სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (4)
წინა ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №44 |
|
2015 წლის 23 დეკემბერი ქ. სენაკი |
ა) განისაზღვროს:
ა.ა) შემოსულობები 7382.4 ათ. ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 7382.4 ათ. ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4208.7 ათ. ლარით; მათ შორის:
ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4013.7 ათ. ლარით;
ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195.0 ათ. ლარით;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი 50.0 ათ. ლარით.
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7182,4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები2100,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4208,700 ათასი ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 873,7 ათ. ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7373,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0 -ით.
მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 77,7 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15.3ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სხვადასხვა პროექტები, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება.
2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.
2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.
2.2.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქისგაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3. სოფლისმხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით კერძოდ, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა.
2.4.მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.5.სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის ეროვნული სანერგე მეურნეობიდან თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენა და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ტერიტორიული ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტების გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა–მოყვანის შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და სერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელს უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
3.1. სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობების აღზრდაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1350 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.
3. 3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)
თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ–ერთი მათავარი პრიორიტეტია მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. სენაკის მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრში ფუნქციონირებს: უფროსკლასელთა ინტელექტუალური კლუბი, სადაც ხდება შერჩევა ინტელექტუალური კონკურსისათვის ,,საქართველოს ნიჭიერი თაობა“; ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ; საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის გამოცნობა და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო საკრავების წრე, ხელს უწობს მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლებას, მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას, მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია; ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი ,,მწვანე ერთობა“, რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა კლუბი ,,გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო–საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ–შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი ,,მუზა“;
3.4. განათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი- 34000 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№ |
ღონისძიებისდასახელება |
ჩატარებისდრო |
თანხა (ლარი) |
|
1 |
საგუნდო კოლექტივების ზონალური დათვალიერება |
მარტი |
1000 |
|
2 |
ექსკურსიები ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალში –,,გამგეობის საჩუქარი" |
აპრილი |
2620 |
|
3 |
ეტალონი |
მაისი |
3000 |
|
4 |
სენაკის ფესტივალი – 2016 |
მაისი |
20000 |
|
5 |
ნოქალაქევის საზაფხულოს კოლა |
ივლისი |
1480 |
|
6 |
საველე არქეოლოგია |
სექტემბერ–ოქტომბერი |
2400 |
|
7 |
სასწავლო ექსკურსიები სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებისათვის –,,ხატვა ბუნების წიაღში" |
სექტემბერ–ოქტომბერი |
500 |
|
8 |
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის 80 წლის იუბილე |
ოქტომბერი |
0 |
|
9 |
გაუთვალისწინებელი ხარჯები |
წლის განმავლობაში |
1000 |
|
10 |
გამგებლის სტიპენდია |
წლის განმავლობაში |
2000 |
|
|
სულ |
|
34000 |
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1.სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა(პროგრამულიკოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტისსხვადასხვასახეობების 29 სექცია, მათ შორის: ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (4 სექცია) 82 ბავშვზე; კრივის (4 სექცია) 66 ბავშვზე; რაგბი (3 სექცია) 87 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 52 ბავშვზე; კარატეს (3 სექცია) 56 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 64 ბავშვზე; ძიუდო (2 სექცია) 30 ბავშვზე; ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს (2 სექცია) 42 ბავშვზე, მაგიდის ჩოგბურთის 1 სექცია 11 ბავშვზე. ხელბურთის 1 სექცია 25 ბავშვზე, ფუტზალის 1 სექცია 27 ბავშვზე; მკლავჭიდის 1 სექცია 10 ბავშვზე; ქვიშის ფეხბურთის 1 სექცია 15 ბავშვზე. წლის განმავლობაში ეწყობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის ჩემპიონატისათვის მონაწილეთა შესარჩევი ტურნირი 2007-2012 წწ. დაბადებულებს შორის ჭადრაკში, შიდა ღია ჩემპიონატი მოკლე ნარდში, შ. ჯავახიას და თ. ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, ნ. ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი პირველობა სკოლებს შორის (ვაჟები), ნ. ესებუას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებები ქართულ ჭიდაობაში, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მხიარული სტარტები, დამსახურებული მწვრთნელის ტ. გოგოლისა და თ. ჩვამანიას ხსოვნის ტურნირი 1997-98 წწ. დაბადებულთა შორის, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის: მაგიდის ჩოგბურთში და ხელბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), რაგბისა და ლელოს ფესტივალი მოსწავლეებს შორის რაგბში და ლელოში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, დავით და მედეა ჩაჩიბაიების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი ჭადრაკში, კ. ჯოჯუას, შ. მორჩილაძის და ა. მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მამუკა ჯალაღონიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია პირველობა ტაიკვანდოში, ი. ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში, კოკა ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.
4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და შვიდი ვაჟთა გუნდი, სულ დღეის მდგომარეობით, არის 151 სპორტსმენი. მათ შორის: ექვსი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა გათამაშებაში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშების მონაწილეა. ცენტრის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადების წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზებას, როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა ხელსუწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.
4.1.3. სპორტული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი15000 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.
მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№ |
ღონისძიების დასახელება |
ჩატარების დრო |
თანხა (ლარი) |
|
1 |
ჟ. შარტავას სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება ფუთძალში სკოლებს შორის (ვაჟები) |
26 თებერვალი –7 მარტი |
700 |
|
2 |
სენაკის ჩემპიონატი ფრენბურთში სკოლებს შორის გოგონები და ვაჟები |
3-6 აპრილი |
800 |
|
3 |
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მინი საფეხბურთო ტურნირი გოგონათა შორის |
20-26 მაისი |
600 |
|
4 |
სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში სკოლებს შორის |
5-11 ივნისი |
1100 |
|
5 |
ქ. სენაკის 2016 წლის ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში |
8-27 ივლისი |
700 |
|
6 |
სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მოკლე ნარდში მოყვარულთა შორის |
23-25 აგვისტო |
500 |
|
7 |
ემილ ყურაშვილის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება |
27 სექტემბერი–5 ოქტომბერი |
800 |
|
8 |
სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში სკოლებს შორის (გოგონები და ვაჟები) |
10-15 ნოემბერი |
600 |
|
9 |
ტურნირი ფრენბურთში |
|
500 |
|
10 |
ჩემპიონატი კალათბურთში |
|
800 |
|
11 |
2016 წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გამოვლენა–დაჯილდოებისათვის საზეიმო ცერემონიალი |
30 დეკემბერი |
4700 |
|
12 |
შეჯიბრება ცხენოსნობაში |
ნოემბერი |
3200 |
|
|
სულ |
|
15000 |
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 10900 მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 2800 მოსწავლეს. ბიბლიოთეკები იყო და რჩება ინფორმაციის წყაროდ. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. გასულ წელს შემოვიდა 1929 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 30 დასახელების ჟურნალ–გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და დადგენილი წესებითა და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე. მუნიციპალიტეტში სულ არის 158600 წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი მისია მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა სტუმრისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს , იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. მუზეუმის ფონდშ ი 4617 ექსპონატია.ჟიული შარტავას, თეოფანე დავითაიას. არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პროპაგანდა–პოპულარიზაცია. სამუზეუმო კოლექციებშიძირითადად წარმოდგენილია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასლებითა და პირადი ნივთებით. მუზეუმის დამთვარიელებლის უმრავლესობა სენაკის და მეზობელი მუნიციპალიტეტების მკვიდრია. დამთვალიერებელთა შორის ჭარბობს მოსწავლე–ახალგაზრდობა.კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და თემებში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას. ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სმსახური ხელმძღვანელობს კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდონაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხა აქტივების ორგანიზებას.
4.2.2 . სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა”, რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანგრძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 198 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 18 ლარია; ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში
4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 60 ბავშვს. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარი.
4.2.4. კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 50500 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№ |
ღონისძიების დასახელება |
ჩატარების დრო |
თანხა (ლარი) |
|
1 |
დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება |
3 მარტი |
0 |
|
2 |
ქორეოგრაფიის დღე (შალვა გარუჩავას ვარსკვლავის გახსნა) |
მაისი |
4000 |
|
3 |
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღვნილი საზეიმო ღონისძიება |
26 მაისი |
0 |
|
4 |
8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო |
აგვისტო |
0 |
|
5 |
აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება |
27 სექტემბერი |
0 |
|
6 |
სახალხო დღესასწაული ,,ეგრისობა" |
ოქტომბერი |
10000 |
|
7 |
პატრიარქის აღსაყდრების დღისადმი მიზღვნილი საღამო |
25 დეკემბერი |
0 |
|
8 |
სენაკის მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შესახებ მონაცემთა–საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მუდმივი განახლება |
წლის განმავლობაში |
0 |
|
9 |
საახალწლო ღონისძიება |
31 დეკემბერი |
0 |
|
10 |
შემოქმედებითი, საიუბილეო საღამოები, გასტროლები, კულტურული ინიციატივები და სხვა გაუთავლისწინებელი ხარჯები |
წლისგანმავლობაში |
15000 |
|
11 |
ფეიერვერკის შეძენა |
წლისგანმავლობაში |
5000 |
|
12 |
ფონოგრამის ჩაწერა |
წლისგანმავლობაში |
3000 |
|
13 |
ღონისძიებების დარბაზის იჯარა |
წლისგანმავლობაში |
4000 |
|
14 |
კულტურული ღონისძიებების საჭირო პოლიგრაფიული ინვენტარი (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები, სიგელები, მედლები და სხვა) |
წლის განმავლობაში |
4500 |
|
15 |
ხელშეკრულება რეჟისორთან |
წლის განმავლობაში |
4000 |
|
16 |
დეკორაციები |
წლის განმავლობაში |
1000 |
|
|
სულ |
|
50500 |
4.2.5. თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სსიპ სენაკის აკ. ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. თეატრის ძირითად მიზნებს ფუნქციებსა და საქმიანობის საგანს წარმოადგენს მსოფლიო და ეროვნული ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ტრადიციების აღორძინება და ზოგად საკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თეატრში არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად თეატრი ანხორციელებს 3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდ მაყურებელთათვის.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახლგაზრდობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 23 000 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, საქართველოს მასშტაბით ექსკურსიებისა და ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდებში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ახალგაზრდების დაახლოება, მათი მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარება, ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა რაიონის ცხოვრებაში.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№ |
ღონისძიების დასახელება |
თანხა (ლარი) |
ღონისძიების ჩატარების |
|
1 |
ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის |
1000 |
იანვარი - თებერვალი |
|
2 |
წიგნის მოყვარულთა კლუბის ჩამოყალიბება |
1000 |
მარტი |
|
3 |
ღონისძიება ინტელექტის დღესთან დაკავშირებით |
500 |
აპრილი |
|
4 |
დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა |
1000 |
26 მაისი |
|
5 |
ნარკომანიასთან ბრძოლის დღის აღნიშვნა |
1000 |
26 ივნისი |
|
6 |
ახალგაზრდული ბანაკის ორგანიზება |
3500 |
ივლისი |
|
7 |
ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა |
5000 |
12 აგვისტო |
|
8 |
ექსკურსია ანაკლიის აკვაპარკში |
3600 |
აგვისტო |
|
9 |
სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიება |
1000 |
სექტემბერი |
|
10 |
ექსკურსია იმერეთში გელათში, ბაგრატი, მოწამეთა და სათაფლიას ნაკრძალი |
2400 |
ოქტომბერი |
|
11 |
ეკო კვირეულის აღნიშვნა |
500 |
ოქტომბერი |
|
12 |
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ახალი წლის მილოცვა |
1500 |
30 დეკემბერი |
|
13 |
საახალწლო ნაძვის ხის განათების ცერემონიალი |
1000 |
25 დეკემბერი |
|
|
სულ ჯამი |
23000 |
|
4.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.
4.5. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შ.პ.ს საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს გაზეთის გამოშვებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოება–დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს. ეწევა შეკვეთილი თუ სპეციალური ნორმების მომზადებას, სხვა სპეციფიკური (პერიოდული გამოცემისათვის დამახასიათებელ) სამუშაობს. ეწევა სხადასხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ლიტერატურას, ხელოვნებასა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ, ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობითა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდა კვირა დღისა) ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: მზრუნველობა მოკლებულთა კვებისცენტრის 180 ბენეფიციარი.
5.2.1.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობასმოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდა კვირა დღისა) ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის 180 ბენეფიციარი. გათვალისწინებულია ამბულატორიული მომსახურეობის გაწევა მუნიციპალიტეტის 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, რაც ითვალისწინებს სხვა და სხვა სამედიცინო პროფილის ექიმების მიერ ჯანმრთელობაგაუარესებული მოქალაქეების გამოკვლევას, ანალიზს, დიაგნოზირებას, რეცეპტის გამოწერას და გარკვეული მედიკამენტების უფასოდ ადგილზე გაცემას.
5.2.1.2. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობის პროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 80.000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ი)პ ,,სენაკის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი“.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ამბულატორიული მომსახურეობის გაწევა მუნიციპალიტეტის 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, რაც ითვალისწინებს სხვა და სხვა სამედიცინო პროფილის ექიმების მიერ ჯანმრთელობაგაუარესებული მოქალაქეების გამოკვლევას, ანალიზს, დიაგნოზირებას, რეცეპტის გამოწერას და გარკვეული მედიკამენტების უფასოდ ადგილზე გაცემას.
5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:15000ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება. მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი. დახმარების მისაღებად სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილის ერთ-ერთმა მშობელმა გამგეობაში უნდა წარადგინოს წერილობითი განცხადება; მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების (მათ შორის ახალშობილის) დაბადების მოწმობის ასლები; საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი; დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.
5.2.3. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:18 ,700 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ: დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ასლი; სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება: გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსერო ასლი: ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი: განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.
5.2.4. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის (550 ბენეფიციარი). შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (180 ბენეფიციარი). საახალწლო საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის. საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის (50 ბენეფიციარი); საახალწლო საჩუქარი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ჩართული ოჯახებისათვის (22 ოჯახი).
5.2.5. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება: პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში).
5.2.6. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამის ბიუჯეტი: 6 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
5.2.6.1. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 4.000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ყოველკვარტალურად 200 ლარის გაცემას (5 ბენეფიციარი).
დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
5.2.6.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2.000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფის) მიერ მსხვერპლის იდენტიფიცირებისა და სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად 200 ლარის გაცემას.დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი გაცემული მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფის მიერ.
5.2.7. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამის ბიუჯეტი:196.000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
5.2.7.1. სტაციონარული დაამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 146.000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:
ა) სტაციონარული დაამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსების პირობებში 18 წლამდე მოზარდებს დახმარება გაეწევა სრულად. მაგრამ არაუმეტეს 1500 ლარისა;
ბ) 500 ლარამდე თანადაფინანსების შემთხვევაში (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) სრულწლოვან ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევა 300 ლარით; სხვა შემთხვევაში, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა 300 ლარს დამატებული 500 ლარის ზემოთ გადასახდელი თანხის 30%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.
გ) სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი კვლევების თანადაფინასებისათვის დახმარება გაეწევა 150 ლარით.
სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან საყოველთაო დაზღვევის მიერ დაფინანსების ოდენობის შესახებ.
5.2.7.2. მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისადა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 50.000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:
ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 დანაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ 70 ლარისფარგლებში.
ბ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პირობების შესაბამისად.
გ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ 100 ლარის მედიკამენტებით.
დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). დაფინანსება ხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.
5.2.8. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 24000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 100 ლარით (19 ბენეფიციარი).
5.2.9. იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 8 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას. კერძოდ, თითოეულ ბავშვზე კვარტალურად გაიცემა 350 ლარი; (5 ბენეფიციარი).
5.2.10. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა(პროგრამულიკოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 20 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და 5-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველკვარტალურ დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (20 ოჯახი) დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (5 და 5-ზე მეტ შვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ მზრუნველმა) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში - გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.
5.2.11. დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 100 ლარი. (5 ბენეფიციარი)დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) პირადობის მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.
5.2.12. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 14)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ დახმარებას, კერძოდ;
ა) მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი; (49 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის ან მისი წარმომადგენლის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი; ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
ბ) სმენადაქვეითებულ პირებზე (I და II ჯგუფის ინვალიდებზე) წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი (25 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯები) მოქალაქის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; ყრუ-მუნჯი მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი. ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
გ) ცერებრალური დამბლით დაუნის სინდრომითა და აუტიზმით დაავადებულ მოზარდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოზარდზე გაიცემა 100 ლარი; (50 ბენეფიციარი) ქვეპროგრამის ამოცანაა განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი) მქონე 0-18 წლამდე ასაკის მოზარდები, რომლებზეც წელიწადში ორჯერ გაიცემა 100 ლარი (50 ბენეფიციარი). ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად მოზარდის კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი განცხადებასთან უნდა ერთოდეს; პირის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინოდო კუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა).
5.2.13. ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 15)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 6 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ;
ა)100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 100 ლარი (5 ბენეფიციარი); დახმარების მისაღებად ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს; ხანდაზმული პირის წერილობითი განცხადება; ხანდაზმული პირის პირადობის მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი - თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირის ოჯახის სრულწლოვანი წევრია;
ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით) გაიცემა 200 ლარი (12 ბენეფიციარი). დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; სამამულო ომის ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი; სამამულო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.
5.2.14. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 16)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2 500 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას წელიწადში ერთხელ 500 ლარით. (5 ბენეფიციარი)
5.2.15. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით და ხმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:80 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანიას სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000–ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაშ იარსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში საამშენებლო მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხისმასალა) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 წევრით, მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე ღებულობს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. გამგებლის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.
5.2.16. დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები (750 ბენეფიციარი)
|
ორგანიზაციული კოდი |
დასახელება |
2014 წლის ფაქტი |
2015 წლის პროგნოზი |
2016 წლის პროგნოზი |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი |
10204,4 |
11233,2 |
3775,7 |
7457,5 |
7382,4 |
0,0 |
7382,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
182 |
157 |
0,0 |
157 |
162 |
0,0 |
162 |
|
|
ხარჯები |
6888,5 |
7533,2 |
290,2 |
7243,0 |
7373,7 |
0,0 |
7373,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2057,3 |
1929,3 |
0,0 |
1929,3 |
2031,3 |
0,0 |
2031,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3315,9 |
3692,1 |
3485,5 |
206,6 |
8,7 |
0,0 |
8,7 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2554,5 |
2612,2 |
0,0 |
2612,2 |
2711,8 |
0,0 |
2711,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
133 |
150 |
0,0 |
150 |
155 |
0,0 |
155 |
|
|
ხარჯები |
2424,5 |
2564,9 |
0,0 |
2564,9 |
2703,1 |
0,0 |
2703,1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1670,5 |
1849,4 |
0,0 |
1849,4 |
1958,2 |
0,0 |
1958,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
130,0 |
39,4 |
0,0 |
39,4 |
8,7 |
0,0 |
8,7 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
7,900 |
0,000 |
7,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 01 |
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
769,1 |
769,2 |
0,0 |
769,2 |
810,0 |
0,0 |
810,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
30 |
30 |
|
30 |
31 |
|
31 |
|
|
ხარჯები |
683,3 |
755,0 |
0,0 |
755,0 |
801,3 |
0,0 |
801,3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
489,7 |
528,3 |
0,0 |
528,3 |
535,7 |
0,0 |
535,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
85,9 |
14,2 |
0,0 |
14,2 |
8,7 |
0,0 |
8,7 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 02 |
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1741,3 |
1834,1 |
0,0 |
1834,1 |
1850,8 |
0,0 |
1850,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
103 |
120 |
|
120 |
124 |
|
124 |
|
|
ხარჯები |
1697,2 |
1808,9 |
0,0 |
1808,9 |
1850,8 |
0,0 |
1850,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1180,8 |
1321,1 |
0,0 |
1321,1 |
1422,5 |
0,0 |
1422,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44,1 |
25,2 |
0,0 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
0,0 |
8,9 |
0,0 |
8,9 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
7,900 |
0,000 |
7,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 04 01 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 04 02 |
მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 04 03 |
სასამართლო გადაწყვეტილების არსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 05 |
საინფორმაციო უზრუნველყოფა |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 06 |
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
01 07 |
რეგიონის ფონდის შევსება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
473,4 |
394,0 |
0,0 |
394,0 |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
49 |
7 |
0,0 |
7 |
7 |
0,0 |
7 |
|
|
ხარჯები |
471,0 |
394,0 |
0,0 |
394,0 |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
386,8 |
79,9 |
0,0 |
79,9 |
73,1 |
0,0 |
73,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
375,2 |
285,0 |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ხარჯები |
375,2 |
285,0 |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
317,0 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
98,2 |
109,0 |
0,0 |
109,0 |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
7 |
7 |
|
7 |
7 |
|
7 |
|
|
ხარჯები |
95,8 |
109,0 |
0,0 |
109,0 |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
69,8 |
76,3 |
0,0 |
76,3 |
73,1 |
0,0 |
73,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3928,4 |
4739,9 |
3775,7 |
964,2 |
856,0 |
0,0 |
856,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ხარჯები |
778,8 |
1124,2 |
290,2 |
834,0 |
856,0 |
0,0 |
856,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3149,7 |
3615,7 |
3485,5 |
130,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 01 |
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა |
2138,0 |
2328,9 |
2302,9 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2138,0 |
2328,9 |
2302,9 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
797,1 |
1033,9 |
153,7 |
880,2 |
852,0 |
0,0 |
852,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ხარჯები |
778,8 |
905,2 |
75,0 |
830,2 |
852,0 |
0,0 |
852,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,3 |
128,7 |
78,7 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 02 01 |
ბინათმშენებლობა |
8,4 |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 02 02 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
6,9 |
78,7 |
78,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,9 |
78,7 |
78,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 02 03 |
კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა |
772,0 |
825,4 |
0,0 |
825,4 |
845,0 |
0,0 |
845,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
772,0 |
825,4 |
0,0 |
825,4 |
845,0 |
0,0 |
845,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 02 04 |
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო დსამუშაოები |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 02 05 |
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია |
6,8 |
4,8 |
0,0 |
4,8 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
6,8 |
4,8 |
0,0 |
4,8 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 02 07 |
წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 02 08 |
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 03 |
მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
663,1 |
672,4 |
672,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
663,1 |
457,2 |
457,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 05 |
ვეტერინარიის ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 06 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
126,4 |
378,6 |
325,6 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
126,4 |
378,6 |
325,6 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 08 |
სტიქიისშედეგებისლიკვიდაცია |
203,9 |
321,1 |
321,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
203,9 |
321,1 |
321,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 09 |
სოფლისმეურნეობისღონისძიება |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
|
|
ხარჯები |
3,8 |
3,8 |
|
3,8 |
4,0 |
|
4,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
03 10 |
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
04 00 |
განათლება |
1214,2 |
1227,0 |
0,0 |
1227,0 |
1403,2 |
0,0 |
1403,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ხარჯები |
1191,3 |
1227,0 |
0,0 |
1227,0 |
1403,2 |
0,0 |
1403,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა |
1072,7 |
1062,5 |
0,0 |
1062,5 |
1200,5 |
0,0 |
1200,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
1056,4 |
1062,5 |
0,0 |
1062,5 |
1200,5 |
0,0 |
1200,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
56,5 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
49,9 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
04 03 |
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა |
85,0 |
104,5 |
0,0 |
104,5 |
108,7 |
0,0 |
108,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
85,0 |
104,5 |
0,0 |
104,5 |
108,7 |
0,0 |
108,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
04 04 |
განათლების ღონისძიებების პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1329,8 |
1492,2 |
0,0 |
1492,2 |
1519,5 |
0,0 |
1519,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ხარჯები |
1318,8 |
1455,2 |
0,0 |
1455,2 |
1519,5 |
0,0 |
1519,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,0 |
37,0 |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
518,0 |
662,2 |
0,0 |
662,2 |
619,0 |
0,0 |
619,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ხარჯები |
518,0 |
625,2 |
0,0 |
625,2 |
619,0 |
0,0 |
619,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 01 01 |
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა |
326,0 |
395,2 |
0,0 |
395,2 |
394,0 |
0,0 |
394,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
326,0 |
395,2 |
0,0 |
395,2 |
394,0 |
0,0 |
394,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 01 02 |
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |
192,0 |
267,0 |
0,0 |
267,0 |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
192,0 |
230,0 |
0,0 |
230,0 |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 01 03 |
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
718,0 |
705,0 |
0,0 |
705,0 |
755,5 |
0,0 |
755,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ხარჯები |
707,0 |
705,0 |
0,0 |
705,0 |
755,5 |
0,0 |
755,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა |
333,0 |
360,0 |
0,0 |
360,0 |
360,0 |
0,0 |
360,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
332,0 |
360,0 |
0,0 |
360,0 |
360,0 |
0,0 |
360,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 02 02 |
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |
110,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
100,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 02 03 |
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა |
40,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
40,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 02 04 |
კულტურული ღონისძიებების დახმარების პროგრამა |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,5 |
0,0 |
50,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,5 |
0,0 |
50,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 02 05 |
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა |
170,0 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
170,0 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 05 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა |
8,4 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
8,4 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 04 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
85,4 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
85,4 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
05 06 |
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა |
0,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
704,1 |
767,9 |
0,0 |
767,9 |
796,9 |
0,0 |
796,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
4,000 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ხარჯები |
704,1 |
767,9 |
0,0 |
767,9 |
796,9 |
0,0 |
796,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
113,4 |
124,7 |
0,0 |
124,7 |
124,7 |
0,0 |
124,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
113,4 |
124,7 |
0,0 |
124,7 |
124,7 |
0,0 |
124,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
590,7 |
643,2 |
0,0 |
643,2 |
672,2 |
0,0 |
672,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
4,000 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ხარჯები |
590,7 |
643,2 |
0,0 |
643,2 |
672,2 |
0,0 |
672,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 01 |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურების და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი |
148,0 |
196,0 |
0,0 |
196,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
148,0 |
196,0 |
0,0 |
196,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 02 |
შობადობის წახალისების პროგრამა |
9,0 |
13,8 |
0,0 |
13,8 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
9,0 |
13,8 |
0,0 |
13,8 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 03 |
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა |
201,6 |
62,5 |
0,0 |
62,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
201,6 |
62,5 |
0,0 |
62,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 04 |
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება |
12,7 |
13,7 |
0,0 |
13,7 |
18,7 |
0,0 |
18,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
12,7 |
13,7 |
0,0 |
13,7 |
18,7 |
0,0 |
18,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 05 |
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა |
45,1 |
10,9 |
0,0 |
10,9 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
45,1 |
10,9 |
0,0 |
10,9 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 06 |
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა |
20,5 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
20,5 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 07 |
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა |
2,4 |
3,2 |
0,0 |
3,2 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
4,000 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
2,4 |
3,2 |
0,0 |
3,2 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 08 |
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა |
86,1 |
170,9 |
0,0 |
170,9 |
196,0 |
0,0 |
196,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
86,1 |
170,9 |
0,0 |
170,9 |
196,0 |
0,0 |
196,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 09 |
ციტრუსების სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
65,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 10 |
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა |
0,0 |
20,7 |
0,0 |
20,7 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
20,7 |
0,0 |
20,7 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 11 |
იშვიათი დაავადების მქონე ბავსვების დახმარების პროგრამა |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 12 |
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა |
0,0 |
18,2 |
0,0 |
18,2 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
18,2 |
0,0 |
18,2 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 13 |
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 14 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა |
0,0 |
14,1 |
0,0 |
14,1 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
14,1 |
0,0 |
14,1 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 15 |
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 16 |
აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 17 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა |
0,0 |
73,8 |
0,0 |
73,8 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
73,8 |
0,0 |
73,8 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 18 |
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
06 02 19 |
,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |