„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2015 წლის 9 ივნისი
ქ. ახალციხე
,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში (ვებგვერდი 01/01/2015 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.173.016060) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ბერიძე
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015
წლის
. პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 864,2
1 193,1
5 671,1
8 510,4
1 578,5
6 931,9
გადასახადები
662,0
0,0
662,0
685,7
0,0
685,7
გრანტები
5 492,2
1 193,1
4 299,1
7 048,5
1 578,5
5 470,0
სხვა შემოსავლები
710,0
0,0
710,0
776,2
0,0
776,2
ხარჯები
5 793,2
17,9
5 775,3
6 386,5
147,1
6 239,4
შრომის ანაზღაურება
1 261,7
0,0
1 261,7
1 147,8
0,0
1 147,8
საქონელი და მომსახურება
1 351,2
17,9
1 333,2
1 701,4
147,1
1 554,3
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,5
სუბსიდიები
2 677,3
0,0
2 677,3
2 607,8
0,0
2 607,8
სოციალური უზრუნველყოფა
484,9
0,0
484,9
407,6
0,0
407,6
სხვა ხარჯები
0,6
0,0
0,6
504,4
0,0
504,4
საოპერაციო სალდო
1 070,9
1 175,2
-104,3
2 123,9
1 431,4
692,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 793,9
1 291,2
2 502,7
4 379,5
2 284,3
2 095,3
ზრდა
3 853,9
1 291,2
2 562,7
4 394,5
2 284,3
2 110,3
კლება
60,0
0,0
60,0
15,0
0,0
15,0
კლება
2 723,0
116,0
2 606,9
2 255,6
852,8
1 402,8
ვალუტა და დეპოზიტები
2 723,0
116,0
2 606,9
2 255,6
852,8
1 402,8
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015
წლის
. პროექტი
მათ შორის
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო
საკუთარი
სულ
სახელმწიფო
საკუთარი
შემოსულობები
6924,2
1193,1
5731,1
8525,4
1578,5
6946,9
შემოსავლები
6864,2
1193,1
5671,1
8510,4
1578,5
6931,9
გადასახდელები
9 647,1
1 309,1
8 338,0
10 781,0
2 431,4
8 349,6
ხარჯები
5 793,2
17,9
5 775,3
6 386,5
147,1
6 232,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 853,9
1 291,2
2 562,7
4 394,5
2 284,3
2 110,200
ნაშთის ცვლილება
-2723,0
-116,0
-2606,9
-2255,6
-852,8
-1402,8
მუხლი 3. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 8525.4 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015
წლის
პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 924.2
1 193.1
5 731.1
8525.4
1578.5
6 946.9
შემოსავლები
6 864.2
1 193.1
5 671.1
8510.4
1578.5
6 931.9
არაფინანსური აქტივების კლება
60.0
0.0
60.0
15.0
0.0
15.0
ფინანსური აქტივების კლება
2 723.0
116.0
2 606.9
2 255.6
852.8
1402.8
მუხლი 4. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 685.7 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015
წლის
პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
662.0
0.0
662.0
685.7
0.0
685.7
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
662.0
0.0
662.0
685.7
0.0
685.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
507.0
507.0
550.0
550.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
33.0
0.0
33.0
10.7
0.0
10.7
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
30.0
30.0
0.7
0.7
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
3.0
3.0
10.0
10.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.000
0.000
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
0.000
0.000
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.000
0.000
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
0.000
0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
2.0
0.0
2.0
5.0
0.0
5.0
ფიზიკურ პირებიდან
0.0
4.0
4.0
იურიდიულ პირებიდან
2.0
2.0
1.0
1.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
120.0
0.0
120.0
120.0
0.0
120.0
ფიზიკურ პირებიდან
0.0
20.0
20.0
იურიდიულ პირებიდან
120.0
120.0
100.0
100.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
მუხლი 5. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7048.5 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014წ.
2015წ.
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5 492.2
1 193.1
4 299.1
7048.5
1578.5
5 470.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 492.2
1 193.1
4 299.1
7048.5
1578.5
5470.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 299.1
0.0
4 299.1
5 470.0
0.0
5 470.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 132.4
4 132.4
5 303.0
5 303.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
166.7
166.7
167.0
167.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 193.1
1 193.1
0.0
1578.5
1578.5
0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 193.1
1 193.1
1578.5
1578.5
მუხლი 6. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 776.2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014წ.
2015წ.
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
710.0
0.0
710.0
776.2
0.0
776.2
შემოსავლები საკუთრებიდან
150.0
0.0
150.0
231.2
0.0
231.2
პროცენტები
150.0
150.0
200.0
200.0
რენტა
0.0
0.0
0.0
31.2
0.0
31.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
0.0
30.0
30.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
1.2
1.2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
180.0
0.0
180.0
190.0
0.0
190.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
180.0
0.0
180.0
160.0
0.0
160.0
სანებართვო მოსაკრებელი
4.0
4.0
5.0
5.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
134.0
134.0
75.0
75.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42.0
42.0
80.0
80.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
30.0
30.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
350.0
350.0
350.0
350.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
30.0
30.0
5.0
5.0
მუხლი 7. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6386.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წ. პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5 793,20
17,9
5 775,30
6 386.5
147,1
6 239.4
შრომის ანაზღაურება
1 261,70
0
1 261,70
1 147,80
0
1 147,80
საქონელი და მომსახურება
1 261,70
1 261,70
0
1 701.4
147,1
1554,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0
0
0
0
0
0
პროცენტი
17,5
0
17,5
17,5
0
17,5
სუბსიდიები
2677,3
0
2677,3
2607,8
0
2607,8
გრანტები
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
484,9
0
484,9
407,6
0
407,6
სხვა ხარჯები
0,6
0
0,6
504,4
0
504,4
მუხლი 8. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 893,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 908,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
407,7
0,0
407,7
288.8
0,0
288.8
თავდაცვა და უსაფრთხოება
0,0
0,0
0,0
40.3
0,000
40.3
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 287,0
1 291,2
1 995,7
4054.9
2284.3
1 770.6
სკოლამდელი განათლება
159,2
0,0
159,2
10.5
0,0
10.5
სულ
3 853,9
1 291,2
2 562,7
4394.5
2284.3
2 110.2
ბ) განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 15.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2014წ.
2015წ.
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
60.0
0.0
60.0
15.0
0.0
15.0
ძირითადი აქტივები
50.0
50.0
0.000
არაწარმოებული აქტივები
10.0
0.0
10.0
15.0
0.0
15.0
მიწა
10.0
10.0
15.0
15.0
მუხლი 9. განისაზღვროს ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წ. პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 984,4
0,0
1 984,4
2 261,3
0,0
2 261,3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 984,0
0,0
1 984,0
2 260,3
0,0
2 260,3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 944,6
0,0
1 944,6
2 144,9
0,0
2 144,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
39,4
0,0
39,4
115,4
0,0
115,4
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,4
0,0
0,4
1,0
0,0
1,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
61,0
0,0
61,0
98,0
0,0
98,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
375,7
0,0
375,7
16,3
0,0
16,3
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
375,7
0,0
375,7
16,3
0,0
16,3
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 266,9
1 309,1
1 957,7
3 778,6
2 431,4
1 347,3
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
2 686,2
1 291,2
1 395,0
3 254,4
2 284,3
970,1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 686,2
1 291,2
1 395,0
3 254,4
2 284,3
970,1
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
580,7
17,9
562,8
524,2
147,1
377,1
705
გარემოს დაცვა
730,0
0,0
730,0
737,5
0,0
737,5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
730,0
0,0
730,0
737,5
0,0
737,5
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
535,7
0,0
535,7
1 203,7
0,0
1 203,7
7061
ბინათმშენებლობა
192,7
0,0
192,7
519,7
0,0
519,7
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
313,0
0,0
313,0
684,0
0,0
684,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
105,0
0,0
105,0
54,0
0,0
54,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
105,0
0,0
105,0
54,0
0,0
54,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 001,7
0,0
1 001,7
869,3
0,0
869,3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
205,8
0,0
205,8
193,8
0,0
193,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
723,2
0,0
723,2
565,5
0,0
565,5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
72,7
0,0
72,7
110,0
0,0
110,0
709
განათლება
1 274,6
0,0
1 274,6
1 269,5
0,0
1 269,5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 274,6
0,0
1 274,6
1 259,5
0,0
1 259,5
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
710
სოციალური დაცვა
312,2
0,0
312,2
492,8
0,0
492,8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
87,3
0,0
87,3
252,0
0,0
252,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
82,0
0,0
82,0
228,0
0,0
228,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
5,3
0,0
5,3
24,0
0,0
24,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
1,3
0,0
1,3
12,3
0,0
12,3
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
51,7
0,0
51,7
20,0
0,0
20,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
171,9
0,0
171,9
208,5
0,0
208,5
სულ
9 647,1
1 309,1
8 338,0
10 781,0
2 431,4
8 349,6
მუხლი 10. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ახალციხის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 255.6 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 2255.6 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2255.6 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 167,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 54,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 98,0 ათასი ლარი;
გ) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 15,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისადთავი II
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სახანძრო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება. მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა - 16.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ხანძრების და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახანძრო სამაშველო სამსახურის ფინანსურად 2015 წლის 10 იანვრის მდგომარეობით.
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 98,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. საჭიროა ავტომანქანით კომპიუტერული ტექნიკით და საოფისე ავეჯით სამსახურის უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 5719.8 ათასი ლარი პროგრამული კოდი 03 00)
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 1821.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ქუჩებისა რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ახალციხის წმ. დავით და კონსტანტინეს ქუჩის და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება და 8 სართულიანი კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა, მიქუტიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია, გრძელდება სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით გვარამაძის ქუჩის., გვარამაძის ქუჩის, გადასასვლელი ხიდის და ზარზმელის ქუჩის რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური ქუჩების მდგომარეობის შენარჩუნება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა, ქალაქის რიგი ქუჩების ორმული შეკეთება ზამთრის პერიოდში, შიდა გზებისა და ქალაქის ქუჩების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1 941.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე . უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ახალციხისა დასუფთავება.
ბ.ა) დასუფთავება - 700,0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების გარე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. სპეც- ავტომანქანა ნაგავმზიდის შეძენა.ნარჩენების შეგროვებისათვის კონტეინერების და ურნების შეძენა
ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 684,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. რიგ ქუჩებზე არსებული ქსელის მოდერნიზაცია.
ბ.გ) სახურავების, ფასადებისა რეაბილიტაცია და სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა - 519,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია,აგრეთვე სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 369,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
გ.ა)ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის აბის დასახლების სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 04) 22.0 ათ. ლარი
გ.ბ) საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 260.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 06)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.
ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
გ)გ) სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია 70.0 ათ. ლარი დაგეგმილია სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
გ)დ კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა 154.7ათ. ლარი დაგეგმილია პროგრამის ფარგლებში რაბათის ტერიტორიაზე ბ. ჯაყელის ძეგლის დადგმის ხარჯები, აგრეთვე ქ.ახალციხის რაბათის უბნის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული აბანოს კომპლექსის გაწმენდითი სამუშაოების და დროებითი გადახურვასთან დაკავშირებული ხარჯები.
გ)ე. პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია 17.5 ათ. ლარი პარკებსა და სკვერებში სკამების შეძენა.
3. განათლება - 1 269,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები – 1 1259,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1200 - მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და მათი ინვენტარით და საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.
ბ) ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს(პროგრამული კოდი 04 02) 10.0 ათ. ლარი . წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს მიეცემატ წახალისების მიზნით სტიპენდიები.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 899,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 193,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის და მძლეოსანთა სპორტული კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 563,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 128,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)
პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, სამი ბიბლიოთეკის, კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.
ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 80,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ფესტივალების მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა.
ბ.გ) თეატრები - 78,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი სპექტაკლების დაფინანსებით.
ბ.დ) ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 60,8 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 212 მოსწავლე.
ბ.ე) ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 16,5 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 194 მოსწავლე.
ბ.ვ) ა.ი.პ. ”ახალციხის ციხე” - 200.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ,,ახალციხის ციხე” მოვლა პატრონობა.
გ) სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები (ორგანიზაციული კოდი 05 03) 30.0 ათ. ლარი პროგრამის ფარგლებში შეღავათები გაეწევათ მოსწავლეებს კატეგორიების მიხედვით: მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100%-იანი შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის და 40%- იანი შეღავათი სამუსიკო სკოლის IV-VI კლასების მოსწავლეებს.
დ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 120,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 516.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 54,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 460,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300,0 ლარის ოდენობით.
ბ.ბ) მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უსინათლოთა სოციალური დახმარება ყოველთვიურად თვითოეულ ბენეფიციალს 20 ლარი კომუნალური და სხვა ხარჯებისათვის ფულადი სახით.
ბ.გ) II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 12.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით II მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის, ერთჯერად ფულად დახმარებას, რომელსაც ასევე მიიღებენ ომის მონაწილე ინვალიდები და ომში დაღუპულთა ოჯახები.
ბ.დ) მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება - 9,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 170 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.ე) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
ბ.ვ) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება.
ბ.ზ) ახალდაქორწნებული ოჯახების, 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება და სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02 07) 12,3 ათ.ლარი.
ახალდაქორწინებულთა და უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება ასევე სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა
ბ.თ) ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - 22.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ახალციხის შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის 50%-იან შეღავათს.
ბ.ი) დედის დღის 3 მარტის მილოცვა დაერთჯერადი დახმარება ახალმშობიარე დედებს და ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშოლზე - 20.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები პირველ, მეორე და მესამე შვილზე მიღებენ 100 ლარიან ფულად დახმარებას, ხოლო მეოთხე და მეტ შვილზე მიიღებენ 200 ლარს.
ბ.კ.)ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
შ.შ.პ.-I ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 10)9,0 ათ. ლარი.
ბ.ლ) ა.ი.პ. ,,ქალაქ ახალციხის სათნოების სახლი" (პროგრამული კოდი 06 02 12) 75.2 ათ.ლარი დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილების შესრულებისათვის
ბ.მ) მოსახლეობის საოპერაციო, სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების,,ჰემოდიალიზით დავადებულთა დახმარება
- 228.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
პროგრამის ფარგლებში ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების, ჰემო-დიალეზით დაავადებულთა და გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება.
მუხლი 17. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ.კოდი
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წ. პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქ.'ახალციხის მუნიციპალიტეტი
9 647,1
1 309,1
8 338,0
10 781.0
2 431,4
8 349,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
109,0
0,0
109,0
83,0
0,0
83,000
ხარჯები
5 793,2
17,9
5 775,3
6 386,5
147,1
6 239,372
შრომის ანაზღაურება
1 261,7
0,0
1 261,7
1 147,8
0,0
1 147,760
ხელფასი
1 261,7
0,0
1 261,7
1 147,8
0,0
1 147,760
საქონელი და მომსახურება
1 351,2
17,9
1 333,2
1 701,4
147,1
1 554,340
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44,5
0,0
44,5
62,5
0,0
62,500
მივლინებები
8,5
0,0
8,5
29,5
0,0
29,500
ოფისის ხარჯები
398,6
0,0
398,6
437,0
0,0
437,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
18,5
0,0
18,5
22,0
0,0
22,000
სამედიცინო ხარჯები
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
88,1
0,0
88,1
83,4
0,0
83,400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
792,4
17,9
774,5
1 062,0
147,1
914,940
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,500
საგარეო ვალდებულებებზე
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,500
სუბსიდიები
2 677,3
0,0
2 677,3
2 607,8
0,0
2 607,840
სოციალური უზრუნველყოფა
484,9
0,0
484,9
407,6
0,0
407,550
სოციალური დახმარება
483,9
0,0
483,9
357,6
0,0
357,550
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
1,0
0,0
1,0
50,0
0,0
50,000
სხვა ხარჯები
0,6
0,0
0,6
504,4
0,0
504,382
სხვადასხვა ხარჯები
0,6
0,0
0,6
504,4
0,0
504,382
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 853,9
1 291,2
2 562,7
4 394,5
2 284,3
2 110,250
ძირითადი აქტივები
3 853,9
1 291,2
2 562,7
4 394,5
2 284,3
2 110,250
შენობა-ნაგებობები
3 299,0
1 291,2
2 007,7
3 782,3
2 284,3
1 498,050
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
554,9
0,0
554,9
608,3
0,0
608,300
სხვა ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
3,9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 984,4
0,0
1 984,4
2 261,3
0,0
2 261,280
მომუშავეთა რიცხოვნობა
66,0
0,0
66,0
80,0
0,0
80,000
ხარჯები
1 576,7
0,0
1 576,7
1 972,5
0,0
1 972,460
შრომის ანაზღაურება
925,3
0,0
925,3
1 099,2
0,0
1 099,220
ხელფასი
925,3
0,0
925,3
1 099,2
0,0
1 099,220
საქონელი და მომსახურება
511,0
0,0
511,0
826,7
0,0
826,740
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
42,0
0,0
42,0
61,3
0,0
61,340
მივლინებები
6,5
0,0
6,5
27,0
0,0
27,000
ოფისის ხარჯები
184,2
0,0
184,2
243,0
0,0
243,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
18,5
0,0
18,5
22,0
0,0
22,000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
58,7
0,0
58,7
69,0
0,0
69,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
201,2
0,0
201,2
404,4
0,0
404,400
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,500
საგარეო ვალდებულებებზე
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,500
სოციალური უზრუნველყოფა
122,3
0,0
122,3
20,0
0,0
20,000
სოციალური დახმარება
122,3
0,0
122,3
0,0
0,0
0,000
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
0,6
0,0
0,6
9,0
0,0
9,000
სხვადასხვა ხარჯები
0,6
0,0
0,6
9,0
0,0
9,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407,7
0,0
407,7
288,8
0,0
288,820
ძირითადი აქტივები
407,7
0,0
407,7
288,8
0,0
288,820
შენობა-ნაგებობები
317,0
0,0
317,0
4,9
0,0
4,920
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
90,7
0,0
90,7
280,0
0,0
280,000
სხვა ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
3,9
01 01
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
438,596
0,0
438,6
547,860
0,0
547,860
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,000
14,0
16,0
16,000
ხარჯები
433,946
0,0
433,9
467,9
0,0
467,860
შრომის ანაზღაურება
302,256
0,0
302,3
296,4
0,0
296,420
ხელფასი
302,256
0,0
302,3
296,4
0,0
296,420
საქონელი და მომსახურება
122,930
0,0
122,9
156,9
0,0
156,940
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
23,400
23,4
22,440
22,440
მივლინებები
3,000
0,0
3,0
5,0
0,0
5,000
ოფისის ხარჯები
9,400
0,0
9,4
25,5
0,0
25,500
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,500
4,5
10,0
10,000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23,600
0,0
23,6
14,0
0,0
14,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
59,030
0,0
59,0
80,0
0,0
80,000
სოციალური უზრუნველყოფა
8,560
0,0
8,6
10,0
0,0
10,000
სოციალური დახმარება
8,560
0,0
8,6
0,0
0,0
0,000
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
0,200
0,0
0,2
4,5
0,0
4,500
სხვადასხვა ხარჯები
0,200
0,0
0,2
4,5
0,0
4,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,650
0,0
4,7
80,0
0,0
80,000
ძირითადი აქტივები
4,650
0,0
4,7
80,0
0,0
80,000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
4,650
0,0
4,7
80,0
0,0
80,000
01 02
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
1 506,0
0,0
1 506,048
1 597,0
0,0
1 597,020
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52,0
52,0
64,0
64,000
ხარჯები
1 103,0
0,0
1 103,0
1 388,2
0,0
1 388,200
შრომის ანაზღაურება
623,0
0,0
623,0
802,8
0,0
802,800
ხელფასი
623,0
0,0
623,0
802,8
0,0
802,800
საქონელი და მომსახურება
348,7
0,0
348,7
553,4
0,0
553,400
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18,6
18,6
38,9
38,900
მივლინებები
3,5
0,0
3,5
22,0
0,0
22,000
ოფისის ხარჯები
174,8
0,0
174,8
217,5
0,0
217,500
წარმომადგენლობითი ხარჯები
14,0
14,0
12,0
12,000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
35,1
0,0
35,1
55,0
0,0
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
102,7
0,0
102,7
208,0
0,0
208,000
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,500
საგარეო ვალდებულებებზე
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,500
სოციალური უზრუნველყოფა
113,7
0,0
113,7
10,0
0,0
10,000
სოციალური დახმარება
113,7
0,0
113,7
0,0
0,0
0,000
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
4,5
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
4,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
403,1
0,0
403,1
208,8
0,0
208,820
ძირითადი აქტივები
403,1
0,0
403,1
208,8
0,0
208,820
შენობა-ნაგებობები
317,0
0,0
317,0
4,9
0,0
4,920
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
86,1
0,0
86,1
200,0
0,0
200,0
სხვა ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
3,9
01 03
სარეზერვო ფონდი
39,4
0,0
39,4
115,4
0,0
115,400
ხარჯები
39,4
0,0
39,4
115,4
0,0
115,400
საქონელი და მომსახურება
39,4
0,0
39,4
115,4
0,0
115,400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
39,4
0,0
39,4
115,4
0,0
115,400
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი
0,4
0,0
0,4
1,0
0,0
1,000
ხარჯები
0,4
0,0
0,4
1,0
0,0
1,000
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
სხვა ხარჯები
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,000
სხვადასხვა ხარჯები
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,000
02 00
თავდაცვა და უსაფრთხოება
436,7
0,0
436,7
114,3
0,0
114,300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43,0
0,0
43,0
3,0
0,0
3,000
ხარჯები
436,7
0,0
436,7
74,0
0,0
74,000
შრომის ანაზღაურება
336,5
0,0
336,5
48,5
0,0
48,540
ხელფასი
336,5
0,0
336,5
48,5
0,0
48,540
საქონელი და მომსახურება
49,8
0,0
49,8
25,5
0,0
25,460
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,5
0,0
2,5
1,2
0,0
1,160
მივლინებები
2,0
0,0
2,0
2,5
0,0
2,500
ოფისის ხარჯები
14,4
0,0
14,4
4,0
0,0
4,000
სამედიცინო ხარჯები
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
29,4
0,0
29,4
14,4
0,0
14,400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,0
0,0
1,0
3,4
0,0
3,400
სოციალური უზრუნველყოფა
50,4
0,0
50,4
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
50,4
0,0
50,4
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
40,3
0,0
40,300
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
40,3
0,0
40,300
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
40,3
0,0
40,300
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
375,7
0,0
375,7
16,3
0,0
16,300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40,0
40,0
0,0
ხარჯები
375,7
0,0
375,7
16,3
0,0
16,300
შრომის ანაზღაურება
294,3
0,0
294,3
12,0
0,0
12,000
ხელფასი
294,3
0,0
294,3
12,0
0,0
12,000
საქონელი და მომსახურება
38,3
0,0
38,3
4,3
0,0
4,300
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,5
2,5
0,1
0,100
მივლინებები
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,000
ოფისის ხარჯები
13,2
0,0
13,2
1,7
0,0
1,700
სამედიცინო ხარჯები
0,5
0,5
0,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,1
0,0
21,1
1,5
0,0
1,500
სოციალური უზრუნველყოფა
43,1
0,0
43,1
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
43,1
0,0
43,1
0,0
0,0
0,000
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
61,0
0,0
61,0
98,0
0,0
98,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
3,0
3,0
3,000
ხარჯები
61,0
0,0
61,0
57,7
0,0
57,700
შრომის ანაზღაურება
42,2
0,0
42,2
36,5
0,0
36,540
ხელფასი
42,2
0,0
42,2
36,5
0,0
36,540
საქონელი და მომსახურება
11,5
0,0
11,5
21,2
0,0
21,160
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
1,1
1,1
მივლინებები
1,0
0,0
1,0
1,5
0,0
1,500
ოფისის ხარჯები
1,2
0,0
1,2
2,3
0,0
2,300
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,3
0,0
8,3
12,9
0,0
12,900
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,0
0,0
1,0
3,4
0,0
3,400
სოციალური უზრუნველყოფა
7,4
0,0
7,4
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
7,4
0,0
7,4
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
40,3
0,0
40,300
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
40,3
0,0
40,300
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
40,3
0,0
40,300
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 532,555
1 309,1
3 223,4
5 719,8
2 431,4
3 288,452
ხარჯები
1 245,6
17,9
1 227,7
1 664,9
147,1
1 517,822
საქონელი და მომსახურება
675,6
17,9
657,7
648,0
147,1
500,940
ოფისის ხარჯები
200,0
0,0
200,0
167,5
0,0
167,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
475,6
17,9
457,7
480,5
147,1
333,440
სუბსიდიები
570,0
0,0
570,0
580,0
0,0
580,000
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
436,9
0,0
436,9
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
436,9
0,0
436,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 287,0
1 291,2
1 995,7
4 054,9
2 284,3
1 770,630
ძირითადი აქტივები
3 287,0
1 291,2
1 995,7
4 054,9
2 284,3
1 770,630
შენობა-ნაგებობები
2 932,0
1 291,2
1 640,7
3 777,4
2 284,3
1 493,130
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
355,0
0,0
355,0
277,5
0,0
277,500
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2 686,193
1 291,2
1 395,0
3 254,4
2 284,3
970,132
ხარჯები
100,0
0,0
100,0
140,0
0,0
140,000
საქონელი და მომსახურება
100,0
0,0
100,0
140,0
0,0
140,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100,0
0,0
100,0
140,0
0,0
140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 586,2
1 291,2
1 295,0
3 114,4
2 284,3
830,132
ძირითადი აქტივები
2 586,2
1 291,2
1 295,0
3 114,4
2 284,3
830,132
შენობა-ნაგებობები
2 586,2
1 291,2
1 295,0
3 114,4
2 284,3
830,132
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 265,7
0,0
1 265,7
1 941,2
0,0
1 941,200
ხარჯები
1 050,7
0,0
1 050,7
1 212,7
0,0
1 212,700
საქონელი და მომსახურება
480,7
0,0
480,7
233,0
0,0
233,000
ოფისის ხარჯები
200,0
0,0
200,0
150,0
0,0
150,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
280,7
0,0
280,7
83,0
0,0
83,000
სუბსიდიები
570,0
0,0
570,0
580,0
0,0
580,000
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
399,7
0,0
399,7
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
399,7
0,0
399,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215,0
0,0
215,0
728,5
0,0
728,500
ძირითადი აქტივები
215,0
0,0
215,0
728,5
0,0
728,500
შენობა-ნაგებობები
55,0
0,0
55,0
571,0
0,0
571,000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
160,0
0,0
160,0
157,5
0,0
157,500
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
730,0
0,0
730,0
737,5
0,0
737,500
ხარჯები
570,0
0,0
570,0
580,0
0,0
580,000
სუბსიდიები
570,0
570,0
580,0
580,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160,0
0,0
160,0
157,5
0,0
157,500
ძირითადი აქტივები
160,0
0,0
160,0
157,5
0,0
157,500
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
160,0
0,0
160,0
157,5
0,0
157,500
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
313,0
0,0
313,0
684,0
0,0
684,000
ხარჯები
288,0
0,0
288,0
233,0
0,0
233,000
საქონელი და მომსახურება
288,0
0,0
288,0
233,0
0,0
233,000
ოფისის ხარჯები
200,0
0,0
200,0
150,0
0,0
150,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
88,0
0,0
88,0
83,0
0,0
83,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,0
0,0
25,0
451,0
0,0
451,000
ძირითადი აქტივები
25,0
0,0
25,0
451,0
0,0
451,000
შენობა-ნაგებობები
25,0
0,0
25,0
451,0
0,0
451,000
03 02 03
წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,000
ძირითადი აქტივები
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,000
შენობა-ნაგებობები
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,000
03 02 04
სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია და სოციალურად დაუცველთა სახლის მშენებლობა
192,7
0,0
192,7
519,7
0,0
519,700
ხარჯები
192,7
0,0
192,7
399,7
0,0
399,700
საქონელი და მომსახურება
192,7
0,0
192,7
0,0
0,0
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
192,7
0,0
192,7
0,0
0,0
0,000
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
399,7
0,0
399,7
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
399,7
0,0
399,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
120,000
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
120,000
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
120,000
03 03
მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
530,7
17,9
512,8
369,5
147,1
222,438
ხარჯები
94,9
17,9
77,0
277,5
147,1
130,440
საქონელი და მომსახურება
94,9
17,9
77,0
275,0
147,1
127,940
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
17,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
94,9
17,9
77,0
257,5
147,1
110,440
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
435,8
0,0
435,8
92,0
0,0
91,998
ძირითადი აქტივები
435,8
0,0
435,8
92,0
0,0
91,998
შენობა-ნაგებობები
240,8
0,0
240,8
92,0
0,0
91,998
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
195,0
0,0
195,0
0,0
0,0
0,000
03 03 01
პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია
162,0
0,0
162,0
17,5
0,0
17,500
ხარჯები
42,0
0,0
42,0
17,5
0,0
17,500
საქონელი და მომსახურება
42,0
0,0
42,0
17,5
0,0
17,500
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
17,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42,0
0,0
42,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,000
ძირითადი აქტივები
120,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
120,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,000
03 03 05
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის აბის დასახლების სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
22,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
22,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
22,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
22,0
03 03 02
ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა
190,8
0,0
190,8
70,0
0,0
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190,8
0,0
190,8
70,0
0,0
70,000
ძირითადი აქტივები
190,8
0,0
190,8
70,0
0,0
70,000
შენობა-ნაგებობები
190,8
0,0
190,8
70,0
0,0
70,000
03 03 03
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა მონუმენტების კონკურსების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
52,938
17,9
35,0
260,0
147,1
112,940
ხარჯები
52,9
17,9
35,0
260,0
147,1
112,940
საქონელი და მომსახურება
52,9
17,9
35,0
257,5
147,1
110,440
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52,9
17,9
35,0
257,5
147,1
110,440
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
03 03 04
ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები
125,0
0,0
125,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125,0
0,0
125,0
0,0
0,0
0,000
ძირითადი აქტივები
125,0
0,0
125,0
0,0
0,0
0,000
შენობა-ნაგებობები
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
75,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,000
03 04
კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა
50,0
0,0
50,0
154,682
0,0
154,682
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
34,7
0,0
34,7
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
34,7
0,0
34,7
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
34,7
0,0
34,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,0
0,0
50,0
120,000
0,0
120,000
ძირითადი აქტივები
50,0
0,0
50,0
120,000
0,0
120,000
შენობა-ნაგებობები
50,0
0,0
50,0
0,000
0,0
0,000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
120,0
04 00
განათლება
1 286,0
0,0
1 286,0
1 269,5
0,0
1 269,500
ხარჯები
1 126,8
0,0
1 126,8
1 259,0
0,0
1 259,000
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
27,5
0,0
27,5
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
22,5
0,0
22,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
სუბსიდიები
1 115,4
0,0
1 115,4
1 221,5
0,0
1 221,500
სოციალური უზრუნველყოფა
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,000
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159,2
0,0
159,2
10,5
0,0
10,500
ძირითადი აქტივები
159,2
0,0
159,2
10,5
0,0
10,500
შენობა-ნაგებობები
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
109,2
0,0
109,2
10,5
0,0
10,500
04 01
სკოლამდელი განათლება
1 285,980
0,0
1 286,0
1 269,5
0,0
1 269,500
ხარჯები
1 126,8
0,0
1 126,8
1 259,0
0,0
1 259,000
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
27,5
0,0
27,5
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
22,5
0,0
22,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
სუბსიდიები
1 115,4
0,0
1 115,4
1 221,5
0,0
1 221,500
სოციალური უზრუნველყოფა
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,000
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159,2
0,0
159,2
10,5
0,0
10,500
ძირითადი აქტივები
159,2
0,0
159,2
10,5
0,0
10,500
შენობა-ნაგებობები
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
109,2
0,0
109,2
10,5
0,0
10,500
04 01 01
სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები
1 286,0
0,0
1 285,980
1 259,5
0,0
1 259,500
ხარჯები
1 126,8
0,0
1 126,8
1 249,0
0,0
1 249,000
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
27,5
0,0
27,5
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
22,5
0,0
22,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
5,0
5,0
სუბსიდიები
1 115,4
1 115,4
1 221,5
1 221,500
სოციალური უზრუნველყოფა
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159,2
0,0
159,2
10,5
0,0
10,500
ძირითადი აქტივები
159,2
0,0
159,2
10,5
0,0
10,500
შენობა-ნაგებობები
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,000
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
109,2
0,0
109,2
10,5
0,0
10,500
04 02
ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 045,050
0,0
1 045,1
899,3
0,0
899,300
ხარჯები
1 045,1
0,0
1 045,1
899,3
0,0
899,300
საქონელი და მომსახურება
114,7
0,0
114,7
173,7
0,0
173,700
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
114,7
0,0
114,7
173,7
0,0
173,700
სუბსიდიები
887,0
0,0
887,0
677,1
0,0
677,100
სოციალური უზრუნველყოფა
43,4
0,0
43,4
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
42,4
0,0
42,4
0,0
0,0
0,000
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,000
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
48,5
0,0
48,5
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
48,5
0,0
48,5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
206,8
0,0
206,8
193,8
0,0
193,800
ხარჯები
206,8
0,0
206,8
193,8
0,0
193,800
სუბსიდიები
205,8
0,0
205,8
193,8
0,0
193,800
სოციალური უზრუნველყოფა
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,000
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,000
05 01 01
ახალციხის სასპორტო სკოლა
141,0
0,0
141,0
120,8
0,0
120,800
ხარჯები
141,0
0,0
141,0
120,8
0,0
120,800
სუბსიდიები
140,0
140,0
120,8
120,800
სოციალური უზრუნველყოფა
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,000
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,000
05 01 02
ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი
65,8
0,0
65,8
73,0
0,0
73,000
ხარჯები
65,8
0,0
65,8
73,0
0,0
73,000
სუბსიდიები
65,8
65,8
73,0
73,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
765,6
0,0
765,6
565,5
0,0
565,500
ხარჯები
765,6
0,0
765,6
565,5
0,0
565,500
საქონელი და მომსახურება
42,0
0,0
42,0
77,6
0,0
77,600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42,0
0,0
42,0
77,6
0,0
77,600
სუბსიდიები
681,2
0,0
681,2
483,3
0,0
483,300
სოციალური უზრუნველყოფა
42,4
0,0
42,4
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
42,4
0,0
42,4
0,0
0,0
0,000
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
05 02 01
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება
132,2
0,0
132,2
128,0
0,0
128,000
ხარჯები
132,2
0,0
132,2
128,0
0,0
128,000
სუბსიდიები
129,2
129,2
128,0
128,000
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
42,0
0,0
42,0
82,2
0,0
82,200
ხარჯები
42,0
0,0
42,0
82,2
0,0
82,200
საქონელი და მომსახურება
42,0
0,0
42,0
77,6
0,0
77,600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42,0
0,0
42,0
77,6
0,0
77,600
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
05 02 03
თეატრები
78,0
0,0
78,0
78,0
0,0
78,000
ხარჯები
78,0
0,0
78,0
78,0
0,0
78,000
სუბსიდიები
78,0
78,0
78,0
78,000
05 02 04
ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა
83,7
0,0
83,7
60,8
0,0
60,800
ხარჯები
83,7
0,0
83,7
60,8
0,0
60,800
სუბსიდიები
58,0
58,0
60,8
60,800
სოციალური უზრუნველყოფა
25,7
0,0
25,7
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
25,7
0,0
25,7
0,0
0,0
0,000
05 02 07
ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა
29,7
0,0
29,7
16,5
0,0
16,500
ხარჯები
29,7
0,0
29,7
16,5
0,0
16,500
სუბსიდიები
16,0
16,0
16,5
16,500
სოციალური უზრუნველყოფა
13,7
0,0
13,7
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
13,7
0,0
13,7
0,0
0,0
0,000
05 02 08
ააიპ "ახალციხის ციხე"
400,0
0,0
400,0
200,0
0,0
200,000
ხარჯები
400,0
0,0
400,0
200,0
0,0
200,000
სუბსიდიები
400,0
400,0
200,0
200,000
05 03
სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
05 05
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
72,7
0,0
72,7
110,0
0,0
110,000
ხარჯები
72,7
0,0
72,7
110,0
0,0
110,000
საქონელი და მომსახურება
72,7
0,0
72,7
96,1
0,0
96,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,7
0,0
72,7
96,1
0,0
96,100
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
13,9
0,0
13,9
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
13,9
0,0
13,9
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
362,4
0,0
362,4
516,8
0,0
516,790
ხარჯები
362,4
0,0
362,4
516,8
0,0
516,790
სუბსიდიები
105,0
0,0
105,0
129,2
0,0
129,240
სოციალური უზრუნველყოფა
257,4
0,0
257,4
387,6
0,0
387,550
სოციალური დახმარება
257,4
0,0
257,4
357,6
0,0
357,550
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,000
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
105,0
0,0
105,0
54,0
0,0
54,000
ხარჯები
105,0
0,0
105,0
54,0
0,0
54,000
სუბსიდიები
105,0
0,0
105,0
54,0
0,0
54,000
06 01 01
ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები
105,0
0,0
105,0
54,0
0,0
54,000
ხარჯები
105,0
0,0
105,0
54,0
0,0
54,000
სუბსიდიები
105,0
105,0
54,0
54,000
06 02
სოციალური პროგრამები
257,4
0,0
257,4
462,8
0,0
462,790
ხარჯები
257,4
0,0
257,4
462,8
0,0
462,790
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
სოციალური უზრუნველყოფა
257,4
0,0
257,4
387,6
0,0
387,550
სოციალური დახმარება
257,4
0,0
257,4
357,6
0,0
357,550
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,000
06 02 01
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
8,0
0,0
8,0
15,0
0,0
15,000
ხარჯები
8,0
0,0
8,0
15,0
0,0
15,000
სოციალური უზრუნველყოფა
8,0
0,0
8,0
15,0
0,0
15,000
სოციალური დახმარება
8,0
0,0
8,0
15,0
0,0
15,000
06 02 02
მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება
5,3
0,0
5,3
15,0
0,0
15,000
ხარჯები
5,3
0,0
5,3
15,0
0,0
15,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,3
0,0
5,3
15,0
0,0
15,000
სოციალური დახმარება
5,3
0,0
5,3
15,0
0,0
15,000
06 02 03
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ივალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
9,5
0,0
9,5
12,0
0,0
12,000
ხარჯები
9,5
0,0
9,5
12,0
0,0
12,000
სოციალური უზრუნველყოფა
9,5
0,0
9,5
12,0
0,0
12,000
სოციალური დახმარება
9,5
0,0
9,5
12,0
0,0
12,000
06 02 04
მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო
80,0
0,0
80,0
9,3
0,0
9,300
ხარჯები
80,0
0,0
80,0
9,3
0,0
9,300
სოციალური უზრუნველყოფა
80,0
0,0
80,0
9,3
0,0
9,300
სოციალური დახმარება
80,0
0,0
80,0
9,3
0,0
9,300
06 02 05
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,000
ხარჯები
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,000
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,000
სოციალური დახმარება
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,000
06 02 06
ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება
18,0
0,0
18,0
30,0
0,0
30,000
ხარჯები
18,0
0,0
18,0
30,0
0,0
30,000
სოციალური უზრუნველყოფა
18,0
0,0
18,0
30,0
0,0
30,000
სოციალური დახმარება
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,000
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,000
06 02 07
ახალდაქორწნებული ოჯახების, 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა ერთჯერადი დახმარება და სოციალურად დაუველი უსახლკარო ,უპატრონო ბენეფიციალის ბინის ქირით უზრუნველყოფა .
1,3
0,0
1,3
12,3
0,0
12,250
ხარჯები
1,3
0,0
1,3
12,3
0,0
12,250
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
0,0
1,3
12,3
0,0
12,250
სოციალური დახმარება
1,3
0,0
1,3
12,3
0,0
12,250
06 02 08
ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,000
ხარჯები
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,000
სოციალური უზრუნველყოფა
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,000
სოციალური დახმარება
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,000
06 02 09
დედის დღის 3 მარტის მილოცვა დაერთჯერადი დახმარება ახალმშობიარე დედებს და ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე
14,5
0,0
14,5
20,0
0,0
20,000
ხარჯები
14,5
0,0
14,5
20,0
0,0
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
14,5
0,0
14,5
20,0
0,0
20,000
სოციალური დახმარება
14,5
0,0
14,5
20,0
0,0
20,000
06 02 10
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
შ.შ.პ.-I ჯგუფის ინვალიდთა დახმარება
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
9,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
9,0
სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
9,0
06 02 11
რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება
1,8
0,0
1,8
0,0
0,0
0,000
ხარჯები
1,8
0,0
1,8
0,0
0,0
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
0,0
1,8
0,0
0,0
0,000
სოციალური დახმარება
1,8
0,0
1,8
0,0
0,0
0,000
06 02 12
ა.ი.პ.ქალაქ ახალციხის ,,სათნოების სახლი"
0,0
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
სუბსიდიები
0,0
75,2
75,240
06 02 13
მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების,,ჰემოდიალიზით დავადებულთა დახმარება
82,0
0,0
82,0
228,0
0,0
228,000
ხარჯები
82,0
0,0
82,0
228,0
0,0
228,000
სოციალური უზრუნველყოფა
82,0
0,0
82,0
228,0
0,0
228,000
სოციალური დახმარება
82,0
0,0
82,0
228,0
0,0
228,000