“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2020 წლის 30 ნოემბერი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 25/12/2019 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (190020020.35.133.016295) შეტანილი იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიმალხაზ სალვარიძე
დანართი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018
წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 933 925
20 565 196
20 565 196
16 942 590
16 942 590
გადასახადები
7 499 567
12 811 856
12 811 856
12 140 300
12 140 300
გრანტები
6 688 550
3 262 501
3 262 501
2 050 000
2 050 000
სხვა შემოსავლები
3 745 808
4 490 839
4 490 839
2 752 290
2 752 290
ხარჯები
10 443 602
12 623 089
12 623 089
12 301 996
12 301 996
შრომის ანაზღაურება
1 677 917
1 992 512
1 992 512
2 016 317
2 016 317
საქონელი და მომსახურება
1 715 502
1 826 798
1 826 798
2 032 691
2 032 691
სუბსიდიები
5 477 621
6 757 732
6 757 732
6 856 436
6 856 436
გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
865 461
815 623
815 623
760 310
760 310
სხვა ხარჯები
707 101
1 230 424
1 230 424
636 242
636 242
საოპერაციო სალდო
7 490 323
7 942 107
7 942 107
4 640 594
4 640 594
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5 680 925
9 348 493
9 348 493
6 924 532
6 924 532
ზრდა
5 905 820
9 569 308
9 569 308
6 925 620
6 925 620
კლება
224 895
220 815
220 815
1 088
1 088
მთლიანი სალდო
1 809 398
-1 406 386
-1 406 386
-2 283 937
-2 283 937
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 809 398
-1 406 386
-1 406 386
-2 283 937
-2 283 937
ზრდა
1 809 398
28 600
28 600
42 900
42 900
ვალუტა და დეპოზიტები
1 780 798
აქციები და სხვა კაპიტალი
28 600
28 600
28 600
კლება
0
1 434 986
1 434 986
2 326 837
2 326 837
ვალუტა და დეპოზიტები
0
1 434 986
1 434 986
2 326 837
2 326 837
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0,000
0
0
0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
18 158 820
20 786 011
20 786 011
16 943 678
16 943 678
შემოსავლები
17 933 925
20 565 196
20 565 196
16 942 590
16 942 590
არაფინანსური აქტივების კლება
224 895
220 815
220 815
1 088
1 088
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
16 378 022
22 220 997
22 220 997
19 270 515
19 270 515
ხარჯები
10 443 602
12 623 089
12 623 089
12 301 996
12 301 996
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 905 820
9 569 308
9 569 308
6 925 620
6 925 620
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
28 600
28 600
42 900
42 900
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
1 780 798
-1 434 986
-1 434 986
-2 326 837
-2 326 837
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 942 590 ლარის ოდენობით
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 933 925
20 565 196
0
20 565 196
16 942 590
16 942 590
გადასახადები
7 499 567
12 811 856
0
12 811 856
12 140 300
12 140 300
გრანტები
6 688 550
3 262 501
0
3 262 501
2 050 000
2 050 000
სხვა შემოსავლები
3 745 808
4 490 839
0
4 490 839
2 752 290
2 752 290
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 140 300 ლარის ოდენობით
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
7499567
12811856
12 811 856
12 140 300
12 140 300
საშემოსავლო გადასახადი
996945
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
0
6 768 815
6 768 815
6 840 300
6 840 300
ქონების გადასახადი
6502622
6 043 041
6 043 041
5 300 000
5 300 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5577306
5 222 786
5 222 786
4 533 000
4 533 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
76002
69 834
69 834
50 000
50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
46615
58 625
58 625
42 000
42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
802699
691 796
691 796
675 000
675 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
0
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 050 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
გრანტები
6 688 550
2,394,000
2 050 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 759 850
3,262,501
2 050 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
2 699 802
2,268,395
2 050 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
60 048
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3,928,700
0
0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,928,700
0
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,928,700
0
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
994106
0
პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
0
0
0
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2.752,290 ლარის ოდენობით
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
3 745 808
4 490 839
2 752 290
შემოსავლები საკუთრებიდან
606 028
566 619
317 345
პროცენტები
300 948
287 633
161 501
რენტა
305 080
213 481
155 844
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
98 015
50000
59 900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
207065
163481
95944
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2 253 876
3 215 299
2 078 265
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2 079 730
3 032 020
2 021 265
სანებართვო მოსაკრებელი
65503
180 350
106 100
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
76
18
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
800
200
200
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1 970 866
2 808 915
1 869 864
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42,485
42 537
45 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
174 146
183 279
57 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
174 146
183 279
57 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
618,076
507 847
123 361
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
267.828
201 074
233 319
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 301 996 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10 443 602
12 623 089
12 623 089
12 301 996
12 301 996
შრომის ანაზღაურება
1 677 917
1 992 512
1 992 512
2 016 317
2 016 317
საქონელი და მომსახურება
1 715 502
1 826 798
1 826 798
2 032 691
2 032 691
სუბსიდიები
5 477 621
6 757 732
6 757 732
6 856 436
6 856 436
სოციალური უზრუნველყოფა
865 461
815 623
815 623
760 310
760 310
სხვა ხარჯები
707 101
1 230 424
1 230 424
636 242
636 242
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 925 620 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 925 620 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის
ფაქტი
2020 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
174 735
244 147
40 423
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 511 651
8 324 473
5 586 296
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0
0
6 495
04 00
განათლება
264 737
221 779
641 450
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
619 642
395 825
7 753
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
335 055
378 084
643 203
სულ ჯამი
5 905 820
9 564 308
6 925 620
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 088 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
224,895
220 815
1 088
ძირითდი აქტივები
3,134
0
1 088
არაწარმოებული აქტივები
221,760
220 815
1 088
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 227 615 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კლასიფი
კაციის კოდები
გადასახდელების
(ხარჯების) დასახელება
2018-წლის ფაქტი
2019-წლის ფაქტი
2020-წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
2 819 717
0
2 819 717
3 125 798
0
3 125 798
3 399 669
3 399 669
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 819 617
0
2 819 617
3 125 735
0
3 125 735
3 398 861
3 398 861
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 817 218
0
2 817 218
3 122 285
0
3 122 285
3 006 950
3 006 950
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
2 399
0
2 399
3 450
0
3 450
391 911
391 911
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
100
0
100
63
0
63
808
808
702
თავდაცვა
87,271
0
87,271
84 778
0
84 778
93 200
93 200
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
0
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 937 181
0
1 937 181
3 416 497
0
3 416 497
2 145 329
2 145 329
7042
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
10 500
0
10 500
257 508
0
257 508
75 433
75 433
7045
ტრანსპორტი
1 926 681
0
1 926 681
3 158 989
0
3 158 989
2 069 896
2 069 896
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 926 681
0
1 926 681
3 158 989
0
3 158 989
2 069 896
2 069 896
705
გარემოს დაცვა
1 093 699
0
1 093 699
1 269 382
0
1 269 382
1 392 745
1 392 745
7051
ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება
392 514
0
392 514
412 143
0
412 143
432 000
432 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
6781
0
6781
24 083
0
24 083
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
694 404
0
694 404
833 156
0
833 156
960 745
960 745
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3 675 620
0
3 675 620
7 179 258
0
7 179 258
5 448 563
5 448 563
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
542 303
0
542 303
3 217 751
0
3 217 751
1 718 399
1 718 399
7063
წყალმომარაგება
2 796 241
2 796 241
2 255 407
2 255 407
2 675 452
2 675 452
7064
გარე განათება
337 076
337 076
764 260
764 260
432 654
432 654
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0
0
0
941 840
0
941 840
622 058
622 058
707
ჯანმრთელობის დაცვა
380 927
380 927
394 820
394 820
841 620
841 620
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
380 927
0
380 927
394 820
0
394 820
841 620
841 620
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 325 066
0
1 325 066
1 227 979
0
1 227 979
1 012 353
1 012 353
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
262 660
0
262 660
451 924
0
451 924
143 353
143 353
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
1 023 165
0
1 023 165
688 892
0
688 892
859 000
859 000
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმოანობა
39 241
0
39 241
87 163
0
87 163
0
0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
709
განათლება
4 190 347
0
4 190 347
4 440 141
0
4 440 141
4 110 614
4 110 614
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 430 090
0
3 430 090
3 562 588
0
3 562 588
3 229 545
3 229 545
7092
ზოგადი განათლება
62 393
0
62 393
1 600
0
1 600
169 500
169 500
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
697 864
0
697 864
875 953
0
875 953
711 569
711 569
710
სოციალური დაცვა
846 376
0
846 376
1 053 745
0
1 053 745
783 523
783 523
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
35 770
0
35 770
74 728
0
74 728
136 603
136 603
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
810 606
0
810 606
979 017
0
979 017
646 920
646 920
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
16,349,422
0
16,349,422
22 192 398
0
22 192 398
19 227 615
19 227 615
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 283 937 ლარის ოდენობით🔗
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 283 937 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 326 837 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 809 398
-1 406 386
-2 283 937
ზრდა
1 809 398
28 600
42 900
ვალუტა,დეპოზიტები
1 780 798
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
28 600
28 600
42 900
კლება
0
1 434 986
2 326 837
3212
ვალუტა,დეპოზიტები
1 434 986
2 326 837
აქციები და სხვა კაპიტალი
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 391 911 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა; (03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3 492 869
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 100 150
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
692 700
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 314 250
-
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
93 200
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
392 719
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
391 911
-
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
808
პრიორიტეტი
2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის გეგმა
II
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
7 636 792
1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2 069 896
1.1
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
497 944
1.2
02 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
353 563
1.3
02 01 12
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა
4 854
1.4
02 01 13
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
4 994
1.5
02 01 15
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 234
1.6
02 01 16
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
3 887
1.7
02 01 20
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
2 495
1.8
02 01 21
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
1 828
1.9
02 01 22
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
2 924
1.10
02 01 23
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 267
1.11
02 01 24
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
1 741
1.12
02 01 25
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
1 245
1.13
02 01 26
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
4 076
1.14
02 01 27
სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 126
1.15
02 01 30
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
1 224
1.16
02 01 31
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
3 812
1.17
02 01 32
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
2 719
1.18
02 01 33
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
3 427
1.19
02 01 45
სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
4 068
1.20
02 01 46
სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
364
1.21
02 01 47
სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
1 720
1.22
02 01 48
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
970
1.23
02 01 49
სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
49 809
1.24
02 01 50
სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
36 889
1.25
02 01 51
სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
140 232
1.26
02 01 52
სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
45 269
1.27
02 01 53
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
127 767
1.28
02 01 54
სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
98 742
1.29
02 01 55
სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
20 328
1.30
02 01 56
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
47 323
1.31
02 01 57
სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
131 478
1.32
02 01 58
სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
58 735
1.33
02 01 59
სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
109 296
1.34
02 01 60
სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
32 379
1.35
02 01 61
სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
201 916
1.36
02 01 62
სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა
31 745
1.37
02 01 63
სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა
36 504
2
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 151 006
2.1
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 718 352
2.2
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
1 112 614
2.3
02 02 01 04
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
42 900
2.4
02 02 01 05
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
400 265
2.5
02 02 01 12
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
4 490
2.6
02 02 01 33
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
6 016
2.7
02 02 01 34
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
1 896
2.8
02 02 01 35
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა
1 485
2.9
02 02 01 36
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
749
2.10
02 02 01 37
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
560
2.11
02 02 01 38
სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
5 026
2.12
02 02 01 39
სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია
2 990
2.13
02 02 01 40
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
3 371
2.14
03 02 01 41
სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა
0
2.15
02 02 01 42
სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
1 359
2.16
02 02 01 43
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა
43 011
2.17
02 02 01 44
სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
254 441
2.18
02 02 01 45
წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი
30 150
2.19
02 02 01 46
სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით
219 493
2.20
02 02 01 47
სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით
0
2.21
02 02 01 48
სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
284 441
2.22
02 02 01 49
სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა
14 700
2.23
02 02 01 50
სოფელ ქვედა სამებაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის წყალზე დაერთებით
288 395
2.14
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
432 654
2.15
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
398 600
2.15.1
02 02 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
34 054
3
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 718 399
3.1
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
20 161
3.1.1.
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
3.1.2.
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
1 503 294
3.1.1.
02 03 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
21307
3.1.2.
02 03 06
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
1 434
3.1.1.
02 03 07
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
3 331
3.1.2.
02 03 09
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა
4 770
3.1.3.
0
3.2
02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
3.2.1.
3.2.2.
3.3
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
164 102
3.3.1.
02 03 08
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა
76 730
3.3.2.
02 03 10
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა
29 603
3.3.3.
02 03 11
სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა
27 389
3.3.4.
02 03 12
სოფელ თხილნარის ცენტრში სკვერის მოწყობა
30 380
4
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
178 980
4.1.
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
4.2.
02 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
15 980
4.3.
02 04 02
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
163 000
5
02 05
ააიპ სასაფლაოები
442 234
6
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
75 433
6.1.
02 06 01
კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.
0
6.2.
02 06 02
2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
0
6.3.
02 06 03
სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.
0
6.4.
02 06 04
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
75 433
7
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
844
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70-აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 392 745
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 392 745
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
960 745
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
432 000
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
3 741 262
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
3 229 545
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
3 229 545
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
302 217
04 01 02 03
სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა
174
2.1.
04 01 02 04
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
302 043
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
209 500
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
40 000
3.2
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
169500
3,2.1
04 02 02 02
სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია
169 500
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 0500)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 381 705
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
512 705
1.1.
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
369 352
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
18 000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
117 600
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
117 600
1.4.
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
7 753
1.4.1.
05 01 04 06
სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
764
1.4.2.
05 01 04 07
სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა
1 455
1.4.3.
05 01 04 08
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
5 534
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
859 000
2.1.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
0
2.2.
05 02 02
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი
0
2.3.
05 02 03
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
853 000
2.4.
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
6 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
10 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
10 000
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკოლები და სხვა.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2020 წლის გეგმა
VI
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 625 143
1
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
841 620
1.1.
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
22 427
1.2.
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
27 352
1.3.
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
154 627
1.4.
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
15 606
1.5.
06 01 07
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
1.6.
06 01 08
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
29 355
1.7.
06 01 09
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 000
1.8.
06 01 10
ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
77 000
1.9.
06 01 11
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
75 600
1.10.
06 01 12
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
353 483
1.10.1
06 01 12 02
სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
97 642
1.10.2
06 01 12 03
სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
168 000
1.10.3
06 01 12 04
სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა
87 841
2
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
783 523
2.1.
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
136 603
2.2.
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 900
2.3.
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
105 500
2.4.
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
20 000
2.5.
06 02 06
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
30 000
2.6.
06 02 07
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
14 600
2.7.
06 02 08
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
20 800
2.8.
06 02 09
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
21 000
2.9.
06 02 10
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
289 720
2.10.
06 02 11
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
140 400
2.11.
06 02 12
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
0
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებიტ დახმარების პროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.
მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრა
მული კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
16 378 022
22 220 997
19 270 515
19 270 515
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
172
172
172
0
ხარჯები
10 443 602
12 623 089
12 301 996
12 301 996
0
შრომის ანაზღაურება
1 677 917
1 992 512
2 016 317
2 016 317
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 715 502
1 826 798
2 032 691
2 032 691
0
სუბსიდიები
5 477 621
6 757 732
6 856 436
6 856 436
0
სოციალური უზრუნველყოფა
865 461
815 623
760 310
760 310
0
სხვა ხარჯები
707 101
1 230 424
636 242
636 242
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 905 820
9 569 308
6 925 620
6 925 620
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
28 600
42 900
42 900
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
2 904 588
3 207 126
3 492 869
3 492 869
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
172
172
172
0
ხარჯები
2 729 853
2 962 979
3 452 446
3 452 446
0
შრომის ანაზღაურება
1 677 917
1 992 512
2 016 317
2 016 317
0
საქონელი და მომსახურეობა
922 234
886 280
985 068
985 068
0
სოციალური უზრუნველყოფა
48 876
28 566
13 400
13 400
0
სხვა ხარჯები
80 826
45 720
437 661
437 661
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174 735
244 147
40 423
40 423
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 904 488
3 207 063
3 100 150
3 100 150
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
172
172
172
0
ხარჯები
2 729 753
2 962 916
3 060 485
3 060 485
0
შრომის ანაზღაურება
1 677 917
1 992 512
2 016 317
2 016 317
0
საქონელი და მომსახურეობა
922 234
886 280
985 068
985 068
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
48 876
28 566
13 400
13 400
0
სხვა ხარჯები
80 726
45 657
45 700
45 700
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174 735
244 147
39 665
39 665
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
662 044
701 656
692 700
692 700
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
32
32
32
0
ხარჯები
662 044
701 656
692 700
692 700
0
შრომის ანაზღაურება
483 228
519 314
519 200
519 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
113 933
141 236
137 800
137 800
0
სოციალური უზრუნველყოფა
14 483
3 830
0
0
სხვა ხარჯები
50 400
37 275
35 700
35700
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 155 174
2 420 629
2 314 250
2 314 250
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
134
134
134
0
ხარჯები
1 980 439
2 176 482
2 274 585
2 274 585
0
შრომის ანაზღაურება
1 129 489
1 406 825
1 428 880
1 428 880
საქონელი და მომსახურეობა
786 231
726 639
822 305
822 305
0
სუბსიდიები
0
9 900
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
34 393
24 736
13 400
13 400
0
სხვა ხარჯები
30 326
8 382
10 000
10 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174 735
244 147
39 665
39 665
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
87 271
84 778
93 200
93 200
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
0
ხარჯები
87 271
84 778
93 200
93 200
0
შრომის ანაზღაურება
65 200
66 373
68 237
68 237
0
საქონელი და მომსახურეობა
22 071
18 405
24 963
24 963
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
100
63
392 719
392 719
0
ხარჯები
100
63
391 961
391 961
0
სხვა ხარჯები
100
63
391 961
391 961
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
758
758
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
391 911
391 911
0
ხარჯები
0
0
391 911
391 911
0
სხვა ხარჯები
0
0
391 911
391 911
0
01 02 02
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
100
63
808
808
0
ხარჯები
100
63
50
50
0
სხვა ხარჯები
100
63
50
50
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
758
758
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
100
63
808
808
0
ხარჯები
100
63
50
50
0
სხვა ხარჯები
100
63
50
50
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
758
758
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
6 338 204
10 651 889
7 636 792
7 636 792
0
ხარჯები
1 797 953
2 298 816
2 007 596
2 007 596
0
საქონელი და მომსახურეობა
341 326
363 373
409 580
409 580
0
სუბსიდიები
1 308 404
1 157 045
1 502 422
1 502 422
0
სხვა ხარჯები
148 223
778 398
95 594
95 594
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 511 651
8 324 473
5 586 296
5 586 296
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
28 600
42 900
42 900
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 926 681
3 158 989
2 069 896
2 069 896
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 926 681
3 158 989
2 069 896
2 069 896
0
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
978 345
1 105 398
497 944
497 944
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
978 345
1 105 398
497 944
497 944
02 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
80 243
182 846
353 563
353 563
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80 243
182 846
353 563
353 563
02 01 03
სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა
59 495
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 495
0
0
02 01 04
სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
73 593
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73 593
0
0
02 01 05
სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება
58 408
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 408
0
0
02 01 06
სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
57 493
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 493
0
0
02 01 07
სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
66 315
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66 315
0
0
02 01 08
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
40 956
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 956
0
0
02 01 09
სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება
27 183
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 183
0
0
02 01 10
საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
218 900
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218 900
0
0
02 01 11
სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
83 631
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83 631
0
0
02 01 12
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა
182 119
0
4 854
4 854
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182 119
0
4 854
4 854
02 01 13
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
107 735
4 994
4 994
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
107 735
4 994
4 994
02 01 14
სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
53 144
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 144
0
02 01 15
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
21 863
1 234
1 234
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 863
1 234
1 234
02 01 16
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
68 895
3 887
3 887
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
68 895
3 887
3 887
02 01 17
სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
110 227
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
110 227
0
02 01 18
სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
58 777
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 777
0
02 01 19
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
179 001
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
179 001
0
02 01 20
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
44 232
2 495
2 495
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
44 232
2 495
2 495
02 01 21
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
0
32 396
1 828
1 828
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32 396
1 828
1 828
02 01 22
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
0
51 829
2 924
2 924
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
51 829
2 924
2 924
02 01 23
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
22 457
1 267
1 267
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 457
1 267
1 267
02 01 24
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
0
56 491
1 741
1 741
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
56 491
1 741
1 741
02 01 25
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
22 064
1 245
1 245
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 064
1 245
1 245
02 01 26
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
115 872
4 076
4 076
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
115 872
4 076
4 076
02 01 27
სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
19 957
1 126
1 126
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19 957
1 126
1 126
02 01 28
სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა
0
18 004
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 004
0
02 01 29
სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება
0
13 334
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13 334
0
02 01 30
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
0
21 700
1 224
1 224
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 700
1 224
1 224
02 01 31
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
67 569
3 812
3 812
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
67 569
3 812
3 812
02 01 32
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
0
46 082
2 719
2 719
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46 082
2 719
2 719
02 01 33
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
56 825
3 427
3 427
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
56 825
3 427
3 427
02 01 34
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
37 719
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
37 719
0
02 01 35
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
22 268
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 268
0
02 01 36
სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
0
40 274
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 274
0
02 01 37
სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
0
28 154
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 154
0
02 01 38
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
0
61 792
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
61 792
0
02 01 39
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
0
32 199
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32 199
0
02 01 40
სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
0
79 499
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
79 499
0
02 01 41
სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
41 444
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41 444
0
02 01 42
სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
72 188
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 188
0
02 01 43
სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
48 200
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
48 200
0
02 01 44
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
92 318
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92 318
0
02 01 45
სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
72 105
4 068
4 068
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 105
4 068
4 068
02 01 46
სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
6 452
364
364
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 452
364
364
02 01 47
სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
0
30 488
1 720
1 720
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 488
1 720
1 720
02 01 48
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
17 192
970
970
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 192
970
970
02 01 49
სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
49 809
49 809
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
49 809
49 809
02 01 50
სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
36 889
36 889
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
36 889
36 889
02 01 51
სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
140 232
140 232
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
140 232
140 232
02 01 52
სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
45 269
45 269
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
45 269
45 269
02 01 53
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
127 767
127 767
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
127 767
127 767
02 01 54
სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
98 742
98 742
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
98 742
98 742
02 01 55
სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
0
0
20 328
20 328
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
20 328
20 328
02 01 56
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
47 323
47 323
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
47 323
47 323
02 01 57
სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
131 478
131 478
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
131 478
131 478
02 01 58
სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
58 735
58 735
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
58 735
58 735
02 01 59
სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
109 296
109 296
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
109 296
109 296
02 01 60
სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
32 379
32 379
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
32 379
32 379
02 01 61
სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
0
0
201 916
201 916
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
201 916
201 916
02 01 62
სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა
0
0
31 745
31 745
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31 745
31 745
02 01 63
სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა
0
0
36 504
36 504
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
36 504
36 504
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 856 321
3 072 350
3 151 006
3 151 006
0
ხარჯები
1 409 899
1 179 066
1 506 214
1 506 214
0
სუბსიდიები
1 098 641
835 428
1 112 614
1 112 614
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 417 822
1 864 684
1 601 892
1 601 892
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
28 600
42 900
42 900
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
3 519 245
2 308 090
2 718 352
2 718 352
0
ხარჯები
1 098 641
835 428
1 112 614
1 112 614
0
სუბსიდიები
1 098 641
835 428
1 112 614
1 112 614
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 392 004
1 444 062
1 562 838
1 562 838
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
28 600
42 900
42 900
0
02 02 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
694 404
0
0
0
0
ხარჯები
557 000
0
0
0
0
სუბსიდიები
557 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137 404
0
0
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
541 641
835 428
1 112 614
1 112 614
0
ხარჯები
541 641
835 428
1 112 614
1 112 614
0
სუბსიდიები
541 641
835 428
1 112 614
1 112 614
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 02 01 03
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი
116 218
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 218
0
0
02 02 01 04
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
28 600
28 600
42 900
42 900
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
28 600
42 900
42 900
02 02 01 05
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
227 922
794 974
400 265
400 265
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
227 922
794 974
400 265
400 265
02 02 01 06
სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით
238 624
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
238 624
0
0
02 02 01 07
სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)
146 854
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146 854
0
0
02 02 01 08
მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა
120 660
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120 660
0
0
02 02 01 09
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა
32 449
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 449
0
0
02 02 01 10
სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
232 771
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232 771
0
0
02 02 01 11
სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
67 718
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 718
0
0
02 02 01 12
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
67 342
0
4 490
4 490
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 342
0
4 490
4 490
02 02 01 12
სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
15 570
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 570
0
0
02 02 01 13
სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
50 567
1 323
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 567
1 323
0
02 02 01 14
სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
21 814
559
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 814
559
0
02 02 01 15
სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება
15 687
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 687
0
0
02 02 01 16
სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება
5 891
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 891
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
02 02 01 17
სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
29 030
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 030
0
0
02 02 01 18
სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
24 721
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 721
0
0
02 02 01 19
სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება
4 670
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 670
0
0
02 02 01 20
სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
4 375
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 375
0
0
02 02 01 21
ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
78 917
2 024
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 917
2 024
0
02 02 01 22
სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
51 043
1 343
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 043
1 343
0
02 02 01 23
სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია
67 249
1 724
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 249
1 724
0
02 02 01 24
სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
165 949
8 480
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165 949
8 480
0
02 02 01 25
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
65 002
1 667
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 002
1 667
0
02 02 01 26
სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია
112 462
2 884
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 462
2 884
0
02 02 01 27
სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
92 224
2 374
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 224
2 374
0
03 02 01 28
სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
9 657
1 525
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 657
1 525
0
02 02 01 29
სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
25 401
1 548
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 401
1 548
0
02 02 01 30
სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
49 744
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 744
0
0
02 02 01 31
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
34 970
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 970
0
0
02 02 01 32
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
28 959
748
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 959
748
0
02 02 01 33
სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია
50 140
1 286
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 140
1 286
0
02 02 01 34
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
0
107 848
6 016
6 016
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
107 848
6 016
6 016
02 02 01 35
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
0
73 229
1 896
1 896
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73 229
1 896
1 896
02 02 01 36
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
23 316
1 485
1 485
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23 316
1 485
1 485
02 02 01 37
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
0
22 573
749
749
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 573
749
749
02 02 01 38
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
0
21 117
560
560
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 117
560
560
02 02 01 39
სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
164 971
5 026
5 026
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
164 971
5 026
5 026
02 02 01 40
სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
53 009
2 990
2 990
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
53 009
2 990
2 990
02 02 01 41
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
131 458
3 371
3 371
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
131 458
3 371
3 371
03 02 01 42
სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 02 01 43
სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
24 083
1 359
1 359
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
24 083
1 359
1 359
02 02 01 44
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
43 011
43 011
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
43 011
43 011
02 02 01 45
სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
254 441
254 441
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
254 441
254 441
02 02 01 46
წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი
0
0
30 150
30 150
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 150
30 150
02 02 01 47
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
219 493
219 493
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
219 493
219 493
02 02 01 48
სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
0
284 441
284 441
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
284 441
284 441
02 02 01 49
სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
0
14 700
14 700
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 700
14 700
02 02 01 50
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
288 395
288 395
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
288 395
288 395
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
337 076
764 260
432 654
432 654
0
ხარჯები
311 258
343 638
393 600
393 600
0
საქონელი და მომსახურეობა
311 258
343 638
393 600
393 600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 818
420 622
39 054
39 054
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
318 457
371 596
398 600
398 600
0
ხარჯები
311 258
343 638
393 600
393 600
0
საქონელი და მომსახურეობა
311 258
343 638
393 600
393 600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 199
27 958
5 000
5 000
02 02 02 02
განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია
18 619
0
478
478
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 619
0
478
478
0
02 02 02 03
სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა
0
15 295
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 295
0
02 02 02 04
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
36 544
927
927
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36 544
927
927
02 02 02 05
სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა
0
36 154
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36 154
0
02 02 02 06
სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა
0
51 417
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
51 417
0
02 02 02 07
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
19 593
492
492
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19 593
492
492
02 02 02 08
სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
7 494
182
182
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 494
182
182
02 02 02 09
სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
22 490
749
749
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 490
749
749
02 02 02 10
სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
0
7 242
176
176
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 242
176
176
02 02 02 11
სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა
0
34 106
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34 106
0
02 02 02 12
სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა
0
21 073
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 073
0
02 02 02 13
სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
0
23 076
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23 076
0
02 02 02 14
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა
0
12 225
303
303
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12 225
303
303
02 02 02 15
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
29 138
739
739
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 138
739
739
02 02 02 16
სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
28 408
1 062
1 062
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 408
1 062
1 062
02 02 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
0
48 409
28 946
28 946
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
48 409
28 946
28 946
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
250 453
3 617 943
1 718 399
1 718 399
0
ხარჯები
137 723
520 890
20 161
20 161
0
სხვა ხარჯები
137 723
520 890
20 161
20 161
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 730
3 097 053
1 698 238
1 698 238
0
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
137 723
294 862
20 161
20 161
0
ხარჯები
137 723
294 862
20 161
20 161
0
სხვა ხარჯები
137 723
294 862
20 161
20 161
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
226 028
0
0
0
ხარჯები
0
226 028
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
226 028
0
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
0
1 447 920
1 503 294
1 503 294
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 447 920
1 503 294
1 503 294
02 03 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
66 360
181 277
21 307
21 307
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66 360
181 277
21 307
21 307
02 03 05
სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა
46 370
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 370
0
0
02 03 06
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
0
55 933
1 434
1 434
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
55 933
1 434
1 434
02 03 07
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
130 322
3 331
3 331
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
130 322
3 331
3 331
02 03 08
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა
0
107 889
76 730
76 730
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
107 889
76 730
76 730
02 03 09
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
149 982
4 770
4 770
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
149 982
4 770
4 770
02 03 10
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა
0
38 189
29 603
29 603
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 189
29 603
29 603
02 03 11
სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა
0
43 701
27 389
27 389
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43 701
27 389
27 389
02 03 12
სოფელ თხილნარის ცენტრში სკვერის მოწყობა
0
0
30 380
30 380
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 380
30 380
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
84 066
208 457
178 980
178 980
0
ხარჯები
30 068
19 735
15 980
15 980
0
საქონელი და მომსახურეობა
30 068
19 735
15 980
15 980
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
30 068
19 735
15 980
15 980
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 998
188 722
163 000
163 000
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
2 399
3 450
0
0
0
ხარჯები
2 399
3 450
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 399
3 450
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
2 399
3 450
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
27 669
16 285
15 980
15 980
0
ხარჯები
27 669
16 285
15 980
15 980
0
საქონელი და მომსახურეობა
27 669
16 285
15 980
15 980
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
53 998
188 722
163 000
163 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 998
188 722
163 000
163 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
210 183
336 642
442 234
442 234
0
ხარჯები
209 763
321 617
389 808
389 808
0
სუბსიდიები
209 763
321 617
389 808
389 808
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420
15 025
52 426
52 426
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
10 500
257 508
75 433
75 433
0
ხარჯები
10 500
257 508
75 433
75 433
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
10 500
257 508
75 433
75 433
0
02 06 01
კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.
10 500
0
0
0
0
ხარჯები
10 500
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
10 500
0
0
02 06 02
2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
0
242 938
0
0
0
ხარჯები
0
242 938
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
242 938
0
02 06 03
სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.
0
14 570
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
14 570
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
14 570
0
02 06 04
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
0
0
75 433
75 433
0
ხარჯები
0
0
75 433
75 433
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
75 433
75 433
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
941 840
844
844
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
941 840
844
844
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
392 514
1 245 299
1 392 745
1 392 745
0
ხარჯები
392 514
1 240 299
1 386 250
1 386 250
0
საქონელი და მომსახურეობა
392 514
412 143
432 000
432 000
0
სუბსიდიები
0
828 156
954 250
954 250
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 000
6 495
6 495
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
392 514
1 245 299
1 392 745
1 392 745
0
ხარჯები
392 514
1 240 299
1 386 250
1 386 250
0
საქონელი და მომსახურეობა
392 514
412 143
432 000
432 000
0
სუბსიდიები
0
828 156
954 250
954 250
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 000
6 495
6 495
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
0
833 156
960 745
960 745
0
ხარჯები
0
828 156
954 250
954 250
0
სუბსიდიები
0
828 156
954 250
954 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 000
6 495
6 495
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
392 514
412 143
432 000
432 000
0
ხარჯები
392 514
412 143
432 000
432 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
392 514
412 143
432 000
432 000
0
04 00
განათლება
3 529 763
3 605 057
3 741 262
3 741 262
0
ხარჯები
3 265 026
3 383 278
3 099 812
3 099 812
0
სუბსიდიები
3 058 276
3 340 809
3 059 812
3 059 812
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 280
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
204 470
42 469
40 000
40 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264 737
221 779
641 450
641 450
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
3 430 090
3 562 588
3 531 762
3 531 762
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
ხარჯები
3 165 353
3 340 809
3 059 812
3 059 812
0
სუბსიდიები
3 058 276
3 340 809
3 059 812
3 059 812
0
სხვა ხარჯები
107 077
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264 737
221 779
471 950
471 950
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
3 122 044
3 562 588
3 229 545
3 229 545
0
სუბსიდიები
3 058 276
3 340 809
3 059 812
3 059 812
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 768
221 779
169 733
169 733
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
308 046
0
302 217
302 217
0
სხვა ხარჯები
107 077
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200 969
0
302 217
302 217
0
04 01 02 01
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
107 787
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
107 077
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
710
0
0
04 01 02 02
სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
193 478
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193 478
0
0
04 01 02 03
სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა
6 781
0
174
174
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 781
0
174
174
04 01 02 04
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
302 043
302 043
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
302 043
302 043
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
99 673
42 469
209 500
209 500
0
ხარჯები
99 673
42 469
40 000
40 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 280
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
97 393
42 469
40 000
40 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
169 500
169 500
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
37 280
40 869
40 000
40 000
0
ხარჯები
37 280
40 869
40 000
40 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 280
0
0
სხვა ხარჯები
35 000
40 869
40 000
40 000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
62 393
1 600
169 500
169 500
0
ხარჯები
62 393
1 600
0
0
0
სხვა ხარჯები
62 393
1 600
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
169 500
0
04 02 02 01
სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
62 393
1 600
0
0
0
ხარჯები
62 393
1 600
0
0
0
სხვა ხარჯები
62 393
1 600
0
04 02 02 02
სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია
0
0
169 500
169 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
169 500
169 500
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 985 650
2 063 063
1 381 705
1 381 705
0
ხარჯები
1 366 008
1 667 238
1 373 952
1 373 952
0
სუბსიდიები
1 110 941
1 421 822
1 339 952
1 339 952
0
სხვა ხარჯები
255 067
245 416
34 000
34 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
619 642
395 825
7 753
7 753
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
566 266
922 223
512 705
512 705
0
ხარჯები
424 129
589 048
504 952
504 952
0
სუბსიდიები
295 752
540 049
486 952
486 952
0
სხვა ხარჯები
128 377
48 999
18 000
18 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142 137
333 175
7 753
7 753
0
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
303 606
470 299
369 352
369 352
0
სუბსიდიები
295 752
450 299
369 352
369 352
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 854
20 000
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
96 977
37 026
18 000
18 000
0
ხარჯები
96 977
37 026
18 000
18 000
0
სხვა ხარჯები
96 977
37 026
18 000
18 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
0
84 950
117 600
117 600
0
ხარჯები
0
84 950
117 600
117 600
0
სუბსიდიები
0
84 950
117 600
117 600
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
0
84 950
117 600
117 600
0
ხარჯები
0
84 950
117 600
117 600
0
სუბსიდიები
0
84 950
117 600
117 600
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
165 683
329 948
7 753
7 753
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134 283
313 175
7 753
7 753
0
05 01 04 01
სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
43 773
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 773
0
0
05 01 04 02
სპორტული ინვენტარის შეძენა
31 400
16 773
0
0
0
ხარჯები
31 400
16 773
0
0
0
სუბსიდიები
0
4 800
0
სხვა ხარჯები
31 400
11 973
0
0
05 01 04 03
მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
27 225
698
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 225
698
0
05 01 04 04
სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
63 285
2 023
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 285
2 023
0
05 01 04 05
სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
104 169
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
104 169
0
05 01 04 06
სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
0
29 795
764
764
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 795
764
764
05 01 04 07
სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა
0
52 778
1 455
1 455
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
52 778
1 455
1 455
05 01 04 08
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
0
123 712
5 534
5 534
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
123 712
5 534
5 534
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 380 143
1 053 677
859 000
859 000
0
ხარჯები
902 638
991 027
859 000
859 000
0
სუბსიდიები
815 189
881 773
853 000
853 000
0
სხვა ხარჯები
87 449
109 254
6 000
6 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477 505
62 650
0
0
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
356 978
364 785
0
0
0
ხარჯები
353 878
363 179
0
0
0
სუბსიდიები
353 878
363 179
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 100
1 606
0
05 02 02
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი
467 301
579 638
0
0
0
ხარჯები
461 311
518 594
0
0
0
სუბსიდიები
461 311
518 594
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 990
61 044
0
05 02 03
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
0
0
853 000
853 000
0
ხარჯები
0
0
853 000
853 000
0
სუბსიდიები
0
0
853 000
853 000
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
62 929
109 254
6 000
6 000
0
ხარჯები
62 929
109 254
6 000
6 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
62 929
109 254
6 000
6 000
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
39 241
87 163
10 000
10 000
0
ხარჯები
39 241
87 163
10 000
10 000
0
სხვა ხარჯები
39 241
87 163
10 000
10 000
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
39 241
87 163
10 000
10 000
0
ხარჯები
39 241
87 163
10 000
10 000
0
სხვა ხარჯები
39 241
87 163
10 000
10 000
05 04
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
492 935
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
24 520
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
468 415
0
0
0
0
05 04 01
ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი
468 415
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
468 415
0
0
05 02 05 02
კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა
24 520
0
0
0
0
ხარჯები
24 520
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
24 520
0
0
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 227 303
1 448 564
1 625 143
1 625 143
0
ხარჯები
892 248
1 070 480
981 940
981 940
0
საქონელი და მომსახურეობა
59 428
165 002
206 043
206 043
0
სოციალური უზრუნველყოფა
814 305
787 057
746 910
746 910
0
სხვა ხარჯები
18 515
118 421
28 987
28 987
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
335 055
378 084
643 203
643 203
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
435 053
394 820
841 620
841 620
0
ხარჯები
405 413
394 820
488 137
488 137
0
საქონელი და მომსახურეობა
59 428
165 002
206 043
206 043
0
სოციალური უზრუნველყოფა
327 470
227 634
274 307
274 307
0
სხვა ხარჯები
18 515
2 184
7 787
7 787
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 640
0
353 483
353 483
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
47 140
16 247
0
0
0
ხარჯები
47 140
16 247
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
47 140
16 247
0
0
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
18 515
12 161
22 397
22 397
0
ხარჯები
18 515
12 161
22 397
22 397
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
9 977
14 610
14 610
0
სხვა ხარჯები
18 515
2 184
7 787
7 787
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
23 823
27 143
27 352
27 352
0
ხარჯები
23 823
27 143
27 352
27 352
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
23 823
27 143
27 352
27 352
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
153 038
151 941
154 627
154 627
0
ხარჯები
153 038
151 941
154 627
154 627
0
საქონელი და მომსახურეობა
12 288
11 250
13 627
13 627
0
სოციალური უზრუნველყოფა
140 750
140 691
141 000
141 000
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
18 023
15 277
15 606
15 606
0
ხარჯები
18 023
15 277
15 606
15 606
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
15 277
15 606
15 606
0
სოციალური უზრუნველყოფა
18 023
0
0
06 01 06
ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
13 348
10 358
0
0
0
ხარჯები
13 348
10 358
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
10 358
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
13 348
0
0
06 01 07
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
77 400
85 200
85 200
85 200
0
ხარჯები
77 400
85 200
85 200
85 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
85 200
85 200
85 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
77 400
0
0
06 01 08
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
53 126
58 800
29 355
29 355
0
ხარჯები
53 126
58 800
29 355
29 355
0
სოციალური უზრუნველყოფა
53 126
58 800
29 355
29 355
06 01 09
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 000
1 000
1 000
1 000
0
ხარჯები
1 000
1 000
1 000
1 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
1 000
1 000
1 000
06 01 10
ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
0
16 693
77 000
77 000
0
ხარჯები
0
16 693
77 000
77 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
16 693
77 000
77 000
0
06 01 11
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
0
0
75 600
75 600
0
ხარჯები
0
0
75 600
75 600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
75 600
75 600
06 01 12
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
29 640
0
353 483
353 483
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 640
0
353 483
353 483
0
06 01 12 01
აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი
29 640
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 640
0
0
0
0
06 01 12 02
სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
0
97 642
97 642
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
97 642
97 642
06 01 12 03
სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
0
168 000
168 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
168 000
168 000
06 01 12 04
სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა
0
0
87 841
87 841
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
87 841
87 841
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
792 250
1 053 744
783 523
783 523
0
ხარჯები
486 835
675 660
493 803
493 803
0
სოციალური უზრუნველყოფა
486 835
559 423
472 603
472 603
0
სხვა ხარჯები
0
116 237
21 200
21 200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305 415
378 084
289 720
289 720
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
35 770
74 728
136 603
136 603
0
ხარჯები
35 770
74 728
136 603
136 603
0
სოციალური უზრუნველყოფა
35 770
74 728
136 603
136 603
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 450
4 550
4 900
4 900
0
ხარჯები
4 450
4 550
4 900
4 900
0
სოციალური უზრუნველყოფა
4 450
4 550
4 900
4 900
სხვა ხარჯები
0
0
0
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
90 000
96 000
105 500
105 500
0
ხარჯები
90 000
96 000
105 500
105 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
90 000
92 500
105 500
105 500
სხვა ხარჯები
0
3 500
0
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25 000
19 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
25 000
19 000
20 000
20 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
25 000
19 000
20 000
20 000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
8 400
0
0
0
0
ხარჯები
8 400
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
8 400
0
0
06 02 06
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
20 000
30 000
30 000
0
ხარჯები
0
20 000
30 000
30 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
19 500
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
0
500
0
06 02 07
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
9 800
9 800
14 600
14 600
0
ხარჯები
9 800
9 800
14 600
14 600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 800
9 800
14 200
14 200
სხვა ხარჯები
0
0
400
400
06 02 08
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
0
30 000
20 800
20 800
0
ხარჯები
0
30 000
20 800
20 800
0
სხვა ხარჯები
0
30 000
20 800
20 800
06 02 09
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
18 000
21 000
21 000
0
ხარჯები
0
18 000
21 000
21 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
18 000
21 000
21 000
06 02 10
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
305 415
378 084
289 720
289 720
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305 415
378 084
289 720
289 720
06 02 11
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
60 048
51 597
140 400
140 400
0
ხარჯები
60 048
51 597
140 400
140 400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
60 048
0
140 400
140 400
სხვა ხარჯები
0
51 597
0
0
06 02 12
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
253 367
351 985
0
0
0
ხარჯები
253 367
351 985
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
253 367
321 345
0
0
სხვა ხარჯები
0
30 640
0
მუხლი 16🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18🔗
2020 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20🔗
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22🔗
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.