ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.
თავი V
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 14.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისპრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენსმუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულებაბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლებისსისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანისაცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, შადრევნების,სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის (0301) მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქუჩების რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
ბ)კომუნალურიინფრასტრუქტურის(0302) მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.
ბ.ა)გარეგანათების(030201) მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღამის პერიოდში მოსახლეობისკ ომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების, სკვერების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მშენებლობა, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები.
ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (030202) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (030203) სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. ამასთან სოფელ მუხურში ახალი წყლის მომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობას.
ბ.დ) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (03 02 06) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
ბ.ე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია (03 02 07) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.
გ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი (03 05) პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას, უზრუნველყოფს საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.
დ) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (03 07) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.
ა) სკოლამდელიგანათლება (04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.
ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (0402) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.
გ) განათლების ხელშეწყობა (04 03) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.
ა) სპორტისგანვითარებისხელშეწყობა (0501)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ა.ა) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (050101)
ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში. მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.
ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (050102)
ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, აგრეთვე მოეწყობა ლაშქრობები ტობავარჩხილში, ოსინდალე-წიფურიას ხეობაში. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა მეგრული სამზარეულოს მოწყობა-დემონსტრირება, სხვადასხვა ტრადიციული ფესტივალების მოწყობა-გამოფენა. ტურისტთა მოზიდვის მიზნით საერთასორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება ქვეყნის შიგნით.
ბ)კულტურისგანვითარების ხელშეწყობა (0502) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (050201)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.
ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (05 02 02)
ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“-ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;
ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;
ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.
გ) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (05 03)
პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედმთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ განხორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნეფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვისშემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (0602)
პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.
გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 48 მრავალშვილიან ოჯახის 220 ბენეფიციარზე, 290-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 4-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე, 43-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 5 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 40 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები. თირკმლის დიალეზზე მყოფი 14 პირზე, შშმ 60 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია 27 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.
დ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (060203)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ე) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი (06 03)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით. ხანძრის სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის დასკვნისა და მერის ბრძანების საფუძველზე.
თავი VI
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
9 295,2
3 761,9
5 533,3
11 292,7
5 156,6
6 136,1
6 213,4
0,0
6 213,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135,0
0,0
135,0
139,0
0,0
139,0
139,0
0,0
139,0
ხარჯები
5 296,1
91,3
5 204,8
5 708,4
62,2
5 646,2
5 839,4
0,0
5 839,4
საქონელი და მომსახურება
772,5
1,6
770,9
763,1
62,2
700,9
700,0
0,0
700,0
სუბსიდიები
2 682,8
0,0
2 682,8
2 642,7
0,0
2 642,7
2 648,0
0,0
2 648,0
სოციალური უზრუნველყოფა
536,1
0,0
536,1
556,2
0,0
556,2
493,7
0,0
493,7
სხვა ხარჯები
124,0
89,7
34,3
159,6
0,0
159,6
298,1
0,0
298,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 906,4
3 670,7
235,7
5 584,3
5 094,4
489,9
374,0
0,0
374,0
ძირითადი აქტივები
3 906,3
3 670,7
235,6
5 584,3
5 094,4
489,9
374,0
0,0
374,0
არაწარმოებული აქტივები
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
92,7
0,0
92,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
73,6
0,0
73,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
19,1
0,0
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 798,6
0,0
1 798,6
2 122,5
0,0
2 122,5
2 394,2
0,0
2 394,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128,0
0,0
128,0
132,0
0,0
132,0
132,0
0,0
132,0
ხარჯები
1 752,4
0,0
1 752,4
2 106,9
0,0
2 106,9
2 377,2
0,0
2 377,2
საქონელი და მომსახურება
618,9
0,0
618,9
512,6
0,0
512,6
513,0
0,0
513,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,3
0,0
7,3
3,1
0,0
3,1
6,0
0,0
6,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
80,0
238,1
0,0
238,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,4
0,0
17,4
15,6
0,0
15,6
17,0
0,0
17,0
ძირითადი აქტივები
17,4
0,0
17,4
15,6
0,0
15,6
17,0
0,0
17,0
ვალდებულებების კლება
28,9
0,0
28,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
19,1
0,0
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
577,9
0,0
577,9
645,0
0,0
645,0
661,0
0,0
661,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25,0
25,0
29,0
29,0
29,0
29,0
ხარჯები
569,9
0,0
569,9
641,4
0,0
641,4
656,0
0,0
656,0
საქონელი და მომსახურება
227,1
0,0
227,1
180,7
0,0
180,7
181,0
0,0
181,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,9
0,0
2,9
3,1
0,0
3,1
3,0
0,0
3,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
47,5
0,0
47,5
43,1
0,0
43,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,9
0,0
5,9
3,6
0,0
3,6
5,0
0,0
5,0
ძირითადი აქტივები
5,9
0,0
5,9
3,6
0,0
3,6
5,0
0,0
5,0
ვალდებულებების კლება
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 201,6
0,0
1 201,6
1 445,5
0,0
1 445,5
1 553,2
0,0
1 553,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
ხარჯები
1 182,5
0,0
1 182,5
1 433,5
0,0
1 433,5
1 541,2
0,0
1 541,2
საქონელი და მომსახურება
391,9
0,0
391,9
331,9
0,0
331,9
332,0
0,0
332,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,4
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,5
0,0
11,5
12,0
0,0
12,0
12,0
0,0
12,0
ძირითადი აქტივები
11,5
0,0
11,5
12,0
0,0
12,0
12,0
0,0
12,0
ვალდებულებების კლება
7,7
0,0
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
7,7
0,0
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
11,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
11,0
80,0
0,0
80,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
11,0
80,0
0,0
80,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
19,1
0,0
19,1
21,0
0,0
21,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
21,0
0,0
21,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
21,0
0,0
21,0
100,0
0,0
100,0
ვალდებულებების კლება
19,1
0,0
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
19,1
0,0
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
73,5
0,0
73,5
93,8
0,0
93,8
96,5
0,0
96,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
69,6
0,0
69,6
92,8
0,0
92,8
96,5
0,0
96,5
საქონელი და მომსახურება
15,0
0,0
15,0
17,2
0,0
17,2
17,0
0,0
17,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
0,0
3,5
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,5
0,0
3,5
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
73,5
0,0
73,5
93,8
0,0
93,8
96,5
0,0
96,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
69,6
0,0
69,6
92,8
0,0
92,8
96,5
0,0
96,5
საქონელი და მომსახურება
15,0
0,0
15,0
17,2
0,0
17,2
17,0
0,0
17,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
0,0
3,5
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,5
0,0
3,5
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 677,3
3 285,9
1 391,3
6 361,7
5 156,6
1 205,1
1 097,0
0,0
1 097,0
ხარჯები
966,0
41,2
924,9
840,9
62,2
778,7
760,0
0,0
760,0
საქონელი და მომსახურება
100,5
1,6
99,0
180,4
62,2
118,2
115,0
0,0
115,0
სუბსიდიები
825,9
0,0
825,9
650,2
0,0
650,2
645,0
0,0
645,0
სხვა ხარჯები
39,6
39,6
0,0
10,3
0,0
10,3
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 443,6
3 244,8
198,8
5 520,8
5 094,4
426,4
337,0
0,0
337,0
ძირითადი აქტივები
3 443,6
3 244,8
198,8
5 520,8
5 094,4
426,4
337,0
0,0
337,0
ვალდებულებების კლება
10,8
0,0
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
10,8
0,0
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2 878,9
2 676,1
202,8
4 983,6
4 737,5
246,1
190,0
0,0
190,0
ხარჯები
174,0
0,0
174,0
191,4
0,0
191,4
190,0
0,0
190,0
საქონელი და მომსახურება
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
171,2
0,0
171,2
191,4
0,0
191,4
190,0
0,0
190,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 704,5
2 676,1
28,5
4 792,2
4 737,5
54,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2 704,5
2 676,1
28,5
4 792,2
4 737,5
54,7
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 01
მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია
2 593,6
2 426,8
166,8
3 562,3
3 401,2
161,1
155,0
0,0
155,0
ხარჯები
138,0
0,0
138,0
155,4
0,0
155,4
155,0
0,0
155,0
საქონელი და მომსახურება
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
135,2
135,2
155,4
155,4
155,0
155,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 455,2
2 426,8
28,5
3 406,9
3 401,2
5,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2 455,2
2 426,8
28,5
3 406,9
3 401,2
5,7
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 02
სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია
285,3
249,3
36,0
1 421,3
1 336,3
85,0
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
36,0
0,0
36,0
36,0
0,0
36,0
35,0
0,0
35,0
სუბსიდიები
36,0
36,0
36,0
36,0
35,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
249,3
249,3
0,0
1 385,3
1 336,3
49,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
249,3
249,3
0,0
1 385,3
1 336,3
49,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
772,1
251,1
520,9
924,6
300,7
623,9
565,0
0,0
565,0
ხარჯები
498,5
39,6
458,9
547,3
0,0
547,3
535,0
0,0
535,0
საქონელი და მომსახურება
91,7
0,0
91,7
113,1
0,0
113,1
115,0
0,0
115,0
სუბსიდიები
397,8
0,0
397,8
458,9
0,0
458,9
455,0
0,0
455,0
სხვა ხარჯები
39,6
39,6
0,0
10,3
0,0
10,3
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
265,0
211,5
53,5
377,4
300,7
76,7
30,0
0,0
30,0
ძირითადი აქტივები
265,0
211,5
53,5
377,4
300,7
76,7
30,0
0,0
30,0
ვალდებულებების კლება
8,6
0,0
8,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
8,6
0,0
8,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
170,5
0,0
170,5
186,1
0,0
186,1
140,0
0,0
140,0
ხარჯები
117,5
0,0
117,5
140,1
0,0
140,1
140,0
0,0
140,0
საქონელი და მომსახურება
85,7
0,0
85,7
105,1
0,0
105,1
105,0
0,0
105,0
სუბსიდიები
31,8
31,8
35,0
35,0
35,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,0
0,0
50,0
46,0
0,0
46,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
50,0
0,0
50,0
46,0
0,0
46,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
277,3
0,0
277,3
280,0
0,0
280,0
280,0
0,0
280,0
ხარჯები
272,6
0,0
272,6
280,0
0,0
280,0
280,0
0,0
280,0
სუბსიდიები
272,6
272,6
280,0
280,0
280,0
280,0
ვალდებულებების კლება
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
37,6
0,0
37,6
62,8
0,0
62,8
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
34,0
0,0
34,0
62,3
0,0
62,3
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
0,6
0,0
0,6
3,0
0,0
3,0
5,0
0,0
5,0
სუბსიდიები
33,3
33,3
59,3
59,3
55,0
55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
0,0
3,5
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,5
0,0
3,5
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 05
მუნიციპალიტეტის დაბა ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა
0,0
0,0
0,0
184,6
174,6
10,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
174,6
174,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
174,6
174,6
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 06
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
5,1
0,0
5,1
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
4,4
0,0
4,4
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
4,4
0,0
4,4
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ვალდებულებების კლება
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 07
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია
40,5
39,6
0,9
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
40,5
39,6
0,9
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
39,6
39,6
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
29,7
0,0
29,7
30,0
0,0
30,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
29,7
0,0
29,7
30,0
0,0
30,0
03 02 09
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
211,5
211,5
0,0
126,1
126,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211,5
211,5
0,0
126,1
126,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
211,5
211,5
0,0
126,1
126,1
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 10
სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა
29,5
0,0
29,5
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
29,4
0,0
29,4
49,6
0,0
49,6
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
29,4
29,4
49,6
49,6
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
287,7
287,7
0,0
31,2
31,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
286,2
286,2
0,0
31,2
31,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
286,2
286,2
0,0
31,2
31,2
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
34,0
25,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,0
25,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
34,0
25,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები
63,3
46,0
17,3
236,2
87,2
149,0
149,0
0,0
149,0
ხარჯები
4,4
0,0
4,4
67,3
62,2
5,1
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
4,4
0,0
4,4
67,3
62,2
5,1
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,9
46,0
12,9
168,9
25,0
143,9
149,0
0,0
149,0
ძირითადი აქტივები
58,9
46,0
12,9
168,9
25,0
143,9
149,0
0,0
149,0
03 06
აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები
256,9
0,0
256,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
256,9
0,0
256,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
256,9
256,9
0,0
0,0
03 07
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
32,6
0,0
32,6
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
30,7
0,0
30,7
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
სუბსიდიები
30,7
30,7
35,0
35,0
35,0
35,0
ვალდებულებების კლება
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 08
რგე–ები და მგფ–ის პროექტების თანადაფინანსება
95,0
0,0
95,0
151,1
0,0
151,1
158,0
0,0
158,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,0
0,0
95,0
151,1
0,0
151,1
158,0
0,0
158,0
ძირითადი აქტივები
95,0
0,0
95,0
151,1
0,0
151,1
158,0
0,0
158,0
04 00
განათლება
1 614,8
425,9
1 188,9
1 255,0
0,0
1 255,0
1 245,0
0,0
1 245,0
ხარჯები
1 149,8
0,0
1 149,8
1 238,4
0,0
1 238,4
1 245,0
0,0
1 245,0
სუბსიდიები
1 145,6
0,0
1 145,6
1 238,4
0,0
1 238,4
1 245,0
0,0
1 245,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,2
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
430,4
425,9
4,5
16,6
0,0
16,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
430,4
425,9
4,5
16,6
0,0
16,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
34,6
0,0
34,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
34,6
0,0
34,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
1 530,4
425,9
1 104,5
1 165,0
0,0
1 165,0
1 155,0
0,0
1 155,0
ხარჯები
1 071,4
0,0
1 071,4
1 148,4
0,0
1 148,4
1 155,0
0,0
1 155,0
სუბსიდიები
1 071,4
1 071,4
1 148,4
1 148,4
1 155,0
1 155,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
425,9
425,9
0,0
16,6
0,0
16,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
425,9
425,9
0,0
16,6
0,0
16,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
33,1
0,0
33,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
33,1
0,0
33,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
27,2
0,0
27,2
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
27,2
0,0
27,2
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
სხვა ხარჯები
2,2
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
განათლების ხელშეწყობა
57,2
0,0
57,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
51,2
0,0
51,2
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სუბსიდიები
49,1
49,1
60,0
60,0
60,0
60,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
708,8
0,0
708,8
755,0
0,0
755,0
755,0
0,0
755,0
ხარჯები
679,8
0,0
679,8
724,8
0,0
724,8
735,0
0,0
735,0
საქონელი და მომსახურება
37,9
0,0
37,9
52,9
0,0
52,9
55,0
0,0
55,0
სუბსიდიები
621,3
0,0
621,3
653,1
0,0
653,1
665,0
0,0
665,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
16,5
0,0
16,5
18,9
0,0
18,9
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,6
0,0
11,6
30,2
0,0
30,2
20,0
0,0
20,0
ძირითადი აქტივები
11,5
0,0
11,5
30,2
0,0
30,2
20,0
0,0
20,0
არაწარმოებული აქტივები
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
17,4
0,0
17,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
17,4
0,0
17,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
263,5
0,0
263,5
280,0
0,0
280,0
285,0
0,0
285,0
ხარჯები
243,7
0,0
243,7
258,9
0,0
258,9
265,0
0,0
265,0
საქონელი და მომსახურება
20,7
0,0
20,7
26,2
0,0
26,2
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
208,3
0,0
208,3
218,9
0,0
218,9
225,0
0,0
225,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,6
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,1
0,0
13,1
13,9
0,0
13,9
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,0
0,0
8,0
21,1
0,0
21,1
20,0
0,0
20,0
ძირითადი აქტივები
7,9
0,0
7,9
21,1
0,0
21,1
20,0
0,0
20,0
არაწარმოებული აქტივები
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
11,8
0,0
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
11,8
0,0
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
155,0
0,0
155,0
140,0
0,0
140,0
145,0
0,0
145,0
ხარჯები
141,1
0,0
141,1
138,9
0,0
138,9
145,0
0,0
145,0
სუბსიდიები
139,6
139,6
138,9
138,9
145,0
145,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,6
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,0
0,0
7,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
6,9
0,0
6,9
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
6,8
0,0
6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
6,8
0,0
6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.
108,5
0,0
108,5
140,0
0,0
140,0
140,0
0,0
140,0
ხარჯები
102,5
0,0
102,5
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
საქონელი და მომსახურება
20,7
0,0
20,7
26,2
0,0
26,2
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
68,7
68,7
80,0
80,0
80,0
80,0
სხვა ხარჯები
13,1
0,0
13,1
13,9
0,0
13,9
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
0,0
1,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ძირითადი აქტივები
1,0
0,0
1,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ვალდებულებების კლება
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
435,7
0,0
435,7
457,8
0,0
457,8
450,0
0,0
450,0
ხარჯები
427,5
0,0
427,5
448,7
0,0
448,7
450,0
0,0
450,0
საქონელი და მომსახურება
15,8
0,0
15,8
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
სუბსიდიები
409,2
0,0
409,2
423,7
0,0
423,7
425,0
0,0
425,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
0,0
3,6
9,1
0,0
9,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,6
0,0
3,6
9,1
0,0
9,1
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
272,5
0,0
272,5
277,8
0,0
277,8
275,0
0,0
275,0
ხარჯები
266,4
0,0
266,4
274,7
0,0
274,7
275,0
0,0
275,0
სუბსიდიები
263,8
263,8
274,7
274,7
275,0
275,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
0,0
3,6
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,6
0,0
3,6
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა
76,7
0,0
76,7
85,0
0,0
85,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
76,4
0,0
76,4
79,6
0,0
79,6
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
76,4
76,4
79,6
79,6
80,0
80,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
69,2
0,0
69,2
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
69,0
0,0
69,0
69,4
0,0
69,4
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
69,0
69,0
69,4
69,4
70,0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
17,2
0,0
17,2
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
15,8
0,0
15,8
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
საქონელი და მომსახურება
15,8
0,0
15,8
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
ვალდებულებების კლება
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
9,7
0,0
9,7
17,3
0,0
17,3
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
8,6
0,0
8,6
17,3
0,0
17,3
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
1,5
0,0
1,5
1,8
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
3,8
3,8
10,5
10,5
15,0
15,0
სხვა ხარჯები
3,4
0,0
3,4
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ვალდებულებების კლება
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
679,0
50,1
628,9
704,7
0,0
704,7
625,7
0,0
625,7
ხარჯები
678,4
50,1
628,3
704,5
0,0
704,5
625,7
0,0
625,7
სუბსიდიები
90,1
0,0
90,1
101,0
0,0
101,0
93,0
0,0
93,0
სოციალური უზრუნველყოფა
522,6
0,0
522,6
553,1
0,0
553,1
487,7
0,0
487,7
სხვა ხარჯები
65,8
50,1
15,7
50,4
0,0
50,4
45,0
0,0
45,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
~საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება"
84,9
0,0
84,9
95,0
0,0
95,0
85,0
0,0
85,0
ხარჯები
84,4
0,0
84,4
95,0
0,0
95,0
85,0
0,0
85,0
სუბსიდიები
84,4
84,4
95,0
95,0
85,0
85,0
ვალდებულებების კლება
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
521,8
0,0
521,8
564,7
0,0
564,7
495,7
0,0
495,7
ხარჯები
521,8
0,0
521,8
564,5
0,0
564,5
495,7
0,0
495,7
სუბსიდიები
5,7
0,0
5,7
6,0
0,0
6,0
8,0
0,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა
512,4
0,0
512,4
553,1
0,0
553,1
487,7
0,0
487,7
სხვა ხარჯები
3,7
0,0
3,7
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
06 02 01
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)
1,8
0,0
1,8
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
1,8
0,0
1,8
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
0,0
1,8
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
497,0
0,0
497,0
528,7
0,0
528,7
459,7
0,0
459,7
ხარჯები
497,0
0,0
497,0
528,7
0,0
528,7
459,7
0,0
459,7
სუბსიდიები
5,7
5,7
6,0
6,0
8,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა
487,7
0,0
487,7
517,3
0,0
517,3
451,7
0,0
451,7
სხვა ხარჯები
3,7
0,0
3,7
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
06 02 02 01
მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა
82,4
0,0
82,4
85,0
0,0
85,0
85,0
0,0
85,0
ხარჯები
82,4
0,0
82,4
85,0
0,0
85,0
85,0
0,0
85,0
სოციალური უზრუნველყოფა
82,4
0,0
82,4
85,0
0,0
85,0
85,0
0,0
85,0
06 02 02 02
ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
37,5
0,0
37,5
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
37,5
0,0
37,5
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
სოციალური უზრუნველყოფა
37,5
0,0
37,5
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
06 02 02 03
თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა
21,8
0,0
21,8
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
ხარჯები
21,8
0,0
21,8
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
სოციალური უზრუნველყოფა
21,8
0,0
21,8
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
06 02 02 04
უსინათლოთა პროგრამა
10,0
0,0
10,0
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
06 02 02 05
მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
11,1
0,0
11,1
12,5
0,0
12,5
12,5
0,0
12,5
ხარჯები
11,1
0,0
11,1
12,5
0,0
12,5
12,5
0,0
12,5
სოციალური უზრუნველყოფა
11,1
0,0
11,1
12,5
0,0
12,5
12,5
0,0
12,5
06 02 02 06
ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა
1,8
0,0
1,8
1,8
0,0
1,8
2,4
0,0
2,4
ხარჯები
1,8
0,0
1,8
1,8
0,0
1,8
2,4
0,0
2,4
სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
0,0
1,8
1,8
0,0
1,8
2,4
0,0
2,4
06 02 02 07
უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
39,3
0,0
39,3
38,6
0,0
38,6
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
39,3
0,0
39,3
38,6
0,0
38,6
40,0
0,0
40,0
სოციალური უზრუნველყოფა
39,3
0,0
39,3
38,6
0,0
38,6
40,0
0,0
40,0
06 02 02 08
გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება
51,0
0,0
51,0
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
51,0
0,0
51,0
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სოციალური უზრუნველყოფა
47,3
0,0
47,3
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვა ხარჯები
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 02 09
შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
42,5
0,0
42,5
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
ხარჯები
42,5
0,0
42,5
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
სოციალური უზრუნველყოფა
42,5
0,0
42,5
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
06 02 02 10
სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება
154,8
0,0
154,8
149,0
0,0
149,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
154,8
0,0
154,8
149,0
0,0
149,0
80,0
0,0
80,0
სოციალური უზრუნველყოფა
154,8
0,0
154,8
143,6
0,0
143,6
80,0
0,0
80,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
06 02 02 11
ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება
3,0
0,0
3,0
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
ხარჯები
3,0
0,0
3,0
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
0,0
3,0
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
06 02 02 12
შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა
42,0
0,0
42,0
52,6
0,0
52,6
52,6
0,0
52,6
ხარჯები
42,0
0,0
42,0
52,6
0,0
52,6
52,6
0,0
52,6
სუბსიდიები
5,7
5,7
6,0
6,0
8,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა
36,3
0,0
36,3
46,6
0,0
46,6
44,6
0,0
44,6
06 02 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
23,0
0,0
23,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
23,0
0,0
23,0
29,8
0,0
29,8
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,0
0,0
23,0
29,8
0,0
29,8
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
06 02 04
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
06 03
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი
72,3
50,1
22,2
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
72,3
50,1
22,2
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,2
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
62,1
50,1
12,0
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 16
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 24
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 172,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 ათასი ლარი;
გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 5,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 25
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2018 წლის 27 დეკემბერი
დაბა ჩხოროწყუ
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
მუხლი 2.
ჩხოროწყუს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიშემოსულობები9 460,23 948,65 511,610 297,64 163,46 134,26 213,4
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებიმუხლი 3.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5913,4 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიშემოსავლები9 391,93 948,65 443,39 997,64 163,45 834,25 913,4
296,4მუხლი 4.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5445,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიგადასახადები641,5
0,0
641,5550,0
0,0
550,05 445,0
0,0
5 445,0საშემოსავლო გადასახადი373,9300,0
0,0
ქონების გადასახადი267,5
0,0
267,5250,0
0,0
250,0250,0
0,0
250,0საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 214,1214,1170,0170,0170,0170,0ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,1
0,0
0,1
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
-0,5
-0,5
5,0
5,0
5,0
5,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
0,7
0,7
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 33,8
0,0
33,860,0
0,0
60,060,0
0,0
60,0ფიზიკურ პირებიდან
26,3
26,3
30,0
30,0
30,0
30,0
იურიდიულ პირებიდან
7,4
7,4
30,0
30,0
30,0
30,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 19,6
0,0
19,615,0
0,0
15,015,0
0,0
15,0ფიზიკურ პირებიდან
7,3
7,3
5,0
5,0
5,0
5,0
იურიდიულ პირებიდან
12,3
12,3
10,0
10,0
10,0
10,0
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
5 195,05 195,0მუხლი 5.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 172,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიგრანტები8 626,43 948,64 677,89 170,64 163,45 007,2172,0
0,0
172,0სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი8 626,43 948,64 677,89 170,64 163,45 007,2172,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
172,0172,0172,0172,0172,0172,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
256,9
256,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები3 948,63 948,6
0,0
4 163,44 163,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2 303,42 303,43 363,43 363,4
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
1 645,2
1 645,2
800,0
800,0
0,0
0,0
მუხლი 6.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწუის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 296,4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისხვა შემოსავლები124,1
0,0
124,1277,0
0,0
277,0296,4
0,0
296,4შემოსავლები საკუთრებიდან67,5
0,0
67,5200,0
0,0
200,0210,0
0,0
210,0პროცენტები
2,4
2,4
50,0
50,0
60,060,0რენტა65,2
0,0
65,2150,0
0,0
150,0150,0
0,0
150,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
65,265,2150,0150,0150,0150,0საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია25,6
0,0
25,626,0
0,0
26,046,4
0,0
46,4ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები16,6
0,0
16,624,0
0,0
24,037,4
0,0
37,4
სანებართვო მოსაკრებელი
1,6
1,6
4,0
4,0
7,4
7,4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
15,015,0
20,0
20,0
30,0
30,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
9,0
0,0
9,0
2,0
0,0
2,0
9,0
0,0
9,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
8,4
8,4
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0,6
0,6
2,0
2,0
9,0
9,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 31,031,0
50,0
50,0
40,040,0შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება68,3
0,0
68,3300,0
0,0
300,0300,0
0,0
300,0ძირითადი აქტივები
6,8
6,8
100,0100,0100,0100,0არაწარმოებული აქტივები61,5
0,0
61,5200,0
0,0
200,0200,0
0,0
200,0მიწა61,561,5200,0200,0200,0200,0
თავი III
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7.
ჩხოროწყუს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6213,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი9 295,23 761,95 533,311 292,75 156,66 136,16 213,4
298,1მუხლი 8.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 74,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 374,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდიდასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი9 295,23 761,95 533,311 292,75 156,66 136,16 213,4
05 00კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები708,8
0,0
708,8755,0
0,0
755,0755,0
0,0
755,0არაფინანსური აქტივების ზრდა11,6
0,0
11,630,2
0,0
30,2
20,0
0,0
20,0
05 01სპორტის განვითარების ხელშეწყობა263,5
0,0
263,5280,0
0,0
280,0285,0
0,0
285,0არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,0
0,0
8,0
21,1
0,0
21,1
20,0
0,0
20,0
05 01 01ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა155,0
0,0
155,0140,0
0,0
140,0145,0
0,0
145,0არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,0
0,0
7,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
05 01 02სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. 108,5
0,0
108,5140,0
0,0
140,0140,0
0,0
140,0არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
0,0
1,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
05 02კულტურის განვითარების ხელშეწყობა435,7
0,0
435,7457,8
0,0
457,8450,0
0,0
450,0არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
0,0
3,6
9,1
0,0
9,1
0,0
0,0
0,0
05 02 01კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა272,5
0,0
272,5277,8
0,0
277,8275,0
0,0
275,0არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
0,0
3,6
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
05 02 02 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა76,7
0,0
76,785,0
0,0
85,080,0
0,0
80,0არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
05 02 03სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა69,2
0,0
69,270,0
0,0
70,070,0
0,0
70,0არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
06 00მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა679,050,1628,9704,7
0,0
704,7625,7
0,0
625,7არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
06 02მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა521,8
0,0
521,8564,7
0,0
564,7495,7
0,0
495,7არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
06 02 03სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)23,0
0,0
23,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
ბ) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიარაფინანსური აქტივების კლება68,3
0,0
68,3300,0
0,0
300,0300,0
0,0
300,0ძირითადი აქტივები
6,8
6,8
100,0100,0100,0100,0არაწარმოებული აქტივები61,5
0,0
61,5200,0
0,0
200,0200,0
0,0
200,0მიწა61,561,5200,0200,0200,0200,0მუხლი 9.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდიდასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება1 769,7
0,0
1 769,7 2 122,5
0,0
2 122,52 394,2
0,0
2 394,27011აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები1 769,7
0,0
1 769,7 2 101,5
0,0
2 101,5 2 294,2
0,0
2 294,2 70111აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა1 769,7
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 74,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმაფინანსური აქტივების ცვლილება165,0
0.0
0.0
ზრდა186,7
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები186,7
0.0
0.0
3. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის პროექტიკლება21,6995,1
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები21,6995,1
0.0
მუხლი 12.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმავალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
3. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმავალდებულებების კლება92,7
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.
თავი V
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 14.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისპრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენსმუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულებაბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლებისსისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანისაცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, შადრევნების,სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის (0301) მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქუჩების რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
ბ)
კომუნალურიინფრასტრუქტურის(0302) მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.
ბ.ა)გარეგანათების(030201) მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღამის პერიოდში მოსახლეობისკ ომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების, სკვერების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მშენებლობა, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები.
ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (030202) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (030203) სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. ამასთან სოფელ მუხურში ახალი წყლის მომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობას.
ბ.დ) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (03 02 06) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
ბ.ე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია (03 02 07) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.
გ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი (03 05) პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას, უზრუნველყოფს საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.
დ) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (03 07) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.
ე) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (03 08)3. განათლება (04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.
ა) სკოლამდელი
განათლება (04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.
ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (0402) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.
გ) განათლების ხელშეწყობა (04 03) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.
ა) სპორტის
განვითარებისხელშეწყობა (0501)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ა.ა) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (050101)
ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში. მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.
ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (050102)
ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, აგრეთვე მოეწყობა ლაშქრობები ტობავარჩხილში, ოსინდალე-წიფურიას ხეობაში. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა მეგრული სამზარეულოს მოწყობა-დემონსტრირება, სხვადასხვა ტრადიციული ფესტივალების მოწყობა-გამოფენა. ტურისტთა მოზიდვის მიზნით საერთასორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება ქვეყნის შიგნით.
ბ)
კულტურის
განვითარების ხელშეწყობა (0502) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (050201)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.
ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (05 02 02)
ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“-ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;
ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;
ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.
გ) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (05 03)
პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედმთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (0601)
პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ განხორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნეფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვისშემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (0602)
პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები (06 02 01))
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.
გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 48 მრავალშვილიან ოჯახის 220 ბენეფიციარზე, 290-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 4-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე, 43-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 5 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 40 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები. თირკმლის დიალეზზე მყოფი 14 პირზე, შშმ 60 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია 27 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.
დ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (060203)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ე) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი (06 03)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით. ხანძრის სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის დასკვნისა და მერის ბრძანების საფუძველზე.
თავი VI
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებიმუხლი 15.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდიდასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი9 295,23 761,95 533,311 292,75 156,66 136,16 213,4
06 02 02 11ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება
3,0
0,0
3,0
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
ხარჯები
3,0
0,0
3,0
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
0,0
3,0
3,2
0,0
3,2
3,2
0,0
3,2
06 02 02 12შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა42,0
0,0
42,052,6
0,0
52,652,6
0,0
52,6ხარჯები42,0
0,0
42,052,6
0,0
52,652,6
0,0
52,6სუბსიდიები
5,7
5,7
6,0
6,0
8,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა36,3
0,0
36,346,6
0,0
46,644,6
0,0
44,606 02 03სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)23,0
0,0
23,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები23,0
0,0
23,029,8
0,0
29,8
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა23,0
0,0
23,029,8
0,0
29,8
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
06 02 04უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
06 03სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი72,350,122,245,0
0,0
45,0 45,0
0,0
45,0 ხარჯები72,350,122,245,0
0,0
45,0 45,0
0,0
45,0 სოციალური უზრუნველყოფა10,2
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები62,150,112,045,0
0,0
45,0 45,0
0,0
45,0
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 16
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 24
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 172,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;
გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 5,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 25
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს სერვისის გასაუმჯობესებლად და ანალიტიკისთვის (Google Analytics). დეტალური ინფორმაცია