ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 |
|
2020 წლის 7 დეკემბერი ქ. თბილისი |
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,170,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2,170,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2,221,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2.0ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი
ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათასი ლარი
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 51,4 ათასი ლარის ოდენობით.
ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისკლება 51,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი
ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 51,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) დაქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები)შემდეგი რედაქციით:
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის სარებულოს, გამგეობის და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელსა და მომსახურება და სხვა. ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯებს. 2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00) ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკების რეაბილიტაცია, საპირფარეშოების მოწყობა, კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოები წარმოება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, და ექსპლოატაციასთან დაკავსირებული ხარჯების დაფინანსება. ქურთის მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესრულება, დაფინანსება. ასევე იგეგმება შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მოსანდაკება და სხვა საჭირო ღონისძიებები. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
3. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00) ქურთის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს შეექმნათ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 04 00) ქურთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება, მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამები, აღწერა დამიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. მუნიციპალიტეტის გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი-მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 25/12/2019, 190020020.35.146.016180).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია 2021 წლის 01 იანვრიდან.ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი
დანართი №1ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
2021 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები შემოსავლები 2125.0 2170,00,0 2,170,0 2,170,00,0 2,170,0 გადასახადები0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 გრანტები 2.125.0 2170,20,0 2170,0 2,170,00,0 2,170,0 სხვა შემოსავლები0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 2.175.1 2212.70,0 2212.7 2.214.40,0 2.214.4 შრომის ანაზღაურება 961.6 949,10,0 949,1 961.10,0 961.1 საქონელი და მომსახურება 179.2 192,90,0 192,9 192,90,0 192.9 სუბსიდიები 413.6 423.40,0 423.4 425.10,0 425.1 სოციალური უზრუნველყოფა 246.0 221.00,0 221,0 209.00,0 209.0 სხვა ხარჯები 374.8 423.60,0 423.6 423.60,0 423.6 საოპერაციო სალდო -50.2 -42.70,0 -42.7 -44.40,0 -44.4 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 27.68.7 0,0 8.7 7.0 0,0 7.0 ზრდა 27.67.0 0,0 7.0 7.0 0,0 7.0 კლება0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო -77.8 -51,40,0 -51,4 -51,40,0 -51.4 ფინანსური აქტივებიცვლილება0.0 -51,40,0 -51,4 -51,40,0 -51.4 ზრდა0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები0.0 0,0 0,0 0,0 0,,00,0 0,0 კლება 77.8 51,40,0 51,4 51,40,0 51.4 ვალუტა და დეპოზიტები 77.8 51,40,0 51,4 51,40,0 51.4 ბალანსი0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
მუხლი 3.
ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები |
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები1
შემოსავლები 2,125,0 2,170,00,0
2,170,0 2,170,00,0
2,170,011
გადასახადები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
გრანტები 2,125,0 2,170,00,0
2,170,0 2,170,00,0
2,170,014
სხვა შემოსავლები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 4. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2,170,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
შემოსულობების
კოდი
დასახელება
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
2021 წლისგეგმა
13 გრანტები 2,125,0 2,170,0 2,170,0133 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 2,125,0 2,170,0 2,170,0 1331 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2,125,0 2,170,0 2,170,0 13311 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2,125,0 2,170,0 2,170,0 133111 მიმდინარე 2,125,0 2,170,0 2170,0 1331111 გათანაბრებითი ტრანსფერი0,0 0,0 0,0 1331112 მიზნობრივი ტრანსფერი 90,0 90,0 90,0 1331113 სპეციალური ტრანსფერი 2,035,0 2,080,0 2,080,0 |
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სავარაუდოდ თავისუფალი ნაშთი 2020 წლისათვის განისაზღვრა 51,4 ათ.ლარი.თავი III
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2,221,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2019 წლის
2020 წლის გეგმა
2021 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები ხარჯები 2175.2 2.212.70,0 2.212.7 2214.40,0 2214.4 შრომის ანაზღაურება 961.1 949.10,0 949.1 961.10,0 961.1 საქონელი და მომსახურება 179.2 192.90,0 192.9 192.90,0 192.9 სუბსიდიები 413.6 423.40,0 423.4 425.10,0 425.1 სოციალური უზრუნვ-ფა 246.0 221.10,0 221.1 209.00,0 209.0 სხვა ხარჯები 374.8 426.30,0 426.3 423.60,0 423.6 მუხლი 8. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მუხლი 14.
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები |
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულო-ბები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულო-ბები ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,202,8 2,221,40,0
2,221,4 2,221.40,0
2,221.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83,0 82,00,0
82,0 82,00,0
82,0 ხარჯები 2,175,2 2,212,70,0
2,212,7 2,214,40,0
2,214,4 შრომის ანაზღაურება 961,6 949,10,0
949,1 961,10,0
961,1 საქონელი და მომსახურება 179,2 192,90,0
192,9 192,90,0
192,9 სუბსიდიები 413,6 423,40,0
423,4 425,10,0
425,1 სოციალური უზრუნველყოფა 246,0 221,00,0
221,0 209,00,0
209,0 სხვა ხარჯები 374,8 426,30,0
426,3 426,30,0
426,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,68,7
0,0
8,7
7,0
0,0
7,0
ძირითადი აქტივები 27,68,7
0,0
8,7
7,0
0,0
7,0
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულება 1142,9 1,156,,40,0
1,156,4 1,156,40,0
1,156,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 82,00,0
82,0 82,00,0
82,0 ხარჯები 1,142,0 1,151,40,0
1,151,4 1151,40,0
1151,4 შრომის ანაზღაურება 961,6 949,10,0
949,1 961,10,0
961,1 საქონელი და მომსახურება 171,6 185,30,0
185,3 185,30,0
185,3 სოციალური უზრუნველყოფა2,5
16,40,0
16,44,4
0,0
4,4
სხვა ხარჯები0,4
0,6
0,0
0,6
0.6
0,0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა6,8
5,0
0,0
5,0
5.0
0,0
5.0
ძირითადი აქტივები6,8
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5.0
01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგ. საქმიანობის უზრუნველოფა 1,142,9 1,156,40,0
1,156,4 1,156,40,0
1156,4 ხარჯები 1,136,1 1,115,40,0
1,115,4 1.151,40,0
1.151,4 შრომის ანაზღაურება 961,6 965.40,0
965.4 961,10,0
961,1 საქონელი და მომსახურება 171,6 185,30,0
185,3 185,30,0
185,3 სოციალური უზრუნველყოფა2,5
16,40,0
16,44,4
0,0
4,4
სხვა ხარჯები0,4
0,6
0,0
0,6
0.6
0,0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა6,8
5,0
0,0
5,0
5.0
0,0
5.0
ძირითადი აქტივები6,8
5,0
0,0
5,0
5.0
0,0
5.0
01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 357,9 348,70,0
348,7 348.70,0
348.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21,0 20,00,0
20,0 20,00,0
20,0 ხარჯები 357.9 346.20,0
346.2 346,20,0
346,2 შრომის ანაზღაურება 321.0 308,20,0
308,2 308,20,0
308,2 საქონელი და მომსახურება 35.9 37,70,0
37,7 37.70,0
37.7 სოციალური უზრუნველყოფა1,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
სხვა ხარჯები0,0
0,3
0,0
0,3
0.3
0,0
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
2,5
0.0
2,5
2.5
0.0
2.5
ძირითადი აქტივები0,0
2.5
0.0
2.5
2.5
0.0
2.5
მუნიციპალიტეტის გამგეობა 715,4 732,40,0
732,4 732.40,0
732.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56,0 55,00,0
55,0 55,00,0
55,0 ხარჯები 714,5 729.90,0
729.9 729.90,0
729.9 შრომის ანაზღაურება 577,7 574,20,0
574,2 586,20,0
586,2 საქონელი და მომსახურება 129,0 139.00,0
139,0 139.00,0
139.0 სოციალური უზრუნველყოფა1,5
16,40,0
16,44,4
0,0
4,4
სხვა ხარჯები0,4
0,3
0.0
0,3
0.3
0.0
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა6,8
2,5
0,0
2,5
2,5
0,0
2,5
ძირითადი აქტივები6,8
2,5
0,0
2,5
2,5
0,0
2,5
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 72,2 75,30,0
75,3 75,30,0
75,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა7.0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები 72,2 75,30,0
75,3 75,30,0
75,3 შრომის ანაზღაურება 64,4 65,70,0
65,7 66,70,0
66,7 საქონელი და მომსახურება7,8
78,60,0
8,6
8,6
0,0
8,6
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 182.2 175,00,0
175,0 175,00.0
175,0 ხარჯები 161.4 173,00,0
173,0 173.00.0
173,0 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები 161,4 98,50,0
98,5 98,50.0
98,5 სხვადასხვა ხარჯები და სხვა მიმდინარე ხარჯები 161,4 98,50,0
98,5 98,50,0
98,5 კაპიტალური ხარჯები0,0
74,50,0
74,5 74,50,0
74,5 არაფინანსური აქტივები 20,82,0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
02 01 კომუნალური იმფრასტრუქტურის განვიტარება 55,6 12,50.0
12,5 12,50.0
12,5 ხარჯები 34,8 12,50.0
12,5 12,50.0
12,5 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
00
0,0
0.0
0.0
0.0
სხვამიმდინარე ხარჯები სხვა დანარჩენინინდინარე ხარჯები ხარჯები 34,8 12,50.0
12,5 12,50.0
12,5 კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივები 20,80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 კეთილმოწყობის ღონისზიებებიცია 126,6 162,50.0
162,5 162,50.0
162,5 ხარჯები 126,6 162,50.0
162,5 162,50.0
162,5 სხვა ხარჯები 126,6 86,00.0
86,0 86,00.0
86,0 სხვადასხვა ხარჯები და სხვა დანარჩენი ხარჯები 126,6 86,00,0
86,0 86,00,0
86,0 კაპიტალური ხარჯები0,0
74,50,0
74,5 74,50,0
74,5 არაფინანსური აქტივები 20,82,0
0.0
2,0
2,0
0,0
2,0
03 00 განათლება 205.5 205,50,0
205,5 205,50,0
205,5 ხარჯები 205.5 205,50,0
205,5 205,50,0
205,5 სუბსიდიები 205.0 205,50,0
205,5 205,50,0
205,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
ძირითადი აქტივები0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
03 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 205.5 205,50,0
205,5 205,50,0
205,5 ხარჯები 205.5 205,50,0
205,5 205,50,0
205,5 სუბსიდიები 205.5 205,50,0
205,5 205,50,0
205,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
ძირითადი აქტივები0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
04 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 219,4 230,90.0
230,9 230,90,0
230,9 ხარჯები 219,4 229,20.0
229,2 230,90.0
230,9 საქონელი და მომსახურება7,6
7,6
0.0
7,6
7,6
0.0
7,6
სუბსიდიები 208,1 217,90.0
217.9 219,60.0
219,6 სხვა ხარჯები3,7
3,7
0.0
3,7
3,7
0.0
3,7
ძირითადი აქტივები0,0
1,7
0.0
1,7
0,0
0.0
0,0
04 01 სპორტის სფეროს განვითარება 135,4 141,40,0
141,4 141,40,0
141,4 ხარჯები 135,4 141,40,0
141,4 141,40,0
141,4 სუბსიდიები 135,4 141,40,0
141,4 141,40,0
141,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
1,7
0,0
0,0
0.0
ძირითადი აქტივები0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
04 01 01 კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა 63,1 64,60.0
64,6 64,60.0
64,6 ხარჯები 63,1 64,60.0
64,6 64,60.0
64,6 სუბსიდიები 63,1 64,60.0
64,6 64,60.0
64,6 04 01 02 საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“ 72,3 76,80,0
76,8 76,80,0
76,8 ხარჯები 72,3 76,80,0
76,8 76,80,0
76,8 სუბსიდია 72,3 76,80,0
76,8 76,80,0
76,8 04 02 კულტურის სფეროს განვითარება 72,,3 78,20.0
78,2 78,20.0
78,2 ხარჯები 72,3 78,20.0
78,2 78,20.0
78,2 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
სუბსიდიები 72,7 78,20.0
78,2 78,20.0
78,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 01 კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი ჰარმონია 28,9 28,90.0
28,9 28,90.0
28,9 ხარჯები 28,9 28,90.0
28,9 28,90.0
28,9 სუბსიდიები 28,9 28,90.0
28,9 28,90.0
28,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
04 02 02 გაზეთი „ხეობის მაცნე“ 43,4 49,30,0
49,3 49,30.0
49,3 ხარჯები 43,4 49,30,0
49,3 49,30,0
49,3 სუბსიდია 43,4 47,60,0
47,6 49.30,0
49.3 არა ფინანსური აქტივები0,0
1,7
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
04 03 ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება 11.3 11,30,0
11,3 11,30,0
11,3 ხარჯები 11.3 11,30,0
11,3 11,30,0
11,3 საქონელი და მომსახურება7.6
7,6
0,0
7,6
7,6
0,0
7,6
სხვა ხარჯები3.7
3,7
0,0
3,7
3,7
0,0
3,7
05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 452.8 453,60.0
453,6 453,60.0
453,6 ხარჯები 452.8 453,60.0
453,6 453,60.0
453,6 სოციალური უზრუნველყოფა 243.5 204,60.0
204,6 204,60.0
204,6 სხვა ხარჯები 209.3 249,00.0
249,0. 249,00.0
249,0 05 01 სოციალური უზრუნველყოფა 425,8 453,60.0
453,6 453,60.0
453,6 ხარჯები 452.8 453,60,0
453,6 453,60,0
453,6 სოციალური უზრუნველყოფა 243.5 204.60.0
204.6 204.60.0
204.6 სხვა ხარჯები 209.3 249.00.0
249.0 249.00.0
249.0 05 01 01 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 130. 12.00.0
12.0 12.00.0
12.0 ხარჯები 13.0 12.00.0
12.0 12.00.0
12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 12.00.0
12.0 12.00.0
12.0 05 01 02 შეზღუდული შესაძლებულების მქონე პირტა ერთჯერადი სოციალური დახმარება 49.0 35.60.0
35.6 35,60.0
35,6 ხარჯები 49.0 35.60.0
35.6 35,60.0
35,6 სოციალური უზრუნველყოფა 49.0 35.60.0
35.6 35,60.0
35,6 05 01 03 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 49.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 ხარჯები 49.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 05 01 04 გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახების სოციალური დახმარება 42,5 30.00.0
30.0 30.00.0
30.0 ხარჯები 42,5 30.00.0
30.0 30.00.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა 42,5 30.00.0
30.0 30.00.0
30.0 05 01 05 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური აცვა 29.0 29,00.0
22.0 22,00.0
22.0 ხარჯები 29.0 22.00.0
22.0 22.00.0
22.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 22.00.0
22.0 22.00.0
22.0 05 01 06 დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება 270.3 304.00.0
304.0 304.00.0
304.0 ხარჯები 257,4 304.00.0
304.0 304.00.0
304.0 სოციალური უზრუნველყოფოფა 61.0 55.00,0
55.0 55.00,0
55.0 სხვა ხარჯი 209.3 249.00.0
249.0 249.00.0
249.0