ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2017 წლის 6 სექტემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
13695581
5430606
8264975
გადასახადები
1229828
1553670
1553670
1550000
1550000
გრანტები
14657483
14286399
8770299
5516100
11238104
5430606
5807498
სხვა შემოსავლები
1042396
865435
865435
907477
907477
ხარჯები
8343296
8426772
420033
8006739
8445421
432123
8013298
შრომის
ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1576800
1576800
საქონელი და
მომსახურება
787355
767683
0
767683
1159757
150123
1009634
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
5032564
0
5032564
გრანტები
535113
0
535113
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
339500
0
339500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
336800
282000
54800
საოპერაციო სალდო
8586411
8278732
8350266
-71534
5250160
4998483
251677
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
10349147
7793949
8222092
-428143
5155454
5020887
134567
ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
5418954
5020887
398067
კლება
112241
692506
692506
263500
263500
მთლიანი სალდო
-1762736
484783
128174
356609
94706
-22404
117110
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-2068096
-186021
34641
-220662
-181979
-142783
-39196
ზრდა
34641
34641
0
კლება
2068096
220662
220662
181979
142783
39196
ვალდებულებების
ცვლილება
0
-276685
-120379
-156306
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
კლება
0
670804
93533
577271
276685
120379
156306
საშინაო
305360
670804
93533
577271
276685
120379
156306
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
“;
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17041948
17398010
8770299
8627711
13941567
5430606
8510961
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
13678067
5430606
8247461
არაფინანსური აქტივების კლება
112241
692506
692506
263500
263500
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19110044
16913227
8642125
8271102
13864375
5453010
8411365
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8445421
432123
8013298
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
5418954
5020887
398067
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0
ვალდებულებების
კლება
0
276685
120379
156306
ნაშთის ცვლილება
-2068096
484783
128174
356609
34306
-22404
56710
“;
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13678067 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
13678067
5430606
8247461
გადასახადები
1229828
1553670
1553670
1550000
0
1550000
გრანტები
14657483
14286399
8770299
5516100
11220590
5430606
5789984
სხვა შემოსავლები
1042396
865435
865435
907477
907477
“;
დ)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11238104 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
გრანტები
14657483
14286399
11238104
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
17514
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
14657483
14286399
11220590
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
6101100
5516100
5574200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5881100
5296100
5354200
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
8556383
8770299
5430606
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3897643
3847552
3823606
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
817448
806257
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
200000,0
250000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
3641292
3866490
1607000
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
215784
“;
ე)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8445421 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8445421
432123
8013298
შრომის ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1576800
0
1576800
საქონელი და
მომსახურება
787355
767683
0
767683
1159757
150123
1009634
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
5032564
0
5032564
გრანტები
305360
535113
0
535113
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
339500
0
339500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
336800
282000
54800
“;
ვ)
დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5418954 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
40429
3975
24650
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
250
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9459654
7931947
4396979
04 00
განათლება
949435
482798
744380
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11620
67535
91400
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
200
161545
სულ ჯამი
10461388
8486455
5418954
“;
ზ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2088998
2227666
2343350
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2088998
2227666
2343350
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2088998
2227666
2313350
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
30000
7.2
თავდაცვა
116210
108737
110750
7.22
სამოქალაქო თავდაცვა
116210
108737
110750
7.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
311509
0
0
7.31
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
311509
0
0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
5517133
5580121
3708819
7.42
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
970876
877469
349534
7.421
სოფლის მეურნეობა
970876
877469
349534
7.45
ტრანსპორტი
4546257
4702652
3359285
7.451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4546257
4702652
3359285
7.5
გარემოს დაცვა
492000
548123
702100
7.51
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
492000
548123
702100
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
4457489
3344201
2001182
7.61
ბინათმშენებლობა
395095
174372
409800
7.63
წყალმომარაგება
777302
1163
4500
7.64
გარე განათება
330468
555932
519700
7.65
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
7.66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
2954624
2612734
1067182
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
122500
130384
285545
7.74
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
122500
130384
285545
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3094881
3022918
1862314
7.81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2079500
1906800
776300
7.82
მომსახურება კულტურის სფეროში
960381
1061118
1046014
7.84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
55000
55000
40000
7.9
განათლება
2499423
2172598
2660100
7.91
სკოლამდელი აღზრდა
2499423
2172598
2660100
7.92
ზოგადი განათლება
710
სოციალური დაცვა
409901
449283
466900
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
600
1000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
35200
33400
32000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
185370
212960
166000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
10000
15000
20000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
179331
187323
247900
სულ
19110044
17584031
14141060
“;
თ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. კერძოდ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციაზე, საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი, ასევე 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5% ის ფარგლებში, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის“ შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1394 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6/07/2017 წლის №1401 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. საქართველოს მთავრობის 30 აგვისტოს №1828 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.“;
ი)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.5 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2.5. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ლანჩხუთში მდინარაძის ქ.№2-ში მდებარემუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული თავისუფალი ფართის კაპიტალური რემონტი, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს თანხის გამოყოფის“ შესახებ საქართველოს მთავრობის 26 აპრილის №824 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. საქართველოს მთავრობის 30 აგვისტოს №1828 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.“;
კ)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
19110044
17584031
8735658
8848373
14141060
5573389
8567671
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
154
0
154
112
0
112
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8445421
432123
8013298
შრომის ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1576800
0
1576800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
5418954
5020887
398067
ვალდებულებები
0
670804
93533
577271
276685
120379
156306
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
2088998
2227666
0
2227666
2343350
0
2343350
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141
146
0
146
103
0
103
ხარჯები
2048569
2223086
0
2223086
2314590
0
2314590
შრომის ანაზღაურება
1445248
1667551
0
1667551
1486250
0
1486250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40429
3975
0
3975
24650
0
24650
ვალდებულებები
0
605
0
605
4110
0
4110
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
662599
664656
0
664656
750900
0
750900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
31
31
32
32
ხარჯები
647901
662781
0
662781
750400
0
750400
შრომის ანაზღაურება
389043
459682
459682
481900
481900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14698
1875
1875
500
500
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1426399
1563010
0
1563010
1558450
0
1558450
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115
115
115
71
71
ხარჯები
1400668
1560305
0
1560305
1534190
0
1534190
შრომის ანაზღაურება
1056205
1207869
1207869
1004350
1004350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25731
2100
2100
24150
24150
ვალდებულებები
0
605
605
110
110
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
0
30000
0
30000
ხარჯები
0
0
0
0
30000
0
30000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და
სასამართლოს გადაწყვეტილების
არსრულების ფინანსური
უზრუნველყოფა
0
0
0
0
4000
0
4000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებები
0
0
4000
4000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
427719
108737
0
108737
110750
0
110750
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
0
8
9
0
9
ხარჯები
427469
108737
0
108737
110750
0
110750
შრომის ანაზღაურება
88881
90609
0
90609
90550
0
90550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250
0
0
0
0
0
0
02 01
სახანძრო-სამაშველო
სამსახური
311509
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
311509
0
0
0
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
5418
0
0
02 02
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
116210
108737
0
108737
110750
0
110750
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
9
9
ხარჯები
115960
108737
0
108737
110750
0
110750
შრომის ანაზღაურება
83463
90609
90609
90550
90550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10466622
9472445
8088994
1383451
6412101
4692075
1720026
ხარჯები
1006968
1402783
215119
1187664
1853787
432123
1421664
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9459654
7931947
7780342
151605
4396979
4162813
234166
ვალდებულებები
0
137715
93533
44182
161335
97139
64196
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და მოვლა შენახვა
4546257
4702652
4552187
150465
3359285
3135423
223862
ხარჯები
4996
33430
0
33430
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4541261
4597123
4512707
84416
3215450
3040784
174666
ვალდებულებები
0
72099
39480
32619
143835
94639
49196
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
4544226
3574824
2505501
1069323
1984384
904334
1080050
ხარჯები
848142
1225690
215119
1010571
1343900
282000
1061900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3696084
2283518
2236329
47189
640484
622334
18150
ვალდებულებები
0
65616
54053
11563
0
0
0
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2549361
2295234
2290382
4852
515384
510884
4500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2549361
2236329
2236329
510884
510884
ვალდებულებები
0
58905
54053
4852
0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
777302
1163
0
1163
4500
0
4500
ხარჯები
791
1163
0
1163
4500
0
4500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
776511
0
0
03 02 05
გარე განათება
330468
555932
12175
543757
519700
0
519700
ხარჯები
330468
503051
12175
490876
516250
0
516250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46170
0
46170
3450
0
3450
ვალდებულებები
0
6711
0
6711
0
0
0
03 02 05 01
ა(ა)იპ – ლანჩხუთი ტექსერვისი
( 433642490)
204500
403306
12175
391131
363400
0
363400
ხარჯები
204500
350425
12175
338250
361250
0
361250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46170
46170
2150
2150
ვალდებულებები
0
6711
6711
0
03 02 05 02
გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება
125968
152626
0
152626
156300
0
156300
ხარჯები
125968
152626
0
152626
155000
0
155000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1300
1300
03 02 06
დასუფთავების ღონისძიებები
492000
548123
32770
515353
535000
0
535000
ხარჯები
492000
547104
32770
514334
535000
0
535000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1019
0
1019
0
0
0
03 02 06 02
ა(ა)იპ – ლანჩხუთი სერვისი
(433642677)
492000
548123
32770
515353
535000
0
535000
ხარჯები
492000
547104
32770
514334
535000
0
535000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1019
1019
0
03 02 07
ბინათმშენებლობა
395095
174372
170174
4198
409800
393450
16350
ხარჯები
24883
174372
170174
4198
283650
282000
1650
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
370212
0
126150
111450
14700
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
405263
317500
297500
20000
718898
652318
66580
ხარჯები
0
0
0
0
160353
150123
10230
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
405263
317500
297500
20000
541045
499695
41350
03 03 01
ნაგავდამჭერების
მოწყობა მდინარეზე
0
0
0
0
167100
158750
8350
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
167100
158750
8350
03 03 02
საპროექტო დოკუმენტაციის,საექსპერტო მომსახურების და
სამშენებლო სამუშაოების
ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის
გამოყოფილი თანხა
143168
35000
15000
20000
157353
150123
7230
ხარჯები
0
0
0
0
157353
150123
7230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143168
35000
15000
20000
0
03 03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობა
262095
282500
282500
0
394445
343445
51000
ხარჯები
0
0
0
0
3000
0
3000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
262095
282500
282500
373945
340945
33000
ვალდებულებები
0
0
17500
2500
15000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი
პროექტები
817446
733806
733806
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
817046
733806
733806
0
03 05
სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის ღონისძიებები
153430
143663
0
143663
349534
0
349534
ხარჯები
153430
143663
0
143663
349534
0
349534
03 05 02
ა(ა)იპ – „საგარეო-ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,ტრანსპორტის, ტურიზმის
და მეწარმეობის განვითარების
ცენტრი (233733984)
153430
143663
0
143663
349534
0
349534
ხარჯები
153430
143663
0
143663
349534
0
349534
04 00
განათლება
2499423
2172598
567886
1604712
2660100
679400
1980700
ხარჯები
1549988
1687416
126136
1561280
1892480
0
1892480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
949435
482798
441750
41048
744380
656160
88220
ვალდებულებები
0
2384
0
2384
23240
23240
0
04 01
ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო ცენტრი
(233732565)
1549988
1728464
126136
1602328
1950000
0
1950000
ხარჯები
1549988
1687416
126136
1561280
1892480
0
1892480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41048
41048
57520
57520
ვალდებულებები
0
0
0
04 02
განათლების ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
949435
444134
441750
2384
710100
679400
30700
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
949435
441750
441750
0
686860
656160
30700
ვალდებულებები
0
2384
2384
23240
23240
05 00
კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
3094881
3022918
78778
2944140
1862314
48447
1813867
ხარჯები
3083261
2425283
78778
2346505
1682914
0
1682914
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11620
67535
0
67535
91400
48447
42953
ვალდებულებები
0
530100
0
530100
88000
0
88000
05 01
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
2079500
1906800
0
1906800
776300
0
776300
ხარჯები
2079500
1338846
0
1338846
684900
0
684900
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
37854
0
37854
3400
0
3400
ვალდებულებები
0
530100
0
530100
88000
0
88000
05 01 02
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
საფეხბურთო კ
ლუბი
,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)
1510000
626880
0
626880
88000
0
88000
ხარჯები
1510000
96780
0
96780
0
0
0
ვალდებულებები
0
530100
530100
88000
88000
05 01 03
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი (433642178)
374500
380899
0
380899
363000
0
363000
ხარჯები
374500
380899
0
380899
363000
0
363000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
05 0104
ა(ა)იპ – გოგონათა
ექსპერიმენტალური
სარაგბო-
საფეხბურთო სკოლა (433645004)
61000
72495
0
72495
65300
0
65300
ხარჯები
61000
72445
0
72445
65300
0
65300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
50
50
0
05 0106
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო სკოლა (433642203)
134000
185414
0
185414
160000
0
160000
ხარჯები
134000
147610
0
147610
156600
0
156600
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
37804
37804
3400
3400
05 0107
ა(ა)იპ – ქართული
ფეხბურთის განვითარების
ფონდი
ს/კ 405135786
0
535113
0
535113
0
0
0
ხარჯები
0
535113
0
535113
0
0
0
05 0108
შ.პ.ს ლანჩხუთი ს/კ 233645419
0
105999
0
105999
100000
0
100000
ხარჯები
0
105999
0
105999
100000
0
100000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
960381
1061118
78778
982340
1046014
48447
997567
ხარჯები
948761
1031437
78778
952659
958014
0
958014
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11620
29681
0
29681
88000
48447
39553
05 0201
ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
903800
1013499
78778
934721
910000
0
910000
ხარჯები
903800
1005644
78778
926866
910000
0
910000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
7855
7855
0
05 0206
სოც კულტურული
ღონისძიებები
46961
25793
0
25793
48014
0
48014
ხარჯები
44961
25793
0
25793
48014
0
48014
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2000
0
0
05 0207
კულტურის
ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
9620
21826
0
21826
88000
48447
39553
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
9620
21826
21826
88000
48447
39553
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
ხარჯები
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
532401
579667
0
579667
752445
153467
598978
ხარჯები
532401
579467
0
579467
590900
0
590900
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
200
0
200
161545
153467
8078
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
122500
130384
0
130384
285545
153467
132078
ხარჯები
122500
130384
0
130384
124000
0
124000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
161545
153467
8078
06 01 01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
(233730763)
122500
130384
0
130384
124000
0
124000
ხარჯები
122500
130384
0
130384
124000
0
124000
06 01 02
ჯანდაცვის
ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
0
0
0
161545
153467
8078
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
161545
153467
8078
06 02
სოციალური
პროგრამები
409901
449283
0
449283
466900
0
466900
ხარჯები
409901
449083
0
449083
466900
0
466900
06 0201
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –
თირკმლის ქრონიკული
უკმარისობით დაავადებულთა
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
პროგრამა
28656
34848
0
34848
30000
0
30000
ხარჯები
28656
34848
0
34848
30000
0
30000
06 02 04
მრავალშვილიან ოჯახთა
დახმარების პროგრამა
35200
33400
0
33400
32000
0
32000
ხარჯები
35200
33400
0
33400
32000
0
32000
06 02 05
სამკურნალო და
საოპერაციო ხარჯებით
დახმარების პროგრამა
0
0
0
0
50000
0
50000
ხარჯები
0
0
0
0
50000
0
50000
06 02 09
ა(ა)იპ – სარეაბილიტაციო
ცენტრი იავნანა (433642356)
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
06 0210
მაღალმთიან სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
3775
5370
0
5370
5400
0
5400
ხარჯები
3775
5370
0
5370
5400
0
5400
06 02 11
სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის
დახმარება
322270
350065
0
350065
318500
0
318500
ხარჯები
322270
349865
0
349865
318500
0
318500
06 0211 01
ა(ა)იპ – უფასო სასადილო
მზრუნველობა
მოკლებულთათვის
(233730772)
73990
76555
0
76555
100000
0
100000
ხარჯები
73990
76355
0
76355
100000
0
100000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200
200
0
06 0211 02
იძულებით გადაადგილებულ
პირთა დახმარების
პროგრამა
10800
10800
0
10800
10000
0
10000
ხარჯები
10800
10800
0
10800
10000
0
10000
06 0211 03
სხვადასხვა ომებსა და
კონფკლიქტებში
მონაწილე ვეტერანთა
დახმარების პროგრამა
44050
44950
0
44950
42500
0
42500
ხარჯები
44050
44950
0
44950
42500
0
42500
06 0211 04
ჰუმანიტარული
ორგანიზაციების თანადაფინანსების,ეროვნულ სკრინინგცენტრიდან და სამედიცინო
დაწესებულებაში მოწვეული
სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა
8060
4800
0
4800
0
0
0
ხარჯები
8060
4800
0
4800
0
0
0
06 0211 05
მძიმე საცხოვრებელ
პირობებში მყოფი ოჯახების
დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
185370
212960
0
212960
166000
0
166000
ხარჯები
185370
212960
0
212960
166000
0
166000
06 0214
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო
პროგრამა
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
ხარჯები
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
06 0215
ხანდაზმულ (100 და მეტი
წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა
0
600
0
600
1000
0
1000
ხარჯები
0
600
0
600
1000
0
1000
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე