ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
25.12.2017 ბოლო ცვლილება 21.12.2018
ნომერი
№36
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016231
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 29/12/2017
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (7)

წინა ცვლილებები (6)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2017 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:


1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 01 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 340 647

 

18 340 647

15 189 590

 

15 189 590

გადასახადები

4 755 167

6 860 794

 

6 860 794

6 700 000

 

6 700 000

გრანტები

12 102 794

10 063 850

 

10 063 850

7 302 910

 

7 302 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 416 003

 

1 416 003

1 186 680

 

1 186 680

ხარჯები

9 723 178

10 007 173

 

10 007 173

9 310 269

 

9 310 269

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 692 404

 

1 692 404

1 509 270

 

1 509 270

საქონელი და მომსახურება

1 139 425

1 709 219

 

1 709 219

2 208 763

 

2 208 763

სუბსიდიები

3 506 025

3 960 230

 

3 960 230

4 160 294

 

4 160 294

გრანტები

290 000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529 719

300 230

 

300 230

387 535

 

387 535

სხვა ხარჯები

2 068 983

2 345 090

 

2 345 090

1 044 407

 

1 044 407

საოპერაციო სალდო

8 526 753

8 333 474

 

8 333 474

5 879 321

 

5 879 321

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 707 482

9 255 430

 

9 255 430

6 391 539

 

6 391 539

ზრდა

8 779 401

9 287 511

 

9 287 511

6 391 539

 

6 391 539

კლება

71 919

32 081

 

32 081

0

 

0

მთლიანი სალდო

-180 729

-921 956

 

-921 956

-512 218

 

-512 218

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-349 228

-965 093

 

-965 093

-601 121

 

-601 121

ზრდა

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

კლება

349 228

979 393

 

979 393

629 721

 

629721

ვალუტა და დეპოზიტები

349 228

979 393

 

979 393

629 721

 

629721

ვალდებულებების ცვლილება

-168 499

-43137

 

0,000

-43137

 

-88 903

0

 

-88 903

 

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინაო

0

0

0

0

0

 

0

კლება

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

საშინაო

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 321 850

18 372 728

 

18 372 728

15 189 590

 

15 189 590

შემოსავლები

18 249 931

18 340 647

 

18 340 647

15 189 590

 

15 189 590

არაფინანსური აქტივების კლება

71 919

32 081

 

32 081

0

 

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 671 078

19 352 121

 

19 352 121

15 819 311

 

15 819 311

ხარჯები

9 723 178

10 007 173

 

10 007 173

9 310 269

 

9 310 269

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 779 401

9 287 511

 

9 287 511

6 391 539

 

6 391 539

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 300

 

14 300

28 600

 

28 600

ვალდებულებების კლება

168 499

43 137

 

43 137

88 903

 

88 903

ნაშთის ცვლილება

-3 49 228

-979 393

 

-979 393

-629 721

 

-629 721

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 189 590  ლარის ოდენობით

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 249 931

18 340 647

0

18 340 647

15 189 590

0

15 189 590

გადასახადები

4 755 167

6 860 794

0

6 860 794

6 700 000

0

6 700 000

გრანტები

12 102 794

10 063 850

0

10 063 850

7 302 910

0

7 302 910

სხვა შემოსავლები

1 391 970

1 416 003

0

1 416 003

1 186 680

0

1 186 680

 ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4 755 167

6 860 794

0

6 860 794

6 700 000

 

6 700 000

საშემოსავლო გადასახადი

1 361 353

1 200 000

 

1 200 000

1 200 000

 

1 200 000

ქონების გადასახადი

3 393 814

5 660 794

0

5 660 794

5 500 000

 

5 500 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 585 415

4 893 794

 

4 893 794

4 733 000

 

4 733 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

55 236

50 000

 

50 000

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

49 099

42 000

 

42 000

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

704 064

675 000

 

675 000

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 302 910 ლარის ოდენობით

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

გრანტები

12 102 794

10 063 850

7 , 302 , 910

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 924 959

4827350

3 .374 , 210

მ.შ. აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილიკაპიტალურიტრანსფერი

2 146 498

4827350

3.374,210

მ.შ. აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილისპეციალურიტრანსფერი

778 461

 

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 177 835

5 236 500

3 928 700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7,776,500

5 236 500

3 928 700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7,776,500

5 236 500

3 928 700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1 401 335

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 401335

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის   სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

  გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,186,680 ლარის ოდენობით

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,391,970

1 416 003

1,1 86 , 68 0

შემოსავლები საკუთრებიდან

291,524

355 389

24 2 , 900

პროცენტები

140,435

162 489

5 0 . 000

რენტა

140,435

192,900

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

98007

9 2,900

9 2,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

53082

100,000

100,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

615,527

638,800

5 93 ,7 8 0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

561,707

580,800

535 ,7 8 0

სანებართვო მოსაკრებელი

79,005

115.362

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

150

100

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

1600

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

440 475

423738

423180

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,077

40,000

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5 3820

58 000

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

53820

58 000

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

3 43 , 9 5 2

28 0 , 000

350 , 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

140,967

141.814

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 310 269 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

201 6 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

201 8 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,723,178

10 007 173

 

10 007 173

9 310 269

 

9 310 269

შრომის ანაზღაურება

2,189,026

1 692 404

 

1 692 404

1 509 270

 

1 509 270

საქონელი და მომსახურება

1,139,425

1 709 219

 

1 709 219

2 208 763

 

2 208 763

პროცენტი

0

     

 

 

 

სუბსიდიები

3,506,025

3 960 230

 

3 960 230

4,160,294

 

4,160,294

გრანტები

290,000

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

529,719

300,230

 

300,230

387,535

 

387,535

სხვა ხარჯები

2,068,983

2,345,090

 

2,345,090

1,044,407

 

1,044,407

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 391 539 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 391 539 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის

 ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

13,820

214 500

153 055

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,374,071

7,047.903

4,145.674

განათლება

2 006,178

1,215,648

849 452

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 322 647

809.460

682.741

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

65,686

0

560 617

სულჯამი

8 779 401

9,287,511

6,391,539

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

71,919

32,081

0

ძირითდი აქტივები

0

6,080

0

არაწარმოებული აქტივები

71 919

26,001

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 701 808 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2016-წლის ფაქტი

2017-წლის გეგმა

2018-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,827,940

0

2,827,940

3,151,653

0

3,151,653

3 131 825

0

3 131 825

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,827,940

0

2,827,940

3,151,653

0

3,151,653

3 131 825

0

3 131 825

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,827,031

0

2,827,031

2,868,653

0

2,868,653

2 912 525

0

2 912 525

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

909

0

909

283,000

0

283,000

219 300

0

219 300

7016

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,164

0

86,164

89,000

0

89,000

86,800

0

86,800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

 

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

 

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

439,205

0

439,205

2 387 664

0

2 387 664

1 034 515

0

1 034 515

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა და მონადირეობა

3,242

0

3,242

0

0

0

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

435,963

0

435,963

2 387 664

0

2 387 664

1 034 515

0

1 034 515

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

435,963

0

435,963

2 387 664

0

2 387 664

1 034 515

0

1 034 515

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

648,989

0

648,989

751 408

0

751 408

794 465

0

794 465

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და

განადგურება

245,361

0

245,361

304 322

0

304 322

392 515

0

392 515

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

146,970

0

146,970

57 611

0

57 611

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

256,658

0

256,658

389 475

0

389 475

401 950

0

401 950

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,589,045

1,401,335

5,187,710

6 440 922

0

6 440 922

4 510 609

0

4 510 609

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,466,923

0

1,466,923

1 739 646

0

1 739 646

899 000

0

899 000

7063

წყალმომარაგება

3,199,319

 

3,199,319

4 150 173

 

4 150 173

3 326 609

 

3 326 609

7064

გარე განათება

521,468

 

521,468

551 103

 

551 103

285 000

 

285 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,401,335

1,401,335

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

163,832

 

163,832

477 528

 

477 528

554 177

 

554 177

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

163,832

0

163,832

477 528

0

477 528

554 177

0

554 177

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,268,038

0

2,268,038

1 420 793

0

1 420 793

1 245 671

0

1 245 671

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

727,747

0

727,747

433 411

0

433 411

90 000

0

90 000

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

1,500,291

0

1,500,291

942 382

0

942 382

1 115 671

0

1 115 671

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმოანობა

40,000

0

40,000

45 000

0

45 000

40 000

0

40 000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

4,412,509

0

4,412,509

4 275 249

0

4 275 249

3 714 416

0

3 714 416

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,671,405

0

3,671,405

3 575 517

0

3 575 517

3 051 402

0

3 051 402

7092

ზოგადი განათლება

28,225

0

28,225

0

0

0

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

712,879

0

712,879

699 732

0

699 732

663 014

0

663 014

710

სოციალური დაცვა

1 066,858

0

1 066,858

300 447

0

300 447

629 330

0

629 330

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10,849

0

10,849

13 797

0

13 797

35 770

0

35 770

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 056,009

0

1 056,009

286 650

0

286 650

593 560

0

593 560

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,502,579

1,401,335

17,101,244

19,294,684

0

19,294,684

15,701,808

0

15,701,808

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -512 218 ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 601 121 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 629 721 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-88 903 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. ჯილდო/პრემია
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს,პრემიი გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4040 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47-აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა       (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1870-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

 4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

  • 2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:

  • ა(ა)იპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

  • 4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 03 01)

    ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

    სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

    4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოსკოლა (პროგრამული კოდი0501 01)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

    სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

    4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

    2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.

  • 4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

    ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობის ადაავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორიდიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

    მოსახლეობისმაღალიხარისხისსამედიცინომომსახურებითუზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტია.

    5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

    5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

    5.1.2   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

    პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

    პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის”შესაბამისად.

    5.1.3   დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

    თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებული აყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

    სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

    პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

    5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0108)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიგეოგრაფიულიმდებარეობისადა კლიმატურიპირობებისგამო მოსახლეობისათვისდროული სამედიცინომომსახურების  მიწოდებაგართულებულია, რამაცგამოიწვია  მათთვისადგილზეექიმამდელი  სამედიცინო დახმარებისორგანიზებისაუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა.გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა.  პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016  წლის პროგრამის ანალოგიურად. 

    5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 0109)

    პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად.

    5.1.6  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 01 10)

    ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

    5.1.7  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)

    წარმოდგენილი  მიზნობრივი პროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს  ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას,  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .

    5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 0602 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

    5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02).

    პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

    5.2.3 . მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვისპროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი.

    5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

         მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

    პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

    5.2.6    0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

    5.2.7   ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

    პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.

    5.2.8  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

    ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.  პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში


    თავი III

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
     

    პროგრამული კოდი

     

     

     

     

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

     

    2016 წლის ფაქტი

    2017 წლის გეგმა

    2018 წლის გეგმა

    სულ

    სულ

    მათ შორის

     

    სულ

     

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

    დან გამოყო

    ფილი ტრანს

    ფერები

    საკუთარი შემოსავ

    ლები

    სახელმ

    წიფო ბიუჯეტის ფონდები

    დან გამოყო

    ფილი ტრანს

    ფერები

    საკუთარი შემოსავ

    ლები

    01

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

    18 671 078

    19352121

    0        

    19352121

    15 819 311

    0

    15 819 311

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    150

    103

     

    103

    103

     

    103

     

    ხარჯები

    9 723 178

    10 007 173

     

    10 007 173

    9 310 269

    0

    9 310 269

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 189 026

    1 692 404

     

    1 692 404

    1 509 270

    0

    1 509 270

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 139 425

    1 709 219

     

    1 709 219

    2 208 763

    0

    2 208 763

     

    სუბსიდიები

    3 506 025

    3 960 230

     

    3 960 230

    4 160 294

    0

    4 160 294

     

    გრანტები

    290 000

    0

     

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    529 719

    300 230

     

    300 230

    387 535

    0

    387 535

     

    სხვა ხარჯები

    2 068 983

    2 345 090

     

    2 345 090

    1 044 407

    0

    1 044 407

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 779 401

    9 287 511

     

    9 287 511

    6 391 539

    0

    6 391 539

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

     

    14 300

    28 600

    0

    28 600

     

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    43 137

     

    43 137

    88 903

    0

    88 903

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2 995 530

    3 191 810

    0

    3 191 810

    3 203 428

    0

    3 203 428

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    144

    97

     

    97

    97

     

    97

     

    ხარჯები

    2 813 211

    2 934 173

    0

    2 934 173

    2 961 470

    0

    2 961 470

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 117 246

    1 627 804

     

    1 627 804

    1 444 670

     

    1 444 670

     

    საქონელი და მომსახურება

    656 518

    925 507

    0

    925 507

    1 262 100

    0

    1 262 100

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    16 327

    19 882

     

    19 882

    12 720

     

    12 720

     

    სხვა ხარჯები

    23 120

    360 980

     

    360 980

    241 980

     

    241 980

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 820

    214 500

     

    214 500

    153 055

     

    153 055

     

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    43 137

     

    43 137

    88 903

     

    88 903

    01 01

     მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    697 331

    667 926

     

    667 926

    647 000

     

    647 000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    24

     

    24

    24

     

    24

     

    ხარჯები

    697 331

    667 926

     

    667 926

    647 000

     

    647 000

     

    შრომის ანაზღაურება

    525 788

    456 450

     

    456 450

    433 670

     

    433 670

     

    საქონელი და მომსახურება

    159 996

    199 910

    0

    199 910

    213 330

    0

    213 330

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 547

    11 566

     

    11 566

    0

     

     

    01 02

     მუნიციპალიტეტის მერია

    2 129 700

    2 200 747

     

    2 200 747

    2 265 525

     

    2 265 525

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    115

    73

     

    73

    73

     

    73

     

    ხარჯები

    2 115 880

    1 986 247

     

    1 986 247

    2 112 470

     

    2 112 470

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 591 458

    1 171 354

     

    1 171 354

    1 011 000

     

    1 011 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    496 522

    725 597

     

    725 597

    1 048 770

     

    1 048 770

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4 780

    8 316

     

    8 316

    12 720

     

    12 720

     

    სხვა ხარჯები

    23 120

    80 980

     

    80 980

    39 980

     

    39 980

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 820

    214 500

     

    214 500

    153 055

     

    153 055

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    280 000

     

    280 000

    202 000

     

    202 000

     

    ხარჯები

    0

    280 000

     

    280 000

    202 000

     

    202 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    280 000

     

    280 000

    202 000

     

    202 000

    01 04

    წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    168 499

    43 137

     

    43 137

    88 903

     

    88 903

     

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    43 137

     

    43 137

    88 903

     

    88 903

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

    86 164

    89 000

    0

    89 000

    86 800

    0

    86 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    6

    6

     

    6

     

    ხარჯები

    86 164

    89 000

    0

    89 000

    86 800

    0

    86 800

     

    შრომის ანაზღაურება

    71 780

    64 600

     

    64 600

    64 600

     

    64 600

     

    საქონელი და მომსახურება

    14 384

    24 400

    0

    24 400

    22 200

    0

    22 200

    02 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    86 164

    89 000

     

    89 000

    86 800

     

    86 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    6

    6

     

    6

     

    ხარჯები

    86 164

    89 000

     

    89 000

    86 800

     

    86 800

     

    შრომის ანაზღაურება

    71 780

    64 600

     

    64 600

    64 600

     

    64600

     

    საქონელი და მომსახურება

    14 384

    24 400

     

    24 400

    22 200

     

    22 200

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    7 678 148

    9 730 083

    0

    9 730 083

    6 385 489

    0

    6 385 489

     

    ხარჯები

    2 304 077

    2 667 880

    0

    2 667 880

    2 211 215

    0

    2 211 215

     

    საქონელი და მომსახურება

    427 604

    539 222

    0

    539 222

    698 815

    0

    698 815

     

    სუბსიდიები

    686 236

    904 325

    0

    904 325

    962 400

    0

    962 400

     

    სხვა ხარჯები

    1 190 237

    1 224 333

    0

    1 224 333

    550 000

    0

    550 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 374 071

    7 047 903

    0

    7 047 903

    4 145 674

    0

    4 145 674

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

    0

    14 300

    28 600

    0

    28 600

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

    408 309

    2 387 664

    0

    2 387 664

    1 034 515

    0

    1 034 515

     

    ხარჯები

    408 309

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 086

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    406 223

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2 240 986

    0

    2 240 986

    1 034 515

    0

    1 034 515

    03 01 01

    ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

    0

    400 625

    0

    400 625

    1 034 515

    0

    1 034 515

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    400 625

     

    400 625

    1 034 515

     

    1 034 515

    03 01 02

    ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

    406 223

    1 120 774

    0

    1 120 774

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    406 223

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    406 223

    146 678

     

    146 678

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    974 096

     

    974 096

    0

     

     

    03 01 03

    მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა

    2 086

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    2 086

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 086

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 01 04

    სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

    0

    27 777

     

    27 777

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    27 777

     

    27 777

    0

     

     

    03 01 05

    სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    73 393

     

    73 393

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    73 393

     

    73 393

    0

     

     

    03 01 06

    სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    58 367

     

    58 367

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    58 367

     

    58 367

    0

     

     

    03 01 07

    სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

    0

    75 587

     

    75 587

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    75 587

     

    75 587

    0

     

     

    03 01 08

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა

    0

    167 615

     

    167 615

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    167 615

     

    167 615

    0

     

     

    03 01 09

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    47 410

     

    47 410

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    47 410

     

    47 410

    0

     

     

    03 01 10

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    90 505

     

    90 505

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    90 505

     

    90 505

    0

     

     

    03 01 11

    სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    83 561

     

    83 561

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    83 561

     

    83 561

    0

     

     

    03 01 12

    სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    74 217

     

    74 217

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    74 217

     

    74 217

    0

     

     

    03 01 13

    სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

    0

    71 956

     

    71 956

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    71 956

     

    71 956

    0

     

     

    03 01 14

    სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

    0

    26 800

     

    26 800

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    26 800

     

    26 800

    0

     

     

    03 01 15

    სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

    0

    39 777

     

    39 777

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    39 777

     

    39 777

    0

     

     

    03 01 16

    სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

    0

    29 300

     

    29 300

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    29 300

     

    29 300

    0

     

     

    03 02

    სოფლის მეურნეობა

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 242

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 02 01

    მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 242

    0

     

     

    0

     

     

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    7 266 597

    7 342 419

    0

    7 342 419

    5 350 974

    0

    5 350 974

     

    ხარჯები

    1 647 165

    2 521 202

    0

    2 521 202

    2 211 215

    0

    2 211 215

     

    საქონელი და მომსახურება

    180 157

    539 222

    0

    539 222

    698 815

    0

    698 815

     

    სუბსიდიები

    686 236

    904 325

     

    904 325

    962 400

    0

    962 400

     

    სხვა ხარჯები

    780 772

    1 077 655

     

    1 077 655

    550 000

     

    550 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 374 071

    4 806 917

    0

    4 806 917

    3 111 159

    0

    3 111 159

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

     

    14 300

     

    14 300

    28 600

     

    28 600

    03 03 01

    გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    521 468

    551 103

     

    551 103

    285 000

     

    285 000

     

    ხარჯები

    165 130

    218 000

     

    218 000

    275 000

     

    275 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    165 130

    218 000

     

    218 000

    275 000

     

    275 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    356 338

    333 103

    0

    333 103

    10 000

    0

    10 000

    03 03 01 01

    განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

    165 130

    258 000

     

    258 000

    285 000

     

    285 000

     

    ხარჯები

    165 130

    218 000

     

    218 000

    275 000

     

    275 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    165 130

    218 000

     

    218 000

    275 000

     

    275 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    40 000

     

    40 000

    10 000

     

    10 000

    03 03 01 02

    სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

    7 362

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 362

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 03

    განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

    11 937

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 937

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 04

    სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 

    18 314

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 314

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 05

    სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
    მოწყობა

    30 027

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 027

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 06

    სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

    10 891

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 891

    0

     

     

     

     

     

    03 03 01 07

    სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

    34 215

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    34 215

    0

     

     

     

     

     

    03 03 01 08

     სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

    59 147

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59 147

    0

     

     

     

     

     

    03 03 01 09

     სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

    10 302

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 302

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 10

     სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

    35 896

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 896

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 11

     სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

    1 466

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 466

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 12

     სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

    35 680

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 680

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 13

    სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

    2 317

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 317

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 14

     სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

    22 579

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 579

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 15

     სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

    8 166

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 166

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 16

     სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

    8 588

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 588

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 17

    თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

    59 451

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59 451

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 18

    წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

    0

    15 849

     

    15 849

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    15 849

     

    15 849

    0

     

     

    03 03 01 19

     სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

    0

    9 395

     

    9 395

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 395

     

    9 395

    0

     

     

    03 03 01 20

    სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

    0

    18 881

     

    18 881

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    18 881

     

    18 881

    0

     

     

    03 03 01 21

    სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

    0

    42 350

     

    42 350

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    42 350

     

    42 350

    0

     

     

    03 03 01 22

    მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

    0

    32 720

     

    32 720

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    32 720

     

    32 720

    0

     

     

    03 03 01 23

    სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

    0

    39 705

     

    39 705

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    39 705

     

    39 705

    0

     

     

    03 03 01 24

    სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

    0

    22 260

     

    22 260

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    22 260

     

    22 260

    0

     

     

    03 03 01 25

    სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

    0

    43 746

     

    43 746

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    43 746

     

    43 746

    0

     

     

    03 03 01 26

    სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

    0

    14 400

     

    14 400

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 400

     

    14 400

    0

     

     

    03 03 01 27

    სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

    0

    33 897

     

    33 897

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    33 897

     

    33 897

    0

     

     

    03 03 01 28

    სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

    0

    19 900

     

    19 900

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    19 900

     

    19 900

    0

     

     

    03 03 02

    სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

    258 759

    341 822

     

    341 822

    392 515

     

    392 515

     

    ხარჯები

    258 759

    304 322

     

    304 322

    392 515

     

    392 515

     

    საქონელი და მომსახურება

    258 759

    304 322

     

    304 322

    392 515

     

    392 515

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    37 500

     

    37 500

    0

     

    0

    03 03 02 01

    სანიტარული დასუფთავება

    245 361

    304 322

     

    304 322

    392 515

     

    392 515

     

    ხარჯები

    245 361

    304 322

     

    304 322

    392 515

     

    392 515

     

    საქონელი და მომსახურება

    245 361

    304 322

     

    304 322

    392 515

     

    392 515

    03 03 02 02

    სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

    13 398

    37 500

     

    37 500

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    13 398

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    13 398

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    37 500

     

    37 500

    0

     

     

    03 03 03

    წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

    3 589 549

    4 561 448

     

    4 561 448

    3 757 159

     

    3 757 159

     

    ხარჯები

    636 901

    736 725

     

    736 725

    749 400

     

    749 400

     

    სუბსიდიები

    636 901

    736 725

    0

    736 725

    749 400

    0

    749 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 952 648

    3 810 423

    0

    3 810 423

    2 979 159

    0

    2 979 159

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

    0

    14 300

    28 600

    0

    28 600

    03 03 03 01

    სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

    30 941

    24 843

     

    24 843

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 941

    24 843

     

    24 843

    0

     

     

    03 03 03 02

    ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

    243 260

    351 975

     

    351 975

    401 950

     

    401 950

     

    ხარჯები

    243 260

    310 975

     

    310 975

    301 950

     

    301 950

     

    სუბსიდიები

    243 260

    310 975

     

    310 975

    301 950

     

    301 950

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    41 000

     

    41 000

    100 000

     

    100 000

    03 03 03 03

    შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

    393 641

    503 973

     

    503 973

    517 450

     

    517 450

     

    ხარჯები

    393 641

    425 750

     

    425 750

    447 450

     

    447 450

     

    სუბსიდიები

    393 641

    425 750

     

    425 750

    447 450

     

    447 450

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    78 223

     

    78 223

    70 000

     

    70 000

    03 03 03 04

    მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

    923 620

    1 599 000

     

    1 599 000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    923 620

    1 599 000

     

    1 599 000

    0

     

     

    03 03 03 05

    თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
    მაგისტრალის მოწყობა.

    56 027

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 027

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 06

     სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

    150 832

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    150 832

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 07

     სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

    168 909

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    168 909

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 08

     სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

    93 653

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    93 653

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 09

     სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

    22 804

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 804

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 10

    სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

    50 754

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50 754

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 11

     სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

    173 137

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    173 137

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 12

     სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

    92 231

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    92 231

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 13

     სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

    83 494

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 494

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 14

    სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

    198 897

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    198 897

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 15

    სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

    13 804

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 804

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 16

    სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

    5 825

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 825

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 17

    სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

    108 847

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    108 847

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 18

    სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

    5 728

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 728

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 19

     სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 

    14 922

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14 922

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 20

     სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

    11 648

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 648

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 21

     სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

    125 979

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    125 979

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 22

    სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    40 777

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40 777

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 23

     სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    27 718

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27 718

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 24

     სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

    8 930

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 930

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 25

     სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

    89 720

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    89 720

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 26

    სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    50 008

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50 008

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 27

    სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

    178 090

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    178 090

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 28

    სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

    143 049

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    143 049

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 29

     სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

    82 304

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 304

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 30

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

    0

    215 174

     

    215 174

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    215 174

     

    215 174

    0

     

     

    03 03 03 31

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

    0

    149 937

     

    149 937

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    149 937

     

    149 937

    0

     

     

    03 03 03 32

    სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

    0

    139 199

     

    139 199

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    139 199

     

    139 199

    0

     

     

    03 03 03 33

    არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

    0

    438 883

     

    438 883

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    438 883

     

    438 883

    0

     

     

    03 03 03 34

    სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა

    0

    500 000

     

    500 000

    1 122 000

     

    1 122 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    500 000

     

    500 000

    1 122 000

     

    1 122 000

    03 03 03 35

     სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

    0

    114 997

     

    114 997

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    114 997

     

    114 997

    0

     

     

    03 03 03 36

    სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

    0

    120 420

     

    120 420

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    120 420

     

    120 420

    0

     

     

    03 03 03 37

    სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

    0

    14 300

     

    14 300

    28 600

     

    28 600

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

     

    14 300

     

    14 300

    28 600

     

    28 600

    03 03 03 38

    სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

    0

    45 000

     

    45 000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    45 000

     

    45 000

    0

     

     

    03 03 03 39

    სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

    0

    30 201

     

    30 201

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    30 201

     

    30 201

    0

     

     

    03 03 03 40

    სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    13 700

     

    13 700

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    13 700

     

    13 700

    0

     

     

    03 03 03 41

    სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    9 400

     

    9 400

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 400

     

    9 400

    0

     

     

    03 03 03 42

    სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

    0

    8 822

     

    8 822

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    8 822

     

    8 822

    0

     

     

    03 03 03 43

    სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    11 701

     

    11 701

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    11 701

     

    11 701

    0

     

     

    03 03 03 44

    სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    58 436

     

    58 436

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    58 436

     

    58 436

    0

     

     

    03 03 03 45

    სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    9 413

     

    9 413

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 413

     

    9 413

    0

     

     

    03 03 03 46

    სოფელ ძაბლავეთში (ქუთეთური) სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

    0

    47 179

     

    47 179

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    47 179

     

    47 179

    0

     

     

    03 03 03 47

    სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

    0

    62 678

     

    62 678

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    62 678

     

    62 678

    0

     

     

    03 03 03 48

    სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    26 435

     

    26 435

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    26 435

     

    26 435

    0

     

     

    03 03 03 49

    სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

    0

    38 723

     

    38 723

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    38 723

     

    38 723

    0

     

     

    03 03 03 50

    სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

    0

    27 059

     

    27 059

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    27 059

     

    27 059

    0

     

     

    03 03 03 51

    სოფელ მნათობში, ფერიისა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

    0

    0

     

    0

    347 000

     

    347 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    347 000

     

    347 000

    03 03 03 52

    სოფელ ხელვაჩაურში,ე.წ ალიშის ტყიდან წყალსადენისა და 160ტ. სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

    0

    0

     

    0

    334 000

     

    334 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    334 000

     

    334 000

    03 03 03 53

    სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

    0

    0

     

    0

    213 504

     

    213 504

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    213 504

     

    213 504

    03 03 03 54

    მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    162 870

     

    162 870

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    162 870

     

    162 870

    03 03 03 55

    სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    69 017

     

    69 017

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    69 017

     

    69 017

    03 03 03 56

    სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    159 604

     

    159 604

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    159 604

     

    159 604

    03 03 03 57

    სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    87 290

     

    87 290

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    87 290

     

    87 290

    03 03 03 58

    სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    79 543

     

    79 543

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    79 543

     

    79 543

    03 03 03 59

    სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    32 157

     

    32 157

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    32 157

     

    32 157

    03 03 03 60

    სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    60 090

     

    60 090

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    60 090

     

    60 090

    03 03 03 61

    სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    28 809

     

    28 809

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    28 809

     

    28 809

    03 03 03 62

    სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

    0

    0

     

    0

    21 327

     

    21 327

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    21 327

     

    21 327

    03 03 03 63

    სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

    0

    0

     

    0

    8 374

     

    8 374

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    8 374

     

    8 374

    03 03 03 64

    სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    0

     

    0

    38 477

     

    38 477

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    38 477

     

    38 477

    03 03 03 65

    სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

     

    0

    31 999

     

    31 999

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    31 999

     

    31 999

    03 03 03 66

    სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

    0

    0

     

    0

    6 841

     

    6 841

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    6 841

     

    6 841

    03 03 03 67

    სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    0

     

    0

    6 257

     

    6 257

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    6 257

     

    6 257

    03 03 04

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2 761 854

    1 602 546

    0

    1 602 546

    600 000

    0

    600 000

     

    ხარჯები

    780 772

    1 077 655

    0

    1 077 655

    550 000

    0

    550 000

     

    სხვა ხარჯები

    780 772

    1 077 655

    0

    1 077 655

    550 000

    0

    550 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 981 082

    524 891

    0

    524 891

    50 000

    0

    50 000

    03 03 04 01

    საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

    80 773

    350 000

     

    350 000

    150 000

     

    150 000

     

    ხარჯები

    80 773

    350 000

     

    350 000

    150 000

     

    150 000

     

    სხვა ხარჯები

    80 773

    350 000

     

    350 000

    150 000

     

    150 000

    03 03 04 02

    სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

    1 401 335

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 401 335

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 03

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    700 000

    727 655

     

    727 655

    400 000

     

    400 000

     

    ხარჯები

    700 000

    727 655

     

    727 655

    400 000

     

    400 000

     

    სხვა ხარჯები

    700 000

    727 655

     

    727 655

    400 000

     

    400 000

    03 03 04 04

    სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

    84 050

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    84 050

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 05

    სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა 

    65 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    65 000

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 06

    ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

    22 396

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 396

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 07

    ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

    73 241

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    73 241

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 08

    ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

    60 177

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60 177

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 09

    აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

    56 311

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 311

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 10

    ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

    35 365

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 365

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 11

    სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

    113 679

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    113 679

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 12

    სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

    27 654

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27 654

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 13

    გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    8 058

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 058

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 14

    ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

    8 968

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 968

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 15

    მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

    4 260

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 260

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 16

    ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

    3 700

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 700

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 17

    სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

    4 190

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 190

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 18

    სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება

    12 701

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 701

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 19

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    96 225

     

    96 225

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    96 225

     

    96 225

    0

     

     

    03 03 04 20

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

    0

    106 555

     

    106 555

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    106 555

     

    106 555

    0

     

     

    03 03 04 21

    სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

    0

    92 600

     

    92 600

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    92 600

     

    92 600

    0

     

     

    03 03 04 22

    ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

    0

    12 450

     

    12 450

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 450

     

    12 450

    0

     

     

    03 03 04 23

    თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

    0

    40 350

     

    40 350

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    40 350

     

    40 350

    0

     

     

    03 03 04 24

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

    0

    50 000

     

    50 000

    50 000

     

    50 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    50 000

     

    50 000

    50 000

     

    50 000

    03 03 04 25

    სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

    0

    5 404

     

    5 404

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5 404

     

    5 404

    0

     

     

    03 03 04 26

    სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

    0

    121 307

     

    121 307

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    121 307

     

    121 307

    0

     

     

    03 03 05

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    84 677

    116 900

     

    116 900

    103 300

     

    103 300

     

    ხარჯები

    1 629

    16 900

     

    16 900

    31 300

     

    31 300

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 629

    16 900

     

    16 900

    31 300

     

    31 300

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 629

    16 900

     

    16 900

    31 300

     

    31 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 048

    100 000

    0

    100 000

    72 000

    0

    72 000

    03 03 05 01

    აუდიტის მომსახურების ხარჯები

    909

    3 000

     

    3 000

    17 300

     

    17 300

     

    ხარჯები

    909

    3 000

     

    3 000

    17 300

     

    17 300

     

    საქონელი და მომსახურება

    909

    3 000

     

    3 000

    17 300

     

    17 300

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    909

    3 000

     

    3 000

    17 300

     

    17 300

    03 03 05 02

    აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

    720

    13 900

     

    13 900

    14 000

     

    14 000

     

    ხარჯები

    720

    13 900

     

    13 900

    14 000

     

    14 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    720

    13 900

     

    13 900

    14 000

     

    14 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    720

    13 900

     

    13 900

    14 000

     

    14 000

    03 03 05 03

    საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

    83 048

    100 000

     

    100 000

    72 000

     

    72 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 048

    100 000

     

    100 000

    72 000

     

    72 000

    03 03 06

    ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

    50 290

    168 600

     

    168 600

    213 000

     

    213 000

     

    ხარჯები

    49 335

    167 600

     

    167 600

    213 000

     

    213 000

     

    სუბსიდიები

    49 335

    167 600

     

    167 600

    213 000

     

    213 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    955

    1 000

     

    1000

    0

     

     

    04 00

    განათლება

    3 734 595

    3 623 128

     

    3 623 128

    3 091 402

     

    3 091 402

     

    ხარჯები

    1 728 417

    2 407 480

     

    2 407 480

    2 241 950

     

    2 241 950

     

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 002 980

    0

    2 002 980

    2 201 950

    0

    2 201 950

     

    სხვა ხარჯები

    34 965

    404 500

     

    404 500

    40 000

     

    40 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 006 178

    1 215 648

     

    1 215 648

    849 452

     

    849 452

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    3 671 405

    3 588 128

     

    3 588 128

    3 051 402

     

    3 051 402

     

    ხარჯები

    1 693 452

    2 372 480

     

    2 372 480

    2 201 950

     

    2 201 950

     

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 002 980

     

    2 002 980

    2 201 950

     

    2 201 950

     

    სხვა ხარჯები

    0

    369 500

     

    369 500

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 977 953

    1 215 648

     

    1 215 648

    849 452

     

    849 452

    04 01 01

    ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

    1 693 452

    2 002 980

     

    2 002 980

    2 201 950

     

    2 201 950

     

    ხარჯები

    1 693 452

    2 002 980

     

    2 002 980

    2 201 950

     

    2 201 950

     

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 002 980

     

    2 002 980

    2 201 950

     

    2 201 950

    04 01 02

    ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

    1 977 953

    1 585 148

     

    1 585 148

    849 452

     

    849 452

     

    ხარჯები

    0

    369 500

     

    369 500

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    369 500

     

    369 500

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 977 953

    1 215 648

     

    1 215 648

    849 452

     

    849 452

    04 01 02 01

    სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

    226 026

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    226 026

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 02

    ინვენტარის შეძენის ხარჯები

    300 961

    560 478

     

    560 478

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    369 500

     

    369 500

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    369 500

     

    369 500

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    300 961

    190 978

     

    190 978

    0

     

     

    04 01 02 03

    კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    150 141

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    150 141

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 04

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

    367 955

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    367 955

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 05

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

    332 855

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    332 855

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 06

    სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

    43 013

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    43 013

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 07

    ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    396 898

    186 209

     

    186 209

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    396 898

    186 209

     

    186 209

    0

     

     

    04 01 02 08

    თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    29 779

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29 779

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 09

    განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    29 270

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29 270

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 10

    სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

    44 355

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    44 355

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 11

    სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

    56 700

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 700

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 12

    სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    825 850

     

    825 850

    254 210

     

    254 210

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    825 850

     

    825 850

    254 210

     

    254 210

    04 01 02 13

    ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    12 611

     

    12 611

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 611

     

    12 611

    0

     

     

    04 01 02 14

    სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

     

    0

    595 242

     

    595 242

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    595 242

     

    595 242

    04 02 00

    სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

    63 190

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    ხარჯები

    34 965

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    სხვა ხარჯები

    34 965

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28 225

    0

     

    0

    0

     

    0

    04 02 01

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

    34 965

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    ხარჯები

    34 965

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    სხვა ხარჯები

    34 965

    35 000

     

    35 000

    40 000

     

    40 000

    04 02 02

    სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

    28 225

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28 225

    0

     

     

    0

     

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    2 945 952

    2 085 525

     

    2 085 525

    1 868 685

     

    1 868 685

     

    ხარჯები

    1 623 305

    1 276 065

     

    1 276 065

    1 185 944

     

    1 185 944

     

    სუბსიდიები

    1 126 337

    1 052 925

     

    1 052 925

    995 944

     

    995 944

     

    გრანტები

    290 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    206 968

    223 140

     

    223 140

    190 000

     

    190 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 322 647

    809 460

     

    809 460

    682 741

     

    682 741

    05 01

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1 892 388

    1 334 254

    0

    1 334 254

    1 472 650

    0

    1 472 650

     

    ხარჯები

    859 531

    839 965

     

    839 965

    789 909

     

    789 909

     

    სუბსიდიები

    793 531

    780 065

    0

    780 065

    729 909

    0

    729 909

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 032 857

    494 289

    0

    494 289

    682 741

    0

    682 741

    05 01 01

    ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

    392 097

    391 872

     

    391 872

    356 979

     

    356 979

     

    ხარჯები

    387 836

    379 872

     

    379 872

    356 979

     

    356 979

     

    სუბსიდიები

    387 836

    379 872

     

    379 872

    356 979

     

    356 979

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 261

    12 000

     

    12 000

    0

     

     

    05 01 02

    ააიპ კულტურის ცენტრი

    406 895

    400 193

     

    400 193

    372 930

     

    372 930

     

    ხარჯები

    405 695

    400 193

     

    400 193

    372 930

     

    372 930

     

    სუბსიდიები

    405 695

    400 193

     

    400 193

    372 930

     

    372 930

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 200

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 03

    კულტურის ღონისძიებები

    66 000

    59 900

     

    59 900

    60 000

     

    60 000

     

    ხარჯები

    66 000

    59 900

     

    59 900

    60 000

     

    60 000

     

    სხვა ხარჯები

    66 000

    59 900

     

    59 900

    60 000

     

    60 000

    05 01 04

    ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

    112 869

    309 330

     

    309 330

    652 741

     

    652 741

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    112 869

    309 330

     

    309 330

    652 741

     

    652 741

    05 01 05

     ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

    837 374

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    837 374

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 06

    ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

    77 153

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    77 153

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 07

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

    0

    172 959

     

    172 959

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    172 959

     

    172 959

    0

     

     

    05 01 08

    კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

    0

    0

     

    0

    30 000

     

    30 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    30 000

     

    30 000

    05 02

    ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

    40 000

    45 000

     

    45 000

    40 000

     

    40 000

     

    ხარჯები

    40 000

    45 000

     

    45 000

    40 000

     

    40 000

     

    სხვა ხარჯები

    40 000

    45 000

     

    45 000

    40 000

     

    40 000

    05 03

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1 013 564

    706 271

     

    706 271

    356 035

     

    356 035

     

    ხარჯები

    723 774

    391 100

     

    391 100

    356 035

     

    356 035

     

    სუბსიდიები

    332 806

    272 860

     

    272 860

    266 035

     

    266 035

     

    გრანტები

    290 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    100 968

    118 240

     

    118 240

    90 000

     

    90 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    289 790

    315 171

    0

    315 171

    0

    0

    0

    05 03 01

    ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

    285 817

    272 860

     

    272 860

    266 035

     

    266 035

     

    ხარჯები

    267 452

    272 860

     

    272 860

    266 035

     

    266 035

     

    სუბსიდიები

    267 452

    272 860

     

    272 860

    266 035

     

    266 035

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 365

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 02

    სპორტული ღონისძიებები

    100 968

    118 240

     

    118 240

    90 000

     

    90 000

     

    ხარჯები

    100 968

    118 240

     

    118 240

    90 000

     

    90 000

     

    სხვა ხარჯები

    100 968

    118 240

     

    118 240

    90 000

     

    90 000

    05 03 03

    შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

    65 354

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    65 354

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სუბსიდიები

    65 354

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 04

    ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

    290 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    290 000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    გრანტები

    290 000

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05

     სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

    271 425

    315 171

     

    315 171

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    271 425

    315 171

    0

    315 171

    0

    0

    0

    05 03 05 01

    ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    15 040

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15 040

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 02

     სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

    48 543

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    48 543

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 03

    სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

    19 220

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    19 220

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 04

    სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

    49 332

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    49 332

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 05

    სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

    38 156

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    38 156

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 06

    სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

    101 134

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    101 134

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 07

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

    0

    22 209

     

    22 209

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    22 209

     

    22 209

    0

     

     

    05 03 05 08

    სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

    0

    68 148

     

    68 148

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    68 148

     

    68 148

    0

     

     

    05 03 05 09

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    65 535

     

    65 535

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    65 535

     

    65 535

    0

     

     

    05 03 05 10

    სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

    0

    79 999

     

    79 999

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    79 999

     

    79 999

    0

     

     

    05 03 05 11

    თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

    0

    9 516

     

    9 516

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 516

     

    9 516

    0

     

     

    05 03 05 12

    სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    0

    43 774

     

    43 774

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    43 774

     

    43 774

    0

     

     

    05 03 05 13

    სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

    0

    25 990

     

    25 990

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    25 990

     

    25 990

    0

     

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    1 230 690

    632 575

     

    632 575

    1 183 507

     

    1 183 507

     

    ხარჯები

    1 168 004

    632 575

     

    632 575

    622 890

     

    622 890

     

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    220 090

     

    220 090

    225 648

     

    225 648

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    513 392

    280 348

     

    280 348

    374 815

     

    374 815

     

    სხვა ხარჯები

    613 693

    132 137

    0

    132 137

    22 427

    0

    22 427

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62 686

     

     

     

    560 617

     

    560 617

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    163 832

    332 128

     

    332 128

    554 177

     

    554 177

     

    ხარჯები

    101 146

    332 128

     

    332 128

    393 560

     

    393 560

     

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    220 090

     

    220 090

    225 648

     

    225 648

     

        სამედიცინო ხარჯები

    40 919

    220 090

    0

    220 090

    225 648

    0

    225 648

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22 859

    81 901

    0

    81 901

    145 485

    0

    145 485

     

    სხვა ხარჯები

    37 368

    30 137

    0

    30 137

    22 427

    0

    22 427

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62 686

    0

    0

    0

    160 617

    0

    160 617

    06 01 01

    ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    40 919

    63 423

     

    63 423

    69 081

     

    69 081

     

    ხარჯები

    40 919

    63 423

     

    63 423

    69 081

     

    69 081

     

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    63 423

     

    63 423

    69 081

     

    69 081

     

        სამედიცინო ხარჯები

    40 919

    63 423

     

    63 423

    69 081

     

    69 081

    06 01 02

    მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

    15 960

    7 710

     

    7 710

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    15 960

    7 710

     

    7 710

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    15 960

    7 710

     

    7 710

    0

     

     

    06 01 03

    პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    21 408

    22 427

     

    22 427

    22 427

     

    22 427

     

    ხარჯები

    21 408

    22 427

     

    22 427

    22 427

     

    22 427

     

    სხვა ხარჯები

    21 408

    22 427

     

    22 427

    22 427

     

    22 427

    06 01 04

    დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

    22 859

    23 964

     

    23 964

    20 594

     

    20 594

     

    ხარჯები

    22 859

    23 964

     

    23 964

    20 594

     

    20 594

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22 859

    23 964

     

    23 964

    20 594

     

    20 594

    06 01 05

    სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია 

    48 679

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    48 679

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 06

    სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

    7 155

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 155

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 07

    სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

    6 852

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 852

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 08

    ახალსოფელში ამბულატორიისა და ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცი

    0

    0

     

    0

    121 600

     

    121 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    121 600

     

    121600

    06 01 09

    აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

    0

    0

     

    0

    39 017

     

    39 017

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    39 017

     

    39017

    06 01 10

    სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

    0

    156 667

     

    156 667

    156 567

     

    156 567

     

    ხარჯები

    0

    156 667

     

    156 667

    156 567

     

    156 567

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    156 667

     

    156 667

    156 567

     

    156 567

     

        სამედიცინო ხარჯები

     

    156 667

     

    156667

    156 567

     

    156567

    06 01 11

    პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    15 700

     

    15 700

    28 938

     

    28 938

     

    ხარჯები

    0

    15 700

     

    15 700

    28 938

     

    28 938

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    15 700

     

    15 700

    28 938

     

    28 938

    06 01 12

    ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    9 987

     

    9 987

    18 553

     

    18 553

     

    ხარჯები

    0

    9 987

     

    9 987

    18 553

     

    18 553

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    9 987

     

    9 987

    18 553

     

    18 553

    06 01 13

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

    0

    32 250

     

    32 250

    77 400

     

    77 400

     

    ხარჯები

    0

    32 250

     

    32 250

    77 400

     

    77 400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    32 250

     

    32 250

    77 400

     

    77 400

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    1 066 858

    300 447

     

    300 447

    629 330

     

    629 330

     

    ხარჯები

    1 066 858

    300 447

     

    300 447

    229 330

     

    229 330

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    490 533

    198 447

     

    198 447

    229 330

     

    229 330

     

    სხვა ხარჯები

    576 325

    102 000

    0

    102 000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

    0

    400 000

     

    400 000

    06 02 01

    უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

    10 849

    13 797

     

    13 797

    35 770

     

    35 770

     

    ხარჯები

    10 849

    13 797

     

    13 797

    35 770

     

    35 770

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10 849

    13 797

     

    13 797

    35 770

     

    35 770

    06 02 02

    ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    4 550

    5 650

     

    5 650

    5 200

     

    5 200

     

    ხარჯები

    4 550

    5 650

     

    5 650

    5 200

     

    5 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4 550

    5 650

     

    5 650

    5 200

     

    5 200

    06 02 03

    მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    59 400

    67 500

     

    67 500

    75 000

     

    75 000

     

    ხარჯები

    59 400

    67 500

     

    67 500

    75 000

     

    75 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    59 400

    67 500

     

    67 500

    75 000

     

    75 000

    06 02 04

    მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    27 000

    26 000

     

    26 000

    23 000

     

    23 000

     

    ხარჯები

    27 000

    26 000

     

    26 000

    23 000

     

    23 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    27 000

    26 000

     

    26 000

    23 000

     

    23 000

    06 02 05

    0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    10 800

    16 200

     

    16 200

    16 200

     

    16 200

     

    ხარჯები

    10 800

    16 200

     

    16 200

    16 200

     

    16 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10 800

    16 200

     

    16 200

    16 200

     

    16 200

    06 02 06

     სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

    317 144

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    317 144

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    317 144

     

     

     

     

     

     

    06 02 07

    სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

    576 325

    102 000

     

    102 000

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    576 325

    102 000

     

    102 000

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    576 325

    102 000

     

    102 000

    0

     

     

    06 02 08

    0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    6 000

    4 600

     

    4 600

    7 500

     

    7 500

     

    ხარჯები

    6 000

    4 600

     

    4 600

    7 500

     

    7 500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    6 000

    4 600

     

    4 600

    7 500

     

    7 500

    06 02 09

    ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

    43 120

    63 700

     

    63 700

    65 660

     

    65 660

     

    ხარჯები

    43 120

    63 700

     

    63 700

    65 660

     

    65 660

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    43 120

    63 700

     

    63 700

    65 660

     

    65 660

    06 02 10

    პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    8 170

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    8 170

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    8 170

    0

     

     

    0

     

     

    06 02 11

    ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

    2 500

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    2 500

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 500

    0

     

     

    0

     

     

    06 02 12

    ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    1 000

    1 000

     

    1 000

    1 000

     

    1 000

     

    ხარჯები

    1 000

    1 000

     

    1 000

    1 000

     

    1 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 000

    1 000

     

    1 000

    1 000

     

    1 000

    06 02 13

    სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    0

     

    0

    400 000

     

    400 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    400 000

     

    400 000

     

     



    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

    დადგენილება №36

    2017 წლის 25 დეკემბერი

    ქ. ბათუმი

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

    საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

    1.
    დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.
    2.
    დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე
    დანართი

    თავი I

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

    მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

    დასახელება

    2016

    წლის ფაქტი

    2017 წლის გეგმა

    2018 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    შემოსავლები

    18 249 931

    18 340 647

    18 340 647

    15 189 590

    15 189 590

    გადასახადები

    4 755 167

    6 860 794

    6 860 794

    6 700 000

    6 700 000

    გრანტები

    12 102 794

    10 063 850

    10 063 850

    7 302 910

    7 302 910

    სხვა შემოსავლები

    1 391 970

    1 416 003

    1 416 003

    1 186 680

    1 186 680

    ხარჯები

    9 723 178

    10 007 173

    10 007 173

    9 310 269

    9 310 269

    შრომის ანაზღაურება

    2,189,026

    1 692 404

    1 692 404

    1 509 270

    1 509 270

    საქონელი და მომსახურება

    1 139 425

    1 709 219

    1 709 219

    2 208 763

    2 208 763

    სუბსიდიები

    3 506 025

    3 960 230

    3 960 230

    4 160 294

    4 160 294

    გრანტები

    290 000

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    529 719

    300 230

    300 230

    387 535

    387 535

    სხვა ხარჯები

    2 068 983

    2 345 090

    2 345 090

    1 044 407

    1 044 407

    საოპერაციო სალდო

    8 526 753

    8 333 474

    8 333 474

    5 879 321

    5 879 321

    არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    8 707 482

    9 255 430

    9 255 430

    6 391 539

    6 391 539

    ზრდა

    8 779 401

    9 287 511

    9 287 511

    6 391 539

    6 391 539

    კლება

    71 919

    32 081

    32 081

    0

    0

    მთლიანი სალდო

    -180 729

    -921 956

    -921 956

    -512 218

    -512 218

    ფინანსური აქტივების ცვლილება

    -349 228

    -965 093

    -965 093

    -601 121

    -601 121

    ზრდა

    0

    14 300

    14 300

    28 600

    28 600

    აქციები და სხვა კაპიტალი

    0

    14 300

    14 300

    28 600

    28 600

    კლება

    349 228

    979 393

    979 393

    629 721

    629721

    ვალუტა და დეპოზიტები

    349 228

    979 393

    979 393

    629 721

    629721

    ვალდებულებების ცვლილება

    -168 499

    -43137

    0,000

    -43137

    -88 903

    0

    -88 903

    ზრდა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    საშინაო

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    კლება

    168 499

    43 137

    43 137

    88 903

    88 903

    საშინაო

    168 499

    43 137

    43 137

    88 903

    88 903

    ბალანსი

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    0,000

    მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

    დასახელება

    201
    6
    წლის ფაქტი

    201
    7
    წლის
    გეგმა

    201
    8
    წლის
    გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    შემოსულობები

    18 321 850

    18 372 728

    18 372 728

    15 189 590

    15 189 590

    შემოსავლები

    18 249 931

    18 340 647

    18 340 647

    15 189 590

    15 189 590

    არაფინანსური აქტივების კლება

    71 919

    32 081

    32 081

    0

    0

    ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

    ვალდებულებების ზრდა

    გადასახდელები

    18 671 078

    19 352 121

    19 352 121

    15 819 311

    15 819 311

    ხარჯები

    9 723 178

    10 007 173

    10 007 173

    9 310 269

    9 310 269

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 779 401

    9 287 511

    9 287 511

    6 391 539

    6 391 539

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    14 300

    14 300

    28 600

    28 600

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    43 137

    43 137

    88 903

    88 903

    ნაშთის ცვლილება

    -3
    49 228

    -979 393

    -979 393

    -629 721

    -629 721

    მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 189 590  ლარის ოდენობით

    დასახელება

    201
    6
    წლის ფაქტი

    201
    7
    წლის
    გეგმა

    201
    8
    წლის
    გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    შემოსავლები

    18 249 931

    18 340 647

    0

    18 340 647

    15 189 590

    0

    15 189 590

    გადასახადები

    4 755 167

    6 860 794

    0

    6 860 794

    6 700 000

    0

    6 700 000

    გრანტები

    12 102 794

    10 063 850

    0

    10 063 850

    7 302 910

    0

    7 302 910

    სხვა შემოსავლები

    1 391 970

    1 416 003

    0

    1 416 003

    1 186 680

    0

    1 186 680

    ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

    დასახელება

    201
    6
    წლის ფაქტი

    201
    7
    წლის
    გეგმა

    201
    8
    წლის
    გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    გადასახადები

    4 755 167

    6 860 794

    0

    6 860 794

    6 700 000

    6 700 000

    საშემოსავლო გადასახადი

    1 361 353

    1 200 000

    1 200 000

    1 200 000

    1 200 000

    ქონების გადასახადი

    3 393 814

    5 660 794

    0

    5 660 794

    5 500 000

    5 500 000

    საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    2 585 415

    4 893 794

    4 893 794

    4 733 000

    4 733 000

    ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    55 236

    50 000

    50 000

    50 000

    50 000

    სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

    49 099

    42 000

    42 000

    42 000

    42 000

    არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

    704 064

    675 000

    675 000

    675 000

    675 000

    სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

    0

    0

    0

    0

    სხვა გადასახადები

    0

    0

    0

    0

    ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 302 910 ლარის ოდენობით

    დასახელება

    201
    6
    წლის ფაქტი

    201
    7
    წლის
    გეგმა

    201
    8
    წლის
    გეგმა

    გრანტები

    12 102 794

    10 063 850

    7
    ,302
    ,910

    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

    2 924 959

    4827350

    3
    .374
    ,210

    მ.შ. აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილიკაპიტალურიტრანსფერი

    2 146 498

    4827350

    3.374,210

    მ.შ. აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილისპეციალურიტრანსფერი

    778 461

    0

    სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

    9 177 835

    5 236 500

    3 928 700

    ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

    7,776,500

    5 236 500

    3 928 700

    გათანაბრებითი ტრანსფერი

    7,776,500

    5 236 500

    3 928 700

    ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1
    401 335

    0

    0

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    1 401335

    0

    0

    პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

    საქართველოს მთავრობის
    სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

    საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

    0

    0

    0

    გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,186,680 ლარის ოდენობით

    დასახელება

    201
    6
    წლის ფაქტი

    201
    7
    წლის
    გეგმა

    201
    8
    წლის
    გეგმა

    სხვა შემოსავლები

    1,391,970

    1 416 003

    1,1
    86
    ,68
    0

    შემოსავლები საკუთრებიდან

    291,524

    355 389

    24
    2
    ,900

    პროცენტები

    140,435

    162 489

    5
    0
    .
    000

    რენტა

    140,435

    192,900

    192,900

    მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

    98007

    9
    2,900

    9
    2,900

    შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

    53082

    100,000

    100,000

    საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

    615,527

    638,800

    5
    93
    ,7
    8
    0

    ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

    561,707

    580,800

    535
    ,7
    8
    0

    სანებართვო მოსაკრებელი

    79,005

    115.362

    72.500

    საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

    150

    100

    100

    სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

    0

    1600

    0

    სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

    440 475

    423738

    423180

    ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

    42,077

    40,000

    40,000

    არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

    5
    3820

    58
    000

    58
    000

    შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

    53820

    58 000

    58 000

    ჯარიმები, სანქციები და საურავები

    3
    43
    ,9
    5
    2

    28
    0
    ,000

    350
    ,000

    შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

    140,967

    141.814

    0

    მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 310 269 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით🔗

    დასახელება

    201
    6
    წლის ფაქტი

    201
    7
    წლის
    გეგმა

    201
    8
    წლის
    გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    ხარჯები

    9,723,178

    10 007 173

    10 007 173

    9 310 269

    9 310 269

    შრომის ანაზღაურება

    2,189,026

    1 692 404

    1 692 404

    1 509 270

    1 509 270

    საქონელი და მომსახურება

    1,139,425

    1 709 219

    1 709 219

    2 208 763

    2 208 763

    პროცენტი

    0

    სუბსიდიები

    3,506,025

    3 960 230

    3 960 230

    4,160,294

    4,160,294

    გრანტები

    290,000

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    529,719

    300,230

    300,230

    387,535

    387,535

    სხვა ხარჯები

    2,068,983

    2,345,090

    2,345,090

    1,044,407

    1,044,407

    მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 391 539 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

    ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 391 539 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

    დასახელება

    2016 წლის

    ფაქტი

    2017 წლის

    გეგმა

    2018 წლის გეგმა

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    13,820

    214 500

    153 055

    თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    0

    0

    0

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    5,374,071

    7,047.903

    4,145.674

    განათლება

    2 006,178

    1,215,648

    849 452

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

    1 322 647

    809.460

    682.741

    მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    65,686

    0

    560 617

    სულჯამი

    8 779 401

    9,287,511

    6,391,539

    ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

    დასახელება

    2016 წლის ფაქტი

    2017 წლის გეგმა

    2018 წლის გეგმა

    არაფინანსური აქტივების კლება

    71,919

    32,081

    0

    ძირითდი აქტივები

    0

    6,080

    0

    არაწარმოებული აქტივები

    71 919

    26,001

    0

    მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 701 808 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

    ფუნქციონალური კლასიფი

    კაციის კოდები

    გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

    2016-წლის ფაქტი

    2017-წლის გეგმა

    2018-წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    მათ შორის

    სახელმ

    წიფო ბიუჯეტის ფონდები

    დან გამოყოფილი ტრანს

    ფერები

    საკუთარი შემოსავ

    ლები

    სახელმ

    წიფო ბიუჯეტის ფონდები

    დან გამოყო

    ფილი ტრანს

    ფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სულ

    სახელმ

    წიფო ბიუჯეტის ფონდე

    ბიდან გამოყო

    ფილი ტრანს

    ფერები

    საკუთარი შემოსავ

    ლები

    701

    საერთო დანიშნულების

    სახელმწიფო მომსახურება

    2,827,940

    0

    2,827,940

    3,151,653

    0

    3,151,653

    3 131 825

    0

    3 131 825

    7011

    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

    ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

    2,827,940

    0

    2,827,940

    3,151,653

    0

    3,151,653

    3 131 825

    0

    3 131 825

    70111

    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

    ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    2,827,031

    0

    2,827,031

    2,868,653

    0

    2,868,653

    2 912 525

    0

    2 912 525

    70112

    ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

    909

    0

    909

    283,000

    0

    283,000

    219 300

    0

    219 300

    7016

    ვალთან დაკავშირებული

    ოპერაციები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7018

    სხვა არაკლასიფიცირებული

    საქმიანობა საერთო დანიშნულების

    სახელმწიფო მომსახურებაში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    702

    თავდაცვა

    86,164

    0

    86,164

    89,000

    0

    89,000

    86,800

    0

    86,800

    703

    საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7031

    პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7032

    სახანძრო სამაშველო სამსახური

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    704

    ეკონომიკური საქმიანობა

    439,205

    0

    439,205

    2 387 664

    0

    2 387 664

    1 034 515

    0

    1 034 515

    7042

    სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

    3,242

    0

    3,242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7045

    ტრანსპორტი

    435,963

    0

    435,963

    2 387 664

    0

    2 387 664

    1 034 515

    0

    1 034 515

    70451

    საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

    435,963

    0

    435,963

    2 387 664

    0

    2 387 664

    1 034 515

    0

    1 034 515

    7049

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

    ეკონომიკურ სფეროში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    705

    გარემოს დაცვა

    648,989

    0

    648,989

    751 408

    0

    751 408

    794 465

    0

    794 465

    7051

    ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და

    განადგურება

    245,361

    0

    245,361

    304 322

    0

    304 322

    392 515

    0

    392 515

    7052

    ჩამდინარე წყლების მართვა

    146,970

    0

    146,970

    57 611

    0

    57 611

    0

    0

    0

    7056

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

    გარემოს დაცვის სფეროში

    256,658

    0

    256,658

    389 475

    0

    389 475

    401 950

    0

    401 950

    706

    საბინაო კომუნალური მეურნეობა

    6,589,045

    1,401,335

    5,187,710

    6 440 922

    0

    6 440 922

    4 510 609

    0

    4 510 609

    7062

    კომუნალური მეურნეობის განვითარება

    1,466,923

    0

    1,466,923

    1 739 646

    0

    1 739 646

    899 000

    0

    899 000

    7063

    წყალმომარაგება

    3,199,319

    3,199,319

    4 150 173

    4 150 173

    3 326 609

    3 326 609

    7064

    გარე განათება

    521,468

    521,468

    551 103

    551 103

    285 000

    285 000

    7066

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

    1,401,335

    1,401,335

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    707

    ჯანმრთელობის დაცვა

    163,832

    163,832

    477 528

    477 528

    554 177

    554 177

    7072

    ამბულატორიული მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7076

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

    ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

    163,832

    0

    163,832

    477 528

    0

    477 528

    554 177

    0

    554 177

    708

    დასვენება, კულტურა და რელიგია

    2,268,038

    0

    2,268,038

    1 420 793

    0

    1 420 793

    1 245 671

    0

    1 245 671

    7081

    მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

    727,747

    0

    727,747

    433 411

    0

    433 411

    90 000

    0

    90 000

    7082

    მომსახურება კულტერის სფეროში

    1,500,291

    0

    1,500,291

    942 382

    0

    942 382

    1 115 671

    0

    1 115 671

    7084

    რელიგიური და სხვა სახის

    საზოგადოებრივი საქმოანობა

    40,000

    0

    40,000

    45 000

    0

    45 000

    40 000

    0

    40 000

    7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

    დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    709

    განათლება

    4,412,509

    0

    4,412,509

    4 275 249

    0

    4 275 249

    3 714 416

    0

    3 714 416

    7091

    სკოლამდელი აღზრდა

    3,671,405

    0

    3,671,405

    3 575 517

    0

    3 575 517

    3 051 402

    0

    3 051 402

    7092

    ზოგადი განათლება

    28,225

    0

    28,225

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7098

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

    712,879

    0

    712,879

    699 732

    0

    699 732

    663 014

    0

    663 014

    710

    სოციალური დაცვა

    1 066,858

    0

    1 066,858

    300 447

    0

    300 447

    629 330

    0

    629 330

    7107

    სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

    10,849

    0

    10,849

    13 797

    0

    13 797

    35 770

    0

    35 770

    7109

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

    1 056,009

    0

    1 056,009

    286 650

    0

    286 650

    593 560

    0

    593 560

    სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

    18,502,579

    1,401,335

    17,101,244

    19,294,684

    0

    19,294,684

    15,701,808

    0

    15,701,808

    მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

    განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -512 218 ლარის ოდენობით
    მუხლი 8.
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 601 121 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 629 721 ლარის ოდენობით.

    მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

    1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-88 903 ლარის ოდენობით.
    მუხლი 10.
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
    მუხლი 11.
    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
    მუხლი 12.
    სპორტული და კულტურული პროგრამები

    სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
    მუხლი 13.
    ჯილდო/პრემია

    2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს,პრემიი გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
    მუხლი 14.
    პასუხისმგებლობა

    2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

    1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

    2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)

    განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

    2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

    2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

    დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4040 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)

    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

    მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

    2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

    მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47-აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

    2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

    დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

    2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

    მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

    2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა       (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

    3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

    3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

    2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1870-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

    3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

    2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

    3.2.1  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

    მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

    4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

    4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

    2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:

    ა(ა)იპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

    4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 03 01)

    ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

    სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

    4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოსკოლა (პროგრამული კოდი0501 01)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

    სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

    4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

    2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

    კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

    ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

    კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.

    4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

    ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობის ადაავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორიდიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

    მოსახლეობისმაღალიხარისხისსამედიცინომომსახურებითუზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტია.

    5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

    5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

    5.1.2   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

    პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

    პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის”შესაბამისად.

    5.1.3   დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

    თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებული აყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

    სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

    პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

    5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0108)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიგეოგრაფიულიმდებარეობისადა კლიმატურიპირობებისგამო მოსახლეობისათვისდროული სამედიცინომომსახურების  მიწოდებაგართულებულია, რამაცგამოიწვია  მათთვისადგილზეექიმამდელი  სამედიცინო დახმარებისორგანიზებისაუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა.გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა.  პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016  წლის პროგრამის ანალოგიურად.

    5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 0109)

    პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად.

    5.1.6  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 01 10)

    ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

    5.1.7  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)

    წარმოდგენილი  მიზნობრივი პროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს  ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას,  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .

    5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 0602 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

    5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02).

    პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

    5.2.3 . მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვისპროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი.

    5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

    მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

    პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

    5.2.6    0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

    5.2.7   ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

    პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.

    5.2.8  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

    ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.  პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში

    თავი III

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2016 წლის ფაქტი

    2017 წლის გეგმა

    2018 წლის გეგმა

    სულ

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

    დან გამოყო

    ფილი ტრანს

    ფერები

    საკუთარი შემოსავ

    ლები

    სახელმ

    წიფო ბიუჯეტის ფონდები

    დან გამოყო

    ფილი ტრანს

    ფერები

    საკუთარი შემოსავ

    ლები

    01

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

    18 671 078

    19352121

    0

    19352121

    15 819 311

    0

    15 819 311

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    150

    103

    103

    103

    103

    ხარჯები

    9 723 178

    10 007 173

    10 007 173

    9 310 269

    0

    9 310 269

    შრომის ანაზღაურება

    2 189 026

    1 692 404

    1 692 404

    1 509 270

    0

    1 509 270

    საქონელი და მომსახურება

    1 139 425

    1 709 219

    1 709 219

    2 208 763

    0

    2 208 763

    სუბსიდიები

    3 506 025

    3 960 230

    3 960 230

    4 160 294

    0

    4 160 294

    გრანტები

    290 000

    0

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    529 719

    300 230

    300 230

    387 535

    0

    387 535

    სხვა ხარჯები

    2 068 983

    2 345 090

    2 345 090

    1 044 407

    0

    1 044 407

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 779 401

    9 287 511

    9 287 511

    6 391 539

    0

    6 391 539

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

    14 300

    28 600

    0

    28 600

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    43 137

    43 137

    88 903

    0

    88 903

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2 995 530

    3 191 810

    0

    3 191 810

    3 203 428

    0

    3 203 428

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    144

    97

    97

    97

    97

    ხარჯები

    2 813 211

    2 934 173

    0

    2 934 173

    2 961 470

    0

    2 961 470

    შრომის ანაზღაურება

    2 117 246

    1 627 804

    1 627 804

    1 444 670

    1 444 670

    საქონელი და მომსახურება

    656 518

    925 507

    0

    925 507

    1 262 100

    0

    1 262 100

    სოციალური უზრუნველყოფა

    16 327

    19 882

    19 882

    12 720

    12 720

    სხვა ხარჯები

    23 120

    360 980

    360 980

    241 980

    241 980

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 820

    214 500

    214 500

    153 055

    153 055

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    43 137

    43 137

    88 903

    88 903

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    697 331

    667 926

    667 926

    647 000

    647 000

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    24

    24

    24

    24

    ხარჯები

    697 331

    667 926

    667 926

    647 000

    647 000

    შრომის ანაზღაურება

    525 788

    456 450

    456 450

    433 670

    433 670

    საქონელი და მომსახურება

    159 996

    199 910

    0

    199 910

    213 330

    0

    213 330

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 547

    11 566

    11 566

    0

    01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

    2 129 700

    2 200 747

    2 200 747

    2 265 525

    2 265 525

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    115

    73

    73

    73

    73

    ხარჯები

    2 115 880

    1 986 247

    1 986 247

    2 112 470

    2 112 470

    შრომის ანაზღაურება

    1 591 458

    1 171 354

    1 171 354

    1 011 000

    1 011 000

    საქონელი და მომსახურება

    496 522

    725 597

    725 597

    1 048 770

    1 048 770

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4 780

    8 316

    8 316

    12 720

    12 720

    სხვა ხარჯები

    23 120

    80 980

    80 980

    39 980

    39 980

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 820

    214 500

    214 500

    153 055

    153 055

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    280 000

    280 000

    202 000

    202 000

    ხარჯები

    0

    280 000

    280 000

    202 000

    202 000

    სხვა ხარჯები

    0

    280 000

    280 000

    202 000

    202 000

    01 04

    წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    168 499

    43 137

    43 137

    88 903

    88 903

    ვალდებულებების კლება

    168 499

    43 137

    43 137

    88 903

    88 903

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

    86 164

    89 000

    0

    89 000

    86 800

    0

    86 800

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    6

    6

    6

    ხარჯები

    86 164

    89 000

    0

    89 000

    86 800

    0

    86 800

    შრომის ანაზღაურება

    71 780

    64 600

    64 600

    64 600

    64 600

    საქონელი და მომსახურება

    14 384

    24 400

    0

    24 400

    22 200

    0

    22 200

    02 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    86 164

    89 000

    89 000

    86 800

    86 800

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    6

    6

    6

    ხარჯები

    86 164

    89 000

    89 000

    86 800

    86 800

    შრომის ანაზღაურება

    71 780

    64 600

    64 600

    64 600

    64600

    საქონელი და მომსახურება

    14 384

    24 400

    24 400

    22 200

    22 200

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    7 678 148

    9 730 083

    0

    9 730 083

    6 385 489

    0

    6 385 489

    ხარჯები

    2 304 077

    2 667 880

    0

    2 667 880

    2 211 215

    0

    2 211 215

    საქონელი და მომსახურება

    427 604

    539 222

    0

    539 222

    698 815

    0

    698 815

    სუბსიდიები

    686 236

    904 325

    0

    904 325

    962 400

    0

    962 400

    სხვა ხარჯები

    1 190 237

    1 224 333

    0

    1 224 333

    550 000

    0

    550 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 374 071

    7 047 903

    0

    7 047 903

    4 145 674

    0

    4 145 674

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

    0

    14 300

    28 600

    0

    28 600

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

    408 309

    2 387 664

    0

    2 387 664

    1 034 515

    0

    1 034 515

    ხარჯები

    408 309

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურება

    2 086

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    406 223

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2 240 986

    0

    2 240 986

    1 034 515

    0

    1 034 515

    03 01 01

    ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

    0

    400 625

    0

    400 625

    1 034 515

    0

    1 034 515

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    400 625

    400 625

    1 034 515

    1 034 515

    03 01 02

    ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

    406 223

    1 120 774

    0

    1 120 774

    0

    0

    0

    ხარჯები

    406 223

    146 678

    0

    146 678

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    406 223

    146 678

    146 678

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    974 096

    974 096

    0

    03 01 03

    მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა

    2 086

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    2 086

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურება

    2 086

    0

    0

    0

    0

    03 01 04

    სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

    0

    27 777

    27 777

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    27 777

    27 777

    0

    03 01 05

    სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    73 393

    73 393

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    73 393

    73 393

    0

    03 01 06

    სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    58 367

    58 367

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    58 367

    58 367

    0

    03 01 07

    სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

    0

    75 587

    75 587

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    75 587

    75 587

    0

    03 01 08

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა

    0

    167 615

    167 615

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    167 615

    167 615

    0

    03 01 09

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    47 410

    47 410

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    47 410

    47 410

    0

    03 01 10

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    90 505

    90 505

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    90 505

    90 505

    0

    03 01 11

    სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    83 561

    83 561

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    83 561

    83 561

    0

    03 01 12

    სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

    0

    74 217

    74 217

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    74 217

    74 217

    0

    03 01 13

    სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

    0

    71 956

    71 956

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    71 956

    71 956

    0

    03 01 14

    სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

    0

    26 800

    26 800

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    26 800

    26 800

    0

    03 01 15

    სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

    0

    39 777

    39 777

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    39 777

    39 777

    0

    03 01 16

    სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

    0

    29 300

    29 300

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    29 300

    29 300

    0

    03 02

    სოფლის მეურნეობა

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    3 242

    0

    0

    0

    0

    03 02 01

    მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    3 242

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    3 242

    0

    0

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    7 266 597

    7 342 419

    0

    7 342 419

    5 350 974

    0

    5 350 974

    ხარჯები

    1 647 165

    2 521 202

    0

    2 521 202

    2 211 215

    0

    2 211 215

    საქონელი და მომსახურება

    180 157

    539 222

    0

    539 222

    698 815

    0

    698 815

    სუბსიდიები

    686 236

    904 325

    904 325

    962 400

    0

    962 400

    სხვა ხარჯები

    780 772

    1 077 655

    1 077 655

    550 000

    550 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 374 071

    4 806 917

    0

    4 806 917

    3 111 159

    0

    3 111 159

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    14 300

    14 300

    28 600

    28 600

    03 03 01

    გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    521 468

    551 103

    551 103

    285 000

    285 000

    ხარჯები

    165 130

    218 000

    218 000

    275 000

    275 000

    საქონელი და მომსახურება

    165 130

    218 000

    218 000

    275 000

    275 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    356 338

    333 103

    0

    333 103

    10 000

    0

    10 000

    03 03 01 01

    განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

    165 130

    258 000

    258 000

    285 000

    285 000

    ხარჯები

    165 130

    218 000

    218 000

    275 000

    275 000

    საქონელი და მომსახურება

    165 130

    218 000

    218 000

    275 000

    275 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40 000

    40 000

    10 000

    10 000

    03 03 01 02

    სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

    7 362

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 362

    0

    0

    03 03 01 03

    განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

    11 937

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 937

    0

    0

    03 03 01 04

    სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

    18 314

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 314

    0

    0

    03 03 01 05

    სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
    მოწყობა

    30 027

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 027

    0

    0

    03 03 01 06

    სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

    10 891

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 891

    0

    03 03 01 07

    სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

    34 215

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    34 215

    0

    03 03 01 08

    სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

    59 147

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59 147

    0

    03 03 01 09

    სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

    10 302

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 302

    03 03 01 10

    სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

    35 896

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 896

    0

    0

    03 03 01 11

    სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

    1 466

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 466

    0

    0

    03 03 01 12

    სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

    35 680

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 680

    0

    0

    03 03 01 13

    სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

    2 317

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 317

    0

    0

    03 03 01 14

    სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

    22 579

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 579

    0

    0

    03 03 01 15

    სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

    8 166

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 166

    0

    0

    03 03 01 16

    სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

    8 588

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 588

    0

    0

    03 03 01 17

    თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

    59 451

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59 451

    0

    0

    03 03 01 18

    წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

    0

    15 849

    15 849

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    15 849

    15 849

    0

    03 03 01 19

    სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

    0

    9 395

    9 395

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 395

    9 395

    0

    03 03 01 20

    სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

    0

    18 881

    18 881

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    18 881

    18 881

    0

    03 03 01 21

    სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

    0

    42 350

    42 350

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    42 350

    42 350

    0

    03 03 01 22

    მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

    0

    32 720

    32 720

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    32 720

    32 720

    0

    03 03 01 23

    სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

    0

    39 705

    39 705

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    39 705

    39 705

    0

    03 03 01 24

    სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

    0

    22 260

    22 260

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    22 260

    22 260

    0

    03 03 01 25

    სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

    0

    43 746

    43 746

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    43 746

    43 746

    0

    03 03 01 26

    სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

    0

    14 400

    14 400

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 400

    14 400

    0

    03 03 01 27

    სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

    0

    33 897

    33 897

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    33 897

    33 897

    0

    03 03 01 28

    სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

    0

    19 900

    19 900

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    19 900

    19 900

    0

    03 03 02

    სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

    258 759

    341 822

    341 822

    392 515

    392 515

    ხარჯები

    258 759

    304 322

    304 322

    392 515

    392 515

    საქონელი და მომსახურება

    258 759

    304 322

    304 322

    392 515

    392 515

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    37 500

    37 500

    0

    0

    03 03 02 01

    სანიტარული დასუფთავება

    245 361

    304 322

    304 322

    392 515

    392 515

    ხარჯები

    245 361

    304 322

    304 322

    392 515

    392 515

    საქონელი და მომსახურება

    245 361

    304 322

    304 322

    392 515

    392 515

    03 03 02 02

    სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

    13 398

    37 500

    37 500

    0

    0

    ხარჯები

    13 398

    0

    0

    0

    0

    საქონელი და მომსახურება

    13 398

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    37 500

    37 500

    0

    03 03 03

    წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

    3 589 549

    4 561 448

    4 561 448

    3 757 159

    3 757 159

    ხარჯები

    636 901

    736 725

    736 725

    749 400

    749 400

    სუბსიდიები

    636 901

    736 725

    0

    736 725

    749 400

    0

    749 400

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 952 648

    3 810 423

    0

    3 810 423

    2 979 159

    0

    2 979 159

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 300

    0

    14 300

    28 600

    0

    28 600

    03 03 03 01

    სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

    30 941

    24 843

    24 843

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 941

    24 843

    24 843

    0

    03 03 03 02

    ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

    243 260

    351 975

    351 975

    401 950

    401 950

    ხარჯები

    243 260

    310 975

    310 975

    301 950

    301 950

    სუბსიდიები

    243 260

    310 975

    310 975

    301 950

    301 950

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    41 000

    41 000

    100 000

    100 000

    03 03 03 03

    შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

    393 641

    503 973

    503 973

    517 450

    517 450

    ხარჯები

    393 641

    425 750

    425 750

    447 450

    447 450

    სუბსიდიები

    393 641

    425 750

    425 750

    447 450

    447 450

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    78 223

    78 223

    70 000

    70 000

    03 03 03 04

    მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

    923 620

    1 599 000

    1 599 000

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    923 620

    1 599 000

    1 599 000

    0

    03 03 03 05

    თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
    მაგისტრალის მოწყობა.

    56 027

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 027

    0

    0

    03 03 03 06

    სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

    150 832

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    150 832

    0

    0

    03 03 03 07

    სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

    168 909

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    168 909

    0

    0

    03 03 03 08

    სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

    93 653

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    93 653

    0

    0

    03 03 03 09

    სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

    22 804

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 804

    0

    0

    03 03 03 10

    სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

    50 754

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50 754

    0

    0

    03 03 03 11

    სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

    173 137

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    173 137

    0

    0

    03 03 03 12

    სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

    92 231

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    92 231

    0

    0

    03 03 03 13

    სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

    83 494

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 494

    0

    0

    03 03 03 14

    სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

    198 897

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    198 897

    0

    0

    03 03 03 15

    სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

    13 804

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 804

    0

    0

    03 03 03 16

    სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

    5 825

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 825

    0

    0

    03 03 03 17

    სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

    108 847

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    108 847

    0

    0

    03 03 03 18

    სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

    5 728

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 728

    0

    0

    03 03 03 19

    სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

    14 922

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14 922

    0

    0

    03 03 03 20

    სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

    11 648

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 648

    0

    0

    03 03 03 21

    სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

    125 979

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    125 979

    0

    0

    03 03 03 22

    სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    40 777

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40 777

    0

    0

    03 03 03 23

    სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    27 718

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27 718

    0

    0

    03 03 03 24

    სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

    8 930

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 930

    0

    0

    03 03 03 25

    სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

    89 720

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    89 720

    0

    0

    03 03 03 26

    სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    50 008

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50 008

    0

    0

    03 03 03 27

    სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

    178 090

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    178 090

    0

    0

    03 03 03 28

    სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

    143 049

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    143 049

    0

    0

    03 03 03 29

    სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

    82 304

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 304

    0

    0

    03 03 03 30

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

    0

    215 174

    215 174

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    215 174

    215 174

    0

    03 03 03 31

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

    0

    149 937

    149 937

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    149 937

    149 937

    0

    03 03 03 32

    სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

    0

    139 199

    139 199

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    139 199

    139 199

    0

    03 03 03 33

    არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

    0

    438 883

    438 883

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    438 883

    438 883

    0

    03 03 03 34

    სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა

    0

    500 000

    500 000

    1 122 000

    1 122 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    500 000

    500 000

    1 122 000

    1 122 000

    03 03 03 35

    სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

    0

    114 997

    114 997

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    114 997

    114 997

    0

    03 03 03 36

    სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

    0

    120 420

    120 420

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    120 420

    120 420

    0

    03 03 03 37

    სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

    0

    14 300

    14 300

    28 600

    28 600

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    14 300

    14 300

    28 600

    28 600

    03 03 03 38

    სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

    0

    45 000

    45 000

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    45 000

    45 000

    0

    03 03 03 39

    სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

    0

    30 201

    30 201

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    30 201

    30 201

    0

    03 03 03 40

    სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    13 700

    13 700

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    13 700

    13 700

    0

    03 03 03 41

    სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    9 400

    9 400

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 400

    9 400

    0

    03 03 03 42

    სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

    0

    8 822

    8 822

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    8 822

    8 822

    0

    03 03 03 43

    სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    11 701

    11 701

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    11 701

    11 701

    0

    03 03 03 44

    სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    58 436

    58 436

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    58 436

    58 436

    0

    03 03 03 45

    სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    9 413

    9 413

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 413

    9 413

    0

    03 03 03 46

    სოფელ ძაბლავეთში (ქუთეთური) სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

    0

    47 179

    47 179

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    47 179

    47 179

    0

    03 03 03 47

    სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

    0

    62 678

    62 678

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    62 678

    62 678

    0

    03 03 03 48

    სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

    0

    26 435

    26 435

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    26 435

    26 435

    0

    03 03 03 49

    სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

    0

    38 723

    38 723

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    38 723

    38 723

    0

    03 03 03 50

    სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

    0

    27 059

    27 059

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    27 059

    27 059

    0

    03 03 03 51

    სოფელ მნათობში, ფერიისა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

    0

    0

    0

    347 000

    347 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    347 000

    347 000

    03 03 03 52

    სოფელ ხელვაჩაურში,ე.წ ალიშის ტყიდან წყალსადენისა და 160ტ. სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

    0

    0

    0

    334 000

    334 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    334 000

    334 000

    03 03 03 53

    სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

    0

    0

    0

    213 504

    213 504

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    213 504

    213 504

    03 03 03 54

    მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

    0

    162 870

    162 870

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    162 870

    162 870

    03 03 03 55

    სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

    0

    69 017

    69 017

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    69 017

    69 017

    03 03 03 56

    სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    159 604

    159 604

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    159 604

    159 604

    03 03 03 57

    სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

    0

    0

    0

    87 290

    87 290

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    87 290

    87 290

    03 03 03 58

    სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    79 543

    79 543

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    79 543

    79 543

    03 03 03 59

    სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    32 157

    32 157

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    32 157

    32 157

    03 03 03 60

    სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    60 090

    60 090

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    60 090

    60 090

    03 03 03 61

    სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    28 809

    28 809

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    28 809

    28 809

    03 03 03 62

    სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

    0

    0

    0

    21 327

    21 327

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    21 327

    21 327

    03 03 03 63

    სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

    0

    0

    0

    8 374

    8 374

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    8 374

    8 374

    03 03 03 64

    სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    0

    0

    38 477

    38 477

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    38 477

    38 477

    03 03 03 65

    სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    31 999

    31 999

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    31 999

    31 999

    03 03 03 66

    სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

    0

    0

    0

    6 841

    6 841

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 841

    6 841

    03 03 03 67

    სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    0

    0

    6 257

    6 257

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 257

    6 257

    03 03 04

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2 761 854

    1 602 546

    0

    1 602 546

    600 000

    0

    600 000

    ხარჯები

    780 772

    1 077 655

    0

    1 077 655

    550 000

    0

    550 000

    სხვა ხარჯები

    780 772

    1 077 655

    0

    1 077 655

    550 000

    0

    550 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 981 082

    524 891

    0

    524 891

    50 000

    0

    50 000

    03 03 04 01

    საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

    80 773

    350 000

    350 000

    150 000

    150 000

    ხარჯები

    80 773

    350 000

    350 000

    150 000

    150 000

    სხვა ხარჯები

    80 773

    350 000

    350 000

    150 000

    150 000

    03 03 04 02

    სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

    1 401 335

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 401 335

    0

    0

    03 03 04 03

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    700 000

    727 655

    727 655

    400 000

    400 000

    ხარჯები

    700 000

    727 655

    727 655

    400 000

    400 000

    სხვა ხარჯები

    700 000

    727 655

    727 655

    400 000

    400 000

    03 03 04 04

    სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

    84 050

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    84 050

    0

    0

    03 03 04 05

    სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

    65 000

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    65 000

    0

    0

    03 03 04 06

    ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

    22 396

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 396

    0

    0

    03 03 04 07

    ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

    73 241

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    73 241

    0

    0

    03 03 04 08

    ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

    60 177

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60 177

    0

    0

    03 03 04 09

    აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

    56 311

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 311

    0

    0

    03 03 04 10

    ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

    35 365

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 365

    0

    0

    03 03 04 11

    სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

    113 679

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    113 679

    0

    0

    03 03 04 12

    სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

    27 654

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27 654

    0

    0

    03 03 04 13

    გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    8 058

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 058

    0

    0

    03 03 04 14

    ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

    8 968

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 968

    0

    0

    03 03 04 15

    მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

    4 260

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 260

    0

    0

    03 03 04 16

    ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

    3 700

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 700

    0

    0

    03 03 04 17

    სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

    4 190

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 190

    0

    0

    03 03 04 18

    სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება

    12 701

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 701

    0

    0

    03 03 04 19

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    96 225

    96 225

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    96 225

    96 225

    0

    03 03 04 20

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

    0

    106 555

    106 555

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    106 555

    106 555

    0

    03 03 04 21

    სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

    0

    92 600

    92 600

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    92 600

    92 600

    0

    03 03 04 22

    ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

    0

    12 450

    12 450

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 450

    12 450

    0

    03 03 04 23

    თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

    0

    40 350

    40 350

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    40 350

    40 350

    0

    03 03 04 24

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

    0

    50 000

    50 000

    50 000

    50 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    50 000

    50 000

    50 000

    50 000

    03 03 04 25

    სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

    0

    5 404

    5 404

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5 404

    5 404

    0

    03 03 04 26

    სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

    0

    121 307

    121 307

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    121 307

    121 307

    0

    03 03 05

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    84 677

    116 900

    116 900

    103 300

    103 300

    ხარჯები

    1 629

    16 900

    16 900

    31 300

    31 300

    საქონელი და მომსახურება

    1 629

    16 900

    16 900

    31 300

    31 300

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 629

    16 900

    16 900

    31 300

    31 300

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 048

    100 000

    0

    100 000

    72 000

    0

    72 000

    03 03 05 01

    აუდიტის მომსახურების ხარჯები

    909

    3 000

    3 000

    17 300

    17 300

    ხარჯები

    909

    3 000

    3 000

    17 300

    17 300

    საქონელი და მომსახურება

    909

    3 000

    3 000

    17 300

    17 300

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    909

    3 000

    3 000

    17 300

    17 300

    03 03 05 02

    აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

    720

    13 900

    13 900

    14 000

    14 000

    ხარჯები

    720

    13 900

    13 900

    14 000

    14 000

    საქონელი და მომსახურება

    720

    13 900

    13 900

    14 000

    14 000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    720

    13 900

    13 900

    14 000

    14 000

    03 03 05 03

    საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

    83 048

    100 000

    100 000

    72 000

    72 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83 048

    100 000

    100 000

    72 000

    72 000

    03 03 06

    ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

    50 290

    168 600

    168 600

    213 000

    213 000

    ხარჯები

    49 335

    167 600

    167 600

    213 000

    213 000

    სუბსიდიები

    49 335

    167 600

    167 600

    213 000

    213 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    955

    1 000

    1000

    0

    04 00

    განათლება

    3 734 595

    3 623 128

    3 623 128

    3 091 402

    3 091 402

    ხარჯები

    1 728 417

    2 407 480

    2 407 480

    2 241 950

    2 241 950

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 002 980

    0

    2 002 980

    2 201 950

    0

    2 201 950

    სხვა ხარჯები

    34 965

    404 500

    404 500

    40 000

    40 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 006 178

    1 215 648

    1 215 648

    849 452

    849 452

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    3 671 405

    3 588 128

    3 588 128

    3 051 402

    3 051 402

    ხარჯები

    1 693 452

    2 372 480

    2 372 480

    2 201 950

    2 201 950

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 002 980

    2 002 980

    2 201 950

    2 201 950

    სხვა ხარჯები

    0

    369 500

    369 500

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 977 953

    1 215 648

    1 215 648

    849 452

    849 452

    04 01 01

    ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

    1 693 452

    2 002 980

    2 002 980

    2 201 950

    2 201 950

    ხარჯები

    1 693 452

    2 002 980

    2 002 980

    2 201 950

    2 201 950

    სუბსიდიები

    1 693 452

    2 002 980

    2 002 980

    2 201 950

    2 201 950

    04 01 02

    ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

    1 977 953

    1 585 148

    1 585 148

    849 452

    849 452

    ხარჯები

    0

    369 500

    369 500

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    0

    369 500

    369 500

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 977 953

    1 215 648

    1 215 648

    849 452

    849 452

    04 01 02 01

    სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

    226 026

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    226 026

    0

    0

    04 01 02 02

    ინვენტარის შეძენის ხარჯები

    300 961

    560 478

    560 478

    0

    0

    ხარჯები

    0

    369 500

    369 500

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    369 500

    369 500

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    300 961

    190 978

    190 978

    0

    04 01 02 03

    კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    150 141

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    150 141

    0

    0

    04 01 02 04

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

    367 955

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    367 955

    0

    0

    04 01 02 05

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

    332 855

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    332 855

    0

    0

    04 01 02 06

    სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

    43 013

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    43 013

    0

    0

    04 01 02 07

    ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    396 898

    186 209

    186 209

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    396 898

    186 209

    186 209

    0

    04 01 02 08

    თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    29 779

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29 779

    0

    0

    04 01 02 09

    განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    29 270

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29 270

    0

    0

    04 01 02 10

    სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

    44 355

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    44 355

    0

    0

    04 01 02 11

    სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

    56 700

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    56 700

    0

    0

    04 01 02 12

    სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    825 850

    825 850

    254 210

    254 210

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    825 850

    825 850

    254 210

    254 210

    04 01 02 13

    ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    12 611

    12 611

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 611

    12 611

    0

    04 01 02 14

    სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    595 242

    595 242

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    595 242

    595 242

    04 02 00

    სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

    63 190

    35 000

    35 000

    40 000

    40 000

    ხარჯები

    34 965

    35 000

    35 000

    40 000

    40 000

    სხვა ხარჯები

    34 965

    35 000

    35 000

    40 000

    40 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28 225

    0

    0

    0

    0

    04 02 01

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

    34 965

    35 000

    35 000

    40 000

    40 000

    ხარჯები

    34 965

    35 000

    35 000

    40 000

    40 000

    სხვა ხარჯები

    34 965

    35 000

    35 000

    40 000

    40 000

    04 02 02

    სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

    28 225

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28 225

    0

    0

    05 00

    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    2 945 952

    2 085 525

    2 085 525

    1 868 685

    1 868 685

    ხარჯები

    1 623 305

    1 276 065

    1 276 065

    1 185 944

    1 185 944

    სუბსიდიები

    1 126 337

    1 052 925

    1 052 925

    995 944

    995 944

    გრანტები

    290 000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    206 968

    223 140

    223 140

    190 000

    190 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 322 647

    809 460

    809 460

    682 741

    682 741

    05 01

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1 892 388

    1 334 254

    0

    1 334 254

    1 472 650

    0

    1 472 650

    ხარჯები

    859 531

    839 965

    839 965

    789 909

    789 909

    სუბსიდიები

    793 531

    780 065

    0

    780 065

    729 909

    0

    729 909

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 032 857

    494 289

    0

    494 289

    682 741

    0

    682 741

    05 01 01

    ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

    392 097

    391 872

    391 872

    356 979

    356 979

    ხარჯები

    387 836

    379 872

    379 872

    356 979

    356 979

    სუბსიდიები

    387 836

    379 872

    379 872

    356 979

    356 979

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 261

    12 000

    12 000

    0

    05 01 02

    ააიპ კულტურის ცენტრი

    406 895

    400 193

    400 193

    372 930

    372 930

    ხარჯები

    405 695

    400 193

    400 193

    372 930

    372 930

    სუბსიდიები

    405 695

    400 193

    400 193

    372 930

    372 930

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 200

    0

    0

    05 01 03

    კულტურის ღონისძიებები

    66 000

    59 900

    59 900

    60 000

    60 000

    ხარჯები

    66 000

    59 900

    59 900

    60 000

    60 000

    სხვა ხარჯები

    66 000

    59 900

    59 900

    60 000

    60 000

    05 01 04

    ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

    112 869

    309 330

    309 330

    652 741

    652 741

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    112 869

    309 330

    309 330

    652 741

    652 741

    05 01 05

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

    837 374

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    837 374

    0

    0

    05 01 06

    ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

    77 153

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    77 153

    0

    0

    05 01 07

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

    0

    172 959

    172 959

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    172 959

    172 959

    0

    05 01 08

    კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    30 000

    30 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    30 000

    30 000

    05 02

    ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

    40 000

    45 000

    45 000

    40 000

    40 000

    ხარჯები

    40 000

    45 000

    45 000

    40 000

    40 000

    სხვა ხარჯები

    40 000

    45 000

    45 000

    40 000

    40 000

    05 03

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1 013 564

    706 271

    706 271

    356 035

    356 035

    ხარჯები

    723 774

    391 100

    391 100

    356 035

    356 035

    სუბსიდიები

    332 806

    272 860

    272 860

    266 035

    266 035

    გრანტები

    290 000

    0

    0

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    100 968

    118 240

    118 240

    90 000

    90 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    289 790

    315 171

    0

    315 171

    0

    0

    0

    05 03 01

    ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

    285 817

    272 860

    272 860

    266 035

    266 035

    ხარჯები

    267 452

    272 860

    272 860

    266 035

    266 035

    სუბსიდიები

    267 452

    272 860

    272 860

    266 035

    266 035

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 365

    0

    0

    05 03 02

    სპორტული ღონისძიებები

    100 968

    118 240

    118 240

    90 000

    90 000

    ხარჯები

    100 968

    118 240

    118 240

    90 000

    90 000

    სხვა ხარჯები

    100 968

    118 240

    118 240

    90 000

    90 000

    05 03 03

    შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

    65 354

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    65 354

    0

    0

    0

    0

    სუბსიდიები

    65 354

    0

    0

    05 03 04

    ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

    290 000

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    290 000

    0

    0

    0

    0

    გრანტები

    290 000

    0

    0

    05 03 05

    სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

    271 425

    315 171

    315 171

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    271 425

    315 171

    0

    315 171

    0

    0

    0

    05 03 05 01

    ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    15 040

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15 040

    0

    0

    05 03 05 02

    სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

    48 543

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    48 543

    0

    0

    05 03 05 03

    სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

    19 220

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    19 220

    0

    0

    05 03 05 04

    სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

    49 332

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    49 332

    0

    0

    05 03 05 05

    სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

    38 156

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    38 156

    0

    0

    05 03 05 06

    სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

    101 134

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    101 134

    0

    0

    05 03 05 07

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

    0

    22 209

    22 209

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    22 209

    22 209

    0

    05 03 05 08

    სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

    0

    68 148

    68 148

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    68 148

    68 148

    0

    05 03 05 09

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    65 535

    65 535

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    65 535

    65 535

    0

    05 03 05 10

    სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

    0

    79 999

    79 999

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    79 999

    79 999

    0

    05 03 05 11

    თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

    0

    9 516

    9 516

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 516

    9 516

    0

    05 03 05 12

    სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    0

    43 774

    43 774

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    43 774

    43 774

    0

    05 03 05 13

    სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

    0

    25 990

    25 990

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    25 990

    25 990

    0

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    1 230 690

    632 575

    632 575

    1 183 507

    1 183 507

    ხარჯები

    1 168 004

    632 575

    632 575

    622 890

    622 890

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    220 090

    220 090

    225 648

    225 648

    სოციალური უზრუნველყოფა

    513 392

    280 348

    280 348

    374 815

    374 815

    სხვა ხარჯები

    613 693

    132 137

    0

    132 137

    22 427

    0

    22 427

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62 686

    560 617

    560 617

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    163 832

    332 128

    332 128

    554 177

    554 177

    ხარჯები

    101 146

    332 128

    332 128

    393 560

    393 560

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    220 090

    220 090

    225 648

    225 648

    სამედიცინო ხარჯები

    40 919

    220 090

    0

    220 090

    225 648

    0

    225 648

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22 859

    81 901

    0

    81 901

    145 485

    0

    145 485

    სხვა ხარჯები

    37 368

    30 137

    0

    30 137

    22 427

    0

    22 427

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62 686

    0

    0

    0

    160 617

    0

    160 617

    06 01 01

    ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    40 919

    63 423

    63 423

    69 081

    69 081

    ხარჯები

    40 919

    63 423

    63 423

    69 081

    69 081

    საქონელი და მომსახურება

    40 919

    63 423

    63 423

    69 081

    69 081

    სამედიცინო ხარჯები

    40 919

    63 423

    63 423

    69 081

    69 081

    06 01 02

    მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა

    15 960

    7 710

    7 710

    0

    0

    ხარჯები

    15 960

    7 710

    7 710

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    15 960

    7 710

    7 710

    0

    06 01 03

    პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    21 408

    22 427

    22 427

    22 427

    22 427

    ხარჯები

    21 408

    22 427

    22 427

    22 427

    22 427

    სხვა ხარჯები

    21 408

    22 427

    22 427

    22 427

    22 427

    06 01 04

    დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

    22 859

    23 964

    23 964

    20 594

    20 594

    ხარჯები

    22 859

    23 964

    23 964

    20 594

    20 594

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22 859

    23 964

    23 964

    20 594

    20 594

    06 01 05

    სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია

    48 679

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    48 679

    0

    0

    06 01 06

    სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

    7 155

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 155

    0

    0

    06 01 07

    სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

    6 852

    0

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 852

    0

    0

    06 01 08

    ახალსოფელში ამბულატორიისა და ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცი

    0

    0

    0

    121 600

    121 600

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    121 600

    121600

    06 01 09

    აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

    0

    0

    0

    39 017

    39 017

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    39 017

    39017

    06 01 10

    სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

    0

    156 667

    156 667

    156 567

    156 567

    ხარჯები

    0

    156 667

    156 667

    156 567

    156 567

    საქონელი და მომსახურება

    0

    156 667

    156 667

    156 567

    156 567

    სამედიცინო ხარჯები

    156 667

    156667

    156 567

    156567

    06 01 11

    პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    15 700

    15 700

    28 938

    28 938

    ხარჯები

    0

    15 700

    15 700

    28 938

    28 938

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15 700

    15 700

    28 938

    28 938

    06 01 12

    ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    9 987

    9 987

    18 553

    18 553

    ხარჯები

    0

    9 987

    9 987

    18 553

    18 553

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9 987

    9 987

    18 553

    18 553

    06 01 13

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

    0

    32 250

    32 250

    77 400

    77 400

    ხარჯები

    0

    32 250

    32 250

    77 400

    77 400

    სოციალური უზრუნველყოფა

    32 250

    32 250

    77 400

    77 400

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    1 066 858

    300 447

    300 447

    629 330

    629 330

    ხარჯები

    1 066 858

    300 447

    300 447

    229 330

    229 330

    სოციალური უზრუნველყოფა

    490 533

    198 447

    198 447

    229 330

    229 330

    სხვა ხარჯები

    576 325

    102 000

    0

    102 000

    0

    0

    0

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    400 000

    400 000

    06 02 01

    უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

    10 849

    13 797

    13 797

    35 770

    35 770

    ხარჯები

    10 849

    13 797

    13 797

    35 770

    35 770

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10 849

    13 797

    13 797

    35 770

    35 770

    06 02 02

    ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    4 550

    5 650

    5 650

    5 200

    5 200

    ხარჯები

    4 550

    5 650

    5 650

    5 200

    5 200

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4 550

    5 650

    5 650

    5 200

    5 200

    06 02 03

    მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    59 400

    67 500

    67 500

    75 000

    75 000

    ხარჯები

    59 400

    67 500

    67 500

    75 000

    75 000

    სოციალური უზრუნველყოფა

    59 400

    67 500

    67 500

    75 000

    75 000

    06 02 04

    მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    27 000

    26 000

    26 000

    23 000

    23 000

    ხარჯები

    27 000

    26 000

    26 000

    23 000

    23 000

    სოციალური უზრუნველყოფა

    27 000

    26 000

    26 000

    23 000

    23 000

    06 02 05

    0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    10 800

    16 200

    16 200

    16 200

    16 200

    ხარჯები

    10 800

    16 200

    16 200

    16 200

    16 200

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10 800

    16 200

    16 200

    16 200

    16 200

    06 02 06

    სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

    317 144

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    317 144

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    317 144

    06 02 07

    სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

    576 325

    102 000

    102 000

    0

    0

    ხარჯები

    576 325

    102 000

    102 000

    0

    0

    სხვა ხარჯები

    576 325

    102 000

    102 000

    0

    06 02 08

    0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    6 000

    4 600

    4 600

    7 500

    7 500

    ხარჯები

    6 000

    4 600

    4 600

    7 500

    7 500

    სოციალური უზრუნველყოფა

    6 000

    4 600

    4 600

    7 500

    7 500

    06 02 09

    ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

    43 120

    63 700

    63 700

    65 660

    65 660

    ხარჯები

    43 120

    63 700

    63 700

    65 660

    65 660

    სოციალური უზრუნველყოფა

    43 120

    63 700

    63 700

    65 660

    65 660

    06 02 10

    პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    8 170

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    8 170

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    8 170

    0

    0

    06 02 11

    ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

    2 500

    0

    0

    0

    0

    ხარჯები

    2 500

    0

    0

    0

    0

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 500

    0

    0

    06 02 12

    ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    ხარჯები

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    06 02 13

    სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    0

    0

    400 000

    400 000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    400 000

    400 000