„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№16
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016128
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 29/10/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №16

2014 წლის 28 ოქტომბერი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის   „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და    „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის  №11 დადგენილებაში  (სსმ 01.01.2014 წ.) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. .მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

24,918,286

23,361,770

1,556,516

29,658,989

28,255,731

1,403,258

გადასახადები

1,575,001

1,575,001

                -   

1,199,956

1,199,956

 

1,099,500

1,099,500

                   -   

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

21,897,784

20,341,268

1,556,516

27,266,569

25,863,311

1,403,258

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,967,669

                -   

1,820,546

1,820,546

 

1,292,920

1,292,920

                   -   

ხარჯები

10,021,843

9,858,883

162,960

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

0

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2123641

                -   

2520472

2,520,472

                -   

2,647,524

2,647,524

                   -   

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2887526

2,960

2709711

2,709,711

                -   

2,834,816

2,834,816

                   -   

პროცენტი

503,398

503398

                -   

447389

447,389

                -   

456,910

456,910

                   -   

სუბსიდიები

3,014,881

3014881

                -   

4240664

4,185,813

54851

5,975,848

5,975,848

                   -   

გრანტები

                   -   

                 -   

                -   

            66,532 

           66,532 

                -   

            37,640 

             37,640 

                   -   

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545798

160,000

1752839

1,624,839

128000

3,183,693

        3,183,693 

                   -   

სხვა  ხარჯები

783,639

783639

                -   

376615

376,615

                -   

1,513,636

        1,513,636 

                   -   

საოპერაციოსალდო

17,167,637

15,453,451

1,714,186

12,804,064

11,430,399

1,373,665

13,008,922

11,605,664

1,403,258

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,614,475

18,028,289

1,586,186

5,929,032

4,427,367

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

კლება

          318,351 

318,351

 

94,224

           94,224 

 

                   -   

 

 

მთლიანისალდო

-2,446,838

-2,574,838

128,000

6,875,032

7,003,032

-128,000

-5,626,041

-5,626,041

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,564,196

-2,692,196

128,000

6,601,028

6,729,028

-128,000

-6,219,211

-6,219,211

0

ზრდა

       1,140,500 

     1,012,500 

       128,000 

    6,729,028 

    6,729,028 

                -   

                   -   

                    -   

                   -   

ვალუტა, დეპოზიტები

       1,140,500 

     1,012,500 

       128,000 

    6,729,028 

    6,729,028 

 

                   -   

 

 

კლება

       3,704,696 

3,704,696

                -   

        128,000 

                   -   

128,000

       6,219,211 

6,219,211

                   -   

ვალუტა, დეპოზიტები

       3,704,696 

3,704,696

 

        128,000 

 

128,000

       6,219,211 

6,219,211

 

ვალდებულებების ცვლილება

-117,358

-117,358

0

-274,004

-274,004

0

-593,170

-593,170

0

ზრდა

                   -   

 

 

0

 

 

                   -   

 

 

კლება

          117,358 

117,358

                -   

274,004

         274,004 

0

          593,170 

593,170

                   -   

ბალანსი

              -  

             -  

            -  

              -  

              -  

            -  

              -  

               -  

              -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახე

ლმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

27507831

25630685

1877146

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

შემოსავლები

 27,189,480 

 25,312,334 

 1,877,146 

 24,918,286 

 23,361,770 

 1,556,516 

 29,658,989 

 28,255,731 

 1,403,258 

არაფინანსური აქტივების კლება

 318,351 

 318,351 

 -

 94,224 

 94,224 

 -

 -

 -

 -

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებებისზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

გადასახდელები

 30,072,027

 28,322,881

 1,749,146

 18,411,482

 16,726,966

 1,684,516

35878200

 34,474,942

 1,403,258

ხარჯები

 10,021,843 

 9,858,883 

 162,960 

 12,114,222 

 11,931,371 

 182,851 

 16,650,067 

 16,650,067 

 -

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 19,932,826 

 18,346,640 

 1,586,186 

 6,023,256 

 4,521,591 

 1,501,665 

 18,634,963 

 17,231,705 

 1,403,258 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

ვალდებულებების კლება

 117,358 

 117,358 

 -

 274,004 

 274,004 

 -

 593,170 

 593,170 

 -

ნაშთისცვლილება

- 2,564,196

- 2,692,196

 128,000

 6,601,028

 6,729,028

- 128,000

- 6,219,211

- 6,219,211

 -

 


მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  29658989  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27189480

25312334

1877146

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

  1,403,258

გადასახადები

    1,575,001

    1,575,001

 

   1,199,956

    1,199,956

                 -  

   1,099,500

       1,099,500

                   -  

გრანტები

  23,646,810

  21,769,664

   1,877,146

 21,897,784

  20,341,268

    1,556,516

 27,266,569

     25,863,311

      1,403,258

სხვაშემოსავლები

    1,967,669

    1,967,669

 

   1,820,546

    1,820,546

                 -  

   1,292,920

       1,292,920

                   -  

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1099500 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                1,575,001

                  1,199,956

                   1,099,500

ქონების გადასახადი

                1,575,001

                  1,199,956

                   1,099,500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

                         1,034,320

                              692,613

                                700,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                              83,416

                                71,679

                                  40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                            120,050

                                83,721

                                  44,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                            335,144

                              351,943

                                314,500

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                2,071

 

 

ბ)  მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისგრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  27266569  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

23646810

21769664

1877146

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

  1,403,258

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23646810

21769664

1877146

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

  1,403,258

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

    6,224,500

    6,224,500

 

   5,784,880

    5,784,880

 

   7,184,600

       7,184,600

 

სპეციალურიტრანსფერი

17422310

15545164

1877146

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

       194,260

                 -  

      194,260

                -  

 

 

           -  

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

       290,960

                 -  

      290,960

                -  

 

 

           -  

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

 

 

      208,549

 

       208,549

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

    1,391,926

 

   1,391,926

   1,347,967

 

    1,347,967

   1,403,258

 

      1,403,258

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

  15,545,164

  15,545,164

 

 14,556,388

  14,556,388

 

 18,678,711

     18,678,711

 

გ).  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1292920  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

              1,967,669

                1,820,546

                  1,292,920

შემოსავლები საკუთრებიდან

              1,111,192

                   481,928

                     450,500

პროცენტები

                 925,976

                   279,178

                     270,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                          925,976

                            279,178

                              270,500

რენტა

                 185,216

                   202,750

                     180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                            56,068

                              28,700

                                 50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                          129,148

                            174,050

                              130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 259,226

                   308,404

                     280,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 226,841

                   270,536

                     250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                            36,844

                              55,478

                                 30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                            36,844

                              55,478

                                 30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                          35

                          170

                              -  

სატენდერო მოსაკრებელი

                                     -  

                                       -  

                                          -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                            2

                       3,374

                              -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                 189,917

                   211,514

                     220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                          43

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                   32,385

                     37,868

                       30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                            32,385

                              37,868

                                 30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                 374,773

                   850,796

                     442,420

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                 222,478

                   179,418

                     120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

                          222,478

                            179,418

                              120,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16650067  ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 10,021,843

 9,858,883

162,960

 12,114,222

 11,931,371

182,851

 16,650,067

 16,650,067

0

შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

     2,123,641

                -  

       2,520,472

       2,520,472

                     -  

       2,647,524

       2,647,524

               -  

საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

     2,887,526

2,960.0

       2,709,711

       2,709,711

                     -  

       2,834,816

       2,834,816

               -  

პროცენტი

           503,398

        503,398

                -  

          447,389

          447,389

                     -  

          456,910

          456,910

               -  

სუბსიდიები

        3,014,881

     3,014,881

                -  

       4,240,664

       4,185,813

             54,851

       5,975,848

       5,975,848

               -  

გრანტები

 

 

 

            66,532

            66,532

                     -  

            37,640

            37,640

               -  

სოციალური უზრუნველყოფა

           705,798

        545,798

160,000

       1,752,839

       1,624,839

           128,000

       3,183,693

       3,183,693

               -  

სხვახარჯი

           783,639

        783,639

                -  

          376,615

          376,615

                     -  

       1,513,636

       1,513,636

               -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18634963.  ლარის ოდენობით მათშორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისზრდა 18634963 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფი ნანსება

           227,964

        227,964

               -   

35,613

            35,613

                     -  

19,920

            19,920

               -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

               7,156

            7,156

               -   

18,780

            18,780

                     -  

203,908

          203,908

               -  

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

      18,621,238

   17,035,052

   1,586,186

4,917,295

       3,415,630

        1,501,665

10,989,367

       9,586,109

  1,403,258

განათლება

           699,298

        699,298

               -   

568,322

          568,322

                     -  

2,783,409

       2,783,409

               -  

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           352,449

        352,449

               -   

483,246

          483,246

                     -  

4,629,444

       4,629,444

               -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             24,721

          24,721

               -   

                  -   

                   -   

                    -   

        8,915.00 

        8,915.00 

              -   

ჯამი

      19,932,826

   18,346,640

   1,586,186

       6,023,256

       4,521,591

        1,501,665

     18,634,963

     17,231,705

  1,403,258

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

     318,351 

    318,351

           -  

      94,224 

       94,224

              -  

            -   

              -  

          -  

ძირითადი აქტივები

      318,351

    318,351

           -  

      94,224 

       94,224

              -  

            -   

              -  

          -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 35285030 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2012 წლისფაქტი

 2013წლისფაქტი

 2014 წლისგეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,039,232 

3,039,232 

2,968,509 

2,968,509 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,168,868 

2,168,868 

2,445,513 

2,445,513 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,028,138 

2,028,138 

2,170,688 

2,170,688 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136,095 

136,095 

140,730 

140,730 

274,825 

274,825 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

503,398 

503,398 

803,832 

803,832 

472,910 

472,910 

 

7017

საერთო დანინულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66,532 

66,532 

37,640 

37,640 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

477,797 

477,797 

12,446 

12,446 

 

702

თავდაცვა

115,149 

115,149 

121,505 

121,505 

136,730 

136,730 

 

7021

შეიარაღებული ძალები

115,149 

115,149 

121,505 

121,505 

136,730 

136,730 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

553,575 

553,575 

567,619 

567,619 

790,605 

790,605 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49,965 

49,965 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

503,610 

503,610 

567,619 

567,619 

790,605 

790,605 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

2,737,063 

2,455,365 

281,698 

6,324,391 

6,324,391 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,105,296 

977,296 

128,000 

2,672,111 

2,672,111 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,105,296 

977,296 

128,000 

2,672,111 

2,672,111 

 

7045

ტრანსპორტი

5,760,380 

5,760,380 

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,473,230 

3,473,230 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,760,380 

5,760,380 

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,473,230 

3,473,230 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

134,850 

134,850 

143,738 

143,738 

179,050 

179,050 

 

705

გარემოს დაცვა

2,424,176 

2,424,176 

1,429,925 

1,429,925 

3,652,837 

3,652,837 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,340,538 

1,340,538 

1,299,110 

1,299,110 

1,363,000 

1,363,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,083,638 

1,083,638 

130,815 

130,815 

2,289,837 

2,289,837 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

4,857,368 

3,509,401 

1,347,967 

8,288,663 

6,885,405 

1,403,258 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,052,515 

1,052,515 

1,048,834 

1,048,834 

 

7063

წყალმომარაგება

1,785,752 

1,785,752 

1,381,888 

1,381,888 

4,497,541 

4,497,541 

 

7064

გარეგანათება

575,769 

575,769 

538,530 

538,530 

656,400 

656,400 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

1,884,435 

536,468 

1,347,967 

2,085,888 

682,630 

1,403,258 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108,413 

108,413 

167,139 

167,139 

182,129 

182,129 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

108,413 

108,413 

167,139 

167,139 

182,129 

182,129 

 

708

დასვენება, კულტურადარელიგია

1,479,805 

1,479,805 

2,261,467 

2,261,467 

7,373,026 

7,373,026 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609,163 

609,163 

1,335,401 

1,335,401 

4,162,623 

4,162,623 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

789,571 

789,571 

833,869 

833,869 

3,093,559 

3,093,559 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

780 

780 

11,669 

11,669 

15,000 

15,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა და სვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,291 

80,291 

80,528 

80,528 

101,844 

101,844 

 

709

განათლება

2,106,619 

2,106,619 

2,316,177 

2,261,326 

54,851 

5,115,958 

5,115,958 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

793,725 

793,725 

1,081,317 

1,026,466 

54,851 

1,674,459 

1,674,459 

 

7092

ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,287,602 

1,287,602 

1,231,457 

1,231,457 

3,437,299 

3,437,299 

 

710

სოციალური დაცვა

565,091 

565,091 

639,983 

639,983 

452,182 

452,182 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

127,297 

127,297 

142,775 

142,775 

174,150 

174,150 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

437,794 

437,794 

497,208 

497,208 

278,032 

278,032 

 

 

მთლიანი ხარჯები

29,954,669 

28,205,523 

1,749,146 

18,137,478 

16,452,962 

1,684,516 

35,285,030 

33,881,772 

1,403,258 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -5,626 041 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება-6,219211ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120400 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
    2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 


თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევადაუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის  რეაბილიტაციას და ამავე დროს  სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეულიახალი ავტომობილის  შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მოედნების კეთილმოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის  ქუჩების: თბილისის და თბილისის ქუჩის ჩიხის,  სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის,  ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, თამარ მეფის სანაპიროზე გადამსვლელი ქუჩების (ნინოშვილის, გოგოლის) მოწყობის სამუშაოები. დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოეწყობა მუნიციპალიტეტის შენობის გვერდით ავტომანქანების პარკინგისათვის ელექტრონული სისტემით აღჭურვილი შლაგბაუმი.

2.1.2  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო  ნაპირდამცავი ჯებირი.

 

2.1.3  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების, რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთებზე ღერძულა ხაზებისა და ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნების სამუშაოებს. აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველი -თავისუფლების ქუჩის კვეთაში შუქნიშნების მოწყობას და ქალაქში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან  ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.4 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსქალაქ ქობულეთშიდავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას, ყოფილი ჩოლოქის მეურნეობაში, მემედ აბაშიძის ქუჩასა და კვირიკე-ბობოყვათის მიმართულებით რკინიგზის მიმდებარედ აგურის ახალი მოსაცდელების მშენებლობას.

2.1.5  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი  (პროგრამული კოდი 03 01 07)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებსქალაქ ქობულეთში ქუჩებსა და ქუჩებს შორის კვეთებში, პარკებში,ზღვისპირა ტერიტორიებზე  სულ 60-მდე ადგილზე ვიდეოთვალების განთავსებას. გათვალისწინებულია ქალაქის ტერიტორიაზე გარე ვიდეო მეთვალყურეობის ელექტრო ენერგიით მომარაგების სამუშაოები.

2.1.6  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიამრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა (მათ შორის კვირიკეს N2) და მუხაესტატეში, ციხისძირის N14, N33, ხუცუბნის (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის), ბობოყვათის N5 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის  თამარ მეფის N8, N14, N18, ცეცხლაურში კაიკაციშვილის ქუჩა N5) და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და ქ. ქობულეთში: დ. აღმაშენებლის გამზირის   N3, N99,  N99ა,  N99 ბ, რუსთაველის N215-ა, თავისუფლების  ქ. N15, N90, პუშკინის ქუჩა N42, ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქ. N3, N22 ში მდებარე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

2.2.2  გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000-მდე  წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირზე N686-დან  N818-მდე, N226-დან  N336-მდე, N336-დან  N528-მდე, N528-დან N686-მდე, და ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს დასახლებაში, დ. აღმაშენებლის გამზირის N382-ის მიმდებარედ რუსთაველის ქუჩაზე და 9 აპრილის ქუჩა N1-ის და თავისუფლების ქ. N6-ის მოპირდაპირედ. პროგრამა ითვალისწინებს საახალწლო გარე განათებების მოწყობას.

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. პროგრამით შეიძინება მყარი ნარჩენების კონტეინერები.

     2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აგრეთვე დაგეგმილია სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობისათვის მის მიერ დიზელ-გენერატორების შეძენა.გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემარომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს. განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა, დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალმიმღებ კამერებში და წყალდენებზე წყალდამცავი დამბის მოწყობა, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0302 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩასა  და  აღმაშენებლის გამზირის  N30, N46 და N47 სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას, ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის  სისტემის რეაბილიტაციას და განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის N3 სატუმბი სადგურის (სასაფლაოს მიმდებარედ) ეზოში ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ. ქობულეთში ხ. ხაბაზის ქუჩაზე, ყოფილი პანსიონატ’ ჩირაღდანის “ მოპირდაპირედ, რუსთაველის ქუჩაზე საზოგადოებრივი კოლეჯის “ახალი ტალღის „მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე, აღმაშენებელი ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთაში, აგრეთვე აღმაშენებლის გამზირის N308-ის მიმდებარედ და მეგობრობისა და ჯაფარიძის ქუჩის კვეთაში სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.  ქვეპროგრამა აგრეთვე დააფინანსებს სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის  სამუშაოებს და ქაქუთის საბავშვო ბაღისათვის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას.

2.2.7. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თავისუფლების ქუჩა N22-N28-ის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა N277-ში მდებარე სავარჯიშო მოწყობილობებისათვის მიმდებარე ტერიტორის მოწყობა.

2.3.2  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მდებარე შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რეაბილიტაციის სამუშაოების კერძოდ აღმაშენებლის N100-ში მდებარე მუზეუმის შენობის, შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ ტერიტორიაზე  განთავსებული დამხმარე ნაგებობის სახურავების რეაბილიტაცია. განხორციელდება ბობოყვათის თემში არსებული ამბულატორიის შენობის რემონტი. პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული შენობის გარე ფასადის მოწესრიგებისა და შენობაში  შესასვლელი კიბის უჯრედის მოწყობის სამუშაოებს.

   2.3.1 ქ. ქობულეთის დ. აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირის №520-ის მოპირდაპირედ და თამარ მეფის  სანაპიროზე მწვანე ზოლისა და ტერიტორიის  კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.4   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 06)

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის N183 დადგენილებისა“ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ და 2014 წლის 20 მარტის N471 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879 კვ/მეტრ ფართობზე.

2.7 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2,8 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 09)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9   ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  1800 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ კვირიკეში, ბობოყვათში, ქაქუთში, მუხაესტატეში, ხუცუბანსა და დაბა ჩაქვში  ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას. ხოლო სოფელ საჩინოსა და ალამბრის, ციხისძირის  საბავშვო ბაღებს ჩაუტარდებათ შენობის სარემონტო სამუშაოები. დასრულდება 2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი  (გოგონათა და ჭაბუკთა).  წრეებში დაკავებულია  300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

    4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორტსმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორტსმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისათვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“ და სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე  გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

    4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

       პროგრამა ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტში ქაქუთის თემში სოფელ აჭში სპორტული საფეხბურთო მოედნის მოწყობას, სოფელ ხუცუბანში რაგბის სტადიონის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციას, დაგეგმილია აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის N215-ას თან მდებარე ტერიტორიაზე არსებული საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია.

    4.1.5 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულება რომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან: მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები, დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,  მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

    4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

         მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4 . ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში და პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლოზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა, გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.2.6. კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) 

    იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი  ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი,  სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

    4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას, გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული,  ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

    4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

       5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  • 1ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

  • პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

     

    5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.1.2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების, საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  06 01 02)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში კერძოდ ჩოლოქის დასახლებაში ახალი ამბულატორიის  მოწყობის მიზნით, შენობის დასადგმელი მოედნისა და კომუნიკაციით  უზრუნველყოფის სამუშაოებს.

    5.1.3 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი  06 01 04)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.1.4 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    (პროგრამული კოდი  06 01 05)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

     

    5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

    და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0 დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედმამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში.

    5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

    5.2.3.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე  9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო,  8-9 აგვისტო,  27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“.

    5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა                        (პროგრამული კოდი  06 02 07)

    პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

    5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

    პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

    5.2.8  ქალაქ ქობულეთში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)

      პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში სოციალურად დაუცველი, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, ოჯახების გაზიფიცირებას.

    5.2.9  სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის (პროგრამული კოდი  06 02 13)

    პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის საახალწლო სასაჩუქრე ამანათების გადაცემას.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    როგრა მული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2012 წლის ფაქტი

    2013წლის  ფაქტი

    2014წლის გეგმა

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    30072027

    28322881

    1749146

    18411482

    16726966

    1684516

    35878200

    34474942

       1,403,258

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    232

                    232

                      -  

                    246

                          246

                       -  

                         253

                         253

                             -  

     

    ხარჯები

     10,021,843

        9,858,883

         162,960

     12,114,222

           11,931,371

          182,851

          16,650,067

          16,650,067

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

        2,123,641

                      -  

        2,520,472

              2,520,472

                       -  

             2,647,524

             2,647,524

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

        2,887,526

              2,960

        2,709,711

              2,709,711

                       -  

             2,834,816

             2,834,816

                             -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              13,937

              13,937

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    მივლინება

              16,729

              16,729

                      -  

                6,374

                      6,374

                       -  

                   18,675

                   18,675

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

           576,088

            576,088

                      -  

           520,728

                 520,728

                       -  

                587,952

                587,952

                             -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

              19,910

              16,950

              2,960

                9,119

                      9,119

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              35,705

              35,705

                      -  

              26,890

                    26,890

                       -  

                     5,850

                     5,850

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

           267,397

            267,397

                      -  

           200,690

                 200,690

                       -  

                205,870

                205,870

                             -  

     

    სხვადანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1,960,720

        1,960,720

                      -  

        1,945,910

              1,945,910

                       -  

             2,011,469

             2,011,469

                             -  

     

    პროცენტი

           503,398

            503,398

                      -  

           447,389

                 447,389

                       -  

                456,910

                456,910

                             -  

     

    სუბსიდიები

        3,014,881

        3,014,881

                      -  

        4,240,664

              4,185,813

             54,851

             5,993,848

             5,993,848

                             -  

     

    გრანტები

                        -  

                        -  

                      -  

              66,532

                    66,532

                       -  

                   37,640

                   37,640

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           705,798

            545,798

         160,000

        1,752,839

              1,624,839

          128,000

             3,183,693

             3,183,693

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

           783,639

            783,639

                      -  

           376,615

                 376,615

                       -  

             1,495,636

             1,495,636

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     19,932,826

      18,346,640

      1,586,186

        6,023,256

              4,521,591

       1,501,665

          18,634,963

          17,231,705

             1,403,258

     

    ვალდებულებების კლება

           117,358

            117,358

                      -  

           274,004

                 274,004

                       -  

                593,170

                593,170

                             -  

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3,700,454

    3,697,494

    2,960

    3,732,140

    3,732,140

    0

    4,057,955

    4,057,955

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    179

                    179

                      -  

                    185

                          185

                       -  

                         192

                         192

                             -  

     

    ხარჯები

        3,355,132

        3,352,172

              2,960

        3,422,523

              3,422,523

                       -  

             3,444,865

             3,444,865

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

        1,677,541

        1,677,541

                      -  

        1,979,562

              1,979,562

                       -  

             2,056,757

             2,056,757

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           558,548

            555,588

              2,960

           420,071

                 420,071

                       -  

                489,037

                489,037

                             -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    7,937

    7,937

    -  

    -  

    -  

    -  

    -  

    -  

    -  

     

    მივლინება

              13,734

              13,734

                      -  

                3,799

                      3,799

                       -  

                   14,875

                   14,875

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

           198,045

            198,045

                      -  

           175,795

                 175,795

                       -  

                208,022

                208,022

                             -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

              19,910

              16,950

              2,960

                9,119

                      9,119

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                1,670

                 1,670

                      -  

                2,390

                      2,390

                       -  

                         450

                         450

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

           208,571

            208,571

                      -  

           145,754

                 145,754

                       -  

                150,990

                150,990

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           108,681

            108,681

                      -  

              83,214

                    83,214

                       -  

                109,700

                109,700

                             -  

     

    პროცენტი

           503,398

            503,398

                      -  

           447,389

                 447,389

                       -  

                456,910

                456,910

                             -  

     

    სუბსიდიები

           150,890

            150,890

                      -  

           132,870

                 132,870

                       -  

                147,860

                147,860

                             -  

     

    გრანტები

                        -  

                        -  

                      -  

              66,532

                    66,532

                       -  

                   37,640

                   37,640

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                2,000

                 2,000

                      -  

                7,560

                      7,560

                       -  

                   83,800

                   83,800

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

           462,755

            462,755

                      -  

           368,539

                 368,539

                       -  

                172,861

                172,861

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           227,964

            227,964

                      -  

              35,613

                    35,613

                       -  

                   19,920

                   19,920

                             -  

     

    ვალდებულებების კლება

           117,358

            117,358

                      -  

           274,004

                 274,004

                       -  

                593,170

                593,170

                             -  

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

      626,441

      626,441

              -  

      631,887

          631,887

               -  

         705,509

         705,509

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      25

                       25

     

                      28

                            28

     

                           31

                           31

                             -  

     

    ხარჯები

           571,041

            571,041

                      -  

           620,938

                 620,938

                       -  

                704,309

                704,309

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

           299,953

            299,953

     

           392,392

                 392,392

     

                431,149

                431,149

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           116,798

            116,798

                      -  

              95,676

                    95,676

                       -  

                116,740

                116,740

                             -  

     

    მივლინება

                3,246

                 3,246

     

                    810

                          810

     

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

              46,866

              46,866

     

              40,823

                    40,823

     

                   56,500

                   56,500

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              54,731

              54,731

     

              44,097

                    44,097

     

                   43,240

                   43,240

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              11,955

              11,955

     

                9,946

                      9,946

     

                   12,000

                   12,000

                             -  

     

    სუბსიდიები

           150,890

            150,890

     

           132,870

                 132,870

     

                147,860

                147,860

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                1,000

                 1,000

     

                        -  

     

     

                     2,360

                     2,360

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                2,400

                 2,400

     

                        -  

     

     

                     6,200

                     6,200

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              55,400

              55,400

     

              10,949

                    10,949

     

                     1,200

                     1,200

                             -  

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,971,308

    1,968,348

    2,960

    1,954,017

    1,954,017

    0

    2,110,880

    2,110,880

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    154

                    154

                      -  

                    157

                          157

                       -  

                         161

                         161

                             -  

     

    ხარჯები

        1,798,744

        1,795,784

              2,960

        1,929,353

              1,929,353

                       -  

             2,092,160

             2,092,160

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

        1,377,588

        1,377,588

                      -  

        1,587,170

              1,587,170

                       -  

             1,625,608

             1,625,608

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           417,056

            414,096

              2,960

           322,527

                 322,527

                       -  

                367,297

                367,297

                             -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                7,937

                 7,937

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    მივლინება

              10,488

              10,488

                      -  

                2,989

                      2,989

                       -  

                     9,875

                     9,875

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

           151,179

            151,179

                      -  

           134,972

                 134,972

                       -  

                151,522

                151,522

                             -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

                8,490

                 5,530

              2,960

                9,119

                      9,119

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                1,670

                 1,670

                      -  

                2,390

                      2,390

                       -  

                         450

                         450

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

           153,840

            153,840

                      -  

           101,657

                 101,657

                       -  

                107,750

                107,750

                             -  

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

              83,452

              83,452

                      -  

              71,400

                    71,400

                       -  

                   92,700

                   92,700

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                1,000

                 1,000

                      -  

                7,560

                      7,560

                       -  

                   81,440

                   81,440

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                3,100

                 3,100

                      -  

              12,096

                    12,096

                       -  

                   17,815

                   17,815

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           172,564

            172,564

                      -  

              24,664

                    24,664

                       -  

                   18,720

                   18,720

                             -  

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

      654,398

       651,438

        2,960

      520,681

          520,681

               -  

         811,993

         811,993

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      23

                       23

     

                      25

                            25

     

                         100

                         100

                             -  

     

    ხარჯები

           505,034

            502,074

              2,960

           513,719

                 513,719

                       -  

                808,773

                808,773

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

           246,592

            246,592

     

           288,017

                 288,017

     

                529,743

                529,743

                             -  

     

    საქონელიდამომსახურება

           255,342

            252,382

              2,960

           223,046

                 223,046

                       -  

                266,190

                266,190

                             -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                5,837

                 5,837

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    მივლინება

                9,567

                 9,567

     

                1,843

                      1,843

     

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

              88,888

              88,888

     

              70,320

                    70,320

     

                   91,890

                   91,890

                             -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

                8,490

                 5,530

              2,960

                9,119

                      9,119

     

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                1,000

                 1,000

     

                    300

                          300

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              71,180

              71,180

     

              71,864

                    71,864

     

                   73,600

                   73,600

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              70,380

              70,380

     

              69,600

                    69,600

     

                   90,700

                   90,700

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                3,100

                 3,100

     

                2,656

                      2,656

     

                   12,840

                   12,840

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           149,364

            149,364

     

                6,962

                      6,962

     

                     3,220

                     3,220

                             -  

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

        76,348

        76,348

              -  

        74,634

            74,634

               -  

           46,782

           46,782

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         6

                         6

     

                         6

                               6

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    ხარჯები

              72,038

              72,038

                      -  

              72,454

                    72,454

                       -  

                   46,782

                   46,782

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              51,582

              51,582

     

              54,129

                    54,129

     

                   37,435

                   37,435

                             -  

     

    საქონელიდამომსახურება

              20,456

              20,456

                      -  

                5,725

                      5,725

                       -  

                     2,192

                     2,192

                             -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                2,100

                 2,100

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    მივლინება

                    120

                    120

     

                    278

                          278

     

                           75

                           75

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                3,476

                 3,476

     

                4,447

                      4,447

     

                     2,117

                     2,117

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                    450

                    450

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                2,835

                 2,835

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              11,475

              11,475

     

                1,000

                      1,000

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                        -  

     

     

                3,160

                      3,160

     

                     2,180

                     2,180

                             -  

     

    სხვახარჯები

                        -  

     

     

                9,440

                      9,440

     

                     4,975

                     4,975

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                4,310

                 4,310

     

                2,180

                      2,180

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

        92,401

        92,401

              -  

      102,103

          102,103

               -  

         107,065

         107,065

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         8

                         8

     

                         8

                               8

     

                              9

                              9

                             -  

     

    ხარჯები

              90,471

              90,471

                      -  

           100,633

                 100,633

                       -  

                103,865

                103,865

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              80,725

              80,725

     

              86,638

                    86,638

     

                   90,585

                   90,585

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                9,746

                 9,746

                      -  

              13,995

                    13,995

                       -  

                   13,280

                   13,280

                             -  

     

    მივლინება

                        -  

     

     

                      30

                            30

     

                         500

                         500

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                6,011

                 6,011

     

              10,298

                    10,298

     

                     7,320

                     7,320

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                3,315

                 3,315

     

                2,867

                      2,867

     

                     3,460

                     3,460

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    420

                    420

     

                    800

                          800

     

                     2,000

                     2,000

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1,930

                 1,930

     

                1,470

                      1,470

     

                     3,200

                     3,200

                             -  

    01.02.04

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

        59,227

        59,227

              -  

        63,763

            63,763

               -  

           77,124

           77,124

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         5

                         5

     

                         5

                               5

                       -  

                              7

                              7

                             -  

     

    ხარჯები

              58,227

              58,227

                      -  

              61,203

                    61,203

                       -  

           72,924

           72,924

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              50,040

              50,040

     

              55,360

                    55,360

     

           64,219

           64,219

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                8,187

                 8,187

                      -  

                5,843

                      5,843

                       -  

             8,705

             8,705

                             -  

     

    მივლინება

                        -  

     

     

                      38

                            38

     

                500

                500

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                4,592

                 4,592

     

                1,939

                      1,939

     

             3,775

             3,775

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                3,235

                 3,235

     

                3,866

                      3,866

     

             4,430

             4,430

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    360

                    360

     

                        -  

     

     

                   -  

                   -  

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1,000

                 1,000

     

                2,560

                      2,560

     

             4,200

             4,200

                             -  

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

      108,677

      108,677

              -  

      116,878

          116,878

               -  

         125,656

         125,656

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      11

                       11

     

                      11

                            11

                       -  

                           11

                           11

                             -  

     

    ხარჯები

           107,677

            107,677

                      -  

           113,487

                 113,487

                       -  

                122,956

                122,956

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              93,358

              93,358

     

           100,444

                 100,444

     

                106,296

                106,296

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              14,319

              14,319

                      -  

              13,043

                    13,043

                       -  

                   14,480

                   14,480

                             -  

     

    მივლინება

                        -  

     

     

                    305

                          305

     

                     1,000

                     1,000

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                3,811

                 3,811

     

                2,755

                      2,755

     

                     4,360

                     4,360

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                        -  

     

     

                2,090

                      2,090

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              10,267

              10,267

     

                7,893

                      7,893

     

                     9,120

                     9,120

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    241

                    241

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

     

     

                -  

     

     

             2,180

             2,180

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1,000

                 1,000

     

                3,391

                      3,391

     

                     2,700

                     2,700

                             -  

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

        42,565

        42,565

              -  

        40,149

            40,149

               -  

           42,642

           42,642

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         3

                         3

     

                         3

                               3

                       -  

                              3

                              3

                             -  

     

    ხარჯები

              39,365

              39,365

                      -  

              39,629

                    39,629

                       -  

                   42,642

                   42,642

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              28,330

              28,330

     

              29,948

                    29,948

     

                   31,702

                   31,702

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              10,035

              10,035

                      -  

                8,161

                      8,161

                       -  

                   10,940

                   10,940

                             -  

     

    მივლინება

                        -  

     

     

                    120

                          120

     

                         500

                         500

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                3,520

                 3,520

     

                1,765

                      1,765

     

                     3,420

                     3,420

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                6,367

                 6,367

     

                6,276

                      6,276

     

                     7,020

                     7,020

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    148

                    148

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                1,000

                 1,000

     

                1,520

                      1,520

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                3,200

                 3,200

     

                    520

                          520

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01.02.07

    ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

        75,623

        75,623

              -  

        79,975

            79,975

               -  

         101,926

         101,926

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         6

                         6

     

                         6

                               6

                       -  

                           11

                           11

                             -  

     

    ხარჯები

              72,693

              72,693

                      -  

              77,114

                    77,114

                       -  

                   98,526

                   98,526

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              57,606

              57,606

     

              64,800

                    64,800

     

                   79,326

                   79,326

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              15,087

              15,087

                      -  

              12,314

                    12,314

                       -  

                   19,200

                   19,200

                             -  

     

    მივლინება

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                         500

                         500

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                5,429

                 5,429

     

                3,423

                      3,423

     

                     8,130

                     8,130

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                -  

     

     

                -  

     

     

                450

                450

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                9,478

                 9,478

     

                8,891

                      8,891

     

                   10,120

                   10,120

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    180

                    180

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                2,930

                 2,930

     

                2,861

                      2,861

     

                     3,400

                     3,400

                             -  

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

        80,291

        80,291

              -  

        80,528

            80,528

               -  

         101,844

         101,844

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         7

                         7

     

                         7

                               7

                       -  

                           11

                           11

                             -  

     

    ხარჯები

              73,691

              73,691

                      -  

              79,528

                    79,528

                       -  

                101,844

                101,844

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              65,800

              65,800

     

              73,440

                    73,440

     

                   97,044

                   97,044

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                7,891

                 7,891

                      -  

                4,448

                      4,448

                       -  

                     4,800

                     4,800

                             -  

     

    მივლინება

                        -  

     

     

                      70

                            70

     

                         500

                         500

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                6,572

                 6,572

     

                4,378

                      4,378

     

                     4,300

                     4,300

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                    220

                    220

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                    899

                    899

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    200

                    200

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                        -  

     

     

                1,640

                      1,640

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                6,600

                 6,600

     

                1,000

                      1,000

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

        26,852

        26,852

              -  

        37,611

            37,611

               -  

           47,084

           47,084

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         2

                         2

     

                         3

                               3

                       -  

                              5

                              5

                             -  

     

    ხარჯები

              24,622

              24,622

                      -  

              35,091

                    35,091

                       -  

                   46,084

                   46,084

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              22,740

              22,740

     

              32,880

                    32,880

     

                   42,624

                   42,624

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                1,882

                 1,882

                      -  

                2,211

                      2,211

                       -  

                     3,460

                     3,460

                             -  

     

    მივლინება

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                         300

                         300

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                1,882

                 1,882

     

                2,211

                      2,211

     

                     3,160

                     3,160

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                2,230

                 2,230

     

                2,520

                      2,520

     

                     1,000

                     1,000

                             -  

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

      715,384

      715,384

              -  

      800,936

          800,936

               -  

         606,404

         606,404

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      80

                       80

     

                      80

                            80

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    ხარჯები

           715,384

            715,384

                      -  

           799,736

                 799,736

                       -  

                606,404

                606,404

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

           649,045

            649,045

     

           767,594

                 767,594

     

                508,954

                508,954

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              66,339

              66,339

                      -  

              30,902

                    30,902

                       -  

                   20,370

                   20,370

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

              25,250

              25,250

     

              30,902

                    30,902

     

                   20,370

                   20,370

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              41,089

              41,089

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                        -  

     

     

                1,240

                      1,240

     

                   77,080

                   77,080

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

     

     

                1,200

                      1,200

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

        39,542

        39,542

              -  

        36,759

            36,759

               -  

           42,360

           42,360

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         3

                         3

     

                         3

                               3

                       -  

                              4

                              4

                             -  

     

    ხარჯები

              39,542

              39,542

                      -  

              36,759

                    36,759

                       -  

                   41,360

                   41,360

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              31,770

              31,770

     

              33,920

                    33,920

     

                   37,680

                   37,680

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                7,772

                 7,772

                      -  

                2,839

                      2,839

                       -  

                     3,680

                     3,680

                             -  

     

    მივლინება

                    801

                    801

     

                    305

                          305

     

                     1,000

                     1,000

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                1,748

                 1,748

     

                2,534

                      2,534

     

                     2,680

                     2,680

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                5,175

                 5,175

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                      48

                       48

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

     

     

                -  

     

     

             1,000

             1,000

                   -  

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

                -  

                -  

              -  

                -  

                    -  

               -  

         120,400

         120,400

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                120,400

                120,400

                             -  

     

    სხვახარჯები

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                120,400

                120,400

                             -  

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

      620,756

      620,756

              -  

    1,077,836

    1,077,836

    0

    1,066,080

    1,066,080

                   -  

     

    ხარჯები

           503,398

            503,398

                      -  

           803,832

                 803,832

                       -  

                472,910

                472,910

                             -  

     

    პროცენტი

           503,398

            503,398

                      -  

           447,389

                 447,389

                       -  

                456,910

                456,910

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

           356,443

                 356,443

                       -  

                   16,000

                   16,000

                             -  

     

    ვალდებულებების კლება

           117,358

            117,358

                      -  

           274,004

                 274,004

                       -  

                593,170

                593,170

                             -  

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

        19,236

        19,236

              -  

      376,004

          376,004

               -  

         364,230

         364,230

                   -  

     

    ხარჯები

              16,601

              16,601

                      -  

           373,265

                 373,265

                       -  

                   76,730

                   76,730

                             -  

     

    პროცენტი

              16,601

              16,601

     

              16,822

                    16,822

     

                   60,730

                   60,730

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

     

     

           356,443

                 356,443

     

                   16,000

                   16,000

                             -  

     

    ვალდებულებების კლება

                2,635

                 2,635

     

                2,739

                      2,739

                       -  

                287,500

                287,500

                             -  

    01.04.02

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

        96,576

        96,576

              -  

        96,576

            96,576

               -  

           96,580

           96,580

                   -  

     

    ხარჯები

              57,309

              57,309

                      -  

              52,326

                    52,326

                       -  

                   46,720

                   46,720

                             -  

     

    პროცენტი

              57,309

              57,309

     

              52,326

                    52,326

     

                   46,720

                   46,720

                             -  

     

    ვალდებულებების კლება

              39,267

              39,267

     

              44,250

                    44,250

     

                   49,860

                   49,860

                             -  

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

        83,052

        83,052

              -  

        83,052

            83,052

               -  

           83,060

           83,060

                   -  

     

    ხარჯები

              52,169

              52,169

                      -  

              48,253

                    48,253

                       -  

                   43,850

                   43,850

                             -  

     

    პროცენტი

              52,169

              52,169

     

              48,253

                    48,253

     

                   43,850

                   43,850

                             -  

     

    ვალდებულებების კლება

              30,883

              30,883

     

              34,799

                    34,799

     

                   39,210

                   39,210

                             -  

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

      421,892

      421,892

              -  

      522,204

          522,204

               -  

         522,210

         522,210

                   -  

     

    ხარჯები

           377,319

            377,319

                      -  

           329,988

                 329,988

                       -  

                305,610

                305,610

                             -  

     

    პროცენტი

           377,319

            377,319

     

           329,988

                 329,988

     

                305,610

                305,610

                             -  

     

    ვალდებულებების კლება

              44,573

              44,573

     

           192,216

                 192,216

     

                216,600

                216,600

                             -  

    01.05.

    მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

        11,420

        11,420

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

              11,420

              11,420

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              11,420

              11,420

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

              11,420

              11,420

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01.06.

    სახელმწიფო ბაჟი

          6,512

          6,512

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

                6,512

                 6,512

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                6,512

                 6,512

     

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვადანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                6,512

                 6,512

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01.07.

    პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

          6,762

          6,762

              -  

          1,868

              1,868

               -  

             5,000

             5,000

                   -  

     

    ხარჯები

                6,762

                 6,762

                      -  

                1,868

                      1,868

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                6,762

                 6,762

                      -  

                1,868

                      1,868

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                6,762

                 6,762

                      -  

                1,868

                      1,868

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

    01.07.01

    დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

          4,152

          4,152

              -  

          1,868

              1,868

               -  

             5,000

             5,000

                   -  

     

    ხარჯები

                4,152

                 4,152

                      -  

                1,868

                      1,868

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                4,152

                 4,152

                      -  

                1,868

                      1,868

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                4,152

                 4,152

     

                1,868

                      1,868

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

    01.07.02

    პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

          2,360

          2,360

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

                2,360

                 2,360

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                2,360

                 2,360

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                2,360

                 2,360

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01.07.03

    პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

             250

             250

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

                    250

                    250

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                    250

                    250

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    250

                    250

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01. 08

    პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

      120,108

      120,108

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

           120,108

            120,108

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვახარჯები

           120,108

            120,108

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01. 09

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

      337,147

      337,147

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

           337,147

            337,147

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

           337,147

            337,147

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01. 10

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

                -  

                -  

              -  

        66,532

            66,532

               -  

           37,640

           37,640

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

              66,532

                    66,532

                       -  

                   37,640

                   37,640

                             -  

     

    გრანტები

                        -  

     

     

              66,532

                    66,532

                       -  

                   37,640

           37,640

                   -  

    01 10 01

    ქალაქ ბათუმის მერია

                -  

                -  

              -  

        17,230

            17,230

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

              17,230

                    17,230

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    გრანტები

                        -  

     

     

              17,230

                    17,230

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01 10 02

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

                -  

                -  

              -  

        49,302

            49,302

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

              49,302

                    49,302

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    გრანტები

                        -  

     

     

              49,302

                    49,302

     

                             -  

                             -  

                             -  

    01 10 03

    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

                -  

                -  

              -  

                -  

                    -  

               -  

           20,000

           20,000

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                   20,000

                   20,000

                             -  

     

    გრანტები

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                   20,000

                   20,000

                             -  

    01 10 04

     ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

                -  

                -  

              -  

                -  

                    -  

               -  

           17,640

           17,640

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                   17,640

                   17,640

                             -  

     

    გრანტები

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                   17,640

                   17,640

                             -  

    01 11

    პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

                -  

                -  

              -  

                -  

                    -  

               -  

           12,446

           12,446

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                   12,446

                   12,446

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                   12,446

                   12,446

                             -  

    02. 00

    თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

      668,724

      668,724

              -  

      689,124

          689,124

               -  

         927,335

         927,335

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      53

                       53

     

                      61

                            61

     

                           61

                           61

     

     

    ხარჯები

           661,568

            661,568

                      -  

           670,344

                 670,344

                       -  

                723,427

                723,427

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

           446,100

            446,100

                      -  

           540,910

                 540,910

                       -  

                590,767

                590,767

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           215,468

            215,468

                      -  

           123,926

                 123,926

                       -  

                115,360

                115,360

                             -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                6,000

                 6,000

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    მივლინება

                2,995

                 2,995

                      -  

                2,575

                      2,575

                       -  

                     3,800

                     3,800

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

              75,730

              75,730

                      -  

              27,616

                    27,616

                       -  

                   29,930

                   29,930

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              34,035

              34,035

                      -  

              24,500

                    24,500

                       -  

                     5,400

                     5,400

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              58,826

              58,826

                      -  

              54,936

                    54,936

                       -  

                   54,880

                   54,880

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              37,882

              37,882

                      -  

              14,299

                    14,299

                       -  

                   21,350

                   21,350

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                5,508

                      5,508

                       -  

                   17,300

                   17,300

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                7,156

                 7,156

                      -  

              18,780

                    18,780

                       -  

                203,908

                203,908

                             -  

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

      115,149

      115,149

              -  

      121,505

          121,505

               -  

         136,730

         136,730

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                         8

                         8

     

                      10

                            10

                       -  

                           10

                           10

                             -  

     

    ხარჯები

           112,993

            112,993

     

           118,585

                 118,585

                       -  

                136,730

                136,730

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

              72,720

              72,720

     

              88,535

                    88,535

     

                   95,770

                   95,770

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              40,273

              40,273

     

              30,050

                    30,050

                       -  

                   39,960

                   39,960

                             -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                6,000

                 6,000

     

     

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    მივლინება

                2,995

                 2,995

     

                2,575

                      2,575

     

                     3,000

                     3,000

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

                7,502

                 7,502

     

                7,541

                      7,541

     

                   10,470

                   10,470

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                5,695

                 5,695

     

                6,535

                      6,535

     

                     5,140

                     5,140

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              18,081

              18,081

     

              13,399

                    13,399

     

                   21,350

                   21,350

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                     1,000

                     1,000

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                2,156

                 2,156

     

                2,920

                      2,920

     

                             -  

                             -  

                             -  

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

      503,610

      503,610

              -  

      567,619

          567,619

               -  

         790,605

         790,605

                   -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      45

                       45

     

                      51

                            51

                       -  

                           51

                           51

                             -  

     

    ხარჯები

           498,610

            498,610

                      -  

           551,759

                 551,759

                       -  

                586,697

                586,697

                             -  

     

    შრომის ანაზღაურება

           373,380

            373,380

     

           452,375

                 452,375

     

                494,997

                494,997

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           125,230

            125,230

                      -  

              93,876

                    93,876

                       -  

                   75,400

                   75,400

                             -  

     

    მივლინება

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                         800

                         800

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

              18,263

              18,263

     

              20,075

                    20,075

     

                   19,460

                   19,460

                             -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              34,035

              34,035

     

              24,500

                    24,500

     

                     5,400

                     5,400

                             -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              53,131

              53,131

     

              48,401

                    48,401

     

                   49,740

                   49,740

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              19,801

              19,801

     

                    900

                          900

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

     

     

                5,508

                      5,508

     

                   16,300

                   16,300

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                5,000

                 5,000

     

              15,860

                    15,860

     

                203,908

                203,908

                             -  

    02. 03

    შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

        49,965

        49,965

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

              49,965

              49,965

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              49,965

              49,965

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

              49,965

              49,965

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    21550064

    19803878

    1746186

    8723591

    7093926

    1629665

    17918543

    16515285

    1403258

     

    ხარჯები

        2,928,826

        2,768,826

         160,000

        3,806,296

              3,678,296

          128,000

             6,929,176

             6,929,176

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

        1,894,954

        1,894,954

                      -  

        1,966,426

              1,966,426

                       -  

             2,088,480

             2,088,480

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

           302,313

            302,313

                      -  

           317,317

                 317,317

                       -  

                350,000

                350,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1,592,641

        1,592,641

                      -  

        1,649,109

              1,649,109

                       -  

             1,738,480

             1,738,480

                             -  

     

    სუბსიდიები

           552,988

            552,988

                      -  

           732,006

                 732,006

                       -  

                882,910

                882,910

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           160,000

                        -  

         160,000

        1,105,296

                 977,296

          128,000

             2,672,111

             2,672,111

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

           320,884

            320,884

                      -  

                2,568

                      2,568

                       -  

             1,285,675

             1,285,675

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     18,621,238

      17,035,052

      1,586,186

        4,917,295

              3,415,630

       1,501,665

          10,989,367

      9,586,109

      1,403,258

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    5760380

    5760380

    0

    1488029

    1334331

    153698

    3473230

    3473230

    0

     

    ხარჯები

           235,042

            235,042

                      -  

              52,568

                    52,568

                       -  

                411,098

                411,098

                             -  

     

    სუბსიდიები

                        -  

                        -  

                      -  

              50,000

                    50,000

                       -  

                142,550

                142,550

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

           235,042

            235,042

                      -  

                2,568

                      2,568

                       -  

                268,548

                268,548

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,525,338

        5,525,338

                      -  

        1,435,461

              1,281,763

          153,698

             3,062,132

             3,062,132

                             -  

    03 01 01

    ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

    3391945

    3391945

    0

    702158

    702158

    0

      2,647,384

      2,647,384

                   -  

     

    ხარჯები

           200,902

            200,902

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                     3,032

                     3,032

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

           200,902

            200,902

     

                        -  

     

     

                     3,032

                     3,032

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3,191,043

        3,191,043

     

           702,158

                 702,158

     

             2,644,352

             2,644,352

                             -  

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    2164502

    2164502

    0

    717353

    563655

    153698

         307,280

         307,280

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2,164,502

        2,164,502

     

           717,353

                 563,655

          153,698

                307,280

                307,280

                             -  

    03 01 03

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

        34,925

        34,925

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              34,925

              34,925

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

          3,347

          3,347

              -  

                -  

                    -  

               -  

           67,000

           67,000

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                3,347

                 3,347

     

                        -  

     

     

                   67,000

                   67,000

                             -  

    03 01 05

    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

        94,445

        94,445

              -  

                -  

                    -  

               -  

           43,500

           43,500

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              94,445

              94,445

     

                        -  

     

     

                   43,500

                   43,500

                             -  

    03 01 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

        20,326

        20,326

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              20,326

              20,326

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

        34,140

        34,140

              -  

                -  

                    -  

               -  

         265,516

         265,516

                   -  

     

    ხარჯები

              34,140

              34,140

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                265,516

                265,516

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

              34,140

              34,140

     

                        -  

     

     

                265,516

                265,516

                             -  

    03 01 08

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

        16,750

        16,750

              -  

        15,950

            15,950

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              16,750

              16,750

     

              15,950

                    15,950

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 01 09

    მუნიციპალიტეტში გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები(ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები)

                -  

                -  

              -  

          2,568

              2,568

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                2,568

                      2,568

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

     

     

                2,568

                      2,568

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 0110

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

                -  

                -  

              -  

        50,000

            50,000

               -  

         142,550

         142,550

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

              50,000

                    50,000

                       -  

                142,550

                142,550

                             -  

     

    სუბსიდიები

                        -  

     

     

              50,000

                    50,000

     

                142,550

                142,550

                             -  

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    8068768

    7874508

    194260

    4082529

    4082529

    0

    9869469

    9869469

    0

     

    ხარჯები

        2,395,881

        2,395,881

                      -  

        2,626,012

              2,626,012

                       -  

             3,801,031

             3,801,031

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

        1,828,793

        1,828,793

                      -  

        1,944,006

              1,944,006

                       -  

             2,048,500

             2,048,500

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

           302,313

            302,313

                      -  

           317,317

                 317,317

                       -  

                350,000

                350,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1,526,480

        1,526,480

                      -  

        1,626,689

              1,626,689

                       -  

             1,698,500

             1,698,500

                             -  

     

    სუბსიდიები

           552,988

            552,988

                      -  

           682,006

                 682,006

                       -  

                740,360

                740,360

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

              14,100

              14,100

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

             1,012,171

             1,012,171

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,672,887

        5,478,627

         194,260

        1,456,517

              1,456,517

                       -  

             6,068,438

             6,068,438

                             -  

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    3012060

    2817800

    194260

    507055

    507055

    0

    857331

    857331

    0

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                857,331

                857,331

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                857,331

                857,331

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3,012,060

        2,817,800

         194,260

           507,055

                 507,055

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 01 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

      762,351

      762,351

              -  

      140,638

          140,638

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           762,351

            762,351

     

           140,638

                 140,638

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 01 02

     მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    1056528

    1056528

    0

    7817

    7817

    0

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,056,528

        1,056,528

     

                7,817

                      7,817

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 01 03

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

    1128361

    934101

    194260

    358600

    358600

    0

         857,331

         857,331

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                857,331

                857,331

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                857,331

                857,331

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,128,361

            934,101

         194,260

           358,600

                 358,600

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 01 04

    მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

        45,684

        45,684

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              45,684

              45,684

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 01 05

    სადარბაზოების სანათების მოწყობა

        19,136

        19,136

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              19,136

              19,136

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 02

    გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

      575,769

      575,769

              -  

      538,530

          538,530

               -  

         656,400

         656,400

                   -  

     

    ხარჯები

           500,404

            500,404

                      -  

           529,586

                 529,586

                       -  

                605,000

                605,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           500,404

            500,404

                      -  

           529,586

                 529,586

                       -  

                605,000

                605,000

                             -  

     

    ოფისის ხარჯები

           302,313

            302,313

     

           317,317

                 317,317

     

                350,000

                350,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           198,091

            198,091

     

           212,269

                 212,269

     

                255,000

                255,000

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              75,365

              75,365

     

                8,944

                      8,944

     

                   51,400

                   51,400

                             -  

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1340538

    1340538

    0

    1299110

    1299110

    0

      1,363,000

      1,363,000

                   -  

     

    ხარჯები

        1,225,548

        1,225,548

                      -  

        1,299,110

              1,299,110

                       -  

             1,331,500

             1,331,500

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

        1,225,548

        1,225,548

                      -  

        1,299,110

              1,299,110

                       -  

             1,331,500

             1,331,500

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1,225,548

        1,225,548

     

        1,299,110

              1,299,110

     

             1,331,500

             1,331,500

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           114,990

            114,990

     

                        -  

     

     

                   31,500

                   31,500

                             -  

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

      223,514

      223,514

              -  

      186,368

          186,368

               -  

         185,360

         185,360

                   -  

     

    ხარჯები

           162,354

            162,354

                      -  

           161,999

                 161,999

                       -  

                170,760

                170,760

                             -  

     

    სუბსიდიები

           162,354

            162,354

                      -  

           161,999

                 161,999

                       -  

                170,760

                170,760

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              61,160

              61,160

                      -  

              24,369

                    24,369

                       -  

                   14,600

                   14,600

                             -  

    03 02 04 01

    ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

      166,654

      166,654

              -  

      186,368

          186,368

               -  

         185,360

         185,360

                   -  

     

    ხარჯები

           162,354

            162,354

                      -  

           161,999

                 161,999

                       -  

                170,760

                170,760

                             -  

     

    სუბსიდიები

           162,354

            162,354

     

           161,999

                 161,999

     

                170,760

                170,760

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                4,300

                 4,300

     

              24,369

                    24,369

     

                   14,600

                   14,600

                             -  

    03 02 04 02

    მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

        56,860

        56,860

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              56,860

              56,860

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    1434799

    1434799

    0

    1345124

    1345124

    0

    4497541

    4497541

    0

     

    ხარჯები

           404,734

            404,734

                      -  

           520,007

                 520,007

                       -  

                724,440

                724,440

                             -  

     

    სუბსიდიები

           390,634

            390,634

                      -  

           520,007

                 520,007

                       -  

                569,600

                569,600

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

              14,100

              14,100

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                154,840

                154,840

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,030,065

        1,030,065

                      -  

           825,117

                 825,117

                       -  

             3,773,101

             3,773,101

                             -  

    03 02 05  01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    1011703

    1011703

    0

    798678

    798678

    0

      3,722,201

      3,722,201

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,011,703

        1,011,703

     

           798,678

                 798,678

     

             3,722,201

             3,722,201

                             -  

    03 02 05 02

    შპს "ქობულეთის   წყალი"

      249,115

      249,115

              -  

      250,000

          250,000

               -  

         404,840

         404,840

                   -  

     

    ხარჯები

           249,115

            249,115

                      -  

           250,000

                 250,000

                       -  

                404,840

                404,840

                             -  

     

    სუბსიდიები

           249,115

            249,115

     

           250,000

                 250,000

     

                250,000

                250,000

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                -  

     

     

                -  

     

     

         154,840

         154,840

                   -  

    03 02 05  03

    შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

        14,100

        14,100

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

              14,100

              14,100

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

              14,100

              14,100

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 05 04

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

      141,519

      141,519

              -  

      271,567

          271,567

               -  

         343,600

         343,600

                   -  

     

    ხარჯები

           141,519

            141,519

                      -  

           270,007

                 270,007

                       -  

                319,600

                319,600

                             -  

     

    სუბსიდიები

           141,519

            141,519

     

           270,007

                 270,007

     

                319,600

                319,600

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

     

     

                1,560

                      1,560

     

                   24,000

                   24,000

                             -  

    03 02 05 05

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

        18,362

        18,362

              -  

        24,879

            24,879

               -  

           26,900

           26,900

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              18,362

              18,362

     

              24,879

                    24,879

     

                   26,900

                   26,900

                             -  

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    1434591

    1434591

    0

    167579

    167579

    0

    2289837

    2289837

    0

     

    ხარჯები

              55,344

              55,344

                      -  

              76,547

                    76,547

                       -  

                   92,000

                   92,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              55,344

              55,344

                      -  

              76,547

                    76,547

                       -  

                   92,000

                   92,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              55,344

              55,344

                      -  

              76,547

                    76,547

                       -  

                   92,000

                   92,000

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,379,247

        1,379,247

                      -  

              91,032

                    91,032

                       -  

             2,197,837

             2,197,837

                             -  

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

        55,344

        55,344

              -  

        76,547

            76,547

               -  

           92,000

           92,000

                   -  

     

    ხარჯები

              55,344

              55,344

                      -  

              76,547

                    76,547

                       -  

                   92,000

                   92,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              55,344

              55,344

                      -  

              76,547

                    76,547

                       -  

                   92,000

                   92,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              55,344

              55,344

     

              76,547

                    76,547

     

                   92,000

                   92,000

                             -  

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

    1028294

    1028294

    0

    3805

    3805

    0

      1,073,021

      1,073,021

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,028,294

        1,028,294

     

                3,805

                      3,805

     

             1,073,021

             1,073,021

                             -  

    03 02 06 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

    350953

    350953

    0

    36764

    36764

    0

      1,124,816

      1,124,816

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           350,953

            350,953

     

              36,764

                    36,764

     

             1,124,816

             1,124,816

                             -  

    03 02 06 04

    ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

                -  

                -  

              -  

          6,022

              6,022

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

     

     

                6,022

                      6,022

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 06 05

    დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

                -  

                -  

              -  

        44,441

            44,441

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

     

     

              44,441

                    44,441

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

        47,497

        47,497

              -  

        38,763

            38,763

               -  

           20,000

           20,000

                   -  

     

    ხარჯები

              47,497

              47,497

                      -  

              38,763

                    38,763

                       -  

                   20,000

                   20,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              47,497

              47,497

                      -  

              38,763

                    38,763

                       -  

                   20,000

                   20,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              47,497

              47,497

     

              38,763

                    38,763

     

                   20,000

                   20,000

                             -  

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    4584528

    4584528

    0

    527343

    527343

    0

    265234

    265234

    0

     

    ხარჯები

              71,742

              71,742

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

              71,742

              71,742

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,512,786

        4,512,786

                      -  

           527,343

                 527,343

                       -  

                265,234

                265,234

                             -  

    03 03 01

    სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    3621906

    3621906

    0

    486497

    486497

    0

           29,443

           29,443

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3,621,906

        3,621,906

     

           486,497

                 486,497

     

                   29,443

                   29,443

                             -  

    03 03 02

    საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

      129,198

      129,198

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           129,198

            129,198

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 03 03

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

      322,276

      322,276

              -  

        14,037

            14,037

               -  

         142,060

         142,060

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           322,276

            322,276

     

              14,037

                    14,037

     

                142,060

                142,060

                             -  

    03 03 04

    ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

        65,412

        65,412

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              65,412

              65,412

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 03 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

        46,232

        46,232

              -  

          6,163

              6,163

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              46,232

              46,232

     

                6,163

                      6,163

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 03 06

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

      268,873

      268,873

              -  

        20,646

            20,646

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           268,873

            268,873

     

              20,646

                    20,646

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 03 07

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

        58,889

        58,889

              -  

                -  

                    -  

               -  

           93,731

           93,731

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              58,889

              58,889

     

                        -  

     

     

                   93,731

                   93,731

                             -  

    03 03 08

    ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

        57,762

        57,762

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

              57,762

              57,762

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

              57,762

              57,762

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 03 09

    ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

        13,980

        13,980

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

              13,980

              13,980

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

              13,980

              13,980

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 04

    ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

    1175160

    1175160

    0

    0

    0

    0

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,175,160

        1,175,160

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    03 05

      საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

      343,141

      343,141

              -  

      150,007

          150,007

               -  

         190,305

         190,305

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           343,141

            343,141

     

           150,007

                 150,007

     

                190,305

                190,305

                             -  

    03 06

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1391926

    0

    1391926

    1347967

    0

    1347967

      1,403,258

                   -  

      1,403,258

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,391,926

     

      1,391,926

        1,347,967

     

       1,347,967

             1,403,258

                             -  

             1,403,258

    03  07

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

        29,880

        29,880

              -  

        14,598

            14,598

               -  

           30,000

           30,000

                   -  

     

    ხარჯები

              29,880

              29,880

                      -  

              14,598

                    14,598

                       -  

                   30,000

                   30,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              29,880

              29,880

                      -  

              14,598

                    14,598

                       -  

                   30,000

                   30,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              29,880

              29,880

     

              14,598

                    14,598

     

                   30,000

                   30,000

                             -  

    03 08

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

          3,480

          3,480

              -  

          3,477

              3,477

               -  

             5,000

             5,000

                   -  

     

    ხარჯები

                3,480

                 3,480

                      -  

                3,477

                      3,477

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                3,480

                 3,480

                      -  

                3,477

                      3,477

                       -  

                     5,000

                     5,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                3,480

                 3,480

     

                3,477

                      3,477

     

                     5,000

                     5,000

                             -  

    03 09

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

          4,625

          4,625

              -  

          4,345

              4,345

               -  

             4,980

             4,980

                   -  

     

    ხარჯები

                4,625

                 4,625

                      -  

                4,345

                      4,345

                       -  

                     4,980

                     4,980

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                4,625

                 4,625

                      -  

                4,345

                      4,345

                       -  

                     4,980

                     4,980

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                4,625

                 4,625

     

                4,345

                      4,345

     

                     4,980

                     4,980

                             -  

    03 10

     ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    188176

    28176

    160000

    1105296

    977296

    128000

      2,672,111

      2,672,111

                   -  

     

    ხარჯები

           188,176

              28,176

         160,000

        1,105,296

                 977,296

          128,000

             2,672,111

             2,672,111

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              28,176

              28,176

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              28,176

              28,176

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           160,000

     

         160,000

        1,105,296

                 977,296

          128,000

             2,672,111

             2,672,111

                             -  

    03 11

    შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

    0

    0

    0

    0

    0

    0

             4,956

             4,956

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                     4,956

                     4,956

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                -  

     

     

                -  

     

     

             4,956

             4,956

                   -  

    04. 00

    განათლება

    1506921

    1506921

    0

    1649668

    1594817

    54851

    4449098

    4449098

    0

     

    ხარჯები

           807,623

            807,623

                      -  

        1,081,346

              1,026,495

             54,851

             1,665,689

             1,665,689

                             -  

     

    სუბსიდიები

           807,623

            807,623

                      -  

        1,081,346

              1,026,495

             54,851

             1,665,689

             1,665,689

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           699,298

            699,298

                      -  

           568,322

                 568,322

                       -  

             2,783,409

             2,783,409

                             -  

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    1481629

    1481629

    0

    1646265

    1591414

    54851

    4444898

    4444898

    0

     

    ხარჯები

           786,776

            786,776

                      -  

        1,077,943

              1,023,092

             54,851

             1,661,489

             1,661,489

                             -  

     

    სუბსიდიები

           786,776

            786,776

                      -  

        1,077,943

              1,023,092

             54,851

             1,661,489

             1,661,489

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           694,853

            694,853

                      -  

           568,322

                 568,322

                       -  

             2,783,409

             2,783,409

                             -  

    04 01 01

    ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    793725

    793725

    0

    1081317

    1026466

    54851

      1,674,459

      1,674,459

                   -  

     

    ხარჯები

           786,776

            786,776

                      -  

        1,077,943

              1,023,092

             54,851

             1,661,489

             1,661,489

                             -  

     

    სუბსიდიები

           786,776

            786,776

     

        1,077,943

              1,023,092

             54,851

             1,661,489

             1,661,489

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                6,949

                 6,949

     

                3,374

                      3,374

     

                   12,970

                   12,970

                             -  

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    687904

    687904

    0

    564948

    564948

    0

      2,770,439

      2,770,439

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           687,904

            687,904

     

           564,948

                 564,948

     

             2,770,439

             2,770,439

                             -  

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობა

        25,292

        25,292

              -  

          3,403

              3,403

               -  

             4,200

             4,200

                   -  

     

    ხარჯები

              20,847

              20,847

                      -  

                3,403

                      3,403

                       -  

                     4,200

                     4,200

                             -  

     

    სუბსიდიები

              20,847

              20,847

     

                3,403

                      3,403

     

                     4,200

                     4,200

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                4,445

                 4,445

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    05. 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1999212

    1999212

    0

    2847448

    2847448

    0

    7938042

    7938042

    0

     

    ხარჯები

        1,646,763

        1,646,763

                      -  

        2,364,202

              2,364,202

                       -  

             3,308,598

             3,308,598

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           221,516

            221,516

                      -  

           199,288

                 199,288

                       -  

                141,939

                141,939

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           221,516

            221,516

                      -  

           199,288

                 199,288

                       -  

                141,939

                141,939

                             -  

     

    სუბსიდიები

        1,425,247

        1,425,247

                      -  

        2,164,914

              2,164,914

                       -  

             3,146,859

             3,146,859

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                   19,800

                   19,800

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           352,449

            352,449

                      -  

           483,246

                 483,246

                       -  

             4,629,444

             4,629,444

                             -  

    05 01

    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

    699056

    699056

    0

    1284763

    1284763

    0

    4012483

    4012483

    0

     

    ხარჯები

           359,407

            359,407

                      -  

           830,546

                 830,546

                       -  

             1,737,189

             1,737,189

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              70,542

              70,542

                      -  

              66,606

                    66,606

                       -  

                   66,119

                   66,119

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              70,542

              70,542

                      -  

              66,606

                    66,606

                       -  

                   66,119

                   66,119

                             -  

     

    სუბსიდიები

           288,865

            288,865

                      -  

           763,940

                 763,940

                       -  

             1,651,270

             1,651,270

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                   19,800

                   19,800

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           339,649

            339,649

                      -  

           454,217

                 454,217

                       -  

             2,275,294

             2,275,294

                             -  

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

      152,097

      152,097

              -  

      138,972

          138,972

               -  

         140,100

         140,100

                   -  

     

    ხარჯები

           136,097

            136,097

                      -  

           138,972

                 138,972

                       -  

                140,100

                140,100

                             -  

     

    სუბსიდიები

           136,097

            136,097

     

           138,972

                 138,972

     

                140,100

                140,100

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              16,000

              16,000

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

        70,542

        70,542

              -  

        66,606

            66,606

               -  

           66,119

           66,119

                   -  

     

    ხარჯები

              70,542

              70,542

                      -  

              66,606

                    66,606

                       -  

                   66,119

                   66,119

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              70,542

              70,542

                      -  

              66,606

                    66,606

                       -  

                   66,119

                   66,119

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              70,542

              70,542

     

              66,606

                    66,606

     

                   66,119

                   66,119

                             -  

    05 01 03

    სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

      152,768

      152,768

              -  

      931,527

          931,527

               -  

      1,535,100

      1,535,100

                   -  

     

    ხარჯები

           152,768

            152,768

                      -  

           624,968

                 624,968

                       -  

             1,530,970

             1,530,970

                             -  

     

    სუბსიდიები

           152,768

            152,768

     

           624,968

                 624,968

     

             1,511,170

             1,511,170

                             -  

     

    სხვა ხარჯები

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                   19,800

                   19,800

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

     

     

           306,559

                 306,559

     

                     4,130

                     4,130

                             -  

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

      276,291

      276,291

              -  

          7,604

              7,604

               -  

         117,062

         117,062

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

           276,291

            276,291

     

                7,604

                      7,604

     

                117,062

                117,062

                             -  

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    0

    0

    0

    125679

    125679

    0

      2,154,102

      2,154,102

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

     

     

           125,679

                 125,679

     

             2,154,102

             2,154,102

                             -  

    05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

        40,000

        40,000

              -  

        14,375

            14,375

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              40,000

              40,000

     

              14,375

                    14,375

     

                             -  

                             -  

                             -  

    05 01 07

    სპორტული დარბაზის მოწყობა

          7,358

          7,358

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                7,358

                 7,358

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1300156

    1300156

    0

    1562685

    1562685

    0

    3925559

    3925559

    0

     

    ხარჯები

        1,287,356

        1,287,356

                      -  

        1,533,656

              1,533,656

                       -  

             1,571,409

             1,571,409

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           150,974

            150,974

                      -  

           132,682

                 132,682

                       -  

                   75,820

                   75,820

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           150,974

            150,974

                      -  

           132,682

                 132,682

                       -  

                   75,820

                   75,820

                             -  

     

    სუბსიდიები

        1,136,382

        1,136,382

                      -  

        1,400,974

              1,400,974

                       -  

             1,495,589

             1,495,589

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              12,800

              12,800

                      -  

              29,029

                    29,029

                       -  

             2,354,150

             2,354,150

                             -  

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

      447,601

      447,601

              -  

      527,537

          527,537

               -  

         526,760

         526,760

                   -  

     

    ხარჯები

           447,601

            447,601

                      -  

           527,537

                 527,537

                       -  

                526,760

                526,760

                             -  

     

    სუბსიდიები

           447,601

            447,601

     

           527,537

                 527,537

     

                526,760

                526,760

                             -  

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

      455,487

      455,487

              -  

      446,260

          446,260

               -  

         429,723

         429,723

                   -  

     

    ხარჯები

           445,657

            445,657

                      -  

           444,260

                 444,260

                       -  

                424,723

                424,723

                             -  

     

    სუბსიდიები

           445,657

            445,657

     

           444,260

                 444,260

     

                424,723

                424,723

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                9,830

                 9,830

     

                2,000

                      2,000

     

                     5,000

                     5,000

                             -  

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

        62,204

        62,204

              -  

      189,610

          189,610

               -  

         290,240

         290,240

                   -  

     

    ხარჯები

    60,774

    60,774

    -  

    186,710

    186,710

    -  

    290,240

    290,240

    -  

     

    სუბსიდიები

              60,774

              60,774

     

           186,710

                 186,710

     

                290,240

                290,240

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1,430

                 1,430

     

                2,900

                      2,900

     

                             -  

                             -  

                             -  

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

      172,369

      172,369

              -  

      193,981

          193,981

               -  

         193,266

         193,266

                   -  

     

    ხარჯები

           170,829

            170,829

                      -  

           188,141

                 188,141

                       -  

                192,666

                192,666

                             -  

     

    სუბსიდიები

           170,829

            170,829

     

           188,141

                 188,141

     

                192,666

                192,666

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1,540

                 1,540

     

                5,840

                      5,840

     

                         600

                         600

                             -  

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

      150,194

      150,194

              -  

      121,013

          121,013

               -  

           60,820

           60,820

                   -  

     

    ხარჯები

           150,194

            150,194

                      -  

           121,013

                 121,013

                       -  

                   60,820

                   60,820

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

           150,194

            150,194

                      -  

           121,013

                 121,013

                       -  

                   60,820

                   60,820

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           150,194

            150,194

     

           121,013

                 121,013

     

                   60,820

                   60,820

                             -  

    05 02 06

    კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

      2,342,550

      2,342,550

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

     

     

                        -  

     

     

             2,342,550

             2,342,550

                             -  

    05 02 07

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

             780

             780

              -  

        11,669

            11,669

               -  

           15,000

           15,000

                   -  

     

    ხარჯები

                    780

                    780

                      -  

              11,669

                    11,669

                       -  

                   15,000

                   15,000

                             -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                    780

                    780

                      -  

              11,669

                    11,669

                       -  

                   15,000

                   15,000

                             -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                    780

                    780

     

              11,669

                    11,669

     

                   15,000

                   15,000

                             -  

    05 02 08

    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

        11,521

        11,521

              -  

        72,615

            72,615

               -  

           67,200

           67,200

                   -  

     

    ხარჯები

              11,521

              11,521

                      -  

              54,326

                    54,326

                       -  

                   61,200

                   61,200

                             -  

     

    სუბსიდიები

              11,521

              11,521

     

              54,326

                    54,326

     

                   61,200

                   61,200

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                        -  

     

     

              18,289

                    18,289

     

                     6,000

                     6,000

                             -  

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      646,652

      646,652

              -  

      769,511

          769,511

               -  

         587,227

         587,227

                   -  

     

    ხარჯები

           621,931

            621,931

                      -  

           769,511

                 769,511

                       -  

                578,312

                578,312

                             -  

     

    სუბსიდიები

              78,133

              78,133

                      -  

           129,528

                 129,528

                       -  

                150,530

                150,530

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           543,798

            543,798

                      -  

           639,983

                 639,983

                       -  

                427,782

                427,782

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              24,721

              24,721

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                     8,915

                     8,915

                             -  

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

        81,561

        81,561

              -  

      129,528

          129,528

               -  

         135,045

         135,045

                   -  

     

    ხარჯები

              78,133

              78,133

                      -  

           129,528

                 129,528

                       -  

                126,130

                126,130

                             -  

     

    სუბსიდიები

              78,133

              78,133

                      -  

           129,528

                 129,528

                       -  

                126,130

                126,130

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                3,428

                 3,428

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                     8,915

                     8,915

                             -  

    06 01 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

        23,253

        23,253

              -  

        47,628

            47,628

               -  

           42,350

           42,350

                   -  

     

    ხარჯები

              23,253

              23,253

                      -  

              47,628

                    47,628

                       -  

                   42,350

                   42,350

                             -  

     

    სუბსიდიები

              23,253

              23,253

     

              47,628

                    47,628

     

                   42,350

                   42,350

                             -  

    06 01 02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

          1,367

          1,367

              -  

                -  

                    -  

               -  

             8,915

             8,915

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1,367

                 1,367

     

                        -  

     

     

                     8,915

                     8,915

                             -  

    06 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

          2,061

          2,061

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                2,061

                 2,061

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    06 01 04

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

        54,880

        54,880

              -  

        81,900

            81,900

               -  

           61,820

           61,820

                   -  

     

    ხარჯები

              54,880

              54,880

                      -  

              81,900

                    81,900

                       -  

                   61,820

                   61,820

                             -  

     

    სუბსიდიები

              54,880

              54,880

     

              81,900

                    81,900

     

                   61,820

                   61,820

                             -  

    06 01 05

    პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

                -  

                -  

              -  

                -  

                    -  

               -  

           21,960

           21,960

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                   21,960

                   21,960

                             -  

     

    სუბსიდიები

                        -  

     

     

                        -  

     

     

                   21,960

                   21,960

                             -  

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

      565,091

      565,091

              -  

      639,983

          639,983

               -  

         452,182

         452,182

                   -  

     

    ხარჯები

           543,798

            543,798

                      -  

           639,983

                 639,983

                       -  

                452,182

                452,182

                             -  

     

    სუბსიდიები

                -  

                -  

              -  

                -  

                    -  

               -  

           24,400

           24,400

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           543,798

            543,798

                      -  

           639,983

                 639,983

                       -  

                427,782

                427,782

                             -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              21,293

              21,293

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

    06 02 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

      127,297

      127,297

              -  

      142,775

          142,775

               -  

         174,150

         174,150

                   -  

     

    ხარჯები

           127,297

            127,297

                      -  

           142,775

                 142,775

                       -  

                174,150

                174,150

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           127,297

            127,297

     

           142,775

                 142,775

     

                174,150

                174,150

                             -  

    06 02  02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

        37,200

        37,200

              -  

        71,500

            71,500

               -  

           92,800

           92,800

                   -  

     

    ხარჯები

              37,200

              37,200

                      -  

              71,500

                    71,500

                       -  

                   92,800

                   92,800

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              37,200

              37,200

     

              71,500

                    71,500

     

                   92,800

                   92,800

                             -  

    06 02  03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

        37,500

        37,500

              -  

        41,000

            41,000

               -  

           42,000

           42,000

                   -  

     

    ხარჯები

              37,500

              37,500

                      -  

              41,000

                    41,000

                       -  

                   42,000

                   42,000

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              37,500

              37,500

     

              41,000

                    41,000

     

                   42,000

                   42,000

                             -  

    06 02 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

          8,058

          8,058

              -  

        19,660

            19,660

               -  

           21,700

           21,700

                   -  

     

    ხარჯები

                8,058

                 8,058

                      -  

              19,660

                    19,660

                       -  

                   21,700

                   21,700

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                8,058

                 8,058

     

              19,660

                    19,660

     

                   21,700

                   21,700

                             -  

    06 02 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

          9,000

          9,000

              -  

        15,700

            15,700

               -  

           20,000

           20,000

                   -  

     

    ხარჯები

                9,000

                 9,000

                      -  

              15,700

                    15,700

                       -  

                   20,000

                   20,000

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                9,000

                 9,000

     

              15,700

                    15,700

     

                   20,000

                   20,000

                             -  

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

        17,900

        17,900

              -  

          4,035

              4,035

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

              17,900

              17,900

                      -  

                4,035

                      4,035

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              17,900

              17,900

     

                4,035

                      4,035

     

                             -  

                             -  

                             -  

    06 02 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

        24,250

        24,250

              -  

        26,750

            26,750

               -  

           41,500

           41,500

                   -  

     

    ხარჯები

              24,250

              24,250

                      -  

              26,750

                    26,750

                       -  

                   41,500

                   41,500

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              24,250

              24,250

     

              26,750

                    26,750

     

                   41,500

                   41,500

                             -  

    06 02 08

     ერთჯერადი სოციალური დახმარება

        50,000

        50,000

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

              50,000

              50,000

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              50,000

              50,000

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    06 02 09

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

      155,658

      155,658

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

           155,658

            155,658

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

           155,658

            155,658

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    06 02 10

    მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

        21,293

        21,293

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              21,293

              21,293

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    06 02 11

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

        28,687

        28,687

              -  

        51,850

            51,850

               -  

           35,632

           35,632

                   -  

     

    ხარჯები

              28,687

              28,687

                      -  

              51,850

                    51,850

                       -  

                   35,632

                   35,632

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              28,687

              28,687

     

              51,850

                    51,850

     

                   35,632

                   35,632

                             -  

    06 02 12

    ქალაქ ქობულეთში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

                -  

                -  

              -  

                -  

                    -  

               -  

           18,000

           18,000

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                   18,000

                   18,000

                             -  

     

    სუბსიდიები

                -  

     

     

                -  

     

     

           18,000

           18,000

                   -  

    06 02 13

    სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

                -  

                -  

              -  

                -  

                    -  

               -  

             6,400

             6,400

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                     6,400

                     6,400

                             -  

     

    სუბსიდიები

                -  

     

     

                -  

     

     

             6,400

             6,400

                   -  

    06 02 14

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

        48,248

        48,248

              -  

                -  

                    -  

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

              48,248

              48,248

                      -  

                        -  

                              -  

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              48,248

              48,248

     

                        -  

     

     

                             -  

                             -  

                             -  

    06 02 15

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

                -  

                -  

              -  

      266,713

          266,713

               -  

                   -  

                   -  

                   -  

     

    ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

           266,713

                 266,713

                       -  

                             -  

                             -  

                             -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                        -  

     

     

           266,713

                 266,713

     

                             -  

                             -  

                             -