„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№23
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.173.016090
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 11/06/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2015 წლის 9 ივნისი

ქ. ახალციხე

,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში (ვებგვერდი 01/01/2015 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.173.016060) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ბერიძე

თავი Iქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015
წლის
. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 864,2

1 193,1

5 671,1

8 510,4

1 578,5

6 931,9

გადასახადები

662,0

0,0

662,0

685,7

0,0

685,7

გრანტები

5 492,2

1 193,1

4 299,1

7 048,5

1 578,5

5 470,0

სხვა შემოსავლები

710,0

0,0

710,0

776,2

0,0

776,2

ხარჯები

5 793,2

17,9

5 775,3

6 386,5

147,1

6 239,4

შრომის ანაზღაურება

1 261,7

0,0

1 261,7

1 147,8

0,0

1 147,8

საქონელი და მომსახურება

1 351,2

17,9

1 333,2

1 701,4

147,1

1 554,3

პროცენტი

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,5

სუბსიდიები

2 677,3

0,0

2 677,3

2 607,8

0,0

2 607,8

სოციალური უზრუნველყოფა

484,9

0,0

484,9

407,6

0,0

407,6

სხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

504,4

0,0

504,4

საოპერაციო სალდო

1 070,9

1 175,2

-104,3

2 123,9

1 431,4

692,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 793,9

1 291,2

2 502,7

4 379,5

2 284,3

2 095,3

ზრდა

3 853,9

1 291,2

2 562,7

4 394,5

2 284,3

2 110,3

კლება

60,0

0,0

60,0

15,0

0,0

15,0

კლება

2 723,0

116,0

2 606,9

2 255,6

852,8

1 402,8

ვალუტა და დეპოზიტები

2 723,0

116,0

2 606,9

2 255,6

852,8

1 402,8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015
წლის
. პროექტი

მათ შორის

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო

საკუთარი

სულ

სახელმწიფო

საკუთარი

შემოსულობები

6924,2

1193,1

5731,1

8525,4

1578,5

6946,9

შემოსავლები

6864,2

1193,1

5671,1

8510,4

1578,5

6931,9

გადასახდელები

9 647,1

1 309,1

8 338,0

10 781,0

2 431,4

8 349,6

ხარჯები

5 793,2

17,9

5 775,3

6 386,5

147,1

6 232,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 853,9

1 291,2

2 562,7

4 394,5

2 284,3

2 110,200

ნაშთის ცვლილება

-2723,0

-116,0

-2606,9

-2255,6

-852,8

-1402,8

მუხლი 3. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები  8525.4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015
წლის
პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 924.2

1 193.1

5 731.1

8525.4

1578.5

6 946.9

შემოსავლები

6 864.2

1 193.1

5 671.1

8510.4

1578.5

6 931.9

არაფინანსური აქტივების კლება

60.0

0.0

60.0

15.0

0.0

15.0

ფინანსური აქტივების კლება

2 723.0

116.0

2 606.9

2 255.6

852.8

1402.8

მუხლი 4. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  685.7  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015
წლის
პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

662.0

0.0

662.0

685.7

0.0

685.7

საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი

662.0

0.0

662.0

685.7

0.0

685.7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

507.0

507.0

550.0

550.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33.0

0.0

33.0

10.7

0.0

10.7

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

30.0

30.0

0.7

0.7

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

3.0

3.0

10.0

10.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.000

0.000

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.000

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

ფიზიკურ პირებიდან

0.0

4.0

4.0

იურიდიულ პირებიდან

2.0

2.0

1.0

1.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

ფიზიკურ პირებიდან

0.0

20.0

20.0

იურიდიულ პირებიდან

120.0

120.0

100.0

100.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

მუხლი 5. ქ. ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   7048.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014წ.

2015წ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 492.2

1 193.1

4 299.1

7048.5

1578.5

5 470.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 492.2

1 193.1

4 299.1

7048.5

1578.5

5470.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 299.1

0.0

4 299.1

5 470.0

0.0

5 470.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 132.4

4 132.4

5 303.0

5 303.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

166.7

166.7

167.0

167.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 193.1

1 193.1

0.0

1578.5

1578.5

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 193.1

1 193.1

1578.5

1578.5

მუხლი 6. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   776.2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014წ.

2015წ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

710.0

0.0

710.0

776.2

0.0

776.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

150.0

0.0

150.0

231.2

0.0

231.2

პროცენტები

150.0

150.0

200.0

200.0

რენტა

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

0.0

30.0

30.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

1.2

1.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

180.0

0.0

180.0

190.0

0.0

190.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

180.0

0.0

180.0

160.0

0.0

160.0

სანებართვო მოსაკრებელი

4.0

4.0

5.0

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

134.0

134.0

75.0

75.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42.0

42.0

80.0

80.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

30.0

30.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

350.0

350.0

350.0

350.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

30.0

30.0

5.0

5.0

მუხლი 7. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   6386.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 793,20

17,9

5 775,30

6 386.5

147,1

6 239.4

შრომის ანაზღაურება

1 261,70

0

1 261,70

1 147,80

0

1 147,80

საქონელი და მომსახურება

1 261,70

1 261,70

0

1 701.4

147,1

1554,3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0

0

0

0

0

0

პროცენტი

17,5

0

17,5

17,5

0

17,5

სუბსიდიები

2677,3

0

2677,3

2607,8

0

2607,8

გრანტები

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

484,9

0

484,9

407,6

0

407,6

სხვა ხარჯები

0,6

0

0,6

504,4

0

504,4

მუხლი 8. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 893,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 908,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

407,7

0,0

407,7

288.8

0,0

288.8

თავდაცვა და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

40.3

0,000

40.3

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 287,0

1 291,2

1 995,7

4054.9

2284.3

1 770.6

სკოლამდელი განათლება

159,2

0,0

159,2

10.5

0,0

10.5

სულ

3 853,9

1 291,2

2 562,7

4394.5

2284.3

2 110.2

ბ) განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 15.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014წ.

2015წ.

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

60.0

0.0

60.0

15.0

0.0

15.0

ძირითადი აქტივები

50.0

50.0

0.000

არაწარმოებული აქტივები

10.0

0.0

10.0

15.0

0.0

15.0

მიწა

10.0

10.0

15.0

15.0

მუხლი 9. განისაზღვროს ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის      ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

ფუნქციო

ნალური

კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 984,4

0,0

1 984,4

2 261,3

0,0

2 261,3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 984,0

0,0

1 984,0

2 260,3

0,0

2 260,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 944,6

0,0

1 944,6

2 144,9

0,0

2 144,9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

39,4

0,0

39,4

115,4

0,0

115,4

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

61,0

0,0

61,0

98,0

0,0

98,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

375,7

0,0

375,7

16,3

0,0

16,3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

375,7

0,0

375,7

16,3

0,0

16,3

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 266,9

1 309,1

1 957,7

3 778,6

2 431,4

1 347,3

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70433

ბირთვული საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70443

მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

2 686,2

1 291,2

1 395,0

3 254,4

2 284,3

970,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 686,2

1 291,2

1 395,0

3 254,4

2 284,3

970,1

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7046

კავშირგაბმულობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

580,7

17,9

562,8

524,2

147,1

377,1

705

გარემოს დაცვა

730,0

0,0

730,0

737,5

0,0

737,5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

730,0

0,0

730,0

737,5

0,0

737,5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

535,7

0,0

535,7

1 203,7

0,0

1 203,7

7061

ბინათმშენებლობა

192,7

0,0

192,7

519,7

0,0

519,7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

7064

გარე განათება

313,0

0,0

313,0

684,0

0,0

684,0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 001,7

0,0

1 001,7

869,3

0,0

869,3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205,8

0,0

205,8

193,8

0,0

193,8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

723,2

0,0

723,2

565,5

0,0

565,5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

72,7

0,0

72,7

110,0

0,0

110,0

709

განათლება

1 274,6

0,0

1 274,6

1 269,5

0,0

1 269,5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 274,6

0,0

1 274,6

1 259,5

0,0

1 259,5

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7093

პროფესიული განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7094

უმაღლესი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

710

სოციალური დაცვა

312,2

0,0

312,2

492,8

0,0

492,8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

87,3

0,0

87,3

252,0

0,0

252,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,3

0,0

5,3

24,0

0,0

24,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,3

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

51,7

0,0

51,7

20,0

0,0

20,0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

171,9

0,0

171,9

208,5

0,0

208,5

სულ

9 647,1

1 309,1

8 338,0

10 781,0

2 431,4

8 349,6

მუხლი 10. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს ახალციხის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -2 255.6  ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 2255.6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   2255.6   ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით

ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  167,0  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  54,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  98,0  ათასი ლარი;

გ)  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა,  იძულებით გადაადგილებულ პირთა   სარიტუალო მომსახურება   15,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  შესაბამისადთავი II
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის  სახანძრო  სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება.  მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა - 16.3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრების და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახანძრო  სამაშველო სამსახურის ფინანსურად 2015 წლის 10 იანვრის მდგომარეობით.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 98,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. საჭიროა ავტომანქანით კომპიუტერული ტექნიკით და საოფისე  ავეჯით სამსახურის უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  5719.8 ათასი ლარი პროგრამული კოდი 03 00)

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა -  1821.4 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ქუჩებისა  რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ახალციხის წმ. დავით და კონსტანტინეს ქუჩის და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება და 8 სართულიანი კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა, მიქუტიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია,  გრძელდება სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით გვარამაძის ქუჩის., გვარამაძის ქუჩის, გადასასვლელი ხიდის და ზარზმელის ქუჩის რეაბილიტაცია,   ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური ქუჩების მდგომარეობის შენარჩუნება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების,  გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა,   ქალაქის რიგი ქუჩების ორმული შეკეთება ზამთრის პერიოდში, შიდა გზებისა და ქალაქის ქუჩების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  1 941.2  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე . უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ახალციხისა  დასუფთავება.

ბ.ა) დასუფთავება - 700,0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების  გარე  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. სპეც- ავტომანქანა ნაგავმზიდის შეძენა.ნარჩენების შეგროვებისათვის კონტეინერების და ურნების შეძენა

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  684,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და  ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. რიგ ქუჩებზე არსებული ქსელის მოდერნიზაცია.

ბ.გ)  სახურავების, ფასადებისა   რეაბილიტაცია და სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა  - 519,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია,აგრეთვე სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები -  369,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

გ.ა)ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის აბის დასახლების სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 04) 22.0 ათ. ლარი

გ.ბ)   საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 260.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს   მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ)გ) სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია  70.0 ათ. ლარი დაგეგმილია სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

გ)დ  კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა 154.7ათ. ლარი  დაგეგმილია პროგრამის ფარგლებში რაბათის ტერიტორიაზე  ბ. ჯაყელის ძეგლის დადგმის ხარჯები, აგრეთვე ქ.ახალციხის რაბათის უბნის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული აბანოს კომპლექსის გაწმენდითი სამუშაოების და დროებითი გადახურვასთან  დაკავშირებული ხარჯები.

გ)ე. პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია 17.5 ათ. ლარი პარკებსა და სკვერებში სკამების შეძენა.

3. განათლება - 1 269,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები  – 1 1259,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს   1200 - მდე  აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და მათი ინვენტარით და საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.

ბ) ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს(პროგრამული კოდი 04 02) 10.0 ათ. ლარი . წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს მიეცემატ წახალისების მიზნით სტიპენდიები.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  - 899,3   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  - 193,8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის და მძლეოსანთა სპორტული კლუბის  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 563,3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 128,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება  გაერთიანების აპარატის, სამი  ბიბლიოთეკის,   კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 80,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ფესტივალების  მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა.

ბ.გ) თეატრები - 78,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი  სპექტაკლების დაფინანსებით.

ბ.დ)  ა.ი.პ.  ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 60,8 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 212 მოსწავლე.

ბ.ე)  ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 16,5 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს  194 მოსწავლე.

ბ.ვ) ა.ი.პ.  ”ახალციხის ციხე” - 200.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული  კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ,,ახალციხის ციხე”  მოვლა პატრონობა.

გ)  სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები (ორგანიზაციული კოდი  05 03)  30.0 ათ. ლარი პროგრამის ფარგლებში შეღავათები გაეწევათ მოსწავლეებს კატეგორიების მიხედვით: მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო  სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100%-იანი  შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის  და 40%- იანი შეღავათი  სამუსიკო სკოლის IV-VI კლასების მოსწავლეებს.

დ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  - 120,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -  516.8 ათასი   ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 54,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 460,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა,   იძულებით   გადაადგილებულ პირთა  სარიტუალო მომსახურება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით   გადაადგილებულ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300,0 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ)  მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  უსინათლოთა  სოციალური დახმარება ყოველთვიურად თვითოეულ ბენეფიციალს 20 ლარი  კომუნალური და სხვა ხარჯებისათვის ფულადი სახით.

ბ.გ)  II მსოფლიო ომის ვეტერანების,  ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება  - 12.0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით II მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის, ერთჯერად ფულად დახმარებას, რომელსაც ასევე მიიღებენ ომის მონაწილე ინვალიდები და ომში დაღუპულთა ოჯახები.

ბ.დ)  მზურნველობამოკლებულთა  უფასო სასადილოს დაფინანსება - 9,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 170 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.ე)  ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი   დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები  ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

ბ.ვ)  ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება   - 30.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება.

ბ.ზ) ახალდაქორწნებული ოჯახების, 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება და სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02 07) 12,3 ათ.ლარი.

ახალდაქორწინებულთა და უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება ასევე სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა

ბ.თ) ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - 22.0 ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქ.ახალციხის   შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის 50%-იან შეღავათს.

ბ.ი) დედის დღის 3 მარტის მილოცვა დაერთჯერადი დახმარება ახალმშობიარე დედებს და ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშოლზე -  20.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები პირველ, მეორე და მესამე შვილზე მიღებენ 100 ლარიან ფულად დახმარებას, ხოლო მეოთხე და მეტ შვილზე მიიღებენ 200 ლარს.

ბ.კ.)ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
შ.შ.პ.-I ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 10)9,0 ათ. ლარი.

ბ.ლ)   ა.ი.პ. ,,ქალაქ ახალციხის   სათნოების  სახლი"  (პროგრამული კოდი 06 02 12) 75.2 ათ.ლარი დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილების შესრულებისათვის

ბ.მ) მოსახლეობის საოპერაციო, სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების,,ჰემოდიალიზით დავადებულთა   დახმარება

- 228.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

პროგრამის ფარგლებში ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების, ჰემო-დიალეზით დაავადებულთა და გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება.

მუხლი 17. ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით.

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წ. პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ქ.'ახალციხის მუნიციპალიტეტი

9 647,1

1 309,1

8 338,0

10 781.0

2 431,4

8 349,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109,0

0,0

109,0

83,0

0,0

83,000

ხარჯები

5 793,2

17,9

5 775,3

6 386,5

147,1

6 239,372

შრომის ანაზღაურება

1 261,7

0,0

1 261,7

1 147,8

0,0

1 147,760

ხელფასი

1 261,7

0,0

1 261,7

1 147,8

0,0

1 147,760

საქონელი და მომსახურება

1 351,2

17,9

1 333,2

1 701,4

147,1

1 554,340

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44,5

0,0

44,5

62,5

0,0

62,500

მივლინებები

8,5

0,0

8,5

29,5

0,0

29,500

ოფისის ხარჯები

398,6

0,0

398,6

437,0

0,0

437,000

წარმომადგენლობითი ხარჯები

18,5

0,0

18,5

22,0

0,0

22,000

სამედიცინო ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

88,1

0,0

88,1

83,4

0,0

83,400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

792,4

17,9

774,5

1 062,0

147,1

914,940

პროცენტი

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

საგარეო ვალდებულებებზე

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

სუბსიდიები

2 677,3

0,0

2 677,3

2 607,8

0,0

2 607,840

სოციალური უზრუნველყოფა

484,9

0,0

484,9

407,6

0,0

407,550

სოციალური დახმარება

483,9

0,0

483,9

357,6

0,0

357,550

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,0

0,0

1,0

50,0

0,0

50,000

სხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

504,4

0,0

504,382

სხვადასხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

504,4

0,0

504,382

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 853,9

1 291,2

2 562,7

4 394,5

2 284,3

2 110,250

ძირითადი აქტივები

3 853,9

1 291,2

2 562,7

4 394,5

2 284,3

2 110,250

შენობა-ნაგებობები

3 299,0

1 291,2

2 007,7

3 782,3

2 284,3

1 498,050

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

554,9

0,0

554,9

608,3

0,0

608,300

სხვა ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 984,4

0,0

1 984,4

2 261,3

0,0

2 261,280

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66,0

0,0

66,0

80,0

0,0

80,000

ხარჯები

1 576,7

0,0

1 576,7

1 972,5

0,0

1 972,460

შრომის ანაზღაურება

925,3

0,0

925,3

1 099,2

0,0

1 099,220

ხელფასი

925,3

0,0

925,3

1 099,2

0,0

1 099,220

საქონელი და მომსახურება

511,0

0,0

511,0

826,7

0,0

826,740

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42,0

0,0

42,0

61,3

0,0

61,340

მივლინებები

6,5

0,0

6,5

27,0

0,0

27,000

ოფისის ხარჯები

184,2

0,0

184,2

243,0

0,0

243,000

წარმომადგენლობითი ხარჯები

18,5

0,0

18,5

22,0

0,0

22,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58,7

0,0

58,7

69,0

0,0

69,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

201,2

0,0

201,2

404,4

0,0

404,400

პროცენტი

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

საგარეო ვალდებულებებზე

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

სოციალური უზრუნველყოფა

122,3

0,0

122,3

20,0

0,0

20,000

სოციალური დახმარება

122,3

0,0

122,3

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

სხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

9,0

0,0

9,000

სხვადასხვა ხარჯები

0,6

0,0

0,6

9,0

0,0

9,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,7

0,0

407,7

288,8

0,0

288,820

ძირითადი აქტივები

407,7

0,0

407,7

288,8

0,0

288,820

შენობა-ნაგებობები

317,0

0,0

317,0

4,9

0,0

4,920

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

90,7

0,0

90,7

280,0

0,0

280,000

სხვა ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

01 01

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

438,596

0,0

438,6

547,860

0,0

547,860

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,000

14,0

16,0

16,000

ხარჯები

433,946

0,0

433,9

467,9

0,0

467,860

შრომის ანაზღაურება

302,256

0,0

302,3

296,4

0,0

296,420

ხელფასი

302,256

0,0

302,3

296,4

0,0

296,420

საქონელი და მომსახურება

122,930

0,0

122,9

156,9

0,0

156,940

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23,400

23,4

22,440

22,440

მივლინებები

3,000

0,0

3,0

5,0

0,0

5,000

ოფისის ხარჯები

9,400

0,0

9,4

25,5

0,0

25,500

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,500

4,5

10,0

10,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23,600

0,0

23,6

14,0

0,0

14,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59,030

0,0

59,0

80,0

0,0

80,000

სოციალური უზრუნველყოფა

8,560

0,0

8,6

10,0

0,0

10,000

სოციალური დახმარება

8,560

0,0

8,6

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვა ხარჯები

0,200

0,0

0,2

4,5

0,0

4,500

სხვადასხვა ხარჯები

0,200

0,0

0,2

4,5

0,0

4,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,650

0,0

4,7

80,0

0,0

80,000

ძირითადი აქტივები

4,650

0,0

4,7

80,0

0,0

80,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4,650

0,0

4,7

80,0

0,0

80,000

01 02

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

1 506,0

0,0

1 506,048

1 597,0

0,0

1 597,020

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52,0

52,0

64,0

64,000

ხარჯები

1 103,0

0,0

1 103,0

1 388,2

0,0

1 388,200

შრომის ანაზღაურება

623,0

0,0

623,0

802,8

0,0

802,800

ხელფასი

623,0

0,0

623,0

802,8

0,0

802,800

საქონელი და მომსახურება

348,7

0,0

348,7

553,4

0,0

553,400

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18,6

18,6

38,9

38,900

მივლინებები

3,5

0,0

3,5

22,0

0,0

22,000

ოფისის ხარჯები

174,8

0,0

174,8

217,5

0,0

217,500

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14,0

14,0

12,0

12,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35,1

0,0

35,1

55,0

0,0

55,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

102,7

0,0

102,7

208,0

0,0

208,000

პროცენტი

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

საგარეო ვალდებულებებზე

17,5

0,0

17,5

17,5

0,0

17,500

სოციალური უზრუნველყოფა

113,7

0,0

113,7

10,0

0,0

10,000

სოციალური დახმარება

113,7

0,0

113,7

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403,1

0,0

403,1

208,8

0,0

208,820

ძირითადი აქტივები

403,1

0,0

403,1

208,8

0,0

208,820

შენობა-ნაგებობები

317,0

0,0

317,0

4,9

0,0

4,920

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

86,1

0,0

86,1

200,0

0,0

200,0

სხვა ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

39,4

0,0

39,4

115,4

0,0

115,400

ხარჯები

39,4

0,0

39,4

115,4

0,0

115,400

საქონელი და მომსახურება

39,4

0,0

39,4

115,4

0,0

115,400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,4

0,0

39,4

115,4

0,0

115,400

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,000

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,000

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

სხვა ხარჯები

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,000

სხვადასხვა ხარჯები

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,000

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

436,7

0,0

436,7

114,3

0,0

114,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

0,0

43,0

3,0

0,0

3,000

ხარჯები

436,7

0,0

436,7

74,0

0,0

74,000

შრომის ანაზღაურება

336,5

0,0

336,5

48,5

0,0

48,540

ხელფასი

336,5

0,0

336,5

48,5

0,0

48,540

საქონელი და მომსახურება

49,8

0,0

49,8

25,5

0,0

25,460

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,5

0,0

2,5

1,2

0,0

1,160

მივლინებები

2,0

0,0

2,0

2,5

0,0

2,500

ოფისის ხარჯები

14,4

0,0

14,4

4,0

0,0

4,000

სამედიცინო ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29,4

0,0

29,4

14,4

0,0

14,400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

1,0

3,4

0,0

3,400

სოციალური უზრუნველყოფა

50,4

0,0

50,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

50,4

0,0

50,4

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

375,7

0,0

375,7

16,3

0,0

16,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

40,0

0,0

ხარჯები

375,7

0,0

375,7

16,3

0,0

16,300

შრომის ანაზღაურება

294,3

0,0

294,3

12,0

0,0

12,000

ხელფასი

294,3

0,0

294,3

12,0

0,0

12,000

საქონელი და მომსახურება

38,3

0,0

38,3

4,3

0,0

4,300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,5

2,5

0,1

0,100

მივლინებები

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,000

ოფისის ხარჯები

13,2

0,0

13,2

1,7

0,0

1,700

სამედიცინო ხარჯები

0,5

0,5

0,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21,1

0,0

21,1

1,5

0,0

1,500

სოციალური უზრუნველყოფა

43,1

0,0

43,1

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

43,1

0,0

43,1

0,0

0,0

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

61,0

0,0

61,0

98,0

0,0

98,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

3,0

3,0

3,000

ხარჯები

61,0

0,0

61,0

57,7

0,0

57,700

შრომის ანაზღაურება

42,2

0,0

42,2

36,5

0,0

36,540

ხელფასი

42,2

0,0

42,2

36,5

0,0

36,540

საქონელი და მომსახურება

11,5

0,0

11,5

21,2

0,0

21,160

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

1,1

1,1

მივლინებები

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,500

ოფისის ხარჯები

1,2

0,0

1,2

2,3

0,0

2,300

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,3

0,0

8,3

12,9

0,0

12,900

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

1,0

3,4

0,0

3,400

სოციალური უზრუნველყოფა

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

40,3

0,0

40,300

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 532,555

1 309,1

3 223,4

5 719,8

2 431,4

3 288,452

ხარჯები

1 245,6

17,9

1 227,7

1 664,9

147,1

1 517,822

საქონელი და მომსახურება

675,6

17,9

657,7

648,0

147,1

500,940

ოფისის ხარჯები

200,0

0,0

200,0

167,5

0,0

167,500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

475,6

17,9

457,7

480,5

147,1

333,440

სუბსიდიები

570,0

0,0

570,0

580,0

0,0

580,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

436,9

0,0

436,9

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

436,9

0,0

436,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 287,0

1 291,2

1 995,7

4 054,9

2 284,3

1 770,630

ძირითადი აქტივები

3 287,0

1 291,2

1 995,7

4 054,9

2 284,3

1 770,630

შენობა-ნაგებობები

2 932,0

1 291,2

1 640,7

3 777,4

2 284,3

1 493,130

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

355,0

0,0

355,0

277,5

0,0

277,500

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 686,193

1 291,2

1 395,0

3 254,4

2 284,3

970,132

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

140,0

0,0

140,000

საქონელი და მომსახურება

100,0

0,0

100,0

140,0

0,0

140,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100,0

0,0

100,0

140,0

0,0

140,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 586,2

1 291,2

1 295,0

3 114,4

2 284,3

830,132

ძირითადი აქტივები

2 586,2

1 291,2

1 295,0

3 114,4

2 284,3

830,132

შენობა-ნაგებობები

2 586,2

1 291,2

1 295,0

3 114,4

2 284,3

830,132

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 265,7

0,0

1 265,7

1 941,2

0,0

1 941,200

ხარჯები

1 050,7

0,0

1 050,7

1 212,7

0,0

1 212,700

საქონელი და მომსახურება

480,7

0,0

480,7

233,0

0,0

233,000

ოფისის ხარჯები

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

280,7

0,0

280,7

83,0

0,0

83,000

სუბსიდიები

570,0

0,0

570,0

580,0

0,0

580,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

399,7

0,0

399,7

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

399,7

0,0

399,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215,0

0,0

215,0

728,5

0,0

728,500

ძირითადი აქტივები

215,0

0,0

215,0

728,5

0,0

728,500

შენობა-ნაგებობები

55,0

0,0

55,0

571,0

0,0

571,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

160,0

0,0

160,0

157,5

0,0

157,500

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

730,0

0,0

730,0

737,5

0,0

737,500

ხარჯები

570,0

0,0

570,0

580,0

0,0

580,000

სუბსიდიები

570,0

570,0

580,0

580,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,0

0,0

160,0

157,5

0,0

157,500

ძირითადი აქტივები

160,0

0,0

160,0

157,5

0,0

157,500

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

160,0

0,0

160,0

157,5

0,0

157,500

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

313,0

0,0

313,0

684,0

0,0

684,000

ხარჯები

288,0

0,0

288,0

233,0

0,0

233,000

საქონელი და მომსახურება

288,0

0,0

288,0

233,0

0,0

233,000

ოფისის ხარჯები

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

88,0

0,0

88,0

83,0

0,0

83,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

ძირითადი აქტივები

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

შენობა-ნაგებობები

25,0

0,0

25,0

451,0

0,0

451,000

03 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

03 02 04

სახურავებისა და ფასადების  რეაბილიტაცია  და სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა

192,7

0,0

192,7

519,7

0,0

519,700

ხარჯები

192,7

0,0

192,7

399,7

0,0

399,700

საქონელი და მომსახურება

192,7

0,0

192,7

0,0

0,0

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

192,7

0,0

192,7

0,0

0,0

0,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

399,7

0,0

399,7

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

399,7

0,0

399,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,000

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

530,7

17,9

512,8

369,5

147,1

222,438

ხარჯები

94,9

17,9

77,0

277,5

147,1

130,440

საქონელი და მომსახურება

94,9

17,9

77,0

275,0

147,1

127,940

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

17,5

0,0

17,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

94,9

17,9

77,0

257,5

147,1

110,440

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435,8

0,0

435,8

92,0

0,0

91,998

ძირითადი აქტივები

435,8

0,0

435,8

92,0

0,0

91,998

შენობა-ნაგებობები

240,8

0,0

240,8

92,0

0,0

91,998

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

195,0

0,0

195,0

0,0

0,0

0,000

03 03 01

პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია

162,0

0,0

162,0

17,5

0,0

17,500

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

17,5

0,0

17,500

საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

17,5

0,0

17,500

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

17,5

0,0

17,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,000

03 03 05

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის აბის დასახლების სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

03 03 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა

190,8

0,0

190,8

70,0

0,0

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,8

0,0

190,8

70,0

0,0

70,000

ძირითადი აქტივები

190,8

0,0

190,8

70,0

0,0

70,000

შენობა-ნაგებობები

190,8

0,0

190,8

70,0

0,0

70,000

03 03 03

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა მონუმენტების კონკურსების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შედგენა

52,938

17,9

35,0

260,0

147,1

112,940

ხარჯები

52,9

17,9

35,0

260,0

147,1

112,940

საქონელი და მომსახურება

52,9

17,9

35,0

257,5

147,1

110,440

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52,9

17,9

35,0

257,5

147,1

110,440

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

03 03 04

ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,000

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

75,0

0,0

75,0

0,0

0,0

0,000

03 04

კულტურული მემკვიდრეობის  განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა

50,0

0,0

50,0

154,682

0,0

154,682

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,7

0,0

34,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

0,0

50,0

120,000

0,0

120,000

ძირითადი აქტივები

50,0

0,0

50,0

120,000

0,0

120,000

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,000

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

04 00

განათლება

1 286,0

0,0

1 286,0

1 269,5

0,0

1 269,500

ხარჯები

1 126,8

0,0

1 126,8

1 259,0

0,0

1 259,000

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

22,5

0,0

22,5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

სუბსიდიები

1 115,4

0,0

1 115,4

1 221,5

0,0

1 221,500

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,2

0,0

159,2

10,5

0,0

10,500

ძირითადი აქტივები

159,2

0,0

159,2

10,5

0,0

10,500

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109,2

0,0

109,2

10,5

0,0

10,500

04 01

სკოლამდელი განათლება

1 285,980

0,0

1 286,0

1 269,5

0,0

1 269,500

ხარჯები

1 126,8

0,0

1 126,8

1 259,0

0,0

1 259,000

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

22,5

0,0

22,5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

სუბსიდიები

1 115,4

0,0

1 115,4

1 221,5

0,0

1 221,500

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,2

0,0

159,2

10,5

0,0

10,500

ძირითადი აქტივები

159,2

0,0

159,2

10,5

0,0

10,500

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109,2

0,0

109,2

10,5

0,0

10,500

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები

1 286,0

0,0

1 285,980

1 259,5

0,0

1 259,500

ხარჯები

1 126,8

0,0

1 126,8

1 249,0

0,0

1 249,000

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

22,5

0,0

22,5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

5,0

5,0

სუბსიდიები

1 115,4

1 115,4

1 221,5

1 221,500

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,2

0,0

159,2

10,5

0,0

10,500

ძირითადი აქტივები

159,2

0,0

159,2

10,5

0,0

10,500

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,000

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

109,2

0,0

109,2

10,5

0,0

10,500

04 02

ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 045,050

0,0

1 045,1

899,3

0,0

899,300

ხარჯები

1 045,1

0,0

1 045,1

899,3

0,0

899,300

საქონელი და მომსახურება

114,7

0,0

114,7

173,7

0,0

173,700

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

114,7

0,0

114,7

173,7

0,0

173,700

სუბსიდიები

887,0

0,0

887,0

677,1

0,0

677,100

სოციალური უზრუნველყოფა

43,4

0,0

43,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

42,4

0,0

42,4

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

48,5

0,0

48,5

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

48,5

0,0

48,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

206,8

0,0

206,8

193,8

0,0

193,800

ხარჯები

206,8

0,0

206,8

193,8

0,0

193,800

სუბსიდიები

205,8

0,0

205,8

193,8

0,0

193,800

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

05 01 01

ახალციხის სასპორტო სკოლა

141,0

0,0

141,0

120,8

0,0

120,800

ხარჯები

141,0

0,0

141,0

120,8

0,0

120,800

სუბსიდიები

140,0

140,0

120,8

120,800

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,000

05 01 02

ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

65,8

0,0

65,8

73,0

0,0

73,000

ხარჯები

65,8

0,0

65,8

73,0

0,0

73,000

სუბსიდიები

65,8

65,8

73,0

73,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

765,6

0,0

765,6

565,5

0,0

565,500

ხარჯები

765,6

0,0

765,6

565,5

0,0

565,500

საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სუბსიდიები

681,2

0,0

681,2

483,3

0,0

483,300

სოციალური უზრუნველყოფა

42,4

0,0

42,4

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

42,4

0,0

42,4

0,0

0,0

0,000

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

05 02 01

კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება

132,2

0,0

132,2

128,0

0,0

128,000

ხარჯები

132,2

0,0

132,2

128,0

0,0

128,000

სუბსიდიები

129,2

129,2

128,0

128,000

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

42,0

0,0

42,0

82,2

0,0

82,200

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

82,2

0,0

82,200

საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

77,6

0,0

77,600

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

05 02 03

თეატრები

78,0

0,0

78,0

78,0

0,0

78,000

ხარჯები

78,0

0,0

78,0

78,0

0,0

78,000

სუბსიდიები

78,0

78,0

78,0

78,000

05 02 04

ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა

83,7

0,0

83,7

60,8

0,0

60,800

ხარჯები

83,7

0,0

83,7

60,8

0,0

60,800

სუბსიდიები

58,0

58,0

60,8

60,800

სოციალური უზრუნველყოფა

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,000

05 02 07

ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

29,7

0,0

29,7

16,5

0,0

16,500

ხარჯები

29,7

0,0

29,7

16,5

0,0

16,500

სუბსიდიები

16,0

16,0

16,5

16,500

სოციალური უზრუნველყოფა

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,000

05 02 08

ააიპ "ახალციხის ციხე"

400,0

0,0

400,0

200,0

0,0

200,000

ხარჯები

400,0

0,0

400,0

200,0

0,0

200,000

სუბსიდიები

400,0

400,0

200,0

200,000

05 03

სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

72,7

0,0

72,7

110,0

0,0

110,000

ხარჯები

72,7

0,0

72,7

110,0

0,0

110,000

საქონელი და მომსახურება

72,7

0,0

72,7

96,1

0,0

96,100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,7

0,0

72,7

96,1

0,0

96,100

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

13,9

0,0

13,9

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

13,9

0,0

13,9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

362,4

0,0

362,4

516,8

0,0

516,790

ხარჯები

362,4

0,0

362,4

516,8

0,0

516,790

სუბსიდიები

105,0

0,0

105,0

129,2

0,0

129,240

სოციალური უზრუნველყოფა

257,4

0,0

257,4

387,6

0,0

387,550

სოციალური დახმარება

257,4

0,0

257,4

357,6

0,0

357,550

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

სუბსიდიები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

06 01 01

ჯანდაცვის  მუნიციპალური პროგრამები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

54,0

0,0

54,000

სუბსიდიები

105,0

105,0

54,0

54,000

06 02

სოციალური პროგრამები

257,4

0,0

257,4

462,8

0,0

462,790

ხარჯები

257,4

0,0

257,4

462,8

0,0

462,790

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

75,2

0,0

75,2

სოციალური უზრუნველყოფა

257,4

0,0

257,4

387,6

0,0

387,550

სოციალური დახმარება

257,4

0,0

257,4

357,6

0,0

357,550

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,000

06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,000

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,000

სოციალური დახმარება

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,000

06 02 02

მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,000

ხარჯები

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,000

სოციალური დახმარება

5,3

0,0

5,3

15,0

0,0

15,000

06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ივალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

9,5

0,0

9,5

12,0

0,0

12,000

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

12,0

0,0

12,000

სოციალური უზრუნველყოფა

9,5

0,0

9,5

12,0

0,0

12,000

სოციალური დახმარება

9,5

0,0

9,5

12,0

0,0

12,000

06 02 04

მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო

80,0

0,0

80,0

9,3

0,0

9,300

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

9,3

0,0

9,300

სოციალური უზრუნველყოფა

80,0

0,0

80,0

9,3

0,0

9,300

სოციალური დახმარება

80,0

0,0

80,0

9,3

0,0

9,300

06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,000

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,000

სოციალური დახმარება

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,000

06 02 06

ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

18,0

0,0

18,0

30,0

0,0

30,000

ხარჯები

18,0

0,0

18,0

30,0

0,0

30,000

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

0,0

18,0

30,0

0,0

30,000

სოციალური დახმარება

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,000

06 02 07

ახალდაქორწნებული ოჯახების, 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება და სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა .

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,250

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,250

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,250

სოციალური დახმარება

1,3

0,0

1,3

12,3

0,0

12,250

06 02 08

ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,000

ხარჯები

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,000

სოციალური უზრუნველყოფა

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,000

სოციალური დახმარება

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,000

06 02 09

დედის დღის 3 მარტის მილოცვა დაერთჯერადი დახმარება ახალმშობიარე დედებს და ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

14,5

0,0

14,5

20,0

0,0

20,000

ხარჯები

14,5

0,0

14,5

20,0

0,0

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

14,5

0,0

14,5

20,0

0,0

20,000

სოციალური დახმარება

14,5

0,0

14,5

20,0

0,0

20,000

06 02 10

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
შ.შ.პ.-I ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

06 02 11

რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,000

ხარჯები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,000

სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,000

06 02 12

ა.ი.პ.ქალაქ ახალციხის  ,,სათნოების  სახლი"

0,0

0,0

0,0

75,2

0,0

75,2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

75,2

0,0

75,2

სუბსიდიები

0,0

75,2

75,240

06 02 13

მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების,,ჰემოდიალიზით დავადებულთა    დახმარება

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,000

ხარჯები

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,000

სოციალური უზრუნველყოფა

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,000

სოციალური დახმარება

82,0

0,0

82,0

228,0

0,0

228,000