„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№51
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.173.016052
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 05/12/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №51

2014 წლის 3 დეკემბერი

ქ. ახალციხე

,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება ,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს №22 დადგენილებაში (ვებგვერდი 06/08/2014  სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.173.016022) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ბერიძე
დანართი

თავი Iქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 864.2

1 193.1

5 671.1

3 355.1

265.9

3 089.2

გადასახადები

662.0

0.0

662.0

463.0

0.0

463.0

გრანტები

5 492.2

1 193.1

4 299.1

2 434.4

265.9

2 168.5

სხვა შემოსავლები

710.0

0.0

710.0

457.7

0.0

457.7

ხარჯები

5 833.2

17.9

5 815.3

2 657.7

16.3

2 641.4

შრომის ანაზღაურება

1 255.7

0.0

1 255.7

670.5

0.0

670.5

საქონელი და მომსახურება

1 383.5

17.9

1 365.5

487.3

16.3

471.0

პროცენტი

17.5

0.0

17.5

8.3

0.0

8.3

სუბსიდიები

2 677.3

0.0

2 677.3

1 246.7

0.0

1 246.7

სოციალური უზრუნველყოფა

493.6

0.0

493.6

244.7

0.0

244.7

სხვა ხარჯები

5.6

0.0

5.6

0.2

0.0

0.2

საოპერაციო სალდო

1 030.9

1 175.2

-144.3

697.4

249.6

447.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 753.9

1 291.2

2 462.7

438.0

348.4

89.7

ზრდა

3 813.9

1 291.2

2 522.7

466.0

348.4

117.7

კლება

60.0

0.0

60.0

28.0

0.0

28.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

358.2

0.0

358.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

358.2

358.2

კლება

2 723.0

116.0

2 606.9

98.8

98.8

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 723.0

116.0

2 606.9

98.8

98.8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6924.2

1193.1

5731.1

3383.1

265.9

3117.2

შემოსავლები

6864.2

1193.1

5671.1

3355.1

265.9

3089.2

არაფინანსური აქტივების კლება

60.0

0.0

60.0

28.0

0.0

28.0

გადასახდელები

9647.1

1309.1

8338.0

3123.7

364.7

2759.0

ხარჯები

5833.2

17.9

5815.3

2657.7

16.3

2641.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3813.9

1291.2

2522.7

466.0

348.4

117.7

ნაშთის ცვლილება

-2723.0

-116.0

-2606.9

259.4

-98.8

358.2

მუხლი 3. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები  6924.2 ათასი ლარის ოდენობით

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 924.2

1 193.1

5 731.1

3 383.1

265.9

3 117.2

შემოსავლები

6 864.2

1 193.1

5 671.1

3 355.1

265.9

3 089.2

არაფინანსური აქტივების კლება

60.0

0.0

60.0

28.0

0.0

28.0

ფინანსური აქტივების კლება

2 723.0

116.0

2 606.9

98.8

98.8

0.0

მუხლი 4. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 662.0 ათასი ლარის ოდენობით

2014 წლის გეგმა

2014წ. ფაქტიური შესრულება 10 ივლისის
მდგომარეობით

დასახელება

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

662.0

0.0

662.0

463.0

0.0

463.0

ქონების გადასახადი

662.0

0.0

662.0

463.0

0.0

463.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

507.0

507.0

458.1

458.1

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33.0

0.0

33.0

1.2

0.0

1.2

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

30.0

30.0

0.6

0.6

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

3.0

3.0

0.6

0.6

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

იურიდიულ პირებიდან

2.0

2.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

120.0

0.0

120.0

3.5

0.0

3.5

იურიდიულ პირებიდან

120.0

120.0

3.5

3.5

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.2

0.2

მუხლი 5. ქ. ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   5492.2 ათასი ლარის ოდენობით

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 492.2

1 193.1

4 299.1

2 434.4

265.9

2 168.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 492.2

1 193.1

4 299.1

2 434.4

265.9

2 168.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 299.1

0.0

4 299.1

2 168.5

0.0

2 168.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 132.4

4 132.4

2 083.0

2 083.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

166.7

166.7

85.5

85.5

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 193.1

1 193.1

0.0

265.9

265.9

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 193.1

1 193.1

265.9

265.9

მუხლი 6. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   710,0  ათასი ლარის ოდენობით

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

710.0

0.0

710.0

457.7

0.0

457.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

150.0

0.0

150.0

160.7

0.0

160.7

პროცენტები

150.0

150.0

160.7

160.7

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

180.0

0.0

180.0

50.0

0.0

50.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

180.0

0.0

180.0

46.0

0.0

46.0

სანებართვო მოსაკრებელი

4.0

4.0

2.0

2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

134.0

134.0

42.0

42.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42.0

42.0

2.0

2.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

4.0

4.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

350.0

350.0

239.4

239.4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

30.0

30.0

7.6

7.6

მუხლი 7. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   5793.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 833.2

17.9

5 815.3

2 657.7

16.3

2 641.4

შრომის ანაზღაურება

1 255.7

0.0

1 255.7

670.5

0.0

670.5

საქონელი და მომსახურება

1 383.5

17.9

1 365.5

487.3

16.3

471.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

17.5

0.0

17.5

8.3

0.0

8.3

სუბსიდიები

2 677.3

0.0

2 677.3

1 246.7

0.0

1 246.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

493.6

0.0

493.6

244.7

0.0

244.7

სხვა ხარჯები

5.6

0.0

5.6

0.2

0.0

0.2

მუხლი 8. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3753.9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  3 813.9  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

90.7

0.0

90.7

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3564.0

1291.2

2272.8

386.1

348.4

37.7

04 00

განათლება

159.2

0.0

159.2

80.0

0.0

80.0

სულ

3 813.9

1 291.2

2 522.7

466.0

348.4

117.7

ბ) განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

ქალაქი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

60.0

0.0

60.0

28.0

0.0

28.0

ძირითადი აქტივები

50.0

50.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

10.0

0.0

10.0

28.0

0.0

28.0

მიწა

10.0

10.0

28.0

28.0

მუხლი 9. განისაზღვროს ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის      ფუნქციონალური კლასი🔗

ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონ

ალური კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 671.3

0.0

1 671.3

804.6

0.0

804.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 670.9

0.0

1 670.9

804.6

0.0

804.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 631.5

0.0

1 631.5

804.6

0.0

804.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

61.4

0.0

61.4

37.4

0.0

37.4

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

376.5

0.0

376.5

218.4

0.0

218.4

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

376.5

0.0

376.5

218.4

0.0

218.4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 053.9

1 309.1

1 744.7

418.5

364.7

53.8

7045

ტრანსპორტი

2 528.2

1 291.2

1 237.0

401.8

348.4

53.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 528.2

1 291.2

1 237.0

401.8

348.4

53.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

525.7

17.9

507.8

16.7

16.3

0.4

705

გარემოს დაცვა

730.0

0.0

730.0

302.7

0.0

302.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

730.0

0.0

730.0

302.7

0.0

302.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 011.7

0.0

1 011.7

113.8

0.0

113.8

7061

ბინათმშენებლობა

268.7

0.0

268.7

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

713.0

0.0

713.0

113.8

0.0

113.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

105.0

0.0

105.0

45.3

0.0

45.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105.0

0.0

105.0

45.3

0.0

45.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 042.0

0.0

1 042.0

557.3

0.0

557.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205.8

0.0

205.8

75.3

0.0

75.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

763.5

0.0

763.5

429.4

0.0

429.4

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

72.7

0.0

72.7

52.7

0.0

52.7

709

განათლება

1 286.0

0.0

1 286.0

535.8

0.0

535.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 286.0

0.0

1 286.0

535.8

0.0

535.8

710

სოციალური დაცვა

309.5

0.0

309.5

89.9

0.0

89.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

87.3

0.0

87.3

4.4

0.0

4.4

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

82.0

0.0

82.0

4.4

0.0

4.4

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

16.3

0.0

16.3

8.5

0.0

8.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

205.9

0.0

205.9

77.1

0.0

77.1

სულ

9 647.1

1 309.1

8 338.0

3 123.7

364.7

2 759.0

მუხლი 10. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს ახალციხის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 2 723.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
.ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 2 723.0 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   2723.0   ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი 39.4 ათასი ლარის ოდენობით

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 39.4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუხლი 14.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში  შეიქმნას წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი  0,4  ათასი ლარის ოდენობით,  რომლის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 15.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  166.7  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105.0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  53,7  ათასი ლარი;

გ)  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა,  იძულებით გადაადგილებულ პირთა   სარიტუალო მომსახურება   8,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  შესაბამისადთავი II
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 17.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის  სახანძრო  სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება.  მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა - 376.5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრების და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახანძრო სამაშველო სამსახურს ტექნიკური ინვენტარით  და სატრანსპორტო საშუალებებით აღჭურვას, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარებას მათი პროფესიული დონის ასამაღლებლად.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 61.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  4795.6 ათასი ლარი

(პროგრამული კოდი 03 00)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა -  2528.2 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ქუჩებისა  რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ახალციხის ჯაყელის, გვარამაძის ქუჩის და გადასასვლელის, 9 აპრილის ქუჩის კორპუსთან მისასვლელების  და სკვერის რეაბილიტაცია,  ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური ქუჩების მდგომარეობის შენარჩუნება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების,  გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა,   ქალაქის რიგი ქუჩების ორმული შეკეთება ზამთრის პერიოდში, შიდა გზებისა და ქალაქის ქუჩების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  1 741.7   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ახალციხისა  დასუფთავება.

ბ.ა) დასუფთავება - 730.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების  გარე  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. იგეგმება დასუფთავებისთვის სპეციალური ტექნიკისა და ბუნკერების შეძენა.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  713.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და  ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

ბ.გ)  წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - 30,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ახალციხის  #3 საჯარო სკოლის მიმდებარე -  რუსთაველის ქ.#1 -  სანიაღვრე არხების მოწყობა, .

ბ.დ)  სახურავებისა და ფასადების  რეაბილიტაცია  და სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა - 268.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები -  475.7  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

გ.ა) პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 162.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაიდგმება  ომში დაღუპულთა მემორიალი  ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე,  ახალციხის მკვიდრის - ქართველი მეცნიერის - მიხეილ თამარაშვილის ძეგლი და  ახალციხის მკვიდრის - ცნობილი ფერმწერის -  მიხეილ იაძის მემორიალური დაფა.  ასევე მოეწყობა საბავშო ატრაქციონები და საქანელები ქალაქის რამდენიმე უბანში.

გ.ბ.) სპორტული მოედნების მოწყობა - 190.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხანძთელის, კოსტავასა და ასპინძის ქუჩებზე მინი სტადიონების მოწყობა.

გ.გ,) საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა მონუმენტების კონკურსების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა 82.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს,   მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.დ.) ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები - 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მოეწყობა ბილბორდები, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟდება სათვალთვალო კამერები და მგზავრთა მოსაცდელები.

დ) რაბათისა და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება,რეაბილიტაციის პროგრამა - 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის განვითარება-რეაბილიტაცია.

3. განათლება - 1 286,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები  – 1 286,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1200 - მდე  აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და მათი ინვენტარით და საწვავი შეშით  უზრუნველყოფა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  - 1085.4   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  - 205.8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის და მძლეოსანთა სპორტული კლუბის  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 763.5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 129.2 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება  გაერთიანების აპარატის,   ბიბლიოთეკების,   კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 82.3 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა.

ბ.გ) თეატრები - 78,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი  სპექტაკლების დაფინანსებით.

ბ.დ)  ა.ი.პ.  ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 58.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 216 მოსწავლე.

ბ.გ)  ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 16.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს  145 მოსწავლე.

ბ.დ) ა.ი.პ.  ”ახალციხის ციხე” - 400.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული  კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ,,ახალციხის ციხე”  მოვლა პატრონობა.

ბ.ე)   მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული   გადასახადის 100% -იანი შეღავათი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს  საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების,  მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის - 35,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება  პროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიების სწავლის გადასახადიდან მოსწავლეთა გათავისუფლება. ასევე მუსიკალური სკოლების მე-4, მე-5, მე-6 კლასების მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი შეღავათი.

ბ.ვ)  ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების,  ა.ი.პ.   სამუსიკო  სკოლის, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის  საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა - 8.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სახელოვნებო სკოლებისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.

გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  - 72,7  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -  371.1  ათასი   ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 257,4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა,   იძულებით   გადაადგილებულ პირთა  სარიტუალო მომსახურება - 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით   გადაადგილებულ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ)  მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება - 5,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  უსინათლოთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება ფულადი სახით.

ბ.გ)  II მსოფლიო ომის ვეტერანების,  ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება  - 9,5  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით II მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის, ერთჯერად ფულად დახმარებას, რომელსაც ასევე მიიღებენ ომის მონაწილე ინვალიდები და ომში დაღუპულთა ოჯახები.

ბ.დ)  მზურნველობამოკლებულთა  უფასო სასადილოს დაფინანსება - 80.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 170 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.ე)  ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი   დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები  ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

ბ.ვ)  ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება   - 26.7 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება.

ბ.ზ)  100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 1,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფაგლებში  ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედმამით-ობოლს ბავშვებს.  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ბ.თ)   ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - 22.0 ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქ.ახალციხის   შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის 50%-იან შეღავათს.

ბ.ი)  ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე -  14,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები პირველ, მეორე და მესამე შვილზე მიღებენ 100 ლარიან ფულად დახმარებას, ხოლო მეოთხე და მეტ შვილზე მიიღებენ 200 ლარს.

ბ.კ)   რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 1,8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02  11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  რაბათის განვითარების  შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარება ფულადი ფორმით.

ბ. ლ)  მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება  - 82,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობას გაეწევა გეგმიური ოპრაციისათვის ფინანსური დახმარება ოპერაციის ღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 1500 ლარისა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც პაციენტი არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით. ასევე დახმრება გაეწევათ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ სარეიტინგო 0-100000 ქულის ჩათვლით და ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით.

მუხლი 18. ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ქ. ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტი

9 647.126

1 309.147

8 337.979

3 123.747

364.699

2 759.048

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109.000

0.000

109.000

109.000

0.000

109.000

ხარჯები

5 833.239

17.938

5 815.301

2 657.704

16.344

2 641.360

შრომის ანაზღაურება

1 255.719

0.000

1 255.719

670.539

0.000

670.539

ხელფასი

1 255.719

0.000

1 255.719

670.539

0.000

670.539

საქონელი და მომსახურება

1 383.456

17.938

1 365.518

487.338

16.344

470.994

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44.500

0.000

44.500

26.846

0.000

26.846

მივლინებები

13.980

0.000

13.980

2.647

0.000

2.647

ოფისის ხარჯები

399.108

0.000

399.108

141.594

0.000

141.594

წარმომადგენლობითი ხარჯები

18.500

0.000

18.500

8.235

0.000

8.235

სამედიცინო ხარჯები

0.500

0.000

0.500

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

88.120

0.000

88.120

35.478

0.000

35.478

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

818.748

17.938

800.810

271.940

16.344

255.596

პროცენტი

17.500

0.000

17.500

8.280

0.000

8.280

საგარეო ვალდებულებებზე

17.500

0.000

17.500

8.280

0.000

8.280

სუბსიდიები

2 677.340

0.000

2 677.340

1 246.652

0.000

1 246.652

სოციალური უზრუნველყოფა

493.640

0.000

493.640

244.695

0.000

244.695

სოციალური დახმარება

493.640

0.000

493.640

244.695

0.000

244.695

სხვა ხარჯები

5.584

0.000

5.584

0.200

0.000

0.200

სხვადასხვა ხარჯები

5.584

0.000

5.584

0.200

0.000

0.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 813.887

1 291.209

2 522.678

466.043

348.355

117.688

ძირითადი აქტივები

3 813.887

1 291.209

2 522.678

466.043

348.355

117.688

შენობა-ნაგებობები

3 308.957

1 291.209

2 017.748

384.853

348.355

36.498

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

504.930

0.000

504.930

81.190

0.000

81.190

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 671.268

0.000

1 671.268

804.639

0.000

804.639

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.000

0.000

66.000

67.000

0.000

66.000

ხარჯები

1 580.528

0.000

1 580.528

804.639

0.000

804.639

შრომის ანაზღაურება

918.596

0.000

918.596

483.244

0.000

483.244

ხელფასი

918.596

0.000

918.596

483.244

0.000

483.244

საქონელი და მომსახურება

516.548

0.000

516.548

208.595

0.000

208.595

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42.000

0.000

42.000

26.698

0.000

26.698

მივლინებები

12.000

0.000

12.000

2.267

0.000

2.267

ოფისის ხარჯები

184.198

0.000

184.198

71.859

0.000

71.859

წარმომადგენლობითი ხარჯები

18.500

0.000

18.500

8.235

0.000

8.235

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58.700

0.000

58.700

21.263

0.000

21.263

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

201.150

0.000

201.150

78.273

0.000

78.273

პროცენტი

17.500

0.000

17.500

8.280

0.000

8.280

საგარეო ვალდებულებებზე

17.500

0.000

17.500

8.280

0.000

8.280

სოციალური უზრუნველყოფა

122.300

0.000

122.300

104.320

0.000

104.320

სოციალური დახმარება

122.300

0.000

122.300

104.320

0.000

104.320

სხვა ხარჯები

5.584

0.000

5.584

0.200

0.000

0.200

სხვადასხვა ხარჯები

5.584

0.000

5.584

0.200

0.000

0.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.740

0.000

90.740

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

90.740

0.000

90.740

0.000

0.000

0.000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

90.740

0.000

90.740

0.000

0.000

0.000

01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

448.246

0.000

448.246

252.731

0.000

252.731

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.000

14.000

15.000

14.000

ხარჯები

443.596

0.000

443.596

252.731

0.000

252.731

შრომის ანაზღაურება

311.906

0.000

311.906

178.336

0.000

178.336

ხელფასი

311.906

0.000

311.906

178.336

0.000

178.336

საქონელი და მომსახურება

122.930

0.000

122.930

66.755

0.000

66.755

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.400

23.400

17.339

17.339

მივლინებები

3.000

0.000

3.000

0.783

0.000

0.783

ოფისის ხარჯები

9.400

0.000

9.400

1.840

0.000

1.840

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.500

4.500

1.837

1.837

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.600

0.000

23.600

9.226

0.000

9.226

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59.030

0.000

59.030

35.730

0.000

35.730

სოციალური უზრუნველყოფა

8.560

0.000

8.560

7.440

0.000

7.440

სოციალური დახმარება

8.560

0.000

8.560

7.440

0.000

7.440

სხვა ხარჯები

0.200

0.000

0.200

0.200

0.000

0.200

სხვადასხვა ხარჯები

0.200

0.000

0.200

0.200

0.000

0.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.650

0.000

4.650

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

4.650

0.000

4.650

0.000

0.000

0.000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4.650

0.000

4.650

0.000

0.000

0.000

01 02

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

1 183.238

0.000

1 183.238

551.908

0.000

551.908

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.000

52.000

52.000

52.000

ხარჯები

1 097.148

0.000

1 097.148

551.908

0.000

551.908

შრომის ანაზღაურება

606.690

0.000

606.690

304.908

0.000

304.908

ხელფასი

606.690

0.000

606.690

304.908

0.000

304.908

საქონელი და მომსახურება

354.218

0.000

354.218

141.840

0.000

141.840

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18.600

18.600

9.359

9.359

მივლინებები

9.000

0.000

9.000

1.484

0.000

1.484

ოფისის ხარჯები

174.798

0.000

174.798

70.019

0.000

70.019

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.000

14.000

6.398

6.398

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35.100

0.000

35.100

12.037

0.000

12.037

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

102.720

0.000

102.720

42.543

0.000

42.543

პროცენტი

17.500

0.000

17.500

8.280

0.000

8.280

საგარეო ვალდებულებებზე

17.500

0.000

17.500

8.280

0.000

8.280

სოციალური უზრუნველყოფა

113.740

0.000

113.740

96.880

0.000

96.880

სოციალური დახმარება

113.740

0.000

113.740

96.880

0.000

96.880

სხვა ხარჯები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა ხარჯები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.090

0.000

86.090

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

86.090

0.000

86.090

0.000

0.000

0.000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

86.090

0.000

86.090

0.000

0.000

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

39.400

0.000

39.400

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

39.400

0.000

39.400

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

39.400

0.000

39.400

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.400

0.000

39.400

0.000

0.000

0.000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი

0.384

0.000

0.384

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.384

0.000

0.384

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.384

0.000

0.384

0.000

0.000

0.000

სხვადასხვა ხარჯები

0.384

0.000

0.384

0.000

0.000

0.000

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

437.873

0.000

437.873

255.811

0.000

255.811

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.000

0.000

43.000

43.000

0.000

43.000

ხარჯები

437.873

0.000

437.873

255.811

0.000

255.811

შრომის ანაზღაურება

337.123

0.000

337.123

187.295

0.000

187.295

ხელფასი

337.123

0.000

337.123

187.295

0.000

187.295

საქონელი და მომსახურება

50.310

0.000

50.310

18.076

0.000

18.076

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.500

0.000

2.500

0.148

0.000

0.148

მივლინებები

1.980

0.000

1.980

0.380

0.000

0.380

ოფისის ხარჯები

14.910

0.000

14.910

2.735

0.000

2.735

სამედიცინო ხარჯები

0.500

0.000

0.500

0.000

0.000

0.000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29.420

0.000

29.420

14.215

0.000

14.215

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

50.440

0.000

50.440

50.440

0.000

50.440

სოციალური დახმარება

50.440

0.000

50.440

50.440

0.000

50.440

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

376.510

0.000

376.510

218.401

0.000

218.401

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.000

40.000

40.000

40.000

ხარჯები

376.510

0.000

376.510

218.401

0.000

218.401

შრომის ანაზღაურება

294.610

0.000

294.610

160.832

0.000

160.832

ხელფასი

294.610

0.000

294.610

160.832

0.000

160.832

საქონელი და მომსახურება

38.820

0.000

38.820

14.489

0.000

14.489

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.500

2.500

0.746

0.746

მივლინებები

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

ოფისის ხარჯები

13.700

0.000

13.700

1.952

0.000

1.952

სამედიცინო ხარჯები

0.500

0.500

0.000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21.120

0.000

21.120

11.791

0.000

11.791

სოციალური უზრუნველყოფა

43.080

0.000

43.080

43.080

0.000

43.080

სოციალური დახმარება

43.080

0.000

43.080

43.080

0.000

43.080

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

61.363

0.000

61.363

37.410

0.000

37.410

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

3.000

3.000

3.000

ხარჯები

61.363

0.000

61.363

37.410

0.000

37.410

შრომის ანაზღაურება

42.513

0.000

42.513

26.463

0.000

26.463

ხელფასი

42.513

0.000

42.513

26.463

0.000

26.463

საქონელი და მომსახურება

11.490

0.000

11.490

3.587

0.000

3.587

მივლინებები

0.980

0.000

0.980

0.380

0.000

0.380

ოფისის ხარჯები

1.210

0.000

1.210

0.783

0.000

0.783

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.300

0.000

8.300

2.424

0.000

2.424

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

7.360

0.000

7.360

7.360

0.000

7.360

სოციალური დახმარება

7.360

0.000

7.360

7.360

0.000

7.360

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 795.555

1 309.147

3 486.408

835.012

364.699

470.313

ხარჯები

1 231.598

17.938

1 213.660

448.957

16.344

432.613

საქონელი და მომსახურება

661.598

17.938

643.660

183.974

16.344

167.630

ოფისის ხარჯები

200.000

0.000

200.000

67.000

0.000

67.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

461.598

17.938

443.660

116.974

16.344

100.630

სუბსიდიები

570.000

0.000

570.000

264.983

0.000

264.983

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 563.957

1 291.209

2 272.748

386.055

348.355

37.700

ძირითადი აქტივები

3 563.957

1 291.209

2 272.748

386.055

348.355

37.700

შენობა-ნაგებობები

3 258.957

1 291.209

1 967.748

348.355

348.355

0.000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

305.000

0.000

305.000

37.700

0.000

37.700

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 528.193

1 291.209

1 236.984

401.835

348.355

53.480

ხარჯები

100.000

0.000

100.000

53.480

0.000

53.480

საქონელი და მომსახურება

100.000

0.000

100.000

53.480

0.000

53.480

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100.000

0.000

100.000

53.480

0.000

53.480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 428.193

1 291.209

1 136.984

348.355

348.355

0.000

ძირითადი აქტივები

2 428.193

1 291.209

1 136.984

348.355

348.355

0.000

შენობა-ნაგებობები

2 428.193

1 291.209

1 136.984

348.355

348.355

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 741.660

0.000

1 741.660

416.483

0.000

416.483

ხარჯები

1 006.660

0.000

1 006.660

378.783

0.000

378.783

საქონელი და მომსახურება

436.660

0.000

436.660

113.800

0.000

113.800

ოფისის ხარჯები

200.000

0.000

200.000

67.000

0.000

67.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

236.660

0.000

236.660

46.800

0.000

46.800

სუბსიდიები

570.000

0.000

570.000

264.983

0.000

264.983

არაფინანსური აქტივების ზრდა

735.000

0.000

735.000

37.700

0.000

37.700

ძირითადი აქტივები

735.000

0.000

735.000

37.700

0.000

37.700

შენობა-ნაგებობები

575.000

0.000

575.000

0.000

0.000

0.000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

160.000

0.000

160.000

37.700

0.000

37.700

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

730.000

0.000

730.000

302.683

0.000

302.683

ხარჯები

570.000

0.000

570.000

264.983

0.000

264.983

სუბსიდიები

570.000

570.000

264.983

264.983

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.000

0.000

160.000

37.700

0.000

37.700

ძირითადი აქტივები

160.000

0.000

160.000

37.700

0.000

37.700

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

160.000

0.000

160.000

37.700

0.000

37.700

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

712.960

0.000

712.960

113.800

0.000

113.800

ხარჯები

287.960

0.000

287.960

113.800

0.000

113.800

საქონელი და მომსახურება

287.960

0.000

287.960

113.800

0.000

113.800

ოფისის ხარჯები

200.000

0.000

200.000

67.000

0.000

67.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

87.960

0.000

87.960

46.800

0.000

46.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.000

0.000

425.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

425.000

0.000

425.000

0.000

0.000

0.000

შენობა-ნაგებობები

425.000

0.000

425.000

0.000

0.000

0.000

03 02 03

წყალსადენისa da sakanalizacio ქსელის რეაბილიტაცია

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

შენობა-ნაგებობები

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

03 02 04

სახურავებისა და ფასადების  რეაბილიტაცია  და სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა

268.700

0.000

268.700

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

148.700

0.000

148.700

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

148.700

0.000

148.700

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

148.700

0.000

148.700

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

შენობა-ნაგებობები

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

475.702

17.938

457.764

16.694

16.344

0.350

ხარჯები

124.938

17.938

107.000

16.694

16.344

0.350

საქონელი და მომსახურება

124.938

17.938

107.000

16.694

16.344

0.350

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

124.938

17.938

107.000

16.694

16.344

0.350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350.764

0.000

350.764

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

350.764

0.000

350.764

0.000

0.000

0.000

შენობა-ნაგებობები

205.764

0.000

205.764

0.000

0.000

0.000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

145.000

0.000

145.000

0.000

0.000

0.000

03 03 01

პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია

162.000

0.000

162.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.000

0.000

120.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

120.000

0.000

120.000

0.000

0.000

0.000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

120.000

0.000

120.000

0.000

0.000

0.000

03 03 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა

190.764

0.000

190.764

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.764

0.000

190.764

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

190.764

0.000

190.764

0.000

0.000

0.000

შენობა-ნაგებობები

190.764

0.000

190.764

0.000

0.000

0.000

03 03 03

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა მონუმენტების კონკურსების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა

82.938

17.938

65.000

16.694

16.344

0.350

ხარჯები

82.938

17.938

65.000

16.694

16.344

0.350

საქონელი და მომსახურება

82.938

17.938

65.000

16.694

16.344

0.350

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82.938

17.938

65.000

16.694

16.344

0.350

03 03 04

ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები

40.000

0.000

40.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.000

0.000

40.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

40.000

0.000

40.000

0.000

0.000

0.000

შენობა-ნაგებობები

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

25.000

0.000

25.000

0.000

0.000

0.000

03 04

რაბათისა და კულტურული მემკვიდრეობის  განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

შენობა-ნაგებობები

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

04 00

განათლება

1 285.980

0.000

1 285.980

535.764

0.000

535.764

ხარჯები

1 126.790

0.000

1 126.790

455.776

0.000

455.776

სუბსიდიები

1 115.390

0.000

1 115.390

455.776

0.000

455.776

სოციალური უზრუნველყოფა

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური დახმარება

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.190

0.000

159.190

79.988

0.000

79.988

ძირითადი აქტივები

159.190

0.000

159.190

79.988

0.000

79.988

შენობა-ნაგებობები

50.000

0.000

50.000

36.498

0.000

36.498

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109.190

0.000

109.190

43.490

0.000

43.490

04 01

სკოლამდელი განათლება

1 285.980

0.000

1 285.980

535.764

0.000

535.764

ხარჯები

1 126.790

0.000

1 126.790

455.776

0.000

455.776

სუბსიდიები

1 115.390

0.000

1 115.390

455.776

0.000

455.776

სოციალური უზრუნველყოფა

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური დახმარება

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.190

0.000

159.190

79.988

0.000

79.988

ძირითადი აქტივები

159.190

0.000

159.190

79.988

0.000

79.988

შენობა-ნაგებობები

50.000

0.000

50.000

36.498

0.000

36.498

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109.190

0.000

109.190

43.490

0.000

43.490

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები

1 285.980

0.000

1 285.980

535.764

0.000

535.764

ხარჯები

1 126.790

0.000

1 126.790

455.776

0.000

455.776

სუბსიდიები

1 115.390

1 115.390

455.776

455.776

სოციალური უზრუნველყოფა

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური დახმარება

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.190

0.000

159.190

79.988

0.000

79.988

ძირითადი აქტივები

159.190

0.000

159.190

79.988

0.000

79.988

შენობა-ნაგებობები

50.000

0.000

50.000

36.498

0.000

36.498

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109.190

0.000

109.190

43.490

0.000

43.490

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 085.350

0.000

1 085.350

576.829

0.000

576.829

ხარჯები

1 085.350

0.000

1 085.350

576.829

0.000

576.829

საქონელი და მომსახურება

155.000

0.000

155.000

76.693

0.000

76.693

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

155.000

0.000

155.000

76.693

0.000

76.693

სუბსიდიები

886.950

0.000

886.950

480.631

0.000

480.631

სოციალური უზრუნველყოფა

43.400

0.000

43.400

19.505

0.000

19.505

სოციალური დახმარება

43.400

0.000

43.400

19.505

0.000

19.505

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

205.750

0.000

205.750

75.299

0.000

75.299

ხარჯები

205.750

0.000

205.750

75.299

0.000

75.299

სუბსიდიები

205.750

0.000

205.750

75.299

0.000

75.299

05 01 01

ახალციხის სასპორტო სკოლა

140.000

0.000

140.000

64.495

0.000

64.495

ხარჯები

140.000

0.000

140.000

64.495

0.000

64.495

სუბსიდიები

140.000

140.000

64.495

64.495

05 01 02

ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

65.750

0.000

65.750

10.804

0.000

10.804

ხარჯები

65.750

0.000

65.750

10.804

0.000

10.804

სუბსიდიები

65.750

65.750

10.804

10.804

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

763.500

0.000

763.500

429.370

0.000

429.370

ხარჯები

763.500

0.000

763.500

429.370

0.000

429.370

საქონელი და მომსახურება

82.300

0.000

82.300

24.038

0.000

24.038

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82.300

0.000

82.300

24.038

0.000

24.038

სუბსიდიები

681.200

0.000

681.200

405.332

0.000

405.332

05 02 01

კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება

129.200

0.000

129.200

67.920

0.000

67.920

ხარჯები

129.200

0.000

129.200

67.920

0.000

67.920

სუბსიდიები

129.200

129.200

67.920

67.920

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

82.300

0.000

82.300

24.038

0.000

24.038

ხარჯები

82.300

0.000

82.300

24.038

0.000

24.038

საქონელი და მომსახურება

82.300

0.000

82.300

24.038

0.000

24.038

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82.300

0.000

82.300

24.038

0.000

24.038

05 02 03

თეატრები

78.000

0.000

78.000

40.650

0.000

40.650

ხარჯები

78.000

0.000

78.000

40.650

0.000

40.650

სუბსიდიები

78.000

78.000

40.650

40.650

05 02 04

ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა

58.000

0.000

58.000

39.750

0.000

39.750

ხარჯები

58.000

0.000

58.000

39.750

0.000

39.750

სუბსიდიები

58.000

58.000

39.750

39.750

05 02 07

ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

16.000

0.000

16.000

8.617

0.000

8.617

ხარჯები

16.000

0.000

16.000

8.617

0.000

8.617

სუბსიდიები

16.000

16.000

8.617

8.617

05 02 08

ააიპ "ახალციხის ციხე"

400.000

0.000

400.000

248.395

0.000

248.395

ხარჯები

400.000

0.000

400.000

248.395

0.000

248.395

სუბსიდიები

400.000

400.000

248.395

248.395

05 03

ააიპ სტატუსის მქონე,ქ.ახალციხის და ვალის სამუსიკო,ქ.ახალციხის სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვისმუსიკალური სკოლის მე-4, მე-5, მე-6 კლასების მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი შეღავათი.

35.400

0.000

35.400

19.505

0.000

19.505

ხარჯები

35.400

0.000

35.400

19.505

0.000

19.505

სოციალური უზრუნველყოფა

35.400

0.000

35.400

19.505

0.000

19.505

სოციალური დახმარება

35.400

0.000

35.400

19.505

0.000

19.505

05 04

ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

8.000

0.000

8.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

8.000

0.000

8.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

8.000

0.000

8.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური დახმარება

8.000

0.000

8.000

0.000

0.000

0.000

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

72.700

0.000

72.700

52.655

0.000

52.655

ხარჯები

72.700

0.000

72.700

52.655

0.000

52.655

საქონელი და მომსახურება

72.700

0.000

72.700

52.655

0.000

52.655

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72.700

0.000

72.700

52.655

0.000

52.655

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

371.100

0.000

371.100

115.692

0.000

115.692

ხარჯები

371.100

0.000

371.100

115.692

0.000

115.692

სუბსიდიები

105.000

0.000

105.000

45.262

0.000

45.262

სოციალური უზრუნველყოფა

266.100

0.000

266.100

70.430

0.000

70.430

სოციალური დახმარება

266.100

0.000

266.100

70.430

0.000

70.430

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

105.000

0.000

105.000

45.262

0.000

45.262

ხარჯები

105.000

0.000

105.000

45.262

0.000

45.262

სუბსიდიები

105.000

0.000

105.000

45.262

0.000

45.262

06 01 01

ჯანდაცვის  მუნიციპალური პროგრამები

105.000

0.000

105.000

45.262

0.000

45.262

ხარჯები

105.000

0.000

105.000

45.262

0.000

45.262

სუბსიდიები

105.000

105.000

45.262

45.262

06 02

სოციალური პროგრამები

266.100

0.000

266.100

70.430

0.000

70.430

ხარჯები

266.100

0.000

266.100

70.430

0.000

70.430

სოციალური უზრუნველყოფა

266.100

0.000

266.100

70.430

0.000

70.430

სოციალური დახმარება

266.100

0.000

266.100

70.430

0.000

70.430

06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

8.000

0.000

8.000

1.750

0.000

1.750

ხარჯები

8.000

0.000

8.000

1.750

0.000

1.750

სოციალური უზრუნველყოფა

8.000

0.000

8.000

1.750

0.000

1.750

სოციალური დახმარება

8.000

0.000

8.000

1.750

0.000

1.750

06 02 02

მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება

5.300

0.000

5.300

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

5.300

0.000

5.300

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

5.300

0.000

5.300

0.000

0.000

0.000

სოციალური დახმარება

5.300

0.000

5.300

0.000

0.000

0.000

06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ივალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

9.500

0.000

9.500

8.900

0.000

8.900

ხარჯები

9.500

0.000

9.500

8.900

0.000

8.900

სოციალური უზრუნველყოფა

9.500

0.000

9.500

8.900

0.000

8.900

სოციალური დახმარება

9.500

0.000

9.500

8.900

0.000

8.900

06 02 04

მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო

80.000

0.000

80.000

35.920

0.000

35.920

ხარჯები

80.000

0.000

80.000

35.920

0.000

35.920

სოციალური უზრუნველყოფა

80.000

0.000

80.000

35.920

0.000

35.920

სოციალური დახმარება

80.000

0.000

80.000

35.920

0.000

35.920

06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური დახმარება

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

06 02 06

ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

26.700

0.000

26.700

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

26.700

0.000

26.700

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

26.700

0.000

26.700

0.000

0.000

0.000

სოციალური დახმარება

26.700

0.000

26.700

0.000

0.000

0.000

06 02 07

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

1.300

0.000

1.300

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

1.300

0.000

1.300

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

1.300

0.000

1.300

0.000

0.000

0.000

სოციალური დახმარება

1.300

0.000

1.300

0.000

0.000

0.000

06 02 08

ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა

22.000

0.000

22.000

10.980

0.000

10.980

ხარჯები

22.000

0.000

22.000

10.980

0.000

10.980

სოციალური უზრუნველყოფა

22.000

0.000

22.000

10.980

0.000

10.980

სოციალური დახმარება

22.000

0.000

22.000

10.980

0.000

10.980

06 02 09

ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

14.500

0.000

14.500

7.600

0.000

7.600

ხარჯები

14.500

0.000

14.500

7.600

0.000

7.600

სოციალური უზრუნველყოფა

14.500

0.000

14.500

7.600

0.000

7.600

სოციალური დახმარება

14.500

0.000

14.500

7.600

0.000

7.600

06 02 11

რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

1.800

0.000

1.800

0.900

0.000

0.900

ხარჯები

1.800

0.000

1.800

0.900

0.000

0.900

სოციალური უზრუნველყოფა

1.800

0.000

1.800

0.900

0.000

0.900

სოციალური დახმარება

1.800

0.000

1.800

0.900

0.000

0.900

06 02 13

მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება

82.000

0.000

82.000

4.380

0.000

4.380

ხარჯები

82.000

0.000

82.000

4.380

0.000

4.380

სოციალური უზრუნველყოფა

82.000

0.000

82.000

4.380

0.000

4.380

სოციალური დახმარება

82.000

0.000

82.000

4.380

0.000

4.380