|
ორგ
. კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
|
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი
|
12,931.4
|
18,079.6
|
9,030.5
|
200.0
|
8,830.5
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
159.0
|
161.0
|
159.0
|
0.0
|
159.0
|
|
|
ხარჯები
|
8,029.9
|
9,306.4
|
8,326.6
|
200.0
|
8,126.6
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,905.8
|
1,983.4
|
2,078.0
|
78.0
|
2,000.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
4,621.8
|
8,635.2
|
524.5
|
0.0
|
524.5
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
279.7
|
138.0
|
179.4
|
0.0
|
179.4
|
|
01 00
|
მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯი
|
3,180.4
|
3,141.2
|
3,206.0
|
100.0
|
3,106.0
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
159.0
|
161.0
|
159.0
|
0.0
|
159.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,948.9
|
2,948.9
|
2,966.6
|
100.0
|
2,866.6
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,905.8
|
1,983.4
|
2,078.0
|
78.0
|
2,000.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
23.1
|
54.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
208.4
|
138.0
|
179.4
|
0.0
|
179.4
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
|
2,765.2
|
2,809.3
|
2,824.9
|
100.0
|
2,724.9
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
159.0
|
161.0
|
159.0
|
0.0
|
159.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,592.1
|
2,755.0
|
2,764.9
|
100.0
|
2,664.9
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,905.8
|
1,983.4
|
2,078.0
|
78.0
|
2,000.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
23.1
|
54.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
150.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
664.1
|
705.0
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
30.0
|
32.0
|
32.0
|
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
658.1
|
704.0
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
439.0
|
456.8
|
480.0
|
0.0
|
480.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
6.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
2,002.3
|
1,999.3
|
1,994.9
|
0.0
|
1,994.9
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
122.0
|
122.0
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,835.2
|
1,946.0
|
1,934.9
|
0.0
|
1,934.9
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,387.0
|
1,448.6
|
1,520.0
|
0.0
|
1,520.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
17.1
|
53.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
150.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო
აღრიცხვისა
და
გაწვევის
სამსახური
|
98.8
|
105.0
|
105.0
|
100.0
|
5.0
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
98.8
|
105.0
|
105.0
|
100.0
|
5.0
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
79.8
|
78.0
|
78.0
|
78.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის
საჯარო
მოხელეთა
პროფესიული
განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
415.2
|
331.9
|
381.1
|
0.0
|
381.1
|
|
|
ხარჯები
|
356.8
|
193.9
|
201.7
|
0.0
|
201.7
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
58.4
|
138.0
|
179.4
|
0.0
|
179.4
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო
ფონდი
|
0.0
|
5.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
01 02 02
|
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფინანსური
უზრუნველყოფა
|
233.6
|
28.1
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
233.6
|
28.1
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
01 02 03
|
მგფ
-ისა
და
სხვა
ვალდებულებების
დაფარვა
|
176.5
|
268.8
|
300.1
|
0.0
|
300.1
|
|
|
ხარჯები
|
118.1
|
130.8
|
120.7
|
0.0
|
120.7
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
58.4
|
138.0
|
179.4
|
0.0
|
179.4
|
|
01 02 04
|
სასოფლო
-სამეურნეო
მიწის
საკადასტრო
აზომვითი
სამუშაოები
|
5.1
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.1
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 02 05
|
სოფლის
მეურნეობის
განვითარების
, მეწარმეთა
საქმიანობის
და
ტურიზმის
ხელშეწყობა
|
0.0
|
20.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
4,541.4
|
6,903.7
|
1,009.7
|
0.0
|
1,009.7
|
|
|
ხარჯები
|
527.6
|
554.1
|
545.2
|
0.0
|
545.2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
3,942.5
|
6,349.6
|
464.5
|
0.0
|
464.5
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
71.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
2,016.8
|
3,967.9
|
429.5
|
0.0
|
429.5
|
|
|
ხარჯები
|
75.1
|
20.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1,870.4
|
3,947.9
|
404.5
|
0.0
|
404.5
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
71.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 01
|
გზებისა
და
ხიდების
მშენებლობა
და
რეაბილიტაცია
|
2,016.8
|
3,967.9
|
404.5
|
0.0
|
404.5
|
|
|
ხარჯები
|
75.1
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1,870.4
|
3,947.9
|
404.5
|
0.0
|
404.5
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
71.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
შიდა
გზების
და
ხიდ
-ბოგირების
მოვლა
-შენახვა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
02 02
|
წყლის
სისტემის
განვითარება
|
128.6
|
179.2
|
215.2
|
0.0
|
215.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
155.2
|
0.0
|
155.2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
128.6
|
179.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
02 02 01
|
წყლის
სისტემის
მშენებლობა
და
რეაბილიტაცია
|
128.6
|
179.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
128.6
|
179.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
02 02 02
|
წყლის
სისტემების
ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
155.2
|
0.0
|
155.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
155.2
|
0.0
|
155.2
|
|
02 02 02 01
|
წყლის
სისტემების
ექსპლოატაცია
ქ
. წალენჯიხაში
|
0.0
|
0.0
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
|
02 02 02 02
|
წყლის
სისტემების
ექსპლოატაცია
ქ
. ჯვარში
|
0.0
|
0.0
|
79.2
|
0.0
|
79.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
79.2
|
0.0
|
79.2
|
|
02 03
|
გარე
განათება
|
506.1
|
274.4
|
305.0
|
0.0
|
305.0
|
|
|
ხარჯები
|
229.8
|
269.0
|
305.0
|
0.0
|
305.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
276.3
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03 01
|
გარე
განათების
ქსელის
მოწყობა
, რეაბილიტაცია
|
276.3
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
276.3
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03 02
|
გარე
განათების
ექსპლოატაცია
|
229.8
|
269.0
|
305.0
|
0.0
|
305.0
|
|
|
ხარჯები
|
229.8
|
269.0
|
305.0
|
0.0
|
305.0
|
|
02 03 02 01
|
გარე
განათების
ექსპლოატაცია
ქ
. წალენჯიხაში
|
229.8
|
269.0
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
|
ხარჯები
|
229.8
|
269.0
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
02 03 02 02
|
გარე
განათების
ექსპლოატაცია
ქ
. ჯვარში
|
0.0
|
0.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
02 04
|
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
02 04 01
|
ქ
. წალენჯიხის
ცენტრში
არსებული
ადმინისტრაციული
შენობის
დემონტაჟი
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
02 05
|
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამა
|
0.0
|
644.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
644.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 06
|
საცხოვრებელი
კორპუსების
გადახურვა
, ფასადების
და
მიმდებარე
ტერიტორიების
კეთილმოწყობა
|
0.0
|
28.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
28.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 08
|
მუნიციპალური
ტრანსპორტის
განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
02 10
|
სტიქიის
შედეგების
სალიკვიდაციო
და
საპრევენციო
ღონისძიებების
დაფინანსება
|
1,889.9
|
1,809.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
222.7
|
265.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1,667.2
|
1,544.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
გარემოს
დაცვა
|
1,201.3
|
1,090.0
|
860.1
|
0.0
|
860.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,182.6
|
1,090.0
|
860.1
|
0.0
|
860.1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
18.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
დასუფთავება
და
ნარჩენების
გატანა
|
1,201.3
|
1,090.0
|
705.9
|
0.0
|
705.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,182.6
|
1,090.0
|
705.9
|
0.0
|
705.9
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
18.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება
და
ნარჩენების
გატანა
ქ
. წალენჯიხის
ტერიტორიაზე
|
854.5
|
750.0
|
450.5
|
0.0
|
450.5
|
|
|
ხარჯები
|
846.8
|
750.0
|
450.5
|
0.0
|
450.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
7.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 02
|
დასუფთავება
და
ნარჩენების
გატანა
ქ
. ჯვარის
ტერიტორიაზე
|
346.8
|
340.0
|
255.4
|
0.0
|
255.4
|
|
|
ხარჯები
|
335.8
|
340.0
|
255.4
|
0.0
|
255.4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
ჩამდინარე
წყლების
მართვა
|
0.0
|
0.0
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
03 02 02
|
ჩამდინარე
წყლების
მართვის
სისტემის
ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
03 02 02 01
|
ჩამდინარე
წყლების
მართვის
სისტემის
ექსპლოატაცია
ქ
. წალენჯიხაში
|
0.0
|
0.0
|
55.5
|
0.0
|
55.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
55.5
|
0.0
|
55.5
|
|
03 02 02 02
|
ჩამდინარე
წყლების
მართვის
სისტემის
ექსპლოატაცია
ქ
. ჯვარში
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
03 03
|
გამწვანების
ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
03 03 01
|
გამწვანების
ღონისძიებები
ქ
. წალენჯიხაში
|
0.0
|
0.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
03 03 02
|
გამწვანების
ღონისძიებები
ქ
. ჯვარში
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
03 04
|
უპატრონო
ცხოველების
ოპერირება
|
0.0
|
0.0
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
03 04 01
|
უპატრონო
ცხოველების
ოპერირება
ქ
წალენჯიხაში
|
0.0
|
0.0
|
19.7
|
0.0
|
19.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
19.7
|
0.0
|
19.7
|
|
03 04 02
|
უპატრონო
ცხოველების
ოპერირება
ქ
. ჯვარში
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,907.1
|
3,583.5
|
1,805.5
|
0.0
|
1,805.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,422.6
|
2,494.4
|
1,805.5
|
0.0
|
1,805.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
484.5
|
1,089.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
განათლების
დაფინანსება
|
1,398.1
|
1,650.0
|
1,790.0
|
0.0
|
1,790.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,395.9
|
1,650.0
|
1,790.0
|
0.0
|
1,790.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი
აღზრდის
დაწესებულებებს
მშენებლობა
და
რეაბილიტაცია
|
482.3
|
569.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
482.3
|
569.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 03
|
საჯარო
სკოლების
დაფინანსება
|
26.7
|
40.0
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
|
|
ხარჯები
|
26.7
|
40.0
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
|
04 04
|
საჯარო
სკოლების
მოსწავლეთა
ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
804.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
804.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 05
|
საჯარო
სკოლების
მცირე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
დაფინანსება
|
0.0
|
520.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
520.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა
, რელიგია
, ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
|
1,163.7
|
1,356.8
|
1,100.0
|
0.0
|
1,100.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,012.2
|
1,060.0
|
1,100.0
|
0.0
|
1,100.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
151.5
|
296.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
420.1
|
510.0
|
510.0
|
0.0
|
510.0
|
|
|
ხარჯები
|
420.1
|
510.0
|
510.0
|
0.0
|
510.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული
ცენტრის
დაფინანსება
|
226.4
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
ხარჯები
|
226.4
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის
განვითარების
ცენტრი
|
193.7
|
260.0
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
|
|
ხარჯები
|
193.7
|
260.0
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
694.1
|
846.8
|
550.0
|
0.0
|
550.0
|
|
|
ხარჯები
|
542.6
|
550.0
|
550.0
|
0.0
|
550.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
151.5
|
296.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის
ცენტრის
დაფინანსება
|
421.5
|
400.0
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
ხარჯები
|
410.5
|
400.0
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო
-საგანმანათლებლო
ცენტრის
დაფინანსება
|
134.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
132.1
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
კულტურული
ობიექტების
მშენებლობა
და
რეაბილიტაცია
|
138.6
|
296.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
138.6
|
296.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
|
49.5
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.5
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული
პროგრამების
ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
937.5
|
1,988.4
|
1,049.2
|
100.0
|
949.2
|
|
|
ხარჯები
|
936.0
|
1,159.0
|
1,049.2
|
100.0
|
949.2
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.5
|
845.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
265.6
|
1,166.4
|
296.0
|
100.0
|
196.0
|
|
|
ხარჯები
|
265.6
|
321.0
|
296.0
|
100.0
|
196.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
845.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
|
125.9
|
115.0
|
120.0
|
100.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
125.9
|
115.0
|
120.0
|
100.0
|
20.0
|
|
06 01 02
|
ჯანმრთელობის
ცვლილებით
გამოწვეული
საყოველთაო
დაზღვევით
დაფინანსებული
პაციენტების
სტაციონარული
მომსახურების
თანადაფინანსება
|
87.7
|
102.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
87.7
|
102.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
06 01 03
|
ფსიქიკურ
ავადმყოფთა
ფსიქოტროპიული
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფის
დაფინანსება
|
23.6
|
24.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.6
|
24.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
06 01 04
|
თირკმლის
დიალეზზე
მყოფი
პაციენტების
ტრანსპორტირების
ფინანსური
უზრუნველყოფა
|
16.1
|
20.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.1
|
20.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
06 01 05
|
მუდმივად
ან
/და
სისტემატურად
მკურნალობის
საჭიროების
მქონე
იშვიათი
დააავადებებით
შეპყრობილ
პირთა
ფინანსური
მხარდაჭერა
|
12.4
|
25.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.4
|
25.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 01 06
|
აუტიზმის
სპექტრის
აშლილობის
მქონე
ბავშვთა
რეაბილიტაციის
მხარდაჭერა
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
06 01 07
|
„საქართველო
C ჰეპატიტის
გარეშე
“ სახ
. პროგრამით
გათვალისწინებული
კვლევების
თანადაფინანსება
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 08
|
საგანგებო
სიტუაციების
კოორდინაციისა
და
გადაუდებელი
დახმარების
ცენტრის
მშენებლობა
და
რეაბილიოტაცია
|
0.0
|
845.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
845.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
449.7
|
448.8
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
|
ხარჯები
|
449.7
|
448.8
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
06 02 01
|
მოქალაქეთა
ერთჯერადი
ფულადი
დახმარებები
|
68.5
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
68.5
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
06 02 02
|
ახალშობილთა
ოჯახების
ერთჯერადი
ფულადი
დახმარება
|
36.2
|
30.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
30.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 02 03
|
საზეიმო
და
ღირსშესანიშნავ
დღეებთან
დაკავშირებით
ფულადი
ან
არაფულადი
(მატერიალური
) დახმარება
|
10.9
|
25.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.9
|
25.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 02 04
|
მრავალშვილიანი
ოჯახების
არასრულწლოვანთა
ყოველთვიური
ფულადი
დახმარება
|
300.1
|
270.0
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
|
|
ხარჯები
|
300.1
|
270.0
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
|
06 02 05
|
შშმ
პირთა
და
მოვლის
საჭიროების
მქონე
ავადმყოფთა
ფინანსური
მხარდაჭერა
|
14.4
|
38.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.4
|
38.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 02 06
|
დედ
-მამით
ობოლ
ბავშვთა
ყოველთვიური
ფულადი
დახმარება
|
9.5
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.5
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 07
|
საომარი
მოქმედებების
და
სამსახურებრივი
მოვალეობის
შესრულების
დროს
დაღუპულთა
ოჯახების
ფულადი
დახმარება
|
3.1
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.1
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
7.0
|
10.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
10.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
06 02 09
|
ოჯახში
ძალადობის
მსხვერპლთა
დაცვის
ღონისძიებების
გატარება
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
06 02 10
|
სტაციონარული
მკურნალობის
შემდგომ
ბინაზე
კომატოზურ
მდგომარეობაში
მყოფი
პაციენტების
ოჯახების
ყოველთვიური
ფინანსური
მხარდაჭერა
|
0.0
|
4.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
4.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 03
|
სტიქიის
შედეგად
დაზარალებული
ოჯახების
ფინანსური
მხარდაჭერა
|
3.0
|
85.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
85.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
06 04
|
სარიტუალო
მომსახურება
|
4.9
|
10.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
10.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
06 04 01
|
ვეტერანთა
და
დევნილთა
დაკრძალვის
ხარჯი
|
4.9
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 04 02
|
უპატრონო
მიცვალებულთა
დაკრძალვის
ხარჯი
.
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
06 05
|
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
კვებით
უზრუნველყოფა
|
214.4
|
220.0
|
225.0
|
0.0
|
225.0
|
|
|
ხარჯები
|
212.9
|
220.0
|
225.0
|
0.0
|
225.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 06
|
ოკუპირებულ
ტერიტორიებთან
გამყოფი
ხაზის
მიმდებარე
სოფლებში
მცხოვრები
ოჯახებისათვის
ზამთრის
პერიოდში
გათბობით
უზრუნველყოფის
მიზნით
ფულადი
დახმარება
|
0.0
|
52.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
52.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 07
|
ა
(ა
)იპ
„კეთილი
სამარიტელი
“-2014 თანადაფინანსება
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
06 08
|
ვეტერანთა
საბჭოს
ხელშეწყობა
|
0.0
|
6.0
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
6.0
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
|
06 09
|
გენდერული
თანასწორობის
ხელშეწყობა
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|