12.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 35 275,5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2022 წლის გეგმა
სულ
|
|
|
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
24,320,4
|
11 888,20
|
35,275,481
|
13,139,133
|
22,136,348
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
92.00
|
0.00
|
92.00
|
|
|
ხარჯები
|
9,872,3
|
10 360,70
|
16,613,712
|
1,112,054
|
15,501,658
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,372.4
|
2 380,60
|
2,506,000
|
60,800
|
2,445,200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,494,9
|
2 112,70
|
4,608,468
|
978,909
|
3,629,559
|
|
|
პროცენტი
|
156.5
|
136,20
|
108,790
|
0
|
108,790
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,794.1
|
4 371,20
|
6,454,157
|
71,000
|
6,383,157
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
512.4
|
443,00
|
772,264
|
0
|
772,264
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,538.0
|
917,00
|
2,164,033
|
1,345
|
2,162,688
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,522,3
|
1 275,00
|
18,385,559
|
12,027,079
|
6,358,480
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
925.6
|
252,50
|
276,210
|
0
|
276,210
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
4,778.6
|
5 026,30
|
6,331,319
|
69,000
|
6,262,319
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
91
|
|
91
|
|
|
ხარჯები
|
3,509.7
|
4 620,80
|
5,835,109
|
69,000
|
5,766,109
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,372.4
|
2 380,60
|
2,506,000
|
60,800
|
2,445,200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,645.7
|
1 996,00
|
3,048,903
|
8,200
|
3,040,703
|
|
|
პროცენტი
|
156.5
|
136,20
|
108,790
|
0
|
108,790
|
|
|
სუბსიდიები
|
26.3
|
10,00
|
1,057
|
0
|
1,057
|
|
|
გრანტები
|
3.9
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.7
|
46,00
|
40,359
|
0
|
40,359
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
261.2
|
52,00
|
130,000
|
0
|
130,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
343.2
|
153,00
|
220,000
|
0
|
220,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
925.7
|
252,50
|
276,210
|
0
|
276,210
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
635.6
|
1 029,00
|
1382.49
|
0.00
|
1382.49
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
28.00
|
0.00
|
28.00
|
|
|
ხარჯები
|
635.6
|
1 026,00
|
1322.49
|
0.00
|
1322.49
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
496.7
|
850,00
|
860.00
|
0.00
|
860.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100.4
|
123,00
|
352.49
|
0.00
|
352.49
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
11,00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38.5
|
42,00
|
110.00
|
0.00
|
110.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2417,1
|
3 252,00
|
4,458,625
|
0
|
4,458,625
|
|
|
მომუშავეთა რირიცხოვნება
|
|
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
|
|
ხარჯები
|
24057
|
3 152,00
|
4,298,625
|
0
|
4,298,625
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
825.4
|
1 450,00
|
1,557,000
|
0
|
1,557,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,506.4
|
1 657,00
|
2,680,209
|
0
|
2,680,209
|
|
|
სუბსიდიები
|
26.3
|
10,00
|
1,057
|
0
|
1,057
|
|
|
გრანტები
|
3.9
|
0,00
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.7
|
35,00
|
40,359
|
0
|
40,359
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
00
|
10,00
|
20,000
|
0
|
20,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,4
|
100,00
|
160,000
|
0
|
160,000
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
200,00
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
200,00
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
200,00
|
|
|
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
1,082.1
|
388,70
|
385,000
|
0
|
385,000
|
|
|
ხარჯები
|
156.5
|
136,20
|
108,790
|
0
|
108,790
|
|
|
პროცენტი
|
156.5
|
136,20
|
108,790
|
0
|
108,790
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
925.7
|
252,50
|
276,210
|
0
|
276,210
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
1,082.1
|
388,70
|
385,000
|
0
|
385,000
|
|
|
ხარჯები
|
156.5
|
136,20
|
108,790
|
0
|
108,790
|
|
|
პროცენტი
|
156.5
|
136,20
|
108,790
|
0
|
108,790
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
925.7
|
252,50
|
276,210
|
0
|
276,210
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
74.5
|
96,60
|
105.20
|
69.00
|
36.20
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
4
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|
ხარჯები
|
66.8
|
96,60
|
105.20
|
69.00
|
36.20
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50.3
|
80,60
|
89.00
|
61.00
|
28.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.5
|
16,00
|
16.20
|
8,0
|
8.20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.7
|
|
|
|
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
592.3
|
50,00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
268.3
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.5
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
222.7
|
0,00
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
324.1
|
50,00
|
|
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
14,048,9
|
1 973,40
|
20,580,228
|
11,899,282
|
8,680,946
|
|
|
ხარჯები
|
1586,1
|
903,40
|
2,977,471
|
0
|
2,977,471
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
299.8
|
3,40
|
395,458
|
0
|
395,458
|
|
|
სუბსიდიები
|
189.7
|
200,00
|
799,725
|
0
|
799,725
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,096.5
|
700,00
|
1,782,288
|
0
|
1,782,288
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,462,8
|
1 070,00
|
17,602,757
|
11,899,282
|
5,703,475
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
7923.8
|
240,00
|
7,879,139
|
5,882,656
|
1,996,483
|
|
|
ხარჯები
|
145.2
|
120,00
|
365,000
|
0
|
365,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145.2
|
0,00
|
365,000
|
0
|
365,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,778.6
|
120,00
|
7,514,139
|
5,882,656
|
1,631,483
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
7923.8
|
120,00
|
7,879,139
|
5,882,656
|
1,996,483
|
|
|
ხარჯები
|
145.2
|
0,00
|
365,000
|
0
|
365,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145.2
|
0,00
|
365,000
|
0
|
365,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,778.6
|
120,00
|
7,514,139
|
5,882,656
|
1,631,483
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,008.8
|
250,00
|
1,741,378
|
974,280
|
767,098
|
|
|
ხარჯები
|
189.8
|
200,00
|
594,568
|
0
|
594,568
|
|
|
სუბსიდიები
|
189.8
|
200,00
|
463,255
|
0
|
463,255
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
131,313
|
0
|
131,313
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
819.0
|
50,00
|
1,146,810
|
974,280
|
172,530
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
247.3
|
250,00
|
594,870
|
0
|
594,870
|
|
|
ხარჯები
|
189.8
|
200,00
|
463,255
|
0
|
463,255
|
|
|
სუბსიდიები
|
189.8
|
200,00
|
463,255
|
0
|
463,255
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57.5
|
50,00
|
131,615
|
0
|
131,615
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
761.5
|
0,00
|
1,146,508
|
974,280
|
172,228
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
131,313
|
0
|
131,313
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
131,313
|
0
|
131,313
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761.5
|
0,00
|
1,015,195
|
974,280
|
40,915
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
3,051.3
|
953,40
|
4,275,262
|
530,321
|
3,744,941
|
|
|
ხარჯები
|
1,128.7
|
703,40
|
2,017,903
|
0
|
2,017,903
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.6
|
3,40
|
30,458
|
0
|
30,458
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
336,470
|
0
|
336,470
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,079.0
|
700,00
|
1,650,975
|
0
|
1,650,975
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,922.7
|
250,00
|
2,257,359
|
530,321
|
1,727,038
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
249.2
|
100,00
|
2,901,500
|
2,800,000
|
101,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.2
|
100,00
|
2,901,500
|
2,800,000
|
101,500
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,815.8
|
0,00
|
2,822,034
|
1,712,024
|
1,110,010
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,798.3
|
0,00
|
2,822,034
|
1,712,024
|
1,110,010
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
|
500,00
|
207,239
|
0
|
207,239
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
500,00
|
207,239
|
0
|
207,239
|
|
02 08
|
ახალგაზრდული თვითმართველობა
|
|
50,00
|
25,600
|
0
|
25,600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
50,00
|
25,600
|
0
|
25,600
|
|
02 09
|
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0
|
0
|
728,075
|
0
|
728,075
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
728,075
|
0
|
728,075
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,161.3
|
1 000,00
|
1,833,760
|
0
|
1,833,760
|
|
|
ხარჯები
|
877.7
|
961,20
|
1,417,515
|
0
|
1,417,515
|
|
|
სუბსიდიები
|
877.7
|
961,20
|
1,417,515
|
0
|
1,417,515
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283.5
|
38,80
|
416,245
|
0
|
416,245
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1,161.3
|
1 000,00
|
1,833,760
|
0
|
1,833,760
|
|
|
ხარჯები
|
877.7
|
961,20
|
1,417,515
|
0
|
1,417,515
|
|
|
სუბსიდიები
|
877.7
|
961,20
|
1,417,515
|
0
|
1,417,515
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283.5
|
38,80
|
416,245
|
0
|
416,245
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,026.0
|
1 320,00
|
2,903,978
|
1,098,506
|
1,805,472
|
|
|
ხარჯები
|
1,611.7
|
1 320,00
|
2,774,521
|
970,709
|
1,803,812
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
485.3
|
0,00
|
1,010,707
|
970,709
|
39,998
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,126.4
|
1 320,00
|
1,763,814
|
0
|
1,763,814
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
414.2
|
0,00
|
129,458
|
127,798
|
1,660
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,153.7
|
1 320,00
|
1,765,474
|
0
|
1,765,474
|
|
|
ხარჯები
|
1,126.4
|
1 320,00
|
1,763,814
|
0
|
1,763,814
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,126.4
|
1 320,00
|
1,763,814
|
0
|
1,763,814
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27.3
|
0,00
|
1,660
|
0
|
1,660
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
872.3
|
0,00
|
1,138,504
|
1,098,506
|
39,998
|
|
|
ხარჯები
|
485.3
|
0,00
|
1,010,707
|
970,709
|
39,998
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
485.3
|
0,00
|
1,010,707
|
970,709
|
39,998
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
387.0
|
0,00
|
127,798
|
127,798
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,567.4
|
1 941,50
|
2,595,308
|
0
|
2,595,308
|
|
|
ხარჯები
|
1,548.8
|
1 928,30
|
2,578,208
|
0
|
2,578,208
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.9
|
113,30
|
153,400
|
0
|
153,400
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,435.9
|
1 735,00
|
2,312,008
|
0
|
2,312,008
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72.0
|
80,00
|
112,800
|
0
|
112,800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.6
|
13,20
|
17,100
|
0
|
17,100
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
599.4
|
750,00
|
915,958
|
0
|
915,958
|
|
|
ხარჯები
|
586.0
|
747,00
|
908,958
|
0
|
908,958
|
|
|
სუბსიდიები
|
586.0
|
747,00
|
908,958
|
0
|
908,958
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.4
|
3,00
|
7,000
|
0
|
7,000
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
599.4
|
750,00
|
915,958
|
0
|
915,958
|
|
|
ხარჯები
|
586.0
|
747,00
|
908,958
|
0
|
908,958
|
|
|
სუბსიდიები
|
586.0
|
747,00
|
908,958
|
0
|
908,958
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.4
|
3,00
|
7,000
|
0
|
7,000
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
80.0
|
80,00
|
92,900
|
0
|
92,900
|
|
|
ხარჯები
|
76.8
|
77,80
|
90,700
|
0
|
90,700
|
|
|
სუბსიდიები
|
76.8
|
77,80
|
90,700
|
0
|
90,700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
2,20
|
2,200
|
0
|
2,200
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
80.0
|
80,00
|
92.90
|
0.00
|
92.90
|
|
|
ხარჯები
|
76.8
|
77,80
|
90.70
|
0.00
|
90.70
|
|
|
სუბსიდიები
|
76.8
|
77,80
|
90.70
|
0.00
|
90.70
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
2,20
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
112.9
|
193,30
|
270,100
|
0
|
270,100
|
|
|
ხარჯები
|
112.9
|
193,30
|
270,100
|
0
|
270,100
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.9
|
113,30
|
153,400
|
0
|
153,400
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
3,900
|
0
|
3,900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72.0
|
80,00
|
112,800
|
0
|
112,800
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 05
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
73.0
|
80,00
|
892,476
|
0
|
892,476
|
|
|
ხარჯები
|
73.0
|
77,00
|
890,576
|
0
|
890,576
|
|
|
სუბსიდიები
|
73.0
|
77,00
|
890,576
|
0
|
890,576
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
3,00
|
1,900
|
0
|
1,900
|
|
05 06
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
672.0
|
700,00
|
848.68
|
0.00
|
848.68
|
|
|
ხარჯები
|
670.0
|
700,00
|
846.78
|
0.00
|
846.78
|
|
|
სუბსიდიები
|
670.0
|
700,00
|
846.78
|
0.00
|
846.78
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,00
|
1.90
|
0.00
|
1.90
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
30,0
|
138,20
|
300,874
|
0
|
300,874
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
133,20
|
300,874
|
0
|
300,874
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
133,20
|
300,874
|
0
|
300,874
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
715.1
|
627,00
|
1,030,888
|
72,345
|
958,543
|
|
|
ხარჯები
|
715.1
|
627,00
|
1,030,888
|
72,345
|
958,543
|
|
|
სუბსიდიები
|
138.0
|
145,00
|
160,038
|
71,000
|
89,038
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
468.7
|
397,00
|
731,905
|
0
|
731,905
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.3
|
85,00
|
138,945
|
1,345
|
137,600
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.8
|
65,00
|
80,038
|
71,000
|
9,038
|
|
|
ხარჯები
|
65.8
|
65,00
|
80,038
|
71,000
|
9,038
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.8
|
0,00
|
80,038
|
71,000
|
9,038
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
279.0
|
210,00
|
445,579
|
0
|
445,579
|
|
|
ხარჯები
|
279.0
|
210,00
|
445,579
|
0
|
445,579
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
279.0
|
210,00
|
445,579
|
0
|
445,579
|
|
06 02 01
|
ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
42.3
|
26,00
|
30,550
|
0
|
30,550
|
|
|
ხარჯები
|
42.3
|
26,00
|
30,550
|
0
|
30,550
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.3
|
26,00
|
30,550
|
0
|
30,550
|
|
06 02 02
|
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
|
228.4
|
174,00
|
407,529
|
0
|
407,529
|
|
|
ხარჯები
|
228.4
|
174,00
|
407,529
|
0
|
407,529
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
228.4
|
174,00
|
407,529
|
0
|
407,529
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
8.3
|
10,00
|
7,500
|
0
|
7,500
|
|
|
ხარჯები
|
8.3
|
10,00
|
7,500
|
0
|
7,500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.3
|
10,00
|
7,500
|
0
|
7,500
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
189.7
|
187,00
|
286,326
|
0
|
286,326
|
|
|
ხარჯები
|
189.7
|
187,00
|
286,326
|
0
|
286,326
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
189.7
|
187,00
|
286,326
|
0
|
286,326
|
|
06 04
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
108.3
|
55,00
|
100,945
|
1,345
|
99,600
|
|
|
ხარჯები
|
108.3
|
55,00
|
100,945
|
1,345
|
99,600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.3
|
55,00
|
100,945
|
1,345
|
99,600
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
72,2
|
80,00
|
80.00
|
0.00
|
80.00
|
|
|
ხარჯები
|
72,2
|
80,00
|
80.00
|
0.00
|
80.00
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,2
|
80,00
|
80.00
|
0.00
|
80.00
|
|
06 06
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
|
30,00
|
21,000
|
0
|
21,000
|
|
|
ხარჯები
|
|
30,00
|
21,000
|
0
|
21,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
30,00
|
21,000
|
0
|
21,000
|
|
06 07
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
0,00
|
17,000
|
0
|
17,000
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,00
|
17,000
|
0
|
17,000
|
|
|
სოცისლური დაცვა
|
|
0,00
|
17,000
|
0
|
17,000
|
“;
|