ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროგ- ნოზი 2017 წლის პროგ- ნოზი 2018 წლის პროგ- ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები საკუთარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუ- ჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო- ფილი ტრანსფე- რები საკუთარი შემო- სავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №132
2015 წლის 5 ოქტომბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 30/12/2014, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016199) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,574.9
8,302.3
2,253.6
6,048.7
9,315.5
3,440.5
5,875.0
6,364.0
6,614.0
6,850.0
გადასახადები
1,597.7
1,304.5
0.0
1,304.5
900.0
0.0
900.0
951.0
1,024.0
1,045.0
გრანტები
6,536.8
6,478.6
2,253.6
4,225.0
7,665.5
3,440.5
4,225.0
5,217.0
5,376.0
5,502.0
სხვა შემოსავლები
440.4
519.3
0.0
519.3
750.0
0.0
750.0
196.0
214.0
303.0
ხარჯები
4,933.5
5,257.2
4.5
5,252.7
6,132.8
71.5
6,061.4
5,251.1
5,271.1
5,307.2
შრომის ანაზღაურება
1,725.3
1,897.1
0.0
1,897.1
1,682.3
0.0
1,682.3
1,602.2
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,813.2
1,503.7
4.5
1,499.2
1,685.6
71.5
1,614.2
1,526.1
1,516.0
1,607.1
სუბსიდიები
985.5
1,361.4
0.0
1,361.4
1,858.2
0.0
1,858.2
1,821.0
1,821.0
1,721.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
480.0
0.0
480.0
491.4
0.0
491.4
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
17.4
15.0
0.0
15.0
27.3
0.0
27.3
21.8
21.8
21.8
საოპერაციო სალდო
3,641.4
3,045.1
2,249.1
796.0
3,182.7
3,369.0
-186.4
1,112.9
1,342.9
1,542.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,580.3
2,228.1
1,736.6
491.5
5,625.5
4,219.6
1,406.0
1,112.9
1,342.9
1,542.8
ზრდა
2,605.9
2,262.2
1,736.6
525.6
5,807.5
4,219.6
1,588.0
1,112.9
1,342.9
1,542.8
კლება
25.6
34.1
0.0
34.1
182.0
0.0
182.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
1,061.1
817.0
512.5
304.5
-2,442.9
-850.6
-1,592.3
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,061.1
817.0
512.5
304.5
-2,442.9
-850.6
-1,592.3
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1,061.1
817.0
512.5
304.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
2,442.9
850.6
1,592.3
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
შემოსულობები
8,600.5
8,336.5
2,253.6
6,082.9
9,497.5
3,440.5
6,057.0
6,364.0
6,614.0
6,850.0
შემოსავლები
8,574.9
8,302.3
2,253.6
6,048.7
9,315.5
3,440.5
5,875.0
6,364.0
6,614.0
6,850.0
არაფინანსური აქტივების კლება
25.6
34.1
0.0
34.1
182.0
0.0
182.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
7,539.4
7,519.4
1,741.1
5,778.3
11,940.4
4,291.1
7,649.3
6,364.0
6,614.0
6,850.0
ხარჯები
4,933.5
5,257.2
4.5
5,252.7
6,132.8
71.5
6,061.4
5,251.1
5,271.1
5,307.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,605.9
2,262.2
1,736.6
525.6
5,807.5
4,219.6
1,588.0
1,112.9
1,342.9
1,542.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1,061.1
817.0
512.5
304.5
-2,442.9
-850.6
-1,592.3
0.0
0.0
0.0
".
3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6132.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,933.5
5,257.2
4.5
5,252.7
6,132.8
71.5
6,061.4
5,251.1
5,271.1
5,307.2
შრომის ანაზღაურება
1,725.3
1,897.1
0.0
1,897.1
1,682.3
0.0
1,682.3
1,602.2
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,813.2
1,503.7
4.5
1,499.2
1,685.6
71.5
1,614.2
1,526.1
1,516.0
1,607.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
985.5
1,361.4
0.0
1,361.4
1,858.2
0.0
1,858.2
1,821.0
1,821.0
1,721.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
480.0
0.0
480.0
491.4
0.0
491.4
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
17.4
15.0
0.0
15.0
27.3
0.0
27.3
21.8
21.8
21.8
".
4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5625,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 5807,5 ათასი ლარის ოდენობით
ორგ.კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5.3
29.6
224.4
7.9
7.9
7.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
45.3
2.0
0.0
25.0
0.0
100.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,555.3
2,230.6
5,583.2
1,080.0
1,235.0
1,384.9
04 00
განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
05 00
კულტურა და სპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
2,605.9
2,262.2
5,807.5
1,112.9
1,342.9
1,542.8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 182.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
25.6
34.1
182.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.2
0.0
62.0
0.0
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
22.4
34.1
120.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
22.4
34.1
120.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
".
5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქცი-ონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,851.9
2,304.3
2,726.1
1,936.9
1,933.8
1,933.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,851.9
2,304.3
2,725.1
1,936.9
1,933.8
1,933.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,851.9
2,293.1
2,716.5
1,886.9
1,883.8
1,883.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
11.2
8.6
50.0
50.0
50.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
91.7
103.8
82.3
101.2
104.3
105.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
411.3
357.0
403.0
386.4
361.5
461.5
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
406.0
357.0
403.0
386.4
361.5
461.5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,299.1
1,384.6
2,630.3
400.0
359.9
514.9
7045
ტრანსპორტი
1,594.4
692.2
1,646.4
250.0
355.0
510.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,594.4
692.2
1,646.4
250.0
355.0
510.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
704.7
692.4
983.9
150.0
4.9
4.9
705
გარემოს დაცვა
1,092.3
1,028.5
2,600.3
395.0
503.5
568.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
396.9
362.2
404.7
393.0
498.0
558.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
2.8
557.9
2.0
5.5
10.5
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
695.4
663.5
1,637.7
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
448.2
601.5
1,243.8
1,248.5
1,275.0
1,144.9
7061
ბინათმშენებლობა
5.8
102.0
641.0
625.0
515.0
304.9
7063
წყალმომარაგება
272.2
214.2
377.5
300.0
350.0
400.0
7064
გარე განათება
143.1
162.8
225.3
323.5
410.0
440.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
27.1
122.5
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
70.5
72.8
80.2
71.0
71.0
71.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
70.5
72.8
80.2
71.0
71.0
71.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
446.5
636.8
847.5
725.0
745.0
825.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
111.6
147.4
158.9
190.0
195.0
190.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
334.9
489.4
688.6
535.0
550.0
635.0
709
განათლება
322.4
474.2
717.0
760.0
880.0
790.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
322.4
474.2
717.0
760.0
880.0
790.0
710
სოციალური დაცვა
505.5
551.4
609.9
340.0
380.0
435.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
285.0
226.2
270.3
90.0
120.0
150.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
285.0
226.2
270.3
90.0
120.0
150.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
73.4
90.4
112.0
60.0
70.0
80.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
41.0
108.3
120.0
120.0
120.0
135.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
66.1
69.5
107.6
70.0
70.0
70.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
40.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
7,539.4
7,514.9
11,940.4
6,364.0
6,614.0
6,850.0
".
6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგ-
ნოზი
2017 წლის პროგ-
ნოზი
2018 წლის პროგ-
ნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები
საკუთარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუ-
ჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყო-
ფილი ტრანსფე-
რები
საკუთარი შემო-
სავლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
7,539.4
7,519.4
1,741.1
5,778.3
11,940.4
4,291.1
7,649.3
6,364.0
6,614.0
6,850.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170.0
190.0
0.0
190.0
175.0
0.0
175.0
170.0
170.0
178.0
ხარჯები
4,933.5
5,257.2
4.5
5,252.7
6,132.8
71.491
6,061.4
5,251.1
5,271.1
5,307.2
შრომის ანაზღაურება
1,725.3
1,897.1
0.0
1,897.1
1,682.3
0.0
1,682.3
1,602.2
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,813.2
1,503.7
4.5
1,499.2
1,685.6
71.491
1,614.2
1,526.1
1,516.0
1,607.1
სუბსიდიები
985.5
1,361.4
0.0
1,361.4
1,858.2
0.0
1,858.2
1,821.0
1,821.0
1,721.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
480.0
0.0
480.0
491.4
0.0
491.4
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
17.4
15.0
0.0
15.0
27.3
0.0
27.3
21.8
21.8
21.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,605.9
2,262.2
1,736.6
525.6
5,807.5
4,219.6
1,588.0
1,112.9
1,342.9
1,542.8
ძირითადი აქტივები
2,605.9
2,262.2
1,736.6
525.6
5,807.3
4,219.6
1,587.8
1,112.9
1,342.9
1,542.8
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,851.9
2,304.3
0.0
2,304.3
2,726.1
0.0
2,726.1
1,936.9
1,933.8
1,933.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128.0
148.0
0.0
148.0
136.0
0.0
136.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
1,846.6
2,274.7
0.0
2,274.7
2,501.8
0.0
2,501.8
1,929.0
1,925.9
1,926.0
შრომის ანაზღაურება
1,385.9
1,551.6
0.0
1,551.6
1,626.0
0.0
1,626.0
1,305.0
1,305.0
1,305.0
საქონელი და მომსახურება
459.3
649.4
0.0
649.4
866.5
0.0
866.5
622.6
619.5
619.6
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
73.7
0.0
73.7
4.4
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
4.9
1.4
1.4
1.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
29.6
0.0
29.6
224.4
0.0
224.4
7.9
7.9
7.9
ძირითადი აქტივები
5.3
29.6
0.0
29.6
224.4
0.0
224.4
7.9
7.9
7.9
01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
495.7
533.0
0.0
533.0
622.5
0.0
622.5
541.6
541.6
541.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
24.0
0.0
24.0
21.0
0.0
21.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
495.4
529.3
0.0
529.3
609.4
0.0
609.4
541.6
541.6
541.6
შრომის ანაზღაურება
363.7
404.4
0.0
404.4
404.0
0.0
404.0
350.0
350.0
350.0
საქონელი და მომსახურება
130.3
124.9
0.0
124.9
203.0
0.0
203.0
190.2
190.2
190.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
1.4
1.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.3
3.7
0.0
3.7
13.1
0.0
13.1
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.3
3.7
0.0
3.7
13.1
0.0
13.1
0.0
0.0
0.0
01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,356.2
1,760.1
0.0
1,760.1
2,094.0
0.0
2,094.0
1,345.3
1,342.2
1,342.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
124.0
0.0
124.0
115.0
0.0
115.0
106.0
106.0
106.0
ხარჯები
1,351.2
1,734.2
0.0
1,734.2
1,882.8
0.0
1,882.8
1,337.4
1,334.3
1,334.4
შრომის ანაზღაურება
1,022.2
1,147.2
0.0
1,147.2
1,222.0
0.0
1,222.0
955.0
955.0
955.0
საქონელი და მომსახურება
329.0
513.3
0.0
513.3
654.9
0.0
654.9
382.4
379.3
379.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
73.7
0.0
73.7
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
3.9
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
25.9
0.0
25.9
211.3
0.0
211.3
7.9
7.9
7.9
ძირითადი აქტივები
5.0
25.9
0.0
25.9
211.3
0.0
211.3
7.9
7.9
7.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
11.2
0.0
11.2
8.6
0.0
8.6
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
11.2
0.0
11.2
8.6
0.0
8.6
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
11.2
0.0
11.2
8.6
0.0
8.6
50.0
50.0
50.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
503.0
460.8
0.0
460.8
485.3
0.0
485.3
487.6
465.8
566.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
42.0
0.0
42.0
39.0
0.0
39.0
42.0
42.0
50.0
ხარჯები
457.7
458.8
0.0
458.8
485.3
0.0
485.3
462.6
465.8
466.8
შრომის ანაზღაურება
339.4
345.5
0.0
345.5
56.3
0.0
56.3
297.2
297.3
297.3
საქონელი და მომსახურება
102.3
96.0
0.0
96.0
34.0
0.0
34.0
145.0
148.1
149.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.3
0.0
2.3
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16.0
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
20.4
20.4
20.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
ძირითადი აქტივები
45.3
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
406.0
357.0
0.0
357.0
403.0
0.0
403.0
386.4
361.5
461.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
34.0
34.0
ხარჯები
360.7
355.0
0.0
355.0
403.0
0.0
403.0
361.4
361.5
361.5
შრომის ანაზღაურება
272.9
273.0
0.0
273.0
6.0
0.0
6.0
235.0
235.1
235.1
საქონელი და მომსახურება
71.8
67.0
0.0
67.0
2.0
0.0
2.0
106.0
106.0
106.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16.0
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
20.4
20.4
20.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
ძირითადი აქტივები
45.3
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
91.7
103.8
0.0
103.8
82.3
0.0
82.3
101.2
104.3
105.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
0.0
8.0
5.0
0.0
5.0
8.0
8.0
16.0
ხარჯები
91.7
103.8
0.0
103.8
82.3
0.0
82.3
101.2
104.3
105.3
შრომის ანაზღაურება
66.5
72.5
0.0
72.5
50.3
0.0
50.3
62.2
62.2
62.2
საქონელი და მომსახურება
25.2
29.0
0.0
29.0
32.0
0.0
32.0
39.0
42.1
43.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,839.6
3,019.1
1,741.1
1,278.0
6,474.4
4,291.1
2,183.3
2,043.5
2,138.4
2,228.3
ხარჯები
1,284.3
788.5
4.5
784.0
891.2
71.5
819.7
963.5
903.4
843.4
საქონელი და მომსახურება
1,199.7
606.9
4.5
602.4
665.6
71.5
594.1
758.5
748.4
838.4
სუბსიდიები
84.6
181.6
0.0
181.6
221.1
0.0
221.1
205.0
155.0
5.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,555.3
2,230.6
1,736.6
494.0
5,583.2
4,219.6
1,363.6
1,080.0
1,235.0
1,384.9
ძირითადი აქტივები
2,555.3
2,230.6
1,736.6
494.0
5,583.0
4,219.6
1,363.4
1,080.0
1,235.0
1,384.9
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1,594.4
692.2
376.1
316.1
1,646.4
1,370.3
276.1
250.0
355.0
510.0
ხარჯები
0.0
52.8
0.0
52.8
30.0
0.0
30.0
20.0
25.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
52.8
0.0
52.8
30.0
0.0
30.0
15.0
20.0
25.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,594.4
639.4
376.1
263.3
1,616.4
1,370.3
246.1
230.0
330.0
480.0
ძირითადი აქტივები
1,594.4
639.4
376.1
263.3
1,616.4
1,370.3
246.1
230.0
330.0
480.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,507.6
1,405.5
755.7
649.8
3,203.1
1,999.8
1,203.3
1,018.5
1,263.5
1,408.5
ხარჯები
566.9
598.0
0.0
598.0
792.5
68.5
724.0
593.5
723.5
808.5
საქონელი და მომსახურება
482.3
484.5
0.0
484.5
623.7
68.5
555.2
593.5
723.5
808.5
სუბსიდიები
84.6
113.5
0.0
113.5
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
940.7
807.5
755.7
51.8
2,410.6
1,931.3
479.3
425.0
540.0
600.0
ძირითადი აქტივები
940.7
807.5
755.7
51.8
2,410.4
1,931.3
479.1
425.0
540.0
600.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
272.2
214.2
76.7
137.5
377.5
23.5
354.0
300.0
350.0
400.0
ხარჯები
87.3
124.0
0.0
124.0
187.8
23.5
164.3
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
2.7
10.5
0.0
10.5
23.5
23.5
0.0
100.0
100.0
100.0
სუბსიდიები
84.6
113.5
0.0
113.5
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.9
90.2
76.7
13.5
189.7
0.0
189.7
200.0
250.0
300.0
ძირითადი აქტივები
184.9
90.2
76.7
13.5
189.5
0.0
189.5
200.0
250.0
300.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
0.0
2.8
0.0
2.8
557.9
553.8
4.1
2.0
5.5
10.5
ხარჯები
0.0
2.8
0.0
2.8
49.1
45.0
4.1
2.0
5.5
10.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.8
0.0
2.8
49.1
45.0
4.1
2.0
5.5
10.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
508.8
508.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
508.8
508.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
143.1
162.8
15.5
147.3
225.3
0.0
225.3
323.5
410.0
440.0
ხარჯები
100.5
109.0
0.0
109.0
145.0
0.0
145.0
133.5
160.0
190.0
საქონელი და მომსახურება
100.5
109.0
0.0
109.0
145.0
0.0
145.0
133.5
160.0
190.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.6
53.8
15.5
38.3
80.3
0.0
80.3
190.0
250.0
250.0
ძირითადი აქტივები
42.6
53.8
15.5
38.3
80.3
0.0
80.3
190.0
250.0
250.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
396.9
362.2
0.0
362.2
404.7
0.0
404.7
393.0
498.0
558.0
ხარჯები
362.6
362.2
0.0
362.2
404.7
0.0
404.7
358.0
458.0
508.0
საქონელი და მომსახურება
362.6
362.2
0.0
362.2
404.7
0.0
404.7
358.0
458.0
508.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
40.0
50.0
ძირითადი აქტივები
34.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
40.0
50.0
03 02 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
695.4
663.5
663.5
0.0
1,637.7
1,422.5
215.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
16.5
0.0
0.0
0.0
5.9
0.0
5.9
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.5
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
678.9
663.5
663.5
0.0
1,631.8
1,422.5
209.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
678.9
663.5
663.5
0.0
1,631.8
1,422.5
209.3
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
33.6
229.4
0.0
229.4
649.9
62.3
587.6
775.0
519.9
309.8
ხარჯები
13.4
108.4
0.0
108.4
68.7
3.0
65.7
350.0
154.9
4.9
საქონელი და მომსახურება
13.4
40.3
0.0
40.3
11.9
3.0
8.9
150.0
4.9
4.9
სუბსიდიები
0.0
68.1
0.0
68.1
56.8
0.0
56.8
200.0
150.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.2
121.0
0.0
121.0
581.2
59.3
521.9
425.0
365.0
304.9
ძირითადი აქტივები
20.2
121.0
0.0
121.0
581.2
59.3
521.9
425.0
365.0
304.9
03 03 01
საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
27.1
122.5
0.0
122.5
566.7
59.3
507.4
400.0
350.0
264.9
ხარჯები
11.7
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11.7
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.4
121.0
0.0
121.0
566.7
59.3
507.4
400.0
350.0
264.9
ძირითადი აქტივები
15.4
121.0
0.0
121.0
566.7
59.3
507.4
400.0
350.0
264.9
03 03 02
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,5.8
102.0
0.0
102.0
74.3
3.0
71.3
225.0
165.0
40.0
ხარჯები
1.0
102.0
0.0
102.0
59.8
3.0
56.8
200.0
150.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
33.9
0.0
33.9
3.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
68.1
0.0
68.1
56.8
0.0
56.8
200.0
150.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
0.0
0.0
0.0
14.5
0.0
14.5
25.0
15.0
40.0
ძირითადი აქტივები
4.8
0.0
0.0
0.0
14.5
0.0
14.5
25.0
15.0
40.0
03 03 03
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
0.7
4.9
0.0
4.9
8.9
0.0
8.9
150.0
4.9
4.9
ხარჯები
0.7
4.9
0.0
4.9
8.9
0.0
8.9
150.0
4.9
4.9
საქონელი და მომსახურება
0.7
4.9
0.0
4.9
8.9
0.0
8.9
150.0
4.9
4.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
704.0
687.5
604.8
82.7
975.0
858.7
116.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
704.0
24.8
0.0
24.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
704.0
24.8
0.0
24.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
662.7
604.8
57.9
975.0
858.7
116.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
662.7
604.8
57.9
975.0
858.7
116.3
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
362.4
531.2
0.0
531.2
717.0
0.0
717.0
760.0
880.0
790.0
ხარჯები
362.4
531.2
0.0
531.2
717.0
0.0
717.0
760.0
780.0
790.0
საქონელი და მომსახურება
51.4
57.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
311.0
474.2
0.0
474.2
717.0
0.0
717.0
760.0
780.0
790.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 01
თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა
322.4
474.2
0.0
474.2
717.0
0.0
717.0
760.0
880.0
790.0
ხარჯები
322.4
474.2
0.0
474.2
717.0
0.0
717.0
760.0
780.0
790.0
საქონელი და მომსახურება
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
311.0
474.2
0.0
474.2
717.0
0.0
717.0
760.0
780.0
790.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
40.0
57.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.0
57.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
57.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა და სპორტი
446.5
636.8
0.0
636.8
847.5
0.0
847.5
725.0
745.0
825.0
ხარჯები
446.5
636.8
0.0
636.8
847.5
0.0
847.5
725.0
745.0
775.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
94.4
0.0
94.4
119.6
0.0
119.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
446.0
542.4
0.0
542.4
727.9
0.0
727.9
725.0
745.0
775.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
111.6
147.4
0.0
147.4
158.9
0.0
158.9
190.0
195.0
190.0
ხარჯები
111.6
147.4
0.0
147.4
158.9
0.0
158.9
190.0
195.0
190.0
სუბსიდიები
111.6
147.4
0.0
147.4
158.9
0.0
158.9
190.0
195.0
190.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
334.9
489.4
0.0
489.4
688.6
0.0
688.6
535.0
550.0
635.0
ხარჯები
334.9
489.4
0.0
489.4
688.6
0.0
688.6
535.0
550.0
585.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
94.4
0.0
94.4
119.6
0.0
119.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
334.4
395.0
0.0
395.0
569.0
0.0
569.0
535.0
550.0
585.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 01
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
40.3
48.7
0.0
48.7
56.5
0.0
56.5
60.0
60.0
65.0
ხარჯები
40.3
48.7
0.0
48.7
56.5
0.0
56.5
60.0
60.0
65.0
სუბსიდიები
40.3
48.7
0.0
48.7
56.5
0.0
56.5
60.0
60.0
65.0
05 02 02
ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"
136.5
247.1
0.0
247.1
101.7
0.0
101.7
125.0
130.0
150.0
ხარჯები
136.5
247.1
0.0
247.1
101.7
0.0
101.7
125.0
130.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
94.4
0.0
94.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
136.0
152.7
0.0
152.7
101.7
0.0
101.7
125.0
130.0
150.0
05 02 03
ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." ; რელიგია; კულტურული ღონისძიებები
64.0
76.0
0.0
76.0
387.1
0.0
387.1
170.0
180.0
235.0
ხარჯები
64.0
76.0
0.0
76.0
387.1
0.0
387.1
170.0
180.0
185.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
119.6
0.0
119.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
64.0
76.0
0.0
76.0
267.5
0.0
267.5
170.0
180.0
185.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 04
სამუსიკო სკოლები
94.1
117.6
0.0
117.6
143.3
0.0
143.3
180.0
180.0
185.0
ხარჯები
94.1
117.6
0.0
117.6
143.3
0.0
143.3
180.0
180.0
185.0
სუბსიდიები
94.1
117.6
0.0
117.6
143.3
0.0
143.3
180.0
180.0
185.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
536.0
567.2
0.0
567.2
690.1
0.0
690.1
411.0
451.0
506.0
ხარჯები
536.0
567.2
0.0
567.2
690.1
0.0
690.1
411.0
451.0
506.0
სუბსიდიები
143.9
163.2
0.0
163.2
192.2
0.0
192.2
131.0
141.0
151.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
404.0
0.0
404.0
480.0
0.0
480.0
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
17.9
0.0
17.9
0.0
0.0
0.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
70.5
72.8
0.0
72.8
80.2
0.0
80.2
71.0
71.0
71.0
ხარჯები
70.5
72.8
0.0
72.8
80.2
0.0
80.2
71.0
71.0
71.0
სუბსიდიები
70.5
72.8
0.0
72.8
80.2
0.0
80.2
71.0
71.0
71.0
06 02
სოციალური პროგრამები
465.5
494.4
0.0
494.4
609.9
0.0
609.9
340.0
380.0
435.0
ხარჯები
465.5
494.4
0.0
494.4
609.9
0.0
609.9
340.0
380.0
435.0
სუბსიდიები
73.4
90.4
0.0
90.4
112.0
0.0
112.0
60.0
70.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
404.0
0.0
404.0
480.0
0.0
480.0
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
17.9
0.0
17.9
0.0
0.0
0.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
285.0
226.2
0.0
226.2
270.3
0.0
270.3
90.0
120.0
150.0
ხარჯები
285.0
226.2
0.0
226.2
270.3
0.0
270.3
90.0
120.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
285.0
226.2
0.0
226.2
270.0
0.0
270.0
90.0
120.0
150.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
73.4
90.4
0.0
90.4
112.0
0.0
112.0
60.0
70.0
80.0
ხარჯები
73.4
90.4
0.0
90.4
112.0
0.0
112.0
60.0
70.0
80.0
სუბსიდიები
73.4
90.4
0.0
90.4
112.0
0.0
112.0
60.0
70.0
80.0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
66.1
69.5
0.0
69.5
107.6
0.0
107.6
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
66.1
69.5
0.0
69.5
107.6
0.0
107.6
70.0
70.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
66.1
69.5
0.0
69.5
90.0
0.0
90.0
70.0
70.0
70.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
17.6
0.0
17.6
0.0
0.0
0.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15.7
19.8
0.0
19.8
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
15.7
19.8
0.0
19.8
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.7
19.8
0.0
19.8
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
0.0
65.2
0.0
65.2
60.0
0.0
60.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
65.2
0.0
65.2
60.0
0.0
60.0
50.0
50.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
65.2
0.0
65.2
60.0
0.0
60.0
50.0
50.0
50.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
13.5
12.0
0.0
12.0
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
30.0
ხარჯები
13.5
12.0
0.0
12.0
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.5
12.0
0.0
12.0
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
30.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
11.8
11.3
0.0
11.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
11.8
11.3
0.0
11.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.8
11.3
0.0
11.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე