პროგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №46
2015 წლის 30 ნოემბერი
ქ. წალენჯიხა
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე და მე-80 მუხლების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად დასაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის №2419 და 24 ნოემბრის №2529 განკარგულებების საფუძველზე, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №63 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.104.016209) შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ:
ა)
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 ნოემბრის №2529 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 200.0 ათასი ლარი. შესაბამისად, გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობების „გრანტების“ მუხლის „რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი“ ქვემუხლი 200.0 ათასი ლარით;
ბ)
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის №2419 განკარგულებით, „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს გამოუყო 2518891.0 (ორი მილიონ ხუთას თვრამეტი ათას რვაას ოთხმოცდათერთმეტი) ლარი. შესაბამისად, აღნიშნულ თანხასა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 სექტემბრის №1881 განკარგულებით გამოყოფილ 2543057.0 ლარს შორის სხვაობით – 24166.0 ლარით (ტენდერებიდან მორჩენილი თანხა), უნდა შემცირდეს ბიუჯეტის შემოსულობების „გრანტების“ მუხლის „რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის" ქვემუხლი;
გ)
2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი, ნაცვლად 11603,3 ათასი ლარისა, განისაზღვროს 11779,1 ათასი ლარით (წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის 1241.1 ათასი ლარის ჩათვლით);
დ)
განხორციელდეს ცვლილებები ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილში:
დ.ა)
გაიზარდოს:
დ.ა.ა)
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების“ (ორგ.კოდი 03 06) მუხლი 200.0 ათასი ლარით;
დ.ბ)
შემცირდეს:
დ.ბ.ა)
„საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობის“ (ორგ. კოდი 03 02 01) მუხლი – 1,7 ათასი ლარით;
დ.ბ.ბ)
„წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ (ორგ.კოდი 03 02 04) მუხლი – 22,5 ათასი ლარით;
ე)
ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი განისაზღვროს 11779.1 ათასი ლარით;
ვ)
განხორციელდეს ბიუჯეტის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება. კერძოდ:
ვ.ა)
შემცირდეს:
ვ.ა.ა)
„გზების და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მათი მოვლა-შენახვის“ (ორგ. კოდი 03 01) მუხლი – 120.0 ათასი ლარით;
ვ.ა.ბ)
„სარეზერვო ფონდის“ (ორგ. კოდი 0103) მუხლი– 9,3 ათასი ლარით.
ვ.ბ)
გაიზარდოს:
ვ.ბ.ა)
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (ორგ. კოდი 0101) მუხლი – 35.0 ათასი ლარით;
ვ.ბ.ბ)
მუნიციპალიტეტის გამგეობის (ორგ. კოდი 0101) მუხლი – 64.0 ათასი ლარით;
ვ.ბ.გ)
დასუფთავების ღონისძიებები (ორგ. კოდი 03 02 03) მუხლი – 30.3 ათასი ლარით.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთემურ ღვინჯილია
დანართი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,523.7
9424.3
3826.7
5,597.6
10 451,0
4 114,3
6 336,7
გადასახადები
2,085.5
1,502.7
0.0
1,502.7
1 300,0
0,0
1 300,0
გრანტები
8,103.5
7536.6
3826.7
3,709.9
8 761,0
4 114,3
4 646,7
სხვა შემოსავლები
334.8
385.0
0.0
385.0
390,0
0,0
390,0
ხარჯები
6,924.1
6599.1
1283.7
5,315.4
8 411,4
2 032,7
6 378,7
შრომის ანაზღაურება
1,548.5
1,709.7
0.0
1,709.7
1 506,0
0,0
1 506,0
საქონელი და მომსახურება
645.5
725.5
66.6
658.9
889,2
146,1
743,1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
8.0
7.0
0.0
7.0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1,937.0
2,351.7
0.0
2,351.7
2 986,3
0,0
2 986,3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310,6
0,0
310,6
სოციალური უზრუნველყოფა
344.1
720.5
182.4
538.1
692,0
0,0
692,0
სხვა ხარჯები
2,441.0
1057.7
1007.7
50.0
2 027,3
1 886,6
140,7
საოპერაციო სალდო
3,599.6
2,825.2
2,543.0
282.2
2 039,6
2 081,6
-42,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,033.5
3,386.7
3,104.5
282.2
3 280,7
3 287,7
-7,0
ზრდა
3,089.7
3,441.7
3,104.5
337.2
3 367,7
3 287,7
80,0
კლება
56.2
55.0
0.0
55.0
87,0
0,0
87,0
მთლიანი სალდო
566.1
-561.5
-561.5
0.0
-1 241,1
-1 206,1
-35,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
566.1
-561.5
-561.5
0.0
-1 241,1
-1 206,1
-35,0
ზრდა
572.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
572.0
0.0
0.0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
კლება
5.9
561.5
561.5
0.0
1 241,1
1 206,1
-35,0
ვალუტა და დეპოზიტები
5.9
561.5
561.5
0.0
1 241,1
1 206,1
-35,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10,579.9
9479.3
3826.7
5,652.6
10 538,0
4 114,3
6 423,7
შემოსავლები
10,523.7
9424.3
3826.7
5,597.6
10 451,0
4 114,3
6 336,7
არაფინანსური აქტივების კლება
56.2
55.0
0.0
55.0
87,0
0,0
87,0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
10,013.8
10040.8
4388.2
5,652.6
11 779,1
5 320,4
6 458,7
ხარჯები
6,924.1
6599.2
1283.7
5,315.4
8 411,4
2 032,7
6 378,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,089.7
3,441.7
3,104.5
337.2
3 367,7
3 287,7
80,0
ნაშთის ცვლილება
566,1
-561.5
-561.5
0.0
-1,241,1
-1241,1
0.0
მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10275.2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,523.7
9424.3
3826.7
5,597.6
10 275,2
3 938,5
6 336,7
გადასახადები
2,085.5
1,502.7
0.0
1,502.7
1 300,0
0,0
1 300,0
გრანტები
8,103.5
7536.6
3826.7
3,709.9
8 585,2
3 938,5
4 646,7
სხვა შემოსავლები
334.8
385.0
0.0
385.0
390,0
0,0
390,0
მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
2,085.5
1,502.7
0.0
1,502.7
1 300.0
0.0
1 300.0
ქონების გადასახადი
2,085.5
1,502.7
0.0
1,502.7
1 300.0
0.0
1 300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,803.6
1,352.7
1,352.7
1 200.0
1 200.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0.5
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1.1
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
69.3
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ფიზიკური პირებიდან
7.5
0.0
0.0
იურიდიული პირებიდან
61.7
50.0
50.0
50.0
50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
213.6
100.0
0.0
100.0
50.0
0.0
50.0
ფიზიკური პირებიდან
2.7
0.0
0.0
იურიდიული პირებიდან
210.9
100.0
100.0
50.0
50.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
-2.6
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8761.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8,103.5
7,536.6
3,826.7
3,709.9
8 761,0
4 114,3
4 646,7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,103.5
7,536.6
3,826.7
3,709.9
8 761,0
4 114,3
4 646,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,251.4
3,709.9
0.0
3,709.9
4 646,7
0,0
4 646,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,081.4
3,531.9
3,531.9
4 468,7
4 468,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
170.0
178.0
178.0
178,0
178,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5,852.1
3,826.7
3,826.7
0.0
4 114,3
4 114,3
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
4,991.5
2,834.8
2,834.8
3 218,9
3 218,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
860.6
882.5
882.5
895,4
895,4
0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0.0
0,0
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
0.0
109.4
109.4
0,0
0,0
მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 390.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
334.8
385.0
0.0
385.0
390,0
0,0
390,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
212.4
202.0
0.0
202.0
200,0
0,0
200,0
პროცენტები
26.5
30.0
30.0
0,0
0,0
დივიდენდები
0.0
0.0
0,0
რენტა
185.9
172.0
0.0
172.0
200,0
0,0
200,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
185.0
170.0
170.0
200,0
200,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.9
2.0
2.0
0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
45.3
48.0
0.0
48.0
70,0
0,0
70,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
19.8
17.4
0.0
17.4
20,0
0,0
20,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
2.1
1.0
1.0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.8
0.0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
17.0
16.4
16.4
20,0
20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
25.5
30.6
0.0
30.6
50,0
0,0
50,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
25.5
30.6
30.6
50,0
50,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
77.1
135.0
135.0
120,0
120,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
0.0
0,0
მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 411,4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6,924.1
5 506.6
286.0
5 220.6
8 411,4
2 032,7
6 378,7
შრომის ანაზღაურება
1,548.5
1 709.7
0.0
1 709.7
1 506,0
0,0
1 506,0
საქონელი და მომსახურება
645.5
703.5
44.6
658.9
889,2
146,1
743,1
პროცენტი
8.0
7.0
0.0
7.0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1,937.0
2 234.0
0.0
2 234.0
2 986,3
0,0
2 986,3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
310,6
0,0
310,6
სოციალური უზრუნველყოფა
344.1
628.1
100.0
528.1
692,0
0,0
692,0
სხვა ხარჯები
2,441.0
224.3
141.4
82.9
2 027,3
1 886,6
140,7
მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1.
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2592.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
პროგ. კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
34.7
274.7
250.0
24.7
775,7
715,7
60,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,055.0
3 189.0
2 876.5
312.5
2 592,0
2 572,0
20,0
04 00
განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 87.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
56.2
55.0
0.0
55.0
87,0
0,0
87,0
ძირითადი აქტივები
18.0
15.0
15.0
37.0
37.0
არაწარმოებული აქტივები
38.1
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
38.1
40.0
40.0
50.0
50.0
მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფუნქცი-ონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,719.7
2,151.0
321.6
1,829.4
2 911,6
861,8
2 049,8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,667.3
2,079.4
250.0
1,829.4
2 750,5
715,7
2 034,8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,667.3
2,039.4
250.0
1,789.4
2 723,8
715,7
2 008,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
71.6
71.6
0.0
26,7
0,0
26,7
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
52.4
71.6
71.6
0.0
161,1
146,1
15,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
52.4
0.0
0.0
0.0
161,1
146,1
15,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
98.6
0.0
98.6
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
94.5
321.3
0.0
321.3
100,0
0,0
100,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
282.0
0.0
0.0
0.0
310,6
0,0
310,6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
321.3
0.0
321.3
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
282.0
3,156.9
3,139.4
17.5
310,6
0,0
310,6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,217.3
894.0
882.5
11.5
3 594,3
3 589,3
5,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
885.6
894.0
882.5
11.5
900,4
895,4
5,0
70421
სოფლის მეურნეობა
885.6
1,396.6
1,390.6
6.0
900,4
895,4
5,0
7045
ტრანსპორტი
1,929.6
1,396.6
1,390.6
6.0
920,9
920,9
0,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,929.6
866.3
866.3
0.0
920,9
920,9
0,0
705
გარემოს დაცვა
496.0
1,159.4
563.4
596.0
730,3
0,0
730,3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
496.0
596.0
0.0
596.0
730,3
0,0
730,3
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
381.8
621.4
181.4
440.0
1 129,3
869,3
260,0
7061
ბინათმშენებლობა
22.7
151.4
141.4
10.0
248,6
113,6
135,0
7063
წყალმომარაგება
0.0
0.0
0.0
0.0
755,7
755,7
0,0
7064
გარე განათება
114.3
130.0
0.0
130.0
125,0
0,0
125,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
244.8
340.0
40.0
300.0
0,0
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
100.3
86.0
0.0
86.0
270,0
0,0
270,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
20.3
6.0
0.0
6.0
170,0
0,0
170,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
20.3
6.0
0.0
6.0
170,0
0,0
170,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.0
80.0
0.0
80.0
100,0
0,0
100,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
811.3
875.7
0.0
875.7
1 126,0
0,0
1 126,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
406.5
440.8
0.0
440.8
605,0
0,0
605,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
381.0
391.0
0.0
391.0
496,0
0,0
496,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
23.8
43.9
0.0
43.9
25,0
0,0
25,0
709
განათლება
570.7
845.0
0.0
845.0
1 080,0
0,0
1 080,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
567.8
825.0
0.0
825.0
1 050,0
0,0
1 050,0
7092
ზოგადი განათლება
2.9
20.0
0.0
20.0
30,0
0,0
30,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
2.9
20.0
0.0
20.0
30,0
0,0
30,0
710
სოციალური დაცვა
340.2
725.5
182.4
543.1
527,0
0,0
527,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
179.5
559.5
182.4
377.1
380,0
0,0
380,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
149.4
150.0
0.0
150.0
135,0
0,0
135,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
11.3
16.0
0.0
16.0
12,0
0,0
12,0
სულ
10,013.8
10,040.8
4,388.2
5,652.6
11 779,1
5 320,4
6 458,7
მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –1241.1 ათასი ლარით.
მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.
მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ათასი ლარით.
მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი🔗
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 178.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80.0 ათასი ლარი;
ბ)
,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 98.0 ათასი ლარი.
2.
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება კეთილმოწყობის სამუშაოები.
ა)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.
ა.ა)
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის ქ. წალენჯიხაში და ქ. ჯვარში არსებული საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციის და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოები.
ა.ბ)
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოწყობის, არსებული ქსელის რეაბილიტაციის, მოვლა-შენახვის და ექსპლოატაციის ხარჯები.
ა.გ)
დასუფთავების და კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის. მუნიციპალიტეტის ორივე ქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები.
ბ)
სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებსი გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება.
გ)
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ჯებირების, ხიდბოგირების და გაბიონების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
დ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქების ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
დ.ა)
პარკებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 08 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. წალენჯიხის ტერენტი გრანელის სახელობის პარკის რეაბილიტაციის, ქ. ჯვარის ცენტრში პარკის მოწყობის და მუნიციპალიტეტის თემებში ცენტრების კეთილმოწყობის ღონისძიებები.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.
ა)
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არსებული 32 საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. ქვეპროგრამა მთლიანობაში ემსახურება 1200-მდე ბავშვს.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების სრულად გამოვლინება.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ა.ა)
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ეროვნულ ჩემპიონატში გათამაშებაში მონაწილე პირველი ლიგის გუნდი „სქური“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, აგრეთვე, 14 სპორტული წრე, მათ შორის ჭადრაკის, ჭიდაობის, კრივის, კალთბურთის და სხვა, სადაც გაერთიანებულია 250-მდე მოსწავლე.
ა.ბ)
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრის" დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ბავშვთა 5 საფეხბურთო ჯგუფს და 100-მდე სპორტსმენს. ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანი არის ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება და ნიჭიერი ფეხურთელების აღზრდა.
ა.გ)
საფეხბურთო კლუბი „სქური“
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საფეხბურთო კლუბი „სქურის" განვითარებისა და სტაბილური შედეგების მიღწევის ხელშეწყობა.
ბ)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა)
კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიური წესით ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიულ-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. მომსახურებას უწევს ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარებას („გრანელობა“, „ჯარალუა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 ბიბლიოთეკა, მათ შორის 1 საბავშვო, 1 ცენტრალური და 19 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 17 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 4 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება მრავალი საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.
ბ.ბ)
ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმათლებლო ცენტრის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი”, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების და მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს სახელოვნებო და საგანმანათლებლო განყოფილება. სახელოვნებო განყოფილებაში ისწავლება ფორტეპიანო, საგუნდო სიმღერა, ვოკალი, ფოლკლორი და მუსიკალური ლიტერატურა. სწავლის ხანგრძლივობაა 6 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სახელოვნებო განყოფილებაში შეადგენს 152 აღსაზრდელს. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 წრე: ინგლისური ენის, მგალობელთა, ხატვის, ვოკალური, სამეჯლისო, უნარ-ჩვევების, მხატვრული კითხვის, ლიტერატურის, რუსული ენის, თექის, კომპიუტერის შემსწავლელი, თეატრალური და ქორეოგრაფიული წრეები. საგანმანათლებლო განყოფილების წრეებში სწავლობს 160 მოსწავლე. წრეებში სწავლის საფასური არის 5 დან 15 ლარამდე. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. ცენტრი ზრუნავს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენასა და წარმოჩინებაზე, მათ დახმარებაზე პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.
გ)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში, შესაბამისი ცენტრების მეშვეობით, დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში, ასევე, ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების სხვადასხვა ღონისძიებებზე მგზავრობის, სტუდენტური დღეების და მხიარული სტარტების ხარჯები.
დ)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05.04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით.
ბ)
ამბულატორიები და პოლიკლინიკები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს გადაუდებელი ოპერაციებისას პაციენტების თანადაფინანსებას, C ჰეპატიტით დაავადებულთა და დიალეზზე მყოფ ავადმყოფთა ფინანსურ დახმარებას, ფსიქიკურად დაავადებულ ავადმყოფთა სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანის ხარჯების დაფინანსებას.
გ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
გ.ა)
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.
გ.ბ)
ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტარანების მორალური და ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები.
გ.გ)
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 200 ლარის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
გ.დ)
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (პროგრამული კოდი 06 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების კვებით უზრუნველყოფა.
გ.ე)
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 30 ლარის ოდენობით (158 ოჯახი, 451 ბენეფიციარი);
დ)
ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)
პროგრამაში გათვალისწინებულია ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთეჯარიდი დახმარება 500 ლარამდე თანხის ოდენობით თითო ბენეფიციარზე.
ე)
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)
პროგრამაში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობისა.
მუხლი 17. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
10,013.8
10,040.8
4,388.2
5,652.6
11 779,1
5 320,4
6 458,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
190.0
190.0
0.0
190.0
146,0
0,0
146,0
ხარჯები
6,924.1
6,599.1
1,283.7
5,315.4
8 411,4
2 032,7
6 378,7
შრომის ანაზღაურება
1,548.5
1,709.7
0.0
1,709.7
1 506,0
0,0
1 506,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,089.7
3,441.7
3,104.5
337.2
3 367,7
3 287,7
80,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,719.7
2,151.0
321.6
1,829.4
2 911,6
861,8
2 049,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
139.0
139.0
0.0
139.0
139,0
0,0
139,0
ხარჯები
1,685.0
1,876.3
71.6
1,804.7
2 135,9
146,1
1 989,8
შრომის ანაზღაურება
1,241.0
1,378.8
0.0
1,378.8
1 446,0
0,0
1 446,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.7
274.7
250.0
24.7
775,7
715,7
60,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
403.8
462.9
0.0
462.9
545,0
0,0
545,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.0
24.0
24,0
24,0
ხარჯები
403.8
462.9
0.0
462.9
545,0
0,0
545,0
შრომის ანაზღაურება
318.7
358.3
0.0
358.3
396,0
0,0
396,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,263.5
1,576.5
250.0
1,326.5
2 178,8
715,7
1 463,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115.0
115.0
115.0
115,0
115,0
ხარჯები
1,228.8
1,301.8
0.0
1,301.8
1 403,1
0,0
1 403,1
შრომის ანაზღაურება
922.3
1,020.5
0.0
1,020.5
1 050,0
0,0
1 050,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.7
274.7
250.0
24.7
775,7
715,7
60,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
40.0
0.0
40.0
25.7
0,0
25.7
ხარჯები
0.0
40.0
0.0
40.0
25.7
0,0
25.7
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების თანხები
0.0
0,0
0.0
0,0
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0.0
0,0
0.0
0,0
1,0
0,0
1,0
01 05
სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება
52.4
71.6
71.6
0.0
161,1
146,1
15,0
ხარჯები
52.4
71.6
71.6
0.0
161,1
146,1
15,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
376.5
419.9
0.0
419.9
410,6
0,0
410,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
51.0
51.0
0.0
51.0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
376.5
419.9
0.0
419.9
410,6
0,0
410,6
შრომის ანაზღაურება
307.5
330.9
0.0
330.9
60,0
0,0
60,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
282.0
321.3
0.0
321.3
310,6
0,0
310,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44.0
44.0
44.0
0,0
ხარჯები
282.0
321.3
0.0
321.3
310,6
0,0
310,6
შრომის ანაზღაურება
256.2
276.3
0.0
276.3
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
94.5
98.6
0.0
98.6
100,0
0,0
100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
7,0
7,0
ხარჯები
94.5
98.6
0.0
98.6
100,0
0,0
100,0
შრომის ანაზღაურება
51.3
54.6
0.0
54.6
60,0
0,0
60,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,095.1
4,937.7
3,884.2
1,053.5
5 453,9
4 458,6
995,3
ხარჯები
3,040.1
1,770.7
1,029.7
741.0
2 861,9
1 886,6
975,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,055.0
3,167.0
2,854.5
312.5
2 592,0
2 572,0
20,0
03 01
გზების და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა
1,929.6
1,396.6
1,390.6
6.0
920,9
920,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,929.6
1396,6
1390,6
6.0
920,9
920,9
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
633.0
1,440.8
704.8
736.0
1 859,6
869,3
990,3
ხარჯები
633.0
877.4
141.4
736.0
1 083,9
113,6
970,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
563.4
563.4
0.0
775,7
755,7
20,0
03 02 01
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა
22.7
151.4
141.4
10.0
248,6
113,6
135,0
ხარჯები
22.7
151.4
141.4
10.0
228,6
113,6
115,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
20,0
0,0
20,0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
114.3
130.0
0.0
130.0
125,0
0,0
125,0
ხარჯები
114.3
130.0
0.0
130.0
125,0
0,0
125,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
496.0
596.0
0.0
596.0
730,3
0,0
730,3
ხარჯები
496.0
596.0
0.0
596.0
730,3
0,0
730,3
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
563.4
563.4
0.0
755,7
755,7
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
563.4
563.4
0.0
755,7
755,7
0,0
03 03
სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
5.0
5.0
0.0
5.0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
5.0
5.0
0.0
5.0
5,0
0,0
5,0
03 04
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
28.3
6.5
0.0
6.5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.3
6,5
0.0
6,5
0,0
0,0
0,0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
852.3
882.5
882.5
0.0
895,4
895,4
0,0
ხარჯები
0.0
22.0
22.0
0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
852.3
22.0
22.0
0.0
895,4
895,4
0,0
03 08
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
244.8
340.0
0.0
340.0
0
0,0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244.8
340.0
0.0
340.0
0
0,0
0
03 08 01
პარკებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
244.8
0,0
0.0
0,0
0
0,0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244.8
0,0
0.0
0,0
0
0,0
0
03 08 02
ქ.წალენჯიხის ინფრასტუქტურის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
340.0
40.0
300.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
340.0
40.0
300.0
0,0
0,0
0,0
03 09
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
2,402.1
866.3
866.3
0.0
1 773,0
1 773,0
0,0
ხარჯები
2,402.1
866.3
866.3
0.0
1 773,0
1 773,0
0,0
04 00
განათლება
570.7
845.0
0.0
845.0
1 080,0
0,0
1 080,0
ხარჯები
570.7
845.0
0.0
845.0
1 080,0
0,0
1 080,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
567.8
825.0
0.0
825.0
1 050,0
0,0
1 050,0
ხარჯები
567.8
825.0
0.0
825.0
1 050,0
0,0
1 050,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
2.9
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
2.9
20.0
0.0
20.0
30,0
0,0
30,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
811.3
875.7
0.0
875.7
1 126,0
0,0
1 126,0
ხარჯები
811.3
875.7
0.0
875.7
1 126,0
0,0
1 126,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
406.5
0.0
0.0
0.0
605,0
0,0
605,0
ხარჯები
406.5
440.8
0.0
440.8
605,0
0,0
605,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
287.0
310.8
0.0
310.8
460,0
0,0
460,0
ხარჯები
287.0
310.8
0.0
310.8
460,0
0,0
460,0
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი
119.5
0.0
0.0
0.0
145,0
0,0
145,0
ხარჯები
119.5
130.0
0.0
130.0
145,0
0,0
145,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
381.0
130.0
0.0
130.0
496,0
0,0
496,0
ხარჯები
381.0
391.0
0.0
391.0
496,0
0,0
496,0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
291.0
391.0
0.0
391.0
369,0
0,0
369,0
ხარჯები
291.0
0.0
0.0
0.0
369,0
0,0
369,0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
90.0
293.3
0.0
293.3
127,0
0,0
127,0
ხარჯები
90.0
293.3
0.0
293.3
127,0
0,0
127,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
2.7
13.9
0.0
13.9
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2.7
13.9
0.0
13.9
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
21.1
30.0
0.0
30.0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
21.1
30.0
0.0
30.0
25,0
0,0
25,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
440.5
811.5
182.4
811.5
797,0
0,0
797,0
ხარჯები
440.5
811.5
182.4
811.5
797,0
0,0
797,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.0
80.0
0.0
80.0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
80.0
80.0
0.0
80.0
100,0
0,0
100,0
06 02
ამბულატორიების, პოლიკლინიკების და ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
20.3
6.0
0.0
6.0
170,0
0,0
170,0
ხარჯები
20.3
6.0
0.0
6.0
170,0
0,0
170,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
325.7
508.1
0.0
508.1
437,0
0,0
437,0
ხარჯები
325.7
508.1
0.0
508.1
437,0
0,0
437,0
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები)
8.3
11.0
0.0
11.0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
8.3
11.0
0.0
11.0
7,0
0,0
7,0
06 03 02
ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა
3.0
5.0
0.0
5.0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
3.0
5.0
0.0
5.0
5,0
0,0
5,0
06 03 03
სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ერთჯერადი და პროგრამული დახმარებები
74.8
217.1
0.0
217.1
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
74.8
217.1
0.0
217.1
130,0
0,0
130,0
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
149.4
150.0
0.0
150.0
135,0
0,0
135,0
ხარჯები
149.4
150.0
0.0
150.0
135,0
0,0
135,0
06 03 05
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა და ახალშობილთა დახმარება
90.2
125.0
0.0
125.0
160,0
0,0
160,0
ხარჯები
90.2
125.0
0.0
125.0
160,0
0,0
160,0
06 04
ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები
8.0
10.0
0.0
10.0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
8.0
10.0
0.0
10.0
10,0
0,0
10,0
06 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
6.5
207.4
182.4
25.0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
6.5
207.4
182.4
25.0
80,0
0,0
80,0