ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
23.12.2014 ძალადაკარგული 29.12.2015
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№44
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016163
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 25/12/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

ცვლილებები (4)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №44

2014 წლის 23 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილება (ვებგვერდი, 27/12/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016119)
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2015  წლის 1 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი
ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის შესაბამისად.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

5,857,955

5,857,955

0

გადასახადები

166,495

166,495

0

210,000

210,000

0

250,000

250,000

0

გრანტები

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

5,194,855

5,194,855

0

სხვა შემოსავლები

283,520

283,520

0

437,800

437,800

0

413,100

413,100

0

ხარჯები

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

4,557,810

4,557,810

0

შრომის ანაზღაურება

1,908,542

1,908,542

0

1,829,540

1,829,540

0

1,187,750

1,187,750

0

საქონელი და მომსახურება

680,959

680,959

0

675,050

675,050

0

564,190

564,190

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,761,197

1,749,197

12,000

2,185,510

2,185,510

0

2,519,095

2,519,095

0

სოციალური უზრუნველყოფა

201,905

201,905

0

246,051

246,051

0

149,580

149,580

0

სხვა ხარჯები

546,674

546,674

0

1,854,091

1,854,091

0

137,195

137,195

0

საოპერაციო სალდო

1,426,772

772,926

653,846

2,733,461

2,146,563

586,898

1,300,145

1,300,145

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

974,173

320,327

653,846

3,404,503

2,817,605

586,898

1,534,500

1,534,500

0

ზრდა

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

1,544,500

1,544,500

0

კლება

7,040

7,040

0

75,000

75,000

0

10,000

10,000

0

მთლიანი სალდო

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

-234,355

-234,355

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

-234,355

-234,355

0

ზრდა

452,600

452,600

0

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

452,600

452,600

 

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

671,042

671,042

0

234,355

234,355

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

 

0

671,042

671,042

0

234,355

234,355

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

6,533,089

5,867,243

665,846

9,598,703

9,011,805

586,898

5,867,955

5,867,955

0

შემოსავლები

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

5,857,955

5,857,955

0

არაფინანსური აქტივების კლება

7,040

7,040

0

75,000

75,000

0

10,000

10,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

6,080,489

5,414,643

665,846

10,269,745

9,682,847

586,898

6,102,310

6,102,310

0

ხარჯები

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

4,557,810

4,557,810

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

1,544,500

1,544,500

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

-234,355

-234,355

0

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 857 955 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

5,857,955

5,857,955

0

გადასახადები

166,495

166,495

0

210,000

210,000

0

250,000

250,000

0

გრანტები

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

5,194,855

5,194,855

0

სხვა შემოსავლები

283,520

283,520

0

437,800

437,800

0

413,100

413,100

0

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 250 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის

 ფაქტი

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

პროექტი

გადასახადები

166,495

210,000

250,000

ქონების გადასახადი

166,495

210,000

250,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

152,920

181,000

222,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-66

300

3,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1,636

700

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

12,005

28,000

25,000

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 611 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

5,161,000

5,161,000

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

135,235

135,235

0

0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,586,748

2,586,748

0

4,559,270

4,559,270

0

1,500,000

1,500,000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,489,286

2,823,440

665,846

4,181,398

3,594,500

586,898

3,661,000

3,661,000

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,823,440

2,823,440

0

3,594,500

3,594,500

0

3,661,000

3,661,000

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,823,440

2,823,440

0

3,594,500

3,594,500

0

3,661,000

3,661,000

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

665,846

0

665,846

586,898

0

586,898

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

566,846

 

566,846

554,898

 

554,898

0

 

 

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

99,000

0

99,000

32,000

0

32,000

0

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 413 100 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის

 ფაქტი

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

პროექტი

სხვა შემოსავლები

283,520

437,800

413,100

შემოსავლები საკუთრებიდან

162,500

207,100

272,100

პროცენტები

39,110

117,000

120,000

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

39,110

117,000

120,000

რენტა

123,390

90,100

152,100

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

123,390

90,000

150,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0

100

2,100

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

38,813

35,700

41,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

25,916

24,200

26,000

სანებართვო მოსაკრებელი

830

1,200

1,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

830

1,200

1,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,086

23,000

25,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

12,897

11,500

15,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

12,897

11,500

15,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

47,376

60,000

50,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

34,831

135,000

50,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 557810 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

4,557,810

4,557,810

0

შრომის ანაზღაურება

1,908,542

1,908,542

0

1,829,540

1,829,540

0

1,187,750

1,187,750

0

საქონელი და მომსახურება

680,959

680,959

0

675,050

675,050

0

564,190

564,190

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,761,197

1,749,197

12,000

2,185,510

2,185,510

0

2,519,095

2,519,095

0

სოციალური უზრუნველყოფა

201,905

201,905

0

246,051

246,051

0

149,580

149,580

0

სხვა ხარჯები

546,674

546,674

0

1,854,091

1,854,091

0

137,195

137,195

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 534 500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 544 500ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

130,292

43,292

87,000

74,800

42,800

32,000

99,500

99,500

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,220

3,220

0

206,200

206,200

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

735,238

168,392

566,846

2,768,003

2,213,105

554,898

825,000

825,000

0

განათლება

71,641

71,641

0

420,000

420,000

0

355,000

355,000

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

40,822

40,822

0

10,500

10,500

0

265,000

265,000

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სულ ჯამი

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

1,544,500

1,544,500

0

ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

7,040

75,000

10,000

ძირითადი აქტივები

5,558

65,000

10,000

არაწარმოებული აქტივები

1,482

10,000

0

მიწა

1,482

10,000

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 102 310 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,854,906

1,767,906

87,000

1,984,776

1,952,776

32,000

1,367,475

1,367,475

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1,848,611

1,761,611

87,000

1,831,541

1,799,541

32,000

1,333,620

1,333,620

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,714,277

1,627,277

87,000

1,627,890

1,595,890

32,000

1,169,030

1,169,030

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

134,334

134,334

0

203,651

203,651

0

164,590

164,590

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6,296

6,296

0

153,235

153,235

0

33,855

33,855

 

702

თავდაცვა

103,876

103,876

0

111,270

111,270

0

62,610

62,610

0

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

103,876

103,876

0

111,270

111,270

0

62,610

62,610

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

255,201

255,201

0

479,085

479,085

0

301,600

301,600

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

274,100

274,100

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

255,201

255,201

0

479,085

479,085

0

27,500

27,500

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

169,601

169,601

0

235,905

235,905

0

237,280

237,280

0

7045

ტრანსპორტი

54,361

54,361

0

109,355

109,355

0

100,000

100,000

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

54,361

54,361

0

109,355

109,355

0

100,000

100,000

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

115,240

115,240

0

126,550

126,550

0

137,280

137,280

0

705

გარემოსდაცვა

104,372

104,372

0

1,560,240

1,560,240

0

0

0

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

75,309

75,309

0

0

0

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

6,758

6,758

 

1,558,849

1,558,849

 

0

0

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

22,304

22,304

0

1,391

1,391

0

0

0

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

1,193,677

626,831

566,846

2,576,294

2,021,396

554,898

1,187,750

1,187,750

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

234,686

234,686

0

532,440

532,440

0

400,000

400,000

0

7063

წყალმომარაგება

235,057

235,057

0

927,141

927,141

0

228,000

228,000

0

7064

გარე განათება

59,783

59,783

0

0

0

0

0

0

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

664,152

97,306

566,846

1,116,713

561,815

554,898

559,750

559,750

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

77,722

77,722

0

122,970

122,970

0

162,750

162,750

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

77,722

77,722

 

122,970

122,970

 

162,750

162,750

 

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

982,499

982,499

0

1,181,080

1,181,080

0

1,141,890

1,141,890

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

308,744

308,744

0

471,700

471,700

0

380,000

380,000

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

529,792

529,792

0

527,350

527,350

0

492,090

492,090

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

0

0

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

130,716

130,716

0

162,030

162,030

0

269,800

269,800

0

709

განათლება

1,146,918

1,134,918

12,000

1,926,665

1,926,665

0

1,516,485

1,516,485

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

576,425

564,425

12,000

838,145

838,145

0

920,630

920,630

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

570,493

570,493

0

1,088,520

1,088,520

0

595,855

595,855

0

710

სოციალური დაცვა

191,716

191,716

0

91,460

91,460

0

124,470

124,470

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

18,936

18,936

0

28,470

28,470

0

28,420

28,420

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

172,780

172,780

0

62,990

62,990

0

96,050

96,050

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6,080,489

5,414,643

665,846

10,269,745

9,682,847

586,898

6,102,310

6,102,310

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -156 050 ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -234 355ლარის ოდენობით.

 

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -234 355 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება0ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

    1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკებისკეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

    2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

    მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდიტი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა.

    2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას

    2.2.1 შპს ქედის კომუნალურისერვისი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

    დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 615 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი25 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაშიდა თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

    მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,

    მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი 70 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა.

    2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04)

    მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს განხორციელდება აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელის გამრიცხველიანობა, აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყილს სისტემების მშენებლობა.

    2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05 )

    პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება რუსთაველის პარკს, რომელიც წარმოადგენს დაბის მოსახლეობისათვის ერთადერთ დასასვენებელ ადგილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა.

    2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

    მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

    3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

    3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

    სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

    3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

    მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, ხოლო 2015 წლის 1 იანვრიდან ექსპლუატაციასი შევა და დაფინანსდება დამატებით 6 საბავშვო ბაღი   სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 800-ზე მეტი აღსაზრდელი.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველახარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

    3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა(პროგრამული კოდი 04 01 02)

    ბაგა ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015  წელს დაგეგმილია ნამლისევის ბაგა ბაღის მსენებლობა და  ვაიო-დოლოგანის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა სადაც დამატებით 70 აღსაზრდელზე მეტს მიეცემა სკოლამდელ განათლების  მიღების საშუალება.

    3.2 ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი (პროგრამული კოდი 04 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ზესოფლის სკოლის მოსწავლეების  ტრანსპორტირება.   რაც აღნიშნულ სოფელში სკოლის სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

    4. კულტურის ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

    4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

    სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

    4.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი)სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

    4.1.2 სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    2015 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 950 ამდე მონაწილე 50 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისზიებებსი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით.აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

    4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 050103)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება

    4.1.4 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 050104)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სარაგბო  კულბ ,,ფირალების“  მხარდაჭერა.კერძოდ მორაგბეთახელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება

    4.1.5 ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონიტი (პროგრამული კოდი 050105)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქედის საჭიდაო დარბაზის იატაკის სეცვლა და მიმდინარე რემონტი.

    4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

    4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტუფის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა(პროგრამული კოდი 05 02 02)

    ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 140 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

    4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

    4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

    4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზვარის კულტურის სახლსი მშენებლობა და ინვენტარითაღჭურვა.

    5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

    მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

    5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

    ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

    ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.

    5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02)

    მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

    5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)

    მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

    მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  365 დღის) განმავლობაში.

    5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)

    ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

    ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, 21-ე მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

    5.2.3 ყოველი  ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ პირველ შვილზე 300 ლარით მეორე შვილზე 400 ლარით, მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას,  საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.

    5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

    5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 05)

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

    5.2.6 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  7 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    ლარებში

    პროგ

    რამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2013 წლის  ფაქტი

    2014 წლის  გეგმა

    2015 წლის პროექტი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    საკუ

    თარი შემოსავ

    ლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუ

    თარი შემოსავ

    ლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუ

    თარი შემოსავ

    ლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

    6,080,489

    5,414,643

    665,846

    10,269,745

    9,682,847

    586,898

    6,102,310

    6,102,310

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    181

    181

    0

    102

    102

    0

    83

    83

    0

     

    ხარჯები

    5,099,277

    5,087,277

    12,000

    6,790,242

    6,790,242

    0

    4,557,810

    4,557,810

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,908,542

    1,908,542

    0

    1,829,540

    1,829,540

    0

    1,187,750

    1,187,750

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    680,959

    680,959

    0

    675,050

    675,050

    0

    564,190

    564,190

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    2,371

    2,371

    0

    19,110

    19,110

    0

    38,400

    38,400

    0

     

           მივლინებები

    11,188

    11,188

    0

    16,650

    16,650

    0

    12,800

    12,800

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    166,939

    166,939

    0

    153,680

    153,680

    0

    126,480

    126,480

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    8,091

    8,091

    0

    12,000

    12,000

    0

    8,000

    8,000

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    4,487

    4,487

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    116,643

    116,643

    0

    130,770

    130,770

    0

    120,910

    120,910

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    371,240

    371,240

    0

    342,840

    342,840

    0

    257,600

    257,600

    0

     

    სუბსიდიები

    1,761,197

    1,749,197

    12,000

    2,185,510

    2,185,510

    0

    2,519,095

    2,519,095

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    201,905

    201,905

    0

    246,051

    246,051

    0

    149,580

    149,580

    0

     

    სხვა ხარჯები

    546,674

    546,674

    0

    1,854,091

    1,854,091

    0

    137,195

    137,195

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    981,213

    327,367

    653,846

    3,479,503

    2,892,605

    586,898

    1,544,500

    1,544,500

    0

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2,131,176

    2,044,176

    87,000

    2,275,321

    2,243,321

    32,000

    1,660,185

    1,660,185

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    149

    149

    0

    75

    75

    0

    79

    79

    0

     

    ხარჯები

    2,000,885

    2,000,885

    0

    2,200,521

    2,200,521

    0

    1,560,685

    1,560,685

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,602,633

    1,602,633

    0

    1,507,450

    1,507,450

    0

    1,120,500

    1,120,500

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    317,921

    317,921

    0

    360,690

    360,690

    0

    366,330

    366,330

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    1,383

    1,383

    0

    12,510

    12,510

    0

    38,400

    38,400

    0

     

           მივლინებები

    9,134

    9,134

    0

    12,650

    12,650

    0

    11,300

    11,300

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    121,850

    121,850

    0

    140,660

    140,660

    0

    120,390

    120,390

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    8,091

    8,091

    0

    12,000

    12,000

    0

    8,000

    8,000

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    92,780

    92,780

    0

    104,770

    104,770

    0

    106,640

    106,640

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    84,683

    84,683

    0

    78,100

    78,100

    0

    81,600

    81,600

    0

     

    სუბსიდიები

    74,035

    74,035

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    123,146

    123,146

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    6,296

    6,296

    0

    209,235

    209,235

    0

    73,855

    73,855

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    130,292

    43,292

    87,000

    74,800

    42,800

    32,000

    99,500

    99,500

    0

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    518,217

    518,217

    0

    580,180

    580,180

    0

    509,690

    509,690

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    21

    21

    0

    20

    20

    0

    20

    20

     

     

    ხარჯები

    508,061

    508,061

    0

    571,080

    571,080

    0

    503,690

    503,690

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    357,437

    357,437

    0

    490,100

    490,100

    0

    430,200

    430,200

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    76,589

    76,589

    0

    75,910

    75,910

    0

    73,490

    73,490

     

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    4,210

    4,210

     

    5,400

    5,400

     

     

           მივლინებები

    3,102

    3,102

     

    4,000

    4,000

     

    4,000

    4,000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    31,271

    31,271

     

    30,820

    30,820

     

    23,890

    23,890

     

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    3,126

    3,126

     

    4,500

    4,500

     

    3,000

    3,000

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    31,786

    31,786

     

    30,380

    30,380

     

    35,200

    35,200

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    7,304

    7,304

     

    2,000

    2,000

     

    2,000

    2,000

     

     

    სუბსიდიები

    74,035

    74,035

     

    0

    0

     

    0

    0

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    5,070

    5,070

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10,156

    10,156

    0

    9,100

    9,100

    0

    6,000

    6,000

    0

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,606,663

    1,519,663

    87,000

    1,485,906

    1,453,906

    32,000

    1,076,640

    1,076,640

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    128

    128

    0

    55

    55

    0

    59

    59

    0

     

    ხარჯები

    1,486,528

    1,486,528

    0

    1,420,206

    1,420,206

    0

    983,140

    983,140

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,245,196

    1,245,196

    0

    1,017,350

    1,017,350

    0

    690,300

    690,300

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    241,332

    241,332

    0

    284,780

    284,780

    0

    292,840

    292,840

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    1,383

    1,383

    0

    8,300

    8,300

    0

    33,000

    33,000

    0

     

           მივლინებები

    6,032

    6,032

    0

    8,650

    8,650

    0

    7,300

    7,300

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    90,579

    90,579

    0

    109,840

    109,840

    0

    96,500

    96,500

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    4,965

    4,965

    0

    7,500

    7,500

    0

    5,000

    5,000

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    60,994

    60,994

    0

    74,390

    74,390

    0

    71,440

    71,440

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    77,379

    77,379

    0

    76,100

    76,100

    0

    79,600

    79,600

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    118,076

    118,076

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    120,136

    33,136

    87,000

    65,700

    33,700

    32,000

    93,500

    93,500

    0

    01 02 01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    593,922

    506,922

    87,000

    620,410

    588,410

    32,000

    659,340

    659,340

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    24

    24

     

    26

    26

     

    26

    26

     

     

    ხარჯები

    497,046

    497,046

    0

    562,710

    562,710

    0

    575,440

    575,440

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    307,583

    307,583

     

    330,370

    330,370

     

    339,600

    339,600

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    189,463

    189,463

    0

    229,380

    229,380

    0

    235,840

    235,840

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    1,383

    1,383

     

    7,200

    7,200

     

    27,000

    27,000

     

     

           მივლინებები

    2,971

    2,971

     

    3,500

    3,500

     

    3,000

    3,000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    53,001

    53,001

     

    77,160

    77,160

     

    68,600

    68,600

     

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    4,965

    4,965

     

    7,500

    7,500

     

    5,000

    5,000

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    49,764

    49,764

     

    57,920

    57,920

     

    52,640

    52,640

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    77,379

    77,379

     

    76,100

    76,100

     

    79,600

    79,600

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    2,960

    2,960

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    96,876

    9,876

    87,000

    57,700

    25,700

    32,000

    83,900

    83,900

     

    01 02 02

    ეკონომიკური განვითარების სამსახური

    115,240

    115,240

    0

    113,960

    113,960

    0

    81,180

    81,180

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

     

    7

    7

     

    7

    7

     

     

    ხარჯები

    112,209

    112,209

    0

    112,760

    112,760

    0

    79,980

    79,980

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    99,269

    99,269

     

    100,940

    100,940

     

    72,000

    72,000

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    12,940

    12,940

    0

    11,820

    11,820

    0

    7,980

    7,980

    0

     

           მივლინებები

    506

    506

     

    1,300

    1,300

     

    500

    500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    9,216

    9,216

     

    6,260

    6,260

     

    3,720

    3,720

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    3,218

    3,218

     

    4,260

    4,260

     

    3,760

    3,760

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,031

    3,031

     

    1,200

    1,200

     

    1,200

    1,200

     

    01 02 03

    ზედამხედველობის სამსახური

    39,038

    39,038

    0

    37,465

    37,465

    0

    37,410

    37,410

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

     

    3

    3

     

    3

    3

     

     

    ხარჯები

    36,524

    36,524

    0

    35,465

    35,465

    0

    37,410

    37,410

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    34,140

    34,140

     

    32,125

    32,125

     

    31,350

    31,350

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,384

    2,384

    0

    3,340

    3,340

    0

    6,060

    6,060

    0

     

           მივლინებები

    273

    273

     

    500

    500

     

    300

    300

     

     

           ოფისის ხარჯები

    2,111

    2,111

     

    2,840

    2,840

     

    2,500

    2,500

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    3,260

    3,260

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,514

    2,514

     

    2,000

    2,000

     

    0

     

     

    01 02 04

    საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

    106,091

    106,091

    0

    112,741

    112,741

    0

    97,950

    97,950

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

     

    7

    7

     

    7

    7

     

     

    ხარჯები

    103,443

    103,443

    0

    110,341

    110,341

    0

    95,550

    95,550

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    90,135

    90,135

     

    91,805

    91,805

     

    75,750

    75,750

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    13,308

    13,308

    0

    17,620

    17,620

    0

    19,800

    19,800

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    1,100

    1,100

     

    6,000

    6,000

     

     

           მივლინებები

    300

    300

     

    1,200

    1,200

     

    1,000

    1,000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    8,604

    8,604

     

    8,760

    8,760

     

    8,540

    8,540

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    4,404

    4,404

     

    6,560

    6,560

     

    4,260

    4,260

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    916

    916

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,648

    2,648

     

    2,400

    2,400

     

    2,400

    2,400

     

    01 02 05

    განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    70,934

    70,934

    0

    76,250

    76,250

    0

    69,800

    69,800

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    6

    6

     

    6

    6

     

     

    ხარჯები

    70,934

    70,934

    0

    75,050

    75,050

    0

    68,600

    68,600

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    68,108

    68,108

     

    70,470

    70,470

     

    64,500

    64,500

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,826

    2,826

    0

    4,580

    4,580

    0

    4,100

    4,100

    0

     

           მივლინებები

    782

    782

     

    1,000

    1,000

     

    1,000

    1,000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    2,044

    2,044

     

    3,580

    3,580

     

    3,100

    3,100

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    1,200

    1,200

     

    1,200

    1,200

     

    01 02 06

    ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    51,059

    51,059

    0

    54,280

    54,280

    0

    48,220

    48,220

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    4

    4

     

    4

    4

     

    4

    4

     

     

    ხარჯები

    48,879

    48,879

    0

    53,080

    53,080

    0

    47,020

    47,020

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    42,674

    42,674

     

    46,000

    46,000

     

    40,200

    40,200

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    6,205

    6,205

    0

    7,080

    7,080

    0

    6,820

    6,820

    0

     

           მივლინებები

    243

    243

     

    500

    500

     

    500

    500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    2,354

    2,354

     

    2,820

    2,820

     

    2,560

    2,560

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    3,608

    3,608

     

    3,760

    3,760

     

    3,760

    3,760

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,180

    2,180

     

    1,200

    1,200

     

    1,200

    1,200

     

    01 02 07

    შიდა აუდიტის სამსახური

    28,243

    28,243

    0

    30,910

    30,910

    0

    26,640

    26,640

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    2

    2

     

    2

    2

     

    2

    2

     

     

    ხარჯები

    27,557

    27,557

    0

    30,910

    30,910

    0

    26,640

    26,640

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    25,698

    25,698

     

    27,570

    27,570

     

    23,400

    23,400

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1,859

    1,859

    0

    3,340

    3,340

    0

    3,240

    3,240

    0

     

           მივლინებები

    496

    496

     

    500

    500

     

    500

    500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    1,363

    1,363

     

    2,840

    2,840

     

    2,740

    2,740

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    687

    687

     

    0

    0

     

    0

    0

     

    01 02 08

    ტერიტორიული ორგანოები (10)

    602,139

    602,139

    0

    427,300

    427,300

    0

    0

    0

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    72

    72

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    ხარჯები

    589,939

    589,939

    0

    427,300

    427,300

    0

    0

    0

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    577,592

    577,592

     

    307,820

    307,820

     

    0

     

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    12,347

    12,347

    0

    5,280

    5,280

    0

    0

    0

    0

     

           მივლინებები

    461

    461

     

    0

     

     

    0

     

     

     

           ოფისის ხარჯები

    11,886

    11,886

     

    5,280

    5,280

     

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    114,200

    114,200

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12,200

    12,200

     

    0

     

     

    0

     

     

    01 02 09

    სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    0

    0

    0

    12,590

    12,590

    0

    56,100

    56,100

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

     

     

    4

    4

     

    4

    4

     

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    12,590

    12,590

    0

    52,500

    52,500

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

     

     

    10,250

    10,250

     

    43,500

    43,500

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    2,340

    2,340

    0

    9,000

    9,000

    0

     

           მივლინებები

    0

     

     

    150

    150

     

    500

    500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    0

     

     

    300

    300

     

    4,740

    4,740

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    1,890

    1,890

     

    3,760

    3,760

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

    0

     

    3,600

    3,600

     

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    60,000

    60,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    60,000

    60,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

     

    60,000

    60,000

     

    40,000

    40,000

     

    01 04

    მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

    0

    0

    0

    135,235

    135,235

    0

    33,855

    33,855

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    135,235

    135,235

    0

    33,855

    33,855

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    135,235

    135,235

     

    33,855

    33,855

     

    01 05

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

    6,296

    6,296

    0

    14,000

    14,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    6,296

    6,296

    0

    14,000

    14,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    6,296

    6,296

     

    14,000

    14,000

     

    0

     

     

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

    359,076

    359,076

    0

    590,355

    590,355

    0

    364,210

    364,210

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    32

    32

    0

    27

    27

    0

    4

    4

    0

     

    ხარჯები

    355,856

    355,856

    0

    384,155

    384,155

    0

    364,210

    364,210

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    305,909

    305,909

    0

    322,090

    322,090

    0

    67,250

    67,250

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    49,947

    49,947

    0

    51,120

    51,120

    0

    22,860

    22,860

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    988

    988

    0

    6,600

    6,600

    0

    0

    0

    0

     

           მივლინებები

    2,054

    2,054

    0

    4,000

    4,000

    0

    1,500

    1,500

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    10,619

    10,619

    0

    13,020

    13,020

    0

    6,090

    6,090

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    4,487

    4,487

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    23,863

    23,863

    0

    26,000

    26,000

    0

    14,270

    14,270

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    7,936

    7,936

    0

    1,500

    1,500

    0

    1,000

    1,000

    0

     

    სუბსიდიები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    274,100

    274,100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    3,445

    3,445

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    7,500

    7,500

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,220

    3,220

    0

    206,200

    206,200

    0

    0

    0

    0

    02 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    103,877

    103,877

    0

    111,270

    111,270

    0

    62,610

    62,610

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

     

    4

    4

     

    4

    4

     

     

    ხარჯები

    101,343

    101,343

    0

    110,070

    110,070

    0

    62,610

    62,610

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    84,032

    84,032

     

    81,925

    81,925

     

    39,750

    39,750

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    17,311

    17,311

    0

    24,700

    24,700

    0

    22,860

    22,860

    0

     

           მივლინებები

    1,845

    1,845

     

    3,000

    3,000

     

    1,500

    1,500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    3,343

    3,343

     

    5,890

    5,890

     

    6,090

    6,090

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    10,624

    10,624

     

    14,310

    14,310

     

    14,270

    14,270

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    1,499

    1,499

     

    1,500

    1,500

     

    1,000

    1,000

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    3,445

    3,445

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,534

    2,534

     

    1,200

    1,200

     

    0

    0

     

    02 02

    სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

    255,200

    255,200

    0

    479,085

    479,085

    0

    27,500

    27,500

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    23

     

    23

    23

     

    0

     

     

     

    ხარჯები

    254,513

    254,513

    0

    274,085

    274,085

    0

    27,500

    27,500

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    221,877

    221,877

     

    240,165

    240,165

     

    27,500

    27,500

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    32,636

    32,636

    0

    26,420

    26,420

    0

    0

    0

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    988

    988

     

    6,600

    6,600

     

    0

     

     

     

           მივლინებები

    209

    209

     

    1,000

    1,000

     

    0

    0

     

     

           ოფისის ხარჯები

    7,276

    7,276

     

    7,130

    7,130

     

    0

    0

     

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    4,487

    4,487

     

    0

     

     

    0

     

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    13,239

    13,239

     

    11,690

    11,690

     

    0

     

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    6,437

    6,437

     

    0

    0

     

    0

    0

     

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    7,500

    7,500

     

    0

    0

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    687

    687

     

    205,000

    205,000

     

    0

     

     

    02 03

    სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    274,100

    274,100

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    274,100

    274,100

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    0

     

     

    274,100

    274,100

     

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    1,313,375

    746,529

    566,846

    4,212,424

    3,657,526

    554,898

    1,250,340

    1,250,340

    0

     

    ხარჯები

    578,137

    578,137

    0

    1,444,421

    1,444,421

    0

    425,340

    425,340

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    193,590

    193,590

    0

    130,240

    130,240

    0

    50,000

    50,000

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    159,120

    159,120

    0

    130,240

    130,240

    0

    50,000

    50,000

    0

     

    სუბსიდიები

    119,249

    119,249

    0

    328,905

    328,905

    0

    312,000

    312,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    265,298

    265,298

    0

    985,276

    985,276

    0

    63,340

    63,340

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    735,238

    168,392

    566,846

    2,768,003

    2,213,105

    554,898

    825,000

    825,000

    0

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

    54,361

    54,361

    0

    94,355

    94,355

    0

    100,000

    100,000

    0

     

    ხარჯები

    9,356

    9,356

    0

    41,990

    41,990

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    6,928

    6,928

    0

    41,990

    41,990

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    45,005

    45,005

    0

    52,365

    52,365

    0

    100,000

    100,000

    0

    03 01 01

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100,000

    100,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    100,000

    100,000

     

    03 01 02

    დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია

    27,868

    27,868

    0

    37,660

    37,660

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27,868

    27,868

     

    37,660

    37,660

     

    0

     

     

    03 01 03

    დაბა ქედაში ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე მგზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია

    3,256

    3,256

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,256

    3,256

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 04

    ზვარის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის რემონტი

    799

    799

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    799

    799

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 05

    ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

    6,928

    6,928

    0

    14,990

    14,990

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    6,928

    6,928

    0

    14,990

    14,990

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    6,928

    6,928

     

    14,990

    14,990

     

    0

     

     

    03 01 06

    ცხმორისის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება

    4,204

    4,204

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,204

    4,204

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 07

    დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა (ხეების შეთეთრება)   

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    2,428

    2,428

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 08

    სოფელ კუჭულაში საცალფეხო ხიდის რემონტი

    3,399

    3,399

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,399

    3,399

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 09

    სოფელ ცხმორისში ჯირკველის უბანში საცალფეხო გზის მოაჯირის მოწყობა

    2,229

    2,229

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,229

    2,229

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 10

    სოფელ აგოთაში ველებურის უბნის გზის რეაბილიტაცია

    2,400

    2,400

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,400

    2,400

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 11

    სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება

    0

    0

    0

    2,205

    2,205

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2,205

    2,205

     

    0

     

     

    03 01 12

    მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მოსაცდელის აშენება

    0

    0

    0

    2,235

    2,235

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2,235

    2,235

     

    0

     

     

    03 01 13

    ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

    0

    0

    0

    1,965

    1,965

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    1,965

    1,965

     

    0

     

     

    03 01 14

    ოქტომბრის თემში კუჭულა-ოქტომბრის საცალფეხო ხიდის რემონტი

    850

    850

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    850

    850

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 15

    სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა

    0

    0

    0

    2,800

    2,800

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2,800

    2,800

     

    0

     

     

    03 01 16

    სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის მშენებლობა

    0

    0

    0

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2,500

    2,500

     

    0

     

     

    03 01 17

    დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    3,000

    3,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3,000

    3,000

     

    0

     

     

    03 01 18

    ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    27,000

    27,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    27,000

    27,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    27,000

    27,000

     

    0

     

     

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    541,890

    541,890

    0

    3,266,371

    3,266,371

    0

    887,000

    887,000

    0

     

    ხარჯები

    418,503

    418,503

    0

    1,105,631

    1,105,631

    0

    362,000

    362,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    191,162

    191,162

    0

    119,440

    119,440

    0

    50,000

    50,000

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    156,692

    156,692

    0

    119,440

    119,440

    0

    50,000

    50,000

    0

     

    სუბსიდიები

    119,249

    119,249

    0

    328,905

    328,905

    0

    312,000

    312,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    108,092

    108,092

    0

    657,286

    657,286

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    123,387

    123,387

    0

    2,160,740

    2,160,740

    0

    525,000

    525,000

    0

    03 02 01

    შპს ქედის კომუნალურისერვისი

    0

    0

    0

    263,750

    263,750

    0

    209,000

    209,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    210,750

    210,750

    0

    194,000

    194,000

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    210,750

    210,750

     

    194,000

    194,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    53,000

    53,000

     

    15,000

    15,000

     

    03 02 02

    გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    59,783

    59,783

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    53,468

    53,468

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    53,468

    53,468

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    18,998

    18,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,315

    6,315

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    03 02 02 01

    განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

    18,998

    18,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    18,998

    18,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    18,998

    18,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    18,998

    18,998

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 02 02

    ელექტროენერგიის ღირებულება

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    34,470

    34,470

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 02 03

    გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობების სამონტაჟო სამუშაოები

    6,315

    6,315

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,315

    6,315

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 03

    სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

    110,474

    110,474

    0

    4,191

    4,191

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    103,986

    103,986

    0

    2,800

    2,800

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    92,786

    92,786

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    92,786

    92,786

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    11,200

    11,200

    0

    2,800

    2,800

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,488

    6,488

    0

    1,391

    1,391

    0

    0

    0

    0

    03 02 03 01

    სანიტარული დასუფთავება

    75,310

    75,310

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    75,310

    75,310

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    75,310

    75,310

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    75,310

    75,310

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 03 02

    უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

    1,660

    1,660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1,660

    1,660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1,660

    1,660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    1,660

    1,660

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 03 03

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა

    22,304

    22,304

    0

    1,391

    1,391

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    15,816

    15,816

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    15,816

    15,816

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    15,816

    15,816

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,488

    6,488

     

    1,391

    1,391

     

    0

     

     

    03 02 03 04

    შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს  კაპიტალის ზრდა

    11,200

    11,200

    0

    2,800

    2,800

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    11,200

    11,200

    0

    2,800

    2,800

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    11,200

    11,200

     

    2,800

    2,800

     

    0

     

     

    03 02 04

    წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

    235,057

    235,057

    0

    927,141

    927,141

    0

    228,000

    228,000

    0

     

    ხარჯები

    209,641

    209,641

    0

    772,641

    772,641

    0

    118,000

    118,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    119,249

    119,249

    0

    118,155

    118,155

    0

    118,000

    118,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    87,892

    87,892

    0

    654,486

    654,486

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    25,416

    25,416

    0

    154,500

    154,500

    0

    110,000

    110,000

    0

    03 02 04 01

    შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი

    119,249

    119,249

    0

    118,155

    118,155

    0

    118,000

    118,000

    0

     

    ხარჯები

    119,249

    119,249

    0

    118,155

    118,155

    0

    118,000

    118,000

    0

     

    სუბსიდიები

    119,249

    119,249

     

    118,155

    118,155

     

    118,000

    118,000

     

    03 02 04 02

    აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    60,000

    60,000

     

    03 02 04 03

    დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები

    0

    0

    0

    108,000

    108,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    108,000

    108,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    108,000

    108,000

     

    0

     

     

    03 02 04 04

    მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია

    87,892

    87,892

    0

    620,526

    620,526

    0

    50,000

    50,000

    0

     

    ხარჯები

    87,892

    87,892

    0

    491,026

    491,026

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    87,892

    87,892

    0

    491,026

    491,026

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    129,500

    129,500

    0

    50,000

    50,000

    0

    03 02 04 04 01

    სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    50,000

    50,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    50,000

    50,000

     

    03 02 04 04 02

    დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო აუზის  მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება

    0

    0

    0

    129,500

    129,500

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    129,500

    129,500

     

    0

     

     

    03 02 04 04 03

    აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო აუზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნდუკა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა

    0

    0

    0

    350,000

    350,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    350,000

    350,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    350,000

    350,000

     

    0

     

     

    03 02 04 04 04

    შევაბურის, ზენდიოდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს  წყალსადენის რეაბილიტაცია

    80,656

    80,656

    0

    129,516

    129,516

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    80,656

    80,656

    0

    129,516

    129,516

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    80,656

    80,656

     

    129,516

    129,516

     

    0

     

     

    03 02 04 04 05

    სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

    2,019

    2,019

    0

    11,510

    11,510

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    2,019

    2,019

    0

    11,510

    11,510

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    2,019

    2,019

     

    11,510

    11,510

     

    0

     

     

    03 02 04 04 06

    სოფელ პირველი მაისის სასმელი წყლის სათაო აუზის მშენებლობა

    1,050

    1,050

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1,050

    1,050

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,050

    1,050

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 04 04 07

    სოფელ გოგინიძიებში წყალსადენის რეაბილიტაცია

    4,167

    4,167

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    4,167

    4,167

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4,167

    4,167

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 04 05

    სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

    25,416

    25,416

    0

    25,000

    25,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    25,416

    25,416

     

    25,000

    25,000

     

    0

     

     

    03 02 04 06

    `მერიახევის~ სარწყავი არხის სეზონური მოვლა-პატრონობა

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    2,500

    2,500

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 04  07

    სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    55,460

    55,460

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    55,460

    55,460

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    55,460

    55,460

     

    0

     

     

    03 02 05

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    100,591

    100,591

    0

    402,440

    402,440

    0

    400,000

    400,000

    0

     

    ხარჯები

    22,182

    22,182

    0

    9,440

    9,440

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    13,182

    13,182

    0

    9,440

    9,440

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    13,182

    13,182

    0

    9,440

    9,440

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    9,000

    9,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    78,409

    78,409

    0

    393,000

    393,000

    0

    400,000

    400,000

    0

    03 02 05 01

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი

    0

    0

    0

    9,440

    9,440

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    9,440

    9,440

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    9,440

    9,440

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

     

     

    9,440

    9,440

     

    0

     

     

    03 02 05 02

    მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა

    26,538

    26,538

    0

    4,300

    4,300

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    26,538

    26,538

    0

    4,300

    4,300

    0

    0

    0

    0

    03 02 05 02 01

    სახანძრო სამაშველო სამსახურის პირველი სართულის რემონტი

    26,538

    26,538

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    26,538

    26,538

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 02 02

    წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    4,300

    4,300

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    4,300

    4,300

     

    0

     

     

    03 02 05 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    74,053

    74,053

    0

    388,700

    388,700

    0

    400,000

    400,000

    0

     

    ხარჯები

    22,182

    22,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    9,000

    9,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    51,871

    51,871

    0

    388,700

    388,700

    0

    400,000

    400,000

    0

    03 02 05 03 01

    დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100,000

    100,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    100,000

    100,000

     

    03 02 05 03 02

    დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    13,182

    13,182

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03 03

    დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    17,338

    17,338

    0

    192,000

    192,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17,338

    17,338

     

    192,000

    192,000

     

    0

     

     

    03 02 05 03 04

    აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    6,365

    6,365

    0

    183,400

    183,400

    0

    300,000

    300,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,365

    6,365

     

    183,400

    183,400

     

    300,000

    300,000

     

    03 02 05 03 05

    აწჰესის დასახლებაში ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქანების მოხსნა გატანის სამუშაოები

    9,000

    9,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    9,000

    9,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    9,000

    9,000

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03 06

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინ მოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა

    3,696

    3,696

    0

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,696

    3,696

     

    1,500

    1,500

     

    0

     

     

    03 02 05 03 07

    დოლოგნის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    9,973

    9,973

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,973

    9,973

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03 08

    ეკნარას უბნისათვის ბავშვთა ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

    14,499

    14,499

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14,499

    14,499

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03 09

    ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    8,800

    8,800

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    8,800

    8,800

     

    0

     

     

    03 02 05 03 10

    მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    3,000

    3,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3,000

    3,000

     

    0

     

     

    03 02 06

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, გისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    29,226

    29,226

    0

    110,000

    110,000

    0

    50,000

    50,000

    0

     

    ხარჯები

    29,226

    29,226

    0

    110,000

    110,000

    0

    50,000

    50,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    29,226

    29,226

    0

    110,000

    110,000

    0

    50,000

    50,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    29,226

    29,226

    0

    110,000

    110,000

    0

    50,000

    50,000

    0

    03 02 06 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

    10,000

    10,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

    10,000

    10,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

    10,000

    10,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

     

     

    20,000

    20,000

     

    10,000

    10,000

     

    03 02 06 02

    პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

    29,226

    29,226

    0

    90,000

    90,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    ხარჯები

    29,226

    29,226

    0

    90,000

    90,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    29,226

    29,226

    0

    90,000

    90,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    29,226

    29,226

     

    90,000

    90,000

     

    40,000

    40,000

     

    03 02 07

    საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    6,759

    6,759

    0

    1,558,849

    1,558,849

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,759

    6,759

    0

    1,558,849

    1,558,849

    0

    0

    0

    0

    03 02 07 01

    დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა

    0

    0

    0

    1,145,949

    1,145,949

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    1,145,949

    1,145,949

     

    0

     

     

    03 02 07 02

    დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    405,100

    405,100

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    405,100

    405,100

     

    0

     

     

    03 02 07 03

    სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა

    0

    0

    0

    7,800

    7,800

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    7,800

    7,800

     

    0

     

     

    03 02 07 04

    დოლოგნის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის რემონტი

    366

    366

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    366

    366

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 07 05

    ბელტურის დასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რემონტი

    293

    293

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    293

    293

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 07 06

    დაბა ქედის საკანალიზაციო  სისტემის რეაბილიტაცია

    5,497

    5,497

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,497

    5,497

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 07 07

    პირველი მაისის თემის ცენტრში მოსაცდელის წინ სანიაღვრე არხის რემონტი

    603

    603

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    603

    603

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 03

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    566,846

    0

    566,846

    554,898

    0

    554,898

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    566,846

     

    566,846

    554,898

     

    554,898

    0

     

     

    03 04

    ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

    147,278

    147,278

    0

    145,000

    145,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    147,278

    147,278

    0

    145,000

    145,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    147,278

    147,278

    0

    145,000

    145,000

    0

    0

    0

    0

    03 04 01

    საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები

    147,278

    147,278

    0

    130,000

    130,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    147,278

    147,278

    0

    130,000

    130,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    147,278

    147,278

     

    130,000

    130,000

     

    0

     

     

    03 04 02

    ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის ფრეზისა და გუთნის სეძენა

    0

    0

    0

    15,000

    15,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    15,000

    15,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    15,000

    15,000

     

    0

     

     

    03 05

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    200,000

    200,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    200,000

    200,000

     

    03 06

    არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    3,000

    3,000

    0

    12,000

    12,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    3,000

    3,000

    0

    12,000

    12,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3,000

    3,000

     

    12,000

    12,000

     

    0

     

     

    03 07

    საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა 

    0

    0

    0

    10,800

    10,800

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    10,800

    10,800

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    10,800

    10,800

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

     

     

    10,800

    10,800

     

    0

     

     

    03 08

    საარჩევნო უბნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობა

    0

    0

    0

    4,000

    4,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,000

    4,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    4,000

    4,000

     

    0

     

     

    03 09

    სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

    0

    0

    0

    105,000

    105,000

    0

    63,340

    63,340

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    105,000

    105,000

    0

    63,340

    63,340

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    105,000

    105,000

     

    63,340

    63,340

     

    03 10

    სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    20,000

    20,000

     

    0

     

     

    04 00

    განათლება

    872,388

    860,388

    12,000

    1,667,065

    1,667,065

    0

    1,283,630

    1,283,630

    0

     

    ხარჯები

    800,747

    788,747

    12,000

    1,247,065

    1,247,065

    0

    928,630

    928,630

    0

     

    სუბსიდიები

    586,949

    574,949

    12,000

    699,345

    699,345

    0

    928,630

    928,630

    0

     

    სხვა ხარჯები

    213,798

    213,798

    0

    547,720

    547,720

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    71,641

    71,641

    0

    420,000

    420,000

    0

    355,000

    355,000

    0

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    750,120

    738,120

    12,000

    1,580,940

    1,580,940

    0

    1,270,630

    1,270,630

    0

     

    ხარჯები

    678,479

    666,479

    12,000

    1,160,940

    1,160,940

    0

    915,630

    915,630

    0

     

    სუბსიდიები

    565,097

    553,097

    12,000

    678,145

    678,145

    0

    915,630

    915,630

    0

     

    სხვა ხარჯები

    113,382

    113,382

    0

    482,795

    482,795

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    71,641

    71,641

    0

    420,000

    420,000

    0

    355,000

    355,000

    0

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

    576,425

    564,425

    12,000

    838,145

    838,145

    0

    920,630

    920,630

    0

     

    ხარჯები

    565,097

    553,097

    12,000

    678,145

    678,145

    0

    915,630

    915,630

    0

     

    სუბსიდიები

    565,097

    553,097

    12,000

    678,145

    678,145

     

    915,630

    915,630

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11,328

    11,328

     

    160,000

    160,000

     

    5,000

    5,000

     

    04 01 02

    ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    173,695

    173,695

    0

    742,795

    742,795

    0

    350,000

    350,000

    0

     

    ხარჯები

    113,382

    113,382

    0

    482,795

    482,795

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    113,382

    113,382

    0

    482,795

    482,795

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60,313

    60,313

    0

    260,000

    260,000

    0

    350,000

    350,000

    0

    04 01 02 01

    მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    250,000

    250,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    250,000

    250,000

     

    04 01 02 02

    დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100,000

    100,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    100,000

    100,000

     

    04 01 02 03

    დაბა ქედაში ბაგა ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    260,000

    260,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    260,000

    260,000

     

    0

     

     

    04 01 02 04

    დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

    0

    0

    0

    120,000

    120,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    120,000

    120,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    120,000

    120,000

     

    0

     

     

    04 01 02 05

    ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    170,000

    170,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    170,000

    170,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    170,000

    170,000

     

    0

     

     

    04 01 02 06

    ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა

    26,230

    26,230

    0

    54,770

    54,770

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    26,230

    26,230

    0

    54,770

    54,770

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    26,230

    26,230

     

    54,770

    54,770

     

    0

     

     

    04 01 02 07

    სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა

    38,876

    38,876

    0

    138,025

    138,025

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    38,876

    38,876

    0

    138,025

    138,025

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    38,876

    38,876

     

    138,025

    138,025

     

    0

     

     

    04 01 02 08

    წონიარისის თემში ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა, უკანა კედლის ონდოლონით დაფარვა და კონდინციონერის შეძენა

    7,269

    7,269

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    7,269

    7,269

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7,269

    7,269

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 09

    ბაგა-ბაღების გაერთიანების ოფისის რემონტი

    25,108

    25,108

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    25,108

    25,108

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    25,108

    25,108

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 10

    დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

    8,949

    8,949

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    8,949

    8,949

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    8,949

    8,949

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 11

    სოფელ ცხმორისის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

    6,950

    6,950

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    6,950

    6,950

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    6,950

    6,950

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 12

    პირველმაისის ბაგა-ბაღის მშენებლობა

    60,313

    60,313

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60,313

    60,313

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

    122,268

    122,268

    0

    86,125

    86,125

    0

    13,000

    13,000

    0

     

    ხარჯები

    122,268

    122,268

    0

    86,125

    86,125

    0

    13,000

    13,000

    0

     

    სუბსიდიები

    21,852

    21,852

    0

    21,200

    21,200

    0

    13,000

    13,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    100,416

    100,416

    0

    64,925

    64,925

    0

    0

    0

    0

    04 02 01

     სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

    21,852

    21,852

    0

    21,200

    21,200

    0

    13,000

    13,000

    0

     

    ხარჯები

    21,852

    21,852

    0

    21,200

    21,200

    0

    13,000

    13,000

    0

     

    სუბსიდიები

    21,852

    21,852

    0

    21,200

    21,200

    0

    13,000

    13,000

    0

    04 02 01 01

    გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

    17,809

    17,809

    0

    17,000

    17,000

    0

    13,000

    13,000

    0

     

    ხარჯები

    17,809

    17,809

    0

    17,000

    17,000

    0

    13,000

    13,000

    0

     

    სუბსიდიები

    17,809

    17,809

     

    17,000

    17,000

     

    13,000

    13,000

     

    04 02 01 02

    კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

    4,043

    4,043

    0

    4,200

    4,200

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    4,043

    4,043

    0

    4,200

    4,200

    0

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    4,043

    4,043

     

    4,200

    4,200

     

    0

    0

     

    04 02 02

     სკოლების მშენებლობა რემონტი

    100,416

    100,416

    0

    64,925

    64,925

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    100,416

    100,416

    0

    64,925

    64,925

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    100,416

    100,416

    0

    64,925

    64,925

    0

    0

    0

    0

    04 02 02 01

    სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება

    0

    0

    0

    28,650

    28,650

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    28,650

    28,650

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    28,650

    28,650

     

    0

     

     

    04 02 02 02

    ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    5,000

    5,000

     

    0

     

     

    04 02 02 03

    კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    13,479

    13,479

    0

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    13,479

    13,479

    0

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    13,479

    13,479

     

    1,500

    1,500

     

    0

     

     

    04 02 02 04

    სიხალიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი

    28,099

    28,099

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    28,099

    28,099

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    28,099

    28,099

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 02 05

    გუნდაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    11,876

    11,876

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    11,876

    11,876

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    11,876

    11,876

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 02 06

    სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

    28,394

    28,394

    0

    24,775

    24,775

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    28,394

    28,394

    0

    24,775

    24,775

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    28,394

    28,394

     

    24,775

    24,775

     

    0

     

     

    04 02 02 07

    პირველი მაისის სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა

    5,425

    5,425

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    5,425

    5,425

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    5,425

    5,425

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 02 08

    აგოთა-მეძიბნის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    4,446

    4,446

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    4,446

    4,446

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4,446

    4,446

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 02 09

    სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწობა

    5,706

    5,706

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    5,706

    5,706

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    5,706

    5,706

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 02 10

    გარეტყის დაწყებითი სკოლის რემონტის დასრულება

    2,991

    2,991

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    2,991

    2,991

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    2,991

    2,991

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 02 11

    აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    5,000

    5,000

     

    0

     

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1,186,095

    1,186,095

    0

    1,364,430

    1,364,430

    0

    1,304,945

    1,304,945

    0

     

    ხარჯები

    1,145,273

    1,145,273

    0

    1,353,930

    1,353,930

    0

    1,039,945

    1,039,945

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    119,501

    119,501

    0

    133,000

    133,000

    0

    125,000

    125,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    119,501

    119,501

    0

    133,000

    133,000

    0

    125,000

    125,000

    0

     

    სუბსიდიები

    965,990

    965,990

    0

    1,135,150

    1,135,150

    0

    914,945

    914,945

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59,782

    59,782

    0

    85,780

    85,780

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40,822

    40,822

    0

    10,500

    10,500

    0

    265,000

    265,000

    0

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    455,638

    455,638

    0

    604,900

    604,900

    0

    497,250

    497,250

    0

     

    ხარჯები

    438,782

    438,782

    0

    598,900

    598,900

    0

    434,250

    434,250

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

    70,000

    70,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

    70,000

    70,000

    0

     

    სუბსიდიები

    382,628

    382,628

    0

    543,900

    543,900

    0

    364,250

    364,250

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16,856

    16,856

    0

    6,000

    6,000

    0

    63,000

    63,000

    0

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

    146,895

    146,895

    0

    133,200

    133,200

    0

    117,250

    117,250

    0

     

    ხარჯები

    133,326

    133,326

    0

    127,200

    127,200

    0

    114,250

    114,250

    0

     

    სუბსიდიები

    133,326

    133,326

     

    127,200

    127,200

     

    114,250

    114,250

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,569

    13,569

     

    6,000

    6,000

     

    3,000

    3,000

     

    05 01 02

    სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

    70,000

    70,000

    0

     

    ხარჯები

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

    70,000

    70,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

    70,000

    70,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    56,154

    56,154

     

    55,000

    55,000

     

    70,000

    70,000

     

    05 01 03

    საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    249,302

    249,302

    0

    382,700

    382,700

    0

    210,000

    210,000

    0

     

    ხარჯები

    249,302

    249,302

    0

    382,700

    382,700

    0

    210,000

    210,000

    0

     

    სუბსიდიები

    249,302

    249,302

     

    382,700

    382,700

     

    210,000

    210,000

     

    05 01 04

    სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    0

    0

    0

    34,000

    34,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    34,000

    34,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    34,000

    34,000

     

    40,000

    40,000

     

    05 01 05

    ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    60,000

    60,000

     

    05 01 06

     სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

    3,287

    3,287

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,287

    3,287

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    05 01 06 01

    აკავრეთისა და ეკნარის უბნებში მინი სპორტული მოედნების განათების სისტემების აღდგენა

    1,350

    1,350

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,350

    1,350

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 06 02

    სოფელ დოლოგნის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    1,937

    1,937

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,937

    1,937

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    717,210

    717,210

    0

    739,530

    739,530

    0

    807,695

    807,695

    0

     

    ხარჯები

    693,244

    693,244

    0

    735,030

    735,030

    0

    605,695

    605,695

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

    55,000

    55,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

    55,000

    55,000

    0

     

    სუბსიდიები

    583,362

    583,362

    0

    591,250

    591,250

    0

    550,695

    550,695

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59,782

    59,782

    0

    85,780

    85,780

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23,966

    23,966

    0

    4,500

    4,500

    0

    202,000

    202,000

    0

    05 02 01

    ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    419,085

    419,085

    0

    413,150

    413,150

    0

    387,250

    387,250

    0

     

    ხარჯები

    404,007

    404,007

    0

    413,150

    413,150

    0

    385,250

    385,250

    0

     

    სუბსიდიები

    404,007

    404,007

     

    413,150

    413,150

     

    385,250

    385,250

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15,078

    15,078

     

    0

    0

     

    2,000

    2,000

     

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

    127,635

    127,635

    0

    126,400

    126,400

    0

    115,605

    115,605

    0

     

    ხარჯები

    126,135

    126,135

    0

    125,400

    125,400

    0

    115,605

    115,605

    0

     

    სუბსიდიები

    126,135

    126,135

     

    125,400

    125,400

     

    115,605

    115,605

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,500

    1,500

     

    1,000

    1,000

     

    0

     

     

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

    60,608

    60,608

    0

    56,200

    56,200

    0

    49,840

    49,840

    0

     

    ხარჯები

    53,220

    53,220

    0

    52,700

    52,700

    0

    49,840

    49,840

    0

     

    სუბსიდიები

    53,220

    53,220

     

    52,700

    52,700

     

    49,840

    49,840

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7,388

    7,388

     

    3,500

    3,500

     

    0

     

     

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

    55,000

    55,000

    0

     

    ხარჯები

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

    55,000

    55,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

    55,000

    55,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    50,100

    50,100

     

    58,000

    58,000

     

    55,000

    55,000

     

    05 02 05

    კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    59,782

    59,782

    0

    85,780

    85,780

    0

    200,000

    200,000

    0

     

    ხარჯები

    59,782

    59,782

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59,782

    59,782

    0

    85,780

    85,780

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    200,000

    200,000

    0

    05 02 05 01

    ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    200,000

    200,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    200,000

    200,000

     

    05 02 05 02

    ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    85,780

    85,780

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    85,780

    85,780

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    85,780

    85,780

     

    0

     

     

    05 02 05 03

    სახელოვნებო სკოლისა და ბიბლიოთეკის რემონტი

    59,782

    59,782

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    59,782

    59,782

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59,782

    59,782

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 03

    ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

    13,247

    13,247

    0

    20,000

    20,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    13,247

    13,247

    0

    20,000

    20,000

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    13,247

    13,247

    0

    20,000

    20,000

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    13,247

    13,247

     

    20,000

    20,000

     

    0

     

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    218,379

    218,379

    0

    160,150

    160,150

    0

    239,000

    239,000

    0

     

    ხარჯები

    218,379

    218,379

    0

    160,150

    160,150

    0

    239,000

    239,000

    0

     

    სუბსიდიები

    14,974

    14,974

    0

    22,110

    22,110

    0

    89,420

    89,420

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    201,905

    201,905

    0

    119,460

    119,460

    0

    149,580

    149,580

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

    0

    0

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    26,663

    26,663

    0

    68,690

    68,690

    0

    114,530

    114,530

    0

     

    ხარჯები

    26,663

    26,663

    0

    68,690

    68,690

    0

    114,530

    114,530

    0

     

    სუბსიდიები

    14,974

    14,974

    0

    22,110

    22,110

    0

    89,420

    89,420

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10,189

    10,189

    0

    28,000

    28,000

    0

    25,110

    25,110

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

    0

    0

    0

    06 01 01

    ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    9,989

    9,989

    0

    28,000

    28,000

    0

    25,110

    25,110

    0

     

    ხარჯები

    9,989

    9,989

    0

    28,000

    28,000

    0

    25,110

    25,110

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9,989

    9,989

     

    28,000

    28,000

     

    25,110

    25,110

     

    06 01 02

     ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა

    14,974

    14,974

    0

    22,110

    22,110

    0

    89,420

    89,420

    0

     

    ხარჯები

    14,974

    14,974

    0

    22,110

    22,110

    0

    89,420

    89,420

    0

     

    სუბსიდიები

    14,974

    14,974

     

    22,110

    22,110

     

    89,420

    89,420

     

    06 01 03

    უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

    200

    200

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    200

    200

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    200

    200

     

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 04

    თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

    0

    0

    0

    06 01 04 01

    წონიარისის სასოფლო ამბულატორიის რემონტი

    0

    0

    0

    3,880

    3,880

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    3,880

    3,880

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    3,880

    3,880

     

    0

     

     

    06 01 04 02

    დაბა ქედაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსება

    0

    0

    0

    4,700

    4,700

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,700

    4,700

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    4,700

    4,700

     

    0

     

     

    06 01 04 03

    ზვარის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

    0

    0

    0

    4,250

    4,250

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,250

    4,250

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    4,250

    4,250

     

    0

     

     

    06 01 04 04

    პირველი მაისის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

    0

    0

    0

    4,250

    4,250

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,250

    4,250

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    4,250

    4,250

     

    0

     

     

    06 01 04 05

    ჭინკაძეების სამედიცინო პუნქტის იატაკის შეცვლა

    0

    0

    0

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    1,500

    1,500

     

    0

     

     

    06 01 04 06

    სირაბიძეების სამედიცინო პუნქტისთვის ინვენტარის შეძენა

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,500

    1,500

     

    0

     

     

    0

     

     

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    191,716

    191,716

    0

    91,460

    91,460

    0

    124,470

    124,470

    0

     

    ხარჯები

    191,716

    191,716

    0

    91,460

    91,460

    0

    124,470

    124,470

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    191,716

    191,716

    0

    91,460

    91,460

    0

    124,470

    124,470

    0

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    18,936

    18,936

    0

    28,470

    28,470

    0

    28,420

    28,420

    0

     

    ხარჯები

    18,936

    18,936

    0

    28,470

    28,470

    0

    28,420

    28,420

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    18,936

    18,936

     

    28,470

    28,470

     

    28,420

    28,420

     

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    2,510

    2,510

    0

    2,350

    2,350

    0

    3,350

    3,350

    0

     

    ხარჯები

    2,510

    2,510

    0

    2,350

    2,350

    0

    3,350

    3,350

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2,510

    2,510

     

    2,350

    2,350

     

    3,350

    3,350

     

    06 02 03

    ყოველი ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

    29,400

    29,400

    0

    22,100

    22,100

    0

    42,100

    42,100

    0

     

    ხარჯები

    29,400

    29,400

    0

    22,100

    22,100

    0

    42,100

    42,100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    29,400

    29,400

     

    22,100

    22,100

     

    42,100

    42,100

     

    06 02 04

    ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    17,000

    17,000

    0

    16,000

    16,000

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    ხარჯები

    17,000

    17,000

    0

    16,000

    16,000

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    17,000

    17,000

     

    16,000

    16,000

     

    20,000

    20,000

     

    06 02 05

    უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    7,500

    7,500

    0

    16,500

    16,500

    0

    17,500

    17,500

    0

     

    ხარჯები

    7,500

    7,500

    0

    16,500

    16,500

    0

    17,500

    17,500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7,500

    7,500

     

    16,500

    16,500

     

    17,500

    17,500

     

    06 02 06

    ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    39,000

    39,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    39,000

    39,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    39,000

    39,000

     

    0

    0

     

    0

    0

     

    06 02 07

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა

    4,922

    4,922

    0

    6,040

    6,040

    0

    13,100

    13,100

    0

     

    ხარჯები

    4,922

    4,922

    0

    6,040

    6,040

    0

    13,100

    13,100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4,922

    4,922

     

    6,040

    6,040

     

    13,100

    13,100

     

    06 02 08

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    72,448

    72,448

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    72,448

    72,448

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    72,448

    72,448

     

    0

     

     

    0

     

     

     



    ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

    საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1🔗

    დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის შესაბამისად.

    მუხლი 2🔗

    ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილება (ვებგვერდი, 27/12/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016119)

    მუხლი 3🔗

    დადგენილება ამოქმედდეს 2015  წლის 1 იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე

    დანართი

    ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

    თავი I

    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
    დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის შესაბამისად.
    დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 6,526,049 5,860,203 665,846 9,523,703 8,936,805 586,898 5,857,955 5,857,955

    0

    გადასახადები 166,495 166,495

    0

    210,000 210,000

    0

    250,000 250,000

    0

    გრანტები 6,076,034 5,410,188 665,846 8,875,903 8,289,005 586,898 5,194,855 5,194,855

    0

    სხვა შემოსავლები 283,520 283,520

    0

    437,800 437,800

    0

    413,100 413,100

    0

    ხარჯები 5,099,277 5,087,277 12,000 6,790,242 6,790,242

    0

    4,557,810 4,557,810

    0

    შრომის ანაზღაურება 1,908,542 1,908,542

    0

    1,829,540 1,829,540

    0

    1,187,750 1,187,750

    0

    საქონელი და მომსახურება 680,959 680,959

    0

    675,050 675,050

    0

    564,190 564,190

    0

    პროცენტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სუბსიდიები 1,761,197 1,749,197 12,000 2,185,510 2,185,510

    0

    2,519,095 2,519,095

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 201,905 201,905

    0

    246,051 246,051

    0

    149,580 149,580

    0

    სხვა ხარჯები 546,674 546,674

    0

    1,854,091 1,854,091

    0

    137,195 137,195

    0

    საოპერაციო სალდო 1,426,772 772,926 653,846 2,733,461 2,146,563 586,898 1,300,145 1,300,145

    0

    არაფინანსური აქტივების ცვლილება 974,173 320,327 653,846 3,404,503 2,817,605 586,898 1,534,500 1,534,500

    0

    ზრდა 981,213 327,367 653,846 3,479,503 2,892,605 586,898 1,544,500 1,544,500

    0

    კლება 7,040 7,040

    0

    75,000 75,000

    0

    10,000 10,000

    0

    მთლიანი სალდო 452,600 452,600

    0

    -671,042 -671,042

    0

    -234,355 -234,355

    0

    ფინანსური აქტივების ცვლილება 452,600 452,600

    0

    -671,042 -671,042

    0

    -234,355 -234,355

    0

    ზრდა 452,600 452,600

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ვალუტა და დეპოზიტები 452,600 452,600

    0

    0

    კლება

    0

    0

    0

    671,042 671,042

    0

    234,355 234,355

    0

    ვალუტა და დეპოზიტები

    0

    0

    671,042 671,042

    0

    234,355 234,355

    0

    ვალდებულებების ცვლილება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ზრდა

    0

    0

    0

    კლება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საშინაო

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ბალანსი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
    დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 6,533,089 5,867,243 665,846 9,598,703 9,011,805 586,898 5,867,955 5,867,955

    0

    შემოსავლები 6,526,049 5,860,203 665,846 9,523,703 8,936,805 586,898 5,857,955 5,857,955

    0

    არაფინანსური აქტივების კლება 7,040 7,040

    0

    75,000 75,000

    0

    10,000 10,000

    0

    ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

    0

    0

    0

    ვალდებულებების ზრდა

    0

    0

    0

    გადასახდელები 6,080,489 5,414,643 665,846 10,269,745 9,682,847 586,898 6,102,310 6,102,310

    0

    ხარჯები 5,099,277 5,087,277 12,000 6,790,242 6,790,242

    0

    4,557,810 4,557,810

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 981,213 327,367 653,846 3,479,503 2,892,605 586,898 1,544,500 1,544,500

    0

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ნაშთის ცვლილება 452,600 452,600

    0

    -671,042 -671,042

    0

    -234,355 -234,355

    0

    მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 857 955 ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 6,526,049 5,860,203 665,846 9,523,703 8,936,805 586,898 5,857,955 5,857,955

    0

    გადასახადები 166,495 166,495

    0

    210,000 210,000

    0

    250,000 250,000

    0

    გრანტები 6,076,034 5,410,188 665,846 8,875,903 8,289,005 586,898 5,194,855 5,194,855

    0

    სხვა შემოსავლები 283,520 283,520

    0

    437,800 437,800

    0

    413,100 413,100

    0

    ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 250 000 ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი გადასახადები 166,495 210,000 250,000 ქონების გადასახადი 166,495 210,000 250,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 152,920 181,000 222,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    -66

    300

    3,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1,636

    700

    0

    არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 12,005 28,000 25,000 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 611 000 ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 6,076,034 5,410,188 665,846 8,875,903 8,289,005 586,898 5,161,000 5,161,000

    0

    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

    0

    0

    0

    135,235 135,235

    0

    0

    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2,586,748 2,586,748

    0

    4,559,270 4,559,270

    0

    1,500,000 1,500,000

    0

    სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3,489,286 2,823,440 665,846 4,181,398 3,594,500 586,898 3,661,000 3,661,000

    0

    ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2,823,440 2,823,440

    0

    3,594,500 3,594,500

    0

    3,661,000 3,661,000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,823,440 2,823,440

    0

    3,594,500 3,594,500

    0

    3,661,000 3,661,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 665,846

    0

    665,846 586,898

    0

    586,898

    0

    0

    0

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 566,846 566,846 554,898 554,898

    0

    მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 99,000

    0

    99,000 32,000

    0

    32,000

    0

    გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 413 100 ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 283,520 437,800 413,100 შემოსავლები საკუთრებიდან 162,500 207,100 272,100 პროცენტები 39,110 117,000 120,000 დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 39,110 117,000 120,000 რენტა 123,390 90,100 152,100 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     123,390 90,000 150,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

    0

    100

    2,100 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 38,813 35,700 41,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 25,916 24,200 26,000 სანებართვო მოსაკრებელი

    830

    1,200 1,000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

    830

    1,200 1,000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

    0

    0

    0

    ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 25,086 23,000 25,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 12,897 11,500 15,000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 12,897 11,500 15,000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 47,376 60,000 50,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 34,831 135,000 50,000 მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 557810 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
    დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 5,099,277 5,087,277 12,000 6,790,242 6,790,242

    0

    4,557,810 4,557,810

    0

    შრომის ანაზღაურება 1,908,542 1,908,542

    0

    1,829,540 1,829,540

    0

    1,187,750 1,187,750

    0

    საქონელი და მომსახურება 680,959 680,959

    0

    675,050 675,050

    0

    564,190 564,190

    0

    პროცენტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სუბსიდიები 1,761,197 1,749,197 12,000 2,185,510 2,185,510

    0

    2,519,095 2,519,095

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 201,905 201,905

    0

    246,051 246,051

    0

    149,580 149,580

    0

    სხვა ხარჯები 546,674 546,674

    0

    1,854,091 1,854,091

    0

    137,195 137,195

    0

    მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 534 500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

    ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 544 500ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

    დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 130,292 43,292 87,000 74,800 42,800 32,000 99,500 99,500

    0

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3,220 3,220

    0

    206,200 206,200

    0

    0

    0

    0

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 735,238 168,392 566,846 2,768,003 2,213,105 554,898 825,000 825,000

    0

    განათლება 71,641 71,641

    0

    420,000 420,000

    0

    355,000 355,000

    0

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 40,822 40,822

    0

    10,500 10,500

    0

    265,000 265,000

    0

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სულ ჯამი 981,213 327,367 653,846 3,479,503 2,892,605 586,898 1,544,500 1,544,500

    0

    ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

    დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 7,040 75,000 10,000 ძირითადი აქტივები 5,558 65,000 10,000 არაწარმოებული აქტივები 1,482 10,000

    0

    მიწა 1,482 10,000

    0

    მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
    განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 102 310 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
    ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    701

    საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,854,906 1,767,906 87,000 1,984,776 1,952,776 32,000 1,367,475 1,367,475

    0

    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები 1,848,611 1,761,611 87,000 1,831,541 1,799,541 32,000 1,333,620 1,333,620

    0

    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,714,277 1,627,277 87,000 1,627,890 1,595,890 32,000 1,169,030 1,169,030

    0

    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 134,334 134,334

    0

    203,651 203,651

    0

    164,590 164,590

    0

    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 6,296 6,296

    0

    153,235 153,235

    0

    33,855 33,855

    702

    თავდაცვა 103,876 103,876

    0

    111,270 111,270

    0

    62,610 62,610

    0

    7021 სამოქალაქო თავდაცვა 103,876 103,876

    0

    111,270 111,270

    0

    62,610 62,610

    0

    703

    საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 255,201 255,201

    0

    479,085 479,085

    0

    301,600 301,600

    0

    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    274,100 274,100

    0

    7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 255,201 255,201

    0

    479,085 479,085

    0

    27,500 27,500

    0

    704

    ეკონომიკური საქმიანობა 169,601 169,601

    0

    235,905 235,905

    0

    237,280 237,280

    0

    7045 ტრანსპორტი 54,361 54,361

    0

    109,355 109,355

    0

    100,000 100,000

    0

    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 54,361 54,361

    0

    109,355 109,355

    0

    100,000 100,000

    0

    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 115,240 115,240

    0

    126,550 126,550

    0

    137,280 137,280

    0

    705

    გარემოსდაცვა 104,372 104,372

    0

    1,560,240 1,560,240

    0

    0

    0

    0

    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 75,309 75,309

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 6,758 6,758 1,558,849 1,558,849

    0

    0

    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 22,304 22,304

    0

    1,391 1,391

    0

    0

    0

    0

    706

    საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 1,193,677 626,831 566,846 2,576,294 2,021,396 554,898 1,187,750 1,187,750

    0

    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 234,686 234,686

    0

    532,440 532,440

    0

    400,000 400,000

    0

    7063 წყალმომარაგება 235,057 235,057

    0

    927,141 927,141

    0

    228,000 228,000

    0

    7064 გარე განათება 59,783 59,783

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 664,152 97,306 566,846 1,116,713 561,815 554,898 559,750 559,750

    0

    707

    ჯანმრთელობის დაცვა 77,722 77,722

    0

    122,970 122,970

    0

    162,750 162,750

    0

    7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 77,722 77,722 122,970 122,970 162,750 162,750

    708

    დასვენება,კულტურა და რელიგია 982,499 982,499

    0

    1,181,080 1,181,080

    0

    1,141,890 1,141,890

    0

    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 308,744 308,744

    0

    471,700 471,700

    0

    380,000 380,000

    0

    7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 529,792 529,792

    0

    527,350 527,350

    0

    492,090 492,090

    0

    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 13,247 13,247

    0

    20,000 20,000

    0

    0

    0

    0

    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 130,716 130,716

    0

    162,030 162,030

    0

    269,800 269,800

    0

    709

    განათლება 1,146,918 1,134,918 12,000 1,926,665 1,926,665

    0

    1,516,485 1,516,485

    0

    7091 სკოლამდელი აღზრდა 576,425 564,425 12,000 838,145 838,145

    0

    920,630 920,630

    0

    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 570,493 570,493

    0

    1,088,520 1,088,520

    0

    595,855 595,855

    0

    710

    სოციალური დაცვა 191,716 191,716

    0

    91,460 91,460

    0

    124,470 124,470

    0

    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 18,936 18,936

    0

    28,470 28,470

    0

    28,420 28,420

    0

    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 172,780 172,780

    0

    62,990 62,990

    0

    96,050 96,050

    0

    სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 6,080,489 5,414,643 665,846 10,269,745 9,682,847 586,898 6,102,310 6,102,310

    0

    მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -156 050 ლარის ოდენობით

    მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -234 355ლარის ოდენობით.
    ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -234 355 ლარის ოდენობით.

    მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება0ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

    მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
    სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 13. პრემიები
    2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

    2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II

    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

    1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკებისკეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

    2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

    მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდიტი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა.

    2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას

    2.2.1 შპს ქედის კომუნალურისერვისი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

    დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 615 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი25 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაშიდა თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

    მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,

    მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი 70 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა.

    2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04)

    მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს განხორციელდება აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელის გამრიცხველიანობა, აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყილს სისტემების მშენებლობა.

    2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05 )

    პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება რუსთაველის პარკს, რომელიც წარმოადგენს დაბის მოსახლეობისათვის ერთადერთ დასასვენებელ ადგილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა.

    2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

    მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

    3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

    3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

    სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

    3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

    მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, ხოლო 2015 წლის 1 იანვრიდან ექსპლუატაციასი შევა და დაფინანსდება დამატებით 6 საბავშვო ბაღი   სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 800-ზე მეტი აღსაზრდელი.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველახარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

    3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა(პროგრამული კოდი 04 01 02)

    ბაგა ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015  წელს დაგეგმილია ნამლისევის ბაგა ბაღის მსენებლობა და  ვაიო-დოლოგანის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა სადაც დამატებით 70 აღსაზრდელზე მეტს მიეცემა სკოლამდელ განათლების  მიღების საშუალება.

    3.2 ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი (პროგრამული კოდი 04 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ზესოფლის სკოლის მოსწავლეების  ტრანსპორტირება.   რაც აღნიშნულ სოფელში სკოლის სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

    4. კულტურის ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

    4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

    სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

    4.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი)სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

    4.1.2 სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    2015 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 950 ამდე მონაწილე 50 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისზიებებსი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით.აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

    4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 050103)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება

    4.1.4 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 050104)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სარაგბო  კულბ ,,ფირალების“  მხარდაჭერა.კერძოდ მორაგბეთახელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება

    4.1.5 ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონიტი (პროგრამული კოდი 050105)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქედის საჭიდაო დარბაზის იატაკის სეცვლა და მიმდინარე რემონტი.

    4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

    4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტუფის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა(პროგრამული კოდი 05 02 02)

    ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 140 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

    4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს.

    4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

    4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზვარის კულტურის სახლსი მშენებლობა და ინვენტარითაღჭურვა.

    5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

    მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

    5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

    ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

    ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.

    5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02)

    მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

    5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)

    მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

    მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  365 დღის) განმავლობაში.

    5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)

    ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

    ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, 21-ე მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

    5.2.3 ყოველი  ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ პირველ შვილზე 300 ლარით მეორე შვილზე 400 ლარით, მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას,  საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.

    5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

    5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 05)

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

    5.2.6 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  7 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 16. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ლარებში პროგ რამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 6,080,489 5,414,643 665,846 10,269,745 9,682,847 586,898 6,102,310 6,102,310

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    181

    181

    0

    102

    102

    0

    83

    83

    0

    ხარჯები 5,099,277 5,087,277 12,000 6,790,242 6,790,242

    0

    4,557,810 4,557,810

    0

    შრომის ანაზღაურება 1,908,542 1,908,542

    0

    1,829,540 1,829,540

    0

    1,187,750 1,187,750

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 680,959 680,959

    0

    675,050 675,050

    0

    564,190 564,190

    0

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,371 2,371

    0

    19,110 19,110

    0

    38,400 38,400

    0

           მივლინებები 11,188 11,188

    0

    16,650 16,650

    0

    12,800 12,800

    0

           ოფისის ხარჯები 166,939 166,939

    0

    153,680 153,680

    0

    126,480 126,480

    0

           წარმომადგენლობითი ხარჯი 8,091 8,091

    0

    12,000 12,000

    0

    8,000 8,000

    0

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4,487 4,487

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 116,643 116,643

    0

    130,770 130,770

    0

    120,910 120,910

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 371,240 371,240

    0

    342,840 342,840

    0

    257,600 257,600

    0

    სუბსიდიები 1,761,197 1,749,197 12,000 2,185,510 2,185,510

    0

    2,519,095 2,519,095

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 201,905 201,905

    0

    246,051 246,051

    0

    149,580 149,580

    0

    სხვა ხარჯები 546,674 546,674

    0

    1,854,091 1,854,091

    0

    137,195 137,195

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 981,213 327,367 653,846 3,479,503 2,892,605 586,898 1,544,500 1,544,500

    0

    01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,131,176 2,044,176 87,000 2,275,321 2,243,321 32,000 1,660,185 1,660,185

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    149

    149

    0

    75

    75

    0

    79

    79

    0

    ხარჯები 2,000,885 2,000,885

    0

    2,200,521 2,200,521

    0

    1,560,685 1,560,685

    0

    შრომის ანაზღაურება 1,602,633 1,602,633

    0

    1,507,450 1,507,450

    0

    1,120,500 1,120,500

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 317,921 317,921

    0

    360,690 360,690

    0

    366,330 366,330

    0

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,383 1,383

    0

    12,510 12,510

    0

    38,400 38,400

    0

           მივლინებები 9,134 9,134

    0

    12,650 12,650

    0

    11,300 11,300

    0

           ოფისის ხარჯები 121,850 121,850

    0

    140,660 140,660

    0

    120,390 120,390

    0

           წარმომადგენლობითი ხარჯი 8,091 8,091

    0

    12,000 12,000

    0

    8,000 8,000

    0

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 92,780 92,780

    0

    104,770 104,770

    0

    106,640 106,640

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 84,683 84,683

    0

    78,100 78,100

    0

    81,600 81,600

    0

    სუბსიდიები 74,035 74,035

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    123,146 123,146

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 6,296 6,296

    0

    209,235 209,235

    0

    73,855 73,855

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 130,292 43,292 87,000 74,800 42,800 32,000 99,500 99,500

    0

    01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 518,217 518,217

    0

    580,180 580,180

    0

    509,690 509,690

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    21

    21

    0

    20

    20

    0

    20

    20

    ხარჯები 508,061 508,061

    0

    571,080 571,080

    0

    503,690 503,690 შრომის ანაზღაურება 357,437 357,437

    0

    490,100 490,100

    0

    430,200 430,200 საქონელი და მომსახურეობა 76,589 76,589

    0

    75,910 75,910

    0

    73,490 73,490        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

    4,210 4,210 5,400 5,400        მივლინებები 3,102 3,102 4,000 4,000 4,000 4,000        ოფისის ხარჯები 31,271 31,271 30,820 30,820 23,890 23,890        წარმომადგენლობითი ხარჯი 3,126 3,126 4,500 4,500 3,000 3,000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 31,786 31,786 30,380 30,380 35,200 35,200        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 7,304 7,304 2,000 2,000 2,000 2,000 სუბსიდიები 74,035 74,035

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    5,070 5,070

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,156 10,156

    0

    9,100 9,100

    0

    6,000 6,000

    0

    01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,606,663 1,519,663 87,000 1,485,906 1,453,906 32,000 1,076,640 1,076,640

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    128

    128

    0

    55

    55

    0

    59

    59

    0

    ხარჯები 1,486,528 1,486,528

    0

    1,420,206 1,420,206

    0

    983,140 983,140

    0

    შრომის ანაზღაურება 1,245,196 1,245,196

    0

    1,017,350 1,017,350

    0

    690,300 690,300

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 241,332 241,332

    0

    284,780 284,780

    0

    292,840 292,840

    0

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,383 1,383

    0

    8,300 8,300

    0

    33,000 33,000

    0

           მივლინებები 6,032 6,032

    0

    8,650 8,650

    0

    7,300 7,300

    0

           ოფისის ხარჯები 90,579 90,579

    0

    109,840 109,840

    0

    96,500 96,500

    0

           წარმომადგენლობითი ხარჯი 4,965 4,965

    0

    7,500 7,500

    0

    5,000 5,000

    0

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 60,994 60,994

    0

    74,390 74,390

    0

    71,440 71,440

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 77,379 77,379

    0

    76,100 76,100

    0

    79,600 79,600

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    118,076 118,076

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,136 33,136 87,000 65,700 33,700 32,000 93,500 93,500

    0

    01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 593,922 506,922 87,000 620,410 588,410 32,000 659,340 659,340

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    24

    24

    26

    26

    26

    26

    ხარჯები 497,046 497,046

    0

    562,710 562,710

    0

    575,440 575,440

    0

    შრომის ანაზღაურება 307,583 307,583 330,370 330,370 339,600 339,600 საქონელი და მომსახურეობა 189,463 189,463

    0

    229,380 229,380

    0

    235,840 235,840

    0

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,383 1,383 7,200 7,200 27,000 27,000        მივლინებები 2,971 2,971 3,500 3,500 3,000 3,000        ოფისის ხარჯები 53,001 53,001 77,160 77,160 68,600 68,600        წარმომადგენლობითი ხარჯი 4,965 4,965 7,500 7,500 5,000 5,000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 49,764 49,764 57,920 57,920 52,640 52,640        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 77,379 77,379 76,100 76,100 79,600 79,600 სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    2,960 2,960

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 96,876 9,876 87,000 57,700 25,700 32,000 83,900 83,900 01 02 02 ეკონომიკური განვითარების სამსახური 115,240 115,240

    0

    113,960 113,960

    0

    81,180 81,180

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

    7

    7

    7

    7

    ხარჯები 112,209 112,209

    0

    112,760 112,760

    0

    79,980 79,980

    0

    შრომის ანაზღაურება 99,269 99,269 100,940 100,940 72,000 72,000 საქონელი და მომსახურეობა 12,940 12,940

    0

    11,820 11,820

    0

    7,980 7,980

    0

           მივლინებები

    506

    506

    1,300 1,300

    500

    500

           ოფისის ხარჯები 9,216 9,216 6,260 6,260 3,720 3,720        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,218 3,218 4,260 4,260 3,760 3,760 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,031 3,031 1,200 1,200 1,200 1,200 01 02 03 ზედამხედველობის სამსახური 39,038 39,038

    0

    37,465 37,465

    0

    37,410 37,410

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    ხარჯები 36,524 36,524

    0

    35,465 35,465

    0

    37,410 37,410

    0

    შრომის ანაზღაურება 34,140 34,140 32,125 32,125 31,350 31,350 საქონელი და მომსახურეობა 2,384 2,384

    0

    3,340 3,340

    0

    6,060 6,060

    0

           მივლინებები

    273

    273

    500

    500

    300

    300

           ოფისის ხარჯები 2,111 2,111 2,840 2,840 2,500 2,500        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    0

    0

    3,260 3,260 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,514 2,514 2,000 2,000

    0

    01 02 04 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 106,091 106,091

    0

    112,741 112,741

    0

    97,950 97,950

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    7

    7

    7

    7

    ხარჯები 103,443 103,443

    0

    110,341 110,341

    0

    95,550 95,550

    0

    შრომის ანაზღაურება 90,135 90,135 91,805 91,805 75,750 75,750 საქონელი და მომსახურეობა 13,308 13,308

    0

    17,620 17,620

    0

    19,800 19,800

    0

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

    1,100 1,100 6,000 6,000        მივლინებები

    300

    300

    1,200 1,200 1,000 1,000        ოფისის ხარჯები 8,604 8,604 8,760 8,760 8,540 8,540        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,404 4,404 6,560 6,560 4,260 4,260 სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    916

    916

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,648 2,648 2,400 2,400 2,400 2,400 01 02 05 განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 70,934 70,934

    0

    76,250 76,250

    0

    69,800 69,800

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    ხარჯები 70,934 70,934

    0

    75,050 75,050

    0

    68,600 68,600

    0

    შრომის ანაზღაურება 68,108 68,108 70,470 70,470 64,500 64,500 საქონელი და მომსახურეობა 2,826 2,826

    0

    4,580 4,580

    0

    4,100 4,100

    0

           მივლინებები

    782

    782

    1,000 1,000 1,000 1,000        ოფისის ხარჯები 2,044 2,044 3,580 3,580 3,100 3,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1,200 1,200 1,200 1,200 01 02 06 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 51,059 51,059

    0

    54,280 54,280

    0

    48,220 48,220

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    ხარჯები 48,879 48,879

    0

    53,080 53,080

    0

    47,020 47,020

    0

    შრომის ანაზღაურება 42,674 42,674 46,000 46,000 40,200 40,200 საქონელი და მომსახურეობა 6,205 6,205

    0

    7,080 7,080

    0

    6,820 6,820

    0

           მივლინებები

    243

    243

    500

    500

    500

    500

           ოფისის ხარჯები 2,354 2,354 2,820 2,820 2,560 2,560        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,608 3,608 3,760 3,760 3,760 3,760 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,180 2,180 1,200 1,200 1,200 1,200 01 02 07 შიდა აუდიტის სამსახური 28,243 28,243

    0

    30,910 30,910

    0

    26,640 26,640

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    ხარჯები 27,557 27,557

    0

    30,910 30,910

    0

    26,640 26,640

    0

    შრომის ანაზღაურება 25,698 25,698 27,570 27,570 23,400 23,400 საქონელი და მომსახურეობა 1,859 1,859

    0

    3,340 3,340

    0

    3,240 3,240

    0

           მივლინებები

    496

    496

    500

    500

    500

    500

           ოფისის ხარჯები 1,363 1,363 2,840 2,840 2,740 2,740 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    687

    687

    0

    0

    0

    0

    01 02 08 ტერიტორიული ორგანოები (10) 602,139 602,139

    0

    427,300 427,300

    0

    0

    0

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    72

    72

    0

    0

    ხარჯები 589,939 589,939

    0

    427,300 427,300

    0

    0

    0

    0

    შრომის ანაზღაურება 577,592 577,592 307,820 307,820

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 12,347 12,347

    0

    5,280 5,280

    0

    0

    0

    0

           მივლინებები

    461

    461

    0

    0

           ოფისის ხარჯები 11,886 11,886 5,280 5,280

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    114,200 114,200

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,200 12,200

    0

    0

    01 02 09 სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    0

    0

    0

    12,590 12,590

    0

    56,100 56,100

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    4

    4

    4

    4

    ხარჯები

    0

    0

    0

    12,590 12,590

    0

    52,500 52,500

    0

    შრომის ანაზღაურება

    0

    10,250 10,250 43,500 43,500 საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    2,340 2,340

    0

    9,000 9,000

    0

           მივლინებები

    0

    150

    150

    500

    500

           ოფისის ხარჯები

    0

    300

    300

    4,740 4,740        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    0

    1,890 1,890 3,760 3,760 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    3,600 3,600 01 03 სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    60,000 60,000

    0

    40,000 40,000

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    60,000 60,000

    0

    40,000 40,000

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    60,000 60,000 40,000 40,000 01 04 მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

    0

    0

    0

    135,235 135,235

    0

    33,855 33,855

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    135,235 135,235

    0

    33,855 33,855

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    135,235 135,235 33,855 33,855 01 05 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 6,296 6,296

    0

    14,000 14,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 6,296 6,296

    0

    14,000 14,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 6,296 6,296 14,000 14,000

    0

    02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 359,076 359,076

    0

    590,355 590,355

    0

    364,210 364,210

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    32

    32

    0

    27

    27

    0

    4

    4

    0

    ხარჯები 355,856 355,856

    0

    384,155 384,155

    0

    364,210 364,210

    0

    შრომის ანაზღაურება 305,909 305,909

    0

    322,090 322,090

    0

    67,250 67,250

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 49,947 49,947

    0

    51,120 51,120

    0

    22,860 22,860

    0

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    988

    988

    0

    6,600 6,600

    0

    0

    0

    0

           მივლინებები 2,054 2,054

    0

    4,000 4,000

    0

    1,500 1,500

    0

           ოფისის ხარჯები 10,619 10,619

    0

    13,020 13,020

    0

    6,090 6,090

    0

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4,487 4,487

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23,863 23,863

    0

    26,000 26,000

    0

    14,270 14,270

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 7,936 7,936

    0

    1,500 1,500

    0

    1,000 1,000

    0

    სუბსიდიები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    274,100 274,100

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    3,445 3,445

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    7,500 7,500

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,220 3,220

    0

    206,200 206,200

    0

    0

    0

    0

    02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 103,877 103,877

    0

    111,270 111,270

    0

    62,610 62,610

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

    4

    4

    4

    4

    ხარჯები 101,343 101,343

    0

    110,070 110,070

    0

    62,610 62,610

    0

    შრომის ანაზღაურება 84,032 84,032 81,925 81,925 39,750 39,750 საქონელი და მომსახურეობა 17,311 17,311

    0

    24,700 24,700

    0

    22,860 22,860

    0

           მივლინებები 1,845 1,845 3,000 3,000 1,500 1,500        ოფისის ხარჯები 3,343 3,343 5,890 5,890 6,090 6,090        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10,624 10,624 14,310 14,310 14,270 14,270        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 1,499 1,499 1,500 1,500 1,000 1,000 სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    3,445 3,445

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,534 2,534 1,200 1,200

    0

    0

    02 02 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 255,200 255,200

    0

    479,085 479,085

    0

    27,500 27,500

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    23

    23

    23

    0

    ხარჯები 254,513 254,513

    0

    274,085 274,085

    0

    27,500 27,500

    0

    შრომის ანაზღაურება 221,877 221,877 240,165 240,165 27,500 27,500 საქონელი და მომსახურეობა 32,636 32,636

    0

    26,420 26,420

    0

    0

    0

    0

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    988

    988

    6,600 6,600

    0

           მივლინებები

    209

    209

    1,000 1,000

    0

    0

           ოფისის ხარჯები 7,276 7,276 7,130 7,130

    0

    0

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4,487 4,487

    0

    0

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 13,239 13,239 11,690 11,690

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 6,437 6,437

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    7,500 7,500

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    687

    687

    205,000 205,000

    0

    02 03 სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    274,100 274,100

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    274,100 274,100

    0

    სუბსიდიები

    0

    0

    274,100 274,100 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,313,375 746,529 566,846 4,212,424 3,657,526 554,898 1,250,340 1,250,340

    0

    ხარჯები 578,137 578,137

    0

    1,444,421 1,444,421

    0

    425,340 425,340

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 193,590 193,590

    0

    130,240 130,240

    0

    50,000 50,000

    0

           ოფისის ხარჯები 34,470 34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 159,120 159,120

    0

    130,240 130,240

    0

    50,000 50,000

    0

    სუბსიდიები 119,249 119,249

    0

    328,905 328,905

    0

    312,000 312,000

    0

    სხვა ხარჯები 265,298 265,298

    0

    985,276 985,276

    0

    63,340 63,340

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 735,238 168,392 566,846 2,768,003 2,213,105 554,898 825,000 825,000

    0

    03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 54,361 54,361

    0

    94,355 94,355

    0

    100,000 100,000

    0

    ხარჯები 9,356 9,356

    0

    41,990 41,990

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 2,428 2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2,428 2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 6,928 6,928

    0

    41,990 41,990

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,005 45,005

    0

    52,365 52,365

    0

    100,000 100,000

    0

    03 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100,000 100,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    100,000 100,000 03 01 02 დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია 27,868 27,868

    0

    37,660 37,660

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,868 27,868 37,660 37,660

    0

    03 01 03 დაბა ქედაში ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე მგზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია 3,256 3,256

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,256 3,256

    0

    0

    03 01 04 ზვარის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის რემონტი

    799

    799

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    799

    799

    0

    0

    03 01 05 ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები 6,928 6,928

    0

    14,990 14,990

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 6,928 6,928

    0

    14,990 14,990

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 6,928 6,928 14,990 14,990

    0

    03 01 06 ცხმორისის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება 4,204 4,204

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,204 4,204

    0

    0

    03 01 07 დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა (ხეების შეთეთრება)    2,428 2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 2,428 2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 2,428 2,428

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2,428 2,428

    0

    0

    03 01 08 სოფელ კუჭულაში საცალფეხო ხიდის რემონტი 3,399 3,399

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,399 3,399

    0

    0

    03 01 09 სოფელ ცხმორისში ჯირკველის უბანში საცალფეხო გზის მოაჯირის მოწყობა 2,229 2,229

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,229 2,229

    0

    0

    03 01 10 სოფელ აგოთაში ველებურის უბნის გზის რეაბილიტაცია 2,400 2,400

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,400 2,400

    0

    0

    03 01 11 სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება

    0

    0

    0

    2,205 2,205

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2,205 2,205

    0

    03 01 12 მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მოსაცდელის აშენება

    0

    0

    0

    2,235 2,235

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2,235 2,235

    0

    03 01 13 ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

    0

    0

    0

    1,965 1,965

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1,965 1,965

    0

    03 01 14 ოქტომბრის თემში კუჭულა-ოქტომბრის საცალფეხო ხიდის რემონტი

    850

    850

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    850

    850

    0

    0

    03 01 15 სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა

    0

    0

    0

    2,800 2,800

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2,800 2,800

    0

    03 01 16 სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის მშენებლობა

    0

    0

    0

    2,500 2,500

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2,500 2,500

    0

    03 01 17 დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    3,000 3,000

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3,000 3,000

    0

    03 01 18 ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    27,000 27,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    27,000 27,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    27,000 27,000

    0

    03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 541,890 541,890

    0

    3,266,371 3,266,371

    0

    887,000 887,000

    0

    ხარჯები 418,503 418,503

    0

    1,105,631 1,105,631

    0

    362,000 362,000

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 191,162 191,162

    0

    119,440 119,440

    0

    50,000 50,000

    0

           ოფისის ხარჯები 34,470 34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 156,692 156,692

    0

    119,440 119,440

    0

    50,000 50,000

    0

    სუბსიდიები 119,249 119,249

    0

    328,905 328,905

    0

    312,000 312,000

    0

    სხვა ხარჯები 108,092 108,092

    0

    657,286 657,286

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 123,387 123,387

    0

    2,160,740 2,160,740

    0

    525,000 525,000

    0

    03 02 01 შპს ქედის კომუნალურისერვისი

    0

    0

    0

    263,750 263,750

    0

    209,000 209,000

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    210,750 210,750

    0

    194,000 194,000

    0

    სუბსიდიები

    0

    210,750 210,750 194,000 194,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    53,000 53,000 15,000 15,000 03 02 02 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 59,783 59,783

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 53,468 53,468

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 53,468 53,468

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           ოფისის ხარჯები 34,470 34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18,998 18,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,315 6,315

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    03 02 02 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 18,998 18,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 18,998 18,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 18,998 18,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18,998 18,998

    0

    0

    03 02 02 02 ელექტროენერგიის ღირებულება 34,470 34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 34,470 34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 34,470 34,470

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           ოფისის ხარჯები 34,470 34,470

    0

    0

    03 02 02 03 გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობების სამონტაჟო სამუშაოები 6,315 6,315

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,315 6,315

    0

    0

    03 02 03 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 110,474 110,474

    0

    4,191 4,191

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 103,986 103,986

    0

    2,800 2,800

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 92,786 92,786

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 92,786 92,786

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 11,200 11,200

    0

    2,800 2,800

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,488 6,488

    0

    1,391 1,391

    0

    0

    0

    0

    03 02 03 01 სანიტარული დასუფთავება 75,310 75,310

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 75,310 75,310

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 75,310 75,310

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 75,310 75,310

    0

    0

    03 02 03 02 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები 1,660 1,660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 1,660 1,660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 1,660 1,660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 1,660 1,660

    0

    0

    03 02 03 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა 22,304 22,304

    0

    1,391 1,391

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 15,816 15,816

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 15,816 15,816

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 15,816 15,816

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,488 6,488 1,391 1,391

    0

    03 02 03 04 შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს  კაპიტალის ზრდა 11,200 11,200

    0

    2,800 2,800

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 11,200 11,200

    0

    2,800 2,800

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 11,200 11,200 2,800 2,800

    0

    03 02 04 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 235,057 235,057

    0

    927,141 927,141

    0

    228,000 228,000

    0

    ხარჯები 209,641 209,641

    0

    772,641 772,641

    0

    118,000 118,000

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 2,500 2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2,500 2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სუბსიდიები 119,249 119,249

    0

    118,155 118,155

    0

    118,000 118,000

    0

    სხვა ხარჯები 87,892 87,892

    0

    654,486 654,486

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,416 25,416

    0

    154,500 154,500

    0

    110,000 110,000

    0

    03 02 04 01 შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი 119,249 119,249

    0

    118,155 118,155

    0

    118,000 118,000

    0

    ხარჯები 119,249 119,249

    0

    118,155 118,155

    0

    118,000 118,000

    0

    სუბსიდიები 119,249 119,249 118,155 118,155 118,000 118,000 03 02 04 02 აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60,000 60,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    60,000 60,000 03 02 04 03 დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები

    0

    0

    0

    108,000 108,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    108,000 108,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    108,000 108,000

    0

    03 02 04 04 მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია 87,892 87,892

    0

    620,526 620,526

    0

    50,000 50,000

    0

    ხარჯები 87,892 87,892

    0

    491,026 491,026

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 87,892 87,892

    0

    491,026 491,026

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    129,500 129,500

    0

    50,000 50,000

    0

    03 02 04 04 01 სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    50,000 50,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    50,000 50,000 03 02 04 04 02 დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო აუზის  მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება

    0

    0

    0

    129,500 129,500

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    129,500 129,500

    0

    03 02 04 04 03 აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო აუზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნდუკა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა

    0

    0

    0

    350,000 350,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    350,000 350,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    350,000 350,000

    0

    03 02 04 04 04 შევაბურის, ზენდიოდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს  წყალსადენის რეაბილიტაცია 80,656 80,656

    0

    129,516 129,516

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 80,656 80,656

    0

    129,516 129,516

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 80,656 80,656 129,516 129,516

    0

    03 02 04 04 05 სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა 2,019 2,019

    0

    11,510 11,510

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 2,019 2,019

    0

    11,510 11,510

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 2,019 2,019 11,510 11,510

    0

    03 02 04 04 06 სოფელ პირველი მაისის სასმელი წყლის სათაო აუზის მშენებლობა 1,050 1,050

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 1,050 1,050

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 1,050 1,050

    0

    0

    03 02 04 04 07 სოფელ გოგინიძიებში წყალსადენის რეაბილიტაცია 4,167 4,167

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 4,167 4,167

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 4,167 4,167

    0

    0

    03 02 04 05 სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 25,416 25,416

    0

    25,000 25,000

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,416 25,416 25,000 25,000

    0

    03 02 04 06

    `მერიახევის~ სარწყავი არხის სეზონური მოვლა-პატრონობა

    2,500 2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 2,500 2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 2,500 2,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2,500 2,500

    0

    0

    03 02 04  07 სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    55,460 55,460

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    55,460 55,460

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    55,460 55,460

    0

    03 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 100,591 100,591

    0

    402,440 402,440

    0

    400,000 400,000

    0

    ხარჯები 22,182 22,182

    0

    9,440 9,440

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 13,182 13,182

    0

    9,440 9,440

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 13,182 13,182

    0

    9,440 9,440

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 9,000 9,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,409 78,409

    0

    393,000 393,000

    0

    400,000 400,000

    0

    03 02 05 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი

    0

    0

    0

    9,440 9,440

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    9,440 9,440

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    9,440 9,440

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

    9,440 9,440

    0

    03 02 05 02 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა 26,538 26,538

    0

    4,300 4,300

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,538 26,538

    0

    4,300 4,300

    0

    0

    0

    0

    03 02 05 02 01 სახანძრო სამაშველო სამსახურის პირველი სართულის რემონტი 26,538 26,538

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,538 26,538

    0

    0

    03 02 05 02 02 წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    4,300 4,300

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    4,300 4,300

    0

    03 02 05 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 74,053 74,053

    0

    388,700 388,700

    0

    400,000 400,000

    0

    ხარჯები 22,182 22,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 13,182 13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 13,182 13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 9,000 9,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,871 51,871

    0

    388,700 388,700

    0

    400,000 400,000

    0

    03 02 05 03 01 დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100,000 100,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    100,000 100,000 03 02 05 03 02 დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 13,182 13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 13,182 13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 13,182 13,182

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 13,182 13,182

    0

    0

    03 02 05 03 03 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 17,338 17,338

    0

    192,000 192,000

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,338 17,338 192,000 192,000

    0

    03 02 05 03 04 აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა 6,365 6,365

    0

    183,400 183,400

    0

    300,000 300,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,365 6,365 183,400 183,400 300,000 300,000 03 02 05 03 05 აწჰესის დასახლებაში ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქანების მოხსნა გატანის სამუშაოები 9,000 9,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 9,000 9,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 9,000 9,000

    0

    0

    03 02 05 03 06 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინ მოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა 3,696 3,696

    0

    1,500 1,500

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,696 3,696 1,500 1,500

    0

    03 02 05 03 07 დოლოგნის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა 9,973 9,973

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,973 9,973

    0

    0

    03 02 05 03 08 ეკნარას უბნისათვის ბავშვთა ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი 14,499 14,499

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,499 14,499

    0

    0

    03 02 05 03 09 ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    8,800 8,800

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    8,800 8,800

    0

    03 02 05 03 10 მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    3,000 3,000

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3,000 3,000

    0

    03 02 06 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, გისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 29,226 29,226

    0

    110,000 110,000

    0

    50,000 50,000

    0

    ხარჯები 29,226 29,226

    0

    110,000 110,000

    0

    50,000 50,000

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 29,226 29,226

    0

    110,000 110,000

    0

    50,000 50,000

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 29,226 29,226

    0

    110,000 110,000

    0

    50,000 50,000

    0

    03 02 06 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    0

    0

    0

    20,000 20,000

    0

    10,000 10,000

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    20,000 20,000

    0

    10,000 10,000

    0

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    20,000 20,000

    0

    10,000 10,000

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

    20,000 20,000 10,000 10,000 03 02 06 02 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 29,226 29,226

    0

    90,000 90,000

    0

    40,000 40,000

    0

    ხარჯები 29,226 29,226

    0

    90,000 90,000

    0

    40,000 40,000

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 29,226 29,226

    0

    90,000 90,000

    0

    40,000 40,000

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 29,226 29,226 90,000 90,000 40,000 40,000 03 02 07 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 6,759 6,759

    0

    1,558,849 1,558,849

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,759 6,759

    0

    1,558,849 1,558,849

    0

    0

    0

    0

    03 02 07 01 დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა

    0

    0

    0

    1,145,949 1,145,949

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1,145,949 1,145,949

    0

    03 02 07 02 დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    405,100 405,100

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    405,100 405,100

    0

    03 02 07 03 სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა

    0

    0

    0

    7,800 7,800

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    7,800 7,800

    0

    03 02 07 04 დოლოგნის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის რემონტი

    366

    366

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    366

    366

    0

    0

    03 02 07 05 ბელტურის დასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რემონტი

    293

    293

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    293

    293

    0

    0

    03 02 07 06 დაბა ქედის საკანალიზაციო  სისტემის რეაბილიტაცია 5,497 5,497

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,497 5,497

    0

    0

    03 02 07 07 პირველი მაისის თემის ცენტრში მოსაცდელის წინ სანიაღვრე არხის რემონტი

    603

    603

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    603

    603

    0

    0

    03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 566,846

    0

    566,846 554,898

    0

    554,898

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 566,846 566,846 554,898 554,898

    0

    03 04 ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა 147,278 147,278

    0

    145,000 145,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 147,278 147,278

    0

    145,000 145,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 147,278 147,278

    0

    145,000 145,000

    0

    0

    0

    0

    03 04 01 საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები 147,278 147,278

    0

    130,000 130,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 147,278 147,278

    0

    130,000 130,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 147,278 147,278 130,000 130,000

    0

    03 04 02

    ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის ფრეზისა და გუთნის სეძენა

    0

    0

    0

    15,000 15,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    15,000 15,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    15,000 15,000

    0

    03 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    200,000 200,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    200,000 200,000 03 06 არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 3,000 3,000

    0

    12,000 12,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 3,000 3,000

    0

    12,000 12,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 3,000 3,000 12,000 12,000

    0

    03 07 საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა 

    0

    0

    0

    10,800 10,800

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    10,800 10,800

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    10,800 10,800

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

    10,800 10,800

    0

    03 08 საარჩევნო უბნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობა

    0

    0

    0

    4,000 4,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,000 4,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    4,000 4,000

    0

    03 09 სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

    0

    0

    0

    105,000 105,000

    0

    63,340 63,340

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    105,000 105,000

    0

    63,340 63,340

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    105,000 105,000 63,340 63,340 03 10 სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება

    0

    0

    0

    20,000 20,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    20,000 20,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    20,000 20,000

    0

    04 00 განათლება 872,388 860,388 12,000 1,667,065 1,667,065

    0

    1,283,630 1,283,630

    0

    ხარჯები 800,747 788,747 12,000 1,247,065 1,247,065

    0

    928,630 928,630

    0

    სუბსიდიები 586,949 574,949 12,000 699,345 699,345

    0

    928,630 928,630

    0

    სხვა ხარჯები 213,798 213,798

    0

    547,720 547,720

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,641 71,641

    0

    420,000 420,000

    0

    355,000 355,000

    0

    04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 750,120 738,120 12,000 1,580,940 1,580,940

    0

    1,270,630 1,270,630

    0

    ხარჯები 678,479 666,479 12,000 1,160,940 1,160,940

    0

    915,630 915,630

    0

    სუბსიდიები 565,097 553,097 12,000 678,145 678,145

    0

    915,630 915,630

    0

    სხვა ხარჯები 113,382 113,382

    0

    482,795 482,795

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,641 71,641

    0

    420,000 420,000

    0

    355,000 355,000

    0

    04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება 576,425 564,425 12,000 838,145 838,145

    0

    920,630 920,630

    0

    ხარჯები 565,097 553,097 12,000 678,145 678,145

    0

    915,630 915,630

    0

    სუბსიდიები 565,097 553,097 12,000 678,145 678,145 915,630 915,630 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,328 11,328 160,000 160,000 5,000 5,000 04 01 02 ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 173,695 173,695

    0

    742,795 742,795

    0

    350,000 350,000

    0

    ხარჯები 113,382 113,382

    0

    482,795 482,795

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 113,382 113,382

    0

    482,795 482,795

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,313 60,313

    0

    260,000 260,000

    0

    350,000 350,000

    0

    04 01 02 01 მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    250,000 250,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    250,000 250,000 04 01 02 02 დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100,000 100,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    100,000 100,000 04 01 02 03 დაბა ქედაში ბაგა ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    260,000 260,000

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    260,000 260,000

    0

    04 01 02 04 დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

    0

    0

    0

    120,000 120,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    120,000 120,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    120,000 120,000

    0

    04 01 02 05 ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    170,000 170,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    170,000 170,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    170,000 170,000

    0

    04 01 02 06 ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა 26,230 26,230

    0

    54,770 54,770

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 26,230 26,230

    0

    54,770 54,770

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 26,230 26,230 54,770 54,770

    0

    04 01 02 07 სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა 38,876 38,876

    0

    138,025 138,025

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 38,876 38,876

    0

    138,025 138,025

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 38,876 38,876 138,025 138,025

    0

    04 01 02 08 წონიარისის თემში ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა, უკანა კედლის ონდოლონით დაფარვა და კონდინციონერის შეძენა 7,269 7,269

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 7,269 7,269

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 7,269 7,269

    0

    0

    04 01 02 09 ბაგა-ბაღების გაერთიანების ოფისის რემონტი 25,108 25,108

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 25,108 25,108

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 25,108 25,108

    0

    0

    04 01 02 10 დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 8,949 8,949

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 8,949 8,949

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 8,949 8,949

    0

    0

    04 01 02 11 სოფელ ცხმორისის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი 6,950 6,950

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 6,950 6,950

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 6,950 6,950

    0

    0

    04 01 02 12 პირველმაისის ბაგა-ბაღის მშენებლობა 60,313 60,313

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,313 60,313

    0

    0

    04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 122,268 122,268

    0

    86,125 86,125

    0

    13,000 13,000

    0

    ხარჯები 122,268 122,268

    0

    86,125 86,125

    0

    13,000 13,000

    0

    სუბსიდიები 21,852 21,852

    0

    21,200 21,200

    0

    13,000 13,000

    0

    სხვა ხარჯები 100,416 100,416

    0

    64,925 64,925

    0

    0

    0

    0

    04 02 01  სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა 21,852 21,852

    0

    21,200 21,200

    0

    13,000 13,000

    0

    ხარჯები 21,852 21,852

    0

    21,200 21,200

    0

    13,000 13,000

    0

    სუბსიდიები 21,852 21,852

    0

    21,200 21,200

    0

    13,000 13,000

    0

    04 02 01 01 გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა 17,809 17,809

    0

    17,000 17,000

    0

    13,000 13,000

    0

    ხარჯები 17,809 17,809

    0

    17,000 17,000

    0

    13,000 13,000

    0

    სუბსიდიები 17,809 17,809 17,000 17,000 13,000 13,000 04 02 01 02 კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა 4,043 4,043

    0

    4,200 4,200

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 4,043 4,043

    0

    4,200 4,200

    0

    0

    0

    0

    სუბსიდიები 4,043 4,043 4,200 4,200

    0

    0

    04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 100,416 100,416

    0

    64,925 64,925

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 100,416 100,416

    0

    64,925 64,925

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 100,416 100,416

    0

    64,925 64,925

    0

    0

    0

    0

    04 02 02 01 სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება

    0

    0

    0

    28,650 28,650

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    28,650 28,650

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    28,650 28,650

    0

    04 02 02 02 ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი

    0

    0

    0

    5,000 5,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    5,000 5,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    5,000 5,000

    0

    04 02 02 03 კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 13,479 13,479

    0

    1,500 1,500

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 13,479 13,479

    0

    1,500 1,500

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 13,479 13,479 1,500 1,500

    0

    04 02 02 04 სიხალიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი 28,099 28,099

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 28,099 28,099

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 28,099 28,099

    0

    0

    04 02 02 05 გუნდაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 11,876 11,876

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 11,876 11,876

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 11,876 11,876

    0

    0

    04 02 02 06 სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 28,394 28,394

    0

    24,775 24,775

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 28,394 28,394

    0

    24,775 24,775

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 28,394 28,394 24,775 24,775

    0

    04 02 02 07 პირველი მაისის სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა 5,425 5,425

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 5,425 5,425

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 5,425 5,425

    0

    0

    04 02 02 08 აგოთა-მეძიბნის დაწყებითი სკოლის რემონტი 4,446 4,446

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 4,446 4,446

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 4,446 4,446

    0

    0

    04 02 02 09 სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწობა 5,706 5,706

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 5,706 5,706

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 5,706 5,706

    0

    0

    04 02 02 10 გარეტყის დაწყებითი სკოლის რემონტის დასრულება 2,991 2,991

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 2,991 2,991

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 2,991 2,991

    0

    0

    04 02 02 11 აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    5,000 5,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    5,000 5,000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    5,000 5,000

    0

    05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,186,095 1,186,095

    0

    1,364,430 1,364,430

    0

    1,304,945 1,304,945

    0

    ხარჯები 1,145,273 1,145,273

    0

    1,353,930 1,353,930

    0

    1,039,945 1,039,945

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 119,501 119,501

    0

    133,000 133,000

    0

    125,000 125,000

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 119,501 119,501

    0

    133,000 133,000

    0

    125,000 125,000

    0

    სუბსიდიები 965,990 965,990

    0

    1,135,150 1,135,150

    0

    914,945 914,945

    0

    სხვა ხარჯები 59,782 59,782

    0

    85,780 85,780

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,822 40,822

    0

    10,500 10,500

    0

    265,000 265,000

    0

    05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 455,638 455,638

    0

    604,900 604,900

    0

    497,250 497,250

    0

    ხარჯები 438,782 438,782

    0

    598,900 598,900

    0

    434,250 434,250

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 56,154 56,154

    0

    55,000 55,000

    0

    70,000 70,000

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 56,154 56,154

    0

    55,000 55,000

    0

    70,000 70,000

    0

    სუბსიდიები 382,628 382,628

    0

    543,900 543,900

    0

    364,250 364,250

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,856 16,856

    0

    6,000 6,000

    0

    63,000 63,000

    0

    05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 146,895 146,895

    0

    133,200 133,200

    0

    117,250 117,250

    0

    ხარჯები 133,326 133,326

    0

    127,200 127,200

    0

    114,250 114,250

    0

    სუბსიდიები 133,326 133,326 127,200 127,200 114,250 114,250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,569 13,569 6,000 6,000 3,000 3,000 05 01 02 სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 56,154 56,154

    0

    55,000 55,000

    0

    70,000 70,000

    0

    ხარჯები 56,154 56,154

    0

    55,000 55,000

    0

    70,000 70,000

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 56,154 56,154

    0

    55,000 55,000

    0

    70,000 70,000

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 56,154 56,154 55,000 55,000 70,000 70,000 05 01 03 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 249,302 249,302

    0

    382,700 382,700

    0

    210,000 210,000

    0

    ხარჯები 249,302 249,302

    0

    382,700 382,700

    0

    210,000 210,000

    0

    სუბსიდიები 249,302 249,302 382,700 382,700 210,000 210,000 05 01 04 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    0

    0

    0

    34,000 34,000

    0

    40,000 40,000

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    34,000 34,000

    0

    40,000 40,000

    0

    სუბსიდიები

    0

    34,000 34,000 40,000 40,000 05 01 05 ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60,000 60,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    60,000 60,000 05 01 06  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 3,287 3,287

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,287 3,287

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    05 01 06 01 აკავრეთისა და ეკნარის უბნებში მინი სპორტული მოედნების განათების სისტემების აღდგენა 1,350 1,350

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,350 1,350

    0

    0

    05 01 06 02 სოფელ დოლოგნის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 1,937 1,937

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,937 1,937

    0

    0

    05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 717,210 717,210

    0

    739,530 739,530

    0

    807,695 807,695

    0

    ხარჯები 693,244 693,244

    0

    735,030 735,030

    0

    605,695 605,695

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 50,100 50,100

    0

    58,000 58,000

    0

    55,000 55,000

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 50,100 50,100

    0

    58,000 58,000

    0

    55,000 55,000

    0

    სუბსიდიები 583,362 583,362

    0

    591,250 591,250

    0

    550,695 550,695

    0

    სხვა ხარჯები 59,782 59,782

    0

    85,780 85,780

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,966 23,966

    0

    4,500 4,500

    0

    202,000 202,000

    0

    05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 419,085 419,085

    0

    413,150 413,150

    0

    387,250 387,250

    0

    ხარჯები 404,007 404,007

    0

    413,150 413,150

    0

    385,250 385,250

    0

    სუბსიდიები 404,007 404,007 413,150 413,150 385,250 385,250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,078 15,078

    0

    0

    2,000 2,000 05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა 127,635 127,635

    0

    126,400 126,400

    0

    115,605 115,605

    0

    ხარჯები 126,135 126,135

    0

    125,400 125,400

    0

    115,605 115,605

    0

    სუბსიდიები 126,135 126,135 125,400 125,400 115,605 115,605 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 1,500 1,000 1,000

    0

    05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 60,608 60,608

    0

    56,200 56,200

    0

    49,840 49,840

    0

    ხარჯები 53,220 53,220

    0

    52,700 52,700

    0

    49,840 49,840

    0

    სუბსიდიები 53,220 53,220 52,700 52,700 49,840 49,840 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,388 7,388 3,500 3,500

    0

    05 02 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 50,100 50,100

    0

    58,000 58,000

    0

    55,000 55,000

    0

    ხარჯები 50,100 50,100

    0

    58,000 58,000

    0

    55,000 55,000

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 50,100 50,100

    0

    58,000 58,000

    0

    55,000 55,000

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 50,100 50,100 58,000 58,000 55,000 55,000 05 02 05 კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 59,782 59,782

    0

    85,780 85,780

    0

    200,000 200,000

    0

    ხარჯები 59,782 59,782

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 59,782 59,782

    0

    85,780 85,780

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    200,000 200,000

    0

    05 02 05 01 ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    200,000 200,000

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    200,000 200,000 05 02 05 02 ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    85,780 85,780

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    85,780 85,780

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    85,780 85,780

    0

    05 02 05 03 სახელოვნებო სკოლისა და ბიბლიოთეკის რემონტი 59,782 59,782

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 59,782 59,782

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 59,782 59,782

    0

    0

    05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 13,247 13,247

    0

    20,000 20,000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 13,247 13,247

    0

    20,000 20,000

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურეობა 13,247 13,247

    0

    20,000 20,000

    0

    0

    0

    0

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 13,247 13,247 20,000 20,000

    0

    06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 218,379 218,379

    0

    160,150 160,150

    0

    239,000 239,000

    0

    ხარჯები 218,379 218,379

    0

    160,150 160,150

    0

    239,000 239,000

    0

    სუბსიდიები 14,974 14,974

    0

    22,110 22,110

    0

    89,420 89,420

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 201,905 201,905

    0

    119,460 119,460

    0

    149,580 149,580

    0

    სხვა ხარჯები 1,500 1,500

    0

    18,580 18,580

    0

    0

    0

    0

    06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 26,663 26,663

    0

    68,690 68,690

    0

    114,530 114,530

    0

    ხარჯები 26,663 26,663

    0

    68,690 68,690

    0

    114,530 114,530

    0

    სუბსიდიები 14,974 14,974

    0

    22,110 22,110

    0

    89,420 89,420

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 10,189 10,189

    0

    28,000 28,000

    0

    25,110 25,110

    0

    სხვა ხარჯები 1,500 1,500

    0

    18,580 18,580

    0

    0

    0

    0

    06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 9,989 9,989

    0

    28,000 28,000

    0

    25,110 25,110

    0

    ხარჯები 9,989 9,989

    0

    28,000 28,000

    0

    25,110 25,110

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 9,989 9,989 28,000 28,000 25,110 25,110 06 01 02  ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა 14,974 14,974

    0

    22,110 22,110

    0

    89,420 89,420

    0

    ხარჯები 14,974 14,974

    0

    22,110 22,110

    0

    89,420 89,420

    0

    სუბსიდიები 14,974 14,974 22,110 22,110 89,420 89,420 06 01 03 უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

    200

    200

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    200

    200

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    200

    200

    0

    0

    06 01 04 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 1,500 1,500

    0

    18,580 18,580

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 1,500 1,500

    0

    18,580 18,580

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 1,500 1,500

    0

    18,580 18,580

    0

    0

    0

    0

    06 01 04 01 წონიარისის სასოფლო ამბულატორიის რემონტი

    0

    0

    0

    3,880 3,880

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    3,880 3,880

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    3,880 3,880

    0

    06 01 04 02 დაბა ქედაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსება

    0

    0

    0

    4,700 4,700

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,700 4,700

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    4,700 4,700

    0

    06 01 04 03 ზვარის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

    0

    0

    0

    4,250 4,250

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,250 4,250

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    4,250 4,250

    0

    06 01 04 04 პირველი მაისის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

    0

    0

    0

    4,250 4,250

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,250 4,250

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    4,250 4,250

    0

    06 01 04 05 ჭინკაძეების სამედიცინო პუნქტის იატაკის შეცვლა

    0

    0

    0

    1,500 1,500

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    0

    0

    0

    1,500 1,500

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    1,500 1,500

    0

    06 01 04 06 სირაბიძეების სამედიცინო პუნქტისთვის ინვენტარის შეძენა 1,500 1,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 1,500 1,500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები 1,500 1,500

    0

    0

    06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 191,716 191,716

    0

    91,460 91,460

    0

    124,470 124,470

    0

    ხარჯები 191,716 191,716

    0

    91,460 91,460

    0

    124,470 124,470

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 191,716 191,716

    0

    91,460 91,460

    0

    124,470 124,470

    0

    06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 18,936 18,936

    0

    28,470 28,470

    0

    28,420 28,420

    0

    ხარჯები 18,936 18,936

    0

    28,470 28,470

    0

    28,420 28,420

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 18,936 18,936 28,470 28,470 28,420 28,420 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 2,510 2,510

    0

    2,350 2,350

    0

    3,350 3,350

    0

    ხარჯები 2,510 2,510

    0

    2,350 2,350

    0

    3,350 3,350

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 2,510 2,510 2,350 2,350 3,350 3,350 06 02 03 ყოველი ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 29,400 29,400

    0

    22,100 22,100

    0

    42,100 42,100

    0

    ხარჯები 29,400 29,400

    0

    22,100 22,100

    0

    42,100 42,100

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 29,400 29,400 22,100 22,100 42,100 42,100 06 02 04 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 17,000 17,000

    0

    16,000 16,000

    0

    20,000 20,000

    0

    ხარჯები 17,000 17,000

    0

    16,000 16,000

    0

    20,000 20,000

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 17,000 17,000 16,000 16,000 20,000 20,000 06 02 05 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 7,500 7,500

    0

    16,500 16,500

    0

    17,500 17,500

    0

    ხარჯები 7,500 7,500

    0

    16,500 16,500

    0

    17,500 17,500

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 7,500 7,500 16,500 16,500 17,500 17,500 06 02 06 ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 39,000 39,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 39,000 39,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 39,000 39,000

    0

    0

    0

    0

    06 02 07 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა 4,922 4,922

    0

    6,040 6,040

    0

    13,100 13,100

    0

    ხარჯები 4,922 4,922

    0

    6,040 6,040

    0

    13,100 13,100

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 4,922 4,922 6,040 6,040 13,100 13,100 06 02 08 სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 72,448 72,448

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები 72,448 72,448

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა 72,448 72,448

    0

    0