სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26 |
|
2020 წლის 28 დეკემბერი ქ. სენაკი |
დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.
ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების მიმართულებით აუცილებელია ხელი შევუწყოთ კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ორგა ნი ზაციუ ლი კოდი |
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი სულ |
2020 წლის დაზუსტებული გეგმა |
2021 წლისპროგნოზი |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთ არი შემოსა ვლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ ლები |
|||||
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
922.5 |
1138.4 |
0.0 |
1138.4 |
1181.0 |
0.0 |
1181.0 |
|
|
ხარჯები |
918.2 |
1138.4 |
0.0 |
1138.4 |
1181.0 |
0.0 |
1181.0 |
|
|
სუბსიდიები |
326.3 |
425.4 |
0.0 |
425.4 |
457.2 |
0.0 |
457.2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
536.5 |
650.0 |
0.0 |
650.0 |
680.3 |
0.0 |
680.3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
55.4 |
63.0 |
0.0 |
63.0 |
43.5 |
0.0 |
43.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
469.2 |
577.4 |
0.0 |
577.4 |
578.1 |
0.0 |
578.1 |
|
|
ხარჯები |
464.9 |
577.4 |
0.0 |
577.4 |
578.1 |
0.0 |
578.1 |
|
|
სუბსიდიები |
153.4 |
169.9 |
0.0 |
169.9 |
199.7 |
0.0 |
199.7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
308.5 |
407.5 |
0.0 |
407.5 |
374,9 |
0.0 |
374,9 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
157.7 |
169.9 |
0.0 |
169.9 |
199.7 |
0.0 |
199.7 |
|
|
ხარჯები |
153.4 |
169.9 |
0.0 |
169.9 |
199.7 |
0.0 |
199.7 |
|
|
სუბსიდიები |
153.4 |
169.9 |
|
169.9 |
199.7 |
|
199.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 01 02 |
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა |
308.5 |
362.5 |
0.0 |
362.5 |
334,9 |
0.0 |
334,9 |
|
|
ხარჯები |
308.5 |
362.5 |
0.0 |
362.5 |
334,9 |
0.0 |
334,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
308.5 |
362.5 |
0.0 |
362.5 |
334,9 |
0.0 |
334,9 |
|
06 01 03 |
მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება |
0.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
06 01 04 |
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
|
|
ხარჯები |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
453.3 |
561.0 |
0.0 |
561.0 |
602.9 |
0.0 |
602.9 |
|
|
ხარჯები |
453.3 |
561.0 |
0.0 |
561.0 |
602.9 |
0.0 |
602.9 |
|
|
სუბსიდიები |
172.9 |
255.5 |
0.0 |
255.5 |
262.6 |
0.0 |
262.6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
228.0 |
242.5 |
0.0 |
242.5 |
300.3 |
0.0 |
300.3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
52.4 |
63.0 |
0.0 |
63.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 01 |
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა |
181.4 |
216.0 |
0.0 |
216.0 |
228.0 |
0.0 |
228.0 |
|
|
ხარჯები |
181.4 |
216.0 |
0.0 |
216.0 |
228.0 |
0.0 |
228.0 |
|
|
სუბსიდიები |
172.9 |
216.0 |
|
216.0 |
228.0 |
|
228.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
8.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 02 |
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა |
35.6 |
53.4 |
0.0 |
53.4 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|
|
ხარჯები |
35.6 |
53.4 |
0.0 |
53.4 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
35.6 |
53.4 |
0.0 |
53.4 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|
06 02 03 |
ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა |
11.6 |
18.4 |
0.0 |
18.4 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
|
|
ხარჯები |
11.6 |
18.4 |
0.0 |
18.4 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.6 |
18.4 |
0.0 |
18.4 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
|
06 02 04 |
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება |
12.4 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
18.7 |
0.0 |
18.7 |
|
|
ხარჯები |
12.4 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
18.7 |
0.0 |
18.7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
12.4 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
18.7 |
0.0 |
18.7 |
|
06 02 05 |
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა |
13.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
13.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
13.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 06 |
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა |
26.0 |
57.0 |
0.0 |
57.0 |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
|
|
ხარჯები |
26.0 |
57.0 |
0.0 |
57.0 |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
26.0 |
57.0 |
0.0 |
57.0 |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
|
06 02 07 |
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა |
14.9 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
14.9 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
14.9 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
06 02 08 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა |
22.9 |
29.4 |
0.0 |
29.4 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
ხარჯები |
22.9 |
29.4 |
0.0 |
29.4 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
22.9 |
29.4 |
0.0 |
29.4 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
06 02 09 |
სოციალური ღონისძიებების პროგრამა |
5.7 |
9.7 |
0.0 |
9.7 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|
|
ხარჯები |
5.7 |
9.7 |
0.0 |
9.7 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5.7 |
9.7 |
0.0 |
9.7 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|
06 02 10 |
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა |
34.3 |
28.0 |
0.0 |
28.0 |
36.0 |
0.0 |
36.0 |
|
|
ხარჯები |
34.3 |
28.0 |
0.0 |
28.0 |
36.0 |
0.0 |
36.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34.3 |
28.0 |
0.0 |
28.0 |
36.0 |
0.0 |
36.0 |
|
06 02 11 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა |
90.6 |
75.6 |
0.0 |
75.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
90.6 |
75.6 |
0.0 |
75.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
90.6 |
75.6 |
0.0 |
75.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 12 |
დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება |
4.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
ხარჯები |
4.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 13 |
პროექტი ‘საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება |
0.0 |
24.5 |
0.0 |
24.5 |
29.6 |
0.0 |
29.6 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
24.5 |
0.0 |
24.5 |
29.6 |
0.0 |
29.6 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
24.5 |
|
24.5 |
29.6 |
|
29.6 |
|
06 02 14 |
პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
15.0 |
|
15.0 |
0.0 |
|
|
|
06 02 15 |
პროექტი „შშმ პირთა საოჯახო ტიპის საცხოვრისი“ თანადაფინანსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5.0 |
|
5.0 |
ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 01 01 |
199,7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ სენაკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა |
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვა“ სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით(SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტის ფარგლებში აქტიურად ხორციელდება ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი თვითიზოლაციაში მყოფ პირებზე, ტარდება PCR (პისიარ) კვლევები. |
||
|
პროგრამის მიზანი |
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსება და თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 01 02 |
334.9 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.დახმარებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიურ პაციენტებისა და 18 წლამდე მოზარდის შემთხვევაში. ა)სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება ბენეფიციარებს, დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 800 ლარისა. ბ)გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მისი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე სამედიცინო ფორმა N100 და წინანსწარ ანგარიშფაქტურას, სადაც განსაზღვრული იქნება ბენეფიციარის გადასახდელი თანხა. დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 800 ლარისა. გ)სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დ)მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების შემთხვევაში (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია; კომპიუტერული ტომოგრაფია; პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია თანადაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, 18 წლამდე მოზარდებზე და ონკოლოგიურ პაციენტებზე. მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების დაფინასება ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დ)სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა აღემატება 200 ლარს. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან დაფინანსების ოდენობის შესახებ. (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშ-ფაქტურაშივე განსაზღვრულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა).შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე. გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მისი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე სამედიცინო ფორმა N100 და წინანსწარ ანგარიშფაქტურას, სადაც განსაზღვრული იქნება ბენეფიციარის გადასახდელი თანხა. ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 01 03 |
40,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაავადებულთა მედიკამენტებით მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 01 04 |
3,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაზრდილია 990 მოზარდისათვის ხელმისაწვდომობა აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების პრევენციაზე. ჯანმრთელი მოზარდები |
||
სოციალური დაცვა
პროგრამა ითვალისწინებს სოციალური რისკების პრევენციისა და კრიზისზე დროული რეაგირებას, მოწყვლადი ჯგუფებისა და პირების დაცვა-გაძლიერების მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მზრუნველობამოკლებული ნაწილის კვებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობას, ოჯახური ძალადობის მსხვეპლთა დაცვას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამები მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 01 |
228,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ სენაკის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 200 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
დაფინანსება 2022--2024 წლებზე |
|
06 02 02 |
110,0 |
365,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
|||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, სიღარიბის დასაძლევად და სიღარიბეში ჩავარდნის პრევენციისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველთვიური დახმარება დახმარება თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით; დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში - გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 51 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება-გაძლიერება. |
|||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 03 |
26,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ა)დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე (18 წლამდე) დახმარებას, კერძოდ, ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 100 ლარი (3 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი. ბ)იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა დახმარება. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულზე ყოველთვიურად 150 ლარის გაცემას (7 ბენეფიციარი) დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება გ) ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა - ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახი, რომელმაც სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის შესახებ და არის მოლოდინის რეჟიმში მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის ხელოვნური საკვების დაფინანსებას ერთ გაცემაზე არაუმეტეს 80 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად ოჯახის კანონიერ წარმომადგენელის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობა;მომართვა/ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ბავშვთა ხელოვნური კვებით უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად დარეგისტრირების თაობაზე. ანგარიშფაქტურა სააფთიაქო დაწესებულებიდან ხელოვნური საკვების მისაღებად; |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 04 |
18,7 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილის მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ასლი; ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში. სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და დევნილი ოჯახის წევრებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
|
|
06 02 06 |
34,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
|||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 3000 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრისშესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში). ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
10 ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება-არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება |
|||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 07 |
20,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფინანსური დახმარების გაწევას დამოუკიდებლად ცხოვრების, სოციალური ინტეგრაციისა და ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით შემდეგ პირებზე ა)სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებებიდან. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. ბ)სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკარო, განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, ბინის ქირის უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევათ ფინანსური დახმარება, ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გ)სენაკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებზე, დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 300 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. დ) მოქალაქეზე, რომლის უფლებები დაირღვა და „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარი. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე მოწყვლადი კატეგორიების ფინანსური ხელშეწყობა და მათი გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 08 |
80,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
ა პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს, დაიცვას და უზრუნველყოს შშმ პირთა, თანაბარი უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების რეალიზება, მათი პიროვნული ღირსების პატივისცემა. შშმ პირთა დამოუკიდებლობისა და ცხოვრების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, განვითარების შეფერხების რისკის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განვითარების სტიმულირება. მათი სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ დახმარებას: ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება: ა) გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა,აუტიზმი) მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (42 ბენეფიციარი) ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. ბ)მხედველობის პრობლემის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (40 ბენეფიციარი) წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 200 ლარი; გ) სმენადაქვეითებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (28 ბენეფიციარი) წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 200 ლარი ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა) სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი; |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
110 შშმ პირს გაეწია ფინანსური დახმარება და გაუმჯობესდა მათი სოციალური პირობები. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური ღონისძიების პროგრამა |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
02 06 09 |
9,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ხელს შეუწყოს ხანდაზმულთა დამოუკიდებლობას, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფინანსურ დახმარებას შემდეგ კატეგორიაზე, კერძოდ: ა)100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 300 ლარი (3 ბენეფიციარი); ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით) გაიცემა 1000 ლარი (1 ბენეფიციარი) გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი. (15 ბენეფიციარი). დ)აგვისტოს ომის დროს და IAF-მისიაში დაღუპულის ოჯახებზე (8 აგვისტოს) გაიცემა 500 ლარი (7 ბენეფიციარი). დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარება. |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 10 |
36,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება -გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 150 ლარით (20 ბენეფიციარი) დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
24 პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარს გაეზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა დიალიზის პროგრამით მომსახურების მისაღებად.. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ დაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 12 |
6,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“-თვის ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხით უზრუნველყოფა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დღის ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 13 |
29,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
„საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება” |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით და სოციალური მხარდაჭერით. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება პერსონალის,მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ჩატარდება რეგულარული ტრენინგები მოხალისეთათვის, შეიქმნება მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული მობილური ჯგუფები. შემუშავდება მუნიციპალიტეტის განახლებული რეაგირების გეგმა. პროექტის ამოცანაა თემის მედეგობის გაძლიერება უბედურ შემთხვევეთან, დაავადებებტან და ეპიდემიებთა, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. ასევე ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის. პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: 60-65 წელს წელს ზემოთ ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები.ახალგაზდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბა/განვითარება კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სოციალური მხარდაჭერა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
პროექტი „შშმ პირთა საოჯახო ტიპის საცხოვრისი“ თანადაფინანსება |
2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში) |
|
06 02 15 |
5,0 |
||
|
სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია „ხელი ხელს“ |
სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია „ხელი ხელს“ |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია სენაკის მუნიციპალიტეტში გაიხსნას შშმ პირთა პირველი საოჯახო ტიპის საცხოვრისი, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები განთავსდებიან, საოჯახო ტიპის სახლი ოჯახთან მიახლოებული გარემოა სადაც შშმ პირებს საშუალება აქვთ იცხოვრონ, მიიღონ ის ზრუნვა და სერვისები, რასაც ოჯახურ გარემოში მიიღებდნენ. პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: ხუთი შშმ პირი, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრისი ან შშმ პირი, რომელმაც მასზე მზრუნველი დაკარგა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ პირებს ეძლევათ მაქსიმალური ხელშეწყობა, რომ იყვნენ დამოუკიდებელნი, გამოავლინონ და განავითარონ საკუთარი უნარები, ეძლევათ საშუალება დასაქმდნენ და თავი საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად იგრძნონ და შეძლონ ჰუმანურ და ინკლუზიურ გარემოში ცხოვრება. |
||
ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის
გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარი;
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი ს" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლ ებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2. სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №15 დადგენილება (ვებგვერდი 26/12/2019 წელი სარეგისტრაციო კოდი 190020020 35.108. 016442).
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-78 მუხლი მე-2 ნაწილის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთ არი შემოს ავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთ არი შემოსავ ლები სენაკის მუნიციპალიტეტი 17070.4 21430.7 9316.5 12114.2 12406.00.0
12406.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149.0 149.00.0
149.0 151.00.0
151.0 ხარჯები 8821.4 9403.5 421.7 8981.8 9401.10.0
9401.1 შრომის ანაზღაურება 1836.8 1859.40.0
1859.4 1911.60.0
1911.6 საქონელი და მომსახურება 1154.3 1185.3 271.8 913.5 1114.80.0
1114.8 პროცენტი 25.6 33.20.0
33.2 35.00.0
35.0 სუბსიდიები 4456.5 4972.10.0
4972.1 5384.10.0
5384.1 გრანტები 30.0 23.40.0
23.4 30.00.0
30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 562.9 659.90.0
659.9 700.20.0
700.2 სხვა ხარჯები 755.3 670.1 149.9 520.2 225.40.0
225.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8223.3 11975.8 8894.8 3081.0 2953.60.0
2953.6 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულება 2668.1 3102.50.0
3102.5 3384.90.0
3384.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149.0 149.00.0
149.0 151.00.0
151.0 ხარჯები 2582.4 2904.60.0
2904.6 3112.10.0
3112.1 შრომის ანაზღაურება 1836.8 1859.40.0
1859.4 1911.60.0
1911.6 საქონელი და მომსახურება 641.4 800.10.0
800.1 919.80.0
919.8 პროცენტი0.0
33.20.0
33.2 35.00.0
35.0 სუბსიდიები5.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა 26.49.9
0.0
9.9
25.00.0
25.0 სხვა ხარჯები 72.8 139.70.0
139.7 162.40.0
162.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.7 197.90.0
197.9 272.80.0
272.8 ვალდებულებების კლება0.0
51.30.0
51.3 51.30.0
51.3 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა 2668.1 2956.70.0
2956.7 3216.20.0
3216.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149.0 149.00.0
149.0 151.00.0
151.0 ხარჯები 2582.4 2758.80.0
2758.8 2943.40.0
2943.4 შრომის ანაზღაურება 1836.8 1859.40.0
1859.4 1911.60.0
1911.6 საქონელი და მომსახურება 641.4 785.50.0
785.5 904.80.0
904.8 სუბსიდიები5.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა 26.49.9
0.0
9.9
25.00.0
25.0 სხვა ხარჯები 72.8 93.10.0
93.1 95.00.0
95.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.7 197.90.0
197.9 272.80.0
272.8 01 01 01 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 831.0 862.30.0
862.3 896.20.0
896.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 ხარჯები 771.7 804.30.0
804.3 855.70.0
855.7 შრომის ანაზღაურება 496.8 493.30.0
493.3 498.30.0
498.3 საქონელი და მომსახურება 196.0 228.00.0
228.0 269.40.0
269.4 სოციალური უზრუნველყოფა7.5
5.0
0.0
5.0
10.00.0
10.0 სხვა ხარჯები 71.5 78.00.0
78.0 78.00.0
78.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.3 58.00.0
58.0 40.50.0
40.5 01 01 02 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 1765.3 2015.60.0
2015.6 2194.00.0
2194.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 115.0 115.0 115.0 117.0 117.0 ხარჯები 1740.2 1877.70.0
1877.7 2009.00.0
2009.0 შრომის ანაზღაურება 1289.0 1312.40.0
1312.4 1363.60.0
1363.6 საქონელი და მომსახურება 425.9 534.40.0
534.4 606.40.0
606.4 სუბსიდიები5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა 18.94.9
0.0
4.9
15.00.0
15.0 სხვა ხარჯები1.3
15.10.0
15.1 17.00.0
17.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.1 137.90.0
137.9 185.00.0
185.0 ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 03 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 71.8 78.80.0
78.8 126.00.0
126.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები 70.5 76.80.0
76.8 78.70.0
78.7 შრომის ანაზღაურება 51.0 53.70.0
53.7 49.70.0
49.7 საქონელი და მომსახურება 19.5 23.10.0
23.1 29.00.0
29.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1.3
2.0
0.0
2.0
47.30.0
47.3 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები0.0
145.80.0
145.8 168.70.0
168.7 ხარჯები0.0
145.80.0
145.8 168.70.0
168.7 საქონელი და მომსახურება0.0
14.60.0
14.6 15.00.0
15.0 პროცენტი0.0
33.20.0
33.2 35.00.0
35.0 სხვა ხარჯები0.0
46.60.0
46.6 67.40.0
67.4 ვალდებულებების კლება0.0
51.30.0
51.3 51.30.0
51.3 01 02 01 სარეზერვო ფონდი0.0
25.50.0
25.5 50.00.0
50.0 ხარჯები0.0
25.50.0
25.5 50.00.0
50.0 სხვა ხარჯები0.0
25.50.0
25.5 50.00.0
50.0 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
სხვა ხარჯები0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა0.0
85.90.0
85.9 87.70.0
87.7 ხარჯები0.0
34.60.0
34.6 36.40.0
36.4 პროცენტი0.0
33.20.0
33.2 35.00.0
35.0 სხვა ხარჯები0.0
1.3
0.0
1.3
1.4
0.0
1.4
ვალდებულებების კლება0.0
51.30.0
51.3 51.30.0
51.3 01 02 04 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა პროგრამა0.0
33.40.0
33.4 30.00.0
30.0 ხარჯები0.0
33.40.0
33.4 30.00.0
30.0 საქონელი და მომსახურება0.0
14.60.0
14.6 15.00.0
15.0 სხვა ხარჯები0.0
18.80.0
18.8 15.00.0
15.0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 9634.1 12014.5 8217.3 3797.2 3619.10.0
3619.1 ხარჯები 1992.2 1380.6 149.9 1230.7 1001.50.0
1001.5 საქონელი და მომსახურება 27.9 10.00.0
10.0 20.00.0
20.0 პროცენტი 25.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 1356.1 895.80.0
895.8 944.10.0
944.1 გრანტები 30.0 19.50.0
19.5 30.00.0
30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7616.2 10633.9 8067.4 2566.5 2617.60.0
2617.6 ვალდებულებების კლება 25.70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა 3390.7 6597.9 6090.6 507.3 209.70.0
209.7 ხარჯები 19.90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები 19.90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3370.8 6597.9 6090.6 507.3 209.70.0
209.7 02 02 გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია0.0
833.60.0
833.6 863.40.0
863.4 ხარჯები0.0
821.60.0
821.6 856.40.0
856.4 სუბსიდიები0.0
821.6 821.6 856.4 856.4 სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
12.00.0
12.07.0
0.0
7.0
02 03 ბინათმშენებლობა 705.7 445.5 128.9 316.60.0
0.0
0.0
ხარჯები 338.0 399.8 123.5 276.40.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები 338.0 399.8 123.5 276.40.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 367.7 45.75.4
40.30.0
0.0
0.0
02 04 სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები6.1
7.4
0.0
7.4
7.4
0.0
7.4
ხარჯები6.1
7.4
0.0
7.4
7.4
0.0
7.4
საქონელი და მომსახურება6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0.0
7.4
0.0
7.4
7.4
0.0
7.4
02 05 სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა0.0
634.2 149.2 485.0 450.00.0
450.0 ხარჯები0.0
15.47.0
8.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
618.8 142.2 476.6 450.00.0
450.0 02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1301.9 1694.2 755.5 938.7 1500.80.0
1500.8 ხარჯები 48.4 19.4 19.40.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება 21.80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი 25.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები1.0
19.4 19.40.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1227.9 1674.8 736.2 938.7 1500.80.0
1500.8 ვალდებულებების კლება 25.70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა0.0
89.20.0
89.2 87.70.0
87.7 ხარჯები0.0
74.20.0
74.2 87.70.0
87.7 სუბსიდიები0.0
74.2 74.2 87.7 87.7 02 08 სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია 1853.4 300.3 300.30.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 177.80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები 177.80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1675.6 300.3 300.30.0
0.0
0.0
0.0
02 09 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 30.0 104.50.0
104.5 50.00.0
50.0 ხარჯები 30.0 29.50.0
29.5 50.00.0
50.0 საქონელი და მომსახურება0.0
10.00.0
10.0 20.00.0
20.0 გრანტები 30.0 19.50.0
19.5 30.00.0
30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
75.00.0
75.00.0
0.0
0.0
02 10 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 683.3 792.7 792.70.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 683.3 792.7 792.70.0
0.0
0.0
0.0
02 11 საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა 1406.20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 1356.10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 1356.10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 12 რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება 256.7 515.00.0
515.0 450.00.0
450.0 სხვა ხარჯები 15.8 13.30.0
13.30.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 240.8 501.70.0
501.7 450.00.0
450.0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა6.0
729.10.0
729.1 754.90.0
754.9 ხარჯები6.0
727.10.0
727.1 754.90.0
754.9 საქონელი და მომსახურება6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
სუბსიდიები0.0
721.10.0
721.1 748.90.0
748.9 03 01 ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა0.0
413.20.0
413.2 460.90.0
460.9 ხარჯები0.0
413.20.0
413.2 460.90.0
460.9 სუბსიდიები0.0
413.2 413.2 460.9 460.9 03 02 ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა0.0
309.90.0
309.9 288.00.0
288.0 ხარჯები0.0
307.90.0
307.9 288.00.0
288.0 სუბსიდიები0.0
307.9 307.9 288.0 288.0 03 03 უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
საქონელი და მომსახურება6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
04 00 განათლება 2368.0 2713.3 983.5 1729.8 1841.60.0
1841.6 ხარჯები 2010.1 1884.6 271.8 1612.8 1841.60.0
1841.6 საქონელი და მომსახურება 438.9 318.8 271.8 47.0 49.80.0
49.8 სუბსიდიები 1509.1 1565.80.0
1565.8 1791.80.0
1791.8 გრანტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები 62.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 357.9 828.7 711.7 117.00.0
0.0
0.0
04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 1482.2 1632.80.0
1632.8 1741.80.0
1741.8 ხარჯები 1462.4 1515.80.0
1515.8 1741.80.0
1741.8 სუბსიდიები 1462.4 1515.8 1515.8 1741.8 1741.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.9 117.00.0
117.00.0
0.0
0.0
04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 852.9 923.8 873.8 50.0 50.00.0
50.0 ხარჯები 514.9 321.8 271.8 50.0 50.00.0
50.0 საქონელი და მომსახურება 410.8 271.8 271.80.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 46.8 50.0 50.0 50.0 50.0 სხვა ხარჯები 57.30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 338.0 602.0 602.00.0
0.0
0.0
0.0
04 04 განათლების ღონისძიებების პროგრამა 32.9 47.00.0
47.0 49.80.0
49.8 ხარჯები 32.9 47.00.0
47.0 49.80.0
49.8 საქონელი და მომსახურება 28.1 47.00.0
47.0 49.80.0
49.8 სხვა ხარჯები4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 05 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა0.0
109.7 109.70.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
109.7 109.70.0
0.0
0.0
0.0
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1471.7 1732.9 115.7 1617.1 1624.50.0
1624.5 ხარჯები 1312.6 1419.50.0
1419.5 1561.30.0
1561.3 საქონელი და მომსახურება 40.1 50.40.0
50.4 119.20.0
119.2 სუბსიდიები 1259.9 1357.00.0
1357.0 1430.00.0
1430.0 სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები 12.5 12.10.0
12.1 12.10.0
12.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.2 313.4 115.7 197.6 63.20.0
63.2 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 737.6 766.8 115.7 651.0 639.00.0
639.0 ხარჯები 610.4 597.00.0
597.0 639.00.0
639.0 საქონელი და მომსახურება0.0
2.9
0.0
2.9
2.9
0.0
2.9
სუბსიდიები 607.1 582.00.0
582.0 624.00.0
624.0 სხვა ხარჯები3.3
12.10.0
12.1 12.10.0
12.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.2 169.8 115.7 54.10.0
0.0
0.0
05 01 01 სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა 384.0 390.00.0
390.0 400.00.0
400.0 ხარჯები 384.0 369.00.0
369.0 400.00.0
400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
21.00.0
21.00.0
0.0
0.0
05 01 02 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 224.5 219.00.0
219.0 224.00.0
224.0 ხარჯები 223.1 213.00.0
213.0 224.00.0
224.0 სუბსიდიები 223.1 213.0 213.0 224.0 224.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1.3
6.1
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები1.3
6.1
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა 129.1 15.00.0
15.0 15.00.0
15.0 ხარჯები3.3
15.00.0
15.0 15.00.0
15.0 საქონელი და მომსახურება0.0
2.9
0.0
2.9
2.9
0.0
2.9
სხვა ხარჯები3.3
12.10.0
12.1 12.10.0
12.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა0.0
142.8 115.7 27.00.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
142.8 115.7 27.00.0
0.0
0.0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 670.3 863.60.0
863.6 874.20.0
874.2 ხარჯები 638.3 720.10.0
720.1 811.00.0
811.0 საქონელი და მომსახურება 39.4 29.00.0
29.0 90.00.0
90.0 სუბსიდიები 590.8 691.10.0
691.1 721.00.0
721.0 სხვა ხარჯები8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 143.50.0
143.5 63.20.0
63.2 05 02 01 მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 427.7 490.80.0
490.8 519.20.0
519.2 ხარჯები 405.9 475.60.0
475.6 506.00.0
506.0 სუბსიდიები 403.0 475.6 475.6 506.0 506.0 სხვა ხარჯები2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.8 15.20.0
15.2 13.20.0
13.2 ძირითადი აქტივები 21.8 15.20.0
15.2 13.20.0
13.2 05 02 02 ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 198.0 215.50.0
215.5 215.00.0
215.0 ხარჯები 187.8 215.50.0
215.5 215.00.0
215.0 სუბსიდიები 187.8 215.5 215.5 215.0 215.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04 კულტურული ღონისძიებების პროგრამა 44.6 29.00.0
29.0 90.00.0
90.0 ხარჯები 44.6 29.00.0
29.0 90.00.0
90.0 საქონელი და მომსახურება 39.4 29.00.0
29.0 90.00.0
90.0 სხვა ხარჯები5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05 კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა0.0
128.30.0
128.3 50.00.0
50.0 ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03 ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა1.8
18.50.0
18.5 26.30.0
26.3 ხარჯები1.8
18.50.0
18.5 26.30.0
26.3 საქონელი და მომსახურება0.8
18.50.0
18.5 26.30.0
26.3 სხვა ხარჯები1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 05 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 ხარჯები 30.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 სუბსიდიები 30.0 50.0 50.0 50.0 50.0 05 06 საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა 32.0 34.00.0
34.0 35.00.0
35.0 ხარჯები 32.0 34.00.0
34.0 35.00.0
35.0 სუბსიდიები 32.0 34.0 34.0 35.0 35.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 922.5 1138.40.0
1138.4 1181.00.0
1181.0 ხარჯები 918.2 1138.40.0
1138.4 1181.00.0
1181.0 სუბსიდიები 326.3 425.40.0
425.4 457.20.0
457.2 სოციალური უზრუნველყოფა 536.5 650.00.0
650.0 680.30.0
680.3 სხვა ხარჯები 55.4 63.00.0
63.0 43.50.0
43.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 469.2 577.40.0
577.4 578.10.0
578.1 ხარჯები 464.9 577.40.0
577.4 578.10.0
578.1 სუბსიდიები 153.4 169.90.0
169.9 199.70.0
199.7 სოციალური უზრუნველყოფა 308.5 407.50.0
407.5 374,90.0
374,9 სხვა ხარჯები3.0
0.0
0.0
0.0
3.5
0.0
3.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 157.7 169.90.0
169.9 199.70.0
199.7 ხარჯები 153.4 169.90.0
169.9 199.70.0
199.7 სუბსიდიები 153.4 169.9 169.9 199.7 199.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 02 ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა 308.5 362.50.0
362.5 334,90.0
334,9 ხარჯები 308.5 362.50.0
362.5 334,90.0
334,9 სოციალური უზრუნველყოფა 308.5 362.50.0
362.5 334,90.0
334,9 06 01 03 მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება0.0
45.00.0
45.0 40.00.0
40.0 ხარჯები0.0
45.00.0
45.0 40.00.0
40.0 სოციალური უზრუნველყოფა0.0
45.00.0
45.0 40.00.0
40.0 06 01 04 დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა3.0
0.0
0.0
0.0
3.5
0.0
3.5
ხარჯები3.0
0.0
0.0
0.0
3.5
0.0
3.5
სხვა ხარჯები3.0
0.0
0.0
0.0
3.5
0.0
3.5
06 02 სოციალური დაცვა 453.3 561.00.0
561.0 602.90.0
602.9 ხარჯები 453.3 561.00.0
561.0 602.90.0
602.9 სუბსიდიები 172.9 255.50.0
255.5 262.60.0
262.6 სოციალური უზრუნველყოფა 228.0 242.50.0
242.5 300.30.0
300.3 სხვა ხარჯები 52.4 63.00.0
63.0 40.00.0
40.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა 181.4 216.00.0
216.0 228.00.0
228.0 ხარჯები 181.4 216.00.0
216.0 228.00.0
228.0 სუბსიდიები 172.9 216.0 216.0 228.0 228.0 სხვა ხარჯები8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02 მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა 35.6 53.40.0
53.4 110.00.0
110.0 ხარჯები 35.6 53.40.0
53.4 110.00.0
110.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.6 53.40.0
53.4 110.00.0
110.0 06 02 03 ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა 11.6 18.40.0
18.4 26.00.0
26.0 ხარჯები 11.6 18.40.0
18.4 26.00.0
26.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.6 18.40.0
18.4 26.00.0
26.0 06 02 04 კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება 12.4 13.00.0
13.0 18.70.0
18.7 ხარჯები 12.4 13.00.0
13.0 18.70.0
18.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12.4 13.00.0
13.0 18.70.0
18.7 06 02 05 სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა 13.90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 13.90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები 13.90.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06 ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 26.0 57.00.0
57.0 34.00.0
34.0 ხარჯები 26.0 57.00.0
57.0 34.00.0
34.0 სხვა ხარჯები 26.0 57.00.0
57.0 34.00.0
34.0 06 02 07 სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა 14.9 15.00.0
15.0 20.00.0
20.0 ხარჯები 14.9 15.00.0
15.0 20.00.0
20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.9 15.00.0
15.0 20.00.0
20.0 06 02 08 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა 22.9 29.40.0
29.4 80.00.0
80.0 ხარჯები 22.9 29.40.0
29.4 80.00.0
80.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.9 29.40.0
29.4 80.00.0
80.0 06 02 09 სოციალური ღონისძიებების პროგრამა5.7
9.7
0.0
9.7
9.6
0.0
9.6
ხარჯები5.7
9.7
0.0
9.7
9.6
0.0
9.6
სოციალური უზრუნველყოფა5.7
9.7
0.0
9.7
9.6
0.0
9.6
06 02 10 თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 34.3 28.00.0
28.0 36.00.0
36.0 ხარჯები 34.3 28.00.0
28.0 36.00.0
36.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.3 28.00.0
28.0 36.00.0
36.0 06 02 11 სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა 90.6 75.60.0
75.60.0
0.0
0.0
ხარჯები 90.6 75.60.0
75.60.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 90.6 75.60.0
75.60.0
0.0
0.0
06 02 12 დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება4.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები4.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
სხვა ხარჯები4.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 13 პროექტი ‘საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება0.0
24.50.0
24.5 29.60.0
29.6 ხარჯები0.0
24.50.0
24.5 29.60.0
29.6 სუბსიდიები0.0
24.5 24.5 29.6 29.6 06 02 14 პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება0.0
15.00.0
15.00.0
ხარჯები0.0
15.00.0
15.00.0
სუბსიდიები0.0
15.0 15.00.0
06 02 15 პროექტი „შშმ პირთა საოჯახო ტიპის საცხოვრისი“ თანადაფინანსება0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
სუბსიდიები0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი 2021 წლის სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება 1. დადგენილებით დამტკიცებული სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან. 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №15 დადგენილება (ვებგვერდი 26/12/2019 წელი სარეგისტრაციო კოდი 190020020 35.108. 016442).სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი