|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთრი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
01
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
|
16 378 022
|
22 220 997
|
19 539 477
|
19 539 477
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
170
|
172
|
172
|
172
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 443 602
|
12 623 089
|
12 085 603
|
12 085 603
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 677 917
|
1 992 512
|
2 122 010
|
2 122 010
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1 715 502
|
1 826 798
|
2 058 243
|
2 058 243
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 477 621
|
6 757 732
|
6 552 286
|
6 552 286
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
865 461
|
815 623
|
608 805
|
608 805
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
707 101
|
1 230 424
|
744 259
|
744 259
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 905 820
|
9 569 308
|
7 410 975
|
7 410 975
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 600
|
28 600
|
42 900
|
42 900
|
0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2 904 588
|
3 207 126
|
3 621 699
|
3 621 699
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
170
|
172
|
172
|
172
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 729 853
|
2 962 979
|
3 595 891
|
3 595 891
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 677 917
|
1 992 512
|
2 122 010
|
2 122 010
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
922 234
|
886 280
|
1 011 570
|
1 011 570
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48 876
|
28 566
|
10 000
|
10 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80 826
|
45 720
|
452 311
|
452 311
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174 735
|
244 147
|
25 808
|
25 808
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 904 488
|
3 207 063
|
3 228 980
|
3 228 980
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
170
|
172
|
172
|
172
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 729 753
|
2 962 916
|
3 203 980
|
3 203 980
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 677 917
|
1 992 512
|
2 122 010
|
2 122 010
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
922 234
|
886 280
|
1 011 570
|
1 011 570
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48 876
|
28 566
|
10 000
|
10 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80 726
|
45 657
|
60 400
|
60 400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174 735
|
244 147
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
662 044
|
701 656
|
745 780
|
745 780
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
32
|
32
|
32
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
662 044
|
701 656
|
745 780
|
745 780
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
483 228
|
519 314
|
535 580
|
535 580
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
113 933
|
141 236
|
159 800
|
159 800
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14 483
|
3 830
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50 400
|
37 275
|
50 400
|
50400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2 155 174
|
2 420 629
|
2 390 000
|
2 390 000
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
134
|
134
|
134
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 980 439
|
2 176 482
|
2 365 000
|
2 365 000
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 129 489
|
1 406 825
|
1 519 880
|
1 519 880
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
786 231
|
726 639
|
825 120
|
825 120
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
9 900
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34 393
|
24 736
|
10 000
|
10 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30 326
|
8 382
|
10 000
|
10 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174 735
|
244 147
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
87 271
|
84 778
|
93 200
|
93 200
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
6
|
6
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
87 271
|
84 778
|
93 200
|
93 200
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
65 200
|
66 373
|
66 550
|
66 550
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
22 071
|
18 405
|
26 650
|
26 650
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
100
|
63
|
392 719
|
392 719
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
100
|
63
|
391 911
|
391 911
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100
|
63
|
391 911
|
391 911
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
808
|
808
|
0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
391 911
|
391 911
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
391 911
|
391 911
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
391 911
|
391 911
|
0
|
|
01 02 02
|
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
100
|
63
|
808
|
808
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
100
|
63
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100
|
63
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
808
|
808
|
|
|
01 02 02 01
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
100
|
63
|
808
|
808
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
100
|
63
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100
|
63
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
808
|
808
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
|
6 338 204
|
10 651 889
|
7 724 571
|
7 724 571
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 797 953
|
2 298 816
|
1 828 845
|
1 828 845
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
341 326
|
363 373
|
405 600
|
405 600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 308 404
|
1 157 045
|
1 323 084
|
1 323 084
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
148 223
|
778 398
|
100 161
|
100 161
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 511 651
|
8 324 473
|
5 852 826
|
5 852 826
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 600
|
28 600
|
42 900
|
42 900
|
0
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
1 926 681
|
3 158 989
|
2 194 329
|
2 194 329
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 926 681
|
3 158 989
|
2 194 329
|
2 194 329
|
0
|
|
02 01 01
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
978 345
|
1 105 398
|
614 639
|
614 639
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
978 345
|
1 105 398
|
614 639
|
614 639
|
|
|
02 01 02
|
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
|
80 243
|
182 846
|
353 563
|
353 563
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80 243
|
182 846
|
353 563
|
353 563
|
|
|
02 01 03
|
სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა
|
59 495
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59 495
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 04
|
სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
73 593
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73 593
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 05
|
სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება
|
58 408
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58 408
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 06
|
სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
|
57 493
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57 493
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 07
|
სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
|
66 315
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66 315
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 08
|
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
40 956
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40 956
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 09
|
სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება
|
27 183
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 183
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 10
|
საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
218 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
218 900
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 11
|
სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
83 631
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
83 631
|
0
|
0
|
|
|
|
02 01 12
|
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა
|
182 119
|
0
|
4 854
|
4 854
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
182 119
|
0
|
4 854
|
4 854
|
|
|
02 01 13
|
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
107 735
|
4 994
|
4 994
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
107 735
|
4 994
|
4 994
|
|
|
02 01 14
|
სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
53 144
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
53 144
|
0
|
|
|
|
02 01 15
|
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
21 863
|
1 234
|
1 234
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
21 863
|
1 234
|
1 234
|
|
|
02 01 16
|
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
68 895
|
3 887
|
3 887
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
68 895
|
3 887
|
3 887
|
|
|
02 01 17
|
სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
110 227
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
110 227
|
0
|
|
|
|
02 01 18
|
სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
58 777
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
58 777
|
0
|
|
|
|
02 01 19
|
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
179 001
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
179 001
|
0
|
|
|
|
02 01 20
|
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
44 232
|
2 495
|
2 495
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
44 232
|
2 495
|
2 495
|
|
|
02 01 21
|
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
|
0
|
32 396
|
1 828
|
1 828
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
32 396
|
1 828
|
1 828
|
|
|
02 01 22
|
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
|
0
|
51 829
|
2 924
|
2 924
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
51 829
|
2 924
|
2 924
|
|
|
02 01 23
|
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
22 457
|
1 267
|
1 267
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
22 457
|
1 267
|
1 267
|
|
|
02 01 24
|
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
|
0
|
56 491
|
1 741
|
1 741
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
56 491
|
1 741
|
1 741
|
|
|
02 01 25
|
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
22 064
|
1 245
|
1 245
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
22 064
|
1 245
|
1 245
|
|
|
02 01 26
|
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
115 872
|
4 076
|
4 076
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
115 872
|
4 076
|
4 076
|
|
|
02 01 27
|
სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
19 957
|
1 126
|
1 126
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
19 957
|
1 126
|
1 126
|
|
|
02 01 28
|
სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა
|
0
|
18 004
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
18 004
|
0
|
|
|
|
02 01 29
|
სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება
|
0
|
13 334
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
13 334
|
0
|
|
|
|
02 01 30
|
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
|
0
|
21 700
|
1 224
|
1 224
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
21 700
|
1 224
|
1 224
|
|
|
02 01 31
|
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
67 569
|
3 812
|
3 812
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
67 569
|
3 812
|
3 812
|
|
|
02 01 32
|
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
|
0
|
46 082
|
2 719
|
2 719
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
46 082
|
2 719
|
2 719
|
|
|
02 01 33
|
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
56 825
|
3 427
|
3 427
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
56 825
|
3 427
|
3 427
|
|
|
02 01 34
|
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
37 719
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
37 719
|
0
|
|
|
|
02 01 35
|
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
22 268
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
22 268
|
0
|
|
|
|
02 01 36
|
სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
|
0
|
40 274
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
40 274
|
0
|
|
|
|
02 01 37
|
სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
|
0
|
28 154
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
28 154
|
0
|
|
|
|
02 01 38
|
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
|
0
|
61 792
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
61 792
|
0
|
|
|
|
02 01 39
|
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
|
0
|
32 199
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
32 199
|
0
|
|
|
|
02 01 40
|
სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
|
0
|
79 499
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
79 499
|
0
|
|
|
|
02 01 41
|
სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
41 444
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
41 444
|
0
|
|
|
|
02 01 42
|
სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
72 188
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
72 188
|
0
|
|
|
|
02 01 43
|
სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
48 200
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
48 200
|
0
|
|
|
|
02 01 44
|
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
92 318
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
92 318
|
0
|
|
|
|
02 01 45
|
სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
72 105
|
4 068
|
4 068
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
72 105
|
4 068
|
4 068
|
|
|
02 01 46
|
სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
6 452
|
364
|
364
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6 452
|
364
|
364
|
|
|
02 01 47
|
სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
|
0
|
30 488
|
1 720
|
1 720
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
30 488
|
1 720
|
1 720
|
|
|
02 01 48
|
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
17 192
|
970
|
970
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
17 192
|
970
|
970
|
|
|
02 01 49
|
სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
49 809
|
49 809
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
49 809
|
49 809
|
|
|
02 01 50
|
სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
36 889
|
36 889
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
36 889
|
36 889
|
|
|
02 01 51
|
სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
147 970
|
147 970
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
147 970
|
147 970
|
|
|
02 01 52
|
სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
45 269
|
45 269
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
45 269
|
45 269
|
|
|
02 01 53
|
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
127 767
|
127 767
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
127 767
|
127 767
|
|
|
02 01 54
|
სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
98 742
|
98 742
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
98 742
|
98 742
|
|
|
02 01 55
|
სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
|
0
|
0
|
20 328
|
20 328
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
20 328
|
20 328
|
|
|
02 01 56
|
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
47 323
|
47 323
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
47 323
|
47 323
|
|
|
02 01 57
|
სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
131 478
|
131 478
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
131 478
|
131 478
|
|
|
02 01 58
|
სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
58 735
|
58 735
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
58 735
|
58 735
|
|
|
02 01 59
|
სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
109 296
|
109 296
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
109 296
|
109 296
|
|
|
02 01 60
|
სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
32 379
|
32 379
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
32 379
|
32 379
|
|
|
02 01 61
|
სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
270 165
|
270 165
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
270 165
|
270 165
|
|
|
02 02
|
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
|
3 856 321
|
3 072 350
|
3 069 732
|
3 069 732
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 409 899
|
1 179 066
|
1 331 725
|
1 331 725
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 098 641
|
835 428
|
953 125
|
953 125
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 417 822
|
1 864 684
|
1 695 107
|
1 695 107
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 600
|
28 600
|
42 900
|
42 900
|
0
|
|
02 02 01
|
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
|
3 519 245
|
2 308 090
|
2 663 359
|
2 663 359
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 098 641
|
835 428
|
953 125
|
953 125
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 098 641
|
835 428
|
953 125
|
953 125
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 392 004
|
1 444 062
|
1 667 334
|
1 667 334
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 600
|
28 600
|
42 900
|
42 900
|
0
|
|
02 02 01 01
|
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
|
694 404
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
557 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
557 000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137 404
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 02
|
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
|
541 641
|
835 428
|
953 125
|
953 125
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
541 641
|
835 428
|
953 125
|
953 125
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
541 641
|
835 428
|
953 125
|
953 125
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 03
|
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი
|
116 218
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
116 218
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 04
|
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
|
28 600
|
28 600
|
42 900
|
42 900
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 600
|
28 600
|
42 900
|
42 900
|
|
|
02 02 01 05
|
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
|
227 922
|
794 974
|
400 265
|
400 265
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
227 922
|
794 974
|
400 265
|
400 265
|
|
|
02 02 01 06
|
სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით
|
238 624
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
238 624
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 07
|
სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)
|
146 854
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
146 854
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 08
|
მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა
|
120 660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120 660
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 09
|
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა
|
32 449
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32 449
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 10
|
სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
232 771
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
232 771
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 11
|
სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
|
67 718
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67 718
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 12
|
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
67 342
|
0
|
4 490
|
4 490
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67 342
|
0
|
4 490
|
4 490
|
|
|
02 02 01 13
|
სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
15 570
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 570
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 14
|
სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
50 567
|
1 323
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50 567
|
1 323
|
0
|
|
|
|
02 02 01 15
|
სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
21 814
|
559
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 814
|
559
|
0
|
|
|
|
02 02 01 16
|
სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება
|
15 687
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 687
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 17
|
სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება
|
5 891
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 891
|
0
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 18
|
სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
|
29 030
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 030
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 19
|
სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
24 721
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 721
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 20
|
სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება
|
4 670
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 670
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 21
|
სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
|
4 375
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 375
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 22
|
ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
78 917
|
2 024
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78 917
|
2 024
|
0
|
|
|
|
02 02 01 23
|
სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
|
51 043
|
1 343
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51 043
|
1 343
|
0
|
|
|
|
02 02 01 24
|
სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია
|
67 249
|
1 724
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67 249
|
1 724
|
0
|
|
|
|
02 02 01 25
|
სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
|
165 949
|
8 480
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165 949
|
8 480
|
0
|
|
|
|
02 02 01 26
|
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
65 002
|
1 667
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65 002
|
1 667
|
0
|
|
|
|
02 02 01 27
|
სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია
|
112 462
|
2 884
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112 462
|
2 884
|
0
|
|
|
|
02 02 01 28
|
სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
|
92 224
|
2 374
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
92 224
|
2 374
|
0
|
|
|
|
03 02 01 29
|
სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
|
9 657
|
1 525
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 657
|
1 525
|
0
|
|
|
|
02 02 01 30
|
სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
|
25 401
|
1 548
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25 401
|
1 548
|
0
|
|
|
|
02 02 01 31
|
სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
|
49 744
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49 744
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 32
|
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
34 970
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34 970
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 33
|
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
|
28 959
|
748
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 959
|
748
|
0
|
|
|
|
02 02 01 34
|
სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
50 140
|
1 286
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50 140
|
1 286
|
0
|
|
|
|
02 02 01 35
|
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
|
0
|
107 848
|
6 016
|
6 016
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
107 848
|
6 016
|
6 016
|
|
|
02 02 01 36
|
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
|
0
|
73 229
|
1 896
|
1 896
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
73 229
|
1 896
|
1 896
|
|
|
02 02 01 37
|
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
0
|
23 316
|
1 485
|
1 485
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
23 316
|
1 485
|
1 485
|
|
|
02 02 01 38
|
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
|
0
|
22 573
|
749
|
749
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
22 573
|
749
|
749
|
|
|
02 02 01 39
|
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
|
0
|
21 117
|
560
|
560
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
21 117
|
560
|
560
|
|
|
02 02 01 40
|
სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
164 971
|
5 026
|
5 026
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
164 971
|
5 026
|
5 026
|
|
|
02 02 01 41
|
სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
53 009
|
2 990
|
2 990
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
53 009
|
2 990
|
2 990
|
|
|
02 02 01 42
|
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
131 458
|
3 371
|
3 371
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
131 458
|
3 371
|
3 371
|
|
|
03 02 01 43
|
სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა
|
0
|
0
|
49 902
|
49 902
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
49 902
|
49 902
|
|
|
02 02 01 44
|
სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
0
|
24 083
|
1 359
|
1 359
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
24 083
|
1 359
|
1 359
|
|
|
02 02 01 45
|
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა
|
0
|
0
|
43 011
|
43 011
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
43 011
|
43 011
|
|
|
02 02 01 46
|
სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
254 441
|
254 441
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
254 441
|
254 441
|
|
|
02 02 01 47
|
წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი
|
0
|
0
|
30 150
|
30 150
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
30 150
|
30 150
|
|
|
02 02 01 48
|
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
|
0
|
0
|
274 087
|
274 087
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
274 087
|
274 087
|
|
|
02 02 01 49
|
სოფელ ორთბათუმის ცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
02 02 01 50
|
სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
|
0
|
0
|
284 441
|
284 441
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
284 441
|
284 441
|
|
|
02 02 01 51
|
სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
0
|
0
|
14 700
|
14 700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
14 700
|
14 700
|
|
|
02 02 01 52
|
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
|
0
|
0
|
288 395
|
288 395
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
288 395
|
288 395
|
|
|
02 02 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
337 076
|
764 260
|
406 373
|
406 373
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
311 258
|
343 638
|
378 600
|
378 600
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
311 258
|
343 638
|
378 600
|
378 600
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
208 460
|
217 053
|
250 000
|
250 000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
102 798
|
126 585
|
128 600
|
128 600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25 818
|
420 622
|
27 773
|
27 773
|
0
|
|
02 02 02 01
|
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
|
318 457
|
371 596
|
398 600
|
398 600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
311 258
|
343 638
|
378 600
|
378 600
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
311 258
|
343 638
|
378 600
|
378 600
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
208 460
|
217 053
|
250 000
|
250 000
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
102 798
|
126 585
|
128 600
|
128 600
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 199
|
27 958
|
20 000
|
20 000
|
|
|
02 02 02 02
|
განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია
|
18 619
|
0
|
478
|
478
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 619
|
0
|
478
|
478
|
0
|
|
02 02 02 03
|
სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
15 295
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
15 295
|
0
|
|
|
|
02 02 02 04
|
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
|
0
|
36 544
|
927
|
927
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
36 544
|
927
|
927
|
|
|
02 02 02 05
|
სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
36 154
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
36 154
|
0
|
|
|
|
02 02 02 06
|
სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა
|
0
|
51 417
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
51 417
|
0
|
|
|
|
02 02 02 07
|
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
19 593
|
492
|
492
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
19 593
|
492
|
492
|
|
|
02 02 02 08
|
სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
7 494
|
182
|
182
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
7 494
|
182
|
182
|
|
|
02 02 02 09
|
სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
22 490
|
749
|
749
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
22 490
|
749
|
749
|
|
|
02 02 02 10
|
სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
|
0
|
7 242
|
176
|
176
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
7 242
|
176
|
176
|
|
|
02 02 02 11
|
სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა
|
0
|
34 106
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
34 106
|
0
|
|
|
|
02 02 02 12
|
სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა
|
0
|
21 073
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
21 073
|
0
|
|
|
|
02 02 02 13
|
სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
23 076
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
23 076
|
0
|
|
|
|
02 02 02 14
|
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა
|
0
|
12 225
|
303
|
303
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
12 225
|
303
|
303
|
|
|
02 02 02 15
|
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
|
0
|
29 138
|
739
|
739
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
29 138
|
739
|
739
|
|
|
02 02 02 16
|
სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
28 408
|
1 062
|
1 062
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
28 408
|
1 062
|
1 062
|
|
|
02 02 02 17
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
48 409
|
2 665
|
2 665
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
48 409
|
2 665
|
2 665
|
|
|
02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
250 453
|
3 617 943
|
1 742 432
|
1 742 432
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
137 723
|
520 890
|
20 161
|
20 161
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
137 723
|
520 890
|
20 161
|
20 161
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112 730
|
3 097 053
|
1 722 271
|
1 722 271
|
0
|
|
02 03 01
|
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
|
137 723
|
294 862
|
20 161
|
20 161
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
137 723
|
294 862
|
20 161
|
20 161
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
137 723
|
294 862
|
20 161
|
20 161
|
|
|
02 03 02
|
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0
|
226 028
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
226 028
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
226 028
|
0
|
|
|
|
02 03 03
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
|
0
|
1 447 920
|
1 477 792
|
1 477 792
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1 447 920
|
1 477 792
|
1 477 792
|
|
|
02 03 04
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
|
66 360
|
181 277
|
21 307
|
21 307
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66 360
|
181 277
|
21 307
|
21 307
|
|
|
02 03 05
|
სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა
|
46 370
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46 370
|
0
|
0
|
|
|
|
02 03 06
|
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
|
0
|
55 933
|
1 434
|
1 434
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
55 933
|
1 434
|
1 434
|
|
|
02 03 07
|
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
|
0
|
130 322
|
3 331
|
3 331
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
130 322
|
3 331
|
3 331
|
|
|
02 03 08
|
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა
|
0
|
107 889
|
76 682
|
76 682
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
107 889
|
76 682
|
76 682
|
|
|
02 03 09
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
149 982
|
4 770
|
4 770
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
149 982
|
4 770
|
4 770
|
|
|
02 03 10
|
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა
|
0
|
38 189
|
29 584
|
29 584
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
38 189
|
29 584
|
29 584
|
|
|
02 03 11
|
სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა
|
0
|
43 701
|
27 371
|
27 371
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
43 701
|
27 371
|
27 371
|
|
|
02 03 12
|
სოფელ თხილნარის ცენტრში სკვერის მოწყობა
|
0
|
0
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
80 000
|
80 000
|
|
|
02 04
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
84 066
|
208 457
|
210 000
|
210 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
30 068
|
19 735
|
27 000
|
27 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
30 068
|
19 735
|
27 000
|
27 000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
30 068
|
19 735
|
27 000
|
27 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53 998
|
188 722
|
183 000
|
183 000
|
0
|
|
02 04 01
|
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
|
2 399
|
3 450
|
7 000
|
7 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 399
|
3 450
|
7 000
|
7 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2 399
|
3 450
|
7 000
|
7 000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
2 399
|
3 450
|
7 000
|
7 000
|
|
|
02 04 02
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
|
27 669
|
16 285
|
20 000
|
20 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
27 669
|
16 285
|
20 000
|
20 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
27 669
|
16 285
|
20 000
|
20 000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
27 669
|
16 285
|
20 000
|
20 000
|
|
|
02 04 03
|
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
53 998
|
188 722
|
183 000
|
183 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53 998
|
188 722
|
183 000
|
183 000
|
|
|
02 05
|
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
|
210 183
|
336 642
|
427 234
|
427 234
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
209 763
|
321 617
|
369 959
|
369 959
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
209 763
|
321 617
|
369 959
|
369 959
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
420
|
15 025
|
57 275
|
57 275
|
|
|
02 06
|
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
|
10 500
|
257 508
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 500
|
257 508
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10 500
|
257 508
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
02 06 01
|
კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.
|
10 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10 500
|
0
|
0
|
|
|
|
02 06 02
|
2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
|
0
|
242 938
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
242 938
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
242 938
|
0
|
|
|
|
02 06 03
|
სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.
|
0
|
14 570
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
14 570
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
14 570
|
0
|
|
|
|
02 06 04
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
|
0
|
0
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
80 000
|
80 000
|
|
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0
|
941 840
|
844
|
844
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
941 840
|
844
|
844
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
392 514
|
1 245 299
|
1 272 745
|
1 272 745
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
392 514
|
1 240 299
|
1 266 250
|
1 266 250
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
392 514
|
412 143
|
432 000
|
432 000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
828 156
|
834 250
|
834 250
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 000
|
6 495
|
6 495
|
0
|
|
03 01
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
|
392 514
|
1 245 299
|
1 272 745
|
1 272 745
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
392 514
|
1 240 299
|
1 271 250
|
1 266 250
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
392 514
|
412 143
|
432 000
|
432 000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
828 156
|
834 250
|
834 250
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 000
|
6495
|
6 495
|
0
|
|
03 01 01
|
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
|
0
|
833 156
|
840 745
|
840 745
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
828 156
|
839 250
|
839 250
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
828 156
|
839 250
|
834 250
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 000
|
1 495
|
6 495
|
|
|
03 01 02
|
სანიტარული დასუფთავება
|
392 514
|
412 143
|
432 000
|
432 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
392 514
|
412 143
|
432 000
|
432 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
392 514
|
412 143
|
432 000
|
432 000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
392 514
|
412 143
|
432 000
|
432 000
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
3 529 763
|
3 605 057
|
3 846 262
|
3 846 262
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 265 026
|
3 383 278
|
3 129 000
|
3 129 000
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 058 276
|
3 340 809
|
3 089 000
|
3 089 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
204 470
|
42 469
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
264 737
|
221 779
|
717 262
|
717 262
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
|
3 430 090
|
3 562 588
|
3 636 762
|
3 636 762
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 165 353
|
3 340 809
|
3 089 000
|
3 089 000
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 058 276
|
3 340 809
|
3 089 000
|
3 089 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
107 077
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
264 737
|
221 779
|
547 762
|
547 762
|
0
|
|
04 01 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
|
3 122 044
|
3 562 588
|
3 334 545
|
3 334 545
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 058 276
|
3 340 809
|
3 089 000
|
3 089 000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63 768
|
221 779
|
245 545
|
245 545
|
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
|
308 046
|
0
|
302 217
|
302 217
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
107 077
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
200 969
|
0
|
302 217
|
302 217
|
0
|
|
04 01 02 01
|
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
|
107 787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
107 077
|
0
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
710
|
0
|
0
|
|
|
|
04 01 02 02
|
სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
193 478
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193 478
|
0
|
0
|
|
|
|
04 01 02 03
|
სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა
|
6 781
|
0
|
174
|
174
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 781
|
0
|
174
|
174
|
|
|
04 01 02 04
|
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
302 043
|
302 043
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
302 043
|
302 043
|
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
99 673
|
42 469
|
209 500
|
209 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
99 673
|
42 469
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97 393
|
42 469
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
169 500
|
169 500
|
0
|
|
04 02 01
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
|
37 280
|
40 869
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
37 280
|
40 869
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 280
|
0
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35 000
|
40 869
|
40 000
|
40 000
|
|
|
04 02 02
|
სკოლების მშენებლობა რემონტი
|
62 393
|
1 600
|
169 500
|
169 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
62 393
|
1 600
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62 393
|
1 600
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
169 500
|
0
|
|
04 02 02 01
|
სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
|
62 393
|
1 600
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
62 393
|
1 600
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62 393
|
1 600
|
0
|
|
|
|
04 02 02 02
|
სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
169 500
|
169 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
169 500
|
169 500
|
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1 985 650
|
2 063 063
|
1 462 947
|
1 462 947
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 366 008
|
1 667 238
|
1 409 952
|
1 409 952
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 110 941
|
1 421 822
|
1 305 952
|
1 305 952
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
255 067
|
245 416
|
104 000
|
104 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
619 642
|
395 825
|
52 995
|
52 995
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
566 266
|
922 223
|
562 947
|
562 947
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
424 129
|
589 048
|
509 952
|
509 952
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
295 752
|
540 049
|
486 952
|
486 952
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
128 377
|
48 999
|
23 000
|
23 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
142 137
|
333 175
|
52 995
|
52 995
|
0
|
|
05 01 01
|
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
|
303 606
|
470 299
|
369 352
|
369 352
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
295 752
|
450 299
|
369 352
|
369 352
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 854
|
20 000
|
0
|
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
|
96 977
|
37 026
|
23 000
|
23 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
96 977
|
37 026
|
23 000
|
23 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96 977
|
37 026
|
23 000
|
23 000
|
|
|
05 01 03
|
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
|
0
|
84 950
|
117 600
|
117 600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
84 950
|
117 600
|
117 600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
84 950
|
117 600
|
117 600
|
|
|
05 01 03 01
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
84 950
|
117 600
|
117 600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
84 950
|
117 600
|
117 600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
84 950
|
117 600
|
117 600
|
|
|
05 01 03 02
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
05 01 04
|
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
165 683
|
329 948
|
52 995
|
52 995
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134 283
|
313 175
|
52 995
|
52 995
|
0
|
|
05 01 04 01
|
სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
|
43 773
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43 773
|
0
|
0
|
|
|
|
05 01 04 02
|
სპორტული ინვენტარის შეძენა
|
31 400
|
16 773
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
31 400
|
16 773
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
4 800
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31 400
|
11 973
|
0
|
0
|
|
|
05 01 04 03
|
მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
27 225
|
698
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 225
|
698
|
0
|
|
|
|
05 01 04 04
|
სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
63 285
|
2 023
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63 285
|
2 023
|
0
|
|
|
|
05 01 04 05
|
სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა
|
0
|
104 169
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
104 169
|
0
|
|
|
|
05 01 04 06
|
სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
|
0
|
29 795
|
764
|
764
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
29 795
|
764
|
764
|
|
|
05 01 04 07
|
სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა
|
0
|
52 778
|
1 455
|
1 455
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
52 778
|
1 455
|
1 455
|
|
|
05 01 04 08
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
|
0
|
123 712
|
50 776
|
50 776
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
123 712
|
50 776
|
50 776
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 380 143
|
1 053 677
|
875 000
|
875 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
902 638
|
991 027
|
875 000
|
875 000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
815 189
|
881 773
|
819 000
|
819 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87 449
|
109 254
|
56 000
|
56 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
477 505
|
62 650
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 01
|
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
|
356 978
|
364 785
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
353 878
|
363 179
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
353 878
|
363 179
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 100
|
1 606
|
0
|
|
|
|
05 02 02
|
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი
|
467 301
|
579 638
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
461 311
|
518 594
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
461 311
|
518 594
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 990
|
61 044
|
0
|
|
|
|
05 02 03
|
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
|
0
|
0
|
819 000
|
819 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
819 000
|
819 000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
819 000
|
819 000
|
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
|
62 929
|
109 254
|
56 000
|
56 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
62 929
|
109 254
|
56 000
|
56 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62 929
|
109 254
|
56 000
|
56 000
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
|
39 241
|
87 163
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39 241
|
87 163
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39 241
|
87 163
|
25 000
|
25 000
|
|
|
05 03 01
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
39 241
|
87 163
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39 241
|
87 163
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39 241
|
87 163
|
25 000
|
25 000
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 04
|
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
492 935
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24 520
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
468 415
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 04 01
|
ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი
|
468 415
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
468 415
|
0
|
0
|
|
|
|
05 04 02
|
კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
24 520
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
24 520
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24 520
|
0
|
0
|
0
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 227 303
|
1 448 564
|
1 611 254
|
1 611 254
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
892 248
|
1 070 480
|
855 665
|
855 665
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
59 428
|
165 002
|
209 073
|
209 073
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
59 428
|
160 822
|
194 433
|
194 433
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
4 180
|
14 640
|
14 640
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
814 305
|
787 057
|
598 805
|
598 805
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18 515
|
118 421
|
47 787
|
47 787
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
335 055
|
378 084
|
755 589
|
755 589
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
435 053
|
394 820
|
972 131
|
972 131
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
405 413
|
394 820
|
506 262
|
506 262
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
59 428
|
165 002
|
209 073
|
209 073
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
59 428
|
160 822
|
194 433
|
194 433
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
4 180
|
14 640
|
14 640
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
327 470
|
227 634
|
289 402
|
289 402
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18 515
|
2 184
|
7 787
|
7 787
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 640
|
0
|
465 869
|
465 869
|
0
|
|
06 01 01
|
ეპილეფსიით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
47 140
|
16 247
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
47 140
|
16 247
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
47 140
|
16 247
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
06 01 02
|
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
|
18 515
|
12 161
|
22 427
|
22 427
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18 515
|
12 161
|
22 427
|
22 427
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
9 977
|
14 640
|
14 640
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0
|
5 797
|
0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
4 180
|
14 640
|
14 640
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18 515
|
2 184
|
7 787
|
7 787
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
06 01 03
|
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
23 823
|
27 143
|
27 352
|
27 352
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
23 823
|
27 143
|
27 352
|
27 352
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23 823
|
27 143
|
27 352
|
27 352
|
|
|
06 01 04
|
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
|
153 038
|
151 941
|
154 627
|
154 627
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
153 038
|
151 941
|
154 627
|
154 627
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
12 288
|
11 250
|
13 627
|
13 627
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
12 288
|
11 250
|
13 627
|
13 627
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
140 750
|
140 691
|
141 000
|
141 000
|
|
|
06 01 05
|
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
18 023
|
15 277
|
15 606
|
15 606
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18 023
|
15 277
|
15 606
|
15 606
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
15 277
|
15 606
|
15 606
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0
|
15 277
|
15 606
|
15 606
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18 023
|
0
|
0
|
|
|
|
06 01 06
|
ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
13 348
|
10 358
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13 348
|
10 358
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
10 358
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0
|
10 358
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13 348
|
0
|
0
|
|
|
|
06 01 07
|
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
|
77 400
|
85 200
|
85 200
|
85 200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
77 400
|
85 200
|
85 200
|
85 200
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
85 200
|
85 200
|
85 200
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0
|
85 200
|
85 200
|
85 200
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
77 400
|
0
|
0
|
|
|
|
06 01 08
|
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
|
53 126
|
58 800
|
44 450
|
44 450
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
53 126
|
58 800
|
44 450
|
44 450
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
53 126
|
58 800
|
44 450
|
44 450
|
|
|
06 01 09
|
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
|
06 01 10
|
ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
|
0
|
16 693
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
16 693
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
16 693
|
80 000
|
80 000
|
0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0
|
16 693
|
80 000
|
80 000
|
|
|
06 01 11
|
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
|
0
|
0
|
75 600
|
75 600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
75 600
|
75 600
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
75 600
|
75 600
|
|
|
06 01 12
|
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
29 640
|
0
|
465 869
|
465 869
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 640
|
0
|
465 869
|
465 869
|
0
|
|
06 01 12 01
|
აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი
|
29 640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 12 02
|
სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
|
0
|
0
|
119 110
|
119 110
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
119 110
|
119 110
|
|
|
06 01 12 03
|
სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
|
0
|
0
|
227 223
|
227 223
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
227 223
|
227 223
|
|
|
06 01 12 04
|
სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა
|
0
|
0
|
119 536
|
119 536
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
119 536
|
119 536
|
|
|
06 02
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
792 250
|
1 053 744
|
639 123
|
639 123
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
486 835
|
675 660
|
349 403
|
349 403
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
486 835
|
559 423
|
309 403
|
309 403
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
116 237
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
305 415
|
378 084
|
289 720
|
289 720
|
0
|
|
06 02 01
|
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
|
35 770
|
74 728
|
136 603
|
136 603
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
35 770
|
74 728
|
136 603
|
136 603
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35 770
|
74 728
|
136 603
|
136 603
|
|
|
06 02 02
|
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
|
4 450
|
4 550
|
4 900
|
4 900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 450
|
4 550
|
4 900
|
4 900
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4 450
|
4 550
|
4 900
|
4 900
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
90 000
|
96 000
|
90 000
|
90 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
90 000
|
96 000
|
90 000
|
90 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
90 000
|
92 500
|
90 000
|
90 000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3 500
|
0
|
|
|
|
06 02 04
|
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
25 000
|
19 000
|
20 000
|
20 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25 000
|
19 000
|
20 000
|
20 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 000
|
19 000
|
20 000
|
20 000
|
|
|
06 02 05
|
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
8 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8 400
|
0
|
0
|
|
|
|
06 02 06
|
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
0
|
20 000
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20 000
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
19 500
|
25 000
|
25 000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
500
|
0
|
|
|
|
06 02 07
|
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
9 800
|
9 800
|
11 900
|
11 900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9 800
|
9 800
|
11 900
|
11 900
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9 800
|
9 800
|
11 900
|
11 900
|
|
|
06 02 08
|
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
|
0
|
30 000
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
30 000
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
30 000
|
40 000
|
40 000
|
|
|
06 02 09
|
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
0
|
18 000
|
21 000
|
21 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
18 000
|
21 000
|
21 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
18 000
|
21 000
|
21 000
|
|
|
06 02 10
|
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
305 415
|
378 084
|
289 720
|
289 720
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
305 415
|
378 084
|
289 720
|
289 720
|
|
|
06 02 11
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
|
60 048
|
51 597
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
60 048
|
51 597
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
60 048
|
0
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
51 597
|
0
|
|
0
|
|
06 02 12
|
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
|
253 367
|
351 985
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
253 367
|
351 985
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
253 367
|
321 345
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
30 640
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|