„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრისN37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრისN37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2015 წლის 25 დეკემბერი
დ. სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ.ა ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულების შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (w.w.w.Macne.gov.ge, 31.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016175) შეტანილ იქნესშემდეგი ცვლილება :
1.
პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით
:
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014წლისგეგმა
2015წლისგეგმა
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
4346.6
5350.6
3126.5
2224.1
4017,2
1540,5
2476.6
გადასახადები
596.2
563,0
563,0
815.0
815.0
გრანტები
2535.1
3929.6
3126.5
803.1
2343,6
1540,5
803.1
სხვაშემოსავლები
1215.3
858.0
858.0
858.5
858.5
ხარჯები
2041.4
2597.2
89.4
2507.8
2777,1
63,2
2713,9
შრომის ანაზღაურება
943.8
978.1
978.1
795,2
0.0
795,2
საქონელი და მომსახურება
491.7
812.1
89.4
722.7
501,9
13,2
488,7
პროცენტი
სუბსიდიები
546.5
677.5
677.5
1159.1
1159.1
გრანტები
148,1
148,1
სოციალური უზრუნველყოფა
57.0
104.5
104.5
109,8
109,8
სხვახარჯები
2.4
25.0
25.0
63.0
50.0
13.0
საოპერაციო სალდო
2305.2
2753.4
3037.1
-283.7
1240,1
1477,3
-237,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1843.1
4745.3
3837.8
907.5
4135,2
2210,6
1924,6
ზრდა
1848.0
5045.3
3837.8
1207.5
4135,2
2210,6
1924,6
კლება
4.9
300.0
300.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანისალდო
462.1
-1991,9
-800.7
-1191.2
-2895.1
-733.3
-2161.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
462.1
-1991.9
-800.7
-1191.2
-2895.1
-733.3
-2161.9
ზრდა
462.1
ვალუტადადეპოზიტები
462.1
კლება
1991.9
800.7
1191.2
2895.1
733.3
2161.9
ვალუტადადეპოზიტები
1991.9
800.7
1191.2
2895.1
733.3
2161.9
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
კლება
ბალანსი
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
2.
მეორე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014წლისგეგმა
2015წლისგეგმა
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4351.5
5650.6
3126.5
2524.1
4017,2
1540,5
2476.6
შემოსავლები
4346.6
5350.6
3126.5
2224.1
4017,2
1540,5
2476.6
არაფინანსური აქტივების კლება
4.9
300.0
300.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
3889.4
7642.5
3927.2
3715.3
6912.3
2273.8
4638.5
ხარჯები
2041.4
2592.1
84.3
2507.8
2777.1
63.2
2713.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1848.0
5050.4
3842.9
1207.5
4135.2
2210.6
1924.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
462.1
-1991.9
-800.7
-1191.2
0.0
0.0
0.0
3.
მესამე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4017.2 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2013 წლის ფაქტი
2014წლისგეგმა
2015წლისგეგმა
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1
4346.6
5350.6
3126.5
2 224.1
4017.2
1540.5
2476.6
გადასახადები
11
596.2
563,0
563,0
815.0
815.0
გრანტები
13
2535.1
3929.6
3126.5
803,1
2343.6
1540.5
803.1
სხვაშემოსავლები
14
1215.3
858.0
858.0
858.5
858.5
4.
მეხუთე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2343.6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
კოდი
2013წლის
ფაქტი
2014წლის
გეგმა
2015წლის
გეგმა
გრანტები
13
2535.1
3929.6
2343.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
133
2535.1
3929.6
2343.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
748.2
803,1
803.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
668.2
718,1
718.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
80,0
85,0
85.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1786.9
3126.5
1540.5
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდა ნგამოყოფილი თანხები
1576.0
2920.9
1244.1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
210,9
205.6
246.4
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
50,0
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
სხვა პროექტები
0,0
5.
მეშვიდე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
დახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2041.4
2597.2
89.4
2507.8
2777.1
63.2
2713.9
შრომის ანაზღაურება
943.8
978.1
978.1
795.2
795.2
საქონელი და მომსახურება
491.7
812.1
89.4
722.7
501.9
13.2
488.7
სუბსიდიები
546.5
677.5
677.5
1159.1
1159.1
გრანტები
148,1
148,1
სოციალური უზრუნველყოფა
57,0
104,5
104,5
109.8
109.8
სხვახარჯები
2.4
25.0
25.0
63.0
50,0
13.0
6.
.მერვე მუხლის „ა’’ ქვეპუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ა) განისაზღვრო სმუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4135.2 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
221.6
543.0
363.2
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0,0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1610.8
3818.9
2756.1
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
5.7
308.4
107,9
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
9.9
375.0
908.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,0
0.0
სულ
1848.0
5045.3
4135.2
7.
მეცხრე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
დასახელება
2013წლის
ფაქტი
2014წლის
გეგმა
2015წლის
გეგმა
701
საერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურება
1321.7
1863.3
1470.5
7011
აღმასრულებელიდაწარმომადგენლობითიორგანოების
საქმმიანობისუზრუნველყოფა, ფინანსურიდაფისკალური
საქმიანობა, საგარეოურთიერთობები
1321.7
1863.3
1470.5
70111
აღმასრულებელ;იდაწარმომადგენლობითიორგანოების
საქმიანობისუზრუნველყოფა
1321.7
1853.3
1455.8
70112
ფინანსურიდაფისკალურისაქმიანობა
10.0
14.7
7013
საერთოდანიშნულებისმომსახურება
70133
საერთოდანიშნულებისსხვამომსახურება
702
თავდაცვა
47.9
43,5
43.0
703
საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება
138.2
149.0
152.9
7031
პოლიციისსამსახურიდასახელმწიფოდაცვა
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
138.2
149.0
152.9
704
ეკონომიკურისაქმიანობა
913.9
1114.9
1266.9
7042
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა
და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
913.9
1114.9
1266.9
70451
საავტომობილოტრანსპორტიდაგზები
913.9
1114.9
1002.9
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
264,0
705
გარემოსდაცვა
563.9
471.8
1300.6
7051
ნარჩენებისშეგროვება, გადამუშავება
დაგანადგურება
80,0
97.1
118.4
7052
ჩამდინარეწყლებისმართვა
483.9
374.7
1182.2
706
საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა
279.3
2470.6
511.9
7064
გარეგანათება
67.4
140.0
21.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურმეურნეობაში
211.9
2330.6
490.9
707
ჯამრთელობისდაცვა
37,7
41,5
42.0
7074
საზოგადოებრივიჯანდაცვისმომსახურება
37,7
41,5
42.0
7076
სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობა
ჯამრთელობისდაცვისსფეროში
708
დასვენება,კულტურადარელიგია
205.3
645.2
1249.2
7081
მომსახურებადასვენებისადასპორტისსფეროში
75.7
84.5
180.9
7082
მომსახურებაკულტურისსფეროში
129.0
556.7
1068.3
709
განათლება
321.8
713.2
719.5
7091
სკოლამდელიაღზრდა
265.2
636.6
620.0
7092
ზოგადიგანათლება
0,8
4.0
3,0
70923
საშუალოზოგადიგანათლება
7098
სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობა
განათლებისსფეროში
55,8
72,6
96,5
710
სოციალურიდაცვა
59.7
129.5
155.8
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
44,8
53,7
53.6
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7,5
4,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
12,2
40,1
36.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,7
28,2
61.8
სულ
3889.4
7642.5
6912,3
8.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3079.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
9.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1002.9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 01).
10.
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
:
org. kodi
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3,889.4
1,709.1
2,180.3
7,642.5
3,927.2
3,715.3
6,912.3
2,273.8
4,638.5
ხარჯები
2,041.4
76.9
1,964.5
2,597.2
89.4
2,507.8
2,777.1
63.2
2,713.9
შრომის ანაზღაურება
943.8
0.0
943.8
978.1
0.0
978.1
795.2
0.0
795.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,848.0
1,632.2
215.8
5,045.3
3,837.8
1,207.5
4,135.2
2,210.6
1,924.6
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,321.7
64.9
1,256.8
1,863.3
349.5
1,513.8
1,470.5
0.0
1,470.5
ხარჯები
1,100.1
40.6
1,059.5
1,320.3
49.5
1,270.8
1,107.3
0.0
1,107.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221.6
24.3
197.3
543.0
300.0
243.0
363.2
0.0
363.2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
365.0
0.0
365.0
394.2
0.0
394.2
363.0
0.0
363.0
ხარჯები
365.0
0.0
365.0
394.2
0.0
394.2
363.0
0.0
363.0
შრომის ანაზღაურება
293.6
0.0
293.6
314.3
0.0
314.3
283.7
0.0
283.7
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
956.7
64.9
891.8
1,459.1
349.5
1,109.6
1,092.8
0.0
1,092.8
ხარჯები
735.1
40.6
694.5
916.1
49.5
866.6
729.6
0.0
729.6
შრომის ანაზღაურება
501.0
0.0
501.0
516.6
0.0
516.6
482.2
0.0
482.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221.6
24.3
197.3
543.0
300.0
243.0
363.2
0.0
363.2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
14.7
0.0
14.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
14.7
0.0
14.7
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
186.1
0.0
186.1
192.5
0.0
192.5
195.9
0.0
195.9
ხარჯები
186.1
0.0
186.1
192.5
0.0
192.5
195.9
0.0
195.9
შრომის ანაზღაურება
149.2
0.0
149.2
147.2
0.0
147.2
29.3
0.0
29.3
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
138.2
0.0
138.2
149.0
0.0
149.0
152.9
0.0
152.9
ხარჯები
138.2
0.0
138.2
149.0
0.0
149.0
152.9
0.0
152.9
შრომის ანაზღაურება
118.3
0.0
118.3
118.2
0.0
118.2
1.7
0.0
1.7
02 03
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
47.9
0.0
47.9
43.5
0.0
43.5
43.0
0.0
43.0
ხარჯები
47.9
0.0
47.9
43.5
0.0
43.5
43.0
0.0
43.0
შრომის ანაზღაურება
30.9
0.0
30.9
29.0
0.0
29.0
27.6
0.0
27.6
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,757.1
1,629.7
127.4
4,057.3
3,477.7
579.6
3,079.4
1,794.8
1,284.6
ხარჯები
146.3
32.4
113.9
238.4
39.9
198.5
323.3
7.1
316.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,610.8
1,597.3
13.5
3,818.9
3,437.8
381.1
2,756.1
1,787.7
968.4
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
913.9
913.9
0.0
1,114.9
1,016.5
98.4
1,002.9
866.4
136.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
913.9
913.9
0.0
1,109.9
1,016.5
93.4
1,002.9
866.4
136.5
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია
913.9
913.9
0.0
1,114.9
1,016.5
98.4
1,002.9
866.4
136.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
913.9
913.9
0.0
1,109.9
1,016.5
93.4
1,002.9
866.4
136.5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
631.3
503.9
127.4
611.8
230.3
381.5
1,585.6
554.8
1,030.8
ხარჯები
113.9
0.0
113.9
168.5
0.0
168.5
309.1
0.7
308.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
517.4
503.9
13.5
443.3
230.3
213.0
1,276.5
554.1
722.4
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
67.4
33.5
33.9
140.0
0.0
140.0
21.0
0.0
21.0
ხარჯები
33.9
0.0
33.9
50.0
0.0
50.0
21.0
0.0
21.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.5
33.5
0.0
90.0
0.0
90.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
483.9
470.4
13.5
374.7
230.3
144.4
1,182.2
554.8
627.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
21.4
0.0
21.4
0.7
0.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.9
470.4
13.5
353.3
230.3
123.0
1,181.5
554.1
627.4
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
80.0
0.0
80.0
97.1
0.0
97.1
118.4
0.0
118.4
ხარჯები
80.0
0.0
80.0
97.1
0.0
97.1
23.4
0.0
23.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.0
0.0
95.0
03 02 04
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
264.0
0.0
264.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
264.0
0.0
264.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2.3
2.3
0.0
2,026.0
2,000.0
26.0
150.4
91.9
58.5
ხარჯები
2.3
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
2,026.0
2,000.0
26.0
150.4
91.9
58.5
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
209.6
209.6
0.0
304.6
230.9
73.7
340.5
281.7
58.8
ხარჯები
30.1
30.1
0.0
64.9
39.9
25.0
14.2
6.4
7.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.5
179.5
0.0
239.7
191.0
48.7
326.3
275.3
51.0
04 00
განათლება
321.8
6.9
314.9
713.2
100.0
613.2
719.5
20.0
699.5
ხარჯები
316.1
1.2
314.9
404.8
0.0
404.8
611.6
6.1
605.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
5.7
0.0
308.4
100.0
208.4
107.9
13.9
94.0
04 01
სკოლამდელი
აღზრდის ხელშეწყობა
265.2
6.9
258.3
636.6
100.0
536.6
620.0
20.0
600.0
ხარჯები
259.5
1.2
258.3
328.2
0.0
328.2
512.1
6.1
506.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
5.7
0.0
308.4
100.0
208.4
107.9
13.9
94.0
04 02
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
0.8
0.0
0.8
4.0
0.0
4.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.8
0.0
0.8
4.0
0.0
4.0
3.0
0.0
3.0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
55.8
0.0
55.8
72.6
0.0
72.6
96.5
0.0
96.5
ხარჯები
55.8
0.0
55.8
72.6
0.0
72.6
96.5
0.0
96.5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
205.3
4.9
200.4
645.2
0.0
645.2
1,249.2
409.0
840.2
ხარჯები
195.4
0.0
195.4
270.2
0.0
270.2
341.2
0.0
341.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
4.9
5.0
375.0
0.0
375.0
908.0
409.0
499.0
05 01
სპორტის
განვითარების ხელშეწყობა
75.7
0.0
75.7
84.5
0.0
84.5
180.9
23.9
157.0
ხარჯები
75.7
0.0
75.7
84.5
0.0
84.5
117.0
0.0
117.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
63.9
23.9
40.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
1.0
0.0
1.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
1.0
0.0
1.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
74.7
0.0
74.7
81.5
0.0
81.5
177.9
23.9
154.0
ხარჯები
74.7
0.0
74.7
81.5
0.0
81.5
114.0
0.0
114.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
63.9
23.9
40.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
129.0
4.9
124.1
556.7
0.0
556.7
1,064.3
385.1
679.2
ხარჯები
119.1
0.0
119.1
181.7
0.0
181.7
220.2
0.0
220.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
4.9
5.0
375.0
0.0
375.0
844.1
385.1
459.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.3
0.0
0.3
20.0
0.0
20.0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
0.3
0.0
0.3
20.0
0.0
20.0
12.0
0.0
12.0
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
23.2
0.0
23.2
28.4
0.0
28.4
45.0
0.0
45.0
ხარჯები
23.2
0.0
23.2
28.4
0.0
28.4
36.0
0.0
36.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
0.0
9.0
05 02 03
კულტურის
ცენტრების ხელშეწყობა
105.5
4.9
100.6
508.3
0.0
508.3
1,007.3
385.1
622.2
ხარჯები
95.6
0.0
95.6
133.3
0.0
133.3
172.2
0.0
172.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
4.9
5.0
375.0
0.0
375.0
835.1
385.1
450.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.6
0.0
0.6
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.6
0.0
0.6
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
97.4
2.7
94.7
171.0
0.0
171.0
197.8
50.0
147.8
ხარჯები
97.4
2.7
94.7
171.0
0.0
171.0
197.8
50.0
147.8
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37.7
0.0
37.7
41.5
0.0
41.5
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
37.7
0.0
37.7
41.5
0.0
41.5
42.0
0.0
42.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
59.7
2.7
57.0
129.5
0.0
129.5
155.8
50.0
105.8
ხარჯები
59.7
2.7
57.0
129.5
0.0
129.5
155.8
50.0
105.8
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
44.8
0.0
44.8
53.7
0.0
53.7
53.6
0.0
53.6
ხარჯები
44.8
0.0
44.8
53.7
0.0
53.7
53.6
0.0
53.6
06 02 02
ოჯახებისა და
ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
12.2
0.0
12.2
40.1
0.0
40.1
36.4
0.0
36.4
ხარჯები
12.2
0.0
12.2
40.1
0.0
40.1
36.4
0.0
36.4
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
1.5
0.0
1.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
1.5
0.0
1.5
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
4.0
0.0
4.0
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2.7
2.7
0.0
25.0
0.0
25.0
60.3
50.0
10.3
ხარჯები
2.7
2.7
0.0
25.0
0.0
25.0
60.3
50.0
10.3
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი