მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 |
|
2021 წლის 27 დეკემბერი დაბა მესტია |
ა) შემოსულობები 17 631,4 ათ.ლარით;
ბ) გადასახდელები 17 631,4 ათ.ლარით;
გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 140,0 ათ.ლარით. მათ შორის:
ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 140.0 ათ.ლარი.
დ) სარეზერვო ფონდი 300,0 ათ.ლარით.
|
თავი I
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 631,4 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 15 691,4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 140,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,800,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 899,2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 452,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია :
მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 280,0 ათასი ლარით. მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით. მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 280,0ათასილარით. მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 17 631,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" 78-ე მუხლის და საქართველოს კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
განისაზღვროს:დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის25 დეკემბრის №22 დადგენილება.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე
დანართიმუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წფაქტი
2021 წგეგმა
2022 წლის გეგმა
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
შემოსავლები
24103.17
11888.20
17631.40
00 17631.40 გადასახადები 12713.65 10263.20 15691.4000 15691.40 გრანტები 9428.50 125.00 140.0000 140.00 სხვა შემოსავლები 1961.02 1500.00 1800.0000 1800.00 ხარჯები 9872.35 10360.71 12899.2300 12899.23 შრომის ანაზღაურება 1372.39 2380.60 2614.0000 2614.00 საქონელი და მომსახურება 2494.98 2112.70 2665.9000 2665.90 ==პროცენტი 156.47 136.20 105.0000 105.00 სუბსიდიები 3794.14 4371.21 5398.3300 5398.33 გრანტები 3.9200 0.0000 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 512.40 443.00 542.0000 542.00 სხვა ხარჯები 1538.05 917.00 1574.0000 1574.00 საოპერაციო სალდო 14230.82 1527.49 4732.1700 4732.17 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11115.12 1274.99 4452.1700 4452.17 ზრდა (ა) 13522.35 1274.99 4452.1700 4452.17 კლება (ა) 2407.23 0.00 0.0000 0.00 მთლიანი სალდო 3085.70 252.50 280.0000 280.00 ფინანსური აქტივების ცვლილება 2189,98 0.00 0.0000 0.00 ზრდა (ფ) 2189,98 0.00 0.0000 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები 2189,9800 0.0000 0.00 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0000 0.0000 0.00 კლება (ფ) 0.00 0.00 0.0000 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები00 00 0.0000 0.00 ვალდებულებების ცვლილება -925.68 -252.50 -280.0000 -280.00 კლება (ვ) 925.68 252.50 280.0000 280.00 საშინაო 925.68 252.50 280.0000 280.00 სესხები 925.68 252.50 280.0000 280.00 ბალანსი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2020 წელი ფაქტი
2021 წელი გეგმა
სულ 2022 წელი
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
შემოსულობები
24103.13
11888,20
17631.40
00 17631.40 შემოსავლები 12713.64 11888,20 17631.4000 17631.40 არაფინანსური აქტივების კლება 2407.22 0,00 0,0000 00 ფინანსური აქტივების კლება00 00 00 00 00 ვალდებულების ზრდა00 ხარჯები 9872.35 10 360,70 12 899.200 12899.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13522.35 1 275,00 4452,200 4452,2 ნაშთის ცვლილება 2160.0200 00 00 00 მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 631,4 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წელი ფაქტი
2021 წელი გეგმა
სულ 2022 წელი
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
შემოსულობები
24103.2
11888.20
17631.40
0 17631.40 შემოსავლები 24103,2 11888.20 17631.400 17631.40 გადასახადები 12713.65 10263.20 15691.400 15691.40 გრანტები 9 428,5 125,00 140,000 140,00 სხვა შემოსავლები 1 961,0 1 500,0 1 800,00 1 800,0მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 15 691,4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2020 წელი ფაქტი
2021 წელი გეგმა
სულ 2022 წელი
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
გადასახადები
12713,6
10263,20
15691.40
0,00
15691.40
საშემოსავლო გადასახადი
0,00
0,00
0,00
0,00
00 ქონების გადასახადი 8989,0 5800,00 9600,0 0,00 9600,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 7135,9 5780,00 9580,0 0,00 9580,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 10,7 0,00 0,00 0,0000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე6,4 0,00 0,00 0,0000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1835,9 20,00 20,00 0,00 20,0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 3724,7 4463,20 6091.4 0,00 6091,4მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 140,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2020 წელი
2021
წელი გეგმა საწყისი
სულ 2022 წელი
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
მ.შ. დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
9 428,5
125,00
140,00
00 140,00 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 0,0000 0,0000 0,00 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 9 428,5 125,00 140,0000 140,00 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 9 428,5 125,00 140,0000 140,00 გათანაბრებითი ტრანსფერი 0,0000 0,0000 0,00 მიზნობრივი ტრანსფერი 636,0 125,0 140,0000 140,00 კაპიტალური ტრანსფერი 8 792,500 0,0000 0,00მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,800,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2020 წელი
2021 წელი გეგმა საწყისი
სულ 2022 წელი
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
სხვა შემოსავლები
1 961,0
1500,00
1800.00
0,00
1800,00
პროცენტები
624,9
500,00
300,00
0,00
300,00
რენტა
1 061,3
840,00
1330,0
0,00
1 330,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
224,1
120,00
170,00
0,00
170,00
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
201,4
120,00
130,00
0,00
130,00
სანებართვო მოსაკრებელი
132,5
50,00
55,00
0,00
55,00
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
68,9
70,00
75,00
0,00
75,00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
22,7
0,00
0,00
0,00
0,00
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
36,3
40,00
40,00
0,00
40,00
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
14,4
0,00
0,00
0,00
0,00
მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 899,2 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის საწყისი ბიუჯეტი
2022 წლის გეგმა
სულ სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე ხარჯები 9872.35 10360.71 12899.200 12899.2 შრომის ანაზღაურება 1372.39 2380.60 2614.0000 2614.0 საქონელი და მომსახურება 2494.98 2112.70 2665.900 2665.9 პროცენტი 156.47 136.20 105.00 0,00 105.00 სუბსიდიები 3794.14 4371.21 5398.300 5398.3 გრანტები 3.92 0.00 0,00 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 512.40 443.00 542,0 0,00 542,0 სხვა ხარჯები 1538.05 917.00 1574.0 0,00 1574.0მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 452,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წელი
2021 წელი გეგმა საწყისი
სულ 2022 წელი
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)
343,15
153,00
135,0
0,00
135,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)
12462,8
1 070,00
4223,2
0,00
4223,2
დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)
283,6
38,80
79,8
0,00
79,8
განათლება(04 00)
414.2
0,00
0,00
0,00
0,00
კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)
18,6
13,20
14,1
0,00
14,1
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
არაფინანსური აქტივების კლება
2407.2
00 0,0 0,0 0,0 მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია : მათ შორის ფუნქც იონალური კოდი დასახელება 2020 ფაქტი 2021 გეგმა 2022 პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ დონორების დაფინასება7 მთლიანი ხარჯები 24320.40 11888.20 17631.40 17491.40 140.007.1 საერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურება 4801.70 5026.30 5816.60 5747.60 69.00 7.1.1 აღმასრულებელიდაწარმომადგენლობითიორგანოებისსაქმიანობისუზრუნველყოფა, ფინანსურიდაფისკალურისაქმიანობა, საგარეოურთიერთობები 3052.80 4491.00 5276.40 5276.40 0.00 7.1.1.1 აღმასრულებელიდაწარმომადგენლობითიორგანოებისსაქმიანობისუზრუნველყოფა 3052.80 4291.00 4976.40 4976.40 0.00 7.1.1.2 ფინანსურიდაფისკალურისაქმიანობა 0.00 200.00 300.00 300.00 0.00 7.1.6 ვალთანდაკავშირებულიოპერაციები 1082.10 388.70 385.00 385.00 0.00 7.1.8 სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასაერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურებაში 666.80 146.60 155.20 86.20 69.007.4 ეკონომიკურისაქმიანობა 13070.20 1861.60 5495.30 5495.30 0.00 7.4.2 სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობადამონადირეობა 249.20 100.00 100.00 100.00 0.00 7.4.2.1 სოფლისმეურნეობა 249.20 100.00 100.00 100.00 0.00 7.4.5 ტრანსპორტი 7923.90 120.00 1050.00 1050.00 0.00 7.4.5.1 საავტომობილოტრანსპორტიდაგზები 7923.90 120.00 1050.00 1050.00 0.00 7.4.7 ეკონომიკისსხვადარგები 30.00 138.20 150.00 150.00 0.00 7.4.7.3 ტურიზმი 30.00 138.20 150.00 150.00 0.00 7.4.9 სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობაეკონომიკისსფეროში 4867.10 1503.40 4195.30 4195.30 0.007.5 გარემოსდაცვა 1161.30 1000.00 1300.00 1300.00 0.00 7.5.1 ნარჩენებისშეგროვება, გადამუშავებადაგანადგურება 1161.30 1000.00 1300.00 1300.00 0.007.6 საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა 1008.80 250.00 700.00 700.00 0.00 7.6.3 წყალმომარაგება 761.50 0.00 150.00 150.00 0.00 7.6.4 გარეგანათება 247.30 250.00 550.00 550.00 0.007.7 ჯანმრთელობისდაცვა 138.00 145.00 157.30 86.30 71.00 7.7.4 საზოგადოებრივიჯანდაცვისმომსახურება 65.80 65.00 77.30 6.30 71.00 7.7.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 72.20 80.00 80.00 80.00 0.007.8 დასვენება და კულტურა 1537.30 1803.30 2036.20 2036.20 0.00 7.8.1 მომსახურებადასვენებისადასპორტისსფეროში 599.40 750.00 850.00 850.00 0.00 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 752.00 780.00 852.90 852.90 0.00 7.8.4 სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 112.90 193.30 233.30 233.30 0.00 7.8.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა სფეროში 73.00 80.00 100.00 100.00 0.007.9 განათლება 2026.00 1320.00 1452.00 1452.00 0.00 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 1153.70 1320.00 1452.00 1452.00 0.00 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 872.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 სოციალური დაცვა 577.10 482.00 674.00 674.00 0.00 7.10.3 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 42.30 26.00 40.00 40.00 0.00 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 418.20 361.00 440.00 440.00 0.00 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.00 30.00 50.00 50.00 0.00 7.10.9 სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასოციალურიდაცვისსფეროში 116.60 65.00 144.00 144.00 0.00მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 280,0 ათასი ლარით.
მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.
მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 280,0ათასილარით.
მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 17 631,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის საწყისი ბიუჯეტი
2022 წლის გეგმა
სულ სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე 00 00 ჯამური 24,320,4 11 888,20 17631.400 17631.4 ხარჯები 9,872,3 10 360,70 12899.200 12899.2 შრომის ანაზღაურება 1,372.4 2 380,60 2614.200 2614.2 საქონელი და მომსახურება 2,494,9 2 112,70 2665.700 2665.7 პროცენტი 156.5 136,20 105.0 0,00 105.0 სუბსიდიები 3,794.1 4 371,20 5398.300 5398.3 გრანტები3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 სოციალური უზრუნველყოფა 512.4 443,00 542,0 0,00 542,0 სხვა ხარჯები 1,538.0 917,00 1574,0 0,00 1574,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,522,3 1 275,00 4452,2 0,00 4452,2 ვალდებულებების კლება 925.6 252,50 280,0 0,00 280,0 საშინაო კრედიტორები 925.6 252,50 280,0 0,00 280,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 4,778.6 5 026,30 5816,600 5816,6 მომუშავეთა რიცხოვნება91 91 ხარჯები 3,509.7 4 620,80 5401,600 5401,6 შრომის ანაზღაურება 1,372.4 2 380,60 2614.200 2614.2 საქონელი და მომსახურება 1,645.7 1 996,00 2552.400 2552.4 პროცენტი 156.5 136,20 105.0 0,00 105.0 სუბსიდიები 26.3 10,00 8.00 0,00 8.00 გრანტები3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 სოციალური უზრუნველყოფა 43.7 46,00 42,0 0,00 42,0 სხვა ხარჯები 261.2 52,00 80,0 0,00 80,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 343.2 153,00 135,0 0,00 135,0 ვალდებულებების კლება 925.7 252,50 280,0 0,00 280,0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 635.6 1 029,00 1 151,9 0,00 1 151,9 მომუშავეთა რიცხოვნება28 28 ხარჯები 635.6 1 026,00 1 146,9 0,00 1 146,9 შრომის ანაზღაურება 496.7 850,00 935.000 935.0 საქონელი და მომსახურება 100.4 123,00 134..9 0,00 134..9 სოციალური უზრუნველყოფა0.0 11,007,0 000 7,0 სხვა ხარჯები 38.5 42,00 70,000 70,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,005,0 00 5,0 01 02 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 2417,1 3 252,00 3 824,5 0,00 3 824,5 მომუშავეთა რირიცხოვნება59 59 ხარჯები 24057 3 152,00 3724.5 0,00 3724.5 შრომის ანაზღაურება 825.4 1 450,00 1590.000 1590.0 საქონელი და მომსახურება 1,506.4 1 657,00 2081.5 0,00 2081.5 სუბსიდიები 26.3 10,00 8.0000 8.00 გრანტები3.9 0,00 0,0000 0,00 სოციალური უზრუნველყოფა 43.7 35,00 35,0000 35,00 სხვა ხარჯი00 10,00 10,0000 10,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,4 100,00 100,0000 100,00 01 03 სარეზერვო ფონდი 200,00 300,00 0,00 300,00 ხარჯები 200,00 300,00 0,00 300,00 საქონელი და მომსახურება 200,00 300,00 0,00 300,00 01 04 წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 1,082.1 388,70 385,0 0,00 385,0 ხარჯები 156.5 136,20 105,0 0,00 105,0 პროცენტი 156.5 136,20 105,0 0,00 105,0 ვალდებულებების კლება 925.7 252,50 280,0 0,00 280,0 საშინაო კრედიტორები 925.7 252,50 280.0 0,00 280.0 01 04 02 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა 1,082.1 388,70 385,0 0,00 385,0 ხარჯები 156.5 136,20 105,0 0,00 105,0 პროცენტი 156.5 136,20 105,0 105,0 ვალდებულებების კლება 925.7 252,50 280,0 0,00 280,0 საშინაო კრედიტორები 925.7 252,50 280.0 0,00 280.0 01 05 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 74.5 96,60 105,200 105,2 მომუშავეთა რიცხოვნება4 4 4 4 ხარჯები 66.8 96,60 105,200 105,2 შრომის ანაზღაურება 50.3 80,60 89,200 89,2 საქონელი და მომსახურება 16.5 16,00 16,0000 16,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა7.7 01 06 საგანგებო ბიუჯეტი 592.3 50,00 50,00 0,00 50,00 ხარჯები 268.3 0,00 20,0 0,00 20,0 საქონელი და მომსახურება 45.5 0,00 20,000 20,0 სხვა ხარჯები 222.7 0,00 0,0000 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 324.1 50,00 30,0000 30,00 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 14,048,9 1 973,40 6045,3 0,00 6045,3 ხარჯები 1586,1 903,40 1822,0 0,00 1822,0 საქონელი და მომსახურება 299.8 3,4000 0,0000 სუბსიდიები 189.7 200,00 622,0 0,00 622,0 სხვა ხარჯები 1,096.5 700,00 1200,0 0,00 1200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,462,8 1 070,00 4 223,3 0,00 4 223,3 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) 7923.8 240,00 1050,0 0,00 1050,0 ხარჯები 145.2 120,000 0,000 საქონელი და მომსახურება 145.2 0,00 0,00 0,00 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,778.6 120,00 1050,0 0,00 1050,0 02 01 01 მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია 7923.8 120,00 1050,0 0,00 1050,0 ხარჯები 145.2 0,00 0,00 0,00 0,00 საქონელი და მომსახურება 145.2 0,00 0,0000 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,778.6 120,00 1050,000 1050,0 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,008.8 250,00 700,0 0,00 700,0 ხარჯები 189.8 200,00 450,0 0,00 450,0 სუბსიდიები 189.8 200,00 450,0 0,00 450,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 819.0 50,00 250,0 0,00 250,0 02 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 247.3 250,00 550,0 0,00 550,0 ხარჯები 189.8 200,00 450,0 0,00 450,0 სუბსიდიები 189.8 200,00 450,0 450,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.5 50,00 100.0 100.0 02 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 761.5 0,00 150,0 0,00 150,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 761.5 0,00 150,0 150,0 02 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა 3,051.3 953,40 2 172,0 0,00 2 172,0 ხარჯები 1,128.7 703,40 1 372,0 0,00 1 372,0 საქონელი და მომსახურება 49.6 3,400 0 სუბსიდია 172,0 172,0 სხვა ხარჯები 1,079.0 700,00 1200,0 1200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,922.7 250,00 800,0 800,0 02 04 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 249.2 100,00 100,00 0,00 100,00 ხარჯები 104.9 0,00 0,00 0,00 0,00 საქონელი და მომსახურება 104.9 0,00 0,00 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.2 100,00 100,00 100,00 02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,815.8 0,00 0,00 0,00 0,00 ხარჯები 17.5 0,00 0,00 0,00 0,00 საქონელი და მომსახურება0.0 0,00 0,00 0,00 სხვა ხარჯები 17.5 0,00 0,00 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,798.3 0,00 0,00 0,00 02 06 რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება 500,00 1 973,3 0,00 1 973,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,00 1973,3 1973,3 02 08 სამოქალაქო ბიუჯეტი 50,00 50,00 0,00 50,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,00 50,00 50,00 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,161.3 1 000,00 1300,0 0,00 1300,0 ხარჯები 877.7 961,20 1 220,2 0,00 1 220,2 სუბსიდიები 877.7 961,20 1 220,2 0,00 1 220,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 283.5 38,80 79,8 0,00 79,8 03 01აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური" 1,161.3 1 000,00 1300,0 0,00 1300,0 ხარჯები 877.7 961,20 1 220,2 0,00 1 220,2 სუბსიდიები 877.7 961,20 1 220,2 1 220,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 283.5 38,80 79,8 79,8 04 00 განათლება 2,026.0 1 320,00 1 452,00 0,00 1 452,00 ხარჯები 1,611.7 1 320,00 1 452,00 0,00 1 452,00 საქონელი და მომსახურება 485.3 0,00 0,00 0,00 0,00 სუბსიდიები 1,126.4 1 320,00 1 452,00 0,00 1 452,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 414.2 0,00 0,00 0,00 0,00 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,153.7 1 320,00 1 452,00 0,00 1 452,00 ხარჯები 1,126.4 1 320,00 1 452,00 0,00 1 452,00 სუბსიდიები 1,126.4 1 320,00 1 452,00 0,00 1 452,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.3 0,00 0,00 0,00 0,00 04 04 სკოლების თანადაფინანსება 872.3 0,00 0,00 0,00 0,00 ხარჯები 485.3 0,00 0,00 0,00 0,00 საქონელი და მომსახურება 485.3 0,00 0,00 0,00 0,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 387.0 0,00 0,00 0,00 0,00 05 00 კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,567.4 1 941,50 2 186,2 0,00 2 186,2 ხარჯები 1,548.8 1 928,30 2172.10 0,00 2172.10 საქონელი და მომსახურება 40.9 113,30 113.30 0,00 113.30 სუბსიდიები 1,435.9 1 735,00 1938.80 0,00 1938.80 სხვა ხარჯები 72.0 80,00 120,00 0,00 120,00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.6 13,20 14,1 0,00 14,1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 599.4 750,00 850,0 0,00 850,0 ხარჯები 586.0 747,00 843,0 0,00 843,0,,0 სუბსიდიები 586.0 747,00 843,0 0,00 843,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.4 3,00 7,00 0,00 7,00 05 01 01 ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება 599.4 750,00 850,0 0,00 850,0 ხარჯები 586.0 747,00 843,0 0,00 843,0 სუბსიდიები 586.0 747,00 843,0 843,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.4 3,00 7,00 7,00 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 80.0 80,00 92.9 0,00 92.9 ხარჯები 76.8 77,80 90,7 0,00 90,7 სუბსიდიები 76.8 77,80 90,7 0,00 90,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა3.2 2,202,2 0,002,2 05 02 04 ბიბლიოთეკების დაფინანსება 80.0 80,00 92.9 0,00 92.9 ხარჯები 76.8 77,80 90,7 0,00 90,7 სუბსიდიები 76.8 77,80 90,7 0,00 90,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა3.2 2,202,2 0,002,2 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 112.9 193,30 233,3 0,00 233,3 ხარჯები 112.9 193,30 233,3 0,00 233,3 საქონელი და მომსახურება 40.9 113,30 113,3 113,3 სხვა ხარჯები 72.0 80,00 120,00 120,00 გრანტი 15,0 0,00 0,00 0,00 05 05 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი 73.0 80,00 100,0 0,00 100,0 ხარჯები 73.0 77,00 97,0 0,00 97,0 სუბსიდიები 73.0 77,00 97,0 97,0 სხვა ხარჯი00 არაფინანსური აქტივების ზრდა00 3,003,0 3,0 05 06ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი" 672.0 700,00 760,0 0,00 760,0 ხარჯები 670.0 700,00 758,1 0,00 758,1 სუბსიდიები 670.0 700,00 758,1 0,00 758,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა2,0 0,001,9 0,001,9 05 07 აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ 30,0 138,20 150,0 0,00 150,0 ხარჯები 30,0 133,20 150,0 0,00 150,0 სუბსიდიები 30,0 133,20 150,0 0,00 150,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0000 00 00 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 715.1 627,00 831,300 831,3 ხარჯები 715.1 627,00 831,300 831,3 სუბსიდიები 138.0 145,00 157,300 157,3 სოციალური უზრუნველყოფა 468.7 397,00 500,000 500,0 სხვა ხარჯები 108.3 85,00 174,000 174,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 65.8 65,00 77,300 77,3 ხარჯები 65.8 65,00 77,300 77,3 სუბსიდიები 65.8 0,00 77,3 0,00 77,3 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 279.0 210,00 300,0 0,00 300,0 ხარჯები 279.0 210,00 300,00 0,00 300,00 სოციალური უზრუნველყოფა 279.0 210,00 300,00 0,00 300,00 06 02 01 ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 42.3 26,00 40,00 0,00 40,00 ხარჯები 42.3 26,00 40,00 0,00 40,00 სოციალური უზრუნველყოფა 42.3 26,00 40,00 40,00 06 02 02 მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა 228.4 174,00 250,0 0,00 250,0 ხარჯები 228.4 174,00 250,0 0,00 250,0 სოციალური უზრუნველყოფა 228.4 174,00 250,0 250,0 06 02 03 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა8.3 10,00 10,00 0,00 10,00 ხარჯები8.3 10,00 10,00 0,00 10,00 სოციალური უზრუნველყოფა8.3 10,00 10,00 10,00 06 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 189.7 187,00 190,0 0,00 190,0 ხარჯები 189.7 187,00 190,0 0,00 190,0 სოციალური უზრუნველყოფა 189.7 187,00 190,0 190,0 06 04 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება 108.3 55,00 124,0 0,00 124,0 ხარჯები 108.3 55,00 124,0 0,00 124,0 სხვა ხარჯები 108.3 55,00 124,0 124,0 06 05 შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება 72,2 80,00 80,0 0,00 80,0 ხარჯები 72,2 80,00 80,0 0,00 80,0 სუბსიდიები 72,2 80,00 80,0 80,0 06 06 უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა 30,00 50,00 0,00 50,00 ხარჯები 30,00 50,00 0,00 50,00 სხვა ხარჯები 30,00 50,00 0,00 50,00 06 07 ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა 0,00 10,00 0,00 10,00 ხარჯები 0,00 10,00 0,00 10,00 სოციaლური დაცვა 0,00 10,00 0,00 10,00მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
|