|
1. №1 დანართის (დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 2,037.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
კიბოს სკრინინგის კომპონენტი
|
735.0
|
|
2
|
საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი
|
14.0
|
|
3
|
1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია
|
83.0
|
|
4
|
ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა
|
300.0
|
|
5
|
დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი
|
117.0
|
|
6
|
საინფორმაციო რეგისტრებისა და ელექტრონული მოდულების განვითარება
|
218.0
|
|
7
|
პრევენციული ღონისძიებების პოპულარიზაცია და საინფორმაციო მხარდაჭერა
|
100.0
|
|
8
|
ბავშვთა სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგი
|
470.0
|
|
|
სულ
|
2,037.0
|
.“.
2
. №2 დანართის (იმუნიზაცია) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 22,880.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა
|
12,511.0
|
|
2
|
სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების შესყიდვა
|
157.0
|
|
3
|
ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა
|
8,596.0
|
|
4
|
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა
|
1,506.0
|
|
5
|
აცრა-ვიზიტისა და ექიმის კონსულტაციის მომსახურება
|
55.0
|
|
6
|
„ცივი ჯაჭვის“ მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი
|
55.0
|
|
|
სულ
|
22,880.0
|
.“.
3
. №3 დანართის (ეპიდზედამხედველობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1,743.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრებისთვის ეპიდზედამხედველობის, იმუნიზაციისა და სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებათა ფარგლებში მომსახურების დაფინანსებისთვის
|
553.5
|
|
2
|
მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესება
|
969.5
|
|
3
|
ნოზოკომური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა
|
22.0
|
|
4
|
ვირუსული დიარეების კვლევა
|
15.0
|
|
5
|
B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა
|
5.0
|
|
6
|
გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება (მ.შ., საყრდენი ბაზების მომსახურება თვეში არაუმეტეს 3600 ლარისა)
|
178.0
|
|
სულ
|
1,743.0
|
.“.
4. №4 დანართის (უსაფრთხო სისხლი) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 2,031.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექციასა/ შიდსა და სიფილისზე
|
1,175.0
|
|
2
|
ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა, მათ შორის, NAT (ნუკლეინის მჟავას ტესტირების) მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით დონორთა სისხლის ცენტრალიზებული კვლევის პილოტური პროექტი
|
644.0
|
|
3
|
სისხლის უანგარო რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (მ.შ., „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა)
|
200.0
|
|
4
|
სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება
|
12.0
|
|
|
სულ
|
2,031.0
|
.“.
5. №5 დანართის (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 243.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევის კომპონენტი
|
170.0
|
|
2
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობის კომპონენტი
|
73.0
|
|
სულ:
|
243.0
|
.“.
6. №6 დანართის (ტუბერკულოზის მართვა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 13,093.1 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
ამბულატორიული მომსახურება (მათ შორის, პენიტენციურ დაწესებულებებში ტუბსაწინააღმდეგო ამბულატორიული ღონისძიებების დაფინანსება − 12 500 ლარი თვეში)
|
2,659.6
|
|
2
|
ლაბორატორიული კონტროლი და ნახველის ლოჯისტიკა, მ.შ:
|
1,067.0
|
|
2.1
|
სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრისა“ და პენიტენციური სისტემის ფარგლებში არსებული ლაბორატორიებისათვის პროგრამის მე-3 მუხლის „გ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვა
|
193.0
|
|
3
|
სტაციონარული მომსახურება
|
7,683.7
|
|
4
|
პენიტენციური დაწესებულებებისათვის ტუბერკულოზის მართვისთვის მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა
|
0.0
|
|
5
|
ტუბერკულოზის პროგრამის რეგიონული მართვა და მონიტორინგი
|
37.8
|
|
6
|
ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 75%-ისა) მედიკამენტების შესყიდვა
|
1,380.0
|
|
7
|
სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით, რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულთა ფულადი წახალისების დაფინანსება
|
265.0
|
|
|
სულ
|
13,093.1
|
.“.
7. №7 დანართის (აივ-ინფექციის/შიდსის მართვა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 11,499.5 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება, მათ შორის:
|
3,079.0
|
|
1.1
|
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე, B ჰეპატიტსა და სიფილისზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების, არვ მკურნალობის მონიტორინგისათვის საჭირო ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვა
|
2,348.273
|
|
2
|
აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა
|
3,456.25
|
|
3
|
აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა სტაციონა-რული მომსახურებით უზრუნველყოფა
|
2,804.25
|
|
4
|
აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის (სრულად) და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 75%-ისა) მედიკამენტების შესყიდვა
|
2,160.0
|
|
|
სულ
|
11,499.5
|
.“.
8. №8 დანართის (დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 7,286.2 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
ანტენატალური მეთვალყურეობა, მათ შორის:
|
5,849.3
|
|
1.1
|
სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის შემთხვევაში
|
45.0
|
|
2
|
გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა
|
362.25
|
|
3
|
ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/ შიდსისა და სიფილისის განსაზღვრისათვის საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალებით (B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინით) უზრუნველყოფა
|
155.3
|
|
4
|
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე
|
736.7
|
|
5
|
ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა
|
50.0
|
|
6
|
მედიკამენტებითა და საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, მათ შორის:
|
132.65
|
|
6.1
|
სამკურნალო საშუალებების (მათ შორის, საკვები დანამატის) ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემა (საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება და ბენეფიციარებზე გაცემა სამედიცინო დაწესებულებების/აფთიაქების მეშვეობით)
|
57.0
|
|
სულ:
|
7,286.2
|
.“.
9. №9 დანართის (ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 10,843.2 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
სტაციონარული დეტოქსიკაცია და პირველადი რეაბილიტაცია ოპიოიდების, სტიმულატორებისა და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს
|
2,073.55
|
|
2
|
ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების (ტრანსპორტირება, ბადრაგირება) უზრუნველყოფა
ქ. თბილისსა და რეგიონებში, მათ შორის:
|
7,063.4
|
|
2.1
|
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა
|
359.875
|
|
3
|
№2 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის უზრუნველყოფა
|
300.0
|
|
4
|
ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა
|
961.45
|
|
5
|
ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემა
|
36.0
|
|
6
|
ეფექტიანობის შეფასების კომპონენტი
|
120.0
|
|
7
|
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება
|
288.8
|
|
|
სულ:
|
10,843.2
|
.“.
10. №10 დანართის (ჯანმრთელობის ხელშეწყობა) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 2,013.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება
|
863.25
|
|
2
|
ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება
|
90.0
|
|
3
|
ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება
|
90.0
|
|
4
|
ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა
|
100.0
|
|
5
|
C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა
|
250.0
|
|
6
|
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
|
118.75
|
|
7
|
ნივთიერებადამოკიდებულებისა და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია
|
163.5
|
|
8
|
გარემო და ჯანმრთელობა
|
70.0
|
|
9
|
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება (მათ შორის, მასმედიასთან ურთიერთობა, სატელეკომუნიკაციო და/ან საეთერო დროის (მ.შ., სამედიცინო პროფილის) შესყიდვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემაზე)
|
267.5
|
|
|
სულ
|
2,013.0
|
.“.
11.
№11 დანართის (ფსიქიკური ჯანმრთელობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 23,857.1 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
სათემო ამბულატორიული მომსახურება
|
6,847.77
|
|
2
|
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია
|
87.71
|
|
3
|
ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა
|
112.305
|
|
4
|
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის სამსახური მოზრდილთათვის
|
662.28
|
|
5
|
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება
|
1,718.2
|
|
6
|
ფსიქიკური აშლილობის მქონე მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება
|
13,476.305
|
|
7
|
ფსიქიკური აშლილობის მქონე ბავშვთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება
|
359.94
|
|
8
|
ფსიქიკური დარღვევების მქონე შშმ პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტი
|
592.59
|
|
|
სულ
|
23,857.1
|
.“.
12. №12 დანართის (დიაბეტის მართვა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 13,865.6 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება
|
1,420.5
|
|
2
|
სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება
|
807.55
|
|
3
|
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
11,221.0
|
|
4
|
უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
212.55
|
|
5
|
სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირების, შენახვისა და გაცემის ხარჯები
|
204.0
|
|
|
სულ
|
13,865.6
|
.“.
13. №14 დანართის (დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 39,364.9 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი (ათასი ლარი)
|
|
1
|
ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა
|
16,170.0
|
|
2
|
პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა
|
84.9
|
|
3
|
ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება
|
21,967.0
|
|
4
|
თირკმლის ტრანსპლანტაცია
|
440.0
|
|
5
|
ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკა-მენტებით უზრუნველყოფა
|
667.0
|
|
6
|
სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემა
|
36.0
|
|
|
სულ:
|
39,364.9
|
.“.
14. №15 დანართის (ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა“ მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 3,783.5 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა
|
204.5
|
|
2
|
ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა
|
2,638.3
|
|
3
|
ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მათ შორის:
|
940.7
|
|
3.1
|
ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
654.7
|
|
3.2
|
სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირების, შენახვისა და გაცემის ხარჯები
|
286.0
|
|
|
სულ
|
3,783.5
|
.“.
15. №16 დანართის (იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 9,532.8 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება
|
66.875
|
|
2
|
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება
|
441.535
|
|
3
|
ჰემოფილიითა და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება
|
186.190
|
|
4
|
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ.:
|
8,838.2
|
|
4.1
|
სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირების, შენახვისა და გაცემის ხარჯები
|
228.7
|
|
|
სულ
|
9,532.8
|
.“.
16. №17 დანართის (სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 45,167.6 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
1
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება)
|
500.6
|
|
2
|
სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება, მათ შორის:
|
44,667.0
|
|
2.1
|
ქალაქ ბათუმის/ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება
|
1,227.0
|
|
|
სულ
|
45,167.6
|
.“.
17. №18 დანართის (სოფლის ექიმი) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 26,074.3 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
|
№
|
კომპონენტის დასახელება
|
ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
|
|
2019 წლის
31 ოქტომბრის ჩათვლით
|
2019 წლის
1 ნოემბრიდან
|
|
1
|
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად
|
17,160.0
|
2,326.75
|
|
2
|
შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება
|
204.650
|
28.6
|
|
3
|
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატო-რიული და სტაციონარული მომსახუ-რების მიწოდება
|
3,655.65
|
|
4
|
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით, დამატებითი ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა
|
2,698.65
|
|
|
სულ:
|
26,074.3
|
.“.
18. №19 დანართის (რეფერალური მომსახურება) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 27,000.0 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების კომპონენტი – 26,995.0 ათასი ლარით;
ბ) ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სამედიცინო დაზღვევის კომპონენტი – 5.0 ათასი ლარით;
გ) ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის კომპონენტი – 0 ლარით.“.
19. №20 დანართის (თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 649.3 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) თავდაცვის ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიული შემოწმების კომპონენტი – 522.3 ათასი ლარით;
ბ) თავდაცვის ძალებში გასაწვევ პირთა დამატებითი გამოკვლევების კომპონენტი – 127.0 ათასი ლარით.“.
20. №21 დანართის (ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 7,220.5 ათასი ლარით, მათ შორის, ლოჯისტიკის კომპონენტის ბიუჯეტი – 147.5 ათასი ლარით.“.
|