9.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 28 715.9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2022 წლის გეგმა
სულ
|
|
|
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
24,320,4
|
11 888,20
|
28715.90
|
6579.15
|
22136.75
|
|
|
ხარჯები
|
9,872,3
|
10 360,70
|
14887.79
|
969.05
|
13918.73
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,372.4
|
2 380,60
|
2574.00
|
61.00
|
2513.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,494,9
|
2 112,70
|
3814.83
|
835.71
|
2979.12
|
|
|
პროცენტი
|
156.5
|
136,20
|
105.00
|
0.00
|
105.00
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,794.1
|
4 371,20
|
6173.45
|
71.00
|
6102.45
|
|
|
გრანტები
|
3.9
|
0,00
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
512.4
|
443,00
|
575.41
|
0.00
|
575.41
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,538.0
|
917,00
|
1645.11
|
1.35
|
1643.76
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,522,3
|
1 275,00
|
13548.11
|
5610.10
|
7938.01
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
925.6
|
252,50
|
280.00
|
0.00
|
280.00
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
4,778.6
|
5 026,30
|
6373.72
|
69.00
|
6304.72
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
91
|
|
91
|
|
|
ხარჯები
|
3,509.7
|
4 620,80
|
5368.7
|
69.0
|
5299.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,372.4
|
2 380,60
|
2574.00
|
61.0
|
2513.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,645.7
|
1 996,00
|
2509.72
|
8.00
|
2501.72
|
|
|
პროცენტი
|
156.5
|
136,20
|
105.00
|
0.00
|
105.00
|
|
|
სუბსიდიები
|
26.3
|
10,00
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
|
გრანტები
|
3.9
|
0,00
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.7
|
46,00
|
42.00
|
0.00
|
42.00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
261.2
|
52,00
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
343.2
|
153,00
|
725.00
|
0.00
|
725.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
925.7
|
252,50
|
280.00
|
0.00
|
280.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
635.6
|
1 029,00
|
1 424,9
|
0,00
|
1 424,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
28
|
|
28
|
|
|
ხარჯები
|
635.6
|
1 026,00
|
1364.89
|
0.00
|
1364.89
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
496.7
|
850,00
|
895.00
|
0.00
|
895.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100.4
|
123,00
|
352.89
|
0.00
|
352.89
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
11,00
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38.5
|
42,00
|
110.00
|
0.00
|
110.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,00
|
60,0
|
00
|
60,0
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2417,1
|
3 252,00
|
4458.63
|
0.00
|
4458.63
|
|
|
მომუშავეთა რირიცხოვნება
|
|
|
59
|
|
59
|
|
|
ხარჯები
|
24057
|
3 152,00
|
3793.63
|
0.00
|
3793.63
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
825.4
|
1 450,00
|
1590.00
|
0.00
|
1590.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,506.4
|
1 657,00
|
2140.63
|
0.00
|
2140.63
|
|
|
სუბსიდიები
|
26.3
|
10,00
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
|
გრანტები
|
3.9
|
0,00
|
0,00
|
00
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.7
|
35,00
|
35,00
|
00
|
35,00
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
00
|
10,00
|
20,0
|
00
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,4
|
100,00
|
665.0
|
00
|
665.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
200,00
|
00,00
|
0,00
|
00,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
200,00
|
00,00
|
0,00
|
00,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
200,00
|
00,00
|
0,00
|
00,00
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
1,082.1
|
388,70
|
385,0
|
0,00
|
385,0
|
|
|
ხარჯები
|
156.5
|
136,20
|
105,0
|
0,00
|
105,0
|
|
|
პროცენტი
|
156.5
|
136,20
|
105,0
|
0,00
|
105,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
925.7
|
252,50
|
280,0
|
0,00
|
280,0
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
1,082.1
|
388,70
|
385,0
|
0,00
|
385,0
|
|
|
ხარჯები
|
156.5
|
136,20
|
105,0
|
0,00
|
105,0
|
|
|
პროცენტი
|
156.5
|
136,20
|
105,0
|
|
105,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
925.7
|
252,50
|
280,0
|
0,00
|
280,0
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
74.5
|
96,60
|
105,2
|
69,0
|
36,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
4
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|
ხარჯები
|
66.8
|
96,60
|
105,2
|
69,0
|
36,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50.3
|
80,60
|
89.00
|
61.00
|
28.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.5
|
16,00
|
16,2
|
8,0
|
8,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.7
|
|
|
|
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
592.3
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
268.3
|
0,00
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.5
|
0,00
|
0,0
|
00
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
222.7
|
0,00
|
0,00
|
00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
324.1
|
50,00
|
0,00
|
00
|
0,00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
14,048,9
|
1 973,40
|
14509.97
|
5621.28
|
8888.69
|
|
|
ხარჯები
|
1586,1
|
903,40
|
2275.34
|
54.00
|
2221.34
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
299.8
|
3,40
|
378.00
|
54.00
|
324.00
|
|
|
სუბსიდიები
|
189.7
|
200,00
|
659.68
|
0.00
|
659.68
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,096.5
|
700,00
|
1237.66
|
0.00
|
1237.66
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,462,8
|
1 070,00
|
12234.63
|
5567.28
|
6667.35
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
7923.8
|
240,00
|
5448.42
|
3706.94
|
1741.48
|
|
|
ხარჯები
|
145.2
|
120,00
|
315.00
|
0.00
|
315.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145.2
|
0,00
|
315.00
|
0.00
|
315.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,778.6
|
120,00
|
5133.42
|
3706.94
|
1426.48
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
7923.8
|
120,00
|
5448.42
|
3706.94
|
1741.48
|
|
|
ხარჯები
|
145.2
|
0,00
|
315.00
|
0.00
|
315.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145.2
|
0,00
|
315.00
|
0.00
|
315.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,778.6
|
120,00
|
5133.42
|
3706.94
|
1426.48
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,008.8
|
250,00
|
1033.90
|
0.00
|
1033.90
|
|
|
ხარჯები
|
189.8
|
200,00
|
487.68
|
0.00
|
487.68
|
|
|
სუბსიდიები
|
189.8
|
200,00
|
487.68
|
0.00
|
487.68
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
819.0
|
50,00
|
546.22
|
0.00
|
546.22
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
247.3
|
250,00
|
594.87
|
0.00
|
594.87
|
|
|
ხარჯები
|
189.8
|
200,00
|
487.68
|
0.00
|
487.68
|
|
|
სუბსიდიები
|
189.8
|
200,00
|
487.68
|
0.00
|
487.68
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57.5
|
50,00
|
107.19
|
0.00
|
107.19
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
761.5
|
0,00
|
439.03
|
0.00
|
439.03
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761.5
|
0,00
|
439.03
|
0.00
|
439.03
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
3,051.3
|
953,40
|
3934.05
|
202.32
|
3731.73
|
|
|
ხარჯები
|
1,128.7
|
703,40
|
1418.66
|
0.00
|
1418.66
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.6
|
3,40
|
9.00
|
0.00
|
9.00
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
172.00
|
0.00
|
172.00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,079.0
|
700,00
|
1237.66
|
0.00
|
1237.66
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,922.7
|
250,00
|
2515.39
|
202.32
|
2313.07
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
249.2
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
ხარჯები
|
104.9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
104.9
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.2
|
100,00
|
100,00
|
|
100,00
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,815.8
|
0,00
|
2032.03
|
1712.02
|
320.01
|
|
|
ხარჯები
|
17.5
|
0,00
|
54.00
|
54.00
|
0.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0,00
|
54.00
|
54.00
|
0.00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.5
|
0,00
|
00
|
00
|
00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,798.3
|
0,00
|
1978.03
|
1658.02
|
320.01
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
|
500,00
|
1409.58
|
0.00
|
1409.58
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
500,00
|
1409.58
|
0.00
|
1409.58
|
|
02 08
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
50,00
|
50,00
|
|
50,00
|
|
02 09
|
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0
|
0
|
502.00
|
0.00
|
502.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
502.00
|
0.00
|
502.00
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,161.3
|
1 000,00
|
1728.76
|
0.00
|
1728.76
|
|
|
ხარჯები
|
877.7
|
961,20
|
1220.20
|
0.00
|
1220.20
|
|
|
სუბსიდიები
|
877.7
|
961,20
|
1220.20
|
0.00
|
1220.20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283.5
|
38,80
|
508.56
|
0.00
|
508.56
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1,161.3
|
1 000,00
|
1728.76
|
0.00
|
1728.76
|
|
|
ხარჯები
|
877.7
|
961,20
|
1220.20
|
0.00
|
1220.20
|
|
|
სუბსიდიები
|
877.7
|
961,20
|
1220.20
|
0.00
|
1220.20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283.5
|
38,80
|
508.56
|
0.00
|
508.56
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,026.0
|
1 320,00
|
2582.00
|
816.52
|
1765.47
|
|
|
ხარჯები
|
1,611.7
|
1 320,00
|
2539.18
|
773.71
|
1765.47
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
485.3
|
0,00
|
773.71
|
773.71
|
0.00
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,126.4
|
1 320,00
|
1765.47
|
0.00
|
1765.47
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
414.2
|
0,00
|
42.82
|
42.82
|
0.00
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,153.7
|
1 320,00
|
1765.47
|
0.00
|
1765.47
|
|
|
ხარჯები
|
1,126.4
|
1 320,00
|
1765.47
|
0.00
|
1765.47
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,126.4
|
1 320,00
|
1765.47
|
0.00
|
1765.47
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27.3
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
872.3
|
0,00
|
816.52
|
816.52
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
485.3
|
0,00
|
773.71
|
773.71
|
0.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
485.3
|
0,00
|
773.71
|
773.71
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
387.0
|
0,00
|
42.82
|
42.82
|
0.00
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,567.4
|
1 941,50
|
2672.83
|
0.00
|
2672.83
|
|
|
ხარჯები
|
1,548.8
|
1 928,30
|
2635.73
|
0.00
|
2635.73
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.9
|
113,30
|
153.40
|
0.00
|
153.40
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,435.9
|
1 735,00
|
2362.33
|
0.00
|
2362.33
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72.0
|
80,00
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.6
|
13,20
|
37.10
|
0.00
|
37.10
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
599.4
|
750,00
|
880.96
|
0.00
|
880.96
|
|
|
ხარჯები
|
586.0
|
747,00
|
873.96
|
0.00
|
873.96
|
|
|
სუბსიდიები
|
586.0
|
747,00
|
873.96
|
0.00
|
873.96
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.4
|
3,00
|
7,00
|
0,00
|
7,00
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
599.4
|
750,00
|
880.96
|
0.00
|
880.96
|
|
|
ხარჯები
|
586.0
|
747,00
|
873.96
|
0.00
|
873.96
|
|
|
სუბსიდიები
|
586.0
|
747,00
|
873.96
|
0.00
|
873.96
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.4
|
3,00
|
7,00
|
|
7,00
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
80.0
|
80,00
|
92.9
|
0,00
|
92.9
|
|
|
ხარჯები
|
76.8
|
77,80
|
90,7
|
0,00
|
90,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
76.8
|
77,80
|
90,7
|
0,00
|
90,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
2,20
|
2,2
|
0,00
|
2,2
|
|
|
|
#VALUE!
|
|
|
|
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
80.0
|
80,00
|
92.9
|
0,00
|
92.9
|
|
|
ხარჯები
|
76.8
|
77,80
|
90,7
|
0,00
|
90,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
76.8
|
77,80
|
90,7
|
0,00
|
90,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
2,20
|
2,2
|
0,00
|
2,2
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
112.9
|
193,30
|
277.30
|
0.00
|
277.30
|
|
|
ხარჯები
|
112.9
|
193,30
|
277.30
|
0.00
|
277.30
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.9
|
113,30
|
153.40
|
0.00
|
153.40
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
3,9
|
|
3,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72.0
|
80,00
|
120,00
|
|
120,00
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
05 05
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
73.0
|
80,00
|
123.00
|
0.00
|
123.00
|
|
|
ხარჯები
|
73.0
|
77,00
|
97.00
|
0.00
|
97.00
|
|
|
სუბსიდიები
|
73.0
|
77,00
|
97.00
|
0.00
|
97.00
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
00
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
3,00
|
26,0
|
|
26,0
|
|
05 06
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
672.0
|
700,00
|
848.68
|
0.00
|
848.68
|
|
|
ხარჯები
|
670.0
|
700,00
|
846.78
|
0.00
|
846.78
|
|
|
სუბსიდიები
|
670.0
|
700,00
|
846.78
|
0.00
|
846.78
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,00
|
1,9
|
0,00
|
1,9
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
30,0
|
138,20
|
450,0
|
0,00
|
450,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
133,20
|
450,0
|
0,00
|
450,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
133,20
|
450,0
|
0,00
|
450,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5,00
|
00
|
00
|
00
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
715.1
|
627,00
|
848.61
|
72.35
|
776.27
|
|
|
ხარჯები
|
715.1
|
627,00
|
848.61
|
72.35
|
776.27
|
|
|
სუბსიდიები
|
138.0
|
145,00
|
157.76
|
71.00
|
86.76
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
468.7
|
397,00
|
533.41
|
0.00
|
533.41
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.3
|
85,00
|
157.45
|
1.35
|
156.10
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.8
|
65,00
|
77.76
|
71.00
|
6.76
|
|
|
ხარჯები
|
65.8
|
65,00
|
77.76
|
71.00
|
6.76
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.8
|
0,00
|
77.76
|
71.00
|
6.76
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
279.0
|
210,00
|
333.41
|
0.00
|
333.41
|
|
|
ხარჯები
|
279.0
|
210,00
|
333.41
|
0.00
|
333.41
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
279.0
|
210,00
|
333.41
|
0.00
|
333.41
|
|
06 02 01
|
ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
42.3
|
26,00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
ხარჯები
|
42.3
|
26,00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.3
|
26,00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
06 02 02
|
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
|
228.4
|
174,00
|
293.41
|
0.00
|
293.41
|
|
|
ხარჯები
|
228.4
|
174,00
|
293.41
|
0.00
|
293.41
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
228.4
|
174,00
|
293.41
|
0.00
|
293.41
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
8.3
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
ხარჯები
|
8.3
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.3
|
10,00
|
10,00
|
|
10,00
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
189.7
|
187,00
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
|
|
ხარჯები
|
189.7
|
187,00
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
189.7
|
187,00
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
|
06 04
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
108.3
|
55,00
|
97.45
|
1.35
|
96.10
|
|
|
ხარჯები
|
108.3
|
55,00
|
97.45
|
1.35
|
96.10
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.3
|
55,00
|
97.45
|
1.35
|
96.10
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
72,2
|
80,00
|
80,0
|
0,00
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
72,2
|
80,00
|
80,0
|
0,00
|
80,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,2
|
80,00
|
80,0
|
|
80,0
|
|
06 06
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
|
30,00
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
30,00
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
30,00
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
06 07
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
სოცისლური დაცვა
|
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
"
|