დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (12)
დოკუმენტის ტექსტი
|
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 |
|
2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. დმანისი |
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
თავი I. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9738.8 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 7623.8 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 130.0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1985.0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5859.4 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4087.5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4087.5 ათასი ლარით. ათას ლარში
ათას ლარში
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3879,4 ათასი ლარით:
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ათას ლარში
ფინანსური აქტივების კლება ---- ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 108.0 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 195.4 ათასი ლარი.
თავი II. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4477,5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 685,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 718,2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 903,8 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 577,2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III. დმანისის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
დმანისი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2020 წლის განმავლობაში დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 130,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად. ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52,2 ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75,8 ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 120,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან. 2. დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №51 დადგენილება ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ (www.matsne.gov.ge), 27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016350).
საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ოქრიაშვილი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით: თავი I. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლებიმუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი🔗
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში№
დასახელება 2018 წლისფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებიI
I .შემოსავლები 8,829.1 15,171.1 5,929.2 9,241.9 9,738.8 130.0 9,608.81.1
გადასახადები 1,692.9 6,289.00.0
6,289.0 7,623.80.0
7,623.81.3
გრანტები 5,769.8 5,929.2 5,929.20.0
130.0 130.00.0
1.4
სხვა შემოსავლები 1,366.4 2,952.90.0
2,952.9 1,985.00.0
1,985.0II
II. ხარჯები 3,818.4 5,678.8 708.1 4,970.7 5,859.4 130.0 5,729.42.1
შრომის ანაზღაურება 1,181.5 1,420.0 69.0 1,351.0 1,543.6 71.8 1,471.82.2
საქონელი და მომსახურება 747.8 1,809.5 434.9 1,374.6 1,461.04.0
1,457.02.4
პროცენტი 52.5 55.0 55.0 31.8 31.82.5
სუბსიდიები 1,429.2 1,831.0 52.2 1,778.8 2,274.1 52.2 2,221.92.6
გრანტები 20.0 25.00.0
25.0 25.00.0
25.02.7
სოციალური უზრუნველყოფა 290.7 300.02.0
298.0 334.62.0
332.62.8
სხვა ხარჯები 96.7 238.3 150.0 88.3 189.30.0
189.3III
III .საოპერაციო სალდო 5,010.7 9,492.3 5,221.1 4,271.2 3,879.40.0
3,879.4IV
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,378.3 14,661.9 7,029.1 7,632.8 3,823.80.0
3,823.8 ზრდა 1,424.4 14,666.9 7,029.1 7,637.8 3,823.80.0
3,823.8 კლება 46.15.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
V
V.მთლიანი სალდო 3,632.4 -5,169.6 -1,808.0 -3,361.6 55.60.0
55.6VI
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება0.0
-5,169.6 -1,808.0 -3,361.60.0
0.0
0.0
ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.1.2 ვალუტა და დეპოზიტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება0.0
5,169.6 1,808.0 3,361.60.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები0.0
5,169.6 1,808.0 3,361.60.0
0.0
0.0
32.1.4 სესხები 32.1.5 აქციები და სხვა კაპიტალი 32.1.8 სხვა დებიტორული დავალიანებებიVII
VII ვალდებულებების ცვლილება0.0
0.0
0.0
0.0
55.60.0
55.6 ზრდა 33.1 საგარეო საშინაო0.0
კლება0.0
0.0
0.0
0.0
-55.60.0
-55.6 33.1 საგარეო საშიანო0.0
0.0
0.0
0.0
55.60.0
55.6 VIII VIII ბალანსი0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება 2017 წლისფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 8875.3 15176.1 5929.2 9246.9 9738.8 130.0 9608.8 შემოსავლები 8829.2 15171.1 5929.2 9241.9 9738.8 130.0 9608.8 არაფინანსური აქტივებისკლება 46.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები 5242.8 20345.7 7737.2 12608.5 9738.8 130.0 9608.8 ხარჯები 3818.4 5678.8 708.1 4970.7 5859.4 130.0 5729.4 არაფინანსური აქტივებისზრდა 1378.3 14666.9 7029.1 7637.8 3823.8
0.0
3823.8 ვალდებულების კლება 46.1 55.60.0
55.6 ნაშთის ცვლილება 3632.5 -5169.6 -1808.0 -3361.60.0
0.0
0.0
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9738.8 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2018 წლისფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8829.1 15171.1 5929.2 9241.9 9738.8 130.0 9608.8 გადასახადები 1692.9 6289.0 6289.0 7623.8 7623.8 გრანტები 5769.8 5929.2 5929.20.0
130.0 130.00.0
სხვა შემოსავლები 1366.4 2952.9 2952.9 1985.0 1985.0მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 7623.8 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2018 წლისფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1693.0 6289.00.0
6289.0 7623.80.0
7623.8 დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ) 4939.0 4939.0 6173.8 6173.8 საშემოსავლო გადასახადი 172.90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი 1520.1 1350.00.0
1350.0 1450.00.0
1450.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 976.6 900.0
0.0
900.0 1000.00.0
1000.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) ფიზიკურ პირთაქონებაზე (გარდა მიწისა)
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 512.8 440.00.0
440.0 440.00.0
440.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 27.8 10.00.0
10.0 10.00.0
10.0 სხვა გადასახადები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები🔗
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 130.0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2018 წლისფაქტი 2019 წლის
გეგმა 2020 წლის
პროექტი გრანტები 5769.8 5929.2 130.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5769.8 5929.2 130.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3881.2 1008.1 130.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3751.2
0.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 130.0 1008.1 130.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1888.6 4921.10.0
საქ.რეგიონებში განსახორციელებელიპროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1888.6 3445.1
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა0
686
0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვოფონდიდან და პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდის თანხები
0.0
სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი0.0
790.00.0
მაღალმთიანი დასახლებებისგანვითარების ფონდი
0
0
0.0
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1985.0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2018 წლისფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1366.4 2952.90.0
2952.9 1985.00.0
1985.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 1149.7 2757.90.0
2757.9 1770.00.0
1770.0 პროცენტები 184.5 200.00.0
200.0 150.0 150.0 რენტა 965.2 2557.90.0
2557.9 1620.00.0
1620.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 817.6 2337.9 2337.9 1400.0 1400.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 147.6 220.0 220.0 220.0 220.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 46.8 81.00.0
81.0 85.00.0
85.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 23.3 36.00.0
36.0 35.00.0
35.0 სანებართვო მოსაკრებელი5.5
5.0
5.0
4
4.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი3.0
1.0
1.0
1
1.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 14.8 30.0 30.030
30
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი0.0
0.0
0
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 23.5 45.00.0
45.0 50.00.0
50.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 23.5 45.0 45.0 50.00.0
50.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 125.8 79.0 79.0 100.0 100.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 44.1 35.00.0
35.0 30.0 30.0ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 3,819.2 5,678.8 708.1 4,970.7 5,859.4 130.0 5,729.4 შრომის ანაზღაურება 1,181.4 1,420.0 69.0 1,351.0 1,543.6 71.8 1,471.8 საქონელი და მომსახურება 747.8 1,809.5 434.9 1,374.6 1,461.04.0
1,457.0 პროცენტი 52.5 55.0 55.0 31.80.0
31.8 სუბსიდიები 1,429.2 1,831.0 52.2 1,778.8 2,274.1 52.2 2,221.9 გრანტები 20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 სოციალური უზრუნველყოფა 290.7 300.02.0
298.0 334.62.0
332.6 სხვა ხარჯები 97.6 238.3 150.0 88.3 189.3 189.3 მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4087.5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4087.5 ათასი ლარით. ათას ლარში კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 60.4 335.0 40.0 0101 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 60.4 330.00 35.00 0102 საერთო დანიშნულების ხარჯები0.0
5.0
5.0
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 1363.9 13764.2 3723.8 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 816.0 7233.0 1891.9 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 38.54.0
0.0
02 03 გარე განათება 55.9 742.6 20.0 0204 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 350.2 2103.9 905.0 02 05 კეთილმოწყობა 86.5 2400.5 906.9 02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 16.8 1280.20.0
02 07 საპროექტო დოკუმენტაციისა დასაექსპერტო მომსახურების შესყიდვა
0.0
0.0
0.0
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა0.0
0.0
60.0 0301 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა0.0
0.0
0.0
0302 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება0.0
0.0
0.0
0303 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში0.0
0.0
60.0 0304 უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები0.0
0.0
0.0
04 00 განათლება0.0
541.60.0
04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება0.0
21.60.0
0402 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება0.0
0.0
0.0
04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა0.0
520.00.0
05 00 კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი0.0
26.10.0
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა0.0
0.0
0.0
05 02 კულტურის სფეროს განვითარება0.0
26.10.0
05 03 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა0.0
0.0
0.0
06 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი 1424.3 14666.9 3823.8 ათას ლარში დასახელება 2018წ 2019წ 2020წ არაფინანსური აქტივების კლება 46.15.0
0.0
ძირითადი აქტივები 26.80.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები 19.35.0
0.0
მიწა 19.35.0
0.0
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2022.3 2832.9 2565.0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2022.3 2832.9 2509.4 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2022.3 2832.9 2509.4 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები0.0
0.0
55.6702
II. თავდაცვა 64.8 75.8 75.8 7021 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 64.8 75.8 75.8 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა0.0
0.0
0.0
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა 880.8 7467.0 2141.9 70421 სოფლის მეურნეობა0.0
0.0
0.0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 880.8 7467.0 2141.9 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში0.0
0.0
0.0
705
V. გარემოს დაცვა 323.0 390.0 685.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 323.0 390.0 600.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 880.80.0
0.0
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში0.0
0.0
85.0706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა 563.6 6920.8 2071.9 7061 ბინათმშენებლობა 350.2 2253.9 905.0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება0.0
0.0
0.0
7063 წყალმომარაგება 54.2 104.0 120.0 7064 გარე განათება 55.9 742.6 140.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 103.3 3820.3 906.9707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა 45.0 56.2 67.1 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45.0 56.2 67.1708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია 509.6 765.9 903.8 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 141.3 177.0 190.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 368.3 538.9 567.8 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა0.0
50.0 50.0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში0.0
0.0
96.0709
IX. განათლება 496.7 1479.1 718.2 7091 სკოლამდელი განათლება 436.1 530.0 637.2 7096 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება 60.6 71.0 81.0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში0.0
878.10.0
710
X. სოციალური დაცვა 336.7 358.0 510.1 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 90.0 100.0 142.6 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა0.0
0.0
2.0
7107 სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 54.5 66.0 79.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 192.2 192.0 286.5სულ
5242.5 20345.7 9738.8ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები III .საოპერაციო სალდო 5,010.7 9,492.3 5,221.1 4,271.2 3879,40.0
3879,4 V.მთლიანი სალდო 3632.4 5169.6 1808.0 3361.60.0
0.0
ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება0.0
5169.6 1808.0 3361.60.0
0.0
0.0
ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება0.0
5169.6 1808.0 3361.60.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები0.0
5169.6 1808.0 3361.60.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება ---- ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი,პროგრამა , ქვეპროგრამა
2020 წლის პროექტი 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 4213.8 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2141.9 020101 გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა 250.0 020102 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 1891.9 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 120.0 020201 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა) 120.0 020202 სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია0.0
020203 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა-შენახვა0.0
02 03 გარე განათება 140.0 020301 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია0.0
020302 გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი 120.0 020303 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 20.0 02 04 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 905.0 020401 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია 905.0 020402 ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა) 02 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 906.9 020501 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 906.9 020502 შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,რეაბილიტაცია
0.0
020503 სასაფლაოების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო ღონისძიებები0.0
02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ღონისძიებები0.0
02 07 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა0.0
პროგრამისდასახელება კოდი 0201 საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება 2020 წლის
დაფინანსება 2141.9 პროგრამის
განმახორციელებელ მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას, როგორიცაა გზების ( ორმული) და ფრაგმენტული შეკეთება, გზების ქვიშა- ხრეშოვანი მასალის მოწყობა, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, გზებზე ასფალტ/ ბეტონის დაზიანებული მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება. პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას..
მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოს განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითი ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. მოსალოდნელი
შედეგები _ მუნიციპალიტეტის საავტომობილი გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა,
_ მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,
_ მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. პროგრამის
დასახელება კოდი 020101 გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა 2020 წლის
დაფინანსება
250
პროგრამისგანმახორციელებელი მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. მოსალოდნელი
შედეგები შენარჩუნებული ასფალტის საფარი პროგრამის
დასახელება კოდი 020102 გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 2020 წლის
დაფინანსება 1891.9 პროგრამის
განმახორციელებელ მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის
საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული,
პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია,
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში
რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და
რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა. მოსალოდნელი
შედეგები რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,
მოწესრიგებული მიმოსვლა პროგრამის
დასახელება კოდი 020201 სასმელი წყლის სისტემების ექსპლუატაცია 2020 წლის
დაფინანსება 120.0 პროგრამის
განმახორციელებელი მერიის სივრციი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის წყლის მიწოდების სერვისის
გამართული ფუნქციონირება. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ დმანისში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
_ მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდება;
_ მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
_ წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.
ექსპლოატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია", რომელიც ემსახურება ქალაქ დმანისს და 12 სოფელს, ხოლო დანარჩენ სოფლებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია.
მოსალოდნელიშედეგები _ მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი,
_ მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა,
_ აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად,
_ წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. პროგრამის
დასახელება კოდი 0203 გარე განათება 2020 წლის
დაფინანსება 140.0 პროგრამის
განმახორციელებელი მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართულ გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.
მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო თანხები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში ( დასახლებულ პუნქტებში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. გარე განათების ქსელი მოიცავს ---- ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ---ზე მეტ სანათ წერტილს, -----გრძივ მეტრზე სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი ( დაახლოებით 120,0 ათას ლარში ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტრენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:
_ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,
¬_ კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელისგაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -- გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მათ შორის, მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში--- მრავალწლიანი.
2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე.
ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან. მოსალოდნელი
შედეგები პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, შედეგად, მუნიციპალიტეტის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად დაფარვა გარე განათებით. პროგრამის
დასახელება კოდი 020302 გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი 2020 წლის
დაფინანსება 120.0 პროგრამის
განმახორციელებელი მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად, საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში).
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
_ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა.
_ ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.
_ დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (120.0 ათასი ლარი). მოსალოდნელი
შედეგები გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.
გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%. პროგრამის
დასახელება კოდი 020303 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 2020 წლის
დაფინანსება 20.0 პროგრამის
განმახორციელებელი მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,
¬_ კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელისგაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, .
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში--- მრავალწლიანი.
2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე.
ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან. მოსალოდნელი
შედეგები პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, შედეგად, მუნიციპალიტეტის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.
პროგრამის
დასახელება კოდი 0205 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2020 წლის
დაფინანსება 906,9 პროგრამის
განმახორციელებელი მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის
სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და
პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და
აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის
ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. მოსალოდნელი
შედეგები კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი,
მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა. პროგრამის
დასახელება კოდი 020501 საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა 2020 წლის დაფინანსება პროგრამის
განმახორციელებელი მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 906,6 პროგრამის აღწერა
და მიზანი სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია;
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა მოსალოდნელი
შედეგები შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი,პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის პროექტი 03 00 დასუფთავება დაგარემოს დაცვა 685.0 03 01 დასუფთავება და
ნარჩენების გატანა 600.0 03 01 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატნა ა(ა)იპ "დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური"
600.0 03 02 მწვანე ნარგავებისმოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.0
03 03 კაპიტალური დაბანდებებიდასუფთავების სფეროში 60.0 03 04 უპატრონო ცხოველების
მოვლითი ღონისძიებები 25.0 პროგრამის
დასახელება კოდი 03 01 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2020 წლის
დაფინანსება 600.0 პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი დმანისი მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ -დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალააქში და სოფლებში.რომლის გატანაც ხდება მერიის მიერ გამოყოფილ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 2 ნაგავმზიდი.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახურის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის ხელფასებს. მოსალოდნელი
შედეგები მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება
ქ. დმანისის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;
დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები . პროგრამის
დასახელება კოდი 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 2020 წლის
დაფინანსება 60.0 პროგრამის
განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერია პროგრამის აღწერა
და მიზანი პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელ-ნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება მოსალოდნელი
შედეგები შეძენილი ურნები და ნაგავმზიდი მანქანები პროგრამის
დასახელება კოდი 03 04 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 2020 წლის
დაფინანსება 25.0 პროგრამის
განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერია პროგრამის აღწერა
და მიზანი პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა მოსალოდნელი
შედეგები დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან
გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები, მოსახლეობა დაცულია მაწანწალა ცხოველებისაგან.
პროგრამული კოდი
დასახელება 2020წლის პროექტი 04 00 განათლება 718.2 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 637.2 04 01 01
სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ა(ა)იპ "დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"
637.2 04 02 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 81.0 04 02 01 საგანმანათლებლოცენტრის დაფინანსება ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"
81.0 04 03 საჯარო სკოლებისდაფინანსება
0.0
პროგრამისდასახელება კოდი 04 01 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2020 წლის
დაფინანსება 637,2 პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დმანისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 9 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 340-ზე მეტი ბავშვი. დაწესებულებაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, რომელიც იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები/
აგრეთვე საბავშვო ბაღებში არსებული სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან
ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილი ნორმების შესაბამისად;
საბავშვო ბაღებში ინფრასტრუქტურული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და გაუმჯობესება.
,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ კანონის შესაბამისად ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში დაწყებულია მზადება ავტორიზაციისათვის, რომლის ხუთი კომპონენტიდან ერთ-ერთი მოთხოვნაა საკმარისი რაოდენობის მომსახურე პერსონალის არსებობა. საბავშვო ბაღებში დარღვეულია კანონის მე-20 და 22-ე მუხლები, ჯგუფების მოცულობისა და აღმზრდელების ბავშვებთან თანაფარდობა. ამიტომ ერთ-ერთი აუცილებელი პრიორიტეტია :
არასაკამარისი საშტატო განრიგის ზრდა და აუცილებელი პერსონალით უზრუნველყოფა. ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება,
ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. მოსალოდნელი
შედეგები დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში
დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა,
დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა
და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებული
ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება
სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 340-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის აღსაზრდელი. პროგრამის
დასახელება კოდი 04 02 01 განათლების ხელშეწყობა 2020 წლის
დაფინანსება 81.0 პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი პროგრამის აღწერა
და მიზანი დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „საგანმანათლებლო ცენტრი“, რომელიც წარმოადგენს სკოლისგარეშე სასწავლო დაწესებულებას, იგი დაფუძნდა 2008 წლის 18 დეკემბერს დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მუნიციპალიტეტის ქონების ბაზაზე. ცენტრში დასაქმებულია 8 თანამშრომელი.ცენტრის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სახელმწიფო ენის და უცხო ენის (ინგლისური ენა) შესწავლის უზრუნველყოფა. გარდა ამისა ცენტრში ტარდება ტრენინგები მოსწავლე ახალგაზრდობის სწავლა-განვითარების მიზნით. აქტუალურ თემებზე. ა(ა)იპ „საგანმანათლებლო ცენტრი“ ორიენტირებულია და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ეთნიკურ უმცირესობას რათა მოხდეს მათი მხრიდან ენების შესწავლა და გამოყენება პრაქტიკაში, წინსვლასა და განვითარებისათვის. მოსალოდნელი
შედეგები მოსწავლეებისათვის აკადემიური და სახელმწიფო ენის ცოდნის ამაღლება , წინსვლა და განვითარება, ასევე, მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ არაქართულენოვანი
მოსახლეობის ინტეგრაციის გაძლიერება საზოგადოებაში.
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი🔗
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 903,8 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:პროგრამული კოდი
დასახელება 2020წლის პროექტი 05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
903.8 05 01 სპორტული სფეროს განვითარება 207.6 05 01 01სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"
190.0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 17.6 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 646.2 05 02 01კულტურული დაწესებულებათა ხელშეწყობა ა(ა)იპ "დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"
363.0 05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობაა(ა)იპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა"
104.8 05 02 03საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა ა(ა)იპ "დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური"
100.0 05 02 04 კულტურული ღონისძიებეი 78.4 05 03 რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა 50.0 პროგრამისდასახელება კოდი 05 01 01 სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა 2020 წლის
დაფინანსება 190.0 პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა პროგრამის აღწერა
და მიზანი სპორტული სკოლა აერთიანებს სხვადასხვა წრეებს:
ფეხბურთი (32 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (16 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (80 ბავშვი);); კარატე (16 ბავშვი); ჭადრაკი (12 ბავშვი); ტაიკვანდო 16, კრივი-16.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 194 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია 22 ადმიანი, მათ შორის, 4 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი 5 და14 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად მონაწილეობას იღებენსპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით,ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის და ასევე საზღვრებს გარეთაც. მოსალოდნელი
შედეგები სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და არსებული წრეეებით დაინტერესებულ აღსაზრდელებს აძლევს შანსს იცხოვრონ სპორტული ცხოვრებით,გამოავლინონ სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდები ასახელონ მუნიციპალიტეტი. პროგრამის
დასახელება კოდი 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 2020 წლის
დაფინანსება 17.6 პროგრამის
განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერია პროგრამის აღწერა
და მიზანი სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტის განვითარება.ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება და სპორტსმენების წახალისება და დაჯილდოება მოსალოდნელი
შედეგები მოსახლობა მასიურადაა ჩაბმული სპორტულ აქტივობებში პროგრამის
დასახელება კოდი 05 02 01 კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა 2020 წლის
დაფინანსება 363,0 პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი პროგრამის აღწერა
და მიზანი ააიპ - დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის ქართული ხალხური რეწვის (თექა და ხეზე კვეთა), ხატვის, ფოლკლორული (სიმღერა და ცეკვა), ხალხური საკრავების, საგალობლების, საესტრადო, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების და თეატრალური სტუდიები და ასევე ფოლკლორული ანსამბლები. სტუდიებში დღეისათვის დადის 250 ბავშვი, ხოლო ანსამბლებში ჩართულია 24 მონაწილე. ცენტრში ფუნქციონირებს არქეოლოგიური საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც განთავსებულია 600-ზე მეტი ექსპონატი. საექსპოზიციო დარბაზის მნახველთა რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ 1200-1500-ია. კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსება მიმდინარე წელს 362.5 ლარია.
ააიპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის შენობაშია განთავსებული სსიპ. ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სადაც ყოველთვიურად ტარდება სპექტაკლები. ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს თეატრთან. ცენტრის მიზანია, დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის მომზადება და ჩაბმა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ – ეთნოგრაფიულ კოლექტივებში, სახელოვნებო და სხვა წრეებში; დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ფოლკლორული, შემოქმედებითი პროფესიული ანსამბლების და სხვა სახელოვნებო სტუდიების, ცენტრის მუზეუმისა და ტურისტული საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეწყობა; სახვითი ხელოვნების (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) ხალხური რეწვის(თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) ოსტატების, ხალხური მთქმელების გამოვლენა და ხელშეწყობა შემოქმედებით საქმიანობაში; განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და ხელშეწყობა მათი განვითარებისათვის; ზოგადად ახალგაზრდობაში ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბება და მათი აღზრდა – განათლება ქართული ტრადიციების შესაბამისად
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების,სახვითი ხელოვნების (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) ხალხური რეწვის(თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) ოსტატების, ხალხური მთქმელების გამოვლენას და მათი ხელშეწყობას შემოქმედებით საქმიანობაში; ასევე განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენას და ხელშეწყობას მათი განვითარებისათვის. სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განვითარებას.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას, ასევე სასწავლო - სარეპეტიციო პროცესში სოფლად მცხოვრები ბავშვების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსალოდნელი
შედეგები ააიპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი მუშაობს შეუფერხებლად, ცენტრის თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი არიან სამუშაო პირობებით. ცენტრი აღჭურვილია შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რაც აუცილებელია ცენტრის სტუდიების ფუნქციონირებისთვის.
ცენტრში აქტიურად მიმდინარეობს სასწავლო-სარეპეტიციო პროცესი, ხდება სხვადასხვა ღონისძიებების(კონცერტები, სახალხო დღესასწაულები და სხვ) ჩატარება, მუზეუმი და თეატრი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ ადგილობრივ მოსახლეობას თუ ჩამოსულ სტუმრებს და ა.შ.
ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა
.
პროგრამისდასახელება კოდი 05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
2020 წლის
დაფინანსება 104,8 პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - დმანისის სამუსიკო სკოლა პროგრამის აღწერა
და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ააიპ,,დმანისის სამუსიკო სკოლა“ და მასში შემავალი 2 განყოფილება სოფ. განთიადსა და სოფ. ვარდისუბანში. აღნიშნულ სკოლაში განათლებას იღებს 73 მოსწავლე. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) სულ 14 თანაშრომელს. ააიპ ,,დმანისის სამუსიკო სკოლისა“ და მასში შემავალი განყოფილებების დაფინანსება შეადგენს 104,0 ათას ლარს. განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში და კონკურსებში. მოსალოდნელი
შედეგები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები სასწავლო წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების მოთხოვნა კლასიკური საფორტეპიანო მუსიკის
შესწავლის მიმართულებით. სკოლის აღსაზრდელები ხშირად მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში; აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში.მსოფლიო კლასიკოსების გაცნობა. კლასიკური მუსიკის დამკვიდრება. პროგრამის
დასახელება კოდი 05 02 03 საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა 2020 წლის
დაფინანსება 100,0 პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ“დმანისის საბიბლიოთკო სამსახური“, რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში: განთიადი; დიდი დმანისი; გომარეთი და ამამლო.საბიბლიოთეკო სამსახური ემსახურება 2700 ოჯახს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 46 200 ეგზემპლარს, თანამშრომელთა რაოდენობა 12 კაცია, დაფინანსება - 75 ათასი ლარია, საიდანაც წიგნადი ფონდის შესავსებად გათვალისწინებულია 6000 ლარი. მიმდინარე წლის ბოლომდე ყველა ფილიალი უზრუნველყოფილი იქნება გათბობის ცენტრალური სისტემით. დაგეგმილია ახალი ინვენტარის შეძენა. მოსალოდნელი
შედეგები წიგნიერების ზრდა, ცოდნის დონის ამაღლება პროგრამის
დასახელება კოდი 05 02 04 კულტურული ღონისძიებები 2020 წლის
დაფინანსება 78.4 პროგრამის
განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერია პროგრამის აღწერა
და მიზანი სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (დმანისობა,ნოვრუზ ბაირამი) ღონსძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები. მოსალოდნელი
შედეგები 1) მოსახლეობის ჩართულობა ამა თუ იმ კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.
2) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება
.
პროგრამისდასახელება კოდი 05 03 რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა 2020 წლის
დაფინანსება 78.4 პროგრამის
განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერია პროგრამის აღწერა
და მიზანი რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლეობის სულიერების ამაღლების მიზნით.
პროგრამული კოდი
დასახელება 2020წლის პროექტი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 577,2 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 67.1 06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"
67.1 06 02 სოციალური პროგრამები 510,1 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 142.6 06 02 02 ზამთრის სეზონის დადგომასთანდაკავშირებით საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამა
43.0 06 02 03 სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები 180.0 06 02 04 სარიტუალო მომსახურება2.0
06 02 05 მზრუნველობამოკლებულთაუფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"
81.0 06 02 06 ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა 61.5 06 02 07 მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები0.0
პროგრამისდასახელება კოდი 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 2020 წლის
დაფინანსება 67.1 პროგრამის
განმახორციელებელი ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა
და მიზანი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის მონიტორინგი; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზების ხელშეწყობა; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ჩატარება; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2. იმუნიზაცია (სპეციფიკური შრატებით და ვაქცინებით მძიმე სტრატეგიული მარაგების გამოყენება)
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
5. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა; პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; გადამდები და არაგადამდები დაავადებები შემცირების ხელშეწყობა მოსალოდნელი
შედეგები მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება , სან.ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება საზოგადოებრივი დანიშნულების და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. პროგრამის
დასახელება კოდი 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2020 წლის
დაფინანსება 142.6 პროგრამის
განმახორციელებელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი პროგრამის მიზანია ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დიალიზის საჭიროების მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და მატერიალური დახმარების გაწევა. 2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 12 ბენეფიციარი , რომლებსაც გასულ წელს თითოეულ ბენეფიციარს
პირად ანგარიშზე ერიცხებოდათ 50 ლარის ოდენობა, ხოლო 2019 წელს 100 ლარის ოდენობა.
ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარება.
აფხაზეთის ომის შშმ ვეტერანებზე აფხაზეთის დაცემის დღესთნ დაკავშირებით (27 სექტემბერი) და მე-2 მსოფლიო ომის სამამულო ომის ვეტერანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.
პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია;
- C ჰეპატიტზე გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით, მათ შორის C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი დადებითი შემთხვევების, კონფირმაციული მეთოდებით დადასტურებისა და მკურნალობაში ჩართვის მიზნით, რეფერალს C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის მკურნალობის სერვისების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში;
- აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით. მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით დადებით შემთხვევებში, მიღებული შედეგის კონფირმაციული კვლევით დადასტურების ან უარყოფის მიზნით, რეფერალს „აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის კონფირმაციული კვლევის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში.
- ტუბერკულოზზე ეჭვის შემთხვევაში ფორმა №IV-100/ა-ის გაცემას და რეფერალს ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ამბულატორიული სერვისების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში და შესაბამის შეტყობინებასა და სააღრიცხვო ფორმების წარმოებას (თუ ასეთი არსებობს უკვე, თუ არადა მხოლოდ ფ100-ით გაგზავნილ პაციენტთა რეესტრს)
- 2020 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის18 წელს ზემოთ მოსახლეობის სრულ მოცვას ზემოაღნიშნული სკრინინგული სერვისებით, მათ შორის გამოსაკვლევ 10800 პირს (2019 წელს - 4 000, 2020 წელს - 6 800 ბენეფიციარი). მოსალოდნელი
შედეგები ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, მათ მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე გაწეული ხარჯების შემცირება,დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია, ფინანსური სახსრების დაზოგვა.სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ფინანსური სახსრების დაზოგვა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვებისათვის აუცილებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. C ჰეპატიტის, აივ-ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება, დიაგნოსიტაკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარება და თვითმმართველობის ყურადღება. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 14 ბენეფიცარი. პროგრამის
დასახელება კოდი 06 02 02 ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა 2020 წლის
დაფინანსება 43.0 პროგრამის
განმახორციელებელი მუნიციპალიტეტის მერია პროგრამის
განმახორციელებელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით პროგრამით მოსარგებლეთა (მარტოხელა პენსიონერი პირები) მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მერის გადაწყვეტილების შემთხვევაში უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საწვავავი შეშით/ბრიკეტით უზრუნველყოფა მოსალოდნელი
შედეგები პროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიცაირებზე მიერ სათბობ მასალაზე დახარჯული თანხების შემცირება, შესაბამისად მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის
დასახელება კოდი 06 02 03 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 2020 წლის
დაფინანსება 180.0 პროგრამის
განმახორციელებელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის არწერა
და მიზანი
დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000 ქულის ჩათვლით სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების თანხა არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურება და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მათ შორის "C" ჰეპატიტით დაავადებული დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება კონსერვატიული მკურნალობა-სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება არაუმეტეს 1000 ლარისა. C ჰეპატიტით და ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.
2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 362 - მა ბენეფიციარმა. მოსალოდნელიშედეგები პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება,მოსახლეობის მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე გაწეული ხარჯების შემცირება, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის
დასახელება კოდი 06 02 04 სარიტუალო მომსახურება 2020 წლის
დაფინანსება
2.0
პროგრამისგანმახორციელებელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის არწერა
და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ
მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“
საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა
− დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ, ქვეპროგრამა
ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული
დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე,
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ,
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო
მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების
ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით. პროგრამის
დასახელება კოდი 06 02 05 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 2020 წლის
დაფინანსება 81.0 პროგრამის
განმახორციელებელი ააიპ ,,დმანისის სათნოების სახლი“ პროგრამის არწერა
და მიზანი დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის,სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (სურვილისამებრ ბინაზე გატანებით); ბენეფიცარებს წელიწადში ოთჯერ ურიგდებათ სასაჩუქრე კალათები;თვეში ერთხელ ააიპ ,,სათნოების სახლის“ ადმინისტრაცია აწყობს ჩაისა და ყავის საღამოს ბენეფიცართათვის
და უმასპინძლდება ტკბილეულით. (2019 წელს ,,სათნოების სახლში“ ირიცხებოდა 55 ბენეფიარი). მოსალოდნელი
შედეგები დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელია 55 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. პროგრამის
დასახელება კოდი 06 02 06 ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა 2020 წლის
დაფინანსება 61.5 პროგრამის
განმახორციელებელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა
და მიზანი პროგრამის მოსარგებლეები არიან:
ა) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები (ინფორმაციის წყარო - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო);
ბ) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უსინათლოები (ინფორმაციის წყარო - საქართველოს უსინათლოთა კავშირი);
გ) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები (კოდი – 100, 111, 112, 113, 200, 300, 311, 312, 313, 500, 501, 800), ინფორმაციის წყარო - სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური);
დ) დიალიზის საჭიროების მქონე პირები (რომლებიც სარგებლობენ დმანისის მუნიციპალიტეტის ,,დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამით“).
ზემოთ აღნიშნული კატეგორია სარგებლოს ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით.
ასევე პროგრამა ახდენს სამუშაო დღეებში მოსახლეობის შიდა მუნიციპალური გადაადგილებისათვის სოფელი პატარა დმანისი - ქ. დმანისის და ქ. დმანისი - სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით ტრანსპორტით უზრუნველყოფას;
2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა საშულაოდ 2000 - ზე მეტმა ბენეფიციარმა. მოსალოდნელი
შედეგები მოსახლეობის მიერ ტრანსპორტირებაზე დახარჯული თანხების შემცირება,
შესაბამისად სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები დმანისის მუნიციპალიტეტი 5242.9 20345.7 12608.5 7737.2 9738.8 9608.8 130.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 103.0 113.0 113.00.0
116.0 116.00.0
ხარჯები 3818.6 5678.8 4970.7 708.1 5859.4 5729.4 130.0 შრომის ანაზღაურება 1181.5 1420.0 1351.0 69.0 1543.6 1471.8 71.8 საქონელი და მომსახურება 747.7 1809.5 1374.6 434.9 1461.0 1457.04.0
პროცენტი 52.5 55.0 55.00.0
31.8 31.80.0
სუბსიდიები 1429.3 1831.0 1778.8 52.2 2274.1 2221.9 52.2 გრანტები 20.0 25.0 25.00.0
25.0 25.00.0
სოციალური უზრუნველყოფა 290.8 300.0 298.02.0
334.6 332.62.0
სხვა ხარჯები 96.8 238.3 88.3 150.0 189.3 189.30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1424.3 14666.9 7637.8 7029.1 3823.8 3823.80.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
55.6 55.6 0100 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2087.1 2908.7 2832.9 75.8 2640.8 2565.0 75.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 103.0 113.0 113.00.0
116.0 116.00.0
ხარჯები 2026.7 2573.7 2497.9 75.8 2545.2 2469.4 75.8 შრომის ანაზღაურება 1181.5 1420.0 1351.0 69.0 1543.6 1471.8 71.8 საქონელი და მომსახურება 667.3 977.4 970.66.8
841.5 837.54.0
პროცენტი 52.5 55.0 55.00.0
31.8 31.80.0
სუბსიდიები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები 20.0 25.0 25.00.0
25.0 25.00.0
სოციალური უზრუნველყოფა8.6
8.0
8.0
0.0
10.0 10.00.0
სხვა ხარჯები 96.8 88.3 88.30.0
93.3 93.30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.4 335.0 335.00.0
40.0 40.00.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
55.6 55.60.0
01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 2034.6 2728.7 2652.9 75.8 2428.4 2352.6 75.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 103.0 113.0 113.00.0
116.0 116.00.0
ხარჯები 1974.2 2398.7 2322.9 75.8 2393.4 2317.6 75.8 შრომის ანაზღაურება 1181.5 1420.0 1351.0 69.0 1543.6 1471.8 71.8 საქონელი და მომსახურება 667.3 857.4 850.66.8
721.5 717.54.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები 20.0 25.0 25.00.0
25.0 25.00.0
სოციალური უზრუნველყოფა8.6
8.0
8.0
0.0
10.0 10.00.0
სხვა ხარჯები 96.8 88.3 88.30.0
93.3 93.30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.4 330.0 330.00.0
35.0 35.00.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 01 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 428.0 490.9 490.90.0
536.2 536.20.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.00.0
20.0 20.00.0
ხარჯები 428.0 490.9 490.90.0
536.2 536.20.0
შრომის ანაზღაურება 290.4 325.2 325.20.0
333.6 333.60.0
საქონელი და მომსახურება 53.9 87.4 87.40.0
124.3 124.30.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები 83.7 78.3 78.30.0
78.3 78.30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 02 დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 1541.8 2162.0 2162.00.0
1816.4 1816.40.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 79.0 89.0 89.00.0
90.0 90.00.0
ხარჯები 1481.4 1832.0 1832.00.0
1781.4 1781.40.0
შრომის ანაზღაურება 830.3 1025.8 1025.80.0
1138.2 1138.20.0
საქონელი და მომსახურება 609.4 763.2 763.20.0
593.2 593.20.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები 20.0 25.0 25.00.0
25.0 25.00.0
სოციალური უზრუნველყოფა8.6
8.0
8.0
0.0
10.0 10.00.0
სხვა ხარჯები 13.1 10.0 10.00.0
15.0 15.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.4 330.0 330.00.0
35.0 35.00.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 64.8 75.80.0
75.8 75.80.0
75.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
0.0
ხარჯები 64.8 75.80.0
75.8 75.80.0
75.8 შრომის ანაზღაურება 60.8 69.00.0
69.0 71.80.0
71.8 საქონელი და მომსახურება4.0
6.8
0.0
6.8
4.0
0.0
4.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 52.5 180.0 180.00.0
212.4 212.40.0
ხარჯები 52.5 175.0 175.00.0
151.8 151.80.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
120.0 120.00.0
120.0 120.00.0
პროცენტი 52.5 55.0 55.00.0
31.8 31.80.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
55.6 55.60.0
01 02 01 სარეზერვო ფონდი0.0
120.0 120.00.0
120.0 120.00.0
ხარჯები0.0
120.0 120.00.0
120.0 120.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
120.0 120.00.0
120.0 120.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 52.5 55.0 55.00.0
87.4 87.40.0
ხარჯები 52.5 55.0 55.00.0
31.8 31.80.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი 52.5 55.0 55.00.0
31.8 31.80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
55.6 55.60.0
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 1444.3 14388.2 7659.1 6729.1 4213.8 4213.80.0
ხარჯები 80.4 624.0 404.0 220.0 490.0 490.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება 80.4 474.0 404.0 70.0 490.0 490.00.0
სხვა ხარჯები0.0
150.00.0
150.00.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1363.9 13764.2 7255.1 6509.1 3723.8 3723.80.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 880.7 7467.0 2462.6 5004.4 2141.9 2141.90.0
ხარჯები 64.7 234.0 234.00.0
250.0 250.00.0
საქონელი და მომსახურება 64.7 234.0 234.00.0
250.0 250.00.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 816.0 7233.0 2228.6 5004.4 1891.9 1891.90.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 01 გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა 64.7 234.0 234.00.0
250.0 250.00.0
ხარჯები 64.7 234.0 234.00.0
250.0 250.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება 64.7 234.0 234.00.0
250.0 250.00.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 02 გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 816.0 7233.0 2228.6 5004.4 1891.9 1891.90.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 816.0 7233.0 2228.6 5004.4 1891.9 1891.90.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 წყლის სისტემების განვითარება 54.2 104.0 104.00.0
120.0 120.00.0
ხარჯები 15.7 100.0 100.00.0
120.0 120.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება 15.7 100.0 100.00.0
120.0 120.00.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.54.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია 15.7 100.0 100.00.0
120.0 120.00.0
ხარჯები 15.7 100.0 100.00.0
120.0 120.00.0
საქონელი და მომსახურება 15.7 100.0 100.00.0
120.0 120.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 02 სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 38.54.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.54.0
4.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 გარე განათება 55.9 742.6 742.60.0
140.0 140.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
120.0 120.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
120.0 120.00.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.9 742.6 742.60.0
20.0 20.00.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 55.9 742.6 742.60.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.9 742.6 742.60.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
02 03 02 გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი0.0
120.0 120.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
ხარჯები0.0
120.0 120.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
120.0 120.00.0
პროცენტი0.0
სხვა ხარჯები0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
02 03 03 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში0.0
0.0
0.0
20.0 20.00.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
20.0 20.00.0
ვალდებულებები0.0
0204 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 350.2 2253.9 1218.2 1035.7 905.0 905.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
150.00.0
150.00.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.2 2103.9 1218.2 885.7 905.0 905.00.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
020401 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია 350.2 2103.9 1218.2 885.7 905.0 905.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.2 2103.9 1218.2 885.7 905.0 905.0 ვალდებულებები0.0
020402 ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)0.0
150.00.0
150.00.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
ხარჯები0.0
150.00.0
150.00.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
150.0 150.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
02 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 86.5 2400.5 2400.50.0
906.9 906.90.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.5 2400.5 2400.50.0
906.9 906.90.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 86.5 2400.5 2400.50.0
906.9 906.90.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.5 2400.5 2400.50.0
906.9 906.90.0
ვალდებულებები0.0
02 05 02 შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05 03სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
ხარჯები0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
პროცენტი0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
02 06 სოფლის მხარდაჭერისპროგრამის ღონისძიებები 16.8 1420.2 731.2 689.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
140.0 70.0 70.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
140.0 70.0 70.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.8 1280.2 661.2 619.00.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
02 07 საპროექტო დოკუმენტაციისა დასაექსპერტო მომსახურების შესყიდვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
პროცენტი0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 323.0 390.0 390.00.0
685.0 685.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 323.0 390.0 390.00.0
625.0 625.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
25.0 25.00.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 323.0 390.0 390.00.0
600.0 600.00.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
60.0 60.00.0
0301 დასუფთავება და ნარჩენების მართვა 323.0 390.0 390.00.0
600.0 600.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 323.0 390.0 390.00.0
600.0 600.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 323.0 390.0 390.00.0
600.0 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
030101 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 323.0 390.0 390.00.0
600.0 600.00.0
ხარჯები 323.0 390.0 390.00.0
600.0 600.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 323.0 390.0 390.0 600.0 600.00.0
გრანტები0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0302 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0303 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში0.0
0.0
0.0
0.0
60.0 60.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
60.0 60.00.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0304 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები0.0
0.0
0.0
0.0
25.0 25.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
25.0 25.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
25.0 25.0 პროცენტი0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
04 00 განათლება 496.7 1479.1 601.0 878.1 718.2 718.20.0
ხარჯები 496.7 937.5 579.4 358.1 718.2 718.20.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
358.10.0
358.10.0
სუბსიდიები 496.7 579.4 579.40.0
718.2 718.20.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
541.6 21.6 520.00.0
0.0
0.0
04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 436.1 530.0 530.00.0
637.2 637.20.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 436.1 508.4 508.40.0
637.2 637.20.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 436.1 508.4 508.40.0
637.2 637.20.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
21.6 21.60.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 01სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ა(ა)იპ "დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"
436.1 530.0 530.00.0
637.2 637.20.0
ხარჯები 436.1 508.4 508.40.0
637.2 637.20.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
სუბსიდიები 436.1 508.4 508.4 637.2 637.20.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
21.6 21.60.0
0.0
0.0
04 02 საგანმანათლებლოცენტრის დაფინანსება ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"
60.6 71.0 71.00.0
81.0 81.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
ხარჯები 60.6 71.0 71.00.0
81.0 81.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
სუბსიდიები 60.6 71.0 71.0 81.0 81.0 გრანტები0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03 საჯარო სკოლების დაფინანსება0.0
878.10.0
878.10.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
ხარჯები0.0
358.10.0
358.10.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
358.10.0
358.10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 520.00.0
520.00.0
0.0
0.0
05 00კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
510.1 765.5 765.50.0
903.8 903.80.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 510.1 739.4 739.40.0
903.8 903.80.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 510.1 739.4 739.40.0
807.8 807.80.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
96.0 96.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
26.1 26.10.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 141.3 177.0 177.00.0
207.6 207.60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 141.3 177.0 177.00.0
207.6 207.60.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 141.3 177.0 177.00.0
190.0 190.00.0
გრანტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
17.6 17.60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"
141.3 177.0 177.00.0
190.0 190.00.0
ხარჯები 141.3 177.0 177.00.0
190.0 190.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
სუბსიდიები 141.3 177.0 177.0 190.0 190.00.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები0.0
0.0
0.0
17.6 17.60.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
17.6 17.60.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
17.6 17.60.0
05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 368.8 538.5 538.50.0
646.2 646.20.0
ხარჯები 368.8 512.4 512.40.0
646.2 646.20.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 368.8 512.4 512.40.0
567.8 567.80.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
78.4 78.40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
26.1 26.10.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01კულტურული დაწესებულებათა ხელშეწყობა ა(ა)იპ "დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"
228.4 353.0 353.00.0
363.0 363.00.0
ხარჯები 228.4 331.9 331.90.0
363.0 363.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
სუბსიდიები 228.4 331.9 331.9 363.0 363.00.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
21.1 21.10.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობაა(ა)იპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა"
65.4 95.5 95.50.0
104.8 104.80.0
ხარჯები 65.4 95.5 95.50.0
104.8 104.80.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 65.4 95.5 95.5 104.8 104.80.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
05 02 03საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა ა(ა)იპ "დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური"
75.0 90.0 90.00.0
100.0 100.00.0
ხარჯები 75.0 85.0 85.00.0
100.0 100.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
სუბსიდიები 75.0 85.0 85.0 100.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
05 02 04 კულტურული ღონისძიებები0.0
0.0
0.0
0.0
78.4 78.40.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
78.4 78.40.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
78.4 78.40.0
05 03 რელიგიური ორგანიზაციისხელშეწყობა
0.0
50.0 50.00.0
50.0 50.00.0
ხარჯები0.0
50.0 50.00.0
50.0 50.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
სუბსიდიები 50.0 50.0 50.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 381.7 414.2 360.0 54.2 577.2 523.0 54.2 ხარჯები 381.7 242.0 162.0 80.0 577.2 523.0 54.2 საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
104.5 104.50.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 99.5 122.2 70.0 52.2 148.1 95.9 52.2 გრანტები0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 282.2 292.0 290.02.0
324.6 322.62.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 45.0 56.24.0
52.2 67.1 14.9 52.2 ხარჯები 45.0 56.24.0
52.2 67.1 14.9 52.2 საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 45.0 56.24.0
52.2 67.1 14.9 52.2 სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 01საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"
45.0 56.24.0
52.2 67.1 14.9 52.2 ხარჯები 45.0 56.24.0
52.2 67.1 14.9 52.2 საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
პროცენტი0.0
0.0
სუბსიდიები 45.0 56.24.0
52.2 67.1 14.9 52.2 გრანტები0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
06 02 სოციალური დაცვა 336.7 358.0 356.02.0
510.1 508.12.0
ხარჯები 336.7 358.0 356.02.0
510.1 508.12.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
104.5 104.50.0
სუბსიდიები 54.5 66.0 66.00.0
81.0 81.00.0
სოციალური უზრუნველყოფა 282.2 292.0 290.02.0
324.6 322.62.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 90.0 100.0 100.00.0
142.6 142.60.0
ხარჯები 90.0 100.0 100.00.0
142.6 142.60.0
სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 100.0 100.0 142.6 142.60.0
06 02 02 ზამთრის სეზონის დადგომასთანდაკავშირებით საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
43.0 43.00.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
43.0 43.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
43.0 43.0 სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03 სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები 143.3 190.0 190.00.0
180.0 180.00.0
ხარჯები 143.3 190.0 190.00.0
180.0 180.00.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 143.3 190.0 190.00.0
180.0 180.00.0
06 02 04 სარიტუალო მომსახურება0.5
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
ხარჯები0.5
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.5
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
06 02 05 მზრუნველობამოკლებულთაუფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"
54.5 66.0 66.00.0
81.0 81.00.0
ხარჯები 54.5 66.0 66.00.0
81.0 81.00.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
სუბსიდიები 54.5 66.0 66.0 81.0 81.0 გრანტები0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
06 02 06 ტრანსპორტით მომსახურებისმუნიციპალური პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
61.5 61.50.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
61.5 61.50.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
61.5 61.5 პროცენტი0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
06 02 07 მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები 48.40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 48.40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 48.40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
2. დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №51 დადგენილება ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ (www.matsne.gov.ge), 27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016350).
საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ოქრიაშვილიდმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემერაბ ოქრიაშვილი