„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №41
2014 წლის 2 ოქტომბერი
ქ. ახალციხე
,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ახალციხის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება ,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს №22 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 06/08/2014 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.173.016022) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ბერიძე
დანართითავი I
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1. ქ. ახალციხის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 847.9
1 193.1
5 654.8
3 355.1
265.9
3 089.2
გადასახადები
645.7
0.0
645.7
463.0
0.0
463.0
გრანტები
5 492.2
1 193.1
4 299.1
2 434.4
265.9
2 168.5
სხვა შემოსავლები
710.0
0.0
710.0
457.7
0.0
457.7
ხარჯები
5 776.9
17.9
5 759.0
2 657.7
16.3
2 641.4
შრომის ანაზღაურება
1 261.7
0.0
1 261.7
670.5
0.0
670.5
საქონელი და მომსახურება
1 351.2
17.9
1 333.2
487.3
16.3
471.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
17.5
0.0
17.5
8.3
0.0
8.3
სუბსიდიები
2 677.3
0.0
2 677.3
1 246.7
0.0
1 246.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
468.6
0.0
468.6
244.7
0.0
244.7
სხვა ხარჯები
0.6
0.0
0.6
0.2
0.0
0.2
საოპერაციო სალდო
1 070.9
1 175.2
-104.3
697.4
249.6
447.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 793.9
1 291.2
2 502.7
438.0
348.4
89.7
ზრდა
3 853.9
1 291.2
2 562.7
466.0
348.4
117.7
კლება
60.0
0.0
60.0
28.0
0.0
28.0
მთლიანი სალდო
-2 723.0
-116.0
-2 606.9
259.4
-98.8
358.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2 723.0
-116.0
-2 606.9
259.4
-98.8
358.2
ზრდა
0.0
0.0
0.0
358.2
0.0
358.2
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
358.2
358.2
კლება
2 723.0
116.0
2 606.9
98.8
98.8
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2 723.0
116.0
2 606.9
98.8
98.8
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დასახელება
ქალაქი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 907.9
1 193.1
5 714.8
3 383.1
265.9
3 117.2
შემოსავლები
6 847.9
1 193.1
5 654.8
3 355.1
265.9
3 089.2
არაფინანსური აქტივების კლება
60.0
0.0
60.0
28.0
0.0
28.0
გადასახდელები
9 630.8
1 309.147
8 321.679
3 123.747
364.699
2 759.048
ხარჯები
5 776.9
17.9
5 759.0
2 657.7
16.3
2 641.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 853.9
1 291.2
2 562.7
466.0
348.4
117.7
ნაშთის ცვლილება
-2 723.0
-116.0
-2 606.9
259.4
-98.8
358.2
მუხლი 3. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 6907.9 ათასი ლარის ოდენობით
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 907.9
1 193.1
5 714.8
3 383.1
265.9
3 117.2
შემოსავლები
6 847.9
1 193.1
5 654.8
3 355.1
265.9
3 089.2
არაფინანსური აქტივების კლება
60.0
0.0
60.0
28.0
0.0
28.0
ფინანსური აქტივების კლება
6 847.9
1 193.1
5 654.8
3 355.1
265.9
3 089.2
მუხლი 4. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 645,7 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
გადასახადები
645.7
0.0
645.7
463.0
0.0
463.0
ქონების გადასახადი
645.7
0.0
645.7
463.0
0.0
463.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
490.7
490.7
458.1
458.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
33.0
0.0
33.0
1.2
0.0
1.2
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
30.0
30.0
0.6
0.6
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
3.0
3.0
0.6
0.6
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
იურიდიულ პირებიდან
2.0
2.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
120.0
0.0
120.0
3.5
0.0
3.5
იურიდიულ პირებიდან
120.0
120.0
3.5
3.5
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.2
0.2
მუხლი 5. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5492.2 ათასი ლარის ოდენობით
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლე ბი
გრანტები
5 492.2
1 193.1
4 299.1
2 434.4
265.9
2 168.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 492.2
1 193.1
4 299.1
2 434.4
265.9
2 168.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 299.1
0.0
4 299.1
2 168.5
0.0
2 168.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 132.4
4 132.4
2 083.0
2 083.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
166.7
166.7
85.5
85.5
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 193.1
1 193.1
0.0
265.9
265.9
0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 193.1
1 193.1
265.9
265.9
მუხლი 6. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 710,0 ათასი ლარის ოდენობით
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
710.0
0.0
710.0
457.7
0.0
457.7
შემოსავლები საკუთრებიდან
150.0
0.0
150.0
160.7
0.0
160.7
პროცენტები
150.0
150.0
160.7
160.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
180.0
0.0
180.0
50.0
0.0
50.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
180.0
0.0
180.0
46.0
0.0
46.0
სანებართვო მოსაკრებელი
4.0
4.0
2.0
2.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
134.0
134.0
42.0
42.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42.0
42.0
2.0
2.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
4.0
4.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
350.0
350.0
239.4
239.4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
30.0
30.0
7.6
7.6
მუხლი 7. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5776.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5 776.9
17.9
5 759.0
2 657.7
16.3
2 641.4
შრომის ანაზღაურება
1 261.7
0.0
1 261.7
670.5
0.0
670.5
საქონელი და მომსახურება
1 351.2
17.9
1 333.2
487.3
16.3
471.0
პროცენტი
17.5
0.0
17.5
8.3
0.0
8.3
სუბსიდიები
2 677.3
0.0
2 677.3
1 246.7
0.0
1 246.7
სოციალური უზრუნველყოფა
468.6
0.0
468.6
244.7
0.0
244.7
სხვა ხარჯები
0.584
0.000
0.584
0.200
0.000
0.200
მუხლი 8. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3793.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 853.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
407.7
0.0
407.7
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 287.0
1 291.2
1 995.7
386.1
348.4
37.7
04 00
განათლება
159.2
0.0
159.2
80.0
0.0
80.0
სულ
3 853.9
1 291.2
2 562.7
466.0
348.4
117.7
ბ) განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
ქალაქი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
60.0
0.0
60.0
28.0
0.0
28.0
ძირითადი აქტივები
50.0
50.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
10.0
0.0
10.0
28.0
0.0
28.0
მიწა
10.0
10.0
28.0
28.0
მუხლი 9. განისაზღვროს ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
ფუნქციონა
ლური კოდი
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 968.1
0.0
1 968.1
804.6
0.0
804.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 967.7
0.0
1 967.7
804.6
0.0
804.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 928.3
0.0
1 928.3
804.6
0.0
804.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
61.0
0.0
61.0
37.4
0.0
37.4
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
375.7
0.0
375.7
218.4
0.0
218.4
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
375.7
0.0
375.7
218.4
0.0
218.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 266.9
1 309.1
1 957.7
418.5
364.7
53.8
7045
ტრანსპორტი
2 686.2
1 291.2
1 395.0
401.8
348.4
53.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 686.2
1 291.2
1 395.0
401.8
348.4
53.5
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
580.7
17.9
562.8
16.7
16.3
0.4
705
გარემოს დაცვა
730.0
0.0
730.0
302.7
0.0
302.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
730.0
0.0
730.0
302.7
0.0
302.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
535.7
0.0
535.7
113.8
0.0
113.8
7061
ბინათმშენებლობა
192.7
0.0
192.7
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
313.0
0.0
313.0
113.8
0.0
113.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
105.0
0.0
105.0
45.3
0.0
45.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
105.0
0.0
105.0
45.3
0.0
45.3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 001.7
0.0
1 001.7
557.3
0.0
557.3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
205.8
0.0
205.8
75.3
0.0
75.3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
723.2
0.0
723.2
429.4
0.0
429.4
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
72.7
0.0
72.7
52.7
0.0
52.7
709
განათლება
1 286.0
0.0
1 286.0
535.8
0.0
535.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 286.0
0.0
1 286.0
535.8
0.0
535.8
710
სოციალური დაცვა
300.8
0.0
300.8
89.9
0.0
89.9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
87.3
0.0
87.3
4.4
0.0
4.4
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
82.0
0.0
82.0
4.4
0.0
4.4
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
16.3
0.0
16.3
8.5
0.0
8.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
197.2
0.0
197.2
77.1
0.0
77.1
სულ
9 630.8
1 309.1
8 321.7
3 123.7
364.7
2 759.0
მუხლი 10. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ახალციხის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2 723.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 2 723.0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -2723.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 39,4 ათასი ლარის ოდენობით
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 39,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუხლი 14.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,4 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 15.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 166.7 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 53,7 ათასი ლარი;
გ) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 8,0 ათასი ლარი.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისადთავი II
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 17.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სახანძრო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება. მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა - 375.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ხანძრების და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახანძრო სამაშველო სამსახურს ტექნიკური ინვენტარით და სატრანსპორტო საშუალებებით აღჭურვას, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარებას მათი პროფესიული დონის ასამაღლებლად.
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 61,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 4532.6 ათასი ლარი
(პროგრამული კოდი 03 00)
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 2686.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ქუჩებისა რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ახალციხის ჯაყელის, გვარამაძის ქუჩის და გადასასვლელის, 9 აპრილის ქუჩის კორპუსთან მისასვლელების და სკვერის რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური ქუჩების მდგომარეობის შენარჩუნება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა, ქალაქის რიგი ქუჩების ორმული შეკეთება ზამთრის პერიოდში, შიდა გზებისა და ქალაქის ქუჩების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1 265.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ახალციხისა დასუფთავება.
ბ.ა) დასუფთავება - 730.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების გარე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. იგეგმება დასუფთავებისთვის სპეციალური ტექნიკისა და ბუნკერების შეძენა.
ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 313,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.
ბ.გ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - 30,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ახალციხის #3 საჯარო სკოლის მიმდებარე - რუსთაველის ქ.#1 - სანიაღვრე არხების მოწყობა.
ბ.დ) სახურავების, ფასადებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია - 192,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 539,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
გ.ა) პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 162,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიდგმება ომში დაღუპულთა მემორიალი ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე, ახალციხის მკვიდრის - ქართველი მეცნიერის - მიხეილ თამარაშვილის ძეგლი და ახალციხის მკვიდრის - ცნობილი ფერმწერის - მიხეილ იაძის მემორიალური დაფა. ასევე მოეწყობა საბავშო ატრაქციონები და საქანელები ქალაქის რამდენიმე უბანში.
გ.ბ.) სპორტული მოედნების მოწყობა - 190,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხანძთელის, კოსტავასა და ასპინძის ქუჩებზე მინი სტადიონების მოწყობა.
გ.გ,) საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 61,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 06)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
გ.დ.) ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები - 125,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მოეწყობა ბილბორდები, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟდება სათვალთვალო კამერები და მგზავრთა მოსაცდელები.
დ) რაბათისა და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება,რეაბილიტაციის პროგრამა - 50,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის განვითარება-რეაბილიტაცია.
განათლება - 1 286,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები – 1 286,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1200 - მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და მათი ინვენტარით უზრუნველყოფა.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 1045.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 205,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის დამძლეოსანთა სპორტული კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 723,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 129,2 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)
პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, ხუთი ბიბლიოთეკის, ოთხი კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.
ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 42,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა.
ბ.გ) თეატრები - 78,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი სპექტაკლების დაფინანსებით.
ბ.დ) ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 58.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 216 მოსწავლე.
ბ.გ) ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 16.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 145 მოსწავლე.
ბ.დ) ა.ი.პ. ”ახალციხის ციხე” - 400.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ,,ახალციხის ციხე” მოვლა პატრონობა.
ბ.ე) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% -იანი შეღავათი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის - 35,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება პროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიების სწავლის გადასახადიდან მოსწავლეთა გათავისუფლება. ასევე მუსიკალური სკოლების მე-4, მე-5, მე-6 კლასების მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი შეღავათი.
ბ.ვ) ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, ა.ი.პ. სამუსიკო სკოლის, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა - 8.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სახელოვნებო სკოლებისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.
გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 72,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 362,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 257,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება - 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.ბ) მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება - 5,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უსინათლოთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება ფულადი სახით.
ბ.გ) II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 9,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით II მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის, ერთჯერად ფულად დახმარებას, რომელსაც ასევე მიიღებენ ომის მონაწილე ინვალიდები და ომში დაღუპულთა ოჯახები.
ბ.დ) მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება - 80.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 170 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.ე) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
ბ.ვ) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 18,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება.
ბ.ზ) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 1,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფაგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედმამით-ობოლს ბავშვებს.
ბ.თ) ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - 22.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ახალციხის შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის 50%-იან შეღავათს.
ბ.თ) ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე - 14,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები პირველ, მეორე და მესამე შვილზე მიღებენ 100 ლარიან ფულად დახმარებას, ხოლო მეოთხე და მეტ შვილზე მიიღებენ 200 ლარს.
ბ.ი) რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 1,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარება ფულადი ფორმით.
ბ. კ.) მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება - 82,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობას გაეწევა გეგმიური ოპრაციისათვის ფინანსური დახმარება ოპერაციის ღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 1500 ლარისა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც პაციენტი არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით. ასევე დახმრება გაეწევათ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ სარეიტინგო 0-100000 ქულის ჩათვლით და ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით.
მუხლი 18. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ქ. ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლე
ბი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტი
9 630.826
1 309.147
8 321.679
3 123.747
364.699
2 759.048
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.000
0.000
118.000
118.000
0.000
118.000
ხარჯები
5 776.939
17.938
5 759.001
2 657.704
16.344
2 641.360
შრომის ანაზღაურება
1 261.719
0.000
1 261.719
670.539
0.000
670.539
ხელფასი
1 261.719
0.000
1 261.719
670.539
0.000
670.539
საქონელი და მომსახურება
1 351.156
17.938
1 333.218
487.338
16.344
470.994
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44.500
0.000
44.500
26.846
0.000
26.846
მივლინებები
8.480
0.000
8.480
2.647
0.000
2.647
ოფისის ხარჯები
398.608
0.000
398.608
141.594
0.000
141.594
წარმომადგენლობითი ხარჯები
18.500
0.000
18.500
8.235
0.000
8.235
სამედიცინო ხარჯები
0.500
0.000
0.500
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
88.120
0.000
88.120
35.478
0.000
35.478
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
792.448
17.938
774.510
271.940
16.344
255.596
პროცენტი
17.500
0.000
17.500
8.280
0.000
8.280
საგარეო ვალდებულებებზე
17.500
0.000
17.500
8.280
0.000
8.280
სუბსიდიები
2 677.340
0.000
2 677.340
1 246.652
0.000
1 246.652
სოციალური უზრუნველყოფა
468.640
0.000
468.640
244.695
0.000
244.695
სოციალური დახმარება
468.640
0.000
468.640
244.695
0.000
244.695
სხვა ხარჯები
0.584
0.000
0.584
0.200
0.000
0.200
სხვადასხვა ხარჯები
0.584
0.000
0.584
0.200
0.000
0.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 853.887
1 291.209
2 562.678
466.043
348.355
117.688
ძირითადი აქტივები
3 853.887
1 291.209
2 562.678
466.043
348.355
117.688
შენობა-ნაგებობები
3 298.957
1 291.209
2 007.748
384.853
348.355
36.498
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
554.930
0.000
554.930
81.190
0.000
81.190
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 968.128
0.000
1 968.128
804.639
0.000
804.639
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.000
0.000
75.000
75.000
0.000
75.000
ხარჯები
1 560.388
0.000
1 560.388
804.639
0.000
804.639
შრომის ანაზღაურება
925.256
0.000
925.256
483.244
0.000
483.244
ხელფასი
925.256
0.000
925.256
483.244
0.000
483.244
საქონელი და მომსახურება
511.048
0.000
511.048
208.595
0.000
208.595
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
42.000
0.000
42.000
26.698
0.000
26.698
მივლინებები
6.500
0.000
6.500
2.267
0.000
2.267
ოფისის ხარჯები
184.198
0.000
184.198
71.859
0.000
71.859
წარმომადგენლობითი ხარჯები
18.500
0.000
18.500
8.235
0.000
8.235
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
58.700
0.000
58.700
21.263
0.000
21.263
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
201.150
0.000
201.150
78.273
0.000
78.273
პროცენტი
17.500
0.000
17.500
8.280
0.000
8.280
საგარეო ვალდებულებებზე
17.500
0.000
17.500
8.280
0.000
8.280
სოციალური უზრუნველყოფა
106.000
0.000
106.000
104.320
0.000
104.320
სოციალური დახმარება
106.000
0.000
106.000
104.320
0.000
104.320
სხვა ხარჯები
0.584
0.000
0.584
0.200
0.000
0.200
სხვადასხვა ხარჯები
0.584
0.000
0.584
0.200
0.000
0.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407.740
0.000
407.740
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
407.740
0.000
407.740
0.000
0.000
0.000
შენობა-ნაგებობები
317.000
0.000
317.000
0.000
0.000
0.000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
90.740
0.000
90.740
0.000
0.000
0.000
01 01
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
437.476
0.000
437.476
252.731
0.000
252.731
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.000
15.000
15.000
15.000
ხარჯები
432.826
0.000
432.826
252.731
0.000
252.731
შრომის ანაზღაურება
302.256
0.000
302.256
178.336
0.000
178.336
ხელფასი
302.256
0.000
302.256
178.336
0.000
178.336
საქონელი და მომსახურება
122.930
0.000
122.930
66.755
0.000
66.755
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
23.400
23.400
17.339
17.339
მივლინებები
3.000
0.000
3.000
0.783
0.000
0.783
ოფისის ხარჯები
9.400
0.000
9.400
1.840
0.000
1.840
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4.500
4.500
1.837
1.837
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23.600
0.000
23.600
9.226
0.000
9.226
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
59.030
0.000
59.030
35.730
0.000
35.730
სოციალური უზრუნველყოფა
7.440
0.000
7.440
7.440
0.000
7.440
სოციალური დახმარება
7.440
0.000
7.440
7.440
0.000
7.440
სხვა ხარჯები
0.200
0.000
0.200
0.200
0.000
0.200
სხვადასხვა ხარჯები
0.200
0.000
0.200
0.200
0.000
0.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.650
0.000
4.650
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
4.650
0.000
4.650
0.000
0.000
0.000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
4.650
0.000
4.650
0.000
0.000
0.000
01 02
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
1 490.868
0.000
1 490.868
551.908
0.000
551.908
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60.000
60.000
60.000
60.000
ხარჯები
1 087.778
0.000
1 087.778
551.908
0.000
551.908
შრომის ანაზღაურება
623.000
0.000
623.000
304.908
0.000
304.908
ხელფასი
623.000
0.000
623.000
304.908
0.000
304.908
საქონელი და მომსახურება
348.718
0.000
348.718
141.840
0.000
141.840
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.600
18.600
9.359
9.359
მივლინებები
3.500
0.000
3.500
1.484
0.000
1.484
ოფისის ხარჯები
174.798
0.000
174.798
70.019
0.000
70.019
წარმომადგენლობითი ხარჯები
14.000
14.000
6.398
6.398
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
35.100
0.000
35.100
12.037
0.000
12.037
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
102.720
0.000
102.720
42.543
0.000
42.543
პროცენტი
17.500
0.000
17.500
8.280
0.000
8.280
საგარეო ვალდებულებებზე
17.500
0.000
17.500
8.280
0.000
8.280
სოციალური უზრუნველყოფა
98.560
0.000
98.560
96.880
0.000
96.880
სოციალური დახმარება
98.560
0.000
98.560
96.880
0.000
96.880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
403.090
0.000
403.090
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
403.090
0.000
403.090
0.000
0.000
0.000
შენობა-ნაგებობები
317.000
0.000
317.000
0.000
0.000
0.000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
86.090
0.000
86.090
0.000
0.000
0.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
39.400
0.000
39.400
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
39.400
0.000
39.400
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
39.400
0.000
39.400
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
39.400
0.000
39.400
0.000
0.000
0.000
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი
0.384
0.000
0.384
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.384
0.000
0.384
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.384
0.000
0.384
0.000
0.000
0.000
სხვადასხვა ხარჯები
0.384
0.000
0.384
0.000
0.000
0.000
02 00
თავდაცვა და უსაფრთხოება
436.713
0.000
436.713
255.811
0.000
255.811
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.000
0.000
43.000
43.000
0.000
43.000
ხარჯები
436.713
0.000
436.713
255.811
0.000
255.811
შრომის ანაზღაურება
336.463
0.000
336.463
187.295
0.000
187.295
ხელფასი
336.463
0.000
336.463
187.295
0.000
187.295
საქონელი და მომსახურება
49.810
0.000
49.810
18.076
0.000
18.076
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.500
0.000
2.500
0.148
0.000
0.148
მივლინებები
1.980
0.000
1.980
0.380
0.000
0.380
ოფისის ხარჯები
14.410
0.000
14.410
2.735
0.000
2.735
სამედიცინო ხარჯები
0.500
0.000
0.500
0.000
0.000
0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
29.420
0.000
29.420
14.215
0.000
14.215
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
50.440
0.000
50.440
50.440
0.000
50.440
სოციალური დახმარება
50.440
0.000
50.440
50.440
0.000
50.440
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
375.700
0.000
375.700
218.401
0.000
218.401
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40.000
40.000
40.000
40.000
ხარჯები
375.700
0.000
375.700
218.401
0.000
218.401
შრომის ანაზღაურება
294.300
0.000
294.300
160.832
0.000
160.832
ხელფასი
294.300
0.000
294.300
160.832
0.000
160.832
საქონელი და მომსახურება
38.320
0.000
38.320
14.489
0.000
14.489
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.500
2.500
0.746
0.746
მივლინებები
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
ოფისის ხარჯები
13.200
0.000
13.200
1.952
0.000
1.952
სამედიცინო ხარჯები
0.500
0.500
0.000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21.120
0.000
21.120
11.791
0.000
11.791
სოციალური უზრუნველყოფა
43.080
0.000
43.080
43.080
0.000
43.080
სოციალური დახმარება
43.080
0.000
43.080
43.080
0.000
43.080
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
61.013
0.000
61.013
37.410
0.000
37.410
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.000
3.000
3.000
3.000
ხარჯები
61.013
0.000
61.013
37.410
0.000
37.410
შრომის ანაზღაურება
42.163
0.000
42.163
26.463
0.000
26.463
ხელფასი
42.163
0.000
42.163
26.463
0.000
26.463
საქონელი და მომსახურება
11.490
0.000
11.490
3.587
0.000
3.587
მივლინებები
0.980
0.000
0.980
0.380
0.000
0.380
ოფისის ხარჯები
1.210
0.000
1.210
0.783
0.000
0.783
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.300
0.000
8.300
2.424
0.000
2.424
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
7.360
0.000
7.360
7.360
0.000
7.360
სოციალური დახმარება
7.360
0.000
7.360
7.360
0.000
7.360
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 532.555
1 309.147
3 223.408
835.012
364.699
470.313
ხარჯები
1 245.598
17.938
1 227.660
448.957
16.344
432.613
საქონელი და მომსახურება
675.598
17.938
657.660
183.974
16.344
167.630
ოფისის ხარჯები
200.000
0.000
200.000
67.000
0.000
67.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
475.598
17.938
457.660
116.974
16.344
100.630
სუბსიდიები
570.000
0.000
570.000
264.983
0.000
264.983
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 286.957
1 291.209
1 995.748
386.055
348.355
37.700
ძირითადი აქტივები
3 286.957
1 291.209
1 995.748
386.055
348.355
37.700
შენობა-ნაგებობები
2 931.957
1 291.209
1 640.748
348.355
348.355
0.000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
355.000
0.000
355.000
37.700
0.000
37.700
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2 686.193
1 291.209
1 394.984
401.835
348.355
53.480
ხარჯები
100.000
0.000
100.000
53.480
0.000
53.480
საქონელი და მომსახურება
100.000
0.000
100.000
53.480
0.000
53.480
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100.000
0.000
100.000
53.480
0.000
53.480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 586.193
1 291.209
1 294.984
348.355
348.355
0.000
ძირითადი აქტივები
2 586.193
1 291.209
1 294.984
348.355
348.355
0.000
შენობა-ნაგებობები
2 586.193
1 291.209
1 294.984
348.355
348.355
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 265.660
0.000
1 265.660
416.483
0.000
416.483
ხარჯები
1 050.660
0.000
1 050.660
378.783
0.000
378.783
საქონელი და მომსახურება
480.660
0.000
480.660
113.800
0.000
113.800
ოფისის ხარჯები
200.000
0.000
200.000
67.000
0.000
67.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
280.660
0.000
280.660
46.800
0.000
46.800
სუბსიდიები
570.000
0.000
570.000
264.983
0.000
264.983
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215.000
0.000
215.000
37.700
0.000
37.700
ძირითადი აქტივები
215.000
0.000
215.000
37.700
0.000
37.700
შენობა-ნაგებობები
55.000
0.000
55.000
0.000
0.000
0.000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
160.000
0.000
160.000
37.700
0.000
37.700
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
730.000
0.000
730.000
302.683
0.000
302.683
ხარჯები
570.000
0.000
570.000
264.983
0.000
264.983
სუბსიდიები
570.000
570.000
264.983
264.983
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.000
0.000
160.000
37.700
0.000
37.700
ძირითადი აქტივები
160.000
0.000
160.000
37.700
0.000
37.700
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
160.000
0.000
160.000
37.700
0.000
37.700
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
312.960
0.000
312.960
113.800
0.000
113.800
ხარჯები
287.960
0.000
287.960
113.800
0.000
113.800
საქონელი და მომსახურება
287.960
0.000
287.960
113.800
0.000
113.800
ოფისის ხარჯები
200.000
0.000
200.000
67.000
0.000
67.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
87.960
0.000
87.960
46.800
0.000
46.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.000
0.000
25.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
25.000
0.000
25.000
0.000
0.000
0.000
შენობა-ნაგებობები
25.000
0.000
25.000
0.000
0.000
0.000
03 02 03
წყალსადენისa da sakanalizacio ქსელის რეაბილიტაცია
30.000
0.000
30.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.000
0.000
30.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
30.000
0.000
30.000
0.000
0.000
0.000
შენობა-ნაგებობები
30.000
0.000
30.000
0.000
0.000
0.000
03 02 04
სახურავებისა და ფასადების ლიფტის რეაბილიტაცია
192.700
0.000
192.700
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
192.700
0.000
192.700
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
192.700
0.000
192.700
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
192.700
0.000
192.700
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
530.702
17.938
512.764
16.694
16.344
0.350
ხარჯები
94.938
17.938
77.000
16.694
16.344
0.350
საქონელი და მომსახურება
94.938
17.938
77.000
16.694
16.344
0.350
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
94.938
17.938
77.000
16.694
16.344
0.350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
435.764
0.000
435.764
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
435.764
0.000
435.764
0.000
0.000
0.000
შენობა-ნაგებობები
240.764
0.000
240.764
0.000
0.000
0.000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
195.000
0.000
195.000
0.000
0.000
0.000
03 03 01
პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია
162.000
0.000
162.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42.000
0.000
42.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120.000
0.000
120.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
120.000
0.000
120.000
0.000
0.000
0.000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
120.000
0.000
120.000
0.000
0.000
0.000
03 03 02
ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა
190.764
0.000
190.764
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190.764
0.000
190.764
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
190.764
0.000
190.764
0.000
0.000
0.000
შენობა-ნაგებობები
190.764
0.000
190.764
0.000
0.000
0.000
03 03 03
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა
52.938
17.938
35.000
16.694
16.344
0.350
ხარჯები
52.938
17.938
35.000
16.694
16.344
0.350
საქონელი და მომსახურება
52.938
17.938
35.000
16.694
16.344
0.350
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52.938
17.938
35.000
16.694
16.344
0.350
03 03 04
ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჯების ხარჯები
125.000
0.000
125.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125.000
0.000
125.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
125.000
0.000
125.000
0.000
0.000
0.000
შენობა-ნაგებობები
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
75.000
0.000
75.000
0.000
0.000
0.000
03 04
რაბათისა და კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
შენობა-ნაგებობები
50.000
0.000
50.000
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
1 285.980
0.000
1 285.980
535.764
0.000
535.764
ხარჯები
1 126.790
0.000
1 126.790
455.776
0.000
455.776
სუბსიდიები
1 115.390
0.000
1 115.390
455.776
0.000
455.776
სოციალური უზრუნველყოფა
11.4
0.0
11.4
0.0
0.0
0.0
სოციალური დახმარება
11.4
0.0
11.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.190
0.000
159.190
79.988
0.000
79.988
ძირითადი აქტივები
159.190
0.000
159.190
79.988
0.000
79.988
შენობა-ნაგებობები
50.000
0.000
50.000
36.498
0.000
36.498
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
109.190
0.000
109.190
43.490
0.000
43.490
04 01
სკოლამდელი განათლება
1 285.980
0.000
1 285.980
535.764
0.000
535.764
ხარჯები
1 126.790
0.000
1 126.790
455.776
0.000
455.776
სუბსიდიები
1 115.390
0.000
1 115.390
455.776
0.000
455.776
სოციალური უზრუნველყოფა
11.4
0.0
11.4
0.0
0.0
0.0
სოციალური დახმარება
11.4
0.0
11.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.190
0.000
159.190
79.988
0.000
79.988
ძირითადი აქტივები
159.190
0.000
159.190
79.988
0.000
79.988
შენობა-ნაგებობები
50.000
0.000
50.000
36.498
0.000
36.498
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
109.190
0.000
109.190
43.490
0.000
43.490
04 01 01
სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები
1 285.980
0.000
1 285.980
535.764
0.000
535.764
ხარჯები
1 126.790
0.000
1 126.790
455.776
0.000
455.776
სუბსიდიები
1 115.390
1 115.390
455.776
455.776
სოციალური უზრუნველყოფა
11.4
0.0
11.4
0.0
0.0
0.0
სოციალური დახმარება
11.4
0.0
11.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.190
0.000
159.190
79.988
0.000
79.988
ძირითადი აქტივები
159.190
0.000
159.190
79.988
0.000
79.988
შენობა-ნაგებობები
50.000
0.000
50.000
36.498
0.000
36.498
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
109.190
0.000
109.190
43.490
0.000
43.490
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 045.050
0.000
1 045.050
576.829
0.000
576.829
ხარჯები
1 045.050
0.000
1 045.050
576.829
0.000
576.829
საქონელი და მომსახურება
114.700
0.000
114.700
76.693
0.000
76.693
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
114.700
0.000
114.700
76.693
0.000
76.693
სუბსიდიები
886.950
0.000
886.950
480.631
0.000
480.631
სოციალური უზრუნველყოფა
43.400
0.000
43.400
19.505
0.000
19.505
სოციალური დახმარება
43.400
0.000
43.400
19.505
0.000
19.505
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
205.750
0.000
205.750
75.299
0.000
75.299
ხარჯები
205.750
0.000
205.750
75.299
0.000
75.299
სუბსიდიები
205.750
0.000
205.750
75.299
0.000
75.299
05 01 01
ახალციხის სასპორტო სკოლა
140.000
0.000
140.000
64.495
0.000
64.495
ხარჯები
140.000
0.000
140.000
64.495
0.000
64.495
სუბსიდიები
140.000
140.000
64.495
64.495
05 01 02
ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი
65.750
0.000
65.750
10.804
0.000
10.804
ხარჯები
65.750
0.000
65.750
10.804
0.000
10.804
სუბსიდიები
65.750
65.750
10.804
10.804
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
723.200
0.000
723.200
429.370
0.000
429.370
ხარჯები
723.200
0.000
723.200
429.370
0.000
429.370
საქონელი და მომსახურება
42.000
0.000
42.000
24.038
0.000
24.038
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42.000
0.000
42.000
24.038
0.000
24.038
სუბსიდიები
681.200
0.000
681.200
405.332
0.000
405.332
05 02 01
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება
129.200
0.000
129.200
67.920
0.000
67.920
ხარჯები
129.200
0.000
129.200
67.920
0.000
67.920
სუბსიდიები
129.200
129.200
67.920
67.920
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
42.000
0.000
42.000
24.038
0.000
24.038
ხარჯები
42.000
0.000
42.000
24.038
0.000
24.038
საქონელი და მომსახურება
42.000
0.000
42.000
24.038
0.000
24.038
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42.000
0.000
42.000
24.038
0.000
24.038
05 02 03
თეატრები
78.000
0.000
78.000
40.650
0.000
40.650
ხარჯები
78.000
0.000
78.000
40.650
0.000
40.650
სუბსიდიები
78.000
78.000
40.650
40.650
05 02 04
ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა
58.000
0.000
58.000
39.750
0.000
39.750
ხარჯები
58.000
0.000
58.000
39.750
0.000
39.750
სუბსიდიები
58.000
58.000
39.750
39.750
05 02 07
ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა
16.000
0.000
16.000
8.617
0.000
8.617
ხარჯები
16.000
0.000
16.000
8.617
0.000
8.617
სუბსიდიები
16.000
16.000
8.617
8.617
05 02 08
ააიპ "ახალციხის ციხე"
400.000
0.000
400.000
248.395
0.000
248.395
ხარჯები
400.000
0.000
400.000
248.395
0.000
248.395
სუბსიდიები
400.000
400.000
248.395
248.395
05 03
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის
35.400
0.000
35.400
19.505
0.000
19.505
ხარჯები
35.400
0.000
35.400
19.505
0.000
19.505
სოციალური უზრუნველყოფა
35.400
0.000
35.400
19.505
0.000
19.505
სოციალური დახმარება
35.400
0.000
35.400
19.505
0.000
19.505
05 04
ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური დახმარება
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
05 05
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
72.700
0.000
72.700
52.655
0.000
52.655
ხარჯები
72.700
0.000
72.700
52.655
0.000
52.655
საქონელი და მომსახურება
72.700
0.000
72.700
52.655
0.000
52.655
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72.700
0.000
72.700
52.655
0.000
52.655
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
362.400
0.000
362.400
115.692
0.000
115.692
ხარჯები
362.400
0.000
362.400
115.692
0.000
115.692
სუბსიდიები
105.000
0.000
105.000
45.262
0.000
45.262
სოციალური უზრუნველყოფა
257.400
0.000
257.400
70.430
0.000
70.430
სოციალური დახმარება
257.400
0.000
257.400
70.430
0.000
70.430
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
105.000
0.000
105.000
45.262
0.000
45.262
ხარჯები
105.000
0.000
105.000
45.262
0.000
45.262
სუბსიდიები
105.000
0.000
105.000
45.262
0.000
45.262
06 01 01
ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები
105.000
0.000
105.000
45.262
0.000
45.262
ხარჯები
105.000
0.000
105.000
45.262
0.000
45.262
სუბსიდიები
105.000
105.000
45.262
45.262
06 02
სოციალური პროგრამები
257.400
0.000
257.400
70.430
0.000
70.430
ხარჯები
257.400
0.000
257.400
70.430
0.000
70.430
სოციალური უზრუნველყოფა
257.400
0.000
257.400
70.430
0.000
70.430
სოციალური დახმარება
257.400
0.000
257.400
70.430
0.000
70.430
06 02 01
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
8.000
0.000
8.000
1.750
0.000
1.750
ხარჯები
8.000
0.000
8.000
1.750
0.000
1.750
სოციალური უზრუნველყოფა
8.000
0.000
8.000
1.750
0.000
1.750
სოციალური დახმარება
8.000
0.000
8.000
1.750
0.000
1.750
06 02 02
მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება
5.300
0.000
5.300
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
5.300
0.000
5.300
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.300
0.000
5.300
0.000
0.000
0.000
სოციალური დახმარება
5.300
0.000
5.300
0.000
0.000
0.000
06 02 03
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ივალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
9.500
0.000
9.500
8.900
0.000
8.900
ხარჯები
9.500
0.000
9.500
8.900
0.000
8.900
სოციალური უზრუნველყოფა
9.500
0.000
9.500
8.900
0.000
8.900
სოციალური დახმარება
9.500
0.000
9.500
8.900
0.000
8.900
06 02 04
მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო
80.000
0.000
80.000
35.920
0.000
35.920
ხარჯები
80.000
0.000
80.000
35.920
0.000
35.920
სოციალური უზრუნველყოფა
80.000
0.000
80.000
35.920
0.000
35.920
სოციალური დახმარება
80.000
0.000
80.000
35.920
0.000
35.920
06 02 05
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
15.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
15.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
15.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური დახმარება
15.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
06 02 06
ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება
18.000
0.000
18.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
18.000
0.000
18.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
18.000
0.000
18.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური დახმარება
18.000
0.000
18.000
0.000
0.000
0.000
06 02 07
100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
1.300
0.000
1.300
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1.300
0.000
1.300
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.300
0.000
1.300
0.000
0.000
0.000
სოციალური დახმარება
1.300
0.000
1.300
0.000
0.000
0.000
06 02 08
ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა
22.000
0.000
22.000
10.980
0.000
10.980
ხარჯები
22.000
0.000
22.000
10.980
0.000
10.980
სოციალური უზრუნველყოფა
22.000
0.000
22.000
10.980
0.000
10.980
სოციალური დახმარება
22.000
0.000
22.000
10.980
0.000
10.980
06 02 09
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე
14.500
0.000
14.500
7.600
0.000
7.600
ხარჯები
14.500
0.000
14.500
7.600
0.000
7.600
სოციალური უზრუნველყოფა
14.500
0.000
14.500
7.600
0.000
7.600
სოციალური დახმარება
14.500
0.000
14.500
7.600
0.000
7.600
06 02 11
რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება
1.800
0.000
1.800
0.900
0.000
0.900
ხარჯები
1.800
0.000
1.800
0.900
0.000
0.900
სოციალური უზრუნველყოფა
1.800
0.000
1.800
0.900
0.000
0.900
სოციალური დახმარება
1.800
0.000
1.800
0.900
0.000
0.900
06 02 13
მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება
82.000
0.000
82.000
4.380
0.000
4.380
ხარჯები
82.000
0.000
82.000
4.380
0.000
4.380
სოციალური უზრუნველყოფა
82.000
0.000
82.000
4.380
0.000
4.380
სოციალური დახმარება
82.000
0.000
82.000
4.380
0.000
4.380