ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №03
2021 წლის 23 თებერვალი
ქ. ბათუმი
,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2020, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: (190020020.35.133.016309) შეტანილი იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემინდია დიასამიძე
დანართი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
20 565 196
18 602 114
18 602 114
0
20 442 585
20 442 585
0
გადასახადები
12 811 856
12 720 118
12 720 118
0
14 250 400
14 250 400
0
გრანტები
3 262 501
4 229 363
4 229 363
0
4 643 609
4 643 609
0
სხვა შემოსავლები
4 490 839
1 652 633
1 652 633
0
1 548 576
1 548 576
0
ხარჯები
12 623 089
12 099 080
12 099 080
0
14 033 959
14 033 959
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
1 992 240
0
2 064 795
2 064 795
0
საქონელი და მომსახურება
1 826 798
1 823 504
1 823 504
0
2 066 227
2 066 227
0
სუბსიდიები
6 757 732
6 827 467
6 827 467
0
6 960 720
6 960 720
0
გრანტები
0
3 917
3 917
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
815 623
1 061 745
1 061 745
0
1 395 330
1 395 330
0
სხვა ხარჯები
1 230 424
390 208
390 208
0
1 546 887
1 546 887
0
საოპერაციო სალდო
7 942 107
6 503 034
6 503 034
0
6 408 626
6 408 626
0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9 348 493
7 596 638
7 596 638
0
7 628 324
7 628 324
0
ზრდა
9 569 308
7 597 726
7 597 726
0
7 628 324
7 628 324
0
კლება
220 815
1 088
1 088
0
0
0
0
მთლიანი სალდო
-1 406 386
-1 093 604
-1 093 604
0
-1 219 698
-1 219 698
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 406 386
-1 093 604
-1 093 604
0
-1 219 698
-1 219 698
0
ზრდა
28 600
0
0
0
42 900
42 900
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
0
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
28 600
0
0
0
42 900
42 900
0
კლება
1 434 986
1 093 604
1 093 604
0
1 262 598
1 262 598
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 434 986
1 093 604
1 093 604
0
1 262 598
1 262 598
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
20 786 011
18 603 202
18 603 202
0
20 442 585
20 442 585
0
შემოსავლები
20 565 196
18 602 114
18 602 114
0
20 442 585
20 442 585
0
არაფინანსური აქტივების კლება
220 815
1 088
1 088
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
22 220 997
19 696 806
19 696 806
0
21 705 183
21 705 183
0
ხარჯები
12 623 089
12 099 080
12 099 080
0
14 033 959
14 033 959
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 569 308
7 597 726
7 597 726
0
7 628 324
7 628 324
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
0
0
42 900
42 900
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-1 434 986
-1 093 604
-1 093 604
0
-1 262 598
-1 262 598
0
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 442 585 ლარის ოდენობით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
20 565 196
18 602 114
18 602 114
0
20 442 585
20 442 585
0
გადასახადები
12 811 856
12 720 118
12 720 118
0
14 250 400
14 250 400
0
გრანტები
3 262 501
4 229 363
4 229 363
0
4 643 609
4 643 609
0
სხვა შემოსავლები
4 490 839
1 652 633
1 652 633
0
1 548 576
1 548 576
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 250 400 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
12 811 856
12 720 118
12 720 118
0
14 250 400
14 250 400
0
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
0
7 125 187
7 125 187
8 550 400
8 550 400
ქონების გადასახადი
6 043 041
5 594 931
5 594 931
0
5 700 000
5 700 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 222 786
4 736 009
4 736 009
4 933 000
4 933 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
69 834
82 575
82 575
50 000
50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
58 625,000
59 182
59 182
42 000
42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
691 796
717 165
717 165
675 000
675 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 643 609 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021წლის გეგმა
გრანტები
3 262 501
4,229,363
4 643 609
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 262 501
2,854,363
4 643 609
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
2 268 395
1,788,095
4 123 609
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
994 106
788 579
0
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
0
145 215
520 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)
0
132 474
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0
1 ,375 0000
0
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული გრანტები
0
1 375 000
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
0
პრეზიდენტის სარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
0
0
0
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1.548 576 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
4 490 839
1 652 633
1 652 633
0
1 548 576
1 548 576
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
566 619
330 596
330 596
0
208 000
208 000
0
პროცენტები
287 633
171 516
171 516
0
23 000
23 000
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
287 633
171 516
171 516
23 000
23 000
რენტა
278 986
159 080
159 080
0
185 000
185 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
76 988
60 736
60 736
90 000
90 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
201 998
98 344
98 344
95 000
95 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
3 215 299
959 370
959 370
0
1 189 000
1 189 000
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
3 032 020
902 884
902 884
0
1 119 000
1 119 000
0
სანებართვო მოსაკრებელი
180 350
110 215
110 215
0
75 000
75 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
180 350
110 215
110 215
75 000
75 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
0
0
0
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2 808 915
757 200
757 200
1 000 000
1 000 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42 537
35 458
35 458
44 000
44 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
18
11
11
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
183 279
56 486
56 486
0
70 000
70 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
183 279
56 486
56 486
70 000
70 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
507 847
123 025
123 025
150 000
150 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
201 074
239 642
239 642
1 576
1 576
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 033 959 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
12 623 089
12 095 164
12 095 164
0
14 033 959
14 033 959
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
1 992 240
0
2 064 795
2 064 795
0
საქონელი და მომსახურება
1 826 798
1 823 504
1 823 504
0
2 066 227
2 066 227
0
სუბსიდიები
6 757 732
6 827 467
6 827 467
0
6 960 720
6 960 720
0
სოციალური უზრუნველყოფა
815 623
1 061 745
1 061 745
0
1 395 330
1 395 330
0
სხვა ხარჯები
1 230 424
390 208
390 208
0
1 546 887
1 546 887
0
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 628 324 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 628 324 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
244 147
40 498
38 542
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8 324 473
6 303 542
2 027 339
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0
6472
100 000
04 00
განათლება
221 779
638 847
2 151 179
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
395 825
5 289
311 264
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
378 084
601 078
3 000 000
სულ ჯამი
9 564 308
7 597 726
7 628 324
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
220,815
1088
0
ძირითდი აქტივები
0
0
0
არაწარმოებული აქტივები
220,815
1088
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 662 283 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც.
კლასიფ.
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
3 125 798
3 125 798
0
2 877 866
2 877 866
0
3 507 337
3 507 337
0
7,11
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
3 125 735
3 125 735
0
2 877 721
2 877 721
0
3 503 295
3 503 295
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 122 285
3 122 285
0
2 877 721
2 877 721
0
3 098 295
3 098 295
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
3 450
3 450
0
0
0
0
405 000
405 000
0
7,16
ვალთან დაკავშირებული
ოპერაციები
63
63
0
145
145
0
4 042
4 042
0
7,2
თავდაცვა
84 778
84 778
0
76 785
76 785
0
93 140
93 140
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
84 778
84 778
0
76 785
76 785
0
93 140
93 140
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
3 416 497
3 416 497
0
2 243 170
2 243 170
0
1 063 878
1 063 878
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო
მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა
257 508
257 508
0
75 433
75 433
0
440 000
440 000
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
257 508
257 508
0
75 433
75 433
0
440 000
440 000
0
7,45
ტრანსპორტი
3 158 989
3 158 989
0
2 167 737
2 167 737
0
623 878
623 878
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
3 158 989
3 158 989
0
2 167 737
2 167 737
0
623 878
623 878
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 269 382
1 269 382
0
1 370 972
1 370 972
0
1 441 900
1 441 900
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება
412 143
412 143
0
427 678
427 678
0
446 100
446 100
0
7,52
ჩამდინარე წყლების მართვა
24 083
24 083
0
0
0
0
0
0
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
833 156
833 156
0
943 294
943 294
0
995 800
995 800
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
7 179 258
7 179 258
0
5 986 784
5 986 784
0
3 158 903
3 158 903
0
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
3 217 751
3 217 751
0
1 643 912
1 643 912
0
733 050
733 050
0
7,63
წყალმომარაგება
2 255 407
2 255 407
0
2 343 921
2 343 921
0
1 272 087
1 272 087
0
7,64
გარე განათება
764 260
764 260
0
371 241
371 241
0
439 811
439 811
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
941 840
941 840
0
1 627 710
1 627 710
0
713 955
713 955
0
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
394 820
394 820
0
791 647
791 647
0
985 726
985 726
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
394 820
394 820
0
791 647
791 647
0
985 726
985 726
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 227 979
1 227 979
0
1 008 429
1 008 429
0
1 372 182
1 372 182
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
451 924
451 924
0
139 171
139 171
0
447 520
447 520
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
688 892
688 892
0
858 668
858 668
0
894 662
894 662
0
7,84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
87 163
87 163
0
0
0
0
0
0
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
10 590
10 590
0
30 000
30 000
0
7,9
განათლება
4 440 141
4 440 141
0
4 100 620
4 100 620
0
6 443 339
6 443 339
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
3 562 588
3 562 588
0
3 227 469
3 227 469
0
3 819 360
3 819 360
0
7,92
ზოგადი განათლება
1 600
1 600
167 838
167 838
0
0
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
875 953
875 953
0
705 313
705 313
0
2 623 979
2 623 979
0
7 10
სოციალური დაცვა
1 053 745
1 053 745
0
1 240 533
1 240 533
0
3 595 878
3 595 878
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
74 728
74 728
0
110 560
110 560
0
127 878
127 878
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
979 017
979 017
0
1 129 973
1 129 973
0
3 468 000
3 468 000
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
22 192 398
22 192 398
0
19 696 806
19 696 806
0
21 662 283
21 662 283
0
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 219 698 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 262 598 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 406 386
-1 093 604
-1 219 698
ზრდა
28 600
0
42 900
ვალუტა,დეპოზიტები
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
28 600
0
42 900
კლება
1434 986
1 093 604
1 262 598
3212
ვალუტა,დეპოზიტები
1 434 986
1 093 604
1 262 598
აქციები და სხვა კაპიტალი
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3 595 477
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 191 435
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
694 735
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 403 560
-
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
93 140
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
404 042
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
400 000
-
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
4 042
პრიორიტეტი
2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
II
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
4 270 681
1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
623 878
1.1
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
400 000
1.3
02 01 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
2 747
1.4
02 01 03
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
27 900
1.5
02 01 05
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
72 021
1.6
02 01 06
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
121 210
2
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
1 754 798
2.1
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
1 314 987
2.2
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
786 212
2.3
02 02 01 03
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
42 900
2.19
02 02 01 31
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
67 707
2.22
02 02 01 34
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
106 845
2.23
02 02 01 35
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
203 430
2.24
02 02 01 36
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
64 833
2.25
02 02 01 37
სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
43 060
2.14
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
439 811
2.15
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
438 600
2.15.1
02 02 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
1 211
3
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
733 050
3.1
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
150 000
3.1.2.
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
72 298
3.3
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
510 752
3.3.1.
02 03 12
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
510 752
4
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
213 665
4.1.
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
5 000
4.2.
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
20 000
4.3.
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
188 665
5
02 05
ააიპ სასაფლაოები
436 102
6
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
440 000
6.2.
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
330 000
6.3.
02 06 02
სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.
30 000
6.4.
02 06 03
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
80 000
7
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 73-აუზია 3700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4486 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 441 900
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 441 900
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
995 800
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
446 100
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
6 084 539
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
3 819 360
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
3 819 360
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
2 220 179
04 01 02 01
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
300 000
2.1.
04 01 02 03
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
1 920 179
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
45 000
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
45 000
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 730 982
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
806 320
1.1.
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
358 800
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
20 000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
116 256
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
116 256
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
894 662
2.1.
05 02 03
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
844 662
2.2.
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
50 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
30 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
30 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
VI
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 581 604
1
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
985 726
1.1.
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
22 427
1.2.
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
27 352
1.3.
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
154 627
1.4.
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
25 420
1.5.
06 01 07
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
1.6.
06 01 08
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
70 000
1.7.
06 01 09
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 500
1.8.
06 01 11
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
79 200
1.9.
06 01 12
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
520 000
2
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
3 595 878
2.1.
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
127 878
2.2.
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 100
2.3.
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
90 000
2.4.
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
17 000
2.5.
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25 000
2.6.
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
15 900
2.7.
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
40 000
2.8.
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
26 000
2.9.
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
3 000 000
2.10
06 02 10
სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
250 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
22 220 997
19 696 806
21 705 183
21 705 183
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
172
172
172
0
ხარჯები
12 623 089
12 099 080
14 033 959
14 033 959
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
2 064 795
2 064 795
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 826 798
1 823 504
2 066 227
2 066 227
0
სუბსიდიები
6 757 732
6 827 467
6 960 720
6 960 720
0
სოციალური უზრუნველყოფა
815 623
1 061 745
1 395 330
1 395 330
0
სხვა ხარჯები
1 230 424
390 208
1 546 887
1 546 887
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 569 308
7 597 726
7 628 324
7 628 324
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3 207 126
2 954 651
3 595 477
3 595 477
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
172
172
172
0
ხარჯები
2 962 979
2 912 153
3 556 935
3 556 935
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
2 064 795
2 064 795
0
საქონელი და მომსახურეობა
886 280
854 632
1 027 640
1 027 640
0
სოციალური უზრუნველყოფა
28 566
22 947
400
400
0
სხვა ხარჯები
45 720
38 418
464 100
464 100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244 147
42 498
38 542
38 542
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 207 063
2 954 506
3 191 435
3 191 435
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
172
172
172
0
ხარჯები
2 962 916
2 912 008
3 156 935
3 156 935
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
2 064 795
2 064 795
0
საქონელი და მომსახურეობა
886 280
854 632
1 027 640
1 027 640
0
სოციალური უზრუნველყოფა
28 566
22 947
400
400
0
სხვა ხარჯები
45 657
38 273
64 100
64 100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244 147
42 498
34 500
34 500
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
701 656
648 824
694 735
694 735
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
32
0
ხარჯები
701 656
648 824
694 735
694 735
0
შრომის ანაზღაურება
519 314
496 951
493 335
493 335
0
საქონელი და მომსახურეობა
141 236
116 470
157 300
157 300
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 830
0
0
0
სხვა ხარჯები
37 275
35 403
44 100
44100
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 420 629
2 228 897
2 403 560
2 403 560
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
134
134
134
0
ხარჯები
2 176 482
2 186 399
2 369 060
2 369 060
0
შრომის ანაზღაურება
1 406 825
1 427 053
1 504 800
1 504 800
საქონელი და მომსახურეობა
726 639
729 613
843 860
843 860
0
სუბსიდიები
9 900
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
24 736
22 947
400
400
0
სხვა ხარჯები
8 382
2 870
20 000
20 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244 147
42 498
34 500
34 500
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
84 778
76 785
93 140
93 140
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
0
ხარჯები
84 778
76 785
93 140
93 140
0
შრომის ანაზღაურება
66 373
68 236
66 660
66 660
0
საქონელი და მომსახურეობა
18 405
8 549
26 480
26 480
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
63
145
404 042
404 042
0
ხარჯები
63
145
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
63
145
400 000
400 000
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
400 000
400 000
0
ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
01 02 02
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
63
145
4 042
4 042
0
ხარჯები
63
145
0
0
0
სხვა ხარჯები
63
145
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4 042
4 042
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
63
145
4 042
4 042
0
ხარჯები
63
145
0
0
0
სხვა ხარჯები
63
145
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4 042
4 042
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
10 651 889
8 229 954
4 270 681
4 270 681
0
ხარჯები
2 298 816
1 926 412
2 200 442
2 200 442
0
საქონელი და მომსახურეობა
363 373
345 263
453 600
453 600
0
სუბსიდიები
1 157 045
1 499 880
1 156 842
1 156 842
0
სხვა ხარჯები
778 398
81 269
590 000
590 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 324 473
6 303 542
2 027 339
2 027 339
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3 158 989
2 167 737
623 878
623 878
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 158 989
2 167 737
623 878
623 878
0
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
1 105 398
483 199
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 105 398
483 199
400 000
400 000
02 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
182 846
265 700
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182 846
265 700
0
02 01 03
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
107 735
2 762
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 735
2 762
0
02 01 04
სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
53 144
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 144
0
0
02 01 05
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
21 863
561
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 863
561
0
02 01 06
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
68 895
1 767
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 895
1 767
0
02 01 07
სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
110 227
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 227
0
0
02 01 08
სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
58 777
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 777
0
0
02 01 09
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
179 001
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179 001
0
0
02 01 10
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
44 232
1 134
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 232
1 134
0
02 01 11
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
32 396
831
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 396
831
0
02 01 12
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
51 829
1 329
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 829
1 329
0
02 01 13
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
22 457
576
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 457
576
0
02 01 14
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
56 491
1 449
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 491
1 449
0
02 01 15
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
22 064
566
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 064
566
0
02 01 16
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
115 872
2 999
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115 872
2 999
0
02 01 17
სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
19 957
512
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 957
512
0
02 01 18
სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა
18 004
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 004
0
0
02 01 19
სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება
13 334
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 334
0
0
02 01 20
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
21 700
556
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 700
556
0
02 01 21
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
67 569
1 733
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 569
1 733
0
02 01 22
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
46 082
1 182
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 082
1 182
0
02 01 23
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
56 825
1 457
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 825
1 457
0
02 01 24
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
37 719
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 719
0
0
02 01 25
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
22 268
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 268
0
0
02 01 26
სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
40 274
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 274
0
0
02 01 27
სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
28 154
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 154
0
0
02 01 28
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
61 792
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 792
0
0
02 01 29
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
32 199
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 199
0
0
02 01 30
სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
79 499
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 499
0
0
02 01 31
სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
41 444
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 444
0
0
02 01 32
სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
72 188
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 188
0
0
02 01 33
სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
48 200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 200
0
0
02 01 34
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
92 318
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 318
0
0
02 01 35
სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
72 105
1 849
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 105
1 849
0
02 01 36
სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
6 452
165
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 452
165
0
02 01 37
სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
30 488
782
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 488
782
0
02 01 38
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
17 192
441
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 192
441
0
02 01 39
სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
49 774
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49 774
0
02 01 40
სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
35 814
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 814
0
02 01 41
სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
135 787
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
135 787
0
02 01 42
სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
45 206
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 206
0
02 01 43
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
123 241
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
123 241
0
02 01 44
სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
98 569
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
98 569
0
02 01 45
სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
0
19 736
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19 736
0
02 01 46
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
47 158
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47 158
0
02 01 47
სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
125 483
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
125 483
0
02 01 48
სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
58 318
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 318
0
02 01 49
სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
109 144
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
109 144
0
02 01 50
სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
31 435
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 435
0
02 01 51
სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
0
194 193
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
194 193
0
02 01 52
სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა
0
26 078
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26 078
0
02 01 53
სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა
0
25 817
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 817
0
02 01 54
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)
0
85 979
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
85 979
0
02 01 55
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
141 491
2 747
2 747
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
141 491
2 747
2 747
02 01 56
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
42 964
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 964
0
02 01 57
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
0
0
27 900
27 900
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
27 900
27 900
02 01 58
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
0
0
72 021
72 021
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
72 021
72 021
02 01 59
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
0
0
121 210
121 210
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
121 210
121 210
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 072 350
2 715 162
1 754 798
1 754 798
0
ხარჯები
1 179 066
1 448 397
1 214 812
1 214 812
0
სუბსიდიები
835 428
1 112 614
786 212
786 212
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 864 684
1 266 765
497 086
497 086
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 308 090
2 343 921
1 314 987
1 314 987
0
ხარჯები
835 428
1 112 614
786 212
786 212
0
სუბსიდიები
835 428
1 112 614
786 212
786 212
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 444 062
1 231 307
485 875
485 875
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
0
02 02 01 01
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
835 428
1 112 614
786 212
786 212
0
ხარჯები
835 428
1 112 614
786 212
786 212
0
სუბსიდიები
835 428
1 112 614
786 212
786 212
02 02 01 02
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
28 600
0
42 900
42 900
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
02 02 01 03
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
794 974
367 666
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
794 974
367 666
0
02 02 01 04
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
1 796
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 796
0
02 02 01 05
სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
1 323
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 323
0
0
02 02 01 06
სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
559
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
559
0
0
02 02 01 07
ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
2 024
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 024
0
0
02 02 01 08
სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
1 343
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 343
0
0
02 02 01 09
სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია
1 724
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 724
0
0
02 02 01 10
სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
8 480
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 480
0
0
02 02 01 11
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
1 667
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 667
0
0
02 02 01 12
სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია
2 884
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 884
0
0
02 02 01 13
სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
2 374
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 374
0
0
03 02 01 14
სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
1 525
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 525
0
0
02 02 01 15
სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
1 548
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 548
0
0
02 02 01 16
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
748
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
748
0
0
02 02 01 17
სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია
1 286
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 286
0
0
02 02 01 18
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
107 848
2 735
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 848
2 735
0
02 02 01 19
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
73 229
1 847
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73 229
1 847
0
02 02 01 20
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა
23 316
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 316
0
0
02 02 01 21
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
22 573
579
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 573
579
0
02 02 01 22
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
21 117
541
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 117
541
0
02 02 01 23
სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
164 971
4 230
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164 971
4 230
0
02 02 01 24
სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია
53 009
1 359
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 009
1 359
0
02 02 01 25
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
131 458
3 371
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
131 458
3 371
0
02 02 01 26
სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
24 083
618
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 083
618
0
02 02 01 27
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა
0
41 305
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41 305
0
02 02 01 28
სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
231 931
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
231 931
0
02 02 01 29
წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი
0
29 591
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 591
0
02 02 01 30
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
146 910
67 707
67 707
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
146 910
67 707
67 707
02 02 01 31
სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
275 413
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
275 413
0
02 02 01 32
სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
14 265
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 265
0
02 02 01 33
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
0
107 151
106 845
106 845
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
107 151
106 845
106 845
02 02 01 34
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
203 430
203 430
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
203 430
203 430
02 02 01 35
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
64 833
64 833
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
64 833
64 833
02 02 01 36
სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
0
0
43 060
43 060
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
43 060
43 060
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
764 260
371 241
439 811
439 811
0
ხარჯები
343 638
335 783
428 600
428 600
0
საქონელი და მომსახურეობა
343 638
335 783
428 600
428 600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420 622
35 458
11 211
11 211
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
371 596
340 783
438 600
438 600
0
ხარჯები
343 638
335 783
428 600
428 600
0
საქონელი და მომსახურეობა
343 638
335 783
428 600
428 600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 958
5 000
10 000
10 000
02 02 02 02
განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია
0
477
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
477
0
0
02 02 02 03
სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა
15 295
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 295
0
0
02 02 02 04
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
36 544
927
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 544
927
0
02 02 02 05
სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა
36 154
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 154
0
0
02 02 02 06
სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა
51 417
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 417
0
0
02 02 02 07
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა
19 593
492
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 593
492
0
02 02 02 08
სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
7 494
182
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 494
182
0
02 02 02 09
სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა
22 490
566
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 490
566
0
02 02 02 10
სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
7 242
175
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 242
175
0
02 02 02 11
სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა
34 106
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 106
0
0
02 02 02 12
სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა
21 073
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 073
0
0
02 02 02 13
სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
23 076
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 076
0
0
02 02 02 14
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა
12 225
303
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 225
303
0
02 02 02 15
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
29 138
737
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 138
737
0
02 02 02 16
სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
28 408
718
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 408
718
0
02 02 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
48 409
25 881
1 211
1 211
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 409
25 881
1 211
1 211
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 617 943
1 643 912
733 050
733 050
0
ხარჯები
520 890
5 836
150 000
150 000
0
სხვა ხარჯები
520 890
5 836
150 000
150 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 097 053
1 638 076
583 050
583 050
0
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
294 862
5 836
150 000
150 000
0
ხარჯები
294 862
5 836
150 000
150 000
0
სხვა ხარჯები
294 862
5 836
150 000
150 000
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
226 028
0
0
0
0
ხარჯები
226 028
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
226 028
0
0
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
1 447 920
1 449 624
72 298
72 298
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 447 920
1 449 624
72 298
72 298
02 03 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
181 277
15 798
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181 277
15 798
0
02 03 05
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
55 933
1 434
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 933
1 434
0
02 03 06
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
130 322
3 331
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130 322
3 331
0
02 03 07
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა
107 889
76 729
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 889
76 729
0
02 03 08
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა
149 982
3 846
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149 982
3 846
0
02 03 09
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა
38 189
29 602
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 189
29 602
0
02 03 10
სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა
43 701
27 387
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 701
27 387
0
02 03 11
სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა
0
30 324
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 324
0
02 03 12
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
0
0
510 752
510 752
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
510 752
510 752
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
208 457
251 509
213 665
213 665
0
ხარჯები
19 735
9 480
25 000
25 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
19 735
9 480
25 000
25 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 722
242 029
188 665
188 665
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
3 450
0
5 000
5 000
0
ხარჯები
3 450
0
5 000
5 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 450
0
5 000
5 000
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
16 285
9 480
20 000
20 000
0
ხარჯები
16 285
9 480
20 000
20 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
16 285
9 480
20 000
20 000
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
188 722
242 029
188 665
188 665
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 722
242 029
188 665
188 665
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
336 642
439 663
505 290
505 290
0
ხარჯები
321 617
387 266
370 630
370 630
0
სუბსიდიები
321 617
387 266
370 630
370 630
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 025
52 397
134 660
134 660
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
257 508
75 433
440 000
440 000
0
ხარჯები
257 508
75 433
440 000
440 000
0
სხვა ხარჯები
257 508
75 433
440 000
440 000
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
242 938
0
330 000
330 000
0
ხარჯები
242 938
0
330 000
330 000
0
სხვა ხარჯები
242 938
0
330 000
330 000
02 06 02
სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.
14 570
0
30 000
30 000
0
ხარჯები
14 570
0
30 000
30 000
0
სხვა ხარჯები
14 570
0
30 000
30 000
02 06 03
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
0
75 433
80 000
80 000
0
ხარჯები
0
75 433
80 000
80 000
0
სხვა ხარჯები
0
75 433
80 000
80 000
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
941 840
936 538
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
941 840
936 538
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 245 299
1 370 972
1 441 900
1 441 900
0
ხარჯები
1 240 299
1 364 500
1 341 900
1 341 900
0
საქონელი და მომსახურეობა
412 143
427 678
446 100
446 100
0
სუბსიდიები
828 156
936 822
895 800
895 800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
6 472
100 000
100 000
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 245 299
1 370 972
1 441 900
1 441 900
0
ხარჯები
1 240 299
1 364 500
1 341 900
1 341 900
0
საქონელი და მომსახურეობა
412 143
427 678
446 100
446 100
0
სუბსიდიები
828 156
936 822
895 800
895 800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
6 472
100 000
100 000
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
833 156
943 294
995 800
995 800
0
ხარჯები
828 156
936 822
895 800
895 800
0
სუბსიდიები
828 156
936 822
895 800
895 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
6 472
100 000
100 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
412 143
427 678
446 100
446 100
0
ხარჯები
412 143
427 678
446 100
446 100
0
საქონელი და მომსახურეობა
412 143
427 678
446 100
446 100
0
04 00
განათლება
3 605 057
3 737 215
6 084 539
6 084 539
0
ხარჯები
3 383 278
3 098 368
3 933 360
3 933 360
0
სუბსიდიები
3 340 809
3 058 503
3 588 360
3 588 360
0
სხვა ხარჯები
42 469
39 865
345 000
345 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 779
638 847
2 151 179
2 151 179
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
3 562 588
3 529 512
6 039 539
6 039 539
0
ხარჯები
3 340 809
3 058 503
3 888 360
3 888 360
0
სუბსიდიები
3 340 809
3 058 503
3 588 360
3 588 360
0
სხვა ხარჯები
0
0
300 000
300 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 779
471 009
2 151 179
2 151 179
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
3 562 588
3 227 469
3 819 360
3 819 360
0
სუბსიდიები
3 340 809
3 058 503
3 588 360
3 588 360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 779
168 966
231 000
231 000
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
0
302 043
2 220 179
2 220 179
0
სხვა ხარჯები
0
0
300 000
300 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
302 043
1 920 179
1 920 179
0
04 01 02 01
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
0
0
300 000
300 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
300 000
300 000
04 01 02 02
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
302 043
1 920 179
1 920 179
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
302 043
1 920 179
1 920 179
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
42 469
207 703
45 000
45 000
0
ხარჯები
42 469
39 865
45 000
45 000
0
სხვა ხარჯები
42 469
39 865
45 000
45 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
167 838
0
0
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
40 869
39 865
45 000
45 000
0
ხარჯები
40 869
39 865
45 000
45 000
0
სხვა ხარჯები
40 869
39 865
45 000
45 000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
1 600
167 838
0
0
0
ხარჯები
1 600
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 600
0
0
0
0
04 02 02 01
სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
1 600
0
0
0
0
ხარჯები
1 600
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 600
0
0
04 02 02 02
სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია
0
167 838
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
167 838
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 063 063
1 371 834
1 730 982
1 730 982
0
ხარჯები
1 667 238
1 366 545
1 419 718
1 419 718
0
სუბსიდიები
1 421 822
1 332 262
1 319 718
1 319 718
0
სხვა ხარჯები
245 416
34 283
100 000
100 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
395 825
5 289
311 264
311 264
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
922 223
502 576
806 320
806 320
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
ხარჯები
589 048
497 287
495 056
495 056
0
სუბსიდიები
540 049
479 349
475 056
475 056
0
სხვა ხარჯები
48 999
17 938
20 000
20 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333 175
5 289
311 264
311 264
0
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
470 299
363 405
358 800
358 800
0
ხარჯები
450 299
363 405
358 800
358 800
0
სუბსიდიები
450 299
363 405
358 800
358 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 000
0
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
37 026
17 938
20 000
20 000
0
ხარჯები
37 026
17 938
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
37 026
17 938
20 000
20 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
84 950
115 944
116 256
116 256
0
ხარჯები
84 950
115 944
116 256
116 256
0
სუბსიდიები
84 950
115 944
116 256
116 256
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
84 950
115 944
116 256
116 256
0
ხარჯები
84 950
115 944
116 256
116 256
0
სუბსიდიები
84 950
115 944
116 256
116 256
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
329 948
5 289
311 264
311 264
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313 175
5 289
311 264
311 264
0
05 01 04 01
სპორტული ინვენტარის შეძენა
16 773
0
0
0
0
ხარჯები
16 773
0
0
0
0
სუბსიდიები
4 800
0
0
სხვა ხარჯები
11 973
0
0
0
05 01 04 02
მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
698
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
698
0
0
05 01 04 03
სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
2 023
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 023
0
0
05 01 04 04
სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა
104 169
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104 169
0
0
05 01 04 05
სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
29 795
764
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 795
764
0
05 01 04 06
სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა
52 778
1 353
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 778
1 353
0
05 01 04 07
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
123 712
3 172
311 264
311 264
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123 712
3 172
311 264
311 264
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 053 677
858 668
894 662
894 662
0
ხარჯები
991 027
858 668
894 662
894 662
0
სუბსიდიები
881 773
852 913
844 662
844 662
0
სხვა ხარჯები
109 254
5 755
50 000
50 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62 650
0
0
0
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
364 785
0
0
0
0
ხარჯები
363 179
0
0
0
0
სუბსიდიები
363 179
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 606
0
0
05 02 02
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი
579 638
0
0
0
0
ხარჯები
518 594
0
0
0
0
სუბსიდიები
518 594
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 044
0
0
05 02 03
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
0
852 913
844 662
844 662
0
ხარჯები
0
852 913
844 662
844 662
0
სუბსიდიები
0
852 913
844 662
844 662
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
109 254
5 755
50 000
50 000
0
ხარჯები
109 254
5 755
50 000
50 000
0
სხვა ხარჯები
109 254
5 755
50 000
50 000
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
87 163
10 590
30 000
30 000
0
ხარჯები
87 163
10 590
30 000
30 000
0
სხვა ხარჯები
87 163
10 590
30 000
30 000
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
87 163
10 000
30 000
30 000
0
ხარჯები
87 163
10 000
30 000
30 000
0
სხვა ხარჯები
87 163
10 000
30 000
30 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 448 564
2 032 180
4 581 604
4 581 604
0
ხარჯები
1 070 480
1 431 102
1 581 604
1 581 604
0
საქონელი და მომსახურეობა
165 002
195 931
138 887
138 887
0
სოციალური უზრუნველყოფა
787 057
1 038 798
1 394 930
1 394 930
0
სხვა ხარჯები
118 421
196 373
47 787
47 787
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378 084
601 078
3 000 000
3 000 000
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
394 820
791 647
985 726
985 726
0
ხარჯები
394 820
462 751
985 726
985 726
0
საქონელი და მომსახურეობა
165 002
195 931
138 887
138 887
0
სოციალური უზრუნველყოფა
227 634
263 462
839 052
839 052
0
სხვა ხარჯები
2 184
3 358
7 787
7 787
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
328 896
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
16 247
0
0
0
0
ხარჯები
16 247
0
0
0
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
12 161
17 968
22 427
22 427
0
ხარჯები
12 161
17 968
22 427
22 427
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 977
14 610
14 640
14 640
0
სხვა ხარჯები
2 184
3 358
7 787
7 787
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
27 143
25 862
27 352
27 352
0
ხარჯები
27 143
25 862
27 352
27 352
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
27 143
25 862
27 352
27 352
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
151 941
150 795
154 627
154 627
0
ხარჯები
151 941
150 795
154 627
154 627
0
საქონელი და მომსახურეობა
11 250
9 795
13 627
13 627
0
სოციალური უზრუნველყოფა
140 691
141 000
141 000
141 000
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
15 277
11 422
25 420
25 420
0
ხარჯები
15 277
11 422
25 420
25 420
0
საქონელი და მომსახურეობა
15 277
11 422
25 420
25 420
0
06 01 06
ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
10 358
0
0
0
0
ხარჯები
10 358
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
10 358
0
0
0
0
06 01 07
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
85 200
85 200
85 200
0
ხარჯები
85 200
85 200
85 200
85 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
85 200
85 200
85 200
85 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
06 01 08
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
58 800
21 770
70 000
70 000
0
ხარჯები
58 800
21 770
70 000
70 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
58 800
21 770
70 000
70 000
06 01 09
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 000
1 000
1 500
1 500
0
ხარჯები
1 000
1 000
1 500
1 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
1 000
1 500
1 500
06 01 10
ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
16 693
74 904
0
0
0
ხარჯები
16 693
74 904
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
16 693
74 904
0
0
0
სამედიცინო ხარჯები
16 693
74 904
0
06 01 11
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
0
73 830
79 200
79 200
0
ხარჯები
0
73 830
79 200
79 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
73 830
79 200
79 200
06 01 12
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
520 000
520 000
0
ხარჯები
0
0
520 000
520 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
520 000
520 000
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
0
328 896
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
328 896
0
0
0
06 01 13 01
სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
86 005
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86 005
0
06 01 13 02
სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
164 524
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
164 524
0
06 01 13 03
სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა
0
78 367
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
78 367
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 053 744
1 240 533
3 595 878
3 595 878
0
ხარჯები
675 660
968 351
595 878
595 878
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 423
775 336
555 878
555 878
0
სხვა ხარჯები
116 237
193 015
40 000
40 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378 084
272 182
3 000 000
3 000 000
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
74 728
110 560
127 878
127 878
0
ხარჯები
74 728
110 560
127 878
127 878
0
სოციალური უზრუნველყოფა
74 728
110 560
127 878
127 878
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 550
3 350
4 100
4 100
0
ხარჯები
4 550
3 350
4 100
4 100
0
სოციალური უზრუნველყოფა
4 550
3 350
4 100
4 100
სხვა ხარჯები
0
0
0
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
96 000
105 500
90 000
90 000
0
ხარჯები
96 000
105 500
90 000
90 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
92 500
105 500
90 000
90 000
სხვა ხარჯები
3 500
0
0
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
19 000
18 000
17 000
17 000
0
ხარჯები
19 000
18 000
17 000
17 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
19 000
18 000
17 000
17 000
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
20 000
30 000
25 000
25 000
0
ხარჯები
20 000
30 000
25 000
25 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
19 500
30 000
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
500
0
0
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
9 800
13 800
15 900
15 900
0
ხარჯები
9 800
13 800
15 900
15 900
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 800
13 400
15 900
15 900
სხვა ხარჯები
0
400
0
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
30 000
18 000
40 000
40 000
0
ხარჯები
30 000
18 000
40 000
40 000
0
სხვა ხარჯები
30 000
18 000
40 000
40 000
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
18 000
21 000
26 000
26 000
0
ხარჯები
18 000
21 000
26 000
26 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
18 000
21 000
26 000
26 000
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
378 084
272 182
3 000 000
3 000 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378 084
272 182
3 000 000
3 000 000
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
51 597
145 215
0
0
0
ხარჯები
51 597
145 215
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სხვა ხარჯები
51 597
145 215
0
0
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
351 985
388 626
0
0
0
ხარჯები
351 985
388 626
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
321 345
359 226
0
0
სხვა ხარჯები
30 640
29 400
0
06 02 12
სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
0
114 300
250 000
250 000
0
ხარჯები
0
114 300
250 000
250 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
114 300
250 000
250 000
0
მუხლი 16🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2021 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.