განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ლარებში
|
პროგ
რამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
1
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
|
6,080,489
|
5,414,643
|
665,846
|
10,269,745
|
9,682,847
|
586,898
|
6,102,310
|
6,102,310
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
181
|
181
|
0
|
102
|
102
|
0
|
83
|
83
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5,099,277
|
5,087,277
|
12,000
|
6,790,242
|
6,790,242
|
0
|
4,557,810
|
4,557,810
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,908,542
|
1,908,542
|
0
|
1,829,540
|
1,829,540
|
0
|
1,187,750
|
1,187,750
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
680,959
|
680,959
|
0
|
675,050
|
675,050
|
0
|
564,190
|
564,190
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,371
|
2,371
|
0
|
19,110
|
19,110
|
0
|
38,400
|
38,400
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
11,188
|
11,188
|
0
|
16,650
|
16,650
|
0
|
12,800
|
12,800
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
166,939
|
166,939
|
0
|
153,680
|
153,680
|
0
|
126,480
|
126,480
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
8,091
|
8,091
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4,487
|
4,487
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
116,643
|
116,643
|
0
|
130,770
|
130,770
|
0
|
120,910
|
120,910
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
371,240
|
371,240
|
0
|
342,840
|
342,840
|
0
|
257,600
|
257,600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,761,197
|
1,749,197
|
12,000
|
2,185,510
|
2,185,510
|
0
|
2,519,095
|
2,519,095
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
201,905
|
201,905
|
0
|
246,051
|
246,051
|
0
|
149,580
|
149,580
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
546,674
|
546,674
|
0
|
1,854,091
|
1,854,091
|
0
|
137,195
|
137,195
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
981,213
|
327,367
|
653,846
|
3,479,503
|
2,892,605
|
586,898
|
1,544,500
|
1,544,500
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,131,176
|
2,044,176
|
87,000
|
2,275,321
|
2,243,321
|
32,000
|
1,660,185
|
1,660,185
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
149
|
149
|
0
|
75
|
75
|
0
|
79
|
79
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,000,885
|
2,000,885
|
0
|
2,200,521
|
2,200,521
|
0
|
1,560,685
|
1,560,685
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,602,633
|
1,602,633
|
0
|
1,507,450
|
1,507,450
|
0
|
1,120,500
|
1,120,500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
317,921
|
317,921
|
0
|
360,690
|
360,690
|
0
|
366,330
|
366,330
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1,383
|
1,383
|
0
|
12,510
|
12,510
|
0
|
38,400
|
38,400
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
9,134
|
9,134
|
0
|
12,650
|
12,650
|
0
|
11,300
|
11,300
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
121,850
|
121,850
|
0
|
140,660
|
140,660
|
0
|
120,390
|
120,390
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
8,091
|
8,091
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
92,780
|
92,780
|
0
|
104,770
|
104,770
|
0
|
106,640
|
106,640
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
84,683
|
84,683
|
0
|
78,100
|
78,100
|
0
|
81,600
|
81,600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
74,035
|
74,035
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
123,146
|
123,146
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,296
|
6,296
|
0
|
209,235
|
209,235
|
0
|
73,855
|
73,855
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
130,292
|
43,292
|
87,000
|
74,800
|
42,800
|
32,000
|
99,500
|
99,500
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
518,217
|
518,217
|
0
|
580,180
|
580,180
|
0
|
509,690
|
509,690
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
21
|
0
|
20
|
20
|
0
|
20
|
20
|
|
|
|
ხარჯები
|
508,061
|
508,061
|
0
|
571,080
|
571,080
|
0
|
503,690
|
503,690
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
357,437
|
357,437
|
0
|
490,100
|
490,100
|
0
|
430,200
|
430,200
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
76,589
|
76,589
|
0
|
75,910
|
75,910
|
0
|
73,490
|
73,490
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
|
4,210
|
4,210
|
|
5,400
|
5,400
|
|
|
|
მივლინებები
|
3,102
|
3,102
|
|
4,000
|
4,000
|
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
31,271
|
31,271
|
|
30,820
|
30,820
|
|
23,890
|
23,890
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
3,126
|
3,126
|
|
4,500
|
4,500
|
|
3,000
|
3,000
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
31,786
|
31,786
|
|
30,380
|
30,380
|
|
35,200
|
35,200
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
7,304
|
7,304
|
|
2,000
|
2,000
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
74,035
|
74,035
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
5,070
|
5,070
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,156
|
10,156
|
0
|
9,100
|
9,100
|
0
|
6,000
|
6,000
|
0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,606,663
|
1,519,663
|
87,000
|
1,485,906
|
1,453,906
|
32,000
|
1,076,640
|
1,076,640
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128
|
128
|
0
|
55
|
55
|
0
|
59
|
59
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,486,528
|
1,486,528
|
0
|
1,420,206
|
1,420,206
|
0
|
983,140
|
983,140
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,245,196
|
1,245,196
|
0
|
1,017,350
|
1,017,350
|
0
|
690,300
|
690,300
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
241,332
|
241,332
|
0
|
284,780
|
284,780
|
0
|
292,840
|
292,840
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1,383
|
1,383
|
0
|
8,300
|
8,300
|
0
|
33,000
|
33,000
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
6,032
|
6,032
|
0
|
8,650
|
8,650
|
0
|
7,300
|
7,300
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
90,579
|
90,579
|
0
|
109,840
|
109,840
|
0
|
96,500
|
96,500
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
4,965
|
4,965
|
0
|
7,500
|
7,500
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
60,994
|
60,994
|
0
|
74,390
|
74,390
|
0
|
71,440
|
71,440
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
77,379
|
77,379
|
0
|
76,100
|
76,100
|
0
|
79,600
|
79,600
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
118,076
|
118,076
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120,136
|
33,136
|
87,000
|
65,700
|
33,700
|
32,000
|
93,500
|
93,500
|
0
|
|
01 02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
593,922
|
506,922
|
87,000
|
620,410
|
588,410
|
32,000
|
659,340
|
659,340
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24
|
24
|
|
26
|
26
|
|
26
|
26
|
|
|
|
ხარჯები
|
497,046
|
497,046
|
0
|
562,710
|
562,710
|
0
|
575,440
|
575,440
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
307,583
|
307,583
|
|
330,370
|
330,370
|
|
339,600
|
339,600
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
189,463
|
189,463
|
0
|
229,380
|
229,380
|
0
|
235,840
|
235,840
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1,383
|
1,383
|
|
7,200
|
7,200
|
|
27,000
|
27,000
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,971
|
2,971
|
|
3,500
|
3,500
|
|
3,000
|
3,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
53,001
|
53,001
|
|
77,160
|
77,160
|
|
68,600
|
68,600
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
4,965
|
4,965
|
|
7,500
|
7,500
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
49,764
|
49,764
|
|
57,920
|
57,920
|
|
52,640
|
52,640
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
77,379
|
77,379
|
|
76,100
|
76,100
|
|
79,600
|
79,600
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
2,960
|
2,960
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,876
|
9,876
|
87,000
|
57,700
|
25,700
|
32,000
|
83,900
|
83,900
|
|
|
01 02 02
|
ეკონომიკური განვითარების სამსახური
|
115,240
|
115,240
|
0
|
113,960
|
113,960
|
0
|
81,180
|
81,180
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
|
7
|
7
|
|
7
|
7
|
|
|
|
ხარჯები
|
112,209
|
112,209
|
0
|
112,760
|
112,760
|
0
|
79,980
|
79,980
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99,269
|
99,269
|
|
100,940
|
100,940
|
|
72,000
|
72,000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
12,940
|
12,940
|
0
|
11,820
|
11,820
|
0
|
7,980
|
7,980
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
506
|
506
|
|
1,300
|
1,300
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9,216
|
9,216
|
|
6,260
|
6,260
|
|
3,720
|
3,720
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,218
|
3,218
|
|
4,260
|
4,260
|
|
3,760
|
3,760
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,031
|
3,031
|
|
1,200
|
1,200
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
01 02 03
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
39,038
|
39,038
|
0
|
37,465
|
37,465
|
0
|
37,410
|
37,410
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
ხარჯები
|
36,524
|
36,524
|
0
|
35,465
|
35,465
|
0
|
37,410
|
37,410
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
34,140
|
34,140
|
|
32,125
|
32,125
|
|
31,350
|
31,350
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,384
|
2,384
|
0
|
3,340
|
3,340
|
0
|
6,060
|
6,060
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
273
|
273
|
|
500
|
500
|
|
300
|
300
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,111
|
2,111
|
|
2,840
|
2,840
|
|
2,500
|
2,500
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,260
|
3,260
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,514
|
2,514
|
|
2,000
|
2,000
|
|
0
|
|
|
|
01 02 04
|
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
|
106,091
|
106,091
|
0
|
112,741
|
112,741
|
0
|
97,950
|
97,950
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
7
|
7
|
|
7
|
7
|
|
|
|
ხარჯები
|
103,443
|
103,443
|
0
|
110,341
|
110,341
|
0
|
95,550
|
95,550
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
90,135
|
90,135
|
|
91,805
|
91,805
|
|
75,750
|
75,750
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
13,308
|
13,308
|
0
|
17,620
|
17,620
|
0
|
19,800
|
19,800
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
|
1,100
|
1,100
|
|
6,000
|
6,000
|
|
|
|
მივლინებები
|
300
|
300
|
|
1,200
|
1,200
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8,604
|
8,604
|
|
8,760
|
8,760
|
|
8,540
|
8,540
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4,404
|
4,404
|
|
6,560
|
6,560
|
|
4,260
|
4,260
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
916
|
916
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,648
|
2,648
|
|
2,400
|
2,400
|
|
2,400
|
2,400
|
|
|
01 02 05
|
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
70,934
|
70,934
|
0
|
76,250
|
76,250
|
0
|
69,800
|
69,800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
|
|
ხარჯები
|
70,934
|
70,934
|
0
|
75,050
|
75,050
|
0
|
68,600
|
68,600
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
68,108
|
68,108
|
|
70,470
|
70,470
|
|
64,500
|
64,500
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,826
|
2,826
|
0
|
4,580
|
4,580
|
0
|
4,100
|
4,100
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
782
|
782
|
|
1,000
|
1,000
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,044
|
2,044
|
|
3,580
|
3,580
|
|
3,100
|
3,100
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1,200
|
1,200
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
01 02 06
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
51,059
|
51,059
|
0
|
54,280
|
54,280
|
0
|
48,220
|
48,220
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
48,879
|
48,879
|
0
|
53,080
|
53,080
|
0
|
47,020
|
47,020
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42,674
|
42,674
|
|
46,000
|
46,000
|
|
40,200
|
40,200
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
6,205
|
6,205
|
0
|
7,080
|
7,080
|
0
|
6,820
|
6,820
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
243
|
243
|
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,354
|
2,354
|
|
2,820
|
2,820
|
|
2,560
|
2,560
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,608
|
3,608
|
|
3,760
|
3,760
|
|
3,760
|
3,760
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,180
|
2,180
|
|
1,200
|
1,200
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
01 02 07
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
28,243
|
28,243
|
0
|
30,910
|
30,910
|
0
|
26,640
|
26,640
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
ხარჯები
|
27,557
|
27,557
|
0
|
30,910
|
30,910
|
0
|
26,640
|
26,640
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
25,698
|
25,698
|
|
27,570
|
27,570
|
|
23,400
|
23,400
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,859
|
1,859
|
0
|
3,340
|
3,340
|
0
|
3,240
|
3,240
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
496
|
496
|
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,363
|
1,363
|
|
2,840
|
2,840
|
|
2,740
|
2,740
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
687
|
687
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
01 02 08
|
ტერიტორიული ორგანოები (10)
|
602,139
|
602,139
|
0
|
427,300
|
427,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
72
|
72
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
589,939
|
589,939
|
0
|
427,300
|
427,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
577,592
|
577,592
|
|
307,820
|
307,820
|
|
0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
12,347
|
12,347
|
0
|
5,280
|
5,280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
461
|
461
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11,886
|
11,886
|
|
5,280
|
5,280
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
114,200
|
114,200
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,200
|
12,200
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01 02 09
|
სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
12,590
|
12,590
|
0
|
56,100
|
56,100
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
12,590
|
12,590
|
0
|
52,500
|
52,500
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
10,250
|
10,250
|
|
43,500
|
43,500
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
2,340
|
2,340
|
0
|
9,000
|
9,000
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
0
|
|
|
150
|
150
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
|
|
300
|
300
|
|
4,740
|
4,740
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
1,890
|
1,890
|
|
3,760
|
3,760
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
3,600
|
3,600
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
|
60,000
|
60,000
|
|
40,000
|
40,000
|
|
|
01 04
|
მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
135,235
|
135,235
|
0
|
33,855
|
33,855
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
135,235
|
135,235
|
0
|
33,855
|
33,855
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
135,235
|
135,235
|
|
33,855
|
33,855
|
|
|
01 05
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
6,296
|
6,296
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6,296
|
6,296
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,296
|
6,296
|
|
14,000
|
14,000
|
|
0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
359,076
|
359,076
|
0
|
590,355
|
590,355
|
0
|
364,210
|
364,210
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
0
|
27
|
27
|
0
|
4
|
4
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
355,856
|
355,856
|
0
|
384,155
|
384,155
|
0
|
364,210
|
364,210
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
305,909
|
305,909
|
0
|
322,090
|
322,090
|
0
|
67,250
|
67,250
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
49,947
|
49,947
|
0
|
51,120
|
51,120
|
0
|
22,860
|
22,860
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
988
|
988
|
0
|
6,600
|
6,600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
2,054
|
2,054
|
0
|
4,000
|
4,000
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10,619
|
10,619
|
0
|
13,020
|
13,020
|
0
|
6,090
|
6,090
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4,487
|
4,487
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
23,863
|
23,863
|
0
|
26,000
|
26,000
|
0
|
14,270
|
14,270
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
7,936
|
7,936
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
1,000
|
1,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
274,100
|
274,100
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
3,445
|
3,445
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
7,500
|
7,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,220
|
3,220
|
0
|
206,200
|
206,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
103,877
|
103,877
|
0
|
111,270
|
111,270
|
0
|
62,610
|
62,610
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
101,343
|
101,343
|
0
|
110,070
|
110,070
|
0
|
62,610
|
62,610
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
84,032
|
84,032
|
|
81,925
|
81,925
|
|
39,750
|
39,750
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
17,311
|
17,311
|
0
|
24,700
|
24,700
|
0
|
22,860
|
22,860
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
1,845
|
1,845
|
|
3,000
|
3,000
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,343
|
3,343
|
|
5,890
|
5,890
|
|
6,090
|
6,090
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
10,624
|
10,624
|
|
14,310
|
14,310
|
|
14,270
|
14,270
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1,499
|
1,499
|
|
1,500
|
1,500
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
3,445
|
3,445
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,534
|
2,534
|
|
1,200
|
1,200
|
|
0
|
0
|
|
|
02 02
|
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
255,200
|
255,200
|
0
|
479,085
|
479,085
|
0
|
27,500
|
27,500
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23
|
23
|
|
23
|
23
|
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
254,513
|
254,513
|
0
|
274,085
|
274,085
|
0
|
27,500
|
27,500
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
221,877
|
221,877
|
|
240,165
|
240,165
|
|
27,500
|
27,500
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
32,636
|
32,636
|
0
|
26,420
|
26,420
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
988
|
988
|
|
6,600
|
6,600
|
|
0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
209
|
209
|
|
1,000
|
1,000
|
|
0
|
0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,276
|
7,276
|
|
7,130
|
7,130
|
|
0
|
0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4,487
|
4,487
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,239
|
13,239
|
|
11,690
|
11,690
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
6,437
|
6,437
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
7,500
|
7,500
|
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
687
|
687
|
|
205,000
|
205,000
|
|
0
|
|
|
|
02 03
|
სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
274,100
|
274,100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
274,100
|
274,100
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
274,100
|
274,100
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,313,375
|
746,529
|
566,846
|
4,212,424
|
3,657,526
|
554,898
|
1,250,340
|
1,250,340
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
578,137
|
578,137
|
0
|
1,444,421
|
1,444,421
|
0
|
425,340
|
425,340
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
193,590
|
193,590
|
0
|
130,240
|
130,240
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
159,120
|
159,120
|
0
|
130,240
|
130,240
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,249
|
119,249
|
0
|
328,905
|
328,905
|
0
|
312,000
|
312,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
265,298
|
265,298
|
0
|
985,276
|
985,276
|
0
|
63,340
|
63,340
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
735,238
|
168,392
|
566,846
|
2,768,003
|
2,213,105
|
554,898
|
825,000
|
825,000
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
54,361
|
54,361
|
0
|
94,355
|
94,355
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,356
|
9,356
|
0
|
41,990
|
41,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,928
|
6,928
|
0
|
41,990
|
41,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45,005
|
45,005
|
0
|
52,365
|
52,365
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
03 01 01
|
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
03 01 02
|
დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია
|
27,868
|
27,868
|
0
|
37,660
|
37,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,868
|
27,868
|
|
37,660
|
37,660
|
|
0
|
|
|
|
03 01 03
|
დაბა ქედაში ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე მგზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია
|
3,256
|
3,256
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,256
|
3,256
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 04
|
ზვარის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის რემონტი
|
799
|
799
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
799
|
799
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 05
|
ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები
|
6,928
|
6,928
|
0
|
14,990
|
14,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6,928
|
6,928
|
0
|
14,990
|
14,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,928
|
6,928
|
|
14,990
|
14,990
|
|
0
|
|
|
|
03 01 06
|
ცხმორისის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება
|
4,204
|
4,204
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,204
|
4,204
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა (ხეების შეთეთრება)
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
2,428
|
2,428
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 08
|
სოფელ კუჭულაში საცალფეხო ხიდის რემონტი
|
3,399
|
3,399
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,399
|
3,399
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 09
|
სოფელ ცხმორისში ჯირკველის უბანში საცალფეხო გზის მოაჯირის მოწყობა
|
2,229
|
2,229
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,229
|
2,229
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 10
|
სოფელ აგოთაში ველებურის უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
2,400
|
2,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,400
|
2,400
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 11
|
სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება
|
0
|
0
|
0
|
2,205
|
2,205
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,205
|
2,205
|
|
0
|
|
|
|
03 01 12
|
მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსაცდელის აშენება
|
0
|
0
|
0
|
2,235
|
2,235
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,235
|
2,235
|
|
0
|
|
|
|
03 01 13
|
ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
1,965
|
1,965
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1,965
|
1,965
|
|
0
|
|
|
|
03 01 14
|
ოქტომბრის თემში კუჭულა-ოქტომბრის საცალფეხო ხიდის რემონტი
|
850
|
850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
850
|
850
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 15
|
სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,800
|
2,800
|
|
0
|
|
|
|
03 01 16
|
სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,500
|
2,500
|
|
0
|
|
|
|
03 01 17
|
დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
3,000
|
3,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
3,000
|
3,000
|
|
0
|
|
|
|
03 01 18
|
ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
27,000
|
27,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
27,000
|
27,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
27,000
|
27,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
541,890
|
541,890
|
0
|
3,266,371
|
3,266,371
|
0
|
887,000
|
887,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
418,503
|
418,503
|
0
|
1,105,631
|
1,105,631
|
0
|
362,000
|
362,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
191,162
|
191,162
|
0
|
119,440
|
119,440
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
156,692
|
156,692
|
0
|
119,440
|
119,440
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,249
|
119,249
|
0
|
328,905
|
328,905
|
0
|
312,000
|
312,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108,092
|
108,092
|
0
|
657,286
|
657,286
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123,387
|
123,387
|
0
|
2,160,740
|
2,160,740
|
0
|
525,000
|
525,000
|
0
|
|
03 02 01
|
შპს ქედის კომუნალურისერვისი
|
0
|
0
|
0
|
263,750
|
263,750
|
0
|
209,000
|
209,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
210,750
|
210,750
|
0
|
194,000
|
194,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
210,750
|
210,750
|
|
194,000
|
194,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
53,000
|
53,000
|
|
15,000
|
15,000
|
|
|
03 02 02
|
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
59,783
|
59,783
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
53,468
|
53,468
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
53,468
|
53,468
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
18,998
|
18,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,315
|
6,315
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 02 01
|
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
|
18,998
|
18,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18,998
|
18,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
18,998
|
18,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
18,998
|
18,998
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 02 02
|
ელექტროენერგიის ღირებულება
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
34,470
|
34,470
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 02 03
|
გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობების სამონტაჟო სამუშაოები
|
6,315
|
6,315
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,315
|
6,315
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
110,474
|
110,474
|
0
|
4,191
|
4,191
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
103,986
|
103,986
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
92,786
|
92,786
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
92,786
|
92,786
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,200
|
11,200
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,488
|
6,488
|
0
|
1,391
|
1,391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 03 01
|
სანიტარული დასუფთავება
|
75,310
|
75,310
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
75,310
|
75,310
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
75,310
|
75,310
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
75,310
|
75,310
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 02
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები
|
1,660
|
1,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,660
|
1,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,660
|
1,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1,660
|
1,660
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა
|
22,304
|
22,304
|
0
|
1,391
|
1,391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
15,816
|
15,816
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
15,816
|
15,816
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
15,816
|
15,816
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,488
|
6,488
|
|
1,391
|
1,391
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 04
|
შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს კაპიტალის ზრდა
|
11,200
|
11,200
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11,200
|
11,200
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,200
|
11,200
|
|
2,800
|
2,800
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04
|
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
235,057
|
235,057
|
0
|
927,141
|
927,141
|
0
|
228,000
|
228,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
209,641
|
209,641
|
0
|
772,641
|
772,641
|
0
|
118,000
|
118,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,249
|
119,249
|
0
|
118,155
|
118,155
|
0
|
118,000
|
118,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87,892
|
87,892
|
0
|
654,486
|
654,486
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,416
|
25,416
|
0
|
154,500
|
154,500
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
|
03 02 04 01
|
შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი
|
119,249
|
119,249
|
0
|
118,155
|
118,155
|
0
|
118,000
|
118,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
119,249
|
119,249
|
0
|
118,155
|
118,155
|
0
|
118,000
|
118,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,249
|
119,249
|
|
118,155
|
118,155
|
|
118,000
|
118,000
|
|
|
03 02 04 02
|
აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
60,000
|
60,000
|
|
|
03 02 04 03
|
დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები
|
0
|
0
|
0
|
108,000
|
108,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
108,000
|
108,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
108,000
|
108,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 04
|
მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
87,892
|
87,892
|
0
|
620,526
|
620,526
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
87,892
|
87,892
|
0
|
491,026
|
491,026
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87,892
|
87,892
|
0
|
491,026
|
491,026
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
129,500
|
129,500
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
03 02 04 04 01
|
სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
50,000
|
50,000
|
|
|
03 02 04 04 02
|
დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო აუზის მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება
|
0
|
0
|
0
|
129,500
|
129,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
129,500
|
129,500
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 04 03
|
აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო აუზით, სოფელ ცხმორისის და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნდუკა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
350,000
|
350,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
350,000
|
350,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
350,000
|
350,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 04 04
|
შევაბურის, ზენდიოდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
80,656
|
80,656
|
0
|
129,516
|
129,516
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
80,656
|
80,656
|
0
|
129,516
|
129,516
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80,656
|
80,656
|
|
129,516
|
129,516
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 04 05
|
სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
2,019
|
2,019
|
0
|
11,510
|
11,510
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,019
|
2,019
|
0
|
11,510
|
11,510
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,019
|
2,019
|
|
11,510
|
11,510
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 04 06
|
სოფელ პირველი მაისის სასმელი წყლის სათაო აუზის მშენებლობა
|
1,050
|
1,050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,050
|
1,050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,050
|
1,050
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 04 07
|
სოფელ გოგინიძიებში წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
4,167
|
4,167
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,167
|
4,167
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,167
|
4,167
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05
|
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
|
25,416
|
25,416
|
0
|
25,000
|
25,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,416
|
25,416
|
|
25,000
|
25,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 06
|
`მერიახევის~ სარწყავი არხის სეზონური მოვლა-პატრონობა
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
2,500
|
2,500
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 07
|
სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
55,460
|
55,460
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
55,460
|
55,460
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
55,460
|
55,460
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
100,591
|
100,591
|
0
|
402,440
|
402,440
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
22,182
|
22,182
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
13,182
|
13,182
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
13,182
|
13,182
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,409
|
78,409
|
0
|
393,000
|
393,000
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
|
03 02 05 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი
|
0
|
0
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
|
|
9,440
|
9,440
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 02
|
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა
|
26,538
|
26,538
|
0
|
4,300
|
4,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,538
|
26,538
|
0
|
4,300
|
4,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 05 02 01
|
სახანძრო სამაშველო სამსახურის პირველი სართულის რემონტი
|
26,538
|
26,538
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,538
|
26,538
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 02 02
|
წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
4,300
|
4,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
4,300
|
4,300
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03
|
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
|
74,053
|
74,053
|
0
|
388,700
|
388,700
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
22,182
|
22,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,871
|
51,871
|
0
|
388,700
|
388,700
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
|
03 02 05 03 01
|
დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
03 02 05 03 02
|
დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
13,182
|
13,182
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 03
|
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
17,338
|
17,338
|
0
|
192,000
|
192,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,338
|
17,338
|
|
192,000
|
192,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 04
|
აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
6,365
|
6,365
|
0
|
183,400
|
183,400
|
0
|
300,000
|
300,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,365
|
6,365
|
|
183,400
|
183,400
|
|
300,000
|
300,000
|
|
|
03 02 05 03 05
|
აწჰესის დასახლებაში ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქანების მოხსნა გატანის სამუშაოები
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9,000
|
9,000
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 06
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინ მოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა
|
3,696
|
3,696
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,696
|
3,696
|
|
1,500
|
1,500
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 07
|
დოლოგნის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
9,973
|
9,973
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,973
|
9,973
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 08
|
ეკნარას უბნისათვის ბავშვთა ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი
|
14,499
|
14,499
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,499
|
14,499
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 09
|
ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
8,800
|
8,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
8,800
|
8,800
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 10
|
მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
3,000
|
3,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
3,000
|
3,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 06
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, გისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
29,226
|
29,226
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
29,226
|
29,226
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
29,226
|
29,226
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
29,226
|
29,226
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
03 02 06 01
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
10,000
|
10,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
10,000
|
10,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
10,000
|
10,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
|
|
20,000
|
20,000
|
|
10,000
|
10,000
|
|
|
03 02 06 02
|
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
|
29,226
|
29,226
|
0
|
90,000
|
90,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
29,226
|
29,226
|
0
|
90,000
|
90,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
29,226
|
29,226
|
0
|
90,000
|
90,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
29,226
|
29,226
|
|
90,000
|
90,000
|
|
40,000
|
40,000
|
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
6,759
|
6,759
|
0
|
1,558,849
|
1,558,849
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,759
|
6,759
|
0
|
1,558,849
|
1,558,849
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 07 01
|
დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
1,145,949
|
1,145,949
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1,145,949
|
1,145,949
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 02
|
დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
405,100
|
405,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
405,100
|
405,100
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 03
|
სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა
|
0
|
0
|
0
|
7,800
|
7,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
7,800
|
7,800
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 04
|
დოლოგნის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის რემონტი
|
366
|
366
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
366
|
366
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 05
|
ბელტურის დასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რემონტი
|
293
|
293
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
293
|
293
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 06
|
დაბა ქედის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
|
5,497
|
5,497
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,497
|
5,497
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 07
|
პირველი მაისის თემის ცენტრში მოსაცდელის წინ სანიაღვრე არხის რემონტი
|
603
|
603
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
603
|
603
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
566,846
|
0
|
566,846
|
554,898
|
0
|
554,898
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
566,846
|
|
566,846
|
554,898
|
|
554,898
|
0
|
|
|
|
03 04
|
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
|
147,278
|
147,278
|
0
|
145,000
|
145,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
147,278
|
147,278
|
0
|
145,000
|
145,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147,278
|
147,278
|
0
|
145,000
|
145,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01
|
საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები
|
147,278
|
147,278
|
0
|
130,000
|
130,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
147,278
|
147,278
|
0
|
130,000
|
130,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147,278
|
147,278
|
|
130,000
|
130,000
|
|
0
|
|
|
|
03 04 02
|
ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის ფრეზისა და გუთნის სეძენა
|
0
|
0
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
15,000
|
15,000
|
|
0
|
|
|
|
03 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200,000
|
200,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
200,000
|
200,000
|
|
|
03 06
|
არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
|
3,000
|
3,000
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3,000
|
3,000
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,000
|
3,000
|
|
12,000
|
12,000
|
|
0
|
|
|
|
03 07
|
საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა
|
0
|
0
|
0
|
10,800
|
10,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
10,800
|
10,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
10,800
|
10,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
|
|
10,800
|
10,800
|
|
0
|
|
|
|
03 08
|
საარჩევნო უბნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
4,000
|
4,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,000
|
4,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
4,000
|
4,000
|
|
0
|
|
|
|
03 09
|
სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა
|
0
|
0
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
63,340
|
63,340
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
63,340
|
63,340
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
105,000
|
105,000
|
|
63,340
|
63,340
|
|
|
03 10
|
სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
20,000
|
20,000
|
|
0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
872,388
|
860,388
|
12,000
|
1,667,065
|
1,667,065
|
0
|
1,283,630
|
1,283,630
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
800,747
|
788,747
|
12,000
|
1,247,065
|
1,247,065
|
0
|
928,630
|
928,630
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
586,949
|
574,949
|
12,000
|
699,345
|
699,345
|
0
|
928,630
|
928,630
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
213,798
|
213,798
|
0
|
547,720
|
547,720
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71,641
|
71,641
|
0
|
420,000
|
420,000
|
0
|
355,000
|
355,000
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
750,120
|
738,120
|
12,000
|
1,580,940
|
1,580,940
|
0
|
1,270,630
|
1,270,630
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
678,479
|
666,479
|
12,000
|
1,160,940
|
1,160,940
|
0
|
915,630
|
915,630
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
565,097
|
553,097
|
12,000
|
678,145
|
678,145
|
0
|
915,630
|
915,630
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
113,382
|
113,382
|
0
|
482,795
|
482,795
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71,641
|
71,641
|
0
|
420,000
|
420,000
|
0
|
355,000
|
355,000
|
0
|
|
04 01 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
|
576,425
|
564,425
|
12,000
|
838,145
|
838,145
|
0
|
920,630
|
920,630
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
565,097
|
553,097
|
12,000
|
678,145
|
678,145
|
0
|
915,630
|
915,630
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
565,097
|
553,097
|
12,000
|
678,145
|
678,145
|
|
915,630
|
915,630
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,328
|
11,328
|
|
160,000
|
160,000
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
04 01 02
|
ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
173,695
|
173,695
|
0
|
742,795
|
742,795
|
0
|
350,000
|
350,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
113,382
|
113,382
|
0
|
482,795
|
482,795
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
113,382
|
113,382
|
0
|
482,795
|
482,795
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,313
|
60,313
|
0
|
260,000
|
260,000
|
0
|
350,000
|
350,000
|
0
|
|
04 01 02 01
|
მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
250,000
|
250,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
250,000
|
250,000
|
|
|
04 01 02 02
|
დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
04 01 02 03
|
დაბა ქედაში ბაგა ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
260,000
|
260,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
260,000
|
260,000
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 04
|
დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია
|
0
|
0
|
0
|
120,000
|
120,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
120,000
|
120,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
120,000
|
120,000
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 05
|
ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
170,000
|
170,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
170,000
|
170,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
170,000
|
170,000
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 06
|
ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა
|
26,230
|
26,230
|
0
|
54,770
|
54,770
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
26,230
|
26,230
|
0
|
54,770
|
54,770
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,230
|
26,230
|
|
54,770
|
54,770
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 07
|
სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა
|
38,876
|
38,876
|
0
|
138,025
|
138,025
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
38,876
|
38,876
|
0
|
138,025
|
138,025
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38,876
|
38,876
|
|
138,025
|
138,025
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 08
|
წონიარისის თემში ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა, უკანა კედლის ონდოლონით დაფარვა და კონდინციონერის შეძენა
|
7,269
|
7,269
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7,269
|
7,269
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,269
|
7,269
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 09
|
ბაგა-ბაღების გაერთიანების ოფისის რემონტი
|
25,108
|
25,108
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25,108
|
25,108
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
25,108
|
25,108
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 10
|
დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
8,949
|
8,949
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8,949
|
8,949
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,949
|
8,949
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 11
|
სოფელ ცხმორისის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი
|
6,950
|
6,950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6,950
|
6,950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,950
|
6,950
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 12
|
პირველმაისის ბაგა-ბაღის მშენებლობა
|
60,313
|
60,313
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,313
|
60,313
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
122,268
|
122,268
|
0
|
86,125
|
86,125
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
122,268
|
122,268
|
0
|
86,125
|
86,125
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
21,852
|
21,852
|
0
|
21,200
|
21,200
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100,416
|
100,416
|
0
|
64,925
|
64,925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 02 01
|
სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა
|
21,852
|
21,852
|
0
|
21,200
|
21,200
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21,852
|
21,852
|
0
|
21,200
|
21,200
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
21,852
|
21,852
|
0
|
21,200
|
21,200
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
04 02 01 01
|
გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა
|
17,809
|
17,809
|
0
|
17,000
|
17,000
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
17,809
|
17,809
|
0
|
17,000
|
17,000
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
17,809
|
17,809
|
|
17,000
|
17,000
|
|
13,000
|
13,000
|
|
|
04 02 01 02
|
კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა
|
4,043
|
4,043
|
0
|
4,200
|
4,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,043
|
4,043
|
0
|
4,200
|
4,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,043
|
4,043
|
|
4,200
|
4,200
|
|
0
|
0
|
|
|
04 02 02
|
სკოლების მშენებლობა რემონტი
|
100,416
|
100,416
|
0
|
64,925
|
64,925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
100,416
|
100,416
|
0
|
64,925
|
64,925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100,416
|
100,416
|
0
|
64,925
|
64,925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 02 02 01
|
სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება
|
0
|
0
|
0
|
28,650
|
28,650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
28,650
|
28,650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
28,650
|
28,650
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 02
|
ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
5,000
|
5,000
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 03
|
კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
13,479
|
13,479
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13,479
|
13,479
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13,479
|
13,479
|
|
1,500
|
1,500
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 04
|
სიხალიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
28,099
|
28,099
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
28,099
|
28,099
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28,099
|
28,099
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 05
|
გუნდაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
11,876
|
11,876
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11,876
|
11,876
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,876
|
11,876
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 06
|
სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
28,394
|
28,394
|
0
|
24,775
|
24,775
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
28,394
|
28,394
|
0
|
24,775
|
24,775
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28,394
|
28,394
|
|
24,775
|
24,775
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 07
|
პირველი მაისის სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა
|
5,425
|
5,425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5,425
|
5,425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,425
|
5,425
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 08
|
აგოთა-მეძიბნის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
4,446
|
4,446
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,446
|
4,446
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,446
|
4,446
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 09
|
სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწობა
|
5,706
|
5,706
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5,706
|
5,706
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,706
|
5,706
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 10
|
გარეტყის დაწყებითი სკოლის რემონტის დასრულება
|
2,991
|
2,991
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,991
|
2,991
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,991
|
2,991
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 11
|
აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
5,000
|
5,000
|
|
0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,186,095
|
1,186,095
|
0
|
1,364,430
|
1,364,430
|
0
|
1,304,945
|
1,304,945
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,145,273
|
1,145,273
|
0
|
1,353,930
|
1,353,930
|
0
|
1,039,945
|
1,039,945
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
119,501
|
119,501
|
0
|
133,000
|
133,000
|
0
|
125,000
|
125,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
119,501
|
119,501
|
0
|
133,000
|
133,000
|
0
|
125,000
|
125,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
965,990
|
965,990
|
0
|
1,135,150
|
1,135,150
|
0
|
914,945
|
914,945
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,782
|
59,782
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,822
|
40,822
|
0
|
10,500
|
10,500
|
0
|
265,000
|
265,000
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
455,638
|
455,638
|
0
|
604,900
|
604,900
|
0
|
497,250
|
497,250
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
438,782
|
438,782
|
0
|
598,900
|
598,900
|
0
|
434,250
|
434,250
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
382,628
|
382,628
|
0
|
543,900
|
543,900
|
0
|
364,250
|
364,250
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,856
|
16,856
|
0
|
6,000
|
6,000
|
0
|
63,000
|
63,000
|
0
|
|
05 01 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა
|
146,895
|
146,895
|
0
|
133,200
|
133,200
|
0
|
117,250
|
117,250
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
133,326
|
133,326
|
0
|
127,200
|
127,200
|
0
|
114,250
|
114,250
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
133,326
|
133,326
|
|
127,200
|
127,200
|
|
114,250
|
114,250
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,569
|
13,569
|
|
6,000
|
6,000
|
|
3,000
|
3,000
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
56,154
|
56,154
|
|
55,000
|
55,000
|
|
70,000
|
70,000
|
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
249,302
|
249,302
|
0
|
382,700
|
382,700
|
0
|
210,000
|
210,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
249,302
|
249,302
|
0
|
382,700
|
382,700
|
0
|
210,000
|
210,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
249,302
|
249,302
|
|
382,700
|
382,700
|
|
210,000
|
210,000
|
|
|
05 01 04
|
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
0
|
0
|
0
|
34,000
|
34,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
34,000
|
34,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
34,000
|
34,000
|
|
40,000
|
40,000
|
|
|
05 01 05
|
ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
60,000
|
60,000
|
|
|
05 01 06
|
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
3,287
|
3,287
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,287
|
3,287
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 06 01
|
აკავრეთისა და ეკნარის უბნებში მინი სპორტული მოედნების განათების სისტემების აღდგენა
|
1,350
|
1,350
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,350
|
1,350
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 06 02
|
სოფელ დოლოგნის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
1,937
|
1,937
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,937
|
1,937
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
717,210
|
717,210
|
0
|
739,530
|
739,530
|
0
|
807,695
|
807,695
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
693,244
|
693,244
|
0
|
735,030
|
735,030
|
0
|
605,695
|
605,695
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
583,362
|
583,362
|
0
|
591,250
|
591,250
|
0
|
550,695
|
550,695
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,782
|
59,782
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,966
|
23,966
|
0
|
4,500
|
4,500
|
0
|
202,000
|
202,000
|
0
|
|
05 02 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
|
419,085
|
419,085
|
0
|
413,150
|
413,150
|
0
|
387,250
|
387,250
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
404,007
|
404,007
|
0
|
413,150
|
413,150
|
0
|
385,250
|
385,250
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
404,007
|
404,007
|
|
413,150
|
413,150
|
|
385,250
|
385,250
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,078
|
15,078
|
|
0
|
0
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
05 02 02
|
ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა
|
127,635
|
127,635
|
0
|
126,400
|
126,400
|
0
|
115,605
|
115,605
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
126,135
|
126,135
|
0
|
125,400
|
125,400
|
0
|
115,605
|
115,605
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
126,135
|
126,135
|
|
125,400
|
125,400
|
|
115,605
|
115,605
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,500
|
1,500
|
|
1,000
|
1,000
|
|
0
|
|
|
|
05 02 03
|
ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი
|
60,608
|
60,608
|
0
|
56,200
|
56,200
|
0
|
49,840
|
49,840
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
53,220
|
53,220
|
0
|
52,700
|
52,700
|
0
|
49,840
|
49,840
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
53,220
|
53,220
|
|
52,700
|
52,700
|
|
49,840
|
49,840
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,388
|
7,388
|
|
3,500
|
3,500
|
|
0
|
|
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
50,100
|
50,100
|
|
58,000
|
58,000
|
|
55,000
|
55,000
|
|
|
05 02 05
|
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
59,782
|
59,782
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
200,000
|
200,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
59,782
|
59,782
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,782
|
59,782
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200,000
|
200,000
|
0
|
|
05 02 05 01
|
ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200,000
|
200,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
200,000
|
200,000
|
|
|
05 02 05 02
|
ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
85,780
|
85,780
|
|
0
|
|
|
|
05 02 05 03
|
სახელოვნებო სკოლისა და ბიბლიოთეკის რემონტი
|
59,782
|
59,782
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
59,782
|
59,782
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,782
|
59,782
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
13,247
|
13,247
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13,247
|
13,247
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
13,247
|
13,247
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
13,247
|
13,247
|
|
20,000
|
20,000
|
|
0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
218,379
|
218,379
|
0
|
160,150
|
160,150
|
0
|
239,000
|
239,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
218,379
|
218,379
|
0
|
160,150
|
160,150
|
0
|
239,000
|
239,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,974
|
14,974
|
0
|
22,110
|
22,110
|
0
|
89,420
|
89,420
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
201,905
|
201,905
|
0
|
119,460
|
119,460
|
0
|
149,580
|
149,580
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
26,663
|
26,663
|
0
|
68,690
|
68,690
|
0
|
114,530
|
114,530
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
26,663
|
26,663
|
0
|
68,690
|
68,690
|
0
|
114,530
|
114,530
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,974
|
14,974
|
0
|
22,110
|
22,110
|
0
|
89,420
|
89,420
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,189
|
10,189
|
0
|
28,000
|
28,000
|
0
|
25,110
|
25,110
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
9,989
|
9,989
|
0
|
28,000
|
28,000
|
0
|
25,110
|
25,110
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,989
|
9,989
|
0
|
28,000
|
28,000
|
0
|
25,110
|
25,110
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,989
|
9,989
|
|
28,000
|
28,000
|
|
25,110
|
25,110
|
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
14,974
|
14,974
|
0
|
22,110
|
22,110
|
0
|
89,420
|
89,420
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
14,974
|
14,974
|
0
|
22,110
|
22,110
|
0
|
89,420
|
89,420
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,974
|
14,974
|
|
22,110
|
22,110
|
|
89,420
|
89,420
|
|
|
06 01 03
|
უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
|
200
|
200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
200
|
200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
200
|
200
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 01 04
|
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 04 01
|
წონიარისის სასოფლო ამბულატორიის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
3,880
|
3,880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
3,880
|
3,880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
3,880
|
3,880
|
|
0
|
|
|
|
06 01 04 02
|
დაბა ქედაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
0
|
4,700
|
4,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,700
|
4,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
4,700
|
4,700
|
|
0
|
|
|
|
06 01 04 03
|
ზვარის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
4,250
|
4,250
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,250
|
4,250
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
4,250
|
4,250
|
|
0
|
|
|
|
06 01 04 04
|
პირველი მაისის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
4,250
|
4,250
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,250
|
4,250
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
4,250
|
4,250
|
|
0
|
|
|
|
06 01 04 05
|
ჭინკაძეების სამედიცინო პუნქტის იატაკის შეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
1,500
|
1,500
|
|
0
|
|
|
|
06 01 04 06
|
სირაბიძეების სამედიცინო პუნქტისთვის ინვენტარის შეძენა
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,500
|
1,500
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
191,716
|
191,716
|
0
|
91,460
|
91,460
|
0
|
124,470
|
124,470
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
191,716
|
191,716
|
0
|
91,460
|
91,460
|
0
|
124,470
|
124,470
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191,716
|
191,716
|
0
|
91,460
|
91,460
|
0
|
124,470
|
124,470
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
18,936
|
18,936
|
0
|
28,470
|
28,470
|
0
|
28,420
|
28,420
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18,936
|
18,936
|
0
|
28,470
|
28,470
|
0
|
28,420
|
28,420
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,936
|
18,936
|
|
28,470
|
28,470
|
|
28,420
|
28,420
|
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
2,510
|
2,510
|
0
|
2,350
|
2,350
|
0
|
3,350
|
3,350
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,510
|
2,510
|
0
|
2,350
|
2,350
|
0
|
3,350
|
3,350
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,510
|
2,510
|
|
2,350
|
2,350
|
|
3,350
|
3,350
|
|
|
06 02 03
|
ყოველი ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
|
29,400
|
29,400
|
0
|
22,100
|
22,100
|
0
|
42,100
|
42,100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
29,400
|
29,400
|
0
|
22,100
|
22,100
|
0
|
42,100
|
42,100
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,400
|
29,400
|
|
22,100
|
22,100
|
|
42,100
|
42,100
|
|
|
06 02 04
|
ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
17,000
|
17,000
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
17,000
|
17,000
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,000
|
17,000
|
|
16,000
|
16,000
|
|
20,000
|
20,000
|
|
|
06 02 05
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
7,500
|
7,500
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
17,500
|
17,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7,500
|
7,500
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
17,500
|
17,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,500
|
7,500
|
|
16,500
|
16,500
|
|
17,500
|
17,500
|
|
|
06 02 06
|
ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
39,000
|
39,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39,000
|
39,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39,000
|
39,000
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
06 02 07
|
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
4,922
|
4,922
|
0
|
6,040
|
6,040
|
0
|
13,100
|
13,100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,922
|
4,922
|
0
|
6,040
|
6,040
|
0
|
13,100
|
13,100
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,922
|
4,922
|
|
6,040
|
6,040
|
|
13,100
|
13,100
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
72,448
|
72,448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
72,448
|
72,448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
72,448
|
72,448
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|