ორგანი-ზაციული კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2016 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (ვებგვერდი, matsne.gov.ge, 05.01.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13520717
16929707
8556383
8373324
16945915
8782615
8163300
გადასახადები
871764
1229828
1229828
1530000
1530000
გრანტები
11805754
14657483
8556383
6101100
14298715
8782615
5516100
სხვა შემოსავლები
843199
1042396
1042396
1117200
1117200
ხარჯები
7716686
8648656
225236
8423420
8545915
422843
8123072
შრომის
ანაზღაურება
1729622
1534129
1534129
1771610
1771610
საქონელი და
მომსახურება
986752
787355
19322
768033
812475
0
812475
სუბსიდიები
4585590
5658483
170950
5487533
4885302
250000
4635302
გრანტები
305360
305360
535113
0
535113
სოციალური
უზრუნველყოფა
381403
318239
10081
308158
347315
0
347315
სხვა ხარჯები
33319
45090
24883
20207
194100
172843
21257
საოპერაციო
სალდო
5804031
8281051
8331147
-50096
8400000
8359772
40228
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
3554553
10349147
10378579
-29432
8068807
8359772
-290965
ზრდა
3623745
10461388
10378579
82809
8768807
8359772
409035
კლება
69192
112241
112241
700000
700000
მთლიანი სალდო
2249478
-2068096
-2047432
-20664
331193
0
331193
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
2249478
-2068096
-2047432
-20664
-344787
-93534
-251253
ზრდა
2249478
0
0
კლება
2068096
2047432
20664
344787
93534
251253
ვალდებულებების
ცვლილება
0
-675980
-93534
-582446
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
კლება
0
0
0
0
675980
93534
582446
საშინაო
675980
93534
582446
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
“.
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
13569909
17041948
8556383
8485565
17645915
8782615
8863300
შემოსავლები
13500717
16929707
8556383
8373324
16945915
8782615
8163300
არაფინანსური აქტივების კლება
69192
112241
112241
700000
700000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
გადასახდელები
11340431
19110044
10603815
8506229
17314722
8782615
8532107
ხარჯები
7716686
8648656
225236
8423420
8545915
422843
8123072
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3623745
10461388
10378579
82809
8768807
8359772
409035
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
582446
582446
ნაშთის ცვლილება
2229478
-2068096
-2047432
-20664
251253
0
251253
“.
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16945915 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13500717
16929707
8556383
8373324
16945915
8782615
8163300
გადასახადები
871764
1229828
1229828
1530000
0
1530000
გრანტები
11785754
14657483
8556383
6101100
14298715
8782615
5516100
სხვა შემოსავლები
843199
1042396
1042396
1117200
1117200
“;
დ)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14298715 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
11805754
14657483
14298715
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
11805754
14657483
14298715
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5907400
6101100
5516100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5687400
5881100
5296100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5878354
8556383
8782615
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2955749
3897643
3858004
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
819692
817448
806256
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
200000,0
250000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
2102913
3641292
3868355
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი
20000
“;
ე)
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1117200 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
843199
1042396
1117200
შემოსავლები საკუთრებიდან
213760
146978
340000
პროცენტები
60045
რენტა
153715
146978
340000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
106054
98162
300000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
36890
39696
30000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
10771
9120
10000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
42722
37069
13700
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42722
37069
13700
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
40386
34500
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
2336
2119
13700
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
50
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
529207
840215
763500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
57510
18134
“;
ვ)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8545915 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7716686
8648656
225236
8423420
8545915
422843
8123072
შრომის ანაზღაურება
1729622
1534129
0
1534129
1771610
0
1771610
საქონელი და
მომსახურება
986752
787355
19322
768033
812475
0
812475
სუბსიდიები
4585590
5658483
170950
5487533
4885302
250000
4635302
გრანტები
0
305360
0
305360
535113
0
535113
სოციალური
უზრუნველყოფა
381403
318239
10081
308158
347315
0
347315
სხვა ხარჯები
33319
45090
24883
20207
194100
172843
21257
“;
ზ)
დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8768807 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3620
40429
25600
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
250
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3515563
9459654
8111329
04 00
განათლება
93563
949435
506048
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
11620
125630
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
10999
0
200
სულ ჯამი
3623745
10461388
8768807
“;
თ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2188881
2088998
2331706
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2188881
2088998
2331706
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2157087
2088998
2301206
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
31794
0
30500
7.2
თავდაცვა
149869
116210
113400
7.22
სამოქალაქო თავდაცვა
149869
116210
113400
7.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
336297
311509
0
7.31
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
336297
311509
0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
3074968
5517133
5726826
7.42
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
905158
970876
910256
7.421
სოფლის მეურნეობა
905158
970876
910256
7.45
ტრანსპორტი
2169810
4546257
4816570
7.451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2169810
4546257
4816570
7.5
გარემოს დაცვა
387495
492000
554500
7.51
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
387495
492000
554500
7.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
864828
4457489
3366776
7.61
ბინათმშენებლობა
0
395095
177099
7.63
წყალმომარაგება
19588
777302
1200
7.64
გარე განათება
271793
330468
557500
7.65
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
7.66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
573447
2954624
2630977
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
127799
122500
132400
7.74
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
127799
122500
132400
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2488259
3094881
3093979
7.81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1526591
2079500
1911494
7.82
მომსახურება კულტურის სფეროში
930671
960381
1127485
7.84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30997
55000
55000
7.9
განათლება
1342063
2499423
2217400
7.91
სკოლამდელი აღზრდა
1342063
2499423
2217400
7.92
ზოგადი განათლება
710
სოციალური დაცვა
379972
409901
453715
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
0
600
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
36425
35200
33400
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
154050
185370
212967
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0
10000
15000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
189497
179331
191748
სულ
11340431
19110044
17990702
“;
ი)
დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30500 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.“;
კ)
დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112400 ლარი.
ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102600 ლარი.
გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“;
ლ)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანი-ზაციული
კოდი
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
11340431
19110044
10603815
8506229
17990702
8876149
9114553
მომუშავეთა
რიცხოვნება
235
149
0
149
154
0
154
ხარჯები
7716686
8648656
225236
8423420
8545915
422843
8123072
შრომის
ანაზღაურება
1729622
1534129
0
1534129
1771610
0
1771610
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3623745
10461388
10378579
82809
8768807
8359772
409035
ვალდებულებები
0
0
0
0
675980
93534
582446
01 00
წარმომადგენ
ლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
2188881
2088998
18922
2070076
2331706
0
2331706
მომუშავეთა
რიცხოვნება
175
141
0
141
146
0
146
ხარჯები
2185261
2048569
18922
2029647
2305501
0
2305501
შრომის
ანაზღაურება
1349217
1445248
0
1445248
1681000
0
1681000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3620
40429
0
40429
25600
0
25600
ვალდებულებები
0
0
0
0
605
0
605
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
660037
662599
7155
655444
716181
0
716181
მომუშავეთა
რიცხოვნება
26
26
26
31
31
ხარჯები
659537
647901
7155
640746
692681
0
692681
შრომის
ანაზღაურება
345999
389043
389043
469200
469200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
500
14698
14698
23500
23500
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1497050
1426399
11767
1414632
1585025
0
1585025
მომუშავეთა
რიცხოვნება
149
115
115
115
115
ხარჯები
1493930
1400668
11767
1388901
1582320
0
1582320
შრომის
ანაზღაურება
1003218
1056205
1056205
1211800
1211800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3120
25731
25731
2100
2100
ვალდებულებები
0
605
605
01 03
სარეზერვო
ფონდი
31794
0
0
0
30500
0
30500
ხარჯები
31794
0
0
0
30500
0
30500
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
486166
427719
0
427719
113400
0
113400
მომუშავეთა
რიცხოვნება
60
8
0
8
8
0
8
ხარჯები
486166
427469
0
427469
113400
0
113400
შრომის
ანაზღაურება
380405
88881
0
88881
90610
0
90610
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
250
0
250
0
0
0
02 01
სახანძრო სამაშველო
სამსახური
336297
311509
0
311509
0
0
0
მომუშავეთა
რიცხოვნება
46
0
0
ხარჯები
336297
311509
0
311509
0
0
0
შრომის
ანაზღაურება
272400
5418
5418
0
02 02
ქვეყნის
თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
149869
116210
0
116210
113400
0
113400
მომუშავეთა
რიცხოვნება
14
8
8
8
8
ხარჯები
149869
115960
0
115960
113400
0
113400
შრომის
ანაზღაურება
108005
83463
83463
90610
90610
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
250
250
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
4327291
10466622
9459807
1006815
9648102
8206094
1442008
ხარჯები
811728
1006968
40283
966685
1393899
217788
1176111
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3515563
9459654
9419524
40130
8111329
7894772
216557
ვალდებულებები
0
0
0
0
142874
93534
49340
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა ,რეაბილიტაცია და
მოვლა შენახვა
2169810
4546257
4501131
45126
4816570
4641593
174977
ხარჯები
0
4996
0
4996
4000
0
4000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2169810
4541261
4501131
40130
4735999
4602112
133887
ვალდებულებები
0
76571
39481
37090
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
1056806
4544226
3735967
808259
3586276
2508245
1078031
ხარჯები
629748
848142
39883
808259
1235899
217788
1018111
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
427058
3696084
3696084
0
2284074
2236404
47670
ვალდებულებები
0
0
0
0
66303
54053
12250
03 02
01
სარწყავი
არხების და
ნაპირსამაგრი
ნაგებობების
მოწყობა,რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
377930
2549361
2549361
0
2295977
2290457
5520
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
377930
2549361
2549361
2236404
2236404
0
ვალდებულებები
0
59573
54053
5520
03 02
03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
19588
777302
776511
791
1200
0
1200
ხარჯები
810
791
0
791
1200
0
1200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
18778
776511
776511
0
03 02
05
გარე განათება
271793
330468
15000
315468
557500
12175
545325
ხარჯები
241443
330468
15000
315468
504600
12175
492425
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
30350
0
0
0
46170
0
46170
ვალდებულებები
0
0
0
0
6730
0
6730
03 02
05 01
ა(ა)იპ ლანჩხუთი
ტექსერვისი
( 433642490)
142400
204500
15000
189500
404800
12175
392625
ხარჯები
142400
204500
15000
189500
351900
12175
339725
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
46170
46170
ვალდებულებები
0
6730
6730
03 02
05 02
გარე განათების
ელექტროენერგიის
ღირებულება
129393
125968
0
125968
152700
0
152700
ხარჯები
99043
125968
0
125968
152700
0
152700
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
30350
0
0
03 02
06
დასუფთავების
ღონისძიებები
387495
492000
0
492000
554500
32770
521730
ხარჯები
387495
492000
0
492000
553000
32770
520230
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
1500
0
1500
03 02
06 02
ა(ა)იპ ლანჩხუთი
სერვისი
(433642677)
387495
492000
0
492000
554500
32770
521730
ხარჯები
387495
492000
0
492000
553000
32770
520230
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
1500
1500
03 02
07
ბინათმშენებლობა
0
395095
395095
0
177099
172843
4256
ხარჯები
0
24883
24883
0
177099
172843
4256
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
370212
370212
0
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
195517
405263
405263
0
335000
300000
35000
ხარჯები
96515
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99002
405263
405263
0
335000
300000
35000
03 03
01
ა(ა)იპ ლანჩხუთი
კეთილმოწყობა
96515
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
96515
0
0
0
0
0
0
03 03
02
საპროექტო
დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვისთვის
გამოყოფილი
თანხა
99002
143168
143168
0
35000
15000
20000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99002
143168
143168
35000
15000
20000
03 03
03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობა
0
262095
262095
0
300000
285000
15000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
262095
262095
300000
285000
15000
03 04
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
პროექტები
819693
817446
817446
0
756256
756256
0
ხარჯები
0
400
400
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
819693
817046
817046
756256
756256
03 05
სოფლის
მეურნეობის
მხარდაჭერის
ღონისძიებები
85465
153430
0
153430
154000
0
154000
ხარჯები
85465
153430
0
153430
154000
0
154000
03 05
02
ა(ა)იპ
„საგარეო-
ეკონომიკური
კავშირურთი
ერთობების,ინვესტიციების,ტრანსპორტის,ტურიზმის
და მეწარმეობის
განვითარების
ცენტრი
(233733984)
85465
153430
0
153430
154000
0
154000
ხარჯები
85465
153430
0
153430
154000
0
154000
04 00
განათლება
1342063
2499423
1038597
1460826
2217400
591136
1626264
ხარჯები
1248500
1549988
89162
1460826
1708952
126136
1582816
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
93563
949435
949435
0
506048
465000
41048
ვალდებულებები
0
0
0
0
2400
0
2400
04 01
ა(ა)იპ
სკოლამდელი
საგანმანათლებლო
- სააღმზრდელო
ცენტრი
(233732565)
1248500
1549988
89162
1460826
1750000
126136
1623864
ხარჯები
1248500
1549988
89162
1460826
1708952
126136
1582816
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
41048
41048
04 02
განათლების
ობიექტების
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
93563
949435
949435
0
467400
465000
2400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
93563
949435
949435
465000
465000
0
ვალდებულებები
0
2400
2400
05 00
კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული
და სპორტული
ღონისძიებები
2488259
3094881
76408
3018473
3093979
78919
3015060
ხარჯები
2488259
3083261
66788
3016473
2438248
78919
2359329
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
11620
9620
2000
125630
0
125630
ვალდებულებები
0
0
0
0
530101
0
530101
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
1526591
2079500
8000
2071500
1911494
0
1911494
ხარჯები
1526591
2079500
8000
2071500
1340618
0
1340618
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
40775
0
40775
ვალდებულებები
0
0
0
0
530101
0
530101
05 01
02
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
საფეხბურთო
კლუბი
(233734126)
972991
1510000
0
1510000
626881
0
626881
ხარჯები
972991
1510000
0
1510000
96780
0
96780
ვალდებულებები
0
530101
530101
05 01
03
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი
(433642178)
303600
374500
0
374500
381000
0
381000
ხარჯები
303600
374500
0
374500
380900
0
380900
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
100
100
05 01
04
ა(ა)იპ
გოგონათა
ექსპერიმენტალური
სარაგბო-
საფეხბურთო სკოლა
(433645004)
0
61000
4000
57000
72500
0
72500
ხარჯები
0
61000
4000
57000
72445
0
72445
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
55
55
05 01
06
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო
სკოლა
(433642203)
145000
134000
4000
130000
190000
0
190000
ხარჯები
145000
134000
4000
130000
149380
0
149380
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
40620
40620
05 01
07
ა(ა)იპ
ქართული
ფეხბურთის
განვითარების
ფონდი
ს/კ 405135786
0
0
0
0
535113
0
535113
ხარჯები
0
0
0
0
535113
0
535113
05 01
08
შ.პ.ს ლანჩხუთი
ს/კ 233645419
105000
0
0
0
106000
0
106000
ხარჯები
105000
0
0
0
106000
0
106000
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
930671
960381
68408
891973
1127485
78919
1048566
ხარჯები
930671
948761
58788
889973
1042630
78919
963711
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
11620
9620
2000
84855
0
84855
05 02
01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
301000
903800
58788
845012
1024200
78919
945281
ხარჯები
301000
903800
58788
845012
1016345
78919
937426
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
7855
7855
05 02
02
ბიბლიოთეკა
130000
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
130000
0
0
0
0
0
0
05 02
03
მუზეუმები
176939
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
176939
0
0
0
0
0
0
05 02
04
სახელოვნებო
სკოლები
215340
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
215340
0
0
0
0
0
0
05 02
05
ტურიზმი
50085
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
50085
0
0
0
0
0
0
05 02
06
სოც კულტურული
ღონისძიებები
57307
46961
0
46961
26285
0
26285
ხარჯები
57307
44961
0
44961
26285
0
26285
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2000
2000
0
05 02
07
კულტურის
ობიექტების
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
0
9620
9620
0
77000
0
77000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
9620
9620
77000
77000
05 03
რელიგიის დაფინანსება
30997
55000
0
55000
55000
0
55000
ხარჯები
30997
55000
0
55000
55000
0
55000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
507771
532401
10081
522320
586115
0
586115
ხარჯები
496772
532401
10081
522320
585915
0
585915
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10999
0
0
0
200
0
200
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
127799
122500
0
122500
132400
0
132400
ხარჯები
116800
122500
0
122500
132400
0
132400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10999
0
0
0
0
0
0
06 01
01
ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი
(233730763)
116800
122500
0
122500
132400
0
132400
ხარჯები
116800
122500
0
122500
132400
0
132400
06 01
02
ჯანდაცვის
ობიექტების
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
10999
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10999
0
0
06 02
სოციალური
პროგრამები
379972
409901
10081
399820
453715
0
453715
ხარჯები
379972
409901
10081
399820
453515
0
453515
06 02
01
ბიკარბონატული
ჰემოდიალეზით
–თირკმლის
ქრონიკული
უკმარისობით
დაავადებულთა
სამედიცინო
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
პროგრამა
19872
28656
2736
25920
34848
0
34848
ხარჯები
19872
28656
2736
25920
34848
0
34848
06 02
04
მრავალშვილიან
ოჯახთა
დახმარების
პროგრამა
36425
35200
2975
32225
33400
0
33400
ხარჯები
36425
35200
2975
32225
33400
0
33400
06 02
09
ა(ა)იპ
სარეაბილიტაციო
ცენტრი
იავნანა
(433642356)
9996
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
9996
10000
0
10000
10000
0
10000
06 02
10
მაღალმთიან
სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების
მომსახურების
პროგრამა
3710
3775
0
3775
5400
0
5400
ხარჯები
3710
3775
0
3775
5400
0
5400
06 02
11
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
დახმარება
255740
322270
4370
317900
354467
0
354467
ხარჯები
255740
322270
4370
317900
354267
0
354267
06 02
11 01
ა(ა)იპ
უფასო სასადილო
მზრუნველობა
მოკლებულთათვის (233730772)
62590
73990
0
73990
78000
0
78000
ხარჯები
62590
73990
0
73990
77800
0
77800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
200
200
06 02
11 02
იძულებით გადაადგილებულ
პირთა დახმარების პროგრამა
9800
10800
0
10800
11000
0
11000
ხარჯები
9800
10800
0
10800
11000
0
11000
06 02
11 03
სხვადასხვა ომებსა და
კონფკლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
21900
44050
0
44050
47700
0
47700
ხარჯები
21900
44050
0
44050
47700
0
47700
06 02
11 04
ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,ეროვნულ სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა
7400
8060
0
8060
4800
0
4800
ხარჯები
7400
8060
0
8060
4800
0
4800
06 02
11 05
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
154050
185370
4370
181000
212967
0
212967
ხარჯები
154050
185370
4370
181000
212967
0
212967
06 02 12
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და
ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა
სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
11545
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
11545
0
0
0
0
0
0
06 02
13
ციტრუსის
ხელშეწყობა
42684
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
42684
0
0
0
0
0
0
06 02
14
,,გამარჯვებულ
ქალთა კლუბის"
სარეაბილიტაციო პროგრამა
0
10000
0
10000
15000
0
15000
ხარჯები
0
10000
0
10000
15000
0
15000
06 02
15
ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის )
პირთა დახმარების პროგრამა
0
0
0
0
600
0
600
ხარჯები
0
0
0
0
600
0
600
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე