კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგ-ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №324
2021 წლის 26 მარტი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №312 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №312 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 28/12/2020, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016416) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი“ და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი
თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16,937.7
16,696.0
5,971.3
10,724.7
15,352.1
4,102.1
11,250.0
13,024.6
14,235.4
15,192.1
გადასახადები
8,725.9
8,943.6
0.0
8,943.6
9,959.7
0.0
9,959.7
11,674.6
12,780.4
13,637.1
გრანტები
7,264.4
6,186.3
5,971.3
215.0
4,317.1
4,102.1
215.0
215.0
215.0
215.0
სხვა შემოსავლები
947.4
1,566.2
0.0
1,566.2
1,075.3
0.0
1,075.3
1,135.0
1,240.0
1,340.0
ხარჯები
8,943.3
8,862.4
124.0
8,738.4
10,398.0
197.5
10,200.5
10,704.7
11,065.5
11,322.2
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,095.1
0.0
2,095.1
2,574.0
0.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
საქონელი და მომსახურება
2,771.5
2,564.7
124.0
2,440.7
3,312.5
125.0
3,187.5
3,489.2
3,689.2
3,889.2
პროცენტი
127.1
123.3
0.0
123.3
103.5
0.0
103.5
103.5
103.5
103.5
სუბსიდიები
3,056.5
3,432.7
0.0
3,432.7
3,581.7
25.5
3,556.2
3,796.4
3,946.4
3,996.4
გრანტები
25.0
28.9
0.0
28.9
72.0
47.0
25.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
462.4
482.4
0.0
482.4
500.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
სხვა ხარჯები
150.1
135.4
0.0
135.4
254.3
0.0
254.3
241.6
252.4
259.1
საოპერაციო სალდო
7,994.4
7,833.6
5,847.3
1,986.3
4,954.1
3,904.6
1,049.5
2,319.9
3,169.9
3,869.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,489.8
7,027.8
5,255.7
1,772.1
8,667.7
5,784.0
2,883.7
2,134.8
2,984.8
3,684.8
ზრდა
7,928.9
7,126.8
5,255.7
1,871.1
8,717.7
5,784.0
2,933.7
2,234.8
3,084.8
3,784.8
კლება
439.1
99.0
0.0
99.0
50.0
0.0
50.0
100.0
100.0
100.0
მთლიანი სალდო
504.6
805.8
591.6
214.2
-3,713.6
-1,879.4
-1,834.2
185.1
185.1
185.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
511.3
171.7
0.0
171.7
-3,713.6
-1,879.4
-1,834.2
185.1
185.1
185.1
ზრდა
511.3
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
ვალუტა და დეპოზიტები
379.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3,898.7
1,879.4
2,019.3
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
3,898.7
1,879.4
2,019.3
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
634.112
591.618
42.494
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგ-ნოზი
2023 წლის პროგ-ნოზი
2024 წლის პროგ-ნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
შემოსულობები
17,383.5
16,795.0
5,971.3
10,823.7
15,402.1
4,102.1
11,300.0
13,124.6
14,335.4
15,292.1
შემოსავლები
16,937.7
16,696.0
5,971.3
10,724.7
15,352.1
4,102.1
11,250.0
13,024.6
14,235.4
15,192.1
არაფინანსური აქტივების კლება
439.1
99.0
0.0
99.0
50.0
0.0
50.0
100.0
100.0
100.0
ვალდებულებების ზრდა
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
17,004.0
16,160.9
5,379.7
10,781.2
19,300.8
5,981.5
13,319.3
13,124.6
14,335.4
15,292.1
ხარჯები
8,943.3
8,862.4
124.0
8,738.4
10,398.0
197.5
10,200.5
10,704.7
11,065.5
11,322.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,928.9
7,126.8
5,255.7
1,871.1
8,717.7
5,784.0
2,933.7
2,234.8
3,084.8
3,784.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
ნაშთის ცვლილება
379.5
634.1
591.6
42.5
-3,898.7
-1,879.4
-2,019.3
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15352,1 ათასი ლარით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16,937.7
16,696.0
5,971.3
10,724.7
15,352.1
4,102.1
11,250.0
13,024.6
14,235.4
15,192.1
გადასახადები
8,725.9
8,943.6
0.0
8,943.6
9,959.7
0.0
9,959.7
11,674.6
12,780.4
13,637.1
გრანტები
7,264.4
6,186.3
5,971.3
215.0
4,317.1
4,102.1
215.0
215.0
215.0
215.0
სხვა შემოსავლები
947.4
1,566.2
0.0
1,566.2
1,075.3
0.0
1,075.3
1,135.0
1,240.0
1,340.0
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9959,7 ათასი ლარით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
გადასახადები
8,725.9
8,943.6
0.0
8,943.6
9,959.7
0.0
9,959.7
11,674.6
12,780.4
13,637.1
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
3,450.2
3,385.6
0.0
3,385.6
3,300.0
0.0
3,300.0
3,350.0
3,400.0
3,450.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,144.2
2,033.3
0.0
2,033.3
2,200.0
0.0
2,200.0
2,200.0
2,200.0
2,200.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1.2
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
31.0
29.8
0.0
29.8
20.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
31.0
29.8
0.0
29.8
20.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
402.1
416.4
0.0
416.4
330.0
0.0
330.0
330.0
350.0
400.0
ფიზიკურ პირებიდან
373.0
360.4
0.0
360.4
300.0
0.0
300.0
300.0
300.0
300.0
იურიდიულ პირებიდან
29.1
56.0
0.0
56.0
30.0
0.0
30.0
30.0
50.0
100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
871.7
905.5
0.0
905.5
750.0
0.0
750.0
800.0
830.0
830.0
ფიზიკურ პირებიდან
49.5
64.3
0.0
64.3
50.0
0.0
50.0
100.0
100.0
100.0
იურიდიულ პირებიდან
822.2
841.2
0.0
841.2
700.0
0.0
700.0
700.0
730.0
730.0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
5,275.7
5,558.0
0.0
5,558.0
6,659.7
0.0
6,659.7
8,324.6
9,380.4
10,187.1
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
5,275.7
5,558.0
0.0
5,558.0
6,659.7
0.0
6,659.7
8,324.6
9,380.4
10,187.1
დამატებული ღირებულების გადასახადი
5,275.7
5,558.0
0.0
5,558.0
6,659.7
0.0
6,659.7
8,324.6
9,380.4
10,187.1
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები🔗
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4317,1 ათასი ლარით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
7,264.4
6,186.3
5,971.3
215.0
4,317.1
4,102.1
215.0
215.0
215.0
215.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7,264.4
6,186.3
5,971.3
215.0
4,317.1
4,102.1
215.0
215.0
215.0
215.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
217.0
215.0
0.0
215.0
215.0
0.0
215.0
215.0
215.0
215.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
217.0
215.0
0.0
215.0
215.0
0.0
215.0
215.0
215.0
215.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,047.4
5,971.3
5,971.3
0.0
4,102.1
4,102.1
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
4,832.5
5,556.6
5,556.6
0.0
3,019.0
3,019.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
894.0
0.0
0.0
0.0
894.0
894.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პანელები
42.9
130.9
130.9
0.0
116.6
116.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
778.0
283.9
283.9
0.0
72.5
72.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
444.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
223.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
109.4
83.9
83.9
0.0
25.5
25.5
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
200.0
200.0
0.0
47.0
47.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1075,3 ათასი ლარით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სხვა შემოსავლები
947.4
1,566.2
0.0
1,566.2
1,075.3
0.0
1,075.3
1,135.0
1,240.0
1,340.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
274.5
1,190.2
0.0
1,190.2
990.3
0.0
990.3
1,000.0
1,100.0
1,200.0
პროცენტები
109.0
143.9
0.0
143.9
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
რენტა
165.5
1,046.3
0.0
1,046.3
890.3
0.0
890.3
900.0
1,000.0
1,100.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
150.9
1,046.3
0.0
1,046.3
890.3
0.0
890.3
900.0
1,000.0
1,100.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
80.6
40.6
0.0
40.6
35.0
0.0
35.0
35.0
40.0
40.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
16.0
37.0
0.0
37.0
30.0
0.0
30.0
30.0
35.0
35.0
სანებართვო მოსაკრებელი
15.9
37.0
0.0
37.0
30.0
0.0
30.0
30.0
35.0
35.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
64.6
3.6
0.0
3.6
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
64.6
3.6
0.0
3.6
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
198.7
170.2
0.0
170.2
50.0
0.0
50.0
100.0
100.0
100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
393.6
165.2
0.0
165.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით🔗
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10398,0 ათასი ლარით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,943.3
8,862.4
124.0
8,738.4
10,398.0
197.5
10,200.5
10,704.7
11,065.5
11,322.2
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,095.1
0.0
2,095.1
2,574.0
0.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
საქონელი და მომსახურება
2,771.5
2,564.7
124.0
2,440.7
3,312.5
125.0
3,187.5
3,489.2
3,689.2
3,889.2
პროცენტი
127.1
123.3
0.0
123.3
103.5
0.0
103.5
103.5
103.5
103.5
სუბსიდიები
3,056.5
3,432.7
0.0
3,432.7
3,581.7
25.5
3,556.2
3,796.4
3,946.4
3,996.4
გრანტები
25.0
28.9
0.0
28.9
72.0
47.0
25.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
462.4
482.4
0.0
482.4
500.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
სხვა ხარჯები
150.1
135.4
0.0
135.4
254.3
0.0
254.3
241.6
252.4
259.1
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8667,7 ათასი ლარით. მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა - 8717,7 ათასი ლარით (ხარჯი)
ორგ.კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
160.5
13.0
24.8
24.8
24.8
24.8
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
7,349.9
1,433.2
7,511.1
2,160.0
2,460.0
3,160.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0.0
0.0
35.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
418.5
333.5
941.5
50.0
200.0
200.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
0.0
91.4
205.3
0.0
400.0
400.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
7,928.9
1,871.1
8,717.7
2,234.8
3,084.8
3,784.8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
439.1
99.0
50.0
100.0
100.0
100.0
ძირითადი აქტივები
379.0
17.6
25.0
50.0
60.0
60.0
არაწარმოებული აქტივები
60.1
81.4
25.0
50.0
40.0
40.0
მიწა
60.1
81.4
25.0
50.0
40.0
40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,574.8
3,154.1
0.0
3,154.1
3,982.2
47.0
3,935.2
4,039.7
4,039.7
4,039.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3,315.9
2,855.2
0.0
2,855.2
3,693.6
47.0
3,646.6
3,751.1
3,751.1
3,751.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,315.9
2,855.2
0.0
2,855.2
3,669.7
47.0
3,622.7
3,681.1
3,681.1
3,681.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
23.9
70.0
70.0
70.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
258.9
298.9
0.0
298.9
288.6
0.0
288.6
288.6
288.6
288.6
702
თავდაცვა
106.5
97.8
0.0
97.8
125.2
0.0
125.2
120.4
120.4
120.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,952.0
2,885.7
2,148.0
737.7
3,891.1
2,800.0
1,091.1
560.0
660.0
860.0
7045
ტრანსპორტი
5,695.6
2,640.0
1,911.5
728.5
3,590.9
2,509.8
1,081.1
560.0
660.0
860.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5,695.6
2,640.0
1,911.5
728.5
3,590.9
2,509.8
1,081.1
560.0
660.0
860.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
256.4
245.7
236.5
9.2
300.2
290.2
10.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
847.5
828.8
0.0
828.8
942.9
0.0
942.9
1,030.0
1,230.0
1,430.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
847.5
828.8
0.0
828.8
942.9
0.0
942.9
1,030.0
1,230.0
1,430.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,872.1
5,187.5
2,964.2
2,223.3
4,941.6
2,295.6
2,646.0
3,017.9
3,217.9
3,717.9
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
388.9
378.6
10.3
469.4
223.0
246.4
50.0
50.0
50.0
7063
წყალმომარაგება
445.9
2,422.4
1,797.3
625.1
1,689.5
599.0
1,090.5
1,113.0
1,213.0
1,313.0
7064
გარე განათება
276.2
331.0
0.0
331.0
450.0
0.0
450.0
900.0
900.0
1,000.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2,150.0
2,045.2
788.3
1,256.9
2,332.7
1,473.6
859.1
954.9
1,054.9
1,354.9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
95.4
138.7
0.0
138.7
149.0
0.0
149.0
142.0
142.0
142.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
95.4
138.7
0.0
138.7
149.0
0.0
149.0
142.0
142.0
142.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,058.9
1,001.7
0.0
1,001.7
1,414.3
65.3
1,349.0
1,070.2
1,531.0
1,487.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
90.0
215.0
0.0
215.0
405.3
65.3
340.0
200.0
600.0
600.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
925.9
740.4
0.0
740.4
920.0
0.0
920.0
870.2
931.0
887.7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40.0
40.0
0.0
40.0
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
3.0
6.3
0.0
6.3
29.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
1,801.2
2,089.5
267.4
1,822.1
2,968.0
773.6
2,194.4
2,296.3
2,546.3
2,646.3
7092
ზოგადი განათლება
1,801.2
2,089.5
267.4
1,822.1
2,968.0
773.6
2,194.4
2,296.3
2,546.3
2,646.3
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
1,185.4
1,822.1
0.0
1,822.1
2,703.6
509.2
2,194.4
2,296.3
2,546.3
2,646.3
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
615.8
267.4
267.4
0.0
264.4
264.4
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
695.6
777.1
0.0
777.1
886.5
0.0
886.5
848.1
848.1
848.1
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
141.3
196.9
0.0
196.9
298.5
0.0
298.5
318.1
318.1
318.1
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
109.0
117.9
0.0
117.9
148.0
0.0
148.0
110.0
110.0
110.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
445.3
462.3
0.0
462.3
440.0
0.0
440.0
420.0
420.0
420.0
სულ
17,004.0
16,160.9
5,379.7
10,781.2
19,300.8
5,981.5
13,319.3
13,124.6
14,335.4
15,292.1
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 3713.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4954,1 ათასი ლარი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო I-II (შემოსავლები-ხარჯები)
7,994.4
7,833.6
5,847.3
1,986.3
4,954.1
3,904.6
1,049.5
2,319.9
3,169.9
3,869.9
მთლიანი სალდო IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)
504.6
805.8
591.6
214.2
-3,713.6
-1,879.4
-1,834.2
185.1
185.1
185.1
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3713,6 ათასი ლარით
:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
511.3
171.7
0.0
171.7
-3,713.6
-1,879.4
-1,834.2
185.1
185.1
185.1
ზრდა
511.3
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
ვალუტა და დეპოზიტები
379.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3,898.7
1,879.4
2,019.3
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
3,898.7
1,879.4
2,019.3
0.0
0.0
0.0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ვალდებულებების ცვლილება
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება🔗
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8832,7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის პროგნოზი
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8,832.7
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
3,425.5
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
23.2
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
3,350.8
02 01 03
გზის მოვლა-შენახვა
51.5
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1,689.5
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
1,684.0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
5.5
02 02 03
ააიპ „თეთრიწყარო წყალი“
0.0
02 02 04
შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“
0.0
02 03
გარე განათება
450.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა-შენახვა)
450.0
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0.0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
165.4
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
165.4
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
469.4
02 05 01
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
13.3
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
456.1
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)
0.0
02 06 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
282.5
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
152.8
02 07 04
ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
104.7
02 07 05
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა
25.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
181.2
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა
104.5
02 08 02
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
76.7
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1,529.1
02 09 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1,529.1
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
300.2
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
300.2
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
339.9
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
4.9
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
200.0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
135.0
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
გზების მიმდინარე შეკეთება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
23.200
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
23.200
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხაურებისა და კიუვეტების შეძენა/მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 23.2 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
02 01 01
ცხაურებისა და კიუვეტების შეძენა/მოწყობისათვის
23.200
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
X
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ახალი გზების მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
3350.800
500,000
600,000
800,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
3350.800
500,000
600,000
800,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
3350.800
500,000
600,000
800,000
მიზანი და აღწერა
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულების შესაბამისად ენაგეთის სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისავის გათვალისწინებული იქნეს 358786 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 18883 ლარი (სრული ღირებულება 377669 ლარია (გარდამავალი 2020-2021 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1100-მდე ბენეფიციარი.
სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 1200968 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 63209 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 2 692 732 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1000-მდე ბენფიციარი
სოფელ აბელიანის და ხოპისის მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 950 000 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 50000 ლარი. პროექტის სრული ღირებულება 1 951 085 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 900-მდე ბენეფიციარი
სოფელ დიდი და პატარა ირაისა და სოფელ ჯიგრაშენის მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 707,4 ათასი ლარი
სოფ. აბელიანის და სოფ. ხოპისის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ლითონის მილების (დ100 მმ.) 40 გრძ/მ. შესაძენად გათვალისწინებული იქნეს 1.5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
3350.800
500,000
600,000
800,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
გზის მოვლა შენახვა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
51.500
60,000
60.000
60.000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
51.500
60,000
60,000
60,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შესაძენად და საგზო ნიშნების შესაძენად განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 01 03
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა
31.500
60,000
60,000
60,000
02 01 03
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შესაძენად და საგზო ნიშნების შესაძენად განისაზღვროს
20000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 01 03
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1684,000
1,103,000
1,203,000
1,303,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1684,000
1,103,000
1,203,000
1,303,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
- მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ. აღნიშნული სამუშაოებისთვის გათვალისწინებულია 500,0 ათასი ლარი
სოფელ დიდი თონეთის, სოფელ ორბეთის და სოფელ ღოუბანში სასამელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციაზე გათვალისწინებული იქნეს 310,0 ათასი ლარი
სოფელ სამშვილდეს სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 60,0 ათასი ლარი
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდოდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2751 განკარგულებაში შეტანილი იქნა ცვლილება, და 2020 წლის 23 ივნისის №1049 განკარგულების საფუძველზე 2021 წელს დაფინანსდეს სოფელ ჯორჯიაშვილის და ბოგვის წყალმომარაგების სამუშაოები 590,1 ათასი ლარით ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით 119,1 ათასი ლარით (სულ პროექტის ღირებულება შეადგენს 2542,1 ათას ლარს აქედან 2297,9 ათასი ლარი ც.ბ, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 244,2 ათასი ლარი)
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 თებერვლის №387 განკარგულების შესაბამისად, სოფელ პატარა ირაგის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია სამუშაობის დასრულების შემდეგ ეკონომია შეადგენს 8,9 ათას ლარს
სოფელ ჯორჯიაშვილსა და სოფელ ბოგვში მოწყობილი სადრენჟე, სატუმბო, საფილტრის და საქლორატორო სისტემის ფუნქციონირებისათვის 95 900 ლარი,ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
1684,000
1,103,000
1,203,000
1,303,000
1684,000
1,103,000
1,203,000
1,303,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
X
X
X
X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების, ხარისხიანი და უწყვეტი ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
5.500
10,000
10,000
10,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
5.500
10,000
10,000
10,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
5.500
10,000
10,000
10,000
5.500
10,000
10,000
10,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
გარე განათება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
450000
400,000
400,000
400,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
450000
400,000
400,000
400,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამით დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვაზე გაწეული ხარჯი. აგრეთვე დაფინანსდება გარე განათებაზე გახარჯული ელ. ენერგიის ხარჯი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა
200,000
200,000
200,000
200,000
02 03 01
გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება
250.000
200,000
200,000
200,000
450.000
400,000
400,000
400,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 02 01
გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა
X
X
X
X
02 02 01
გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
165,400
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
165,400
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
165,400
0
0
0
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ტრანსპორტი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 04 01
ასინიზატორის შესაძენად გათვალისწინებული იქნეს 83.9 ათასი
83,900
02 04 01
ასინიზატორილარი,ხოლო წყლის ცისტერნს შესაძენად 81.5 ათასი ლარი.
81,500
165,400
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 04 01
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 05 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
13300
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
13300
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
13300
0
0
0
მიზანი და აღწერა
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის #2058 განკარგულების შესაბამისად განსაზღვრული 192,1 ათასი ლარიდან 2020 წელს ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #19 და რუსთაველის ქ. #5- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო.სამუშაოების შემდეგ დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 13,3 ათას ლარს
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 05 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები
13300
13300
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 05 01
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 05 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
202წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
456100
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
456100
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
456100
0
0
0
მიზანი და აღწერa
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ივნისის #1371 განკარგულების საფუძველზე "ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოდის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 712.5 ათასი ლარიდან 2021 წელს 97,6 ათასი ლარით დაფინანსდება დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა 97,6 ლ;
ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 112,1 ათას ლარს:
ქ. თეთრიწყაროში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა - 29,4 ლ;
სოფ. პანტიანში ახალი ამბულატორიის მშენებლობა - 81,5 ლ;
სოფ. ორბეთში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია - 1,2 ლ;
მერიის შენობაში არქივის ოთახის მოწყობისათვის გათვალისინებული იქნეს 14,5 ათასი ლარი.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში ცენტრალური გათბობის მოსაწყობად გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი
სოფელ ორბეთის ბიბლიოთეკისა და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი
დაბა მანგლისში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 63,5 ათასი ლარი ხოლო ქ. თეთრიწყაროში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათავლისწინებული იქნეს 56,4 ათასი ლარი.
თეთრიწყაროს მერიის შენობაში სხდომათა დარბაზის სარებილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 12.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
456100
456100
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 07 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2032 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
177800
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
177800
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
177800
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
მიზანი და აღწერა
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 თებერვლის #387 განკარგულების შესაბამისად დაფინანსდება ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა-რესტავრაცია (მათ შორის: ეკონომიის თანხებიდან 24950 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 25050 ლარი)
ქ. თეთრიწყაროში საქართველოს ბანკთან არსებული სკვერის მოსაწყობად გათვალისწინებული იქნეს 90,5 ათასი ლარი
ქალაქ თეთრიწყაროში, ჭავჭავაძის ქუჩა N1-ში მდებარე ს/კN84.01.35.121-ით მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე (ე.წ. „ციყვების პარკის“ არსებითი შემადგენელი ნაწილი) განთავსებული შენობა-ნაგებობის შესყიდვა
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებული იქნა 25,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
152800
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
02 07 01
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“
25000
25000
25000
25000
177800
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 07 01
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა
X
X
X
X
02 07 01
ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 07 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
ააიპ “თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
104700
40,000
40,000
40,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
104700
40,000
40,000
40,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის“ დაფინანსება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მართვის ისეთი მექანიზმის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას; საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ფულადი შემოწირულობებისა და სხვა ფინანსური საშუალებების მოზიდვა. მუნიციპალური ან სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება.
2021 წელს განხორციელდება სოფ. ასურეთის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია - 64 7 ათასი ლარი (მათ შორის: გრანტი 51,0 ათასი ლარი, ხოლო ადგ. ბიუჯეტის თანადაფინანსება 13,7 ათასი ლარი)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 07 04
ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
104700
40,000
40,000
40,000
104700
40,000
40,0000
40,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 07 04
ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სარიტუალო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 08 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
104500
300,000
300,000
400,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
104500
300,000
300,000
400,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაუსრულებელი სარიტუალო დარბაზების რეაბილიტაცია.
შავსაყდრის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 104,5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.
104500
300,000
300,000
400,000
104500
300,000
300,000
400,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სარიტუალო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 08 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სასფლაოების მოწყობა და მოვლა- პატრონობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
76700
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
76700
-
-
-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ჭივჭავის 26,0 ათასი ლარი, სოფელ გოლთეთის 13,1 ათასი ლარი და სოფელ ჯორჯიაშვილის სასაფლაოების შემოღობვა 37,6 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 08 02
სასფლაოების მოწყობა და მოვლა პატრონობა
76700
76700
-
-
-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 08 02
სასფლაოების მოწყობა და მოვლა პატრონობა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 09 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1529,100
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1529,100
-
-
-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის #2752 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 894.0 ათასი ლარიდან 2021 წელს დაფინანსდება 476,1 ათასი ლარი ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 56,0 ათასი ლარი.
„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2019 წლის 22 იანვრის #45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2021 წელს დარჩენილი თანხა შედგენს 53,0 ათას ლარს
2021 წელს სოფლის პროექტებზე თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი იქნეს 50,0 ათასი ლარი
„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2021 წლის 5 თებერვლის #168 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა 894,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 09 01
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1529,100
1529,100
-
-
-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 09 01
"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 10 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
300,200
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
300,200
-
-
-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 226.7 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნეს 2020 წელი. აღნიშნული თანხიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 10 დეკემბრის #2392 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნას შეხვეტილის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზასა და სოფელ კოდისწყაროში მისასვლელ გზაზე არსებული 2020 წლის ივნის-ივლისის თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 207713 ლარი
„სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 19 აპრილის #836 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 444,9 ათასი ლარიდან 2021 წელს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებიდან 12,3 ათას ლარს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარცხისის მიმდებარედ მდინარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოებიდან 9,9 ათას ლარს
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ 2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N 1679 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 175.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია (სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია), 35.0 ათასი ლარი, გათვალისწინებული იქნეს 2021 წელს
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია) განსაზღვრული 115,0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 6.3 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნეს 2021 წელს
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 19,0 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნეს 2020 წელი.
სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება
300,200
300,200
-
-
-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
200,000
200,000
200,000
200,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
200,000
200,000
200,000
200,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
135000
110,000
110,000
110,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
135000
110,000
110,000
110,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, აგრეთვე ტექ. პირობის აღება ახალი ობიექტების ექსპლუტაციაში შესვლასთან დაკავშირებით
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 11 03
გარე განათების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
10,000
10,000
10,000
10,000
02 11 03
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
30000
20,000
20,000
20,000
02 11 03
სტადიონების და სკვერების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
25000
10,000
10,000
10,000
02 11 03
ტექ პირობის ასაღებად
20,000
20,000
20,000
20,000
02 11 03
გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
50,000
50,000
50,000
50,000
135000
110,000
110,000
110,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 03
საპროეტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
X
X
X
X
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა🔗
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 942,9 ათასი ლარი.
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის პროგნოზი
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
942.9
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
873.0
03 02
მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა
4.9
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
65.0
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 01
პროგრამის დასახელება:
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2021-2024
პროგრამის მიზანი და აღწერა
მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)
223,000
270,000
370,000
470,000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)
650,000
730,000
830,000
930,000
სულ პროგრამა
873,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 02
პროგრამის დასახელება:
მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2021-2024
პროგრამის მიზანი და აღწერა
მწვანე ნარგავების შეძენა
ქვეპროგრამის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
03 02
მწვანე ნარგავების შეძენა
4900
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 03
პროგრამის დასახელება:
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2021-2024
პროგრამის მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)
10,000
10,000
10,000
10,000
03 03
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და შესაბამისი
პროცედურების ჩატარების
20,000
20,000
20,000
20,000
03 03
ურნების შესაძენად
35000
სულ პროგრამა
65,000
30,000
30,000
30,000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
მუხლი 15. განათლება🔗
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2968,0 ათასი ლარი.
განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
2,968.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
2,703.6
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
1,901.5
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
802.1
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
264.4
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
139.4
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
125.0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1901,500
2246,300
2346,300
2446,300
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1901,500
2246,300
2346,300
2446,300
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი “
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
04 01 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
1901,500
2246,300
2346,300
2446,300
1901,500
2246,300
2346,300
2446,300
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 01 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
802,100
50,000
200,000
200,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
802,100
50,000
200,000
200,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულებით სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე საბავშო ბაღის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 509 200 ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით 26800 ლარი ( პროექტის მთლიანი ღირებულება 536,0 ათასი ლარი )
სოფელ ორბეთის საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია 220,0 ათასი ლარი
სოფელ მარაბდაში საბავშვო ბაღის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 46,1 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
802,100
50,000
200,000
200,000
802,100
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ზოგადი განათლების ხელშეწყობ
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სკოლების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
139,400
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
139400
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულების საფუძველზე საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით გამოყოფილი იქნა 500.0 ათასი ლარიდან 2021 წელს გატვალისწინებული იქნება 83,5 ათასი ლარი ქოსალარის საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების შენობის მიშენების სამუშაოების.
ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ 2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულებით საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი 500.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 55,9 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნება 2021 წელს
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
139400
139400
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ზოგადი განათლების ხელშეწყობ
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
125000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
125000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2020 წლის 9 იანვრის #27 განკარგულების შესაბამისად მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით 2021 წელს გათვალისწინებული იქნას 8,4 ათასი ლარი
„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2021 წლის 4 თებერვლის #147 განკარგულების საფუძველზე მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული იქნეს 116,6 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
125000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
X
X
X
X
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი🔗
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1414,3 ათასი ლარი.
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,414.3
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
405.3
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"
200.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
205.3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
980.0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"
830.0
05 02 02
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა.
30.0
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
60.0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
60.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
29.0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
29.0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
200,000
200,000
200,000
200,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
200,000
200,000
200,000
200,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 8 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი, კრივი, რაგბი, მკლავჭიდი, სამბო, კარატე, ძიუდო, ფრენბურთი. აღსაზრელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb 'ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
205300
0
400,000
400,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
205300
0
400,000
400,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
205300
0
400,000
400,000
მიზანი და აღწერა
სოფელ ფარცხისში და სოფელ ერტისში სტადიონების მოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 140,0 ათასი ლარი ათასი ლარი
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 თებერვლის #387 განკარგულების შესაბამისად 65,4 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ აბელიანში მინი სტადიონის მოწყობა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
205300
0
400,000
400,000
205300
0
400,000
400,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
830,000
850,000
900,000
850,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
830,000
850,000
900,000
850,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის “ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 830,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
830,000
850,000
900,000
850,000
830,000
850,000
900,000
850,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა.
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
30000
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
30000
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვა - რეაბილიტაციისთვის
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 02 02
მუნიციპალიტეტში არსებული 400 - ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვა - რეაბილიტაციისთვის
30000
0
0
0
30000
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 02 02
მუნიციპალიტეტში არსებული 400 - ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვა - რეაბილიტაციისთვის
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
60000
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
60000
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
სომეხთა სამოციქულო მართმადიდებული წმიდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წინამძღვრი არქიმანდიტი კირაკოს დავთიანის ფინანსური დახმარებაზე გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ლარი
თეთრიწყაროსა და მანგლისის ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
60000
0
0
0
60000
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურული ღონისძიებები
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
30000
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
30000
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
დიდგორობის სახალხო დღესასწაულისთვის, კულტურული და მისი თანმდევი ღონისძიებების ორგანიზებისთვის
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
30000
0
0
0
30000
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
29000
60000
70000
80000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
29000
60,000.00
70,000.00
80,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა;
თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება;
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 03 01
”პროფესიული განვითარების, განათლების ხელშეწყობის და ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამის განხორციელებისთვის გათვალისწინებულ იქნას 26.0 ათასი ლარი
26000
60000
70000
80000
05 03 01
ეტალონის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტის ჩატარებისათვის
3000
29000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )
X
X
X
X
მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა🔗
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1035,5 ათასი ლარი.
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,035.5
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
149.0
06 02
სოციალური პროგრამები
886.5
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.
მშობიარეთა დახმარება
350.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
298.5
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ „წითელი ჯვარი“
148.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
30.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
15.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
30.0
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 01
პროგრამის დასახელება:
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2021-2024
პროგრამის მიზანი და აღწერა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის პოგრამა. ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
ქვეპროგრამის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
06 01
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
149,000
142,000
142,000
142,000
სულ პროგრამა
149,000
142,000
142,000
142,000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
350,000
350,000
350,000
350,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
350,000
350,000
350,000
350,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ -90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით), შშმ ბავშვები (300 ლარით), შ.შ.მ.პირები (200 ლარით).
ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება,ლარი) როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხის ოდენობა არ აღემატება 3000 ლარს მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება - 50%, ხოლო სოციალურად დაუცველებს, შშმ პირებსა და ვეტერანებს- 80%. მშობიარეთა თანადაფინანსება - არაუმეტეს 250 ლარით. პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება - არაუმეტეს 500 ლარისა.
ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება (საგარანტიო წერილის გაცემის გზით), როდესაც პაციენტის მიერ გადასახდელი/თანაგადასახდელი თანხა აღემატება 3 000 (სამი ათასი) ლარს - არაუმეტეს 3000 ლარისა.
ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება - არაუმეტეს 1000 ლარისა, გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართა მედიკამენტების დაფინანსება (არაუმეტეს 100 ლარისა).
პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.
2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 700 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
X
X
X
X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
298,500
318,100
318,100
318,100
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
298,500
318,100
318,100
318,100
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ პირთა, დღეში ერთხელ, ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა. უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 73 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 350 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
298,500
318,100
318,100
318,100
298,500
318,100
318,100
318,100
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი""
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
148000
110,000
110,000
110,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
148000
110,000
110,000
110,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და მრავალშვილიანი (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილის ყოლა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) იმ შემთხვევაში თუ ოჯახი ვერ ერთვება ყოველთვიური დახმარების პროგრამაში, ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (200 ლარი) .
პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
110,000
110,000
110,000
110,000
06 02 03
სსიპ "წითელი ჯვარი""
38000
148000
110,000
110,000
110,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
15,000
15,000
15,000
15,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
15,000
15,000
15,000
15,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი დახმარების მიმღები ოჯახები არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
30,000
30,000
30,000
30,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
30,000
30,000
30,000
30,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
კორონავირუსთან დაკავშირებული ხარჯები
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 06
ქვეპროგრამის დასახელება:
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
15,000
15,000
15,000
15,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
15,000
15,000
15,000
15,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს (500 ლარი) და საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი);
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით.
პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 01
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 07
ქვეპროგრამის დასახელება:
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
30000
10,000
10,000
10,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
30000
10,000
10,000
10,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.
დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.
საწვავად შეშის მერქანის შესაძენად გათვალისწინებული იქნას 20,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
10,000
10,000
10,000
10,000
06 02 07
შეშის შეძენა
20000
30000
10,000
10,000
10,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
X
X
X
X
მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები🔗
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგ-ნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
17,004.0
16,160.9
5,379.7
10,781.2
19,300.8
5,981.5
13,319.3
13,124.6
14,335.4
15,292.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
8,943.3
8,862.4
124.0
8,738.4
10,398.0
197.5
10,200.5
10,704.7
11,065.5
11,322.2
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,095.1
0.0
2,095.1
2,574.0
0.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,771.5
2,564.7
124.0
2,440.7
3,312.5
125.0
3,187.5
3,489.2
3,689.2
3,889.2
2.4
პროცენტი
127.1
123.3
0.0
123.3
103.5
0.0
103.5
103.5
103.5
103.5
2.5
სუბსიდიები
3,056.5
3,432.7
0.0
3,432.7
3,581.7
25.5
3,556.2
3,796.4
3,946.4
3,996.4
2.6
გრანტები
25.0
28.9
0.0
28.9
72.0
47.0
25.0
0.0
0.0
0.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
462.4
482.4
0.0
482.4
500.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
2.8
სხვა ხარჯები
150.1
135.4
0.0
135.4
254.3
0.0
254.3
241.6
252.4
259.1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,928.9
7,126.8
5,255.7
1,871.1
8,717.7
5,784.0
2,933.7
2,234.8
3,084.8
3,784.8
31.1
ძირითადი აქტივები
7,928.9
7,126.8
5,255.7
1,871.1
8,717.7
5,784.0
2,933.7
2,234.8
3,084.8
3,784.8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
32.1
საშინაო
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,681.3
3,251.9
0.0
3,251.9
4,107.4
47.0
4,060.4
4,160.1
4,160.1
4,160.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
3,389.0
3,067.2
0.0
3,067.2
3,897.5
47.0
3,850.5
3,950.2
3,950.2
3,950.2
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,095.1
0.0
2,095.1
2,574.0
0.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
803.0
748.9
0.0
748.9
1,047.7
0.0
1,047.7
1,101.3
1,101.3
1,101.3
2.4
პროცენტი
127.1
123.3
0.0
123.3
103.5
0.0
103.5
103.5
103.5
103.5
2.6
გრანტები
0.0
3.9
0.0
3.9
47.0
47.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
95.7
96.0
0.0
96.0
125.3
0.0
125.3
171.4
171.4
171.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.5
13.0
0.0
13.0
24.8
0.0
24.8
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
160.5
13.0
0.0
13.0
24.8
0.0
24.8
24.8
24.8
24.8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
32.1
საშინაო
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,422.4
2,953.0
0.0
2,953.0
3,794.9
47.0
3,747.9
3,801.5
3,801.5
3,801.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
3,261.9
2,940.0
0.0
2,940.0
3,770.1
47.0
3,723.1
3,776.7
3,776.7
3,776.7
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,095.1
0.0
2,095.1
2,574.0
0.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
803.0
748.9
0.0
748.9
1,047.7
0.0
1,047.7
1,101.3
1,101.3
1,101.3
2.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
47.0
47.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
95.7
96.0
0.0
96.0
101.4
0.0
101.4
101.4
101.4
101.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.5
13.0
0.0
13.0
24.8
0.0
24.8
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
160.5
13.0
0.0
13.0
24.8
0.0
24.8
24.8
24.8
24.8
01 01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
874.3
793.7
0.0
793.7
991.6
0.0
991.6
982.8
982.8
982.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
0.0
32.0
32.0
0.0
32.0
32.0
32.0
32.0
2
ხარჯები
826.7
793.7
0.0
793.7
991.6
0.0
991.6
982.8
982.8
982.8
2.1
შრომის ანაზღაურება
652.1
623.3
0.0
623.3
744.0
0.0
744.0
744.0
744.0
744.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
79.2
78.0
0.0
78.0
152.2
0.0
152.2
143.4
143.4
143.4
2.8
სხვა ხარჯები
95.4
92.4
0.0
92.4
95.4
0.0
95.4
95.4
95.4
95.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
47.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
2,441.6
2,061.5
0.0
2,061.5
2,678.1
47.0
2,631.1
2,698.3
2,698.3
2,698.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114.0
114.0
0.0
114.0
114.0
0.0
114.0
114.0
114.0
114.0
2
ხარჯები
2,328.7
2,048.5
0.0
2,048.5
2,653.3
47.0
2,606.3
2,673.5
2,673.5
2,673.5
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,625.3
1,401.9
0.0
1,401.9
1,752.0
0.0
1,752.0
1,752.0
1,752.0
1,752.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
690.6
643.0
0.0
643.0
848.3
0.0
848.3
915.5
915.5
915.5
2.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
47.0
47.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.3
3.6
0.0
3.6
6.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.9
13.0
0.0
13.0
24.8
0.0
24.8
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
112.9
13.0
0.0
13.0
24.8
0.0
24.8
24.8
24.8
24.8
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
106.5
97.8
0.0
97.8
125.2
0.0
125.2
120.4
120.4
120.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2
ხარჯები
106.5
97.8
0.0
97.8
125.2
0.0
125.2
120.4
120.4
120.4
2.1
შრომის ანაზღაურება
73.3
69.9
0.0
69.9
78.0
0.0
78.0
78.0
78.0
78.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
33.2
27.9
0.0
27.9
47.2
0.0
47.2
42.4
42.4
42.4
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
258.9
298.9
0.0
298.9
312.5
0.0
312.5
358.6
358.6
358.6
2
ხარჯები
127.1
127.2
0.0
127.2
127.4
0.0
127.4
173.5
173.5
173.5
2.4
პროცენტი
127.1
123.3
0.0
123.3
103.5
0.0
103.5
103.5
103.5
103.5
2.6
გრანტები
0.0
3.9
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
23.9
70.0
70.0
70.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
32.1
საშინაო
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
23.9
70.0
70.0
70.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
23.9
70.0
70.0
70.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
23.9
70.0
70.0
70.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
258.9
298.9
0.0
298.9
288.6
0.0
288.6
288.6
288.6
288.6
2
ხარჯები
127.1
127.2
0.0
127.2
103.5
0.0
103.5
103.5
103.5
103.5
2.4
პროცენტი
127.1
123.3
0.0
123.3
103.5
0.0
103.5
103.5
103.5
103.5
2.6
გრანტები
0.0
3.9
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
32.1
საშინაო
131.8
171.7
0.0
171.7
185.1
0.0
185.1
185.1
185.1
185.1
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8,824.1
8,073.2
5,112.3
2,960.9
8,832.7
5,095.6
3,737.1
3,577.9
3,877.9
4,577.9
2
ხარჯები
1,474.2
1,528.4
0.6
1,527.8
1,321.6
25.5
1,296.1
1,417.9
1,417.9
1,417.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
765.2
814.1
0.6
813.5
1,191.9
0.0
1,191.9
1,377.9
1,377.9
1,377.9
2.5
სუბსიდიები
684.0
689.3
0.0
689.3
104.7
25.5
79.2
40.0
40.0
40.0
2.6
გრანტები
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,349.9
6,544.9
5,111.7
1,433.2
7,511.1
5,070.1
2,441.0
2,160.0
2,460.0
3,160.0
31.1
ძირითადი აქტივები
7,349.9
6,544.9
5,111.7
1,433.2
7,511.1
5,070.1
2,441.0
2,160.0
2,460.0
3,160.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
5,578.6
2,255.7
1,911.5
344.2
3,425.5
2,509.8
915.7
560.0
660.0
860.0
2
ხარჯები
261.9
30.5
0.0
30.5
31.5
0.0
31.5
60.0
60.0
60.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
261.9
30.5
0.0
30.5
31.5
0.0
31.5
60.0
60.0
60.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,316.7
2,225.2
1,911.5
313.7
3,394.0
2,509.8
884.2
500.0
600.0
800.0
31.1
ძირითადი აქტივები
5,316.7
2,225.2
1,911.5
313.7
3,394.0
2,509.8
884.2
500.0
600.0
800.0
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.0
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
23.2
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
23.2
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
23.2
0.0
0.0
0.0
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
5,548.6
2,218.2
1,911.5
306.7
3,350.8
2,509.8
841.0
500.0
600.0
800.0
2
ხარჯები
231.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
231.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,316.7
2,218.2
1,911.5
306.7
3,350.8
2,509.8
841.0
500.0
600.0
800.0
31.1
ძირითადი აქტივები
5,316.7
2,218.2
1,911.5
306.7
3,350.8
2,509.8
841.0
500.0
600.0
800.0
02 01 03
გზის მოვლა შენახვა
30.0
37.5
0.0
37.5
51.5
0.0
51.5
60.0
60.0
60.0
2
ხარჯები
30.0
30.5
0.0
30.5
31.5
0.0
31.5
60.0
60.0
60.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
30.0
30.5
0.0
30.5
31.5
0.0
31.5
60.0
60.0
60.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.0
0.0
7.0
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
7.0
0.0
7.0
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
445.9
2,422.4
1,797.3
625.1
1,689.5
599.0
1,090.5
1,113.0
1,213.0
1,313.0
2
ხარჯები
433.7
494.0
0.0
494.0
505.5
0.0
505.5
713.0
713.0
713.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
5.3
6.3
0.0
6.3
505.5
0.0
505.5
713.0
713.0
713.0
2.5
სუბსიდიები
428.4
487.7
0.0
487.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.2
1,928.4
1,797.3
131.1
1,184.0
599.0
585.0
400.0
500.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
12.2
1,928.4
1,797.3
131.1
1,184.0
599.0
585.0
400.0
500.0
600.0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
12.2
1,928.4
1,797.3
131.1
1,684.0
599.0
1,085.0
1,103.0
1,203.0
1,303.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
0.0
500.0
703.0
703.0
703.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
0.0
500.0
703.0
703.0
703.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.2
1,928.4
1,797.3
131.1
1,184.0
599.0
585.0
400.0
500.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
12.2
1,928.4
1,797.3
131.1
1,184.0
599.0
585.0
400.0
500.0
600.0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
5.3
6.3
0.0
6.3
5.5
0.0
5.5
10.0
10.0
10.0
2
ხარჯები
5.3
6.3
0.0
6.3
5.5
0.0
5.5
10.0
10.0
10.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
5.3
6.3
0.0
6.3
5.5
0.0
5.5
10.0
10.0
10.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 03
ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"
428.4
255.7
0.0
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
428.4
255.7
0.0
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
428.4
255.7
0.0
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 04
შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი"
0.0
232.0
0.0
232.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
232.0
0.0
232.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
232.0
0.0
232.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
გარე განათება
276.2
331.0
0.0
331.0
450.0
0.0
450.0
900.0
900.0
1,000.0
2
ხარჯები
262.6
304.9
0.0
304.9
450.0
0.0
450.0
400.0
400.0
400.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
262.6
304.9
0.0
304.9
450.0
0.0
450.0
400.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
26.1
0.0
26.1
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
13.6
26.1
0.0
26.1
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
600.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა-შენახვა)
276.2
331.0
0.0
331.0
450.0
0.0
450.0
400.0
400.0
400.0
2
ხარჯები
262.6
304.9
0.0
304.9
450.0
0.0
450.0
400.0
400.0
400.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
262.6
304.9
0.0
304.9
450.0
0.0
450.0
400.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
26.1
0.0
26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
13.6
26.1
0.0
26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
600.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
600.0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
117.0
384.3
0.0
384.3
165.4
0.0
165.4
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.0
384.3
0.0
384.3
165.4
0.0
165.4
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
117.0
384.3
0.0
384.3
165.4
0.0
165.4
0.0
0.0
0.0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
117.0
384.3
0.0
384.3
165.4
0.0
165.4
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.0
384.3
0.0
384.3
165.4
0.0
165.4
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
117.0
384.3
0.0
384.3
165.4
0.0
165.4
0.0
0.0
0.0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0.0
388.9
378.6
10.3
469.4
223.0
246.4
50.0
50.0
50.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
388.9
378.6
10.3
469.4
223.0
246.4
50.0
50.0
50.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
388.9
378.6
10.3
469.4
223.0
246.4
50.0
50.0
50.0
02 05 01
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0.0
179.9
178.8
1.1
13.3
13.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
179.9
178.8
1.1
13.3
13.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
179.9
178.8
1.1
13.3
13.3
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
0.0
209.0
199.8
9.2
456.1
209.7
246.4
50.0
50.0
50.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
209.0
199.8
9.2
456.1
209.7
246.4
50.0
50.0
50.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
209.0
199.8
9.2
456.1
209.7
246.4
50.0
50.0
50.0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 06 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
1,046.8
226.6
0.0
226.6
282.5
50.5
232.0
340.0
440.0
640.0
2
ხარჯები
280.6
226.6
0.0
226.6
129.7
25.5
104.2
40.0
40.0
40.0
2.5
სუბსიდიები
255.6
201.6
0.0
201.6
104.7
25.5
79.2
40.0
40.0
40.0
2.6
გრანტები
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
766.2
0.0
0.0
0.0
152.8
25.0
127.8
300.0
400.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
766.2
0.0
0.0
0.0
152.8
25.0
127.8
300.0
400.0
600.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
766.2
0.0
0.0
0.0
152.8
25.0
127.8
300.0
400.0
600.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
766.2
0.0
0.0
0.0
152.8
25.0
127.8
300.0
400.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
766.2
0.0
0.0
0.0
152.8
25.0
127.8
300.0
400.0
600.0
02 07 04
ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
255.6
201.6
0.0
201.6
104.7
25.5
79.2
40.0
40.0
40.0
2
ხარჯები
255.6
201.6
0.0
201.6
104.7
25.5
79.2
40.0
40.0
40.0
2.5
სუბსიდიები
255.6
201.6
0.0
201.6
104.7
25.5
79.2
40.0
40.0
40.0
02 07 05
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
2.6
გრანტები
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
0.0
517.4
262.4
255.0
181.2
0.0
181.2
300.0
300.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
517.4
262.4
255.0
181.2
0.0
181.2
300.0
300.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
517.4
262.4
255.0
181.2
0.0
181.2
300.0
300.0
400.0
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა
0.0
498.9
262.4
236.5
104.5
0.0
104.5
300.0
300.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
498.9
262.4
236.5
104.5
0.0
104.5
300.0
300.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
498.9
262.4
236.5
104.5
0.0
104.5
300.0
300.0
400.0
02 08 02
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
18.5
0.0
18.5
76.7
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
18.5
0.0
18.5
76.7
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
18.5
0.0
18.5
76.7
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
688.2
592.0
525.3
66.7
1,529.1
1,423.1
106.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
688.2
592.0
525.3
66.7
1,529.1
1,423.1
106.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
688.2
592.0
525.3
66.7
1,529.1
1,423.1
106.0
0.0
0.0
0.0
02 09 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
688.2
592.0
525.3
66.7
1,529.1
1,423.1
106.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
688.2
592.0
525.3
66.7
1,529.1
1,423.1
106.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
688.2
592.0
525.3
66.7
1,529.1
1,423.1
106.0
0.0
0.0
0.0
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
256.4
245.7
236.5
9.2
300.2
290.2
10.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256.4
245.7
236.5
9.2
300.2
290.2
10.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
256.4
245.7
236.5
9.2
300.2
290.2
10.0
0.0
0.0
0.0
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
256.4
245.7
236.5
9.2
300.2
290.2
10.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256.4
245.7
236.5
9.2
300.2
290.2
10.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
256.4
245.7
236.5
9.2
300.2
290.2
10.0
0.0
0.0
0.0
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
415.0
709.2
0.6
708.6
339.9
0.0
339.9
314.9
314.9
314.9
2
ხარჯები
235.4
472.4
0.6
471.8
204.9
0.0
204.9
204.9
204.9
204.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
235.4
472.4
0.6
471.8
204.9
0.0
204.9
204.9
204.9
204.9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.6
236.8
0.0
236.8
135.0
0.0
135.0
110.0
110.0
110.0
31.1
ძირითადი აქტივები
179.6
236.8
0.0
236.8
135.0
0.0
135.0
110.0
110.0
110.0
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
3.5
2.0
0.0
2.0
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
2
ხარჯები
3.5
2.0
0.0
2.0
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
3.5
2.0
0.0
2.0
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
231.9
470.4
0.6
469.8
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2
ხარჯები
231.9
470.4
0.6
469.8
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
231.9
470.4
0.6
469.8
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
179.6
236.8
0.0
236.8
135.0
0.0
135.0
110.0
110.0
110.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.6
236.8
0.0
236.8
135.0
0.0
135.0
110.0
110.0
110.0
31.1
ძირითადი აქტივები
179.6
236.8
0.0
236.8
135.0
0.0
135.0
110.0
110.0
110.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
847.5
828.8
0.0
828.8
942.9
0.0
942.9
1,030.0
1,230.0
1,430.0
2
ხარჯები
847.5
828.8
0.0
828.8
907.9
0.0
907.9
1,030.0
1,230.0
1,430.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
847.5
828.8
0.0
828.8
887.9
0.0
887.9
1,010.0
1,210.0
1,410.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
0.0
0.0
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
839.6
828.8
0.0
828.8
873.0
0.0
873.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
2
ხარჯები
839.6
828.8
0.0
828.8
873.0
0.0
873.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
839.6
828.8
0.0
828.8
873.0
0.0
873.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
03 02
მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
7.9
0.0
0.0
0.0
65.0
0.0
65.0
30.0
30.0
30.0
2
ხარჯები
7.9
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
7.9
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
1,801.2
2,089.5
267.4
1,822.1
2,968.0
773.6
2,194.4
2,296.3
2,546.3
2,646.3
2
ხარჯები
1,382.7
1,612.0
123.4
1,488.6
2,026.5
125.0
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2.2
საქონელი და მომსახურება
197.3
123.4
123.4
0.0
125.0
125.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
1,185.4
1,488.6
0.0
1,488.6
1,901.5
0.0
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
418.5
477.5
144.0
333.5
941.5
648.6
292.9
50.0
200.0
200.0
31.1
ძირითადი აქტივები
418.5
477.5
144.0
333.5
941.5
648.6
292.9
50.0
200.0
200.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,185.4
1,822.1
0.0
1,822.1
2,703.6
509.2
2,194.4
2,296.3
2,546.3
2,646.3
2
ხარჯები
1,185.4
1,488.6
0.0
1,488.6
1,901.5
0.0
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2.5
სუბსიდიები
1,185.4
1,488.6
0.0
1,488.6
1,901.5
0.0
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
333.5
0.0
333.5
802.1
509.2
292.9
50.0
200.0
200.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
333.5
0.0
333.5
802.1
509.2
292.9
50.0
200.0
200.0
04 01 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
1,185.4
1,488.6
0.0
1,488.6
1,901.5
0.0
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2
ხარჯები
1,185.4
1,488.6
0.0
1,488.6
1,901.5
0.0
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2.5
სუბსიდიები
1,185.4
1,488.6
0.0
1,488.6
1,901.5
0.0
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
0.0
333.5
0.0
333.5
802.1
509.2
292.9
50.0
200.0
200.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
333.5
0.0
333.5
802.1
509.2
292.9
50.0
200.0
200.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
333.5
0.0
333.5
802.1
509.2
292.9
50.0
200.0
200.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
615.8
267.4
267.4
0.0
264.4
264.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
197.3
123.4
123.4
0.0
125.0
125.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
197.3
123.4
123.4
0.0
125.0
125.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
418.5
144.0
144.0
0.0
139.4
139.4
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
418.5
144.0
144.0
0.0
139.4
139.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
418.5
144.0
144.0
0.0
139.4
139.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
418.5
144.0
144.0
0.0
139.4
139.4
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
418.5
144.0
144.0
0.0
139.4
139.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
197.3
123.4
123.4
0.0
125.0
125.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
197.3
123.4
123.4
0.0
125.0
125.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
197.3
123.4
123.4
0.0
125.0
125.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,058.9
1,001.7
0.0
1,001.7
1,414.3
65.3
1,349.0
1,070.2
1,531.0
1,487.7
2
ხარჯები
1,058.9
910.3
0.0
910.3
1,209.0
0.0
1,209.0
1,070.2
1,131.0
1,087.7
2.2
საქონელი და მომსახურება
141.5
10.2
0.0
10.2
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
914.4
883.2
0.0
883.2
1,090.0
0.0
1,090.0
1,050.0
1,100.0
1,050.0
2.8
სხვა ხარჯები
3.0
16.9
0.0
16.9
59.0
0.0
59.0
20.2
31.0
37.7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
91.4
0.0
91.4
205.3
65.3
140.0
0.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
91.4
0.0
91.4
205.3
65.3
140.0
0.0
400.0
400.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
90.0
215.0
0.0
215.0
405.3
65.3
340.0
200.0
600.0
600.0
2
ხარჯები
90.0
123.6
0.0
123.6
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2.5
სუბსიდიები
90.0
123.6
0.0
123.6
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
91.4
0.0
91.4
205.3
65.3
140.0
0.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
91.4
0.0
91.4
205.3
65.3
140.0
0.0
400.0
400.0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტი“
90.0
123.6
0.0
123.6
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2
ხარჯები
90.0
123.6
0.0
123.6
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2.5
სუბსიდიები
90.0
123.6
0.0
123.6
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.0
91.4
0.0
91.4
205.3
65.3
140.0
0.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
91.4
0.0
91.4
205.3
65.3
140.0
0.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
91.4
0.0
91.4
205.3
65.3
140.0
0.0
400.0
400.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
965.9
780.4
0.0
780.4
980.0
0.0
980.0
870.2
931.0
887.7
2
ხარჯები
965.9
780.4
0.0
780.4
980.0
0.0
980.0
870.2
931.0
887.7
2.2
საქონელი და მომსახურება
141.5
10.2
0.0
10.2
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
824.4
759.6
0.0
759.6
890.0
0.0
890.0
850.0
900.0
850.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
10.6
0.0
10.6
30.0
0.0
30.0
20.2
31.0
37.7
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტი“
784.4
719.6
0.0
719.6
830.0
0.0
830.0
850.0
900.0
850.0
2
ხარჯები
784.4
719.6
0.0
719.6
830.0
0.0
830.0
850.0
900.0
850.0
2.5
სუბსიდიები
784.4
719.6
0.0
719.6
830.0
0.0
830.0
850.0
900.0
850.0
05 02 02
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40.0
40.0
0.0
40.0
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
40.0
40.0
0.0
40.0
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
40.0
40.0
0.0
40.0
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
141.5
20.8
0.0
20.8
60.0
0.0
60.0
20.2
31.0
37.7
2
ხარჯები
141.5
20.8
0.0
20.8
60.0
0.0
60.0
20.2
31.0
37.7
2.2
საქონელი და მომსახურება
141.5
10.2
0.0
10.2
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
10.6
0.0
10.6
0.0
0.0
0.0
20.2
31.0
37.7
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
3.0
6.3
0.0
6.3
29.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
3.0
6.3
0.0
6.3
29.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
3.0
6.3
0.0
6.3
29.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
3.0
6.3
0.0
6.3
29.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
3.0
6.3
0.0
6.3
29.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
3.0
6.3
0.0
6.3
29.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
791.0
915.8
0.0
915.8
1,035.5
0.0
1,035.5
990.1
990.1
990.1
2
ხარჯები
791.0
915.8
0.0
915.8
1,035.5
0.0
1,035.5
990.1
990.1
990.1
2.2
საქონელი და მომსახურება
17.0
39.3
0.0
39.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
272.7
371.6
0.0
371.6
485.5
0.0
485.5
460.1
460.1
460.1
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
449.9
482.4
0.0
482.4
500.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
2.8
სხვა ხარჯები
51.4
22.5
0.0
22.5
50.0
0.0
50.0
30.0
30.0
30.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
95.4
138.7
0.0
138.7
149.0
0.0
149.0
142.0
142.0
142.0
2
ხარჯები
95.4
138.7
0.0
138.7
149.0
0.0
149.0
142.0
142.0
142.0
2.5
სუბსიდიები
95.4
138.7
0.0
138.7
149.0
0.0
149.0
142.0
142.0
142.0
06 02
სოციალური პროგრამები
695.6
777.1
0.0
777.1
886.5
0.0
886.5
848.1
848.1
848.1
2
ხარჯები
695.6
777.1
0.0
777.1
886.5
0.0
886.5
848.1
848.1
848.1
2.2
საქონელი და მომსახურება
17.0
39.3
0.0
39.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
177.3
232.9
0.0
232.9
336.5
0.0
336.5
318.1
318.1
318.1
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
449.9
482.4
0.0
482.4
500.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
2.8
სხვა ხარჯები
51.4
22.5
0.0
22.5
50.0
0.0
50.0
30.0
30.0
30.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
340.3
286.5
0.0
286.5
350.0
0.0
350.0
350.0
350.0
350.0
2
ხარჯები
340.3
286.5
0.0
286.5
350.0
0.0
350.0
350.0
350.0
350.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
336.7
286.5
0.0
286.5
350.0
0.0
350.0
350.0
350.0
350.0
2.8
სხვა ხარჯები
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
141.3
196.9
0.0
196.9
298.5
0.0
298.5
318.1
318.1
318.1
2
ხარჯები
141.3
196.9
0.0
196.9
298.5
0.0
298.5
318.1
318.1
318.1
2.5
სუბსიდიები
141.3
196.9
0.0
196.9
298.5
0.0
298.5
318.1
318.1
318.1
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ „წითელი ჯვარი“
109.0
117.9
0.0
117.9
148.0
0.0
148.0
110.0
110.0
110.0
2
ხარჯები
109.0
117.9
0.0
117.9
148.0
0.0
148.0
110.0
110.0
110.0
2.5
სუბსიდიები სსიპ „წითელი ჯვარი“
36.0
36.0
0.0
36.0
38.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
70.6
81.9
0.0
81.9
110.0
0.0
110.0
110.0
110.0
110.0
2.8
სხვა ხარჯები
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15.1
12.9
0.0
12.9
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2
ხარჯები
15.1
12.9
0.0
12.9
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
14.9
12.9
0.0
12.9
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
43.9
140.6
0.0
140.6
30.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
2
ხარჯები
43.9
140.6
0.0
140.6
30.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
39.3
0.0
39.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
78.8
0.0
78.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
43.9
22.5
0.0
22.5
30.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
12.0
10.5
0.0
10.5
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2
ხარჯები
12.0
10.5
0.0
10.5
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
11.5
10.5
0.0
10.5
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
34.0
11.8
0.0
11.8
30.0
0.0
30.0
10.0
10.0
10.0
2
ხარჯები
34.0
11.8
0.0
11.8
30.0
0.0
30.0
10.0
10.0
10.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
16.2
11.8
0.0
11.8
10.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.8
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 89,8 ათასი ლარი (142,0 ათასი ლარიდან ადგილობრივი ბიუჯეტით ფინანსდება 52,2 ათასი ლარი)
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,2 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი🔗
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 23,9 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.