„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №77 |
|
2018 წლის 20 ივლისი ქ. გორი |
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2017, 190020020.35.1
48.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
შემოსავლები |
38,431.8 |
39,204.0 |
7,491.6 |
31,712.4 |
38,660.9 |
7,303.0 |
31,357.9 |
|||||
|
გადასახადები |
6,045.7 |
7,204.1 |
0.0 |
7,204.1 |
6,700.0 |
0.0 |
6,700.0 |
|||||
|
გრანტები |
28,790.9 |
28,294.8 |
7,491.6 |
20,803.2 |
28,722.7 |
7,303.0 |
21,419.7 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
3,595.1 |
3,705.2 |
0.0 |
3,705.2 |
3,238.2 |
0.0 |
3,238.2 |
|||||
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24,820.4 |
329.2 |
24,491.2 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3,793.8 |
111.6 |
3,682.2 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,190.6 |
3,140.6 |
36.9 |
3,103.7 |
3,261.2 |
46.4 |
3,214.8 |
|||||
|
პროცენტი |
261.8 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
386.9 |
0.0 |
386.9 |
|||||
|
სუბსიდიები |
14,203.8 |
13,367.0 |
112.5 |
13,254.5 |
13,975.0 |
135.0 |
13,840.0 |
|||||
|
გრანტები |
1,066.4 |
344.7 |
2.5 |
342.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,146.1 |
1,475.8 |
32.2 |
1,443.6 |
1,664.0 |
36.2 |
1,627.8 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,754.5 |
1,574.5 |
0.0 |
1,574.5 |
1,739.5 |
0.0 |
1,739.5 |
|||||
|
საოპერაციო სალდო |
10,392.4 |
15,418.2 |
7,176.4 |
8,241.8 |
13,840.4 |
6,973.8 |
6,866.6 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
10,580.1 |
14,314.5 |
7,592.1 |
6,722.4 |
19,367.8 |
8,529.9 |
10,837.9 |
|||||
|
ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
19,897.8 |
8,529.9 |
11,367.9 |
|||||
|
კლება |
1,057.4 |
770.1 |
0.0 |
770.1 |
530.0 |
0.0 |
530.0 |
|||||
|
მთლიანი სალდო |
-187.7 |
1,103.7 |
-415.7 |
1,519.5 |
-5,527.4 |
-1,556.1 |
-3,971.3 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-362.5 |
945.2 |
-415.7 |
1,360.9 |
-5,674.7 |
-1,556.1 |
-4,118.6 |
|||||
|
ზრდა |
574.3 |
1,360.9 |
0.0 |
1,360.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
574.3 |
1,360.9 |
0.0 |
1,360.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
კლება |
936.8 |
415.7 |
415.7 |
0.0 |
5,674.7 |
1,556.1 |
4,118.6 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
936.8 |
415.7 |
415.7 |
0.0 |
5,674.7 |
1,556.1 |
4,118.6 |
|||||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-174.8 |
-158.5 |
0.0 |
-158.5 |
-147.4 |
0.0 |
-147.4 |
|||||
|
კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|||||
|
საშინაო |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|||||
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
|||||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||||||
|
შემოსულობები |
39,489.3 |
39,974.2 |
7,491.6 |
32,482.6 |
39,190.9 |
7,303.0 |
31,887.9 |
|||||
|
შემოსავლები |
38,431.8 |
39,204.0 |
7,491.6 |
31,712.4 |
38,660.9 |
7,303.0 |
31,357.9 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,057.4 |
770.1 |
0.0 |
770.1 |
530.0 |
0.0 |
530.0 |
|||||
|
გადასახდელები |
39,851.8 |
39,029.0 |
7,907.3 |
31,121.7 |
44,865.6 |
8,859.1 |
36,006.5 |
|||||
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24,820.4 |
329.2 |
24,491.2 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
19,897.8 |
8,529.9 |
11,367.9 |
|||||
|
ვალდებულებების კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|||||
|
ნაშთის ცვლილება |
-362.5 |
945.2 |
-415.7 |
1,360.9 |
-5,674.7 |
-1,556.1 |
-4,118.6 |
|||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
|||||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||||||
|
შემოსავლები |
38,431.8 |
39,204.0 |
7,491.6 |
31,712.4 |
38,660.9 |
7,303.0 |
31,357.9 |
|||||
|
გადასახადები |
6,045.7 |
7,204.1 |
0.0 |
7,204.1 |
6,700.0 |
0.0 |
6,700.0 |
|||||
|
გრანტები |
28,790.9 |
28,294.8 |
7,491.6 |
20,803.2 |
28,722.7 |
7,303.0 |
21,419.7 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
3,595.1 |
3,705.2 |
0.0 |
3,705.2 |
3,238.2 |
0.0 |
3,238.2 |
|||||
|
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
|||||||||
|
გრანტები |
28,790.9 |
28,294.8 |
28,722.7 |
|||||||||
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
0.0 |
94.4 |
710.9 |
|||||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
28,790.9 |
28,200.4 |
28,011.8 |
|||||||||
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
19,823.4 |
21,018.8 |
21,011.8 |
|||||||||
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
19,516.6 |
20,708.8 |
20,708.8 |
|||||||||
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
306.8 |
310.0 |
303.0 |
|||||||||
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
8,967.5 |
6,881.6 |
7,000.0 |
|||||||||
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
6,766.2 |
6,832.0 |
7,000.0 |
|||||||||
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
2,201.3 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან |
0.0 |
49.6 |
0.0 |
|||||||||
|
კოდი |
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
||||||||
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
250.3 |
188.7 |
76.0 |
||||||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
10,765.6 |
12,788.1 |
18,911.9 |
||||||||
|
03 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
426.2 |
484.6 |
696.8 |
||||||||
|
04 00 |
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები |
195.4 |
1,584.5 |
180.1 |
||||||||
|
05 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
33.0 |
||||||||
|
სულ ჯამი |
11,637.5 |
15,084.6 |
19,897.8 |
|
დასახელება |
201 6 წლის ფაქტი |
201 7 წლის ფაქტი |
201 8 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,057.4 |
770.1 |
530.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
8.5 |
109.1 |
190.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
1,049.0 |
661.1 |
340.0 |
|
მიწა |
1,049.0 |
661.1 |
340.0 |
“;
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6,545.9
5,789.5
6,007.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6,544.9
5,619.5
5,534.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6,544.9
5,619.5
5,434.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
100.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
31.2
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
31.2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
1.1
170.0
441.9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
8,359.1
11,891.8
17,387.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და
მონადირეობა
0.0
0.0
50.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
50.0
7045
ტრანსპორტი
4,263.9
7,968.5
11,955.9
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4,261.0
7,963.1
11,955.9
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
2.8
5.4
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
824.6
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
824.6
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
4,095.2
3,923.3
4,556.5
705
გარემოს დაცვა
2,932.5
296.3
1,456.3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
128.6
0.0
125.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2,803.9
296.3
1,331.3
706
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
5,519.3
5,929.0
5,376.2
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
284.9
267.7
270.0
7063
წყალმომარაგება
3,775.9
3,871.2
3,296.2
7064
გარე განათება
686.6
1,129.6
1,240.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
772.0
660.4
570.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
237.4
250.9
278.0
7072
ამბულატორიული მომსახურეობა
107.4
135.9
143.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
130.0
115.0
135.0
708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
7,258.8
7,184.8
5,510.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3,525.8
4,083.3
2,749.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
3,205.5
2,636.5
2,504.3
7083
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
29.9
26.9
56.5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
120.0
200.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
497.7
318.0
0.0
709
განათლება
5,376.8
5,826.5
6,836.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
5,306.9
5,774.9
6,796.8
7092
ზოგადი განათლება
60.9
46.2
40.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
60.9
46.2
40.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
9.0
5.4
0.0
710
სოციალური დაცვა
3,447.1
1,701.8
1,865.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1,036.0
878.5
983.2
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
831.1
658.4
732.8
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
204.9
220.2
250.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7.0
7.0
9.0
710 3
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
61.4
59.9
31.2
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
204.7
183.9
211.0
710 6
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
141.6
130.8
152.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,996.4
441.6
478.2
სულ ჯამი
39,677.0
38,870.4
44,717.3
“;
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო-5,527.4 ათასი ლარის ოდენობით.“;
თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5,674.7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5,674.7 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 01 01)“
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია; ვარიანის, მეჯვრისხევის, ახალუბნის, ტყვიავის, მერეთის, ბერბუკის, ტირძნისის, კარალეთის, დიცის, ზეღდულეთის და სხვა ტერიტორიულ ორგანოებში შემავალი სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა, მოვლა-პატრონობა; ქალაქის ქუჩების ორმოული შეკეთება; საგზაო ნიშნების, საგზაო მონიშვნების, დამისამართების აბრების და სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერების მოწყობა.
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია გორში სამების, ნინოშვილის, თბილისის, თოიძის, დავითაშვილის, ძმები რომელაშვილების ქუჩების, რკ/გზის დასახლებაში არსებული ქუჩებისა და სანიაღვრე სისტემების, გოგებაშვილის ქუჩის (კახნიაშვილის ქუჩის კვეთიდან 26 მაისის სანაპირომდე) მონაკვეთის, საკათედრო ტაძრის მიმდებარე მოედნის რეაბილიტაცია და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.
აგრეთვე, სოფელ ქვეშის გზიდან სათემო-ციცაგიანთკარი-ახრისის დამაკავშირებელი გზის, სოფელ მერეთის, სოფელ კოშკას და გუგუტიანთკარის საავტომობილო გზების, სოფელ საქაშეთიდან ჩასახლებამდე მისასვლელი გზის ასფალტის საფარის მოწყობა, სოფელ ქვ. ხვითის გზის ასფალტირება (რკინიგზის სადგურიდან სოფლის ცენტრამდე), მეჯვრისხევის შიდასახელმწიფოებრივი გზიდან კვარხეთის ცენტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და სოფელ ხურვალეთში გზის ასფალტირება.
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხვითი-ზემო ნიქოზის დამაკავშირებელი გზის ასფალტირება.
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება მშვიდობის გამზ.№2 და №2/ა-ს შორის გზის მოპირკეთება და ნადირაძის ქუჩაზე საფეხმავლო სივრცეების მოწყობა.“;
კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
|||||
|
|
გორის მუნიციპალიტეტი |
39,851.8 |
39,029.0 |
7,907.3 |
31,121.7 |
44,865.6 |
8,859.1 |
36,006.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
340 |
248 |
11 |
237 |
328.0 |
11.0 |
317.0 |
|
|
ხარჯები |
28,039.5 |
23,785.8 |
315.2 |
23,470.6 |
24,820.4 |
329.2 |
24,491.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3,793.8 |
111.6 |
3,682.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,637.5 |
15,084.6 |
7,592.1 |
7,492.5 |
19,897.8 |
8,529.9 |
11,367.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
174.8 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
6,660.7 |
5,930.0 |
162.4 |
5,767.6 |
6,154.7 |
158.0 |
5,996.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
340 |
248 |
11 |
237 |
328.0 |
11.0 |
317.0 |
|
|
ხარჯები |
6,295.6 |
5,600.8 |
162.4 |
5,438.4 |
5,931.3 |
158.0 |
5,773.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4,416.2 |
3,713.3 |
131.2 |
3,582.1 |
3,793.8 |
111.6 |
3,682.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250.3 |
188.7 |
0.0 |
188.7 |
76.0 |
0.0 |
76.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
114.8 |
140.6 |
0.0 |
140.6 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,265.8 |
1,077.5 |
0.0 |
1,077.5 |
1,050.0 |
0.0 |
1,050.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
54 |
30 |
0 |
30 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
ხარჯები |
1,237.8 |
1,064.2 |
0.0 |
1,064.2 |
1,045.0 |
0.0 |
1,045.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
930.8 |
792.7 |
0.0 |
792.7 |
604.2 |
0.0 |
604.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27.9 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.1 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
5,178.7 |
4,388.0 |
0.0 |
4,388.0 |
4,226.2 |
0.0 |
4,226.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
273 |
207 |
0.0 |
207 |
277.0 |
|
277.0 |
|
|
ხარჯები |
4,875.8 |
4,200.4 |
0.0 |
4,200.4 |
4,155.2 |
0.0 |
4,155.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,335.8 |
2,789.4 |
0.0 |
2,789.4 |
3,078.0 |
0.0 |
3,078.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
222.4 |
176.4 |
0.0 |
176.4 |
71.0 |
0.0 |
71.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
80.5 |
11.3 |
0.0 |
11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
35.3 |
298.3 |
0.0 |
298.3 |
589.3 |
0.0 |
589.3 |
|
|
ხარჯები |
1.1 |
170 |
0.0 |
170 |
441.9 |
0.0 |
441.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
34.2 |
128.3 |
0.0 |
128.3 |
147.4 |
0.0 |
147.4 |
|
01 05 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
180.9 |
166.2 |
162.4 |
3.8 |
158.0 |
158.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13 |
11 |
11 |
0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
ხარჯები |
180.9 |
166.2 |
162.4 |
3.8 |
158.0 |
158.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
149.6 |
131.2 |
131.2 |
0.0 |
111.6 |
111.6 |
0.0 |
|
01 06 |
კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
31.2 |
0.0 |
31.2 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
31.2 |
0.0 |
31.2 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
16,854.8 |
18,386.5 |
6,774.40 |
11,612.2 |
24,284.3 |
8,372.3 |
15,912.0 |
|
|
ხარჯები |
6,045.3 |
5,597.4 |
5.6 |
5,591.8 |
5,372.4 |
0.0 |
5,372.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,765.6 |
12,788.1 |
6,768.7 |
6,019.4 |
18,911.9 |
8,372.3 |
10,539.6 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |
4,304.90 |
7,963.7 |
4,379.6 |
3,584.0 |
11,955.9 |
6,809.6 |
5,146.4 |
|
|
ხარჯები |
723.4 |
533.1 |
0.0 |
0.0 |
830.0 |
0.0 |
830.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,537.60 |
7,430.0 |
4,379.60 |
3,050.3 |
11,125.9 |
6,809.6 |
4,316.4 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 01 01 |
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა |
4,251.00 |
7,963.7 |
4,379.60 |
3,584.0 |
11,955.9 |
6,809.6 |
5,146.4 |
|
|
ხარჯები |
723.4 |
533.1 |
0.0 |
0.0 |
830.0 |
0.0 |
830.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,483.8 |
7,430.0 |
4,379.60 |
3,050.3 |
11,125.9 |
6,809.6 |
4,316.4 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
43.8 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 01 03 |
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება |
53.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
8,259.40 |
6,421.6 |
2,302.3 |
4,119.3 |
8,040.1 |
1,562.8 |
6,477.3 |
|
|
ხარჯები |
1,702.0 |
2,075.2 |
5.6 |
2,069.5 |
1,780.6 |
0.0 |
1,780.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,557.4 |
4,346.4 |
2,296.6 |
2,049.8 |
6,259.5 |
1,562.8 |
4,696.7 |
|
02 02 01 |
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
686.6 |
1,129.6 |
0.0 |
1,129.6 |
1,240.0 |
0.0 |
1,240.0 |
|
|
ხარჯები |
672.2 |
850.8 |
0.0 |
850.8 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14.4 |
278.8 |
0.0 |
278.8 |
540.0 |
0.0 |
540.0 |
|
02 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
128.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
|
|
ხარჯები |
18.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
109.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
|
02 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
407.5 |
82.6 |
13.2 |
69.4 |
1,024.3 |
632.2 |
392.1 |
|
|
ხარჯები |
34.6 |
33.5 |
0.0 |
0.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
372.9 |
49.1 |
13.2 |
35.9 |
979.3 |
632.2 |
347.1 |
|
02 02 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
2,396.4 |
158 |
158 |
0.0 |
307.0 |
307.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
32.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,363.6 |
158 .0 |
158 .0 |
0.0 |
307.0 |
307.0 |
0.0 |
|
02 02 05 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
3,775.9 |
3,871.2 |
2,099.6 |
1,771.6 |
3,296.2 |
552.6 |
2,743.6 |
|
|
ხარჯები |
131.9 |
180.5 |
0.0 |
0.0 |
155.6 |
0.0 |
155.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,644.0 |
3,690.7 |
2,099.6 |
1,591.1 |
3,140.6 |
552.6 |
2,588.0 |
|
02 02 06 |
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2.8 |
5.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.8 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 07 |
საკადასტრო რუკების მომზადება |
7.6 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
7.6 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 08 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
0.0 |
51.9 |
31.5 |
20.4 |
701.0 |
71.0 |
630.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
16.7 |
5.6 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
35.2 |
25.9 |
9.4 |
701.0 |
71.0 |
630.0 |
|
02 02 09 |
ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
89.9 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
88.6 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 10 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
106.9 |
148.4 |
0.0 |
148.4 |
136.7 |
0.0 |
136.7 |
|
|
ხარჯები |
67.2 |
148.3 |
0.0 |
148.3 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
71.7 |
0.0 |
71.7 |
|
02 02 11 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
284.9 |
267.7 |
0.0 |
267.7 |
270.0 |
0.0 |
270.0 |
|
|
ხარჯები |
284.9 |
267.7 |
0.0 |
267.7 |
270.0 |
0.0 |
270.0 |
|
02 02 12 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური |
372.3 |
599.7 |
0.0 |
599.7 |
570.0 |
0.0 |
570.0 |
|
|
ხარჯები |
363.5 |
548.5 |
0.0 |
548.5 |
545.0 |
0.0 |
545.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.8 |
51.2 |
0.0 |
51.2 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
02 02 13 |
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა |
0.0 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|
02 02 14 |
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
02 03 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
4,010.7 |
3,976.3 |
92.5 |
3,883.8 |
4,287.3 |
0.0 |
4,287.3 |
|
|
ხარჯები |
3,387.5 |
2,964.2 |
0.0 |
2,964.2 |
2,761.8 |
0.0 |
2,761.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
623.1 |
1,011.8 |
92.5 |
919.3 |
1,525.6 |
0.0 |
1,525.6 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 01 |
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები |
18.6 |
28.3 |
0.0 |
28.3 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
ხარჯები |
18.6 |
28.3 |
0.0 |
28.3 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
02 03 02 |
შადრევნის რეაბილიტაცია |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
55.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 03 |
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა |
290.6 |
520.5 |
0.0 |
520.5 |
267.4 |
0.0 |
267.4 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
290.6 |
510.5 |
0.0 |
510.5 |
267.4 |
0.0 |
267.4 |
|
02 03 04 |
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შეძენა |
0.0 |
22.8 |
0.0 |
22.8 |
44.9 |
0.0 |
44.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
22.8 |
0.0 |
22.8 |
44.9 |
0.0 |
44.9 |
|
02 03 05 |
მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, სახურავების, ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა |
716.3 |
191.9 |
0.0 |
191.9 |
44.5 |
0.0 |
44.5 |
|
|
ხარჯები |
561.9 |
67.3 |
0.0 |
67.3 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
154.5 |
124.6 |
0.0 |
124.6 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
02 03 06 |
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა |
0.0 |
268.5 |
0.0 |
268.5 |
63.9 |
0.0 |
63.9 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
268.5 |
0.0 |
268.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
63.9 |
0.0 |
63.9 |
|
02 03 07 |
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება |
135.4 |
275.4 |
92.5 |
183 |
284.9 |
0.0 |
284.9 |
|
|
ხარჯები |
12.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
123 |
275.4 |
92.5 |
183 |
284.9 |
0.0 |
284.9 |
|
02 03 08 |
ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური |
119.8 |
35.8 |
0.0 |
35.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
119.8 |
35.8 |
0.0 |
35.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 09 |
ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის ხელშეწყობა |
84.0 |
157.9 |
0.0 |
157.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
77.7 |
155.4 |
0.0 |
155.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.3 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 10 |
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
17.1 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17.0 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
|
02 03 12 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა |
1,358.8 |
1,229.7 |
0.0 |
1,229.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1,353.3 |
1,229.4 |
0.0 |
1,229.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 13 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
198.9 |
0.0 |
198.9 |
306.0 |
0.0 |
306.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
198.9 |
0.0 |
198.9 |
305.0 |
0.0 |
305.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
02 03 14 |
სასაფლაოების შემოღობვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
02 03 15 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა |
1,269.9 |
979.3 |
0.0 |
979.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1,243.8 |
970.5 |
0.0 |
970.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26.2 |
8.8 |
0.0 |
8.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 16 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,386.5 |
0.0 |
2,386.5 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,386.5 |
0.0 |
2,386.5 |
|
02 03 17 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
824.6 |
0.0 |
824.6 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.8 |
0.0 |
15.8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
808.8 |
0.0 |
808.8 |
|
02 03 18 |
მოსაცდელების მოწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
02 04 |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება |
279.8 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
232.4 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 00 |
განათლება |
5,376.8 |
5,839.7 |
15.3 |
5,824.4 |
6,836.8 |
157.6 |
6,679.2 |
|
|
ხარჯები |
4,950.6 |
5,341.9 |
0.0 |
5,341.9 |
6,140.0 |
0.0 |
6,140.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
426.2 |
484.6 |
15.3 |
469.4 |
696.8 |
157.6 |
539.2 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 01 |
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება |
2,770.1 |
2,101.7 |
15.3 |
2,086.4 |
643.1 |
157.6 |
485.5 |
|
|
ხარჯები |
2,344.0 |
1,640.9 |
0.0 |
1,640.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
426.2 |
460.8 |
15.3 |
445.5 |
643.1 |
157.6 |
485.5 |
|
03 02 |
განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა |
60.9 |
46.2 |
0.0 |
46.2 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
|
ხარჯები |
60.9 |
46.2 |
0.0 |
46.2 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
03 03 |
სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
9.0 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 04 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
836.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 05 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა |
2,536.8 |
2,849.7 |
0.0 |
2,849.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2,536.8 |
2,812.7 |
0.0 |
2,812.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
23.9 |
0.0 |
23.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6,153.7 |
0.0 |
6,153.7 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6,100.0 |
0.0 |
6,100.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
53.7 |
0.0 |
53.7 |
|
04 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
7,258.8 |
6,916.9 |
808.1 |
6,108.7 |
5,446.7 |
0.0 |
5,446.7 |
|
|
ხარჯები |
7,063.4 |
5,331.7 |
0.0 |
5,331.7 |
5,266.5 |
0.0 |
5,266.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
195.4 |
1,584.5 |
808.1 |
776.4 |
180.1 |
0.0 |
180.1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
3,260.1 |
3,573.5 |
738.9 |
2,834.6 |
2,685.9 |
0.0 |
2,685.9 |
|
|
ხარჯები |
3,164.5 |
2,264.0 |
0.0 |
2,264.0 |
2,519.0 |
0.0 |
2,519.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95.6 |
1,309.5 |
738.9 |
570.6 |
166.9 |
0.0 |
166.9 |
|
04 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
65.9 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
341.9 |
0.0 |
341.9 |
|
|
ხარჯები |
65.9 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
341.9 |
0.0 |
341.9 |
|
04 01 02 |
ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა |
969.2 |
1,561.5 |
0.0 |
1,561.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
962.4 |
1,554.2 |
0.0 |
1,554.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.8 |
7.2 |
0.0 |
7.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 03 |
საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
14.1 |
13.4 |
0.0 |
13.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
14.1 |
13.4 |
0.0 |
13.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 04 |
საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 05 |
თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია |
0.0 |
1,271.9 |
738.9 |
532.9 |
164.0 |
0.0 |
164.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
1,271.9 |
738.9 |
532.9 |
164.0 |
0.0 |
164.0 |
|
04 01 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ გორის ხელშეწყობა |
1,074.2 |
436.8 |
0.0 |
436.8 |
468.0 |
0.0 |
468.0 |
|
|
ხარჯები |
1,074.2 |
410.5 |
0.0 |
410.5 |
466.1 |
0.0 |
466.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
|
04 01 07 |
ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა |
196.0 |
94.4 |
0.0 |
94.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
196.0 |
90.4 |
0.0 |
90.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 08 |
ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 09 |
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა |
393.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
393.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 10 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა |
478.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
451.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 11 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,712.0 |
0.0 |
1,712.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,711.1 |
0.0 |
1,711.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
04 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
3,469.1 |
2,867.9 |
69.2 |
2,798.7 |
2,540.8 |
0.0 |
2,540.8 |
|
|
ხარჯები |
3,385.1 |
2,592.3 |
0.0 |
2,592.3 |
2,527.6 |
0.0 |
2,527.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84 |
275 |
69.2 |
205.8 |
13.3 |
0.0 |
13.3 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
44.3 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
|
|
ხარჯები |
27.5 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 02 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა |
593.3 |
574.6 |
69.2 |
505.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
587.5 |
358.9 |
0.0 |
358.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.8 |
215.7 |
69.2 |
146.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 03 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა |
130 |
39.9 |
0.0 |
39.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
127.2 |
39.9 |
0.0 |
39.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 04 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა |
942.6 |
567.4 |
0.0 |
567.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
913.8 |
563.5 |
0.0 |
563.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
28.8 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 05 |
ა(ა)იპ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა |
202.5 |
183.6 |
0.0 |
183.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
192.8 |
180 |
0.0 |
180 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9.8 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 06 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა |
36.7 |
34.7 |
0.0 |
34.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
35.8 |
34.7 |
0.0 |
34.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 07 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა |
37.1 |
11.5 |
0.0 |
11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
37.1 |
11.5 |
0.0 |
11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 08 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა |
29.9 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
56.5 |
0.0 |
56.5 |
|
|
ხარჯები |
29.9 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
53.3 |
0.0 |
53.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
04 02 09 |
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
|
|
ხარჯები |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
61.2 |
0.0 |
61.2 |
|
04 02 10 |
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა |
181.6 |
131.9 |
0.0 |
131.9 |
249.0 |
0.0 |
249.0 |
|
|
ხარჯები |
181.6 |
131.9 |
0.0 |
131.9 |
249.0 |
0.0 |
249.0 |
|
04 02 11 |
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა |
589.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
589.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 12 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა |
354.6 |
241.3 |
0 .0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
350.6 |
241.3 |
0 .0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 .0 |
0 .0 |
0 .0 |
0 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 13 |
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა |
265.7 |
241.3 |
0 .0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
250.7 |
241.3 |
0 .0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15 |
0 .0 |
0 .0 |
0 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 14 |
სამუზეუმო შენობის - ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია |
265.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 15 |
ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა |
265.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
250.7 |
241.3 |
0.0 |
241.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 16 |
ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა |
0.0 |
100 .0 |
0.0 |
100 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
100 .0 |
0.0 |
100 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 17 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,171.1 |
0.0 |
2,171.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,161.1 |
0.0 |
2,161.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
04 03 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
529.6 |
355.5 |
0.0 |
355.5 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
513.8 |
355.5 |
0.0 |
355.5 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 03 01 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი |
497.7 |
318 .0 |
0.0 |
318 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
481.8 |
318 .0 |
0.0 |
318 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 03 02 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები |
32 |
37.4 |
0.0 |
37.4 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
32 .0 |
37.4 |
0.0 |
37.4 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
04 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
0.0 |
120 .0 |
0.0 |
120 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
120 .0 |
0.0 |
120 .0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
3,700.7 |
1,955.9 |
147.1 |
1,808.7 |
2,143.2 |
171.2 |
1,972.0 |
|
|
ხარჯები |
3,684.5 |
1,913.9 |
147.1 |
1,766.8 |
2,110.2 |
171.2 |
1,939.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
16.2 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა |
130 .0 |
115 .0 |
115 .0 |
0.0 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
130 .0 |
115 .0 |
115 .0 |
0.0 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
|
05 02 |
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება |
1,451.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
25.2 |
25.2 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1,451.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
25.2 |
25.2 |
0.0 |
|
05 03 |
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა |
107.4 |
97.2 |
0.0 |
97.2 |
143.0 |
0.0 |
143.0 |
|
|
ხარჯები |
107.4 |
97.2 |
0.0 |
97.2 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|
05 04 |
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
38.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
1,996.1 |
1,680.6 |
7.8 |
1,672.9 |
1,840.0 |
11.0 |
1,829.0 |
|
|
ხარჯები |
1,996.1 |
1,677.4 |
7.8 |
1,669.6 |
1,840.0 |
11.0 |
1,829.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 01 |
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
29.8 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
64.4 |
0.0 |
64.4 |
|
|
ხარჯები |
29.8 |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
64.4 |
0.0 |
64.4 |
|
05 05 02 |
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
|
ხარჯები |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
|
05 05 03 |
დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება |
18.6 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
ხარჯები |
18.6 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
05 05 04 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
151 |
132.3 |
0.0 |
132.3 |
145.4 |
0.0 |
145.4 |
|
|
ხარჯები |
151 |
132.3 |
0.0 |
132.3 |
145.4 |
0.0 |
145.4 |
|
05 05 05 |
დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება |
57.0 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
ხარჯები |
57.0 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
05 05 06 |
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება |
47.0 |
49.7 |
0.0 |
49.7 |
186.1 |
0.0 |
186.1 |
|
|
ხარჯები |
47.0 |
49.7 |
0.0 |
49.7 |
186.1 |
0.0 |
186.1 |
|
05 05 07 |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება |
11.3 |
15.3 |
7.8 |
7.5 |
20.0 |
11.0 |
9.0 |
|
|
ხარჯები |
11.3 |
15.3 |
7.8 |
7.5 |
20.0 |
11.0 |
9.0 |
|
05 05 08 |
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება |
128.1 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
128.1 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 09 |
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება |
39.4 |
27 |
0.0 |
27 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
|
|
ხარჯები |
39.4 |
27 |
0.0 |
27 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
|
05 05 10 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება |
229.1 |
152.9 |
0.0 |
152.9 |
154.0 |
0.0 |
154.0 |
|
|
ხარჯები |
229.1 |
152.9 |
0.0 |
152.9 |
154.0 |
0.0 |
154.0 |
|
05 05 11 |
ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება |
527.1 |
449.9 |
0.0 |
449.9 |
508.8 |
0.0 |
508.8 |
|
|
ხარჯები |
527.1 |
449.9 |
0.0 |
449.9 |
508.8 |
0.0 |
508.8 |
|
05 05 12 |
სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება |
17.9 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
17.9 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 13 |
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება |
287.1 |
236.3 |
0.0 |
236.3 |
260.2 |
0.0 |
260.2 |
|
|
ხარჯები |
287.1 |
236.3 |
0.0 |
236.3 |
260.2 |
0.0 |
260.2 |
|
05 05 14 |
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
108.2 |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
97.0 |
0.0 |
97.0 |
|
|
ხარჯები |
108.2 |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
97.0 |
0.0 |
97.0 |
|
05 05 15 |
ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება |
39.7 |
21.6 |
0.0 |
21.6 |
32.5 |
0.0 |
32.5 |
|
|
ხარჯები |
39.7 |
21.6 |
0.0 |
21.6 |
32.5 |
0.0 |
32.5 |
|
05 05 16 |
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება |
48.7 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
53.4 |
0.0 |
53.4 |
|
|
ხარჯები |
48.7 |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
53.4 |
0.0 |
53.4 |
|
05 05 17 |
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით |
4.5 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
|
|
ხარჯები |
4.5 |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
|
05 05 18 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება |
42.8 |
37.9 |
0.0 |
37.9 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
|
|
ხარჯები |
42.8 |
37.9 |
0.0 |
37.9 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
|
05 05 19 |
მარტოხელა მშობლის დახმარება |
53 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
|
|
ხარჯები |
53 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
|
05 05 20 |
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება |
46.2 |
32.7 |
0.0 |
32.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
46.2 |
29.4 |
0.0 |
29.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 05 21 |
სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
102 |
109.2 |
0.0 |
109.2 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
102 |
109.2 |
0.0 |
109.2 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|
05 05 22 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
ხარჯები |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
05 05 23 |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა |
0.3 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
ხარჯები |
0.3 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
05 06 |
დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა |
16.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
16.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|