ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 |
|
2020 წლის 14 დეკემბერი ქ. ახალციხე |
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
|
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 16 360,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14 521,8 ათასი ლარით:
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 270.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 568,2 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 13 402,5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 2 837,6 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2 977,6 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 140,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
ათას ლარში
|
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 2 957,5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 329,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 450,0 ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 026,5 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 424,1 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 384.5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2021 წლის პროექტი | |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1 384,5 |
||
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
199,0 |
||
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
199,0 |
||
|
06 01 02 |
ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0,0 |
||
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1 185,5 |
||
|
06 02 01 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
3,0 |
||
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
155,5 |
||
|
06 02 03 |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
18,0 |
||
|
06 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
165,0 |
||
|
06 02 05 |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
18,0 |
||
|
06 02 06 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
149,0 |
||
|
06 02 07 |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
13,0 |
||
|
06 02 08 |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა |
22,0 |
||
|
06 02 09 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
73,0 |
||
|
06 02 10 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
14,0 |
||
|
06 02 11 |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
512,0 |
||
|
06 02 12 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
43,0 |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუნიციპალური პროგრამა დელეგირებული და ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად და "ეპიდზედამხედველობის" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 01 01 |
199.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ლოჯისტიკური ხელშეწყობა, პროფილაქტიკურ –პროგრამული ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის მიზანი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელება, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადეკვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. ასევე, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციების აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში - ვაქცინაციით დაცული პაციენტები. გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა. პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა მოსახლეობისათვის . |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 01 |
3.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტში დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, ოჯახების თანადგომა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და ოჯახების მხარდაჭერა. ომში მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა, სამშობლოსთვის მებრძოლი გმირების ოჯახების თანადგომა და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 02 |
155.5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს შშმ პირთთვის და შშმ ბავშვთათვის ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების/ შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 03 |
18.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სამიზნე ჯგუფების და მათი ოჯახების მხარდაჭერას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ახალგაზრდების და II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, მათი ოჯახების კეთილდღეობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მოსახლეობაში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა
|
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 04 |
165,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 200 -მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველყოფის მოთხოვნით. სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. მომავალ წლისთვის არ იგეგმება ზრდა. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს მოხუცი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ. ეს განპირობებულია არა იმის გამო, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი დაბალია, არამედ, იმიტომ, რომ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის. ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება. ამიტომ საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა. გამოკითხვით დადგინდა, რომ დაწესებულების ბენეფიციარების 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. პროგრამის მიზანია არსებული სიტუაციის გაუმჯობესება, სრულფასოვანი და სანდო გარემოს შექმნა, რათა გაიზარდოს კმაყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლმა უნდა მოახდინოს ბენეფიციარების ჯანსაღი საკვებით უზრუნველყოფა, აუცილებელია განათლებული და გულისხმიერი მომსახურე პერსონალი, რადგან სათნოების სახლის ბენეფიცირები ძითადად მოწყვლადი მოსახლეობისგან შედგება, მნიშვნელოვანია მათთვის სანდო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა. პროგრამის მიზანსაც წარმოადგენს უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული ბენეფიციარები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინიმუმამდეა დაყვანილი გამოუკვებავ ადამიანთა რიცხვი. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 05 |
18,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება, ოჯახების მორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 06 |
149,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარება ფულადი ან მატერიალური ფორმით , ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით, მათი ფინანსური მხარდაჭერა, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციარებისთვის ფულადი დახმარება, სააღდგომოდ და საახალწლოდ. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენის თანადაფინანსება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და საცხოვრისის უზრუნველყოფის მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება; მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; უსახლკაროთა სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა, მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 07 |
13.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 08 |
22.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭრის მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეფერხებელი ფუნქციონირება და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა ფინანსური მხარდაჭერა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
2021 წლის დაფინანსება |
|
|
06 02 09 |
73,0 |
|
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
|||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უზრუნველყოფილი იქნება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |
|||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 10 |
14.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევა, ასევე მათთვის საცხოვრებელი ფართების შეძენაში თანამონაწილეობა, მათთვის მიყენებული ზარალის კომპენსირებისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესებული იქნება მეწყერით დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, შემცირდება უსახლკარო მოქალაქეთა რაოდენობა. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 11 |
512,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება დაავადებათა დროული გამოვლენის მიზნით, გეგმიური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების, ასევე სტაციონარული მომსახურებების საჭიროების მქონე მოქალაქეების ფინანსური მხარდაჭერა, ონკოლოგიურ პაციენტთა ხელმისაწვდომობა საჭირო მკურნალობის პროცედურებსა და მედიკამენტებზე, შშმ ვეტერანთა და ქრონიკულ დაავადებათა მატარებელ პირთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. თანადაფინანსების გზით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათ მიერ გასაწევი ხარჯების შემცირება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი დაავადებების განკურნება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შემცირებული ავადობა და შემცირებული ხარჯები. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება |
|
06 02 12 |
43.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო - სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები. ასევე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. |
||
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020წლის გეგმა
|
2021წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები | ||||||||
|
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტი |
27 214,9 |
29 332,6 |
17 657,1 |
11 675,5 |
16 500,0 |
16 500,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
171 |
171 |
|
171 |
171 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
13 556,4 |
13 759,2 |
12 482,4 |
2 199,4 |
13 402,5 |
13 402,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 057,0 |
2 057,2 |
2 057,2 |
- |
2 181,0 |
2 181,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 438,2 |
3 853,6 |
3 718,0 |
135,5 |
3 911,0 |
3 911,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
პროცენტები |
59,8 |
75,6 |
75,6 |
- |
68,6 |
68,6 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
4 248,1 |
4 626,4 |
4 626,4 |
|
5 608,2 |
5 608,2 |
- |
|||||||||||||
|
|
გრანტები |
201,3 |
193,9 |
193,9 |
|
190,0 |
190,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
930,1 |
1 022,2 |
1 022,2 |
|
991,8 |
991,8 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
2 621,7 |
1 930,4 |
789,2 |
1 141,2 |
452,0 |
452,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 598,6 |
15 453,5 |
5 054,7 |
10 398,8 |
2 977,6 |
2 977,6 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
|
119,9 |
119,9 |
- |
|||||||||||||
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3 592,7 |
3 775,0 |
3 775,0 |
|
3 885,9 |
3 885,9 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
171 |
|
|
171 |
171 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
3 160,9 |
3 627,1 |
3 627,1 |
|
3 739,0 |
3 739,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 057,1 |
2 057,2 |
2 057,2 |
|
2 181,0 |
2 181,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
880,6 |
1 081,5 |
1 081,5 |
|
1 166,0 |
1 166,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
პროცენტები |
59,8 |
75,6 |
75,6 |
|
68,6 |
68,6 |
- |
|||||||||||||
|
|
გრანტები |
- |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
51,0 |
64,7 |
64,7 |
|
75,4 |
75,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
112,5 |
344,2 |
344,2 |
|
248,0 |
248,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
371,9 |
28,0 |
28,0 |
|
27,0 |
27,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
59,9 |
119,9 |
119,9 |
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||||||||||
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3 592,7 |
3 416,3 |
3 416,3 |
- |
3 547,7 |
3 547,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
171 |
|
- |
171 |
171 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
3 160,9 |
3 388,2 |
3 388,2 |
- |
3 520,4 |
3 520,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 057,1 |
2 057,2 |
2 057,2 |
- |
2 181,0 |
2 181,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
880,6 |
1 069,9 |
1 069,9 |
- |
1 141,0 |
1 141,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
პროცენტები |
59,8 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
გრანტები |
- |
3,9 |
3,9 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
51,0 |
51,2 |
51,2 |
- |
50,4 |
50,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
112,5 |
205,9 |
205,9 |
- |
148,0 |
148,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
371,9 |
28,0 |
28,0 |
- |
27,0 |
27,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
59,9 |
|
|
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
01 01 01 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
822,8 |
919,5 |
919,5 |
- |
904,4 |
904,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
28 |
28 |
28 |
29 |
29 |
|||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
766,2 |
918,5 |
918,5 |
- |
902,4 |
902,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
423,1 |
419,5 |
419,5 |
- |
448,5 |
448,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
230,0 |
315,3 |
315,3 |
- |
325,2 |
325,2 |
- |
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,0 |
2,8 |
2,8 |
- |
2,0 |
2,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
112,1 |
181,0 |
181,0 |
- |
126,0 |
126,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
56,6 |
1,0 |
1,0 |
- |
2,0 |
2,0 |
- |
|||||||||||||
|
01 01 02 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია |
2 661,7 |
2 388,8 |
2 388,8 |
- |
2 547,0 |
2 547,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
134 |
136 |
|
136 |
|
|||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
2 312,5 |
2 361,7 |
2 361,7 |
- |
2 522,0 |
2 522,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 573,7 |
1 566,4 |
1 566,4 |
- |
1 661,2 |
1 661,2 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
628,8 |
721,4 |
721,4 |
- |
793,8 |
793,8 |
- |
|||||||||||||
|
|
პროცენტები |
59,8 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
გრანტები |
- |
3,9 |
3,9 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49,8 |
45,0 |
45,0 |
- |
45,0 |
45,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
0,4 |
25,0 |
25,0 |
- |
22,0 |
25,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
289,3 |
27,1 |
27,1 |
- |
22,0 |
25,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
59,9 |
|
|
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
01 01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
108,2 |
108,0 |
108,0 |
- |
96,0 |
96,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
6 |
6 |
|
6 |
|
|||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
82,2 |
108,0 |
108,0 |
- |
96,0 |
96,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
60,3 |
71,3 |
71,3 |
- |
71,3 |
71,3 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21,8 |
33,3 |
33,3 |
- |
21,3 |
21,3 |
- |
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,2 |
3,4 |
3,4 |
- |
3,4 |
3,4 |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26,0 |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
|
333,7 |
333,7 |
- |
288,5 |
288,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
213,8 |
213,8 |
- |
168,6 |
168,6 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
- |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
- |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
|
პროცენტები |
|
75,6 |
75,6 |
- |
68,6 |
68,6 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
- |
|
- |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
138,2 |
138,2 |
- |
100,0 |
100,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
119,9 |
119,9 |
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||||||||||
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
|
138,2 |
|
- |
100,0 |
100,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
- |
100,0 |
100,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||||||||||
|
01 02 02 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა |
|
195,5 |
|
|
188,5 |
188,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
75,6 |
75,6 |
|
68,6 |
68,6 |
- |
|||||||||||||
|
|
პროცენტები |
|
75,6 |
75,6 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
119,9 |
119,9 |
|
119,9 |
119,9 |
||||||||||||||
|
01 02 04 |
სოფლის მეურნეობის განვითარების , მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
01 03 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
|
25,0 |
25,0 |
|
25.0 |
25.0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
25,0 |
25,0 |
|
25.0 |
25.0 |
|
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
11,5 |
11,5 |
|
15.0 |
15.0 |
|
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
13,5 |
13,5 |
|
10.0 |
10.0 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
16 009,1 |
14 954,8 |
5 418,2 |
9 536,6 |
3 329,0 |
3 329,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
4 582,4 |
2 661,2 |
1 520,0 |
1 141,2 |
1 340,0 |
1 340,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 162,9 |
1 024,9 |
1 024,9 |
0,0 |
975,0 |
975,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
219,9 |
358,1 |
358,1 |
0,0 |
365,0 |
365,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
2 199,6 |
1 278,2 |
137,0 |
1 141,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 426,7 |
12 293,6 |
3 898,2 |
8 395,5 |
1 989,0 |
1 989,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7 427,0 |
7 729,8 |
1 646,7 |
6 083,1 |
1 347.4 |
1 347.4 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
564,7 |
569,4 |
569,4 |
- |
500,0 |
500,0 |
|
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
564,7 |
569,4 |
569,4 |
|
500,0 |
500,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 862,3 |
7 160,4 |
1 077,3 |
6 083,1 |
847,4 |
847,4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
7 427,0 |
569,4 |
569,4 |
|
500,0 |
500,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
564,7 |
569,4 |
569,4 |
|
500,0 |
500,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
564,7 |
569,4 |
569,4 |
|
500,0 |
500,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 862,3 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
02 01 02 |
ახალი გზების მშენებლობა |
- |
7 153,1 |
1 077,3 |
6 075,8 |
847,4 |
847,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
7 153,1 |
1 077,3 |
6 075,8 |
847,4 |
847,4 |
||||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
02 01 03 |
ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
165,6 |
7,3 |
|
7,3 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
165,6 |
7,3 |
|
7,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1 750,6 |
1 866,3 |
634,6 |
1 231,8 |
1 002,2 |
1 002,2 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
220,0 |
358,1 |
358,1 |
- |
365,0 |
365,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
-
|
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
220,0 |
358,1 |
358,1 |
- |
365,0 |
365,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 530.7 |
1 508,2 |
276,4 |
1 231,8 |
637,2 |
637,2 |
- |
|||||||||||||
|
02 02 03 |
წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია |
1 523,8 |
1 484,6 |
252.8,5 |
1 277,0 |
622,2 |
622,2 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 523,8 |
1 484,6 |
252.8,5 |
1 231,8 |
622,2 |
622,2 |
|
|||||||||||||
|
02 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება |
226,8 |
381,7 |
381,7 |
|
380,0 |
380,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
220,0 |
358.1 |
358.1 |
|
380,0 |
380,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
220,0 |
358.1 |
358.1 |
|
380,0 |
380,0 |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,9 |
23,6 |
23,6 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
02 03 |
გარე განათება |
709,1 |
1 044.8 |
768.4 |
276.4 |
450,0 |
450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
416,8 |
425,4 |
425,4 |
|
450,0 |
450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
416,8 |
425,4 |
425,4 |
|
450,0 |
450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
292,4 |
619.4 |
343,0 |
276.4 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
709,1 |
425,4 |
425,4 |
|
450,0 |
450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
416,8 |
425,4 |
425,4 |
|
450,0 |
450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
416,8 |
425,4 |
425,4 |
|
450,0 |
450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
292,4 |
|
|
|
- |
- |
||||||||||||||
|
02 03 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
|
619.4 |
343.0 |
276.4 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
619.4 |
343.0 |
276.4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
02 04 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
02 07 |
კეთილმოწყობა |
3 755.6 |
4 324,4 |
2 379,0 |
1 945,4 |
529,4 |
529,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
2 216.9 |
1 308,3 |
167,1 |
1 141,2 |
25,0 |
25,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.3 |
30,1 |
30,1 |
- |
25,0 |
25,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
2 199,6 |
1 278.2 |
137.0 |
1 141.2 |
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 538.7 |
3 016,1 |
2 211,9 |
804,2 |
504,4 |
504,4 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
02 07 01 |
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
780.7 |
1 056,8 |
1 055,1 |
1,7 |
514.4 |
514.4 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
120,2 |
60,7 |
60,7 |
|
10,0 |
10,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,3 |
8,9 |
8,9 |
|
10,0 |
10,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
117,9 |
51,8 |
51,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
660,5 |
996,1 |
994,4 |
1,7 |
504.4 |
504.4 |
||||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
02 07 02 |
შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია |
2 390,2 |
1 741,3 |
423,6 |
1 317,7 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
2 081,7 |
1 226,4 |
85,2 |
1 141,2 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
2 081,7 |
1 226,4 |
85,2 |
1 141,2 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
308,5 |
514,9 |
338,4 |
176.5 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
02 07 05 |
პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
405,4 |
382,0 |
382,0 |
|
15.0 |
15.0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
15,0 |
21.2 |
21.2 |
|
15,0 |
15,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
390,4 |
360.8 |
360.8 |
|
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||
|
02 07 06 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
975,0 |
1 132,3 |
506,3 |
626,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
975,0 |
1 132,3 |
506,3 |
626,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
02 08 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
15,4 |
1,6 |
1,6 |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15,4 |
1,6 |
1,6 |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
02 08 01 |
სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა |
15,4 |
1,6 |
1,6 |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15,4 |
1,6 |
1,6 |
- |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1 252,6 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
1 164,1 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 164,1 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
88,5 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||||||||||
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1 252,6 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
1 164,1 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 164,1 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
88,5 |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||
|
04 00 |
განათლება |
3 721,8 |
4 631,0 |
2 683,2 |
1 947,9 |
4 026,5 |
4 026,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
2 783,3 |
2 641,2 |
2 505,6 |
135,6 |
3 260,0 |
3 260,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
180,9 |
135,6 |
|
135,6 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
2 588,9 |
2 481,6 |
2 481,6 |
|
3 240,0 |
3 240,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
13,5 |
24,0 |
24,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
938,5 |
1 989,9 |
177,6 |
1 812,3 |
766,5 |
766,5 |
|
|||||||||||||
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2 918,5 |
2 505,0 |
2 505,0 |
- |
3 250,0 |
3 250,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
2 588,9 |
2 481,6 |
2 481,6 |
- |
3 240,0 |
3 240,0 |
|
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
2 588,9 |
2 481,6 |
2 481,6 |
|
3 240,0 |
3 240,0 |
|
|||||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
329,7 |
23.4 |
23.4 |
- |
10,0 |
10,0 |
|
||||||||||||||
|
04 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება |
2 601,9 |
2 505,0 |
2 505,0 |
|
3 250,0 |
3 250,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
2 588,9 |
2 481,6 |
2 481,6 |
|
3 240,0 |
3 240,0 |
|
|||||||||||||
|
სუბსიდიები |
2 588,9 |
2 481,6 |
2 481,6 |
|
3 240,0 |
3 240,0 |
|
||||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,0 |
23.4 |
23.4 |
|
10,0 |
10,0 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
04 02 |
განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
316,6 |
2 102,0 |
154,2 |
1 947,9 |
756.5 |
756.5 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
135,6 |
|
135,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
316,6 |
1 966,4 |
154,2 |
1 812,3 |
756.5 |
756.5 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
04 02 01 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა |
316,6 |
849,1 |
154,2 |
694,9 |
756.5 |
756.5 |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
316,6 |
849,1 |
154,2 |
694,9 |
756.5 |
756.5 |
|
|||||||||||||
|
04 02 02 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
789,7 |
1 253,0 |
|
1 253,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
180,9 |
135,6 |
|
135,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
180,9 |
135,6 |
|
135,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
608,8 |
1 117,3 |
|
1 117,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||
|
04 03 |
ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს |
13,5 |
24,0 |
24,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
13,5 |
24,0 |
24,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
13,5 |
24,0 |
24,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||||||||||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2 057,2 |
2 936,1 |
2 905,9 |
30,3 |
2 424,1 |
2 424,1 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
1 782,2 |
1 954,9 |
1 954,9 |
|
2 233,6 |
2 233,6 |
|
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
213,9 |
161,6 |
161,6 |
|
320,0 |
320,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
1 141,3 |
1 416,6 |
1 416,6 |
|
1 614,6 |
1 614,6 |
|
|||||||||||||
|
|
გრანტები |
201,3 |
190,0 |
190,0 |
|
190,0 |
190,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
225,6 |
186,7 |
186,7 |
|
109.0 |
109.0 |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
275,1 |
981,2 |
951,0 |
30,3 |
190,5 |
190,5 |
||||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
- |
748,3 |
748,3 |
|
697,5 |
697,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
- |
131,5 |
131,5 |
|
697,5 |
697,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
33,3 |
33,3 |
|
55,0 |
55,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
547.5 |
547.5 |
0.0 |
|||||||||||||
|
|
გრანტები |
|
90,0 |
90,0 |
|
90,0 |
90,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
8,2 |
8,2 |
|
5,0 |
5,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
616,8 |
616,8 |
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებები |
|
131,5 |
131,5 |
|
150,0 |
150,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
131,5 |
131,5 |
|
150,0 |
150,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
33,3 |
33,3 |
|
55,0 |
55,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
გრანტები |
|
90,0 |
90,0 |
|
90,0 |
90,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
8,2 |
8,2 |
|
5,0 |
5,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
05 01 02 |
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
141,5 |
616,8 |
616,8 |
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
141,5 |
616,8 |
616,8 |
|
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა |
176,4 |
290,8 |
290,8 |
|
332,5 |
332,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
171,1 |
290,8 |
290,8 |
|
332,5 |
332,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
171,1 |
290,8 |
290,8 |
|
332,5 |
332,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,3 |
- |
- |
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
05 01 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი |
208,7 |
188,4 |
188,4 |
|
215,0 |
215,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
208,7 |
188,4 |
188,4 |
|
215,0 |
215,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
208,7 |
188,4 |
188,4 |
|
215,0 |
215,0 |
- |
|||||||||||||
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1 580,5 |
2 045,8 |
2 015,6 |
30,3 |
1 537,6 |
1 537,6 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
1 305,5 |
1 683,2 |
1 683,2 |
|
1 347,1 |
1 347,1 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
146,5 |
103,2 |
103,2 |
|
195,0 |
195,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
1 133,7 |
1 401,6 |
1 401,6 |
|
1 052,1 |
1 052,1 |
||||||||||||||
|
|
გრანტები |
11,4 |
17,4 |
17,4 |
|
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
13,9 |
178,5 |
178,5 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
273,3 |
362,6 |
332,4 |
30,3 |
190,5 |
190,5 |
||||||||||||||
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება |
443,5 |
443,3 |
443,3 |
|
448,0 |
448,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
443,5 |
431,3 |
431,3 |
|
443,0 |
443,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
443,5 |
431,3 |
431,3 |
|
443,0 |
443,0 |
||||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
12,0 |
12,0 |
|
5,0 |
5,0 |
|
|||||||||||||
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა |
184,5 |
226,0 |
226,0 |
|
231,0 |
231,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
182,6 |
226,0 |
226,0 |
|
231,0 |
231,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
182,6 |
226,0 |
226,0 |
|
224,0 |
224,0 |
|
|||||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.8 |
0,9 |
0,9 |
|
7,0 |
7,0 |
|||||||||||||||
|
05 02 03 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა |
25,7 |
59,6 |
59,6 |
|
52,1 |
52,1 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
25,7 |
54,6 |
54,6 |
|
52,1 |
52,1 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
25,7 |
54,6 |
54,6 |
|
52,1 |
52,1 |
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
5,0 |
5,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
05 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის ციხე |
97,0 |
210,0 |
210,0 |
|
333,0 |
333,0 |
- |
|||||||||||||
|
ხარჯები |
97,0 |
210,0 |
210,0 |
|
333,0 |
333,0 |
|||||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
97,0 |
210,0 |
210,0 |
|
333,0 |
333,0 |
||||||||||||||
|
05 02 07 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
178,6 |
115,1 |
115,1 |
|
195,0 |
195,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
176,8 |
112,2 |
112,2 |
|
195,0 |
195,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
146,5 |
103,2 |
103,2 |
|
195,0 |
195,0 |
- |
|||||||||||||
|
სუბსიდიები |
5,0 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
გრანტები |
11,4 |
- |
- |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
13,9 |
8,5 |
8,5 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,9 |
2,9 |
2,9 |
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
05 02 08 |
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
266,1 |
342,7 |
312,5 |
30,3 |
178,5 |
178,5 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
266,1 |
342,7 |
312,5 |
30,3 |
178,5 |
178,5 |
|
|||||||||||||
|
05 02 09 |
კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
198,0 |
170,0 |
170,0 |
|
100,0 |
100,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
198,0 |
170,0 |
170,0 |
|
100,0 |
100,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
198,0 |
170,0 |
170,0 |
|
100,0 |
100,0 |
- |
|||||||||||||
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
171,1 |
26,9 |
26,9 |
|
74,0 |
74,0 |
- |
|||||||||||||
|
ხარჯები |
171,1 |
25,2 |
25,2 |
|
74,0 |
74,0 |
|
||||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
1,7 |
1,7 |
|
- |
- |
|
|||||||||||||
|
05 03 01 |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
171,1 |
26,9 |
26,9 |
|
74,0 |
74,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
171,1 |
25,2 |
25,2 |
|
74,0 |
74,0 |
|
|||||||||||||
|
საქონელი და მომსახურება |
67,4 |
25,2 |
25,2 |
|
70,0 |
70,0 |
|
||||||||||||||
|
|
გრანტები |
90,0 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||||||||||
|
სხვა ხარჯები |
13,8 |
- |
- |
|
4,0 |
4,0 |
|
||||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
1,7 |
1,7 |
|
- |
- |
|
|||||||||||||
|
05 04 |
თეატრები |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||
|
|
გრანტები |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||
|
05 05 |
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია |
7,6 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
7,6 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
7,6 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
|||||||||||||
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1 833,9 |
1 858,6 |
1 424,9 |
160,8 |
1 384,5 |
1 384,5 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
1 247,5 |
1 424,9 |
1 424,9 |
|
1 379,9 |
1 379,9 |
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
298,0 |
370,1 |
370,1 |
|
388,6 |
388,6 |
|
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
879,1 |
957.4 |
957.4 |
|
916,4 |
916,4 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
70,5 |
97.3 |
97.3 |
|
75,0 |
75,0 |
||||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
586,4 |
160,8 |
- |
160,8 |
4,6 |
4,6 |
|
|||||||||||||
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
739,9 |
352.2 |
191.5 |
160.8 |
199,0 |
199,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
154,7 |
191.5 |
191.5 |
|
194,4 |
194,4 |
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
154,7 |
191.5 |
191.5 |
|
194,4 |
194,4 |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
585,1 |
160.8 |
- |
160.8 |
4,6 |
4,6 |
|
|||||||||||||
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
188,7 |
191.5 |
191.5 |
|
199,0 |
199,0 |
|
|||||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
188,7 |
191.5 |
191.5 |
|
194,4 |
194,4 |
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
154,7 |
191.5 |
191.5 |
|
194,4 |
194,4 |
|
|||||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34,0 |
- |
- |
|
4,6 |
4,6 |
|
||||||||||||||
|
06 01 02 |
ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
551,1 |
160.8 |
|
160.8 |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
551,1 |
160.8 |
|
160.8 |
|
|
|
|||||||||||||
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1 094,1 |
1 233,4 |
1 233,4 |
|
1 185,5 |
1 185,5 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
1 092,8 |
1 233,4 |
1 233,4 |
|
1 185,5 |
1 185,5 |
|
|||||||||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
143,3 |
178,7 |
178,7 |
|
194, 2 |
194, 2 |
|
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
879,1 |
957.4 |
957.4 |
|
916,4 |
916,4 |
||||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
70,5 |
97.3 |
97.3 |
|
75,0 |
75,0 |
||||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,3 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||||||||||
|
06 02 01 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
|
3,0 |
3,0 |
||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
|
3,0 |
3,0 |
||||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
|
3,0 |
3,0 |
||||||||||||||
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
121,4 |
155,5 |
155,5 |
|
155,5 |
155,5 |
||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
121,4 |
155,5 |
155,5 |
|
155,5 |
155,5 |
|
|||||||||||||
|
სუბსიდიები |
21,3 |
29,2 |
29,2 |
|
29,2 |
29,2 |
|||||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
100,1 |
126,3 |
126,3 |
|
126,4 |
126,4 |
||||||||||||||
|
06 02 03 |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
18,5 |
19,1 |
19,1 |
|
18,0 |
18,0 |
||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
18,5 |
19,1 |
19,1 |
|
18,0 |
18,0 |
||||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
18,5 |
19,1 |
19,1 |
|
18,0 |
18,0 |
||||||||||||||
|
06 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
123,3 |
149,5 |
149,5 |
|
165,0 |
165,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
122,0 |
149,5 |
149,5 |
|
165,0 |
165,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სუბსიდიები |
122,0 |
149,5 |
149,5 |
|
165,0 |
165,0 |
|
|||||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,3 |
- |
- |
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
06 02 05 |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
15,8 |
15.0 |
15.0 |
18,0 |
18,0 |
- |
||||||||||||||
|
|
ხარჯები |
15,8 |
15.0 |
15.0 |
18,0 |
18,0 |
- |
||||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
15,8 |
15.0 |
15.0 |
18,0 |
18,0 |
|||||||||||||||
|
06 02 06 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
97,3 |
172,9 |
172,9 |
|
149,0 |
149,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
97,3 |
172,9 |
172,9 |
|
149,0 |
149,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
90,5 |
148,1 |
148,1 |
|
149,0 |
149,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
6,8 |
24,9 |
24,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
06 02 07 |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
2,9 |
15.4 |
15,4 |
|
13,0 |
13,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
2,9 |
15,4 |
15,4 |
|
13,0 |
13,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,9 |
15,4 |
15,4 |
|
13,0 |
13,0 |
|
|||||||||||||
|
06 02 08 |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
22,0 |
22,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
22,0 |
22,0 |
- |
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
22,0 |
22,0 |
|
|||||||||||||
|
06 02 09 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
72,2 |
72,6 |
72,6 |
|
73,0 |
73,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
72,2 |
72,6 |
72,6 |
|
73,0 |
73,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
72,2 |
72,6 |
72,6 |
73,0 |
73,0 |
|||||||||||||||
|
06 02 10 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
10,8 |
14,4 |
14,4 |
|
14,0 |
14,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
10,8 |
14,4 |
14,4 |
|
14,0 |
14,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
10,8 |
14,4 |
14,4 |
|
14,0 |
14,0 |
|
|||||||||||||
|
06 02 11 |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
567,9 |
548,5 |
548,5 |
|
512,0 |
512,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
567,9 |
548,5 |
548,5 |
|
512,0 |
512,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
567,9 |
548,5 |
548,5 |
|
512,0 |
512,0 |
|
|||||||||||||
|
06 02 12 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
37,1 |
43,0 |
43,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
|||||||||||||
|
|
ხარჯები |
37,1 |
43,0 |
43,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
|||||||||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
37,1 |
43,0 |
43,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
|||||||||||||
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 199.0 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 96.0 ათასი ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №23 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის1 იანვრიდან.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ნოზაძე
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2019წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის პროექტი სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები I. შემოსავლები 24 988.6 25 807.2 15 868.0 9 939.2 16 360,0 16 360,0- გადასახადები 10 385.3 13 698.4 13 698.4- 14 521,8 14 521,8- გრანტები 13 090.5 10 609.2 670.0 9 939.2 270,0 270,0- სხვა შემოსავლები 1 512.8 1 499.6 1 499.6- 1 568,2 1 568,2- II. ხარჯები 13 556.4 13 759,2 12 482,4 1 276,8 13 402,5 13 402,5- შრომის ანაზღაურება 2 057.0 2 057,2 2 057,2- 2 181,0 2 181,0- საქონელი და მომსახურება 3 438.2 3 853,6 3 718,0 135,6 3 911.3 3 911.0- პროცენტი 59.8 75,6 75,6- 68,6 68,6- სუბსიდიები 4 248.1 4 626,4 4 626,4- 5 608.2 5 608.2- გრანტები 201.3 193,9 193,9 190,0 190,0 სოციალური უზრუნველყოფა 930.1 1 022,1 1 022,1- 991.8 991.8- სხვა ხარჯები 2 621.7 1 930,4 789,2 1 141,2 452.0 452.0- III. საოპერაციო სალდო 11 432,3 12 048,0 3 385,6 8 662,4 2 957.5 2 957.5- IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 458,0 15 321,5 4 922,7 10 398,8 2 837.6 2 837.6- ზრდა 13 598,6 15 453,5 5 054,7 10 398,8 2 977.6 2 977.6- კლება 140,5 132,0 132,0- 140,0 140,0 V. მთლიანი სალდო -2 025,8 - 3 273,5 - 1 537,2 -1 736,3 119.9 119.9- VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 085,7 - 3 393,4 - 1 657,1 - 1 736,30.0 0.0 - ზრდა0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 - ვალუტა და დეპოზიტები0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 კლება 2 085,7 3 393,4 1 657,1 1 736,30,0 0,0 - ვალუტა და დეპოზიტები 2 085,7 3 393,4 1 657,1 1 736,30,0 0,0 VII. ვალდებულებების ცვლილება -59,9 - 119,9 - 119,9- -119,9 -119,9- კლება 59,9 119,9 119,9- 119,9 119,9- საშინაო 59,9 119,9 119,9- 119,9 119,9- სესხები- - 119,9 119,9 სხვა კრედიტორული დავალიანებები- - VIII. ბალანსი0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - |
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2019წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის პროექტი სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსულობები 25 129,2 25 939,2 16 000,0 9 939,2 16 500,0 16 500,0- შემოსავლები 24 988,6 25 807,2 15 868,0 9 939,9 16 360,0 16 360,0- არაფინანსური აქტივების კლება 140,5 132,0 132,00,0 140,0 140,0- გადასახდელები 27 214.9 29 332.6 17 657.0 11 675.5 16 500,0 16 500,0- ხარჯები 13 556.4 13 759.2 12 482.4 1 276.8 13 404.5 13 404.5- არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 598.6 15 453.5 5 054.7 10 398.7 2 975.6 2 975.6- ვალდებულებების კლება 59,9 119,9 119,9- 119,9 119,9- ნაშთის ცვლილება 3 393,4 1 657,1 1 736,3- |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 16 360,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის პროექტი სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსავლები 24 988.6 25 807.2 15 868.0 9 939.2 16 360,0 16 360,0- გადასახადები 10 385.3 13 698.4 13 698.4- 14 521,8 14 521,8- ქონების გადასახადი 1 327.1 2 900.0 2 900.00 3 000.00 3 000.00 დამატებული ღირებულების გადასახადი 9 058,3 10 798.4 10 798.40 11 521,8 11 521,8 გრანტები 13 090.5 10 609.2 670.0 9 939.2 270,0 270,0- სხვა შემოსავლები 1 512.8 1 499.6 1 499.6- 1 568,2 1 568,2- |
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14 521,8 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის პროექტი სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები გადასახადები 10 385.3 13 698.4 13 698.4- 14 521,8 14 521,8- საშემოსავლო გადასახადი0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 9 058,3 10 798.8 10 798.8 11 521,8 11 521,8 ქონების გადასახადი 1 327.1 2 900.0 2 900.0- 3 000,0 3 000,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 818.7 2 525.0 2 525.0 2 625,0 2 625,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)6.3 1,0 1,0 - 1,0 1,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 50.8 22,0 22,0- 22,0 22,0 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისმიწაზე 72.8 47.0 47.0 - 47,0 47,0 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 378.4 305.0 305.0- 305,0 305,0 |
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 270.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
გრანტები
13 090.5
10 609,2
270,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
- - - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 13 090.5 10 609,2 270.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი- - მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 270.0 270,0 270,0 კაპიტალური ტრანსფერი- - ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 12 820,5 10 339,2 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 6 421,8 7 618,0 საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 966,2 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი 653,3 500,0 მიმდინარე ტრანსფერი 244,7 71,9 ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება 751,60,0 სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება) 3 000,0 400,0 სტიქია 550,0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 587,1 171,2 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 612,0 612,0 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 568,2 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 20 2 1 წლისპროექტი სხვა შემოსავლები 1 512 , 8 1 499,61 568 , 2 შემოსავლები საკუთრებიდან 508,7 539,6 563,2 პროცენტი 191,0 260,0 260,0 რენტა 317,6 279,2 303,2 საქონლისადა მომსახურების რეალიზაცია 416,1 378,0 378,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 391,1 348,0 348,0 სანებართვო მოსაკრებელი 66,4 28,0 28,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი0,0 - - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 128,0 120,0 120,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 196,7 200,0 200,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25,0 30,0 30,0 სანქციები( ჯარიმებიდა საურავები) 502,9 542,0 542,0 შერეულიდა სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 85,2 40,0 85,0 |
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 13 402,5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 20 2 1 წლისპროექტი სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები ხარჯები1 3 556 , 4 13 759,2 12 482,4 1 276,81 3 402,51 3 402,5- შრომის ანაზღაურება 2 057,0 2 057,2 2 057,2- 2 181,0 2 181,0- საქონელი და მომსახურება 3 438,2 3 853,6 3 718,0 135,6 3 911,0 3 911,0- პროცენტები 59,8 75,6 75,6- 68,6 68,6- სუბსიდიები 4 248,1 4 626,4 4 626,4- 5 608,2 5 608,2- გრანტები 201,3 193,9 193,9- 190.0 190.0- სოციალური უზრუნველყოფა 930,1 1 022,1 1 022,1- 991,8 991,8- სხვა ხარჯები 2 621,7 1 930,4 789,2 1 141,2 452,0 452,0- |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 2 837,6 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2 977,6 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 140,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ
. კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით 2019წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 20 2 1 წლისპროექტი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები3 71 , 9 28,0275 .0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 371,9 28,0 27,0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება1 0 363,2 12 293,61 9 89 ,0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 6 862,3 7 160,4 847,4 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1 669,8 1 496,1 637.2 02 03 გარე განათება 292,4 619,40.0 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება- - - 02 05 ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია- - - 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება- - - 02 07 კეთილმოწყობა1 523,3 3 016,1 504,4 02 08 სარიტუალო ღონისძიებები 15,41,6 0.0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 88,50,0 0.0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 88,50,0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 975,0 1 132,30.0 04 00 განათლება 938,5 1 989,9 766.5 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 329,6 23,4 10.0 04 02 განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 608,8 1 966,4 756.5 04 03 ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს- - - 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 275,1 981,2 190.5 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება- 616,80.0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 275,1 362,6 190.5 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა- 1,8 0.0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 586,4 160,84,6 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 585,1 160,84,6 06 02 სოციალური დაცვა1,3 1,270.0 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 598,6 15 453,52 977 ,6 ათას ლარში დასახელება201 9 წლისფაქტი 20 20 წლისგეგმა 20 21 წლისპროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 140,5 132,0 140.0 ძირითადი აქტივები 10,7 12,0 12.0 არაწარმოებული აქტივები 129,8 120,0 128.0 მიწა 129,8 120,0 128.0 |
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2019 წლისფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის პროექტი 7 1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 424.7 3 554.5 3 647,4 7 1 1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3 424.7 3 554.5 3 647,4 7 1 1 1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 424.7 3 416.3 3 547,4 7 1 1 2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0.0 138,2 100.0 7 1 6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები- - 0.0 7 4 ეკონომიკური საქმიანობა 12 384,4 12 430.3 2 256,8 7 4 2 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 226,8 381,7 380.0 7 4 2 1 სოფლის მეურნეობა 226,8 381,7 380.0 7 4 5 ტრანსპორტი 7 427,0 7 722,5 1 347,4 7 4 5 1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7 427,0 7 722,5 1 347,4 7 4 9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 4 730,6 4 326.0 529,47 5 გარემოს დაცვა 1 312,5 1 645,5 1 638,5 7 5 1 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 1 312,5 1 645,5 1 638,57 6 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 2 372,1 2 524,6 1 072,2 7 6 1 ბინათმშენებლობა0.0 0.0 0.0 7 6 3 წყალმომარაგება 1 523,8 1 472,5 622,2 7 6 4 გარე განათება 709,1 1 044,8 450.0 7 6 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 139,17,3 0.0 7 7 ჯანმრთელობის დაცვა 739,9 352,2 199.0 7 7 4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 739,9 191,5 199.0 7 7 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში0,0 160,80,0 7 8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 884,3 2 662.7 2 085,1 7 8 2 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 415.0 1 533.1 1 806,6 7 8 6 სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 469.4 1 129.6 278.57 9 განათლება 3 892.9 4 904.5 4 365.5 7 9 1 სკოლამდელი აღზრდა 2 918,5 3 354,1 4 006,5 7 9 8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 974.4 1 550,4 359,0 7 10 სოციალური დაცვა 1 095,9 1 258,4 1 235.5 7 10 1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 726,4 746,9 710.5 7 10 11 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 605.0 591,5 555,0 7 10 12 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 121,4 155,5 155.5 7 10 2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა2,9 15,4 13.0 7 10 4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 83,0 87,0 87,0 7 10 9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალურიდაცვის სფეროში 282,3 409,0 425,0 სულ 27 214,9 29 332,6 16 500,0 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 2 957,5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო
11 432,3
12 048,0
2 957,5
მთიანი სალდო
-2 025,8
-3 273,5
119,9
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2 085,7
-3 393,4
0,0 ზრდა0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტი0,0 0,0 0,0 კლება 2 085,7 3 393,40.0 ვალუტა და დეპოზიტი 2 085,7 3 393,40.0 |
0,0
05 01 03 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 332,5 05 01 04 ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი 215,0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2 085,1 05 02 01 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 448,0 05 02 02 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა 231,0 05 02 03 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა 52.1 05 02 04 ა(ა)იპ ახალციხის ციხე 333,0 05 02 07 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 195,0 05 02 08 კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 178,5 05 02 09 კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 100,0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 74,0 05 03 01 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 74,0 05 04 თეატრები 100,0 05 05 ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია 15,0 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები 2021 წლის დაფინანსებაათას ლარში 05 01 01 150,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის სპორტული პროგრამების განყოფილება ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება ფულადი საჩუქარით.
სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების ორგანიზება; პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. მეტი ახალგაზრდა და წარმატებული და მოტივირებული სპორტსმენი. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კომპლექსური სასპორტო ღონისძიებების განვითარება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 01 03 332,5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა აერთიანებს სპორტის 13 სახეობის სპორტულ კლუბს - ძალოსნობა, კრივი, ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, თავისუფალი ჭიდაობა, კიკბოქსინგი, ველოსპორტი, ჭადრაკი, ძიუდო, ტაეკვანდო, მკლავჭიდი და მშვილდოსნობა. სპორტულ სასწავლო პროგრამაში ჩართულია 400 -მდე აღსაზრდელი და 23 მწვრთნელი (პედაგოგი), სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად, ნორჩი სპორტსმენები მონაწილეობენ ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონისძიებებში, ქვეპროგრამის მიზანია: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება, ახალგაზრდების მომზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებსა და ოლიმპიადებში. წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისება და სათანადო ხელშეწყობა მათი უკეთესი მომზადებისათვის. რაიონული სპორტული ღნისძიებების მომზადება, ამასთანავე ხელშეწყობა, რათა სასპოტო სკოლის უფრო მეტმა სპორტსმენმა მიიღოს მონაწილება მუნიციპალიტეტის გარეთ საქალაქთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში. მუშაობა მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სოფლებში, სკოლებში, უბნებში რათა უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდეს და ჩაერთოს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. მოსალოდნელი შედეგი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და რესპუბლიკური რანგის შეჯიბრებებში წარმატებული გამოსვლა. სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება, გაუმჯობესება და სპორტსმენთა აღჭურვა სპორტული ინვეტარითა და ფორმებით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ქალაქ ახალციხეში მძლეოსნობის განვითარება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში 05 01 04 215,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქალაქ ახალციხის ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მძლეოსნობა, როგორც მასობრივი სპორტული სახეობა, ფიზიკური განვითარების საუკეთესო საშუალებაა მოსახლებისათვის ნებისმიერ ასაკში. ეს არის ტრადიციული სპორტი, რომელიც სჭირდება ყველა სპორტის სახეობას და მის განვითარებას. მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მეტი ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა, სპორტსმენ მძლეოსანთა პროფესიული მომზადება და შეჯიბრებებში (ადგილობრივი ღონისძიებები, საერთაშორისო და რეგიონალური შეჯიბრებები, ოლიმპიური თამაშები და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები) მონაწილეობა ერთგვარი სტიმული იქნება ახალგაზრდების ყოველდღიური აქტიური ცხოვრებისთვის. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი უზრუნველყოფს ადგილობრივი, რეგიონალური და საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებას, ნიჭიერი მძლეოსნების გამოვლენასა და მათ დაჯილდოებას სხვადასხვა სახის ფასიანი საჩუქრებით, მედლებით, სიგელებითა და ფულადი ჯილდოებით. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულ კლუბში ფუნქციონირებს მძლეოსნობის ხუთი ჯგუფი და დღეის მდგომარეობით აღნიშნულ გუნდებში ირიცხება 75 მძლეოსანი, რომლებიც ემზადებიან ზემოთ აღნიშნულ სხვადასხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ყველაფერი შეუწყობს ხელს უფრო მეტი ადამიანების ჩართულობას სპორტში. სპორტული კლუბი სისტემატურად ზრუნავს კლუბის მოედნის, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე. პროგრამის განმახორციელებელი მიზნად ისახავს დაიცვას გენდერული თანასწორობა - თანაბრად შეუწყოს ხელი როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების დაინტერესებას, ხელშეწყობას და მოზიდვას. იგეგმება მწვრთნელების და ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა. კლუბის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია, სპორტსმენების აღზრდა-განვითარება, ოლიმპიური, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება. მოსალოდნელი შედეგი წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებები. მეტი წარმატებული სპორტსმენი, სპორტული უნიფორმით შემოსილი მძლეოსნები. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ადმინისტრაციულ შენობაში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 01 448,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი - 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა-მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი , ფოლკლორული ანსამბლი ,, მესხეთი“.
კულტურის სახლებში ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა შემოქმედებითი წრეები: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, მუსიკალური. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 900 აღსაზრდელი. კულტურის სახლების წლიური დაფინანსება შეადგენს 105550 ლარს. ფოლკლორული ანსამბლი, რომლის წლიური დაფინანსება შეადგენს 51000 ლარს, შედგება 12 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად მონაწილეობს როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ფესტივალებში. სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციული მესხური ფარდაგ-ხალიჩების ქსოვის, მატყლის დამუშავების, თექის გამოყვანის ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 400-მდე ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს. წლიური დაფინანსება შეადგენს 18640 ლარს. მუზეუმი აქტიურადაა ჩართული მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში. აქტიურად მონაწილეობს ქვეყნის მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ფოლკლორულ ფესტივალებში, რომელიც ხელს უწყობს ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 127 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 20 000 მოსახლე. წლიური დაფინანსება შეადგენს 133 410 ლარს. ბიბლიოთეკებში მკითხელის რაოდენობის ზრდას განაპირობებს სისტემატური ღონისძიებები, თანამედროვე მწერლების ახალი წიგნების პრეზენტაციები და ამასთანავე კლასიკური მწერლების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. გაერთიანებაში შემავალი 13 ახალგაზრდული ცენტრი ემსახურება ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდების შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების გამოვლენა-წარმოჩინებას. წლიური დაფინანსება შეადგენს 62 100 ლარს. კულტურის გაერთიანებაში შემავალი ყველა ობიექტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას კონტროლს და მეთოდურ მითითებებს უწევს ადმინისტრაციული პერსონალი. წლიური დაფინანსება შეადგენს- 97600 ლარს. ქვეპროგრამის მიზანია ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურის დონის ამაღლება. მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება . კულტურის სახლები და ახალგაზრდული ცენტრები სრულად აკმაყოფილებენ ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნას, რაც ხელს შეუწყობს შემოქმედებითი ბავშვების და მოზარდების რეალიზებას ადგილზე, მოზარდების ნაკლებ მიგრაციას ქალაქში. ბიბლიოთეკები (განახლებული ახალი წიგნადი ფონდით) და მუზეუმი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სამუსიკო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია 2021 წლის დაფინანსებაათას ლარებში 05 02 02 231,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ ახალციხის, ქალაქ ვალის და სოფელ აწყურის, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას იღებს 338 მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. სკოლაში სწავლა ფასიანია, თუმცა არსებული სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სწავლის გადასახადი მინიმალურია, სკოლა საჭიროებს სუბსიდირებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სუბსიდია შეადგენს სკოლის მთლიანი გადასახდელების 70%-ზე მეტს. პროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. სისტემატურად მიმდინარეობს პედაგოგთა გადამზადება, რათა ამაღლდეს მათი შესაძლებლობები და ერთნაირად იზრუნონ ყველა ბავშვზე, მათ შორის შშმ მოსწავლეებზე. პროგრამის მიზანია ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში. პედაგოგთა მაღალი შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად გამოვლინდა მრავალი ნიჭიერი მოსწავლე, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს რეგიონის, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლების პედაგოგები ვერ სარგებლობენ „პედაგოგის სტატუსით“, კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ განხორციელებული პედაგოგთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სპეციალური პროგრამებით, როგორიცაა პედაგოგთა ჯანმრთელობის დაზღვევა, დანამატი მაღალთმიან დასახლებაში დასაქმებული პედაგოგებისათვის, პედაგოგთა სერტიფიცირების შედეგად ხელფასის ზრდა და სხვა. ამდენად, პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება. მოსალოდნელი შედეგი მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდიალია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე კურსდამთავრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სამხატვრო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 03 52,1 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მომავალი თაობების აღზრდაში ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს მომავალი თაობების კულტურულ და ესთეტიკურ აღზრდას, ქვეპროგრამის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის დონის განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნა. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება, სამუშაო ჯგუფების მუშაობის გაუმჯობესებაზე, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება. შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია. მოსალოდნელი შედეგი იზრდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეების სახელოვნებო კულტურის დონე. გამოფენებში და ფესტივალებში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა, ხელი ეწყობა უფრო მეტი საპრიზო ადგილის მოპოვებას. გამართული ადმინისტრაციის ფუნქციონირება, არსებული პრობლემების იდენთიფიცირება და მათი გადაჭრის გზების მოძიება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ,,ახალციხის ციხის“ როგორც ტურისტული ობიექტის განვითარებისა და მოვლა - პატრონობის პროგრამა 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 05 02 04 333,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ - ახალციხის ციხე ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებსა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა-პოპულარიზაციას, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობას ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, შენახვას , დასუფთავებასა და გამწვანებას.
მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე" გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში. რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო-ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი-საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 7 წლის განმავლობაში ექსპლუატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და სხვა ღონისძიებების გატარებას. 8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას - მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას. კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს როგორც ციხის ტერიტორიაზე, ასევე ქალაქ ახალციხის მასშტაბით არსებული (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვინირების მაღაზიების, სასტუმროების, ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამრთულობა და ხელმოსაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რეგიონის და ქალაქის სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და სოფლები მიმართულებით.
მოსალოდნელი შედეგიინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება. ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა
ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2021 წლის დაფინანსებაათას ლარებში 05 02 07 195,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპაალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსალოდნელი შედეგი ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში 05 02 08 178.5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება კულტურის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში 05 02 09 100,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა. მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში 05 03 01 74.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის, მრავალფეროვანი და გრძელვადიანი პროგრამების დაგეგვმა/განხორციელებას.
პროგრამების დაგეგვმამდე სამსახური იკვლევს ადგილობრივ დონეზე არსებულ საჭიროებებს და ინტერესებს და მხოლოდ ამის შემდგომ გეგმავს პროექტებს. მნიშვნელოვანია რომ განხორციელებული პროგრამები იყოს გრძელვადიანი და შედეგებზე ორიენტირებული. სწორედ ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ახალგაზრდული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და წარმოადგენს გრძელვადიან დოკუმენტს, რომლის განხორციელებაც უნდა მოხდეს 2020-2023 წლის ჩათვლით. სტრატეგია მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას: ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდას; ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის შესაბამისი პირობების შექმნას; ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერას; ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერას; სტრატეგიის მიზანია: გათვალისწინებული იქნეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები;
შემუშავდება შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.
რაც შეეხება ტურიზმის მიმართულებას, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის სრულად რეალიზება და წარმოჩენა. რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს სამსახური, ადგილზე შეისწავლის ყველა ტურისტულ ობიექტს, განიხილავს სხვადასხვა შესაძლებლობებს. აწყობს ტურისტულ გამოფენებს, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე, მართავს ინფო- ტურებს ქვეყნის და საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაციებისათვის, ბეჭდავს და ავრცელბს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების, სერვისების და ტურისტული მომსახურებების შესახებ. მოსალოდნელი შედეგი ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას; მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის სრულად რეალიზება, ტურიზმის განვითარება; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი თეარტები 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში 05 04 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრისა და მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას. ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული თეატრების ხელშოწყობა, კულტურის განვითარება, მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ხელოვნების პოპულარიზაცია.
0,0
06 02 სოციალური დაცვა 1 185,5 06 02 01 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება3,0
06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება 155,5 06 02 03 II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 18,0 06 02 04 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი 165,0 06 02 05 ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 18,0 06 02 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება 149,0 06 02 07 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 13,0 06 02 08 ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 22,0 06 02 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 73,0 06 02 10 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება 14,0 06 02 11 მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება 512,0 06 02 12 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება 43,0 პროგრამის დასახელება კოდიახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუნიციპალური პროგრამა დელეგირებული და ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად და "ეპიდზედამხედველობის" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება
2021 წლის დაფინანსებაათას ლარში 06 01 01 199.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ლოჯისტიკური ხელშეწყობა, პროფილაქტიკურ –პროგრამული ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის მიზანი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელება, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადეკვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. ასევე, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციების აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. მოსალოდნელი შედეგი მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში - ვაქცინაციით დაცული პაციენტები. გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა. პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა მოსახლეობისათვის . ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 01
3.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტში დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, ოჯახების თანადგომა. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და ოჯახების მხარდაჭერა. ომში მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა, სამშობლოსთვის მებრძოლი გმირების ოჯახების თანადგომა და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება ქვეპროგრამის დასახელება კოდი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება 2021 წლის დაფინანსებაათას ლარში 06 02 02 155.5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს შშმ პირთთვის და შშმ ბავშვთათვის ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების/ შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება ქვეპროგრამის დასახელება კოდი II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 03 18.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სამიზნე ჯგუფების და მათი ოჯახების მხარდაჭერას. მოსალოდნელი შედეგი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ახალგაზრდების და II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, მათი ოჯახების კეთილდღეობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მოსახლეობაში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 04 165,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტში ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 200 -მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველყოფის მოთხოვნით. სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. მომავალ წლისთვის არ იგეგმება ზრდა. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს მოხუცი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ. ეს განპირობებულია არა იმის გამო, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი დაბალია, არამედ, იმიტომ, რომ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის. ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება. ამიტომ საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა. გამოკითხვით დადგინდა, რომ დაწესებულების ბენეფიციარების 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. პროგრამის მიზანია არსებული სიტუაციის გაუმჯობესება, სრულფასოვანი და სანდო გარემოს შექმნა, რათა გაიზარდოს კმაყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლმა უნდა მოახდინოს ბენეფიციარების ჯანსაღი საკვებით უზრუნველყოფა, აუცილებელია განათლებული და გულისხმიერი მომსახურე პერსონალი, რადგან სათნოების სახლის ბენეფიცირები ძითადად მოწყვლადი მოსახლეობისგან შედგება, მნიშვნელოვანია მათთვის სანდო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა. პროგრამის მიზანსაც წარმოადგენს უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული ბენეფიციარები. მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინიმუმამდეა დაყვანილი გამოუკვებავ ადამიანთა რიცხვი. პროგრამის დასახელება კოდი ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 05 18,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება, ოჯახების მორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა. მოსალოდნელი შედეგი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება პროგრამის დასახელება კოდი იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 06 149,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება პროგრამის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალური დახმარება ფულადი ან მატერიალური ფორმით , ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით, მათი ფინანსური მხარდაჭერა, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციარებისთვის ფულადი დახმარება, სააღდგომოდ და საახალწლოდ. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენის თანადაფინანსება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და საცხოვრისის უზრუნველყოფის მიზნით. მოსალოდნელი შედეგი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება; მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; უსახლკაროთა სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა, მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა. პროგრამის დასახელება კოდი 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 07 13.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება პროგრამის აღწერა და მიზანი უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. მოსალოდნელი შედეგი უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა პროგრამის დასახელება კოდი ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 08 22.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭრის მიზნით. მოსალოდნელი შედეგი ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეფერხებელი ფუნქციონირება და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა ფინანსური მხარდაჭერა პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 09 73,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. მოსალოდნელი შედეგი უზრუნველყოფილი იქნება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა პროგრამის დასახელება კოდი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 10 14.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში მოხდება მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევა, ასევე მათთვის საცხოვრებელი ფართების შეძენაში თანამონაწილეობა, მათთვის მიყენებული ზარალის კომპენსირებისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით. მოსალოდნელი შედეგი გაუმჯობესებული იქნება მეწყერით დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, შემცირდება უსახლკარო მოქალაქეთა რაოდენობა. პროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 11 512,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება დაავადებათა დროული გამოვლენის მიზნით, გეგმიური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების, ასევე სტაციონარული მომსახურებების საჭიროების მქონე მოქალაქეების ფინანსური მხარდაჭერა, ონკოლოგიურ პაციენტთა ხელმისაწვდომობა საჭირო მკურნალობის პროცედურებსა და მედიკამენტებზე, შშმ ვეტერანთა და ქრონიკულ დაავადებათა მატარებელ პირთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. თანადაფინანსების გზით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათ მიერ გასაწევი ხარჯების შემცირება. მოსალოდნელი შედეგი დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი დაავადებების განკურნება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შემცირებული ავადობა და შემცირებული ხარჯები. პროგრამის დასახელება კოდი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება 2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში 06 02 12 43.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო - სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები. ასევე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. მოსალოდნელი შედეგი სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა2021 წლის პროექტისულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები ახალციხის მუნიციპალიტეტი 27 214,9 29 332,6 17 657,1 11 675,5 16 500,0 16 500,0- მომუშავეთა რიცხოვნება168 171 171 171 171 - ხარჯები 13 556,4 13 759,2 12 482,4 2 199,4 13 402,5 13 402,5- შრომის ანაზღაურება 2 057,0 2 057,2 2 057,2- 2 181,0 2 181,0- საქონელიდა მომსახურება 3 438,2 3 853,6 3 718,0 135,5 3 911,0 3 911,0- პროცენტები 59,8 75,6 75,6- 68,6 68,6- სუბსიდიები 4 248,1 4 626,4 4 626,4 5 608,2 5 608,2- გრანტები 201,3 193,9 193,9 190,0 190,0 სოციალური უზრუნველყოფა 930,1 1 022,2 1 022,2 991,8 991,8- სხვა ხარჯები 2 621,7 1 930,4 789,2 1 141,2 452,0 452,0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 598,6 15 453,5 5 054,7 10 398,8 2 977,6 2 977,6- ვალდებულებები- 119,9 119,9- 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3 592,7 3 775,0 3 775,0 3 885,9 3 885,9- მომუშავეთა რიცხოვნება168 171 171 171 - ხარჯები 3 160,9 3 627,1 3 627,1 3 739,0 3 739,0- შრომის ანაზღაურება 2 057,1 2 057,2 2 057,2 2 181,0 2 181,0- საქონელიდა მომსახურება 880,6 1 081,5 1 081,5 1 166,0 1 166,0- პროცენტები 59,8 75,6 75,6 68,6 68,6- გრანტები- 0,0 0,0 - სოციალური უზრუნველყოფა 51,0 64,7 64,7 75,4 75,4- სხვა ხარჯები 112,5 344,2 344,2 248,0 248,0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 371,9 28,0 28,0 27,0 27,0- ვალდებულებები 59,9 119,9 119,9- 119,9 119,9- 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 592,7 3 416,3 3 416,3- 3 547,7 3 547,4- მომუშავეთა რიცხოვნება168 171 - 171 171 - ხარჯები 3 160,9 3 388,2 3 388,2- 3 520,4 3 520,4- შრომის ანაზღაურება 2 057,1 2 057,2 2 057,2- 2 181,0 2 181,0- საქონელიდა მომსახურება 880,6 1 069,9 1 069,9- 1 141,0 1 141,0- პროცენტები 59,8- - - 0,0 0,0 - გრანტები- 3,9 3,9 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 51,0 51,2 51,2- 50,4 50,4- სხვა ხარჯები 112,5 205,9 205,9- 148,0 148,0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 371,9 28,0 28,0- 27,0 27,0- ვალდებულებები 59,9- 0,0 0,0 - 01 01 01 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 822,8 919,5 919,5- 904,4 904,4- მომუშავეთა რიცხოვნება28 28 28 29 29 ხარჯები 766,2 918,5 918,5- 902,4 902,4- შრომის ანაზღაურება 423,1 419,5 419,5- 448,5 448,5- საქონელიდა მომსახურება 230,0 315,3 315,3- 325,2 325,2- სოციალური უზრუნველყოფა1,0 2,8 2,8 - 2,0 2,0 - სხვა ხარჯები 112,1 181,0 181,0- 126,0 126,0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,61,0 1,0 - 2,0 2,0 - 01 01 02 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 2 661,7 2 388,8 2 388,8- 2 547,0 2 547,0- მომუშავეთა რიცხოვნება134 136 136 ხარჯები 2 312,5 2 361,7 2 361,7- 2 522,0 2 522,0- შრომის ანაზღაურება 1 573,7 1 566,4 1 566,4- 1 661,2 1 661,2- საქონელიდა მომსახურება 628,8 721,4 721,4- 793,8 793,8- პროცენტები 59,8- - - 0,0 0,0 - გრანტები- 3,9 3,9 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 49,8 45,0 45,0- 45,0 45,0- სხვა ხარჯები0,4 25,0 25,0- 22,0 25,0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 289,3 27,1 27,1- 22,0 25,0- ვალდებულებები 59,9- - - - 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 108,2 108,0 108,0- 96,0 96,0- მომუშავეთა რიცხოვნება6 6 6 ხარჯები 82,2 108,0 108,0- 96,0 96,0- შრომის ანაზღაურება 60,3 71,3 71,3- 71,3 71,3- საქონელიდა მომსახურება 21,8 33,3 33,3- 21,3 21,3- სოციალური უზრუნველყოფა0,2 3,4 3,4 - 3,4 3,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,0- - 0,0 0,0 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 333,7 333,7- 288,5 288,5- მომუშავეთა რიცხოვნება- - ხარჯები 213,8 213,8- 168,6 168,6- შრომის ანაზღაურება- - - საქონელიდა მომსახურება- - - პროცენტები 75,6 75,6- 68,6 68,6- სუბსიდიები- - - სხვა ხარჯები 138,2 138,2- 100,0 100,0- ვალდებულებები 119,9 119,9- 119,9 119,9- 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 138,2- 100,0 100,0- ხარჯები- 100,0 100,0- საქონელიდა მომსახურება- - 01 02 02 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვადა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა- - ხარჯები- სხვა ხარჯები0.0 0.0 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურებადა დაფარვა 195,5 188,5 188,5- ხარჯები 75,6 75,6 68,6 68,6- პროცენტები 75,6 75,6 ვალდებულებები 119,9 119,9 119,9 119,9 01 02 04 სოფლის მეურნეობის განვითარების , მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციებისდა ტურიზმის ცენტრი- მომუშავეთა რიცხოვნება ხარჯები- შრომის ანაზღაურება საქონელიდა მომსახურება- 01 03 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა 25,0 25,0 25.0 25.0 ხარჯები 25,0 25,0 25.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 11,5 11,5 15.0 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13,5 13,5 10.0 10.0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 16 009,1 14 954,8 5 418,2 9 536,6 3 329,0 3 329,0- მომუშავეთა რიცხოვნება- ხარჯები 4 582,4 2 661,2 1 520,0 1 141,2 1 340,0 1 340,0- შრომის ანაზღაურება- საქონელიდა მომსახურება 2 162,9 1 024,9 1 024,90,0 975,0 975,0- სუბსიდიები 219,9 358,1 358,10,0 365,0 365,0- სხვა ხარჯები 2 199,6 1 278,2 137,0 1 141,20,0 0,0 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 426,7 12 293,6 3 898,2 8 395,5 1 989,0 1 989,0- ვალდებულებები- 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 7 427,0 7 729,8 1 646,7 6 083,1 1 347.4 1 347.4 ხარჯები 564,7 569,4 569,4- 500,0 500,0 საქონელი და მომსახურება 564,7 569,4 569,4 500,0 500,0 სხვა ხარჯები- - არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 862,3 7 160,4 1 077,3 6 083,1 847,4 847,4 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 7 427,0 569,4 569,4 500,0 500,0- ხარჯები 564,7 569,4 569,4 500,0 500,0- საქონელიდა მომსახურება 564,7 569,4 569,4 500,0 500,0- სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 862,30,0 0,0 - ვალდებულებები- 02 01 02 ახალი გზების მშენებლობა- 7 153,1 1 077,3 6 075,8 847,4 847,4- არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 153,1 1 077,3 6 075,8 847,4 847,4 ვალდებულებები 02 01 03 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 165,67,3 7,3 0,0 0,0 - ხარჯები- არაფინანსური აქტივების ზრდა 165,67,3 7,3 0,0 0,0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1 750,6 1 866,3 634,6 1 231,8 1 002,2 1 002,2- მომუშავეთა რიცხოვნება- ხარჯები 220,0 358,1 358,1- 365,0 365,0- შრომის ანაზღაურება- საქონელიდა მომსახურება- - - - - სუბსიდიები 220,0 358,1 358,1- 365,0 365,0- სხვა ხარჯები- - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 530.7 1 508,2 276,4 1 231,8 637,2 637,2- 02 02 03 წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 1 523,8 1 484,6 252.8,5 1 277,0 622,2 622,2 ხარჯები- - - - - - - საქონელი და მომსახურება- - - - - - - სხვა ხარჯები- არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 523,8 1 484,6 252.8,5 1 231,8 622,2 622,2 02 02 04 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება 226,8 381,7 381,7 380,0 380,0 ხარჯები 220,0 358.1 358.1 380,0 380,0 სუბსიდიები 220,0 358.1 358.1 380,0 380,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა6,9 23,6 23,60,0 0,0 02 03 გარე განათება 709,1 1 044.8 768.4 276.4 450,0 450,0- მომუშავეთა რიცხოვნება- ხარჯები 416,8 425,4 425,4 450,0 450,0- შრომის ანაზღაურება- საქონელიდა მომსახურება 416,8 425,4 425,4 450,0 450,0- სუბსიდიები- არაფინანსური აქტივების ზრდა 292,4 619.4 343,0 276.40,0 0,0 - 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 709,1 425,4 425,4 450,0 450,0- მომუშავეთა რიცხოვნება ხარჯები 416,8 425,4 425,4 450,0 450,0- შრომის ანაზღაურება საქონელიდა მომსახურება 416,8 425,4 425,4 450,0 450,0- სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 292,4- - 02 03 02 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 619.4 343.0 276.40,0 0,0 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 619.4 343.0 276.40,0 0,0 02 04- ხარჯები- საქონელიდა მომსახურება- სხვა ხარჯები- არაფინანსური აქტივების ზრდა- 02 07 კეთილმოწყობა 3 755.6 4 324,4 2 379,0 1 945,4 529,4 529,4- მომუშავეთა რიცხოვნება- ხარჯები 2 216.9 1 308,3 167,1 1 141,2 25,0 25,0- შრომის ანაზღაურება- საქონელიდა მომსახურება 17.3 30,1 30,1- 25,0 25,0- სხვა ხარჯები 2 199,6 1 278.2 137.0 1 141.2- არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 538.7 3 016,1 2 211,9 804,2 504,4 504,4- ვალდებულებები- 02 07 01 საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 780.7 1 056,8 1 055,11,7 514.4 514.4- ხარჯები 120,2 60,7 60,7 10,0 10,0- საქონელიდა მომსახურება2,3 8,9 8,9 10,0 10,0- სხვა ხარჯები 117,9 51,8 51,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 660,5 996,1 994,41,7 504.4 504.4 ვალდებულებები 02 0702 შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია 2 390,2 1 741,3 423,6 1 317,70,0 0,0 - ხარჯები 2 081,7 1 226,4 85,2 1 141,2- - - სხვა ხარჯები 2 081,7 1 226,4 85,2 1 141,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 308,5 514,9 338,4 176.50,0 0,0 02 07 05 პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 405,4 382,0 382,0 15.0 15.0- ხარჯები 15,0 21.2 21.2 15,0 15,0- არაფინანსური აქტივები 390,4 360.8 360.80.0 0.0 02 07 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 975,0 1 132,3 506,3 626,00,0 0,0 - ხარჯები- არაფინანსური აქტივების ზრდა 975,0 1 132,3 506,3 626,00,0 0,0 02 08 სარიტუალო ღონისძიებები 15,41,6 1,6 - 0,0 0,0 - ხარჯები- სხვა ხარჯები- არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,41,6 1,6 - 0,0 0,0 - 02 08 01 სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა 15,41,6 1,6 - 0,0 0,0 - ხარჯები- საქონელიდა მომსახურება- არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,41,6 1,6 - 0,0 0,0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 252,6 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0- ხარჯები 1 164,1 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0- საქონელიდა მომსახურება 1 164,1 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 88,5- - - - 03 01 დასუფთავებადა ნარჩენების გატანა 1 252,6 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0- მომუშავეთა რიცხოვნება ხარჯები 1 164,1 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0- შრომის ანაზღაურება საქონელიდა მომსახურება 1 164,1 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0- სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 88,5- - 04 00 განათლება 3 721,8 4 631,0 2 683,2 1 947,9 4 026,5 4 026,5- ხარჯები 2 783,3 2 641,2 2 505,6 135,6 3 260,0 3 260,0- შრომის ანაზღაურება საქონელიდა მომსახურება 180,9 135,6 135,6 სუბსიდიები 2 588,9 2 481,6 2 481,6 3 240,0 3 240,0 სხვა ხარჯები 13,5 24,0 24,0 20,0 20,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 938,5 1 989,9 177,6 1 812,3 766,5 766,5 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2 918,5 2 505,0 2 505,0- 3 250,0 3 250,0 ხარჯები 2 588,9 2 481,6 2 481,6- 3 240,0 3 240,0 საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 2 588,9 2 481,6 2 481,6 3 240,0 3 240,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 329,7 23.4 23.4- 10,0 10,0 04 01 01 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება 2 601,9 2 505,0 2 505,0 3 250,0 3 250,0 ხარჯები 2 588,9 2 481,6 2 481,6 3 240,0 3 240,0 სუბსიდიები 2 588,9 2 481,6 2 481,6 3 240,0 3 240,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,0 23.4 23.4 10,0 10,0 04 02 განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 316,6 2 102,0 154,2 1 947,9 756.5 756.5 ხარჯები0,0 135,6 135,6- - არაფინანსური აქტივების ზრდა 316,6 1 966,4 154,2 1 812,3 756.5 756.5 04 02 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა 316,6 849,1 154,2 694,9 756.5 756.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 316,6 849,1 154,2 694,9 756.5 756.5 04 02 02 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 789,7 1 253,0 1 253,0- - ხარჯები 180,9 135,6 135,6- - საქონელი და მომსახურება 180,9 135,6 135,6- - არაფინანსური აქტივების ზრდა 608,8 1 117,3 1 117,3- - 04 03 ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს 13,5 24,0 24,0 20,0 20,0 ხარჯები 13,5 24,0 24,0 20,0 20,0 სხვა ხარჯები 13,5 24,0 24,0 20,0 20,0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობადა სპორტი 2 057,2 2 936,1 2 905,9 30,3 2 424,1 2 424,1 ხარჯები 1 782,2 1 954,9 1 954,9 2 233,6 2 233,6 საქონელიდა მომსახურება 213,9 161,6 161,6 320,0 320,0 სუბსიდიები 1 141,3 1 416,6 1 416,6 1 614,6 1 614,6 გრანტები 201,3 190,0 190,0 190,0 190,0 სხვა ხარჯები 225,6 186,7 186,7 109.0 109.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 275,1 981,2 951,0 30,3 190,5 190,5 ვალდებულებები- 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება- 748,3 748,3 697,5 697,5- მომუშავეთა რიცხოვნება- ხარჯები- 131,5 131,5 697,5 697,5- საქონელიდა მომსახურება 33,3 33,3 55,0 55,0- სუბსიდიები0.0 0.0 0.0 0.0 547.5 547.50.0 გრანტები 90,0 90,0 90,0 90,0 სხვა ხარჯები8,2 8,2 5,0 5,0 - არაფინანსური აქტივების ზრდა- 616,8 616,80,0 0,0 - ვალდებულებები- 05 01 01 სპორტული ღონისძიებები 131,5 131,5 150,0 150,0- მომუშავეთა რიცხოვნება- ხარჯები 131,5 131,5 150,0 150,0- საქონელიდა მომსახურება 33,3 33,3 55,0 55,0- გრანტები 90,0 90,0 90,0 90,0 სხვა ხარჯები8,2 8,2 5,0 5,0 - არაფინანსური აქტივების ზრდა- ვალდებულებები- 05 01 02 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 141,5 616,8 616,80,0 0,0 - მომუშავეთა რიცხოვნება ხარჯები- არაფინანსური აქტივების ზრდა 141,5 616,8 616,80,0 0,0 05 01 03 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 176,4 290,8 290,8 332,5 332,5- ხარჯები 171,1 290,8 290,8 332,5 332,5- სუბსიდიები 171,1 290,8 290,8 332,5 332,5- არაფინანსური აქტივების ზრდა5,3 - - - 05 01 04 ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი 208,7 188,4 188,4 215,0 215,0- ხარჯები 208,7 188,4 188,4 215,0 215,0- სუბსიდიები 208,7 188,4 188,4 215,0 215,0- 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1 580,5 2 045,8 2 015,6 30,3 1 537,6 1 537,6- ხარჯები 1 305,5 1 683,2 1 683,2 1 347,1 1 347,1- საქონელი და მომსახურება 146,5 103,2 103,2 195,0 195,0 სუბსიდიები 1 133,7 1 401,6 1 401,6 1 052,1 1 052,1 გრანტები 11,4 17,4 17,4- - სხვა ხარჯები 13,9 178,5 178,5 100,0 100,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 273,3 362,6 332,4 30,3 190,5 190,5 05 02 01 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 443,5 443,3 443,3 448,0 448,0- ხარჯები 443,5 431,3 431,3 443,0 443,0- სუბსიდიები 443,5 431,3 431,3 443,0 443,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა- 12,0 12,05,0 5,0 05 02 02 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა 184,5 226,0 226,0 231,0 231,0- ხარჯები 182,6 226,0 226,0 231,0 231,0- სუბსიდიები 182,6 226,0 226,0 224,0 224,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1.8 0,9 0,9 7,0 7,0 05 02 03 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა 25,7 59,6 59,6 52,1 52,1- ხარჯები 25,7 54,6 54,6 52,1 52,1- სუბსიდიები 25,7 54,6 54,6 52,1 52,1- არაფინანსური აქტივების ზრდა5,0 5,0 0,0 0,0 05 02 04 ა(ა)იპ ახალციხის ციხე 97,0 210,0 210,0 333,0 333,0- ხარჯები 97,0 210,0 210,0 333,0 333,0 სუბსიდიები 97,0 210,0 210,0 333,0 333,0 05 02 07 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 178,6 115,1 115,1 195,0 195,0- ხარჯები 176,8 112,2 112,2 195,0 195,0- საქონელიდა მომსახურება 146,5 103,2 103,2 195,0 195,0- სუბსიდიები5,0 0,5 0,5 გრანტები 11,4- - სხვა ხარჯები 13,98,5 8,5 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,9 2,9 2,9 - - 05 02 08 კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 266,1 342,7 312,5 30,3 178,5 178,5- ხარჯები0,0 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 266,1 342,7 312,5 30,3 178,5 178,5 05 02 09 კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 198,0 170,0 170,0 100,0 100,0- ხარჯები 198,0 170,0 170,0 100,0 100,0- სხვა ხარჯები 198,0 170,0 170,0 100,0 100,0- 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 171,1 26,9 26,9 74,0 74,0- ხარჯები 171,1 25,2 25,2 74,0 74,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა- 1,7 1,7 - - 05 03 01 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 171,1 26,9 26,9 74,0 74,0 ხარჯები 171,1 25,2 25,2 74,0 74,0 საქონელი და მომსახურება 67,4 25,2 25,2 70,0 70,0 გრანტები 90,0- - - - სხვა ხარჯები 13,8- - 4,0 4,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა- 1,7 1,7 - - 05 04 თეატრები 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ხარჯები 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 გრანტები 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 05 05 ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია7,6 15,0 15,0 15,0 15,0 ხარჯები7,6 15,0 15,0 15,0 15,0 სუბსიდიები7,6 15,0 15,0 15,0 15,0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვადა სოციალური უზრუნველყოფა 1 833,9 1 858,6 1 424,9 160,8 1 384,5 1 384,5 ხარჯები 1 247,5 1 424,9 1 424,9 1 379,9 1 379,9 სუბსიდიები 298,0 370,1 370,1 388,6 388,6 სოციალური უზრუნველყოფა 879,1 957.4 957.4 916,4 916,4 სხვა ხარჯები 70,5 97.3 97.3 75,0 75,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 586,4 160,8- 160,84,6 4,6 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 739,9 352.2 191.5 160.8 199,0 199,0 ხარჯები 154,7 191.5 191.5 194,4 194,4 სუბსიდიები 154,7 191.5 191.5 194,4 194,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 585,1 160.8- 160.84,6 4,6 06 01 01 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 188,7 191.5 191.5 199,0 199,0 მომუშავეთა რიცხოვნება ხარჯები 188,7 191.5 191.5 194,4 194,4 სუბსიდიები 154,7 191.5 191.5 194,4 194,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,0- - 4,6 4,6 06 01 02 ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 551,1 160.8 160.8- - არაფინანსური აქტივების ზრდა 551,1 160.8 160.8 06 02 სოციალური დაცვა 1 094,1 1 233,4 1 233,4 1 185,5 1 185,5 ხარჯები 1 092,8 1 233,4 1 233,4 1 185,5 1 185,5 საქონელიდა მომსახურება სუბსიდიები 143,3 178,7 178,7 194, 2 194, 2 სოციალური უზრუნველყოფა 879,1 957.4 957.4 916,4 916,4 სხვა ხარჯები 70,5 97.3 97.3 75,0 75,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,3 - - - - 06 02 01 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება5,0 5,5 5,5 3,0 3,0 ხარჯები5,0 5,5 5,5 3,0 3,0 სოციალური უზრუნველყოფა5,0 5,5 5,5 3,0 3,0 06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება 121,4 155,5 155,5 155,5 155,5 ხარჯები 121,4 155,5 155,5 155,5 155,5 სუბსიდიები 21,3 29,2 29,2 29,2 29,2 სოციალური უზრუნველყოფა 100,1 126,3 126,3 126,4 126,4 06 02 03 II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 18,5 19,1 19,1 18,0 18,0 ხარჯები 18,5 19,1 19,1 18,0 18,0 სოციალური უზრუნველყოფა 18,5 19,1 19,1 18,0 18,0 06 02 04 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი 123,3 149,5 149,5 165,0 165,0- ხარჯები 122,0 149,5 149,5 165,0 165,0- სუბსიდიები 122,0 149,5 149,5 165,0 165,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,3 - - - - 06 02 05 ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 15,8 15.0 15.0 18,0 18,0- ხარჯები 15,8 15.0 15.0 18,0 18,0- სხვა ხარჯები 15,8 15.0 15.0 18,0 18,0 06 02 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება 97,3 172,9 172,9 149,0 149,0- ხარჯები 97,3 172,9 172,9 149,0 149,0- სოციალური უზრუნველყოფა 90,5 148,1 148,1 149,0 149,0 სხვა ხარჯები6,8 24,9 24,9 06 02 07 99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება2,9 15.4 15,4 13,0 13,0- ხარჯები2,9 15,4 15,4 13,0 13,0- სოციალური უზრუნველყოფა2,9 15,4 15,4 13,0 13,0 06 02 08 ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0- ხარჯები 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0- სოციალური უზრუნველყოფა 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 06 02 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 72,2 72,6 72,6 73,0 73,0 ხარჯები 72,2 72,6 72,6 73,0 73,0 სოციალური უზრუნველყოფა 72,2 72,6 72,6 73,0 73,0 06 02 10 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება 10,8 14,4 14,4 14,0 14,0 ხარჯები 10,8 14,4 14,4 14,0 14,0 სხვა ხარჯები 10,8 14,4 14,4 14,0 14,0 06 02 11 მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება 567,9 548,5 548,5 512,0 512,0 ხარჯები 567,9 548,5 548,5 512,0 512,0 სოციალური უზრუნველყოფა 567,9 548,5 548,5 512,0 512,0 06 02 12 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება 37,1 43,0 43,0 43,0 43,0 ხარჯები 37,1 43,0 43,0 43,0 43,0 სხვა ხარჯები 37,1 43,0 43,0 43,0 43,0 |