|
№
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
20
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები
|
70253,7
|
76634,2
|
60086,5
|
0,0
|
60086,5
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
51998,6
|
51374,3
|
54020,6
|
0,0
|
54020,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
24362,1
|
24548,6
|
26316,0
|
0,0
|
26316,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
15908,7
|
15935,5
|
17783,6
|
0,0
|
17783,6
|
|
24
|
პროცენტი
|
407,0
|
375,2
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
2483,7
|
2889,5
|
2836,0
|
0,0
|
2836,0
|
|
26
|
გრანტები
|
237,8
|
93,0
|
97,0
|
0,0
|
97,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3802,9
|
4336,3
|
4161,5
|
0,0
|
4161,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
4796,4
|
3196,2
|
2486,5
|
0,0
|
2486,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17860,7
|
24780,1
|
5540,9
|
0,0
|
5540,9
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
394,4
|
479,8
|
525,0
|
0,0
|
525,0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
9506,5
|
9996,4
|
10538,0
|
0,0
|
10538,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
8498,8
|
8666,4
|
9210,0
|
0,0
|
9210,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
4868,2
|
4860,2
|
4989,0
|
0,0
|
4989,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2378,7
|
3154,9
|
3455,0
|
0,0
|
3455,0
|
|
24
|
პროცენტი
|
407,0
|
375,2
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
26
|
გრანტები
|
6,8
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
250,8
|
182,0
|
177,0
|
0,0
|
177,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
587,3
|
87,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
613,3
|
850,2
|
803,0
|
0,0
|
803,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
394,4
|
479,8
|
525,0
|
0,0
|
525,0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
7134,4
|
6767,0
|
7183,0
|
0,0
|
7183,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
6889,8
|
6578,0
|
6958,0
|
0,0
|
6958,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
4657,5
|
4559,0
|
4689,0
|
0,0
|
4689,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2020,6
|
1832,0
|
2087,0
|
0,0
|
2087,0
|
|
26
|
გრანტები
|
6,8
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
204,9
|
180,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
244,6
|
189,0
|
225,0
|
0,0
|
225,0
|
|
01 01 01
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1226,3
|
1215,0
|
1325,0
|
0,0
|
1325,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1217,2
|
1190,0
|
1270,0
|
0,0
|
1270,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
860,5
|
814,0
|
894,0
|
0,0
|
894,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
301,8
|
324,0
|
324,0
|
0,0
|
324,0
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
89,8
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
222
|
მივლინება
|
32,7
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯი
|
16,6
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
224
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
16,9
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
227
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები
|
140,6
|
153,0
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5,2
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,9
|
52,0
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,1
|
25,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 02
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
|
5629,1
|
5261,0
|
5567,0
|
0,0
|
5567,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
291,0
|
291,0
|
291,0
|
0,0
|
291,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5397,5
|
5097,0
|
5397,0
|
0,0
|
5397,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
3598,1
|
3550,0
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1649,4
|
1415,0
|
1670,0
|
0,0
|
1670,0
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
298,7
|
275,0
|
275,0
|
0,0
|
275,0
|
|
222
|
მივლინება
|
62,1
|
40,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯი
|
427,1
|
480,0
|
520,0
|
0,0
|
520,0
|
|
224
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
249,3
|
140,0
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
|
227
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები
|
366,9
|
235,0
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
240,4
|
225,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
26
|
გრანტები
|
6,8
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
143,2
|
125,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231,6
|
164,0
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
240,7
|
241,0
|
241,0
|
0,0
|
241,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
236,8
|
241,0
|
241,0
|
0,0
|
241,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
198,9
|
195,0
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
31,1
|
43,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
222
|
მივლინება
|
1,2
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯი
|
14,9
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
15,0
|
22,0
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,8
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადება
|
38,3
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
38,3
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,3
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2372,1
|
3229,4
|
3355,0
|
0,0
|
3355,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1609,0
|
2088,4
|
2252,0
|
0,0
|
2252,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
210,7
|
301,2
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
358,1
|
1322,9
|
1368,0
|
0,0
|
1368,0
|
|
24
|
პროცენტი
|
407,0
|
375,2
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
92,0
|
0,0
|
92,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
45,9
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
587,3
|
87,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
368,7
|
661,2
|
578,0
|
0,0
|
578,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
394,4
|
479,8
|
525,0
|
0,0
|
525,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
586,5
|
630,0
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
586,5
|
630,0
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,6
|
630,0
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
537,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
36,4
|
87,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
36,4
|
87,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
36,4
|
87,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 03
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)
|
801,4
|
855,0
|
865,0
|
0,0
|
865,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
407,0
|
375,2
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
24
|
პროცენტი
|
407,0
|
375,2
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
33
|
ვალდებულებების კლება
|
394,4
|
479,8
|
525,0
|
0,0
|
525,0
|
|
01 02 04
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
91,4
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
91,4
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
91,4
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
01 02 05
|
საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება
|
53,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
53,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
53,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 06
|
ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები – სუფთა შავი ზღვისათვის
|
520,0
|
917,2
|
610,0
|
0,0
|
610,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
176,8
|
317,2
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
176,8
|
317,2
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
343,2
|
600,0
|
550,0
|
0,0
|
550,0
|
|
01 02 07
|
საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“
|
16,9
|
11,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3,3
|
5,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,3
|
5,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
13,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 08
|
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო“
|
266,3
|
418,5
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
240,8
|
411,9
|
362,0
|
0,0
|
362,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
210,7
|
301,2
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,8
|
108,7
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,5
|
6,6
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
01 02 09
|
საგრანტე პროგრამა „escapeland“ – ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში
|
0,0
|
209,8
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
161,2
|
230,0
|
0,0
|
230,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
161,2
|
230,0
|
0,0
|
230,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
48,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
01 02 10
|
ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა
|
0,0
|
53,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
53,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
53,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
92,0
|
0,0
|
92,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
21630,7
|
19815,6
|
8621,6
|
0,0
|
8621,6
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
7651,4
|
6783,8
|
5929,7
|
0,0
|
5929,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
424,3
|
465,0
|
470,0
|
0,0
|
470,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
4027,1
|
3862,7
|
3949,7
|
0,0
|
3949,7
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
8,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3192,0
|
2291,1
|
1345,0
|
0,0
|
1345,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13979,3
|
13031,8
|
2691,9
|
0,0
|
2691,9
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
13125,6
|
8883,5
|
2192,9
|
0,0
|
2192,9
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
866,0
|
931,7
|
925,0
|
0,0
|
925,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
866,0
|
931,7
|
925,0
|
0,0
|
925,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12259,6
|
7951,8
|
1267,9
|
0,0
|
1267,9
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება
|
11456,1
|
7475,4
|
1217,9
|
0,0
|
1217,9
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11456,1
|
7475,4
|
1217,9
|
0,0
|
1217,9
|
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
704,9
|
802,7
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
704,9
|
802,7
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
704,9
|
802,7
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
|
02 01 03
|
სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია – მშენებლობა
|
787,6
|
471,4
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
36,8
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
36,8
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
750,8
|
426,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 04
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
177,0
|
134,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
124,3
|
84,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
124,3
|
84,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52,7
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
3224,2
|
3221,0
|
3240,0
|
0,0
|
3240,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3057,8
|
2981,0
|
2995,0
|
0,0
|
2995,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
424,3
|
465,0
|
470,0
|
0,0
|
470,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2630,5
|
2511,0
|
2520,0
|
0,0
|
2520,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166,4
|
240,0
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
3057,8
|
2981,0
|
3000,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3057,8
|
2981,0
|
2995,0
|
0,0
|
2995,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
424,3
|
465,0
|
470,0
|
0,0
|
470,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2630,5
|
2511,0
|
2520,0
|
0,0
|
2520,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
166,4
|
240,0
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166,4
|
240,0
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
|
02 04
|
მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია
|
569,6
|
3938,7
|
550,0
|
0,0
|
550,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
387,1
|
325,6
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
387,1
|
325,6
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
182,5
|
3613,1
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
02 04 01
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია
|
387,1
|
325,6
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
387,1
|
325,6
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
387,1
|
325,6
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
02 04 02
|
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა
|
182,5
|
466,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
182,5
|
466,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 04 03
|
ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია
|
0,0
|
3146,3
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3146,3
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
02 05
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
1696,6
|
1850,3
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1696,6
|
1850,3
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1696,6
|
1850,3
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 05 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა
|
725,9
|
390,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
725,9
|
390,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
725,9
|
390,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 05 02
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
70,4
|
181,6
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
70,4
|
181,6
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
70,4
|
181,6
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
02 05 03
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა
|
86,9
|
103,8
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
86,9
|
103,8
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
86,9
|
103,8
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 05 04
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია
|
41,0
|
91,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
41,0
|
91,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
41,0
|
91,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
02 05 05
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია
|
29,0
|
41,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
29,0
|
41,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
29,0
|
41,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
02 05 06
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია
|
461,8
|
713,8
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
461,8
|
713,8
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
461,8
|
713,8
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
02 05 07
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა
|
200,9
|
315,0
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
200,9
|
315,0
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
200,9
|
315,0
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
|
02 05 08
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა – გადაცემა
|
80,7
|
12,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
80,7
|
12,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
80,7
|
12,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
02 06
|
ქალაქის კეთილმოწყობა
|
1007,4
|
746,1
|
708,7
|
0,0
|
708,7
|
|
2
|
ხარჯები
|
908,6
|
457,8
|
654,7
|
0,0
|
654,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
530,6
|
420,0
|
504,7
|
0,0
|
504,7
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
370,0
|
37,8
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98,8
|
288,3
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
|
02 06 01
|
ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 06 02
|
ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება
|
38,9
|
49,2
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
6,7
|
14,5
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
6,7
|
14,5
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,2
|
34,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 06 03
|
მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა
|
42,5
|
226,8
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
21,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,8
|
226,8
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
|
02 06 05
|
მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია
|
363,3
|
23,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
363,3
|
23,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
363,3
|
23,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 06 06
|
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა
|
141,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
140,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
132,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 06 07
|
შადრევან – აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია
|
421,7
|
420,0
|
504,7
|
0,0
|
504,7
|
|
2
|
ხარჯები
|
376,8
|
420,0
|
504,7
|
0,0
|
504,7
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
376,8
|
420,0
|
504,7
|
0,0
|
504,7
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 07
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 07 01
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
02 07 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 08
|
წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 09
|
სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება
|
700,0
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
545,1
|
2,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
545,1
|
2,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
154,9
|
13,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 10
|
საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
|
373,5
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
53,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
53,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
320,5
|
550,0
|
550,0
|
0,0
|
550,0
|
|
02 11
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
933,8
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
137,2
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
137,2
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
796,6
|
375,0
|
375,0
|
0,0
|
375,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
6300,9
|
8718,8
|
6409,7
|
0,0
|
6409,7
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
6068,9
|
5900,0
|
6159,7
|
0,0
|
6159,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
3718,2
|
3735,2
|
3758,0
|
0,0
|
3758,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2306,3
|
2114,8
|
2351,7
|
0,0
|
2351,7
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44,4
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
232,0
|
2818,8
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
03 01
|
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
4765,5
|
5000,5
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
4760,2
|
4500,5
|
4750,0
|
0,0
|
4750,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
3318,6
|
3342,7
|
3360,0
|
0,0
|
3360,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1400,0
|
1117,8
|
1350,0
|
0,0
|
1350,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,6
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,3
|
500,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა, განვითარება
|
1200,9
|
3367,3
|
1041,1
|
0,0
|
1041,1
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
974,2
|
1048,5
|
1041,1
|
0,0
|
1041,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
148,8
|
140,5
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
824,1
|
903,0
|
896,1
|
0,0
|
896,1
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
226,7
|
2318,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 01
|
ქალაქის გამწვანების მოვლა – პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1028,0
|
3168,8
|
830,0
|
0,0
|
830,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
801,3
|
850,0
|
830,0
|
0,0
|
830,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
801,3
|
850,0
|
830,0
|
0,0
|
830,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
226,7
|
2318,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 02
|
ხე – მცენარეების გადაბელვა
|
172,9
|
198,5
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
172,9
|
198,5
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
148,8
|
140,5
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,8
|
53,0
|
66,1
|
0,0
|
66,1
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების ოპერირება
|
334,5
|
351,0
|
368,6
|
0,0
|
368,6
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
334,5
|
351,0
|
368,6
|
0,0
|
368,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
250,8
|
252,0
|
258,0
|
0,0
|
258,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
82,2
|
94,0
|
105,6
|
0,0
|
105,6
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,5
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
13201,2
|
15687,0
|
12423,0
|
0,0
|
12423,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
11161,9
|
10502,3
|
12053,0
|
0,0
|
12053,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
7289,6
|
7318,8
|
8750,0
|
0,0
|
8750,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3562,7
|
2987,0
|
3139,0
|
0,0
|
3139,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
41,5
|
17,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
122,5
|
110,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
145,6
|
69,5
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2039,3
|
5184,7
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
11039,2
|
10805,8
|
12250,0
|
0,0
|
12250,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
11016,4
|
10415,8
|
11880,0
|
0,0
|
11880,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
7289,6
|
7318,8
|
8750,0
|
0,0
|
8750,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3516,9
|
2987,0
|
3016,0
|
0,0
|
3016,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
122,5
|
110,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
87,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,8
|
390,0
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
|
04 02
|
საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
2016,5
|
4794,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2016,5
|
4794,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებები
|
145,5
|
86,5
|
173,0
|
0,0
|
173,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
145,5
|
86,5
|
173,0
|
0,0
|
173,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
45,8
|
0,0
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
41,5
|
17,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
58,2
|
69,5
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
14485,6
|
16158,3
|
15079,5
|
0,0
|
15079,5
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
13542,7
|
13554,7
|
14287,5
|
0,0
|
14287,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
7617,8
|
7661,2
|
7754,6
|
0,0
|
7754,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
2433,5
|
2473,2
|
3065,4
|
0,0
|
3065,4
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
2331,6
|
2532,8
|
2356,0
|
0,0
|
2356,0
|
|
26
|
გრანტები
|
231,0
|
86,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
73,7
|
55,0
|
67,0
|
0,0
|
67,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
855,1
|
746,5
|
954,5
|
0,0
|
954,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
942,9
|
2603,6
|
792,0
|
0,0
|
792,0
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
7339,8
|
9100,3
|
7595,5
|
0,0
|
7595,5
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
6466,2
|
6615,0
|
6925,5
|
0,0
|
6925,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2659,7
|
2691,9
|
2692,0
|
0,0
|
2692,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1033,5
|
1104,1
|
1260,5
|
0,0
|
1260,5
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
1983,3
|
2122,0
|
2056,0
|
0,0
|
2056,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,5
|
16,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
769,2
|
681,0
|
897,0
|
0,0
|
897,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
873,6
|
2485,3
|
670,0
|
0,0
|
670,0
|
|
05 01 01
|
სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა
|
4040,7
|
3940,0
|
4100,0
|
0,0
|
4100,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3860,4
|
3840,0
|
4000,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
2500,0
|
2520,0
|
2520,0
|
0,0
|
2520,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
829,8
|
1004,0
|
960,0
|
0,0
|
960,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,5
|
16,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
510,1
|
300,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180,3
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
05 01 02
|
კალათბურთის განვითარება
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
05 01 03
|
ხელბურთის განვითარება
|
199,7
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
198,5
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
159,7
|
171,9
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,3
|
8,1
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
23,5
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 04
|
ქალთა ფეხბურთის განვითარება
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
05 01 05
|
რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
249,6
|
280,0
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
249,6
|
280,0
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
249,6
|
280,0
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
05 01 09
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
928,4
|
1145,0
|
1295,5
|
0,0
|
1295,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
928,4
|
1145,0
|
1295,5
|
0,0
|
1295,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
109,1
|
92,0
|
292,5
|
0,0
|
292,5
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
583,7
|
692,0
|
626,0
|
0,0
|
626,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
235,6
|
361,0
|
377,0
|
0,0
|
377,0
|
|
05 01 10
|
სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
771,4
|
2385,3
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
79,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
79,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
692,1
|
2385,3
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
6986,0
|
6908,0
|
7269,0
|
0,0
|
7269,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
6916,7
|
6789,7
|
7147,0
|
0,0
|
7147,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
4958,1
|
4969,3
|
5062,6
|
0,0
|
5062,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
1351,8
|
1279,1
|
1649,9
|
0,0
|
1649,9
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
252,1
|
355,8
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
|
26
|
გრანტები
|
231,0
|
86,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
53,2
|
39,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
70,5
|
60,5
|
52,5
|
0,0
|
52,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69,3
|
118,3
|
122,0
|
0,0
|
122,0
|
|
05 02 01
|
კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა
|
4316,8
|
4233,0
|
4500,0
|
0,0
|
4500,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
4297,3
|
4190,0
|
4450,0
|
0,0
|
4450,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
3433,5
|
3420,0
|
3505,0
|
0,0
|
3505,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
808,9
|
740,0
|
911,0
|
0,0
|
911,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46,8
|
30,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
8,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,5
|
43,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
05 02 02
|
ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
|
829,3
|
850,0
|
850,0
|
0,0
|
850,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
784,4
|
804,7
|
808,0
|
0,0
|
808,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
711,8
|
732,0
|
734,0
|
0,0
|
734,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
64,9
|
64,7
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,4
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,9
|
45,3
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
05 02 03
|
ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა
|
865,9
|
900,0
|
900,0
|
0,0
|
900,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
861,0
|
870,0
|
870,0
|
0,0
|
870,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
812,8
|
817,3
|
823,6
|
0,0
|
823,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,8
|
51,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,9
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
974,0
|
925,0
|
1019,0
|
0,0
|
1019,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
974,0
|
925,0
|
1019,0
|
0,0
|
1019,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
430,2
|
423,2
|
632,0
|
0,0
|
632,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
252,1
|
355,8
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
|
26
|
გრანტები
|
231,0
|
86,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
60,7
|
60,0
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
159,8
|
150,0
|
215,0
|
0,0
|
215,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
159,8
|
150,0
|
215,0
|
0,0
|
215,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
48,2
|
90,0
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
96,2
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
15,4
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
4337,7
|
5261,4
|
5634,7
|
0,0
|
5634,7
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
4331,3
|
4967,4
|
5100,7
|
0,0
|
5100,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
306,1
|
308,2
|
334,4
|
0,0
|
334,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
607,1
|
622,9
|
907,8
|
0,0
|
907,8
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
102,6
|
100,0
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3300,5
|
3934,3
|
3743,5
|
0,0
|
3743,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
15,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,4
|
294,0
|
534,0
|
0,0
|
534,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
1304,3
|
1506,0
|
1393,3
|
0,0
|
1393,3
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1304,3
|
1506,0
|
1391,3
|
0,0
|
1391,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
153,7
|
158,2
|
173,4
|
0,0
|
173,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
42,4
|
51,8
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1108,1
|
1296,0
|
1146,0
|
0,0
|
1146,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
196,1
|
210,0
|
247,3
|
0,0
|
247,3
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
196,1
|
210,0
|
245,3
|
0,0
|
245,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
153,7
|
158,2
|
173,4
|
0,0
|
173,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
42,4
|
51,8
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
06 01 02
|
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
239,8
|
400,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
239,8
|
400,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
239,8
|
400,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
06 01 03
|
სამედიცინო დახმარება
|
790,8
|
810,0
|
810,0
|
0,0
|
810,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
790,8
|
810,0
|
810,0
|
0,0
|
810,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
790,8
|
810,0
|
810,0
|
0,0
|
810,0
|
|
06 01 04
|
ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
|
69,7
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
69,7
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
69,7
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
06 01 05
|
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება
|
7,9
|
16,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
7,9
|
16,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,8
|
16,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3033,4
|
3702,4
|
4241,4
|
0,0
|
4241,4
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3027,0
|
3461,4
|
3709,4
|
0,0
|
3709,4
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
152,4
|
150,0
|
161,0
|
0,0
|
161,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
564,7
|
571,1
|
835,9
|
0,0
|
835,9
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
102,6
|
100,0
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2192,4
|
2638,3
|
2597,5
|
0,0
|
2597,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
14,9
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,4
|
241,0
|
532,0
|
0,0
|
532,0
|
|
06 02 01
|
სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა
|
22,3
|
50,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
22,3
|
50,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,3
|
50,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 02 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
925,0
|
1000,0
|
940,0
|
0,0
|
940,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
925,0
|
1000,0
|
940,0
|
0,0
|
940,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
32,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
892,1
|
1000,0
|
940,0
|
0,0
|
940,0
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო დახმარება
|
5,4
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,4
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,4
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 02 04
|
სოციალური ღონისძიებები
|
285,1
|
307,4
|
326,9
|
0,0
|
326,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
285,1
|
307,4
|
326,9
|
0,0
|
326,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,7
|
16,7
|
206,9
|
0,0
|
206,9
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
22,7
|
27,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
258,7
|
263,7
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 02 05
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
|
154,4
|
168,0
|
168,0
|
0,0
|
168,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
154,4
|
168,0
|
168,0
|
0,0
|
168,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
154,4
|
168,0
|
168,0
|
0,0
|
168,0
|
|
06 02 06
|
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა
|
174,4
|
170,0
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
174,4
|
170,0
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
174,4
|
170,0
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
06 02 07
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
42,4
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
42,4
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42,4
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 02 08
|
უფასო მგზავრობა
|
287,0
|
156,1
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
287,0
|
156,1
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
105,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
181,9
|
156,1
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
06 02 09
|
უფასო კვება
|
627,7
|
726,4
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
621,3
|
710,4
|
796,0
|
0,0
|
796,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
152,4
|
150,0
|
161,0
|
0,0
|
161,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
455,9
|
554,4
|
629,0
|
0,0
|
629,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,5
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,4
|
16,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
06 02 10
|
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება
|
16,0
|
22,0
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
16,0
|
22,0
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,0
|
22,0
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
06 02 11
|
ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა
|
18,0
|
29,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
18,0
|
29,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,0
|
29,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
|
06 02 12
|
შინმოვლა
|
25,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
25,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
25,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 13
|
სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა
|
0,0
|
225,0
|
528,0
|
0,0
|
528,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
225,0
|
528,0
|
0,0
|
528,0
|
|
06 02 14
|
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
|
327,7
|
550,0
|
727,3
|
0,0
|
727,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
327,7
|
550,0
|
727,3
|
0,0
|
727,3
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
327,7
|
550,0
|
727,3
|
0,0
|
727,3
|
|
06 02 15
|
შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება / თანადაფინანსება
|
22,0
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
22,0
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
22,0
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
06 02 16
|
შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
10,4
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
10,4
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
10,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 17
|
მარტოხელა მშობელთა დახმარება
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 02 18
|
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება
|
3,4
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3,4
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,4
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 02 19
|
საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა
|
34,2
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
34,2
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34,2
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
06 02 20
|
შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა
|
2,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 02 21
|
ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება
|
0,0
|
50,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
50,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
50,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 22
|
გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა
|
34,6
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
34,6
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,6
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 23
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია
|
5,5
|
9,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,5
|
9,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,5
|
9,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 02 24
|
ინსულტის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 25
|
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 02 26
|
ახალდაქორწინებული ოჯახების შექმნის წახალისება
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 02 27
|
მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
06 02 28
|
ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
|
06 02 29
|
ფილტვის კიბოს სკრინინგის მუნიციპალური ქვეპროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
791,1
|
996,7
|
1380,0
|
0,0
|
1380,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
743,6
|
946,7
|
1280,0
|
0,0
|
1280,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
137,9
|
200,0
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
593,3
|
720,0
|
915,0
|
0,0
|
915,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
26,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,5
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
07 01
|
თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა
|
5,5
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,5
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,5
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
07 02
|
ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა
|
0,0
|
240,0
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
240,0
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
240,0
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
07 03
|
ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა
|
79,1
|
26,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
79,1
|
26,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
79,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 04
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
706,5
|
710,0
|
900,0
|
0,0
|
900,0
|
|
0
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
659,0
|
660,0
|
800,0
|
0,0
|
800,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
137,9
|
200,0
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
508,7
|
460,0
|
535,0
|
0,0
|
535,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,5
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|