„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№19
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.173.016086
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 29/04/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2015 წლის 28 აპრილი

ქ. ახალციხე

,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის, მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს №22 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 01/01/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.173.016060) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ბერიძე

თავი Iქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 864,168

1 193,1

5 671,1

7 077,4

145,5

6 931,9

გადასახადები

662,0

0,0

662,0

685,7

0,0

685,7

გრანტები

5 492,2

1 193,1

4 299,1

5 615,5

145,5

5 470,0

სხვა შემოსავლები

710,0

0,0

710,0

776,2

0,0

776,2

ხარჯები

5 793,2

17,9

5 775,3

6 379,5

147,1

6 232,4

შრომის ანაზღაურება

1 261,7

0,0

1 261,7

1 147,8

0,0

1 147,8

საქონელი და მომსახურება

1 351,2

17,9

1 333,2

2 087,1

147,1

1 940,0

პროცენტი

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,5

სუბსიდიები

2 677,3

0,0

2 677,3

2 645,8

0,0

2 645,8

სოციალური უზრუნველყოფა

484,9

0,0

484,9

407,6

0,0

407,6

სხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

73,7

0,0

73,7

საოპერაციო სალდო

1 070,9

1 175,2

-104,3

697,9

-1,6

699,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 793,9

1 291,2

2 502,7

2 893,6

851,2

2 042,3

ზრდა

3 853,9

1 291,2

2 562,7

2 908,6

851,2

2 057,3

კლება

60,0

0,0

60,0

15,0

0,0

15,0

კლება

2 723,0

116,0

2 606,9

2 195,7

852,8

1 342,8

ვალუტა და დეპოზიტები

2 723,0

116,0

2 606,9

2 195,7

852,8

1 342,8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება

0,000

0,000

მუხლი 2. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

მათ შორის

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო

საკუთარი

სულ

სახელმწიფო

საკუთარი

შემოსულობები

6924,168

1193,117

5731,051

7092,361

145,5

6946,861

შემოსავლები

6864,168

1193,117

5671,051

7077,361

145,5

6931,861

გადასახდელები

9 647,1

1 309,1

8 338,0

9 288,045

998,343

8 289,7

ხარჯები

5 793,2

17,9

5 775,3

6 379,5

147,1

6 232,372

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 853,9

1 291,2

2 562,7

2 908,6

851,2

2 057,330

ნაშთის ცვლილება

-2723,0

-116,0

-2606,9

-2195,7

-852,8

-1342,8

მუხლი 3. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები  7071.4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 924.2

1 193.1

5 731.1

7 092.4

1145.5

6 946.9

შემოსავლები

6 864.2

1 193.1

5 671.1

7 077.4

145.5

6 931.9

არაფინანსური აქტივების კლება

60.0

0.0

60.0

15.0

0.0

15.0

ფინანსური აქტივების კლება

2 723.0

116.0

2 606.9

2 200.1

852.8

1 347.2

მუხლი 4. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  685.7  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

662.0

0.0

662.0

685.7

0.0

685.7

საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი

662.0

0.0

662.0

685.7

0.0

685.7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

507.0

507.0

550.0

550.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33.0

0.0

33.0

10.7

0.0

10.7

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

30.0

30.0

0.7

0.7

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

3.0

3.0

10.0

10.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.000

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

ფიზიკურ პირებიდან

0.0

4.0

4.0

იურიდიულ პირებიდან

2.0

2.0

1.0

1.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

ფიზიკურ პირებიდან

0.0

20.0

20.0

იურიდიულ პირებიდან

120.0

120.0

100.0

100.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

მუხლი 5. ქ. ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   5594.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014წ.

2015წ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 492.2

1 193.1

4 299.1

5615.5

145.5

5 470.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 492.2

1 193.1

4 299.1

5615.5

145.5

5 470.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 299.1

0.0

4 299.1

5 470.0

0.0

5 470.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 132.4

4 132.4

5 303.0

5 303.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

166.7

166.7

167.0

167.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 193.1

1 193.1

0.0

145.5

145.5

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 193.1

1 193.1

145.5

145.5

მუხლი 6. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   776.2  ათასი ლარის

ოდენობით

დასახელება

2014წ.

2015წ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

710.0

0.0

710.0

776.2

0.0

776.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

150.0

0.0

150.0

231.2

0.0

231.2

პროცენტები

150.0

150.0

200.0

200.0

რენტა

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

0.0

30.0

30.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

1.2

1.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

180.0

0.0

180.0

190.0

0.0

190.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

180.0

0.0

180.0

160.0

0.0

160.0

სანებართვო მოსაკრებელი

4.0

4.0

5.0

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

134.0

134.0

75.0

75.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42.0

42.0

80.0

80.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

30.0

30.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

350.0

350.0

350.0

350.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

30.0

30.0

5.0

5.0

მუხლი 7. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   6379.5 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით

ხარჯები

5 793,2

17,9

5 775,3

6 379,5

147,1

6 232,4

შრომის ანაზღაურება

1 261,7

0,0

1 261,7

1 147,8

0,0

1 147,8

საქონელი და მომსახურება

1 261,7

1 261,7

0,0

1 147,8

1 147,8

0,0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

729,5

711,5

17,9

1 561,3

1 414,2

147,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

484,9

484,9

0,0

407,6

407,6

0,0

მუხლი 8. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 893,6

ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 908,6

ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

407,7

0,0

407,7

283,9

0,0

283,900

თავდაცვა და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

40,3

0,000

40,3

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 287,0

1 291,2

1 995,7

2 584,4

851,2

1 733,130

სკოლამდელი განათლება

159,2

0,0

159,2

0,0

0,0

0,000

სულ

3 853,9

1 291,2

2 562,7

2 908,6

851,2

2 057,3

ბ) განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 15.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014წ.

2015წ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

60.0

0.0

60.0

15.0

0.0

15.0

ძირითადი აქტივები

50.0

50.0

0.000

არაწარმოებული აქტივები

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

მიწა

10.0

10.0

15.0

15.0

მუხლი 9. განისაზღვროს ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 984,4

0,0

1 984,4

2 261,0

0,0

2 261,0

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 984,0

0,0

1 984,0

2 260,0

0,0

2 260,0

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 944,6

0,0

1 944,6

2 140,0

0,0

2 140,0

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

39,4

0,0

39,4

120,0

0,0

120,0

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

თავდაცვა

61,0

0,0

61,0

98,0

0,0

98,0

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

375,7

0,0

375,7

16,3

0,0

16,3

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

375,7

0,0

375,7

16,3

0,0

16,3

ეკონომიკური საქმიანობა

3 266,9

1 309,1

1 957,7

2 328,1

998,3

1 329,8

ტრანსპორტი

2 686,2

1 291,2

1 395,0

1 821,4

851,2

970,1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 686,2

1 291,2

1 395,0

1 821,4

851,2

970,1

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

580,7

17,9

562,8

506,7

147,1

359,6

გარემოს დაცვა

730,0

0,0

730,0

700,0

0,0

700,0

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

730,0

0,0

730,0

700,0

0,0

700,0

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

535,7

0,0

535,7

1 203,7

0,0

1 203,7

ბინათმშენებლობა

192,7

0,0

192,7

519,7

0,0

519,7

წყალმომარაგება

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

გარე განათება

313,0

0,0

313,0

684,0

0,0

684,0

ჯანმრთელობის დაცვა

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,0

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 001,7

0,0

1 001,7

874,7

0,0

874,7

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205,8

0,0

205,8

193,8

0,0

193,8

მომსახურება კულტურის სფეროში

723,2

0,0

723,2

560,9

0,0

560,9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

72,7

0,0

72,7

120,0

0,0

120,0

განათლება

1 274,6

0,0

1 274,6

1 259,5

0,0

1 259,5

სკოლამდელი აღზრდა

1 274,6

0,0

1 274,6

1 259,5

0,0

1 259,5

სოციალური დაცვა

312,2

0,0

312,2

492,8

0,0

492,8

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

87,3

0,0

87,3

252,0

0,0

252,0

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,0

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,3

0,0

5,3

24,0

0,0

24,0

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,3

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

51,7

0,0

51,7

20,0

0,0

20,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

171,9

0,0

171,9

208,5

0,0

208,5

სულ

9 647,1

1 309,1

8 338,0

9 288,0

998,3

8 289,7

მუხლი 10. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს ახალციხის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -2 195,7  ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 2195.7 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   2195.7   ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  167,0  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  54,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  98,0  ათასი ლარი;

გ)  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა,  იძულებით გადაადგილებულ პირთა   სარიტუალო მომსახურება   15,0 ათასი ლარი.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილე

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  შესაბამისადთავი II
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის  სახანძრო  სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება.  მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა - 16.3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრების და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახანძრო  სამაშველო სამსახურის ფინანსურად 2015 წლის 10 იანვრის მდგომარეობით.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 98,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. საჭიროა ავტომანქანით კომპიუტერული ტექნიკით და საოფისე  ავეჯით სამსახურის უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  4231.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა -  1821.4 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ქუჩებისა  რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ახალციხის წმ. დავით და კონსტანტინეს ქუჩის და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება და 8 სართულიანი კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა, მიქუტიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია,  გრძელდება სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით გვარამაძის ქუჩის., გვარამაძის ქუჩის, გადასასვლელი ხიდის და ზარზმელის ქუჩის რეაბილიტაცია,   ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური ქუჩების მდგომარეობის შენარჩუნება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების,  გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა,   ქალაქის რიგი ქუჩების ორმული შეკეთება ზამთრის პერიოდში, შიდა გზებისა და ქალაქის ქუჩების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  1 903.7  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე . უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ახალციხისა  დასუფთავება.

ბ.ა) დასუფთავება - 700,0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების  გარე  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. სპეც- ავტომანქანა ნაგავმზიდის შეძენა.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  684,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და  ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. რიგ ქუჩებზე არსებული ქსელის მოდერნიზაცია.

ბ.გ)  სახურავების, ფასადებისა   რეაბილიტაცია და სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა  - 519,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია,აგრეთვე სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები -  352,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

გ.ა)ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის აბის დასახლების სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 04) 22.0 ათ. ლარი

გ.ბ)   საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 260.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს   მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ)გ) სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია  70.0 ათ. ლარი დაგეგმილია სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

გ)დ  კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა 154.7ათ. ლარი  დაგეგმილია პროგრამის ფარგლებში რაბათის ტერიტორიაზე  ბ. ჯაყელის ძეგლის დადგმის ხარჯები, აგრეთვე ქ.ახალციხის რაბათის უბნის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული აბანოს კომპლექსის გაწმენდითი სამუშაოების და დროებითი გადახურვასთან  დაკავშირებული ხარჯები.

განათლება - 1 259,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები  – 1 1259,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს   1200 - მდე  აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და მათი ინვენტარით და საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  - 907,1   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  - 193,8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის და მძლეოსანთა სპორტული კლუბის  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 563,3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 128,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება  გაერთიანების აპარატის, სამი  ბიბლიოთეკის,   კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 80,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ფესტივალების  მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა.

ბ.გ) თეატრები - 78,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი  სპექტაკლების დაფინანსებით.

ბ.დ)  ა.ი.პ.  ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 60,8 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 212 მოსწავლე.

ბ.ე)  ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 16,5 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს  194 მოსწავლე.

ბ.ვ) ა.ი.პ.  „ახალციხის ციხე” - 200.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული  კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ,,ახალციხის ციხე”  მოვლა პატრონობა.

გ)  სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები (ორგანიზაციული კოდი  05 03)  30.0 ათ. ლარი პროგრამის ფარგლებში შეღავათები გაეწევათ მოსწავლეებს კატეგორიების მიხედვით: მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო  სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100%-იანი  შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის  და 40%- იანი შეღავათი  სამუსიკო სკოლის IV-VI კლასების მოსწავლეებს.

დ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  - 120,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -  516.8 ათასი   ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 54,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 460,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა,   იძულებით   გადაადგილებულ პირთა  სარიტუალო მომსახურება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით   გადაადგილებულ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300,0 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ)  მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  უსინათლოთა  სოციალური დახმარება ყოველთვიურად თვითოეულ ბენეფიციალს 20 ლარი  კომუნალური და სხვა ხარჯებისათვის ფულადი სახით.

ბ.გ)  II მსოფლიო ომის ვეტერანების,  ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება  - 12.0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით II მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის, ერთჯერად ფულად დახმარებას, რომელსაც ასევე მიიღებენ ომის მონაწილე ინვალიდები და ომში დაღუპულთა ოჯახები.

ბ.დ)  მზურნველობამოკლებულთა  უფასო სასადილოს დაფინანსება - 9,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში    გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 170 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.ე)  ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი   დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის    ფარგლებში დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები  ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

ბ.ვ)  ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება   - 30.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება.

ბ.ზ) ახალდაქორწნებული ოჯახების, 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება და სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02 07) 12,3 ათ.ლარი.

ახალდაქორწინებულთა და უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება ასევე სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა

ბ.თ)   ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - 22.0 ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქ.ახალციხის   შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის 50%-იან შეღავათს.

ბ.ი)  დედის დღის 3 მარტის მილოცვა დაერთჯერადი დახმარება ახალმშობიარე დედებს და ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშოლზე -  20.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები პირველ, მეორე და მესამე შვილზე მიღებენ 100 ლარიან ფულად დახმარებას, ხოლო მეოთხე და მეტ შვილზე მიიღებენ 200 ლარს.

ბ.კ.)ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
შ.შ.პ.-I ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 10)9,0 ათ. ლარი.

ბ.ლ)   ა.ი.პ. ,,ქალაქ ახალციხის   სათნოების  სახლი"  (პროგრამული კოდი 06 02 12) 75.2 ათ.ლარი დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილების შესრულებისათვის

ბ.მ) მოსახლეობის საოპერაციო , სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების,,ჰემოდიალიზით დავადებულთა   დახმარება

- 228.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

პროგრამის ფარგლებში ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების, ჰემო-დიალეზით დაავადებულთა და გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება.

მუხლი 17. ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

თანდართული რედაქციით.

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ქ.'ახალციხის მუნიციპალიტეტი

9 647,1

1 309,1

8 338,0

9 288,045

998,343

8 289,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109,0

0,0

109,0

83,0

0,0

83,000

ხარჯები

5 793,2

17,9

5 775,3

6 379,5

147,1

6 232,372

შრომის ანაზღაურება

1 261,7

0,0

1 261,7

1 147,8

0,0

1 147,760

ხელფასი

1 261,7

0,0

1 261,7

1 147,8

0,0

1 147,760

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 261,7

0,0

1 261,7

1 147,8

0,0

1 147,760

თანამდებობრივი სარგო

1 261,7

0,0

1 261,7

984,0

0,0

983,970

პრემია

0,0

0,0

0,0

163,8

0,0

163,790

საქონელი და მომსახურება

1 351,2

17,9

1 333,2

2 087,1

147,1

1 940,040

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44,5

0,0

44,5

62,5

0,0

62,500

მივლინებები

8,5

0,0

8,5

29,5

0,0

29,500

მივლინება ქვეყნის შიგნით

8,5

0,0

8,5

12,5

0,0

12,500

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,000

ოფისის ხარჯები

398,6

0,0

398,6

397,0

0,0

397,000

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

13,7

0,0

13,7

30,1

0,0

30,100

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,000

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

2,5

0,0

2,5

20,0

0,0

20,000

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2,8

0,0

2,8

4,3

0,0

4,300

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

2,7

0,0

2,7

4,3

0,0

4,300

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,000

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,000

კავშირგაბმულობის ხარჯი

17,2

0,0

17,2

16,7

0,0

16,700

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

6,4

0,0

6,4

7,5

0,0

7,500

კომუნალური ხარჯი

350,7

0,0

350,7

291,4

0,0

291,400

ელექტროენერგიის ხარჯი

251,5

0,0

251,5

185,3

0,0

185,300

წყლის ხარჯი

43,8

0,0

43,8

31,0

0,0

31,000

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

50,4

0,0

50,4

40,1

0,0

40,100

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3,3

0,0

3,3

5,0

0,0

5,000

წარმომადგენლობითი ხარჯები

18,5

0,0

18,5

22,0

0,0

22,000

სამედიცინო ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

88,1

0,0

88,1

83,4

0,0

83,400

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

60,5

0,0

60,5

47,4

0,0

47,400

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

20,3

0,0

20,3

26,0

0,0

26,000

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

7,3

0,0

7,3

10,0

0,0

10,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

792,4

17,9

774,5

1 492,7

147,1

1 345,640

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4,9

0,0

4,9

8,5

0,0

8,500

საარქივო მომსახურების ხარჯი

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

711,5

17,9

693,6

1 414,2

147,1

1 267,140

პროცენტი

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

საგარეო ვალდებულებებზე

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

კომერციულ ორგანიზაციებზე

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

სუბსიდიები

2 677,3

0,0

2 677,3

2 645,8

0,0

2 645,840

სოციალური უზრუნველყოფა

484,9

0,0

484,9

407,6

0,0

407,550

სოციალური დახმარება

483,9

0,0

483,9

357,6

0,0

357,550

ფულადი ფორმით

447,5

0,0

447,5

348,3

0,0

348,250

სასაქონლო ფორმით

36,4

0,0

36,4

80,0

0,0

80,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,0

0,0

1,0

50,0

0,0

50,000

ფულადი ფორმით

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,000

სასაქონლო ფორმით

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

სხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

73,7

0,0

73,682

სხვადასხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

73,7

0,0

73,682

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,6

0,0

0,6

39,0

0,0

39,000

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,6

0,0

0,6

4,5

0,0

4,500

შენობების დაზღვევის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 853,9

1 291,2

2 562,7

2 908,6

851,2

2 057,330

ძირითადი აქტივები

3 853,9

1 291,2

2 562,7

2 908,6

851,2

2 057,330

შენობა-ნაგებობები

3 299,0

1 291,2

2 007,7

2 344,4

851,2

1 493,130

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

არასაცხოვრებელი შენობები

367,0

0,0

367,0

22,0

0,0

21,998

ქუჩები

2 351,2

1 168,2

1 183,0

1 554,4

728,3

826,132

ხიდები

235,0

123,0

112,0

127,0

123,0

4,000

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

ელექტრო გადაცემი ხაზები

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

სხვა შენობა-ნაგებობები

290,8

0,0

290,8

70,0

0,0

70,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

554,9

0,0

554,9

560,3

0,0

560,300

სატრანსპორტო საშუალებები

120,0

0,0

120,0

148,0

0,0

148,000

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

434,9

0,0

434,9

412,3

0,0

412,300

მაცივრის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

კომპიუტერის შეძენა

9,2

0,0

9,2

68,6

0,0

68,600

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,000

ფოტოაპარატის შეძენა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,000

ავეჯის შეძენა

109,2

0,0

109,2

223,0

0,0

223,000

ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და    ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

315,0

0,0

315,0

0,0

0,0

0,000

სხვა ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 984,4

0,0

1 984,4

2 261,0

0,0

2 260,960

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66,0

0,0

66,0

80,0

0,0

80,000

ხარჯები

1 576,7

0,0

1 576,7

1 977,1

0,0

1 977,060

შრომის ანაზღაურება

925,3

0,0

925,3

1 099,2

0,0

1 099,220

ხელფასი

925,3

0,0

925,3

1 099,2

0,0

1 099,220

ხელფასები ფულადი ფორმით

925,3

0,0

925,3

1 099,2

0,0

1 099,220

თანამდებობრივი სარგო

925,3

0,0

925,3

940,7

0,0

940,650

პრემია

0,0

0,0

0,0

158,6

0,0

158,570

საქონელი და მომსახურება

511,0

0,0

511,0

831,3

0,0

831,340

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42,0

0,0

42,0

61,3

0,0

61,340

მივლინებები

6,5

0,0

6,5

27,0

0,0

27,000

მივლინება ქვეყნის შიგნით

6,5

0,0

6,5

10,0

0,0

10,000

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,000

ოფისის ხარჯები

184,2

0,0

184,2

243,0

0,0

243,000

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

12,3

0,0

12,3

29,0

0,0

29,000

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,000

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

2,5

0,0

2,5

20,0

0,0

20,000

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2,5

0,0

2,5

4,0

0,0

4,000

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

2,5

0,0

2,5

4,0

0,0

4,000

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,000

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,000

კავშირგაბმულობის ხარჯი

15,2

0,0

15,2

16,0

0,0

16,000

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

6,4

0,0

6,4

7,0

0,0

7,000

კომუნალური ხარჯი

140,0

0,0

140,0

140,0

0,0

140,000

ელექტროენერგიის ხარჯი

50,0

0,0

50,0

35,0

0,0

35,000

წყლის ხარჯი

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,000

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

50,0

0,0

50,0

40,0

0,0

40,000

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3,3

0,0

3,3

5,0

0,0

5,000

წარმომადგენლობითი ხარჯები

18,5

0,0

18,5

22,0

0,0

22,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58,7

0,0

58,7

69,0

0,0

69,000

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

43,4

0,0

43,4

44,0

0,0

44,000

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

15,3

0,0

15,3

25,0

0,0

25,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

201,2

0,0

201,2

409,0

0,0

409,000

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4,9

0,0

4,9

8,5

0,0

8,500

საარქივო მომსახურების ხარჯი

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

120,3

0,0

120,3

330,5

0,0

330,500

პროცენტი

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

საგარეო ვალდებულებებზე

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

კომერციულ ორგანიზაციებზე

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

სოციალური უზრუნველყოფა

122,3

0,0

122,3

20,0

0,0

20,000

სოციალური დახმარება

122,3

0,0

122,3

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

122,3

0,0

122,3

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

ფულადი ფორმით

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

სხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

9,0

0,0

9,000

სხვადასხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

9,0

0,0

9,000

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,6

0,0

0,6

9,0

0,0

9,000

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,6

0,0

0,6

4,5

0,0

4,500

შენობების დაზღვევის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

0,0

407,7

283,9

0,0

283,900

ძირითადი აქტივები

407,7

0,0

407,7

283,9

0,0

283,900

შენობა-ნაგებობები

317,0

0,0

317,0

0,0

0,0

0,000

არასაცხოვრებელი შენობები

317,0

0,0

317,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

90,7

0,0

90,7

280,0

0,0

280,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

90,7

0,0

90,7

280,0

0,0

280,000

მაცივრის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

კომპიუტერის შეძენა

9,2

0,0

9,2

64,3

0,0

64,300

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,000

ფოტოაპარატის შეძენა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,000

ავეჯის შეძენა

0,0

0,0

0,0

215,0

0,0

215,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,000

სხვა ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

01 01

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

438,596

0,0

438,6

547,860

0,0

547,860

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,000

14,0

16,0

16,000

ხარჯები

433,946

0,0

433,9

467,9

0,0

467,860

შრომის ანაზღაურება

302,256

0,0

302,3

296,4

0,0

296,420

ხელფასი

302,256

0,0

302,3

296,4

0,0

296,420

ხელფასები ფულადი ფორმით

302,256

0,0

302,3

296,4

0,0

296,420

თანამდებობრივი სარგო

302,256

302,3

254,1

254,060

პრემია

0,000

42,4

42,360

საქონელი და მომსახურება

122,930

0,0

122,9

156,9

0,0

156,940

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23,400

23,4

22,440

22,440

მივლინებები

3,000

0,0

3,0

5,0

0,0

5,000

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3,000

3,0

3,0

3,000

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,000

2,0

2,000

ოფისის ხარჯები

9,400

0,0

9,4

25,5

0,0

25,500

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1,465

1,5

4,0

4,000

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0,500

0,5

10,0

10,000

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,500

0,0

0,5

1,0

0,0

1,000

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,500

0,5

1,0

1,000

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,335

0,0

0,3

2,0

0,0

2,000

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,335

0,3

2,0

2,000

კავშირგაბმულობის ხარჯი

5,000

5,0

6,0

6,000

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

1,600

1,6

2,0

2,000

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,000

0,5

0,500

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,500

4,5

10,0

10,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23,600

0,0

23,6

14,0

0,0

14,000

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

16,500

16,5

9,0

9,000

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

7,100

7,1

5,0

5,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59,030

0,0

59,0

80,0

0,0

80,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

59,030

59,0

80,0

80,000

სოციალური უზრუნველყოფა

8,560

0,0

8,6

10,0

0,0

10,000

სოციალური დახმარება

8,560

0,0

8,6

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

8,560

8,6

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ფულადი ფორმით

0,0

10,0

10,0

სხვა ხარჯები

0,200

0,0

0,2

4,5

0,0

4,500

სხვადასხვა ხარჯები

0,200

0,0

0,2

4,5

0,0

4,500

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,200

0,0

0,2

4,5

0,0

4,500

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,200

0,2

4,5

4,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,650

0,0

4,7

80,0

0,0

80,000

ძირითადი აქტივები

4,650

0,0

4,7

80,0

0,0

80,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4,650

0,0

4,7

80,0

0,0

80,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

4,650

0,0

4,7

80,0

0,0

80,000

კომპიუტერის შეძენა

4,200

4,2

15,0

15,000

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,450

0,5

0,0

ავეჯის შეძენა

0,0

65,0

65,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

0,0

01 02

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

1 506,0

0,0

1 506,048

1 592,1

0,0

1 592,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52,0

52,0

64,0

64,000

ხარჯები

1 103,0

0,0

1 103,0

1 388,2

0,0

1 388,200

შრომის ანაზღაურება

623,0

0,0

623,0

802,8

0,0

802,800

ხელფასი

623,0

0,0

623,0

802,8

0,0

802,800

ხელფასები ფულადი ფორმით

623,0

0,0

623,0

802,8

0,0

802,800

თანამდებობრივი სარგო

623,0

623,0

686,6

686,590

პრემია

0,0

116,2

116,210

საქონელი და მომსახურება

348,7

0,0

348,7

553,4

0,0

553,400

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18,6

18,6

38,9

38,900

მივლინებები

3,5

0,0

3,5

22,0

0,0

22,000

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3,5

3,5

7,0

7,000

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

15,0

15,000

ოფისის ხარჯები

174,8

0,0

174,8

217,5

0,0

217,500

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

10,8

10,8

25,0

25,000

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

18,0

18,000

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

2,0

2,0

10,0

10,000

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,000

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

2,0

2,0

3,0

3,000

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1,7

0,0

1,7

2,0

0,0

2,000

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1,7

1,7

2,0

2,000

კავშირგაბმულობის ხარჯი

10,2

10,2

10,0

10,000

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4,8

4,8

5,0

5,000

კომუნალური ხარჯი

140,0

0,0

140,0

140,0

0,0

140,000

ელექტროენერგიის ხარჯი

50,0

50,0

35,0

35,000

წყლის ხარჯი

40,0

40,0

30,0

30,000

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

50,0

50,0

40,0

40,000

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

0,0

35,0

35,0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3,3

3,3

4,5

4,500

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14,0

14,0

12,0

12,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35,1

0,0

35,1

55,0

0,0

55,000

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

26,9

26,9

35,0

35,000

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

8,2

8,2

20,0

20,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

102,7

0,0

102,7

208,0

0,0

208,000

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4,9

4,9

8,5

8,500

საარქივო მომსახურების ხარჯი

6,0

6,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

70,0

70,0

70,0

70,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

21,8

21,8

129,5

129,500

პროცენტი

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

საგარეო ვალდებულებებზე

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

კომერციულ ორგანიზაციებზე

17,5

17,5

17,5

17,500

სოციალური უზრუნველყოფა

113,7

0,0

113,7

10,0

0,0

10,000

სოციალური დახმარება

113,7

0,0

113,7

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

113,7

113,7

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ფულადი ფორმით

0,0

10,0

10,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

შენობების დაზღვევის ხარჯი

0,0

4,5

4,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403,1

0,0

403,1

203,9

0,0

203,900

ძირითადი აქტივები

403,1

0,0

403,1

203,9

0,0

203,900

შენობა-ნაგებობები

317,0

0,0

317,0

0,0

0,0

0,000

არასაცხოვრებელი შენობები

317,0

317,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

86,1

0,0

86,1

200,0

0,0

200,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

86,1

0,0

86,1

200,0

0,0

200,000

მაცივრის შეძენა

0,0

0,7

0,7

კომპიუტერის შეძენა

5,0

5,0

49,3

49,300

ფოტოაპარატის შეძენა

1,1

1,1

0,0

ავეჯის შეძენა

0,0

150,0

150,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

80,0

80,0

0,0

სხვა ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

0,0

3,9

3,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

39,4

0,0

39,4

120,0

0,0

120,000

ხარჯები

39,4

0,0

39,4

120,0

0,0

120,000

საქონელი და მომსახურება

39,4

0,0

39,4

120,0

0,0

120,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,4

0,0

39,4

120,0

0,0

120,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

39,4

39,4

120,0

120,000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,000

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,000

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0,0

0,0

1,0

1,0

სხვა ხარჯები

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,000

სხვადასხვა ხარჯები

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,000

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,000

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,4

0,4

0,0

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

436,7

0,0

436,7

114,3

0,0

114,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

0,0

43,0

3,0

0,0

3,000

ხარჯები

436,7

0,0

436,7

74,0

0,0

74,000

შრომის ანაზღაურება

336,5

0,0

336,5

48,5

0,0

48,540

ხელფასი

336,5

0,0

336,5

48,5

0,0

48,540

ხელფასები ფულადი ფორმით

336,5

0,0

336,5

48,5

0,0

48,540

თანამდებობრივი სარგო

336,5

0,0

336,5

43,3

0,0

43,320

პრემია

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,220

საქონელი და მომსახურება

49,8

0,0

49,8

25,5

0,0

25,460

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,5

0,0

2,5

1,2

0,0

1,160

მივლინებები

2,0

0,0

2,0

2,5

0,0

2,500

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2,0

0,0

2,0

2,5

0,0

2,500

ოფისის ხარჯები

14,4

0,0

14,4

4,0

0,0

4,000

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1,4

0,0

1,4

1,1

0,0

1,100

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,300

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,300

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2,0

0,0

2,0

0,7

0,0

0,700

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,500

კომუნალური ხარჯი

10,7

0,0

10,7

1,4

0,0

1,400

ელექტროენერგიის ხარჯი

1,5

0,0

1,5

0,3

0,0

0,300

წყლის ხარჯი

3,8

0,0

3,8

1,0

0,0

1,000

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

0,4

0,0

0,4

0,1

0,0

0,100

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,000

სამედიცინო ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29,4

0,0

29,4

14,4

0,0

14,400

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

17,1

0,0

17,1

3,4

0,0

3,400

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

5,0

0,0

5,0

1,0

0,0

1,000

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

7,3

0,0

7,3

10,0

0,0

10,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

1,0

3,4

0,0

3,400

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1,0

0,0

1,0

3,4

0,0

3,400

სოციალური უზრუნველყოფა

50,4

0,0

50,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

50,4

0,0

50,4

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

50,4

0,0

50,4

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

12,3

0,0

12,300

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

4,3

0,0

4,3

ავეჯის შეძენა

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

375,7

0,0

375,7

16,3

0,0

16,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

40,0

0,0

ხარჯები

375,7

0,0

375,7

16,3

0,0

16,300

შრომის ანაზღაურება

294,3

0,0

294,3

12,0

0,0

12,000

ხელფასი

294,3

0,0

294,3

12,0

0,0

12,000

ხელფასები ფულადი ფორმით

294,3

0,0

294,3

12,0

0,0

12,000

თანამდებობრივი სარგო

294,3

294,3

12,0

12,000

საქონელი და მომსახურება

38,3

0,0

38,3

4,3

0,0

4,300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,5

2,5

0,1

0,100

მივლინებები

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,000

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1,0

1,0

1,0

1,000

ოფისის ხარჯები

13,2

0,0

13,2

1,7

0,0

1,700

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0,6

0,6

0,1

0,100

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,000

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,2

0,2

0,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1,7

1,7

0,2

0,200

კომუნალური ხარჯი

10,7

0,0

10,7

1,4

0,0

1,400

ელექტროენერგიის ხარჯი

1,5

1,5

0,3

0,300

წყლის ხარჯი

3,8

3,8

1,0

1,000

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

0,4

0,4

0,1

0,100

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

5,0

5,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,5

0,5

0,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21,1

0,0

21,1

1,5

0,0

1,500

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

16,1

16,1

1,0

1,000

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

5,0

5,0

0,5

0,500

სოციალური უზრუნველყოფა

43,1

0,0

43,1

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

43,1

0,0

43,1

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

43,1

43,1

0,0

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

61,0

0,0

61,0

98,0

0,0

98,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

3,0

3,0

3,000

ხარჯები

61,0

0,0

61,0

57,7

0,0

57,700

შრომის ანაზღაურება

42,2

0,0

42,2

36,5

0,0

36,540

ხელფასი

42,2

0,0

42,2

36,5

0,0

36,540

ხელფასები ფულადი ფორმით

42,2

0,0

42,2

36,5

0,0

36,540

თანამდებობრივი სარგო

42,2

42,2

31,3

31,320

პრემია

0,0

5,2

5,220

საქონელი და მომსახურება

11,5

0,0

11,5

21,2

0,0

21,160

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

1,1

1,1

მივლინებები

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,500

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1,0

1,0

1,5

1,500

ოფისის ხარჯები

1,2

0,0

1,2

2,3

0,0

2,300

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0,8

0,8

1,0

1,000

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,1

0,0

0,1

0,3

0,0

0,300

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,1

0,1

0,3

0,300

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0,3

0,3

0,5

0,500

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,5

0,500

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,3

0,0

8,3

12,9

0,0

12,900

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1,0

1,0

2,4

2,400

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

0,5

0,500

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

7,3

7,3

10,0

10,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

1,0

3,4

0,0

3,400

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1,0

1,0

3,4

3,400

სოციალური უზრუნველყოფა

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

7,4

7,4

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

28,0

28,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

12,3

0,0

12,300

კომპიუტერის შეძენა

0,0

4,3

4,3

ავეჯის შეძენა

0,0

8,0

8,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 532,555

1 309,1

3 223,4

4 231,8

998,3

3 233,452

ხარჯები

1 245,6

17,9

1 227,7

1 647,4

147,1

1 500,322

საქონელი და მომსახურება

675,6

17,9

657,7

1 032,7

147,1

885,640

ოფისის ხარჯები

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

კომუნალური ხარჯი

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

ელექტროენერგიის ხარჯი

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

475,6

17,9

457,7

882,7

147,1

735,640

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

475,6

17,9

457,7

882,7

147,1

735,640

სუბსიდიები

570,0

0,0

570,0

580,0

0,0

580,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 287,0

1 291,2

1 995,7

2 584,4

851,2

1 733,130

ძირითადი აქტივები

3 287,0

1 291,2

1 995,7

2 584,4

851,2

1 733,130

შენობა-ნაგებობები

2 932,0

1 291,2

1 640,7

2 344,4

851,2

1 493,130

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

21,998

ქუჩები

2 351,2

1 168,2

1 183,0

1 554,4

728,3

826,132

ხიდები

235,0

123,0

112,0

127,0

123,0

4,000

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

ელექტრო გადაცემი ხაზები

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

სხვა შენობა-ნაგებობები

290,8

0,0

290,8

70,0

0,0

70,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

355,0

0,0

355,0

240,0

0,0

240,000

სატრანსპორტო საშუალებები

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,000

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

235,0

0,0

235,0

120,0

0,0

120,000

ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და    ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

235,0

0,0

235,0

0,0

0,0

0,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 686,193

1 291,2

1 395,0

1 821,4

851,2

970,132

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

140,0

0,0

140,000

საქონელი და მომსახურება

100,0

0,0

100,0

140,0

0,0

140,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100,0

0,0

100,0

140,0

0,0

140,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

100,0

100,0

140,0

140,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 586,2

1 291,2

1 295,0

1 681,4

851,2

830,132

ძირითადი აქტივები

2 586,2

1 291,2

1 295,0

1 681,4

851,2

830,132

შენობა-ნაგებობები

2 586,2

1 291,2

1 295,0

1 681,4

851,2

830,132

ქუჩები

2 351,2

1 168,2

1 183,0

1 554,4

728,3

826,132

ხიდები

235,0

123,0

112,0

127,0

123,0

4,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 265,7

0,0

1 265,7

1 903,7

0,0

1 903,700

ხარჯები

1 050,7

0,0

1 050,7

1 212,7

0,0

1 212,700

საქონელი და მომსახურება

480,7

0,0

480,7

632,7

0,0

632,700

ოფისის ხარჯები

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

კომუნალური ხარჯი

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

ელექტროენერგიის ხარჯი

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

280,7

0,0

280,7

482,7

0,0

482,700

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

280,7

0,0

280,7

482,7

0,0

482,700

სუბსიდიები

570,0

0,0

570,0

580,0

0,0

580,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215,0

0,0

215,0

691,0

0,0

691,000

ძირითადი აქტივები

215,0

0,0

215,0

691,0

0,0

691,000

შენობა-ნაგებობები

55,0

0,0

55,0

571,0

0,0

571,000

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

ელექტრო გადაცემი ხაზები

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

160,0

0,0

160,0

120,0

0,0

120,000

სატრანსპორტო საშუალებები

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,000

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,000

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

730,0

0,0

730,0

700,0

0,0

700,000

ხარჯები

570,0

0,0

570,0

580,0

0,0

580,000

სუბსიდიები

570,0

570,0

580,0

580,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,0

0,0

160,0

120,0

0,0

120,000

ძირითადი აქტივები

160,0

0,0

160,0

120,0

0,0

120,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

160,0

0,0

160,0

120,0

0,0

120,000

სატრანსპორტო საშუალებები

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,000

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

120,0

120,0

120,0

120,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

40,0

40,0

0,0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

313,0

0,0

313,0

684,0

0,0

684,000

ხარჯები

288,0

0,0

288,0

233,0

0,0

233,000

საქონელი და მომსახურება

288,0

0,0

288,0

233,0

0,0

233,000

ოფისის ხარჯები

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

კომუნალური ხარჯი

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

ელექტროენერგიის ხარჯი

200,0

200,0

150,0

150,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

88,0

0,0

88,0

83,0

0,0

83,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

88,0

88,0

83,0

83,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

ძირითადი აქტივები

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

შენობა-ნაგებობები

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

ელექტრო გადაცემი ხაზები

25,0

25,0

451,0

451,000

03 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

30,0

30,0

0,0

03 02 04

სახურავებისა და ფასადების  რეაბილიტაცია  და სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა

192,7

0,0

192,7

519,7

0,0

519,700

ხარჯები

192,7

0,0

192,7

399,7

0,0

399,700

საქონელი და მომსახურება

192,7

0,0

192,7

399,7

0,0

399,700

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

192,7

0,0

192,7

399,7

0,0

399,700

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

192,7

192,7

399,7

399,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

საცხოვრებელი შენობები

0,0

120,0

120,000

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

530,7

17,9

512,8

352,0

147,1

204,938

ხარჯები

94,9

17,9

77,0

260,0

147,1

112,940

საქონელი და მომსახურება

94,9

17,9

77,0

260,0

147,1

112,940

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

94,9

17,9

77,0

260,0

147,1

112,940

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

94,9

17,9

77,0

260,0

147,1

112,940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435,8

0,0

435,8

92,0

0,0

91,998

ძირითადი აქტივები

435,8

0,0

435,8

92,0

0,0

91,998

შენობა-ნაგებობები

240,8

0,0

240,8

92,0

0,0

91,998

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

240,8

0,0

240,8

70,0

0,0

70,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

195,0

0,0

195,0

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

195,0

0,0

195,0

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

195,0

0,0

195,0

0,0

0,0

0,000

03 03 01

პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია

162,0

0,0

162,0

0,0

0,0

0,000

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,000

საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

42,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

120,0

120,0

0,0

03 03 05

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის აბის დასახლების სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

22,0

22,0

03 03 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა

190,8

0,0

190,8

70,0

0,0

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,8

0,0

190,8

70,0

0,0

70,000

ძირითადი აქტივები

190,8

0,0

190,8

70,0

0,0

70,000

შენობა-ნაგებობები

190,8

0,0

190,8

70,0

0,0

70,000

სხვა შენობა-ნაგებობები

190,8

190,8

70,0

70,000

03 03 03

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა მონუმენტების კონკურსების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა

52,938

17,9

35,0

260,0

147,1

112,940

ხარჯები

52,9

17,9

35,0

260,0

147,1

112,940

საქონელი და მომსახურება

52,9

17,9

35,0

260,0

147,1

112,940

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52,9

17,9

35,0

260,0

147,1

112,940

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

52,9

17,9

35,0

260,0

147,1

112,940

03 03 04

ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

სხვა შენობა-ნაგებობები

50,0

50,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

75,0

0,0

75,0

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

75,0

0,0

75,0

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

75,0

75,0

0,0

03 04

კულტურული მემკვიდრეობის  განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა

50,0

0,0

50,0

154,682

0,0

154,682

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

34,7

34,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

0,0

50,0

120,000

0,0

120,000

ძირითადი აქტივები

50,0

0,0

50,0

120,000

0,0

120,000

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,000

0,0

0,000

სხვა შენობა-ნაგებობები

50,0

50,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და    ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა

0,0

120,0

120,0

04 00

განათლება

1 286,0

0,0

1 286,0

1 259,5

0,0

1 259,500

ხარჯები

1 126,8

0,0

1 126,8

1 259,5

0,0

1 259,500

სუბსიდიები

1 115,4

0,0

1 115,4

1 259,5

0,0

1 259,500

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,2

0,0

159,2

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

159,2

0,0

159,2

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

არასაცხოვრებელი შენობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,000

ავეჯის შეძენა

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლება

1 285,980

0,0

1 286,0

1 259,5

0,0

1 259,500

ხარჯები

1 126,8

0,0

1 126,8

1 259,5

0,0

1 259,500

სუბსიდიები

1 115,4

0,0

1 115,4

1 259,5

0,0

1 259,500

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,2

0,0

159,2

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

159,2

0,0

159,2

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

არასაცხოვრებელი შენობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,000

ავეჯის შეძენა

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,000

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები

1 286,0

0,0

1 285,980

1 259,5

0,0

1 259,500

ხარჯები

1 126,8

0,0

1 126,8

1 259,5

0,0

1 259,500

სუბსიდიები

1 115,4

1 115,4

1 259,5

1 259,500

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

11,4

11,4

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,2

0,0

159,2

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

159,2

0,0

159,2

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

არასაცხოვრებელი შენობები

50,0

50,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,000

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,000

ავეჯის შეძენა

109,2

109,2

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 045,050

0,0

1 045,1

904,7

0,0

904,700

ხარჯები

1 045,1

0,0

1 045,1

904,7

0,0

904,700

საქონელი და მომსახურება

114,7

0,0

114,7

197,6

0,0

197,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

114,7

0,0

114,7

197,6

0,0

197,600

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

114,7

0,0

114,7

197,6

0,0

197,600

სუბსიდიები

887,0

0,0

887,0

677,1

0,0

677,100

სოციალური უზრუნველყოფა

43,4

0,0

43,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

42,4

0,0

42,4

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

206,8

0,0

206,8

193,8

0,0

193,800

ხარჯები

206,8

0,0

206,8

193,8

0,0

193,800

სუბსიდიები

205,8

0,0

205,8

193,8

0,0

193,800

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

05 01 01

ახალციხის სასპორტო სკოლა

141,0

0,0

141,0

120,8

0,0

120,800

ხარჯები

141,0

0,0

141,0

120,8

0,0

120,800

სუბსიდიები

140,0

140,0

120,8

120,800

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

1,0

1,0

0,0

05 01 02

ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

65,8

0,0

65,8

73,0

0,0

73,000

ხარჯები

65,8

0,0

65,8

73,0

0,0

73,000

სუბსიდიები

65,8

65,8

73,0

73,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

765,6

0,0

765,6

560,9

0,0

560,900

ხარჯები

765,6

0,0

765,6

560,9

0,0

560,900

საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სუბსიდიები

681,2

0,0

681,2

483,3

0,0

483,300

სოციალური უზრუნველყოფა

42,4

0,0

42,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

42,4

0,0

42,4

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,000

05 02 01

კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება

132,2

0,0

132,2

128,0

0,0

128,000

ხარჯები

132,2

0,0

132,2

128,0

0,0

128,000

სუბსიდიები

129,2

129,2

128,0

128,000

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

3,0

3,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

42,0

77,6

77,600

05 02 03

თეატრები

78,0

0,0

78,0

78,0

0,0

78,000

ხარჯები

78,0

0,0

78,0

78,0

0,0

78,000

სუბსიდიები

78,0

78,0

78,0

78,000

05 02 04

ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა

83,7

0,0

83,7

60,8

0,0

60,800

ხარჯები

83,7

0,0

83,7

60,8

0,0

60,800

სუბსიდიები

58,0

58,0

60,8

60,800

სოციალური უზრუნველყოფა

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

22,2

22,2

0,0

სასაქონლო ფორმით

3,5

3,5

0,0

05 02 07

ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

29,7

0,0

29,7

16,5

0,0

16,500

ხარჯები

29,7

0,0

29,7

16,5

0,0

16,500

სუბსიდიები

16,0

16,0

16,5

16,500

სოციალური უზრუნველყოფა

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

13,2

13,2

0,0

სასაქონლო ფორმით

0,6

0,6

0,0

05 02 08

ააიპ "ახალციხის ციხე"

400,0

0,0

400,0

200,0

0,0

200,000

ხარჯები

400,0

0,0

400,0

200,0

0,0

200,000

სუბსიდიები

400,0

400,0

200,0

200,000

05 03

სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

30,0

30,0

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

72,7

0,0

72,7

120,0

0,0

120,000

ხარჯები

72,7

0,0

72,7

120,0

0,0

120,000

საქონელი და მომსახურება

72,7

0,0

72,7

120,0

0,0

120,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,7

0,0

72,7

120,0

0,0

120,000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

72,7

72,7

120,0

120,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

362,4

0,0

362,4

516,8

0,0

516,790

ხარჯები

362,4

0,0

362,4

516,8

0,0

516,790

სუბსიდიები

105,0

0,0

105,0

129,2

0,0

129,240

სოციალური უზრუნველყოფა

257,4

0,0

257,4

387,6

0,0

387,550

სოციალური დახმარება

257,4

0,0

257,4

357,6

0,0

357,550

ფულადი ფორმით

239,4

0,0

239,4

348,3

0,0

348,250

სასაქონლო ფორმით

18,0

0,0

18,0

80,0

0,0

80,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,000

ფულადი ფორმით

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

სუბსიდიები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

06 01 01

ჯანდაცვის  მუნიციპალური პროგრამები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

სუბსიდიები

105,0

105,0

54,0

54,000

06 02

სოციალური პროგრამები

257,4

0,0

257,4

462,8

0,0

462,790

ხარჯები

257,4

0,0

257,4

462,8

0,0

462,790

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

75,2

0,0

75,2

სოციალური უზრუნველყოფა

257,4

0,0

257,4

387,6

0,0

387,550

სოციალური დახმარება

257,4

0,0

257,4

357,6

0,0

357,550

ფულადი ფორმით

239,4

0,0

239,4

348,3

0,0

348,250

სასაქონლო ფორმით

18,0

0,0

18,0

80,0

0,0

80,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,000

ფულადი ფორმით

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,000

06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,000

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,000

სოციალური დახმარება

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,000

ფულადი ფორმით

8,0

8,0

15,0

15,000

06 02 02

მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,000

ხარჯები

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,000

სოციალური დახმარება

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,000

ფულადი ფორმით

5,3

5,3

15,0

15,000

06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ივალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

9,5

0,0

9,5

12,0

0,0

12,000

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

12,0

0,0

12,000

სოციალური უზრუნველყოფა

9,5

0,0

9,5

12,0

0,0

12,000

სოციალური დახმარება

9,5

0,0

9,5

12,0

0,0

12,000

ფულადი ფორმით

9,5

9,5

12,0

12,000

06 02 04

მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო

80,0

0,0

80,0

9,3

0,0

9,300

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

9,3

0,0

9,300

სოციალური უზრუნველყოფა

80,0

0,0

80,0

9,3

0,0

9,300

სოციალური დახმარება

80,0

0,0

80,0

9,3

0,0

9,300

ფულადი ფორმით

80,0

80,0

0,0

სასაქონლო ფორმით

0,0

80,0

80,0

06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,000

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,000

სოციალური დახმარება

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,000

ფულადი ფორმით

15,0

15,0

15,0

15,000

06 02 06

ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

18,0

0,0

18,0

30,0

0,0

30,000

ხარჯები

18,0

0,0

18,0

30,0

0,0

30,000

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

0,0

18,0

30,0

0,0

30,000

სოციალური დახმარება

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,000

სასაქონლო ფორმით

18,0

18,0

0,0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,000

ფულადი ფორმით

0,0

30,0

30,000

06 02 07

ახალდაქორწნებული ოჯახების, 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება და სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა .

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,250

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,250

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,250

სოციალური დახმარება

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,250

ფულადი ფორმით

1,3

1,3

12,3

12,250

06 02 08

ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,000

ხარჯები

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,000

სოციალური უზრუნველყოფა

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,000

სოციალური დახმარება

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,000

ფულადი ფორმით

22,0

22,0

22,0

22,000

06 02 09

დედის დღის 3 მარტის მილოცვა დაერთჯერადი დახმარება ახალმშობიარე დედებს და ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

14,5

0,0

14,5

20,0

0,0

20,000

ხარჯები

14,5

0,0

14,5

20,0

0,0

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

14,5

0,0

14,5

20,0

0,0

20,000

სოციალური დახმარება

14,5

0,0

14,5

20,0

0,0

20,000

ფულადი ფორმით

14,5

14,5

20,0

20,000

06 02 10

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
შ.შ.პ.-I ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

ფულადი ფორმით

0,0

9,0

9,0

06 02 11

რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,000

ხარჯები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,000

ფულადი ფორმით

1,8

1,8

0,0

06 02 12

ა.ი.პ.ქალაქ ახალციხის  ,,სათნოების  სახლი"

0,0

0,0

0,0

75,2

0,0

75,2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

75,2

0,0

75,2

სუბსიდიები

0,0

75,2

75,240

06 02 13

მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების,,ჰემოდიალიზით დავადებულთა    დახმარება

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,000

ხარჯები

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,000

სოციალური უზრუნველყოფა

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,000

სოციალური დახმარება

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,000

ფულადი ფორმით

82,0

82,0

228,0

228,000