შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 25.12.2015
გამომცემი ორგანო შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №35
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2015
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 8,953 სიტყვა · ~45 წთ
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ ქარცივაძე შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
დასახელება 2014 წლის ფაქტი
სულ სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 6,843.982
გადასახადები 220.858
სხვა შემოსავლები 380.965
ხარჯები 4,076.840
შრომის ანაზღაურება 1,646.055
საქონელი და მომსახურება 731.926
პროცენტი 0.000
სუბსიდიები 1,202.135
სოციალური უზრუნველყოფა 496.724
სხვა ხარჯები 0.000
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 26.12.2014 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 23.12.2016 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 28.12.2018 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 97% 23.12.2014 შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 97% 28.12.2021

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 2015 წლის 25 დეკემბერი დაბა შუახევი შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თავი I მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014  წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6843.982 7655.429 606.372 7049.057 7332.962 0.000 7332.962 გადასახადები 220.858 455.900 0.000 455.900 830.000 0.000 830.000 გრანტები 6242.159 6972.629 606.372 6366.257 6340.162 0.000 6340.162 სხვა შემოსავლები 380.965 226.900 0.000 226.900 162.800 0.000 162.800 ხარჯები 4076.840 4494.707 9.662 4485.045 4184.362 0.000 4184.362 შრომის ანაზღაურება 1646.055 1324.480 0.000 1324.480 1348.160 0.000 1348.160 საქონელი და მომსახურება 731.926 967.737 9.662 958.075 855.240 0.000 855.240 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 1202.135 1380.695 0.000 1380.695 1592.740 0.000 1592.740 გრანტები 0.000 204.000 0.000 204.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 496.724 547.795 0.000 547.795 318.222 0.000 318.222 სხვა ხარჯები 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 საოპრაციო სალდო 2767.142 3160.722 596.710 2564.012 3148.600 0.000 3148.600 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2916.874 4047.818 596.710 3451.108 3280.190 0.000 3280.190 ზრდა 2920.303 4047.818 596.710 3451.108 3280.190 0.000 3280.190 კლება 3.429 0.000 0.000 მთლიანი სალდო -149.732 -887.096 0.000 -887.096 -131.590 0.000 -131.590 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1052.698 -902.596 0.000 -902.596 -131.590 0.000 -131.590 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტი 0.000 0.000 0.000 სესხები 0.000 0.000 0.000 კლება 1052.698 902.596 0.000 902.596 131.590 0.000 131.590 ვალუტა და დეპოზიტი 1052.698 902.596 902.596 131.590 131.590 სესხები 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ცვლილება -0.370 -15.500 0.000 -15.500 0.000 0.000 0.000 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 0.370 15.500 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.370 15.500 15.500 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 6,847.411 7,655.429 606.372 7,049.057 7,332.962 0.000 7,332.962 შემოსავლები 6,843.982 7,655.429 606.372 7,049.057 7,332.962 0.000 7,332.962 არაფინანსური აქტივების კლება 3.429 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გადასახდელები 6,997.513 8,558.025 606.372 7,951.653 7,464.552 0.000 7,464.552 ხარჯები 4,076.840 4,494.707 9.662 4,485.045 4,184.362 0.000 4,184.362 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,920.303 4,047.818 596.710 3,451.108 3,280.190 0.000 3,280.190 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.370 15.500 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 ნაშთის ცვლელება -150.102 -902.596 0.000 -902.596 -131.590 0.000 -131.590 მუხლი 3🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7 332 962  ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6,843.982 7,655.429 606.372 7,049.057 7,332.962 0.000 7,332.962 გადასახადები 220.858 455.900 0.000 455.900 830.000 0.000 830.000 გრანტები 6,242.159 6,972.629 606.372 6,366.257 6,340.162 0.000 6,340.162 სხვა შემოსავლები 380.965 226.900 0.000 226.900 162.800 0.000 162.800 მუხლი 4🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 830 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 220.858 455.900 0.000 455.900 830.000 0.000 830.000 ქონების გადასახადი 220.858 455.900 0.000 455.900 830.000 0.000 830.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  214.880 449.900 449.900 624.500 624.500 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0.246 1.000 1.000 1.000 1.000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი  0.838 0.000 0.000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი 4.894 5.000 5.000 4.500 4.500 საშემოსავლო გადასახადი 0.000 0.000 200.000 200.000 სხვა გადასახადი 0.000 0.000 0.000 მუხლი 5🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 340 162   ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის  გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 6,242.159 6,972.629 606.372 6,366.257 6,340.162 0.000 6,340.162 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,497.566 1,500.000 1,500.000 2,124.362 2,124.362 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,611.268 4,839.072 606.372 4,232.700 4,207.200 0.000 4,207.200 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700 4,207.200 0.000 4,207.200 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4,009.700 4,232.700 4,232.700 4,207.200 4,207.200 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 601.568 606.372 606.372 0.000 0.000 0.000 0.000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 601.568 606.372 606.372 0.000 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0.000 0.000 0.000 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000 0.000 სხვა ტრანსფერები 133.325 633.557 633.557 8.600 8.600 მუხლი 6🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 162 800 ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 380.965 226.900 0.000 226.900 162.800 0.000 162.800 შემოსავლები საკუთრებიდან 271.079 149.200 0.000 149.200 108.800 0.000 108.800 პროცენტები 184.698 81.400 0.000 81.400 50.000 0.000 50.000 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 184.698 81.400 81.400 50.000 50.000 რენტა 86.381 67.800 0.000 67.800 58.800 0.000 58.800 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 86.153 67.800 67.800 58.800 58.800 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0.228 0.000 0.000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 22.158 15.200 0.000 15.200 24.000 0.000 24.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 10.264 10.200 0.000 10.200 10.000 0.000 10.000 სანებართვო მოსაკრებელი 0.110 1.000 1.000 0.000 0.000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0.110 1.000 1.000 0.000 სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000 0.000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.032 0.000 0.000 სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 10.122 9.200 9.200 10.000 10.000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11.894 5.000 0.000 5.000 14.000 0.000 14.000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11.894 5.000 0.000 5.000 14.000 0.000 14.000 შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000 0.000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11.894 5.000 0.000 5.000 14.000 0.000 14.000 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 11.894 5.000 5.000 14.000 14.000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0.000 0.000 0.000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 81.809 62.500 62.500 30.000 30.000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5.919 0.000 0.000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 184 362  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4,076.840 4,494.707 9.662 4,485.045 4,184.362 0.000 4,184.362 შრომის ანაზღაურება 1,646.055 1,324.480 0.000 1,324.480 1,348.160 0.000 1,348.160 საქონელი და მომსახურება 731.926 967.737 9.662 958.075 855.240 0.000 855.240 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 1,202.135 1,380.695 0.000 1,380.695 1,592.740 0.000 1,592.740 გრანტები 204.000 0.000 204.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 496.724 547.795 0.000 547.795 318.222 0.000 318.222 სხვა ხარჯი 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 280 190  ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 280 190   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 18.523 30.630 0.000 30.630 0.000 0.000 0.000 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 205.190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  2288.005 3267.495 596.710 2670.785 2608.900 0.000 2608.900 განათლება 122.925 600.000 0.000 600.000 566.290 0.000 566.290 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 280.175 140.893 0.000 140.893 105.000 0.000 105.000 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 5.485 8.800 0.000 8.800 0.000 0.000 0.000 ჯამი 2920.303 4047.818 596.710 3451.108 3280.190 0.000 3280.190 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,631.181 1,933.595 0.000 1,933.595 1,811.400 0.000 1,811.400         აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,611.604 1,759.648 0.000 1,759.648 1,811.400 0.000 1,811.400   აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,506.137 1,689.648 1,689.648 1,741.400 1,741.400   ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 105.467 70.000 70.000 70.000 70.000    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 19.577 173.947 173.947 0.000 0.000 თავდაცვა 92.219 74.020 0.000 74.020 77.900 0.000 77.900 სამოქალაქო თავდაცვა 92.219 74.020 74.020 77.900 77.900 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 463.830 235.520 0.000 235.520 0.000 0.000 0.000 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სახანძრო სამსახური 463.830 235.520 235.520 0.000 0.000 ეკონომიკური საქმიანობა 180.067 131.500 0.000 131.500 175.300 0.000 175.300 სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა ტრანსპორტი 44.999 131.500 131.500 175.300 175.300 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 135.068 0.000 0.000 0.000 0.000 გარემოს დაცვა 225.480 114.500 0.000 114.500 110.000 0.000 110.000 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 102.831 105.000 105.000 110.000 110.000 ჩამდინარე წყლების მართვა 122.649 9.500 9.500 0.000 0.000 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2,378.188 3,447.187 0.000 3,447.187 2,756.200 0.000 2,756.200 კომუნალური მეურნეობის განვითარება  319.074 364.000 364.000 315.000 315.000 წყალმომარაგება 1,310.522 2,156.815 2,156.815 2,257.200 2,257.200 გარე განათება 48.269 231.000 231.000 100.000 100.000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 700.323 695.372 695.372 84.000 84.000 ჯამრთელობის დაცვა 81.261 133.710 0.000 133.710 158.160 0.000 158.160 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 81.261 133.710 133.710 158.160 158.160 დასვენება, კულტურა და რელიგია 934.505 738.993 0.000 738.993 721.700 0.000 721.700 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 275.297 261.893 261.893 232.700 232.700 მომსახურება კულტურის სფეროში 498.475 462.100 462.100 474.000 474.000 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 14.035 15.000 15.000 15.000 15.000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 146.698 0.000 0.000 0.000 0.000 განათლება 659.937 1,248.400 0.000 1,248.400 1,389.330 0.000 1,389.330 სკოლამდელი აღზრდა 330.637 852.525 852.525 1,143.490 1,143.490 ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000 0.000     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 329.300 395.875 395.875 245.840 245.840 სოციალური დაცვა 350.475 485.100 0.000 485.100 264.562 0.000 264.562 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 31.585 38.000 38.000 40.000 40.000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 318.890 447.100 447.100 224.562 224.562 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 6,997.143 8,542.525 0.000 8,542.525 7,464.552 0.000 7,464.552 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -131 590 ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -131 590 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -131 590 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამული კოდი 02 00 ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 170 000  ლარი.   2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი. 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება: 1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება. 2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ​3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი. 2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02) პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას. 2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები  (პირობითი კოდი 03 02 03) მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 2000000 ლარის.  გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა 2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                           (პროგრამული კოდი 03 02 04 ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა. 2.3.   გამწვანების ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03) მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა. 3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.  3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01) სკოლამდელი განათლების 2016 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  577200 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით სამი ბაღი. ასევე იგეგმება ახალი ბაღების მშენებლობა ორი ერთეულის 260000 ლარის. 3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.  4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა      (პროგრამული კოდი 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია. 4.2.1   ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. 4.2.2   ა.ა.ი.პ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02) აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5. 1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას. 5.1. 1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.1.2   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას. 5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა. 5.2.3   პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 04) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას: მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი; მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი; მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი; 5.2.4   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით. 5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში). 5.2.6 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით. 5.2.7  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 ) პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს. თავი III შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრამული კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის  გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 6997.513 8558.025 606.372 7951.653 7464.552 0.000 7464.552 მომუშავეთა რიცხოვნობა 108.000 105 0 105 105 0 105 ხარჯები 4076.840 4494.707 9.662 4485.045 4184.362 0.000 4184.362 შრომის ანაზღაურება 1646.055 1324.480 0.000 1324.480 1348.160 0.000 1348.160 საქონელი და მომსახურეობა 731.926 967.737 9.662 958.075 855.240 0.000 855.240        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 66.220 46.500 0.000 46.500 48.600 0.000 48.600        მივლინებები 21.658 19.940 0.000 19.940 19.700 0.000 19.700        ოფისის ხარჯები 98.897 140.575 9.662 130.913 137.010 0.000 137.010        წარმომადგენლობითი ხარჯი 6.167 6.200 0.000 6.200 6.200 0.000 6.200        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5.371 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 126.171 113.140 0.000 113.140 113.960 0.000 113.960        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 407.442 641.382 0.000 641.382 529.770 0.000 529.770 სუბსიდიები 1202.135 1380.695 0.000 1380.695 1592.740 0.000 1592.740 გრანტები 0.000 204.000 0.000 204.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 496.724 547.795 0.000 547.795 318.222 0.000 318.222 სხვა ხარჯები 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2920.303 4047.818 596.710 3451.108 3280.190 0.000 3280.190 ვალდებულებების კლება 0.370 15.500 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1934.204 1949.095 0.000 1949.095 1811.400 0.000 1811.400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78.000 100 0 100 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 1915.311 1902.965 0.000 1902.965 1811.400 0.000 1811.400 შრომის ანაზღაურება 1344.157 1273.120 0.000 1273.120 1297.280 0.000 1297.280 საქონელი და მომსახურეობა 359.628 555.120 0.000 555.120 444.120 0.000 444.120        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 56.888 40.900 0.000 40.900 43.200 0.000 43.200        მივლინებები 19.157 18.440 0.000 18.440 18.200 0.000 18.200        ოფისის ხარჯები 91.613 126.573 0.000 126.573 132.170 0.000 132.170        წარმომადგენლობითი ხარჯი 6.167 6.200 0.000 6.200 6.200 0.000 6.200        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 106.326 102.860 0.000 102.860 103.680 0.000 103.680        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 79.477 260.147 0.000 260.147 140.670 0.000 140.670 სუბსიდიები 88.452 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 123.074 4.725 0.000 4.725 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.523 30.630 0.000 30.630 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.370 15.500 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 515.244 523.270 0.000 523.270 517.800 0.000 517.800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.000 22 0 22 22.000 0.000 22.000 ხარჯები 509.712 511.040 0.000 511.040 517.800 0.000 517.800 შრომის ანაზღაურება 353.365 446.540 0.000 446.540 402.560 0.000 402.560 საქონელი და მომსახურეობა 63.615 64.500 0.000 64.500 115.240 0.000 115.240        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4.200 5.200 5.200 5.400 5.400        მივლინებები 4.080 4.000 4.000 3.000 3.000        ოფისის ხარჯები 16.891 21.020 21.020 19.090 19.090        წარმომადგენლობითი ხარჯი 2.199 2.200 2.200 2.200 2.200        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 29.070 27.080 27.080 27.080 27.080        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 7.175 5.000 5.000 58.470 58.470 სუბსიდიები 88.452 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 4.280 0.000 0.000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.532 12.230 0.000 12.230 0.000 0.000 0.000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1393.607 0.000 0.000 1166.378 0.000 0.000 1223.600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 55 78 0 78 0 0 78 ხარჯები 1383.516 0.000 0.000 1143.253 0.000 0.000 1223.600 შრომის ანაზღაურება 986.112 0.000 0.000 826.580 0.000 0.000 894.720 საქონელი და მომსახურეობა 278.610 0.000 0.000 316.673 0.000 0.000 328.880        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 36.560 0.000 0.000 35.700 0.000 0.000 37.800        მივლინებები 14.978 0.000 0.000 14.440 0.000 0.000 15.200        ოფისის ხარჯები 74.458 0.000 0.000 105.553 0.000 0.000 113.080        წარმომადგენლობითი ხარჯი 3.968 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 76.344 0.000 0.000 75.780 0.000 0.000 76.600        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 72.302 0.000 0.000 81.200 0.000 0.000 82.200 სოციალური უზრუნველყოფა 118.794 0.000 0.000 4.725 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.091 0.000 0.000 18.400 0.000 0.000 0.000 01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 531.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.000 0.000 0.000 ხარჯები 529.451 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 297.640 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 226.261 0.000 0.000 0.000 0.000        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 32.360 0.000 0.000        მივლინებები 6.978 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 55.444 0.000 0.000        წარმომადგენლობითი ხარჯი 3.968 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 55.209 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 72.302 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 5.550 0.000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.614 0.000 0.000 01 02 02 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური 129.662 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 0.000 0.000 ხარჯები 123.585 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 110.343 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 12.122 0.000 0.000 0.000 0.000        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 2.314 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 3.838 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5.970 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.120 0.000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.077 0.000 0.000 01 02 03 შესყიდვების სამსახური 5.406 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.000 0.000 0.000 ხარჯები 5.406 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 4.680 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 0.726 0.000 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 0.099 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 0.264 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.363 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 01 02 04 საფინანსო სამსახური 105.467 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 0.000 0.000 ხარჯები 104.267 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 86.870 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 17.397 0.000 0.000 0.000 0.000        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4.200 0.000 0.000        მივლინებები 2.091 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 5.849 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5.257 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.200 0.000 0.000 01 02 05 შიდა აუდიტის სამსახური 30.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.000 0.000 0.000 ხარჯები 30.357 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 26.188 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 4.169 0.000 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 0.121 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 1.137 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2.911 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 01 02 06  კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური 77.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.000 0.000 0.000 ხარჯები 76.798 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 70.785 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 4.893 0.000 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 1.999 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 2.894 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.120 0.000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.200 0.000 0.000 01 02 07 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 49.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4.000 0.000 0.000 ხარჯები 49.111 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 42.900 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 6.211 0.000 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 0.811 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 2.064 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3.336 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 01 02 08 ზედამხედველობის სამსახური 40.476 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.000 0.000 0.000 ხარჯები 40.476 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 33.940 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 5.476 0.000 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 0.373 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 1.442 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3.661 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.060 0.000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 01 02 09 ტერიტორიული ორგანოები (9) 429.471 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 429.471 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 317.446 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 2.081 0.000 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 0.291 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 1.790 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 109.944 0.000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 სხვა ხარჯები 0.000 70.000 70.000 70.000 70.000 01 04 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 0.370 15.500 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.370 15.500 15.500 0.000 0.000 01 05 მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 165 847  ლარი თანადაფინანსება.  მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 8100 ლარი 19.577 173.947 0.000 173.947 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 16.677 173.947 0.000 173.947 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 16.677 173.947 0.000 173.947 0.000 0.000 0.000        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 16.128 0.000 0.000 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.549 0.000 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 173.947 173.947 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.900 0.000 0.000 0.000 0.000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 556.049 309.540 0.000 309.540 77.900 0.000 77.900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.000 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 ხარჯები 350.859 309.540 0.000 309.540 77.900 0.000 77.900 შრომის ანაზღაურება 301.898 51.360 0.000 51.360 50.880 0.000 50.880 საქონელი და მომსახურეობა 46.841 26.720 0.000 26.720 27.020 0.000 27.020        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9.332 5.600 0.000 5.600 5.400 0.000 5.400        მივლინებები 2.501 1.500 0.000 1.500 1.500 0.000 1.500        ოფისის ხარჯები 7.284 4.340 0.000 4.340 4.840 0.000 4.840        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5.371 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 19.845 10.280 0.000 10.280 10.280 0.000 10.280        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.508 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.000 204.000 0.000 204.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.120 27.460 0.000 27.460 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205.190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 92.219 74.020 0.000 74.020 77.900 0.000 77.900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 5 5 5.000 5.000 ხარჯები 92.219 74.020 0.000 74.020 77.900 0.000 77.900 შრომის ანაზღაურება 69.622 47.700 47.700 50.880 50.880 საქონელი და მომსახურეობა 20.477 26.320 0.000 26.320 27.020 0.000 27.020        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4.200 5.200 5.200 5.400 5.400        მივლინებები 1.288 1.500 1.500 1.500 1.500        ოფისის ხარჯები 3.183 4.340 4.340 4.840 4.840        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 9.298 10.280 10.280 10.280 10.280        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.508 5.000 5.000 5.000 5.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.120 0.000 0.000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 02 სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება 463.830 235.520 0.000 235.520 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 258.640 235.520 0.000 235.520 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 232.276 3.660 3.660 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 26.364 0.400 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5.132 0.400 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000        მივლინებები 1.213 0.000 0.000 0.000 0.000        ოფისის ხარჯები 4.101 0.000 0.000 0.000 0.000        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5.371 0.000 0.000 0.000 0.000        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10.547 0.000 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.000 204.000 204.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 27.460 27.460 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205.190 0.000 0.000 0.000 0.000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2608.191 3693.187 606.372 3086.815 3041.500 0.000 3041.500 ხარჯები 320.186 425.692 9.662 416.030 432.600 0.000 432.600 საქონელი და მომსახურეობა 217.129 280.762 9.662 271.100 273.100 0.000 273.100        ოფისის ხარჯები 0.000 9.662 9.662 0.000 0 0 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 217.129 271.100 0.000 271.100 273.100 0.000 273.100 სუბსიდიები 103.057 144.930 0.000 144.930 159.500 0.000 159.500 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2288.005 3237.495 596.710 2670.785 2608.900 0.000 2608.900 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 44.999 131.500 0.000 131.500 175.300 0.000 175.300 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.999 131.500 0.000 131.500 175.300 0.000 175.300 03 01 01 ტბეთი-გოგაძეების მიმართულებით სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 40000.  დაბაძველის გზის 50000. წაბლანის გზის 30000. ნაღვარევის გზის 30000 ტომაშეთის გზის 20000. მაწყვალთის გზის დასრულება 5300. 0.000 131.500 0.000 131.500 175.300 0.000 175.300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 131.500 131.500 175.300 175.300 03 01 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა 44.999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.999 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2555.616 3552.687 606.372 2946.315 2857.200 0.000 2857.200 ხარჯები 312.610 416.692 9.662 407.030 423.600 0.000 423.600 საქონელი და მომსახურეობა 209.553 271.762 9.662 262.100 264.100 0.000 264.100        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 209.553 262.100 0.000 262.100 264.100 0.000 264.100 სუბსიდიები 103.057 144.930 0.000 144.930 159.500 0.000 159.500 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2243.006 3105.995 596.710 2539.285 2433.600 0.000 2433.600 03 02 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 48.269 231.000 0.000 231.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 48.269 70.000 0.000 70.000 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურეობა 48.269 70.000 0.000 70.000 100.000 0.000 100.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 48.269 70.000 0.000 70.000 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 161.000 0.000 161.000 0.000 0.000 0.000 03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 48.269 70.000 0.000 70.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 48.269 70.000 0.000 70.000 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურეობა 48.269 70.000 0.000 70.000 100.000 0.000 100.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 48.269 70.000 70.000 100.000 100.000 03 02 01 02 ხიჭაურიდან ჭვანის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  83000. ხიჭაურიდან ზამლეთის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  72000. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000. 0.000 161.000 0.000 161.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 161.000 161.000 0.000 0.000 03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 106.831 110.000 0.000 110.000 115.000 0.000 115.000 ხარჯები 96.051 110.000 0.000 110.000 115.000 0.000 115.000 საქონელი და მომსახურეობა 96.051 110.000 0.000 110.000 115.000 0.000 115.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 96.051 110.000 0.000 110.000 115.000 0.000 115.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.780 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 92.051 105.000 0.000 105.000 110.000 0.000 110.000 ხარჯები 92.051 105.000 0.000 105.000 110.000 0.000 110.000 საქონელი და მომსახურეობა 92.051 105.000 0.000 105.000 110.000 0.000 110.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 92.051 105.000 105.000 110.000 110.000 03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 4.000 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 ხარჯები 4.000 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 საქონელი და მომსახურეობა 4.000 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 03 02 02 03 ნაგავშემკრები ურნების შეძენა 10.780 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.780 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 1310.522 2126.815 0.000 2156.815 2257.200 0.000 2257.200 ხარჯები 146.028 197.030 0.000 197.030 208.600 0.000 208.600 საქონელი და მომსახურეობა 42.971 52.100 0.000 52.100 49.100 0.000 49.100        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 42.971 52.100 0.000 52.100 49.100 0.000 49.100 სუბსიდიები 103.057 144.930 0.000 144.930 159.500 0.000 159.500 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1164.494 1929.785 0.000 1959.785 2048.600 0.000 2048.600 03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 2000000 ლარი. დაბის ცენტრალური აუზის დასრულება 8600 ლარი. 0.000 1550.000 0.000 1550.000 2008.600 0.000 2008.600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 1550.000 1550.000 2,009 2,009 03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 116.056 144.930 0.000 144.930 159.500 0.000 159.500 ხარჯები 103.057 144.930 0.000 144.930 159.500 0.000 159.500 სუბსიდიები 103.057 144.930 144.930 159.500 159.500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.999 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 03 03 სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა 0.000 52.000 0.000 52.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 52.000 52.000 0.000 0.000 03 02 03 04 სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 0.000 3.000 0.000 3.000 40.000 0.000 40.000 ხარჯები 0.000 3.000 0.000 3.000 0 0 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 3.000 0.000 3.000 0 0 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 3.000 3.000 0 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 40.000 40.000 03 02 03 05 ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70 000ლარი.  ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი  აუზის 8000. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500. 0.000 89.800 0.000 89.800 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 89.800 89.800 0.000 0.000 03 02 03 06 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 42.971 49.100 0.000 49.100 49.100 0.000 49.100 ხარჯები 42.971 49.100 0.000 49.100 49.100 0.000 49.100 საქონელი და მომსახურეობა 42.971 49.100 0.000 49.100 49.100 0.000 49.100        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 42.971 49.100 49.100 49.100 49.100 03 02 03 07 სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა 0.000 95.000 0.000 95.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 95.000 95.000 0.000 0.000 03 02 03 08 სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 85000 126.218 104.920 0.000 104.920 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.218 104.920 104.920 0.000 0.000 03 02 03 09 სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 31.617 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.617 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 03 10 სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 56.877 38.065 0.000 38.065 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56.877 38.065 38.065 0.000 0.000 03 02 03 11 დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება 936.783 30.000 0.000 30.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 936.783 30.000 30.000 0.000 0.000 03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 967.345 1045.372 606.372 439.000 385.000 0.000 385.000 ხარჯები 22.262 39.662 9.662 30.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 22.262 39.662 9.662 30.000 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 22.262 30.000 0.000 30.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 945.083 1005.710 596.710 409.000 385.000 0.000 385.000 03 02 04 01 დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 22.262 30.000 0.000 30.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 22.262 30.000 0.000 30.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 22.262 30.000 0.000 30.000 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 22.262 30.000 30.000 0.000 0.000 03 02 04 02 შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა (ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა) 9.321 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.321 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 04 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 601.568 606.372 606.372 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 0.000 9.662 9.662 0.000 0 0 0        ოფისის ხარჯები 0.000 9.662 9.662 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 601.568 596.710 596.710 0.000 0.000 03 02 04 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 33.187 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.187 70.000 70.000 70.000 70.000 03 02 04 05 დაბის ტერიტორიაზე ფერდსამაგრი კედლებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა 140000 ლარი. სახელოვნებო სკოლის წინ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 30000 ლარი. 161.457 12.500 0.000 12.500 170.000 0.000 170.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.457 12.500 12.500 170.000 170.000 03 02 04 06 სოფელ ჯაბნიძეებში ვერხვანის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა 0.000 5.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 5.000 5.000 0.000 03 02 04 07 დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა 9.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.200 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 04 08 დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 100000 ლარი. 1.449 250.000 0.000 250.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.449 250.000 250.000 0.000 0.000 03 02 04 09 დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა 6.580 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.580 0.000 0.000 03 02 04 10 წყალსაყრის თემის ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. დარჩიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. გორის სოფლის სახლის მშენებლობა 25000 ლარი. 118.005 71.500 0.000 71.500 145.000 0.000 145.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.005 71.500 71.500 145.000 145.000 03 02 04 11 სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა 4.316 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.316 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 122.649 9.500 0.000 9.500 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.649 9.500 0.000 9.500 0.000 0.000 0.000 03 02 05 01 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 7.440 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.440 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 05 02  ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 9.500 9.500 0.000 0.000 03 02 05 03 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34) 28.618 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.618 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 05 04 სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 28.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.040 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 05 05 დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 58.551 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.551 0.000 0.000 0.000 0.000 03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 7.576 9.000 0.000 9.000 9.000 0.000 9.000 ხარჯები 7.576 9.000 0.000 9.000 9.000 0.000 9.000 საქონელი და მომსახურეობა 7.576 9.000 0.000 9.000 9.000 0.000 9.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 7.576 9.000 9.000 9.000 9.000 04 00 განათლება 456.911 1011.825 0.000 1011.825 1153.490 0.000 1153.490 ხარჯები 333.986 411.825 0.000 411.825 587.200 0.000 587.200 სუბსიდიები 333.986 411.825 0.000 411.825 587.200 0.000 587.200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.925 600.000 0.000 600.000 566.290 0.000 566.290 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 330.637 852.525 0.000 852.525 1143.490 0.000 1143.490 ხარჯები 326.486 402.525 0.000 402.525 577.200 0.000 577.200 სუბსიდიები 326.486 402.525 0.000 402.525 577.200 0.000 577.200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.151 450.000 0.000 450.000 566.290 0.000 566.290 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 330.637 402.525 0.000 402.525 577.200 0.000 577.200 ხარჯები 326.486 402.525 0.000 402.525 577.200 0.000 577.200 სუბსიდიები 326.486 402.525 402.525 577.200 577.200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.151 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 04 01 02 სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობა 160000 ლარი. უჩამბაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის 80000 ლარი. ჭვანაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის 100000 ლარი. გოგინაურის სკოლის პირველი სართულის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის 100000 ლარი. ფურტიოში და შუბანში ბაგაბაღების დასრულება 126290 ლარი. 0.000 450.000 0.000 450.000 566.290 0.000 566.290 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 450.000 450.000 566.290 566.290 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 126.274 159.300 0.000 159.300 10.000 0.000 10.000 ხარჯები 7.500 9.300 0.000 9.300 10.000 0.000 10.000 სუბსიდიები 7.500 9.300 0.000 9.300 10.000 0.000 10.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.774 150.000 0.000 150.000 0.000 0.000 0.000 04 02 01 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა 118.774 25.000 0.000 25.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.774 25.000 25.000 0.000 0.000 04 02 02 პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 0.000 125.000 0.000 125.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 125.000 125.000 0.000 0.000 04 02 03 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 7.500 9.300 0.000 9.300 10.000 0.000 10.000 ხარჯები 7.500 9.300 0.000 9.300 10.000 0.000 10.000 სუბსიდიები 7.500 9.300 9.300 10.000 10.000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1059.533 975.568 0.000 975.568 957.540 0.000 957.540 ხარჯები 779.358 834.675 0.000 834.675 852.540 0.000 852.540 საქონელი და მომსახურეობა 102.718 105.000 0.000 105.000 111.000 0.000 111.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 102.718 105.000 0.000 105.000 111.000 0.000 111.000 სუბსიდიები 676.640 729.675 0.000 729.675 741.540 0.000 741.540 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280.175 140.893 0.000 140.893 105.000 0.000 105.000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 405.135 414.593 0.000 414.593 387.700 0.000 387.700 ხარჯები 232.488 273.700 0.000 273.700 282.700 0.000 282.700 საქონელი და მომსახურეობა 35.230 40.000 0.000 40.000 45.000 0.000 45.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 35.230 40.000 0.000 40.000 45.000 0.000 45.000 სუბსიდიები 197.258 233.700 0.000 233.700 237.700 0.000 237.700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.647 140.893 0.000 140.893 105.000 0.000 105.000 05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 129.838 152.700 0.000 152.700 155.000 0.000 155.000 ხარჯები 129.838 152.700 0.000 152.700 155.000 0.000 155.000 სუბსიდიები 129.838 152.700 152.700 155.000 155.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 35.230 40.000 0.000 40.000 45.000 0.000 45.000 ხარჯები 35.230 40.000 0.000 40.000 45.000 0.000 45.000 საქონელი და მომსახურეობა 35.230 40.000 0.000 40.000 45.000 0.000 45.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 35.230 40.000 40.000 45.000 45.000 05 01 03 აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“ 67.420 81.000 0.000 81.000 82.700 0.000 82.700 ხარჯები 67.420 81.000 0.000 81.000 82.700 0.000 82.700 სუბსიდიები 67.420 81.000 81.000 82.700 82.700 05 01 04 დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 30.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 05 გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი 73.058 5.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.058 5.000 5.000 0.000 0.000 05 01 06 ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა 69.589 12.000 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.589 12.000 12.000 0.000 0.000 05 01 07  სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 35000 ლარი. ჯაბნიძეები 35000 ლარი. ოლადაური 35000 ლარი). 0.000 123.893 0.000 123.893 105.000 0.000 105.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 123.893 123.893 105.000 105.000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 585.698 560.975 0.000 560.975 569.840 0.000 569.840 ხარჯები 546.870 560.975 0.000 560.975 569.840 0.000 569.840 საქონელი და მომსახურეობა 67.488 65.000 0.000 65.000 66.000 0.000 66.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 67.488 65.000 0.000 65.000 66.000 0.000 66.000 სუბსიდიები 479.382 495.975 0.000 495.975 503.840 0.000 503.840 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.828 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 445.022 412.100 0.000 412.100 423.000 0.000 423.000 ხარჯები 406.194 412.100 0.000 412.100 423.000 0.000 423.000 სუბსიდიები 406.194 412.100 412.100 423.000 423.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.828 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 73.188 83.875 0.000 83.875 80.840 0.000 80.840 ხარჯები 73.188 83.875 0.000 83.875 80.840 0.000 80.840 სუბსიდიები 73.188 83.875 83.875 80.840 80.840 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 53.453 50.000 0.000 50.000 51.000 0.000 51.000 ხარჯები 53.453 50.000 0.000 50.000 51.000 0.000 51.000 საქონელი და მომსახურეობა 53.453 50.000 0.000 50.000 51.000 0.000 51.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 53.453 50.000 50.000 51.000 51.000 05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 14.035 15.000 0.000 15.000 15.000 0.000 15.000 ხარჯები 14.035 15.000 0.000 15.000 15.000 0.000 15.000 საქონელი და მომსახურეობა 14.035 15.000 0.000 15.000 15.000 0.000 15.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 14.035 15.000 15.000 15.000 15.000 05 03 სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა 68.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.700 0.000 0.000 0.000 0.000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 382.625 618.810 0.000 618.810 422.722 0.000 422.722 ხარჯები 377.140 610.010 0.000 610.010 422.722 0.000 422.722 საქონელი და მომსახურეობა 5.610 0.135 0.000 0.135 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 5.610 0.135 0.000 0.135 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 94.265 0.000 94.265 104.500 0.000 104.500 სოციალური უზრუნველყოფა 371.530 515.610 0.000 515.610 318.222 0.000 318.222 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.485 8.800 0.000 8.800 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 32.150 133.710 0.000 133.710 158.160 0.000 158.160 ხარჯები 26.665 133.710 0.000 133.710 158.160 0.000 158.160 საქონელი და მომსახურეობა 5.610 0.135 0.000 0.135 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 5.610 0.135 0.000 0.135 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 94.265 0.000 94.265 104.500 0.000 104.500 სოციალური უზრუნველყოფა 21.055 39.310 0.000 39.310 53.660 0.000 53.660 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 21.055 29.610 0.000 29.610 39.560 0.000 39.560 ხარჯები 21.055 29.610 0.000 29.610 39.560 0.000 39.560 სოციალური უზრუნველყოფა 21.055 29.610 29.610 39.560 39.560 06 01 02 შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა 1.405 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1.405 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურეობა 1.405 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 1.405 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 06 01 03  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“ 0.000 94.265 0.000 94.265 104.500 0.000 104.500 ხარჯები 0.000 94.265 0.000 94.265 104.500 0.000 104.500 სუბსიდიები 0.000 94.265 94.265 104.500 104.500 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 04  შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი 4.205 0.135 0.000 0.135 0.000 0.000 0.000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 4.205 0.135 0.135 0.000 0.000 06 01 05 ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა 5.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.485 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 06 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0.000 9.700 0.000 9.700 14.100 0.000 14.100 ხარჯები 0.000 9.700 0.000 9.700 14.100 0.000 14.100 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 9.700 9.700 14.100 14.100 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 350.475 485.100 0.000 485.100 264.562 0.000 264.562 ხარჯები 316.165 172.300 0.000 476.300 264.562 0.000 264.562 სოციალური უზრუნველყოფა 316.165 172.300 0.000 476.300 264.562 0.000 264.562 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 8.800 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 31.585 38.000 0.000 38.000 40.000 0.000 40.000 ხარჯები 31.585 38.000 0.000 38.000 40.000 0.000 40.000 სოციალური უზრუნველყოფა 31.585 38.000 38.000 40.000 40.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 06 02 02 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 1.605 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1.605 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.605 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 03 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 29.500 59.100 0.000 59.100 34.400 0.000 34.400 ხარჯები 29.500 59.100 0.000 59.100 34.400 0.000 34.400 სოციალური უზრუნველყოფა 29.500 59.100 59.100 34.400 34.400 06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 22.000 32.000 0.000 32.000 27.000 0.000 27.000 ხარჯები 22.000 32.000 0.000 32.000 27.000 0.000 27.000 სოციალური უზრუნველყოფა 22.000 32.000 32.000 27.000 27.000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 17.000 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 ხარჯები 17.000 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 სოციალური უზრუნველყოფა 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 06 02 06 სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 0.000 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 4.000 4.000 0.000 0.000 06 02 07 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი. 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 8.800 8.800 0 06 02 08 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 8.000 8.000 0.000 8.000 8.000 0.000 8.000 ხარჯები 8.000 8.000 0.000 8.000 8.000 0.000 8.000 სოციალური უზრუნველყოფა 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 06 02 09 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 10.655 15.200 0.000 15.200 10.800 0.000 10.800 ხარჯები 10.655 15.200 0.000 15.200 10.800 0.000 10.800 სოციალური უზრუნველყოფა 10.655 15.200 15.200 10.800 10.800 06 02 10 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 34.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 34.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 34.310 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 11 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 0.000 300.000 0.000 300.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 300.000 0.000 300.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 300.000 300.000 0.000 0.000 06 02 12 2012 წლის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გასაცემი ხარჯი 195.820 0.000 0.000 0.000 124.362 0.000 124.362 ხარჯები 195.820 0.000 0.000 0.000 124.362 0.000 124.362 სოციალური უზრუნველყოფა 195.820 0.000 124.362 124.362