14.
მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
|
4 132,5
|
5 292,9
|
2 019,3
|
3 273,6
|
7 066,5
|
3 359,8
|
3 706,7
|
|
|
ხარჯები
|
2 810,9
|
3 677,7
|
569,6
|
3 108,1
|
5 546,7
|
2 045,6
|
3 501,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 213,9
|
1 256,7
|
0,0
|
1 256,7
|
1 070,6
|
0,0
|
1 070,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
474,0
|
656,7
|
73,7
|
583,0
|
838,2
|
161,7
|
676,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
842,5
|
1 110,2
|
0,0
|
1 110,2
|
1 450,2
|
0,0
|
1 450,2
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138,9
|
0,0
|
138,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88,7
|
95,5
|
0,0
|
95,5
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
191,7
|
558,6
|
495,9
|
62,7
|
1 914,2
|
1 883,9
|
30,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 321,6
|
1 615,2
|
1 449,7
|
165,5
|
1 516,7
|
1 312,9
|
203,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 321,6
|
1 615,2
|
1 449,7
|
165,5
|
1 516,7
|
1 312,9
|
203,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,1
|
1,4
|
1,7
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,1
|
1,4
|
1,7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 325,7
|
1 426,6
|
0,0
|
1 426,6
|
1 492,7
|
0,0
|
1 492,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 312,8
|
1 417,7
|
0,0
|
1 417,7
|
1 470,0
|
0,0
|
1 470,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 056,1
|
1 092,6
|
0,0
|
1 092,6
|
1 016,1
|
0,0
|
1 016,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
249,9
|
313,7
|
0,0
|
313,7
|
434,7
|
0,0
|
434,7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,4
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,9
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,9
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
267,4
|
313,5
|
0,0
|
313,5
|
385,3
|
0,0
|
385,3
|
|
|
ხარჯები
|
266,3
|
311,5
|
0,0
|
311,5
|
381,8
|
0,0
|
381,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
223,2
|
254,8
|
0,0
|
254,8
|
252,7
|
0,0
|
252,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43,1
|
54,3
|
0,0
|
54,3
|
129,1
|
0,0
|
129,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 058,3
|
1 113,1
|
0,0
|
1 113,1
|
1 106,5
|
0,0
|
1 106,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 046,5
|
1 106,2
|
0,0
|
1 106,2
|
1 087,3
|
0,0
|
1 087,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
832,9
|
837,8
|
0,0
|
837,8
|
763,4
|
0,0
|
763,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
206,8
|
259,4
|
0,0
|
259,4
|
304,7
|
0,0
|
304,7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,4
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,8
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
18,8
|
0,0
|
18,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11,8
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
18,8
|
0,0
|
18,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
197,5
|
231,7
|
0,0
|
231,7
|
220,6
|
0,0
|
220,6
|
|
|
ხარჯები
|
194,5
|
228,3
|
0,0
|
228,3
|
220,6
|
0,0
|
220,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
157,8
|
164,1
|
0,0
|
164,1
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36,7
|
64,1
|
0,0
|
64,1
|
25,1
|
0,0
|
25,1
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138,5
|
0,0
|
138,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,0
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
115,9
|
147,8
|
0,0
|
147,8
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
|
|
ხარჯები
|
115,9
|
144,4
|
0,0
|
144,4
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
97,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,4
|
38,4
|
0,0
|
38,4
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138,5
|
0,0
|
138,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
81,6
|
83,9
|
0,0
|
83,9
|
75,5
|
0,0
|
75,5
|
|
|
ხარჯები
|
78,6
|
83,9
|
0,0
|
83,9
|
75,5
|
0,0
|
75,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
60,3
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,3
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
24,2
|
0,0
|
24,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 710,8
|
2 480,0
|
2 019,3
|
460,7
|
3 915,8
|
3 355,0
|
560,8
|
|
|
ხარჯები
|
405,0
|
877,1
|
569,6
|
307,5
|
2 419,5
|
2 040,8
|
378,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
164,4
|
249,0
|
73,7
|
175,3
|
293,3
|
156,9
|
136,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,3
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
221,3
|
0,0
|
221,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
191,3
|
556,2
|
495,9
|
60,3
|
1 905,0
|
1 883,9
|
21,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 305,7
|
1 602,9
|
1 449,7
|
153,2
|
1 494,9
|
1 312,9
|
182,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 305,7
|
1 602,9
|
1 449,7
|
153,2
|
1 494,9
|
1 312,9
|
182,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
1,4
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
1,4
|
0,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
475,0
|
604,1
|
547,5
|
56,6
|
341,6
|
335,6
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
335,4
|
335,4
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
335,4
|
335,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
475,0
|
601,2
|
547,5
|
53,7
|
6,2
|
0,2
|
6,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
475,0
|
601,2
|
547,5
|
53,7
|
6,2
|
0,2
|
6,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
331,0
|
1 279,6
|
995,8
|
283,8
|
2 259,4
|
1 800,4
|
459,1
|
|
|
ხარჯები
|
156,3
|
649,8
|
465,5
|
184,3
|
1 346,1
|
1 063,1
|
283,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
104,9
|
175,3
|
0,0
|
175,3
|
134,9
|
0,0
|
134,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
146,2
|
0,0
|
146,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51,4
|
474,5
|
465,5
|
9,0
|
1 065,1
|
1 063,1
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174,7
|
629,8
|
530,3
|
99,5
|
913,3
|
737,3
|
176,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
174,7
|
629,8
|
530,3
|
99,5
|
913,3
|
737,3
|
176,0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების დაფინანსება
|
15,8
|
13,5
|
0,0
|
13,5
|
25,3
|
2,5
|
22,8
|
|
|
ხარჯები
|
15,8
|
13,5
|
0,0
|
13,5
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,8
|
13,5
|
0,0
|
13,5
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
89,1
|
177,7
|
0,0
|
177,7
|
212,7
|
3,8
|
209,0
|
|
|
ხარჯები
|
89,1
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
212,7
|
3,8
|
209,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
89,1
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
112,1
|
0,0
|
112,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
96,9
|
|
96,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
3,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
15,9
|
0,0
|
15,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
15,9
|
0,0
|
15,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
45,7
|
233,7
|
186,6
|
47,1
|
1 013,1
|
1 012,5
|
0,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
930,6
|
930,6
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
930,6
|
930,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45,7
|
233,7
|
186,6
|
47,1
|
82,5
|
81,9
|
0,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45,7
|
233,7
|
186,6
|
47,1
|
82,5
|
81,9
|
0,6
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
51,4
|
474,5
|
465,5
|
9,0
|
648,9
|
646,9
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
51,4
|
474,5
|
465,5
|
9,0
|
130,7
|
128,7
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51,4
|
474,5
|
465,5
|
9,0
|
130,7
|
128,7
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
518,2
|
518,2
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
518,2
|
518,2
|
0,0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია
|
129,1
|
110,1
|
73,6
|
36,5
|
187,5
|
69,2
|
118,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129,1
|
110,1
|
73,6
|
36,5
|
187,5
|
69,2
|
118,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
129,1
|
110,1
|
73,6
|
36,5
|
187,5
|
69,2
|
118,3
|
|
03 02 06
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
270,1
|
270,1
|
0,0
|
122,6
|
65,5
|
57,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
270,1
|
270,1
|
0,0
|
122,6
|
65,5
|
57,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
270,1
|
270,1
|
0,0
|
122,6
|
65,5
|
57,1
|
|
03 02 07
|
ა(ა)იპ „თიანეთის წყალი“
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,3
|
0,0
|
49,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,3
|
0,0
|
49,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,3
|
|
49,3
|
|
03 03
|
ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა
|
49,3
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
76,6
|
0,0
|
76,6
|
|
|
ხარჯები
|
49,3
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
76,6
|
0,0
|
76,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,3
|
71,9
|
|
71,9
|
75,1
|
|
75,1
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
314,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04 01
|
დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
|
3,6
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,6
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,6
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04 02
|
ტრანსპორტის შეძენა
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04 03
|
ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
|
03 04 04
|
სასაფლაოების შემოღობვა
|
10,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04 05
|
მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
361,9
|
420,9
|
420,9
|
0,0
|
628,7
|
628,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,5
|
73,5
|
73,5
|
0,0
|
188,0
|
188,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,5
|
73,5
|
73,5
|
0,0
|
156,9
|
156,9
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,1
|
31,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
302,3
|
347,4
|
347,4
|
0,0
|
439,3
|
439,3
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
302,3
|
347,4
|
347,4
|
0,0
|
439,3
|
439,3
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
1,4
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
1,4
|
0,0
|
|
03 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
179,6
|
55,2
|
55,2
|
0,0
|
609,0
|
589,9
|
19,1
|
|
|
ხარჯები
|
126,0
|
30,6
|
30,6
|
0,0
|
472,9
|
453,8
|
19,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
126,0
|
30,4
|
30,4
|
0,0
|
472,9
|
453,8
|
19,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53,6
|
24,6
|
24,6
|
0,0
|
136,1
|
136,1
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
53,6
|
24,6
|
24,6
|
0,0
|
136,1
|
136,1
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
352,6
|
445,0
|
0,0
|
445,0
|
495,3
|
4,8
|
490,5
|
|
|
ხარჯები
|
352,6
|
445,0
|
0,0
|
445,0
|
495,3
|
4,8
|
490,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
352,6
|
445,0
|
0,0
|
445,0
|
490,1
|
0,0
|
490,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
333,6
|
425,0
|
0,0
|
425,0
|
486,5
|
0,0
|
486,5
|
|
|
ხარჯები
|
333,6
|
425,0
|
0,0
|
425,0
|
486,5
|
0,0
|
486,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
333,6
|
425,0
|
|
425,0
|
486,5
|
|
486,5
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,2
|
4,8
|
0,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,2
|
4,8
|
0,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
04 03
|
სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულების ხელშეწყობა
|
19,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
19,0
|
20,0
|
|
20,0
|
3,6
|
|
3,6
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
378,5
|
520,6
|
0,0
|
520,6
|
708,4
|
0,0
|
708,4
|
|
|
ხარჯები
|
378,5
|
520,6
|
0,0
|
520,6
|
708,4
|
0,0
|
708,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,0
|
29,9
|
0,0
|
29,9
|
80,3
|
0,0
|
80,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
355,5
|
490,7
|
0,0
|
490,7
|
625,6
|
0,0
|
625,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
107,1
|
118,1
|
0,0
|
118,1
|
117,3
|
0,0
|
117,3
|
|
|
ხარჯები
|
107,1
|
118,1
|
0,0
|
118,1
|
117,3
|
0,0
|
117,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
107,1
|
118,1
|
0,0
|
118,1
|
117,3
|
0,0
|
117,3
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ „სპორტული კლუბი თიანეთი“
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
44,0
|
|
44,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
93,0
|
101,2
|
0,0
|
101,2
|
56,1
|
0,0
|
56,1
|
|
|
ხარჯები
|
93,0
|
101,2
|
0,0
|
101,2
|
56,1
|
0,0
|
56,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,0
|
101,2
|
|
101,2
|
56,1
|
|
56,1
|
|
05 01 03
|
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა
|
14,1
|
16,9
|
0,0
|
16,9
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
|
|
ხარჯები
|
14,1
|
16,9
|
0,0
|
16,9
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,1
|
16,9
|
|
16,9
|
17,2
|
|
17,2
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
268,3
|
368,4
|
0,0
|
368,4
|
542,1
|
0,0
|
542,1
|
|
|
ხარჯები
|
268,3
|
368,4
|
0,0
|
368,4
|
542,1
|
0,0
|
542,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,9
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
62,3
|
0,0
|
62,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
248,4
|
347,6
|
0,0
|
347,6
|
477,3
|
0,0
|
477,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
19,9
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
64,8
|
0,0
|
64,8
|
|
|
ხარჯები
|
19,9
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
64,8
|
0,0
|
64,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,9
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
62,3
|
0,0
|
62,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა
|
36,7
|
44,9
|
0,0
|
44,9
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
|
|
ხარჯები
|
36,7
|
44,9
|
0,0
|
44,9
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,7
|
44,9
|
|
44,9
|
45,3
|
|
45,3
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
72,3
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
72,3
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,3
|
85,2
|
|
85,2
|
125,0
|
|
125,0
|
|
05 02 04
|
კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა
|
37,1
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
|
|
ხარჯები
|
37,1
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
37,1
|
38,6
|
|
38,6
|
183,2
|
|
183,2
|
|
05 02 05
|
კულტურის სახლების ხელშეწყობა
|
69,7
|
73,1
|
0,0
|
73,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
69,7
|
73,1
|
0,0
|
73,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,7
|
73,1
|
|
73,1
|
0,0
|
|
|
|
05 02 06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
32,6
|
38,8
|
0,0
|
38,8
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,6
|
38,8
|
0,0
|
38,8
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
32,6
|
38,8
|
|
38,8
|
72,0
|
|
72,0
|
|
05 02 07
|
გაზეთი ,,თიანეთის მომავალი"
|
0,0
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
38,5
|
|
38,5
|
40,7
|
|
40,7
|
|
05 02 08
|
კულტურისა და დასვენების პარკი ,,კუჟბაღი"
|
0,0
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
28,5
|
|
28,5
|
11,1
|
|
11,1
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
3,1
|
34,1
|
0,0
|
34,1
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,1
|
34,1
|
0,0
|
34,1
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,1
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
25,0
|
|
25,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
167,4
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
233,7
|
0,0
|
233,7
|
|
|
ხარჯები
|
167,4
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
232,9
|
0,0
|
232,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
85,1
|
102,6
|
0,0
|
102,6
|
113,2
|
0,0
|
113,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82,3
|
86,4
|
0,0
|
86,4
|
119,7
|
0,0
|
119,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
48,1
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
|
|
ხარჯები
|
48,1
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
48,1
|
52,7
|
|
52,7
|
61,9
|
|
61,9
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
119,3
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
171,8
|
0,0
|
171,8
|
|
|
ხარჯები
|
119,3
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
171,0
|
0,0
|
171,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
37,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82,3
|
86,4
|
0,0
|
86,4
|
119,7
|
0,0
|
119,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
14,3
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,3
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,3
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები
|
67,5
|
73,6
|
0,0
|
73,6
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
|
|
ხარჯები
|
67,5
|
73,6
|
0,0
|
73,6
|
102,2
|
0,0
|
102,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
67,5
|
73,6
|
0,0
|
73,6
|
102,2
|
0,0
|
102,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
0,5
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,5
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,5
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილო
|
37,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
ხარჯები
|
37,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
37,0
|
49,9
|
|
49,9
|
51,3
|
|
51,3
|
|