კო დი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგ ნოზი 2024 წლის პროგ ნოზი 2025 წლის პროგ ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №338 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №365
2022 წლის 30 სექტემბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №338 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №338 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 22/12/2021, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016442) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი“ და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი🔗
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16,696.0
20,156.4
6,581.4
13,575.0
21,748.8
5,511.1
16,237.7
15,687.6
16,747.2
17,686.9
გადასახადები
8,943.6
11,247.0
0.0
11,247.0
13,945.0
0.0
13,945.0
14,209.9
15,167.9
16,105.3
გრანტები
6,186.3
6,796.4
6,581.4
215.0
5,751.1
5,511.1
240.0
215.0
215.0
215.0
სხვა შემოსავლები
1,566.2
2,113.0
0.0
2,113.0
2,052.7
0.0
2,052.7
1,262.7
1,364.3
1,366.6
ხარჯები
8,862.4
10,160.9
293.3
9,867.6
15,529.3
743.5
14,785.8
11,606.0
11,846.9
11,897.7
შრომის ანაზღაურება
2,095.1
2,205.0
0.0
2,205.0
3,670.6
0.0
3,670.6
2,640.6
2,646.2
2,651.9
საქონელი და მომსახურება
2,564.7
3,419.6
146.3
3,273.3
2,577.9
252.3
2,325.6
1,778.6
1,783.9
1,787.6
პროცენტი
123.3
102.6
0.0
102.6
82.9
0.0
82.9
60.4
36.2
11.3
სუბსიდიები
3,432.7
3,562.7
0.0
3,562.7
7,426.1
0.0
7,426.1
6,235.0
6,489.2
6,545.5
გრანტები
28.9
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
482.4
503.4
0.0
503.4
590.3
0.0
590.3
550.0
550.0
550.0
სხვა ხარჯები
135.4
342.6
147.0
195.6
1,156.5
491.2
665.3
341.4
341.4
351.4
საოპერაციო სალდო
7,833.6
9,995.5
6,288.1
3,707.4
6,219.5
4,767.6
1,451.9
4,081.6
4,900.3
5,789.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,027.8
7,310.0
6,186.4
1,123.6
12,418.2
6,710.8
5,707.4
3,864.8
4,664.8
5,619.3
ზრდა
7,126.8
8,020.1
6,186.4
1,833.7
12,736.2
6,710.8
6,025.4
3,964.8
4,764.8
5,719.3
კლება
99.0
710.1
0.0
710.1
318.0
0.0
318.0
100.0
100.0
100.0
მთლიანი სალდო
805.8
2,685.5
101.7
2,583.8
-6,198.7
-1,943.2
-4,255.5
216.8
235.5
169.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
171.7
0.0
0.0
0.0
-6,198.7
-1,943.2
-4,255.5
216.8
235.5
169.9
ზრდა
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
სესხები
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
6,398.8
1,943.2
4,455.6
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
6,398.8
1,943.2
4,455.6
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
-185.1
0.0
-185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
634.112
2,500.400
101.700
2,398.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოს
ავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
16,795.0
20,866.5
6,581.4
14,285.1
22,066.8
5,511.1
16,555.7
15,787.6
16,847.2
17,786.9
შემოსავლები
16,696.0
20,156.4
6,581.4
13,575.0
21,748.8
5,511.1
16,237.7
15,687.6
16,747.2
17,686.9
არაფინანსური აქტივების კლება
99.0
710.1
0.0
710.1
318.0
0.0
318.0
100.0
100.0
100.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
16,160.9
18,366.1
6,479.7
11,886.4
28,465.6
7,454.3
21,011.3
15,787.6
16,847.2
17,786.9
ხარჯები
8,862.4
10,160.9
293.3
9,867.6
15,529.3
743.5
14,785.8
11,606.0
11,846.9
11,897.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,126.8
8,020.1
6,186.4
1,833.7
12,736.2
6,710.8
6,025.4
3,964.8
4,764.8
5,719.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
ვალდებულების კლება
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
634.1
2,500.4
101.7
2,398.7
-6,398.8
-1,943.2
-4,455.6
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე
რები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16,696.0
20,156.4
6,581.4
13,575.0
21,748.8
5,511.1
16,237.7
15,687.6
16,747.2
17,686.9
გადასახადები
8,943.6
11,247.0
0.0
11,247.0
13,945.0
0.0
13,945.0
14,209.9
15,167.9
16,105.3
გრანტები
6,186.3
6,796.4
6,581.4
215.0
5,751.1
5,511.1
240.0
215.0
215.0
215.0
სხვა შემოსავლები
1,566.2
2,113.0
0.0
2,113.0
2,052.7
0.0
2,052.7
1,262.7
1,364.3
1,366.6
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
8,943.6
11,247.0
0.0
11,247.0
13,945.0
0.0
13,945.0
14,209.9
15,167.9
16,105.3
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
3,385.6
3,806.5
0.0
3,806.5
4,110.0
0.0
4,110.0
3,400.0
3,450.0
3,450.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,033.3
2,376.5
0.0
2,376.5
2,810.0
0.0
2,810.0
2,200.0
2,200.0
2,200.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.6
-0.6
0.0
-0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
29.8
36.1
0.0
36.1
20.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
29.8
36.1
0.0
36.1
20.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
416.4
507.8
0.0
507.8
430.0
0.0
430.0
350.0
400.0
400.0
ფიზიკური პირებიდან
360.4
443.8
0.0
443.8
400.0
0.0
400.0
300.0
300.0
300.0
იურიდიული პირებიდან
56.0
64.0
0.0
64.0
30.0
0.0
30.0
50.0
100.0
100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
905.5
886.7
0.0
886.7
850.0
0.0
850.0
830.0
830.0
830.0
ფიზიკური პირებიდან
64.3
48.9
0.0
48.9
50.0
0.0
50.0
100.0
100.0
100.0
იურიდიული პირებიდან
841.2
837.8
0.0
837.8
800.0
0.0
800.0
730.0
730.0
730.0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
5,558.0
7,440.5
0.0
7,440.5
9,835.0
0.0
9,835.0
10,809.9
11,717.9
12,655.3
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
5,558.0
7,440.5
0.0
7,440.5
9,835.0
0.0
9,835.0
10,809.9
11,717.9
12,655.3
დამატებული ღირებულების გადასახადი
5,558.0
7,440.5
0.0
7,440.5
9,835.0
0.0
9,835.0
10,809.9
11,717.9
12,655.3
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები🔗
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6,186.3
6,796.4
6,581.4
215.0
5,751.1
5,511.1
240.0
215.0
215.0
215.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6,186.3
6,796.4
6,581.4
215.0
5,751.1
5,511.1
240.0
215.0
215.0
215.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
215.0
215.0
0.0
215.0
240.0
0.0
240.0
215.0
215.0
215.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
215.0
215.0
0.0
215.0
240.0
0.0
240.0
215.0
215.0
215.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5,971.3
6,581.4
6,581.4
0.0
5,511.1
5,511.1
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
5,556.6
5,511.8
5,511.8
0.0
4,214.8
4,214.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.0
894.0
894.0
0.0
894.0
894.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პანელები
130.9
137.9
137.9
0.0
252.3
252.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
283.9
37.7
37.7
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
83.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
200.0
37.7
37.7
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1,566.2
2,113.0
0.0
2,113.0
2,052.7
0.0
2,052.7
1,262.7
1,364.3
1,366.6
შემოსავლები საკუთრებიდან
1,190.2
1,397.4
0.0
1,397.4
1,552.0
0.0
1,552.0
1,100.0
1,200.0
1,200.0
პროცენტები
143.9
273.3
0.0
273.3
300.0
0.0
300.0
100.0
100.0
100.0
რენტა
1,046.3
1,124.1
0.0
1,124.1
1,252.0
0.0
1,252.0
1,000.0
1,100.0
1,100.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
1,046.3
1,124.1
0.0
1,124.1
1,252.0
0.0
1,252.0
1,000.0
1,100.0
1,100.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
40.6
79.0
0.0
79.0
50.7
0.0
50.7
62.7
64.3
66.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
37.0
70.8
0.0
70.8
50.7
0.0
50.7
57.7
59.3
61.6
სანებართვო მოსაკრებელი
37.0
70.7
0.0
70.7
50.7
0.0
50.7
57.7
59.3
61.6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
3.6
8.2
0.0
8.2
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3.6
8.2
0.0
8.2
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
170.2
298.5
0.0
298.5
300.0
0.0
300.0
100.0
100.0
100.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
338.1
0.0
338.1
150.0
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
165.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით🔗
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,862.4
10,160.9
293.3
9,867.6
15,529.3
743.5
14,785.8
11,606.0
11,846.9
11,897.7
შრომის ანაზღაურება
2,095.1
2,205.0
0.0
2,205.0
3,670.6
0.0
3,670.6
2,640.6
2,646.2
2,651.9
საქონელი და მომსახურება
2,564.7
3,419.6
146.3
3,273.3
2,577.9
252.3
2,325.6
1,778.6
1,783.9
1,787.6
პროცენტი
123.3
102.6
0.0
102.6
82.9
0.0
82.9
60.4
36.2
11.3
სუბსიდიები
3,432.7
3,562.7
0.0
3,562.7
7,426.1
0.0
7,426.1
6,235.0
6,489.2
6,545.5
გრანტები
28.9
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
482.4
503.4
0.0
503.4
590.3
0.0
590.3
550.0
550.0
550.0
სხვა ხარჯები
135.4
342.6
147.0
195.6
1,156.5
491.2
665.3
341.4
341.4
351.4
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12418,2 ათასი ლარით. მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 12736,2 ათასი ლარით (ხარჯი)
ორგ.კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
13.0
47.0
62.4
24.8
24.8
24.8
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,433.2
7,306.5
11,896.2
3,540.0
4,340.0
5,294.5
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0.0
0.0
102.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
333.5
672.5
105.4
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
91.4
53.7
570.2
400.0
400.0
400.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
1,871.1
8,079.7
12,736.2
3,964.8
4,764.8
5,719.3
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 318,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
99.0
710.1
318.0
100.0
100.0
100.0
ძირითადი აქტივები
17.6
565.2
68.0
60.0
60.0
60.0
არაწარმოებული აქტივები
81.4
144.9
250.0
40.0
40.0
40.0
მიწა
81.4
144.9
250.0
40.0
40.0
40.0
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით
კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,154.1
3,447.2
0.0
3,447.2
5,852.1
0.0
5,852.1
4,097.3
4,102.7
4,021.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,855.2
3,159.5
0.0
3,159.5
5,569.1
0.0
5,569.1
3,820.1
3,831.0
3,840.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,855.2
3,159.5
0.0
3,159.5
5,316.1
0.0
5,316.1
3,750.1
3,761.0
3,770.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
253.0
0.0
253.0
70.0
70.0
70.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
298.9
287.7
0.0
287.7
283.0
0.0
283.0
277.2
271.7
181.2
702
თავდაცვა
97.8
107.0
0.0
107.0
146.9
0.0
146.9
120.4
120.4
120.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,885.7
5,296.6
4,226.5
1,070.1
8,464.1
4,268.9
4,195.2
2,060.0
2,560.0
3,060.0
7045
ტრანსპორტი
2,640.0
5,291.2
4,226.5
1,064.7
8,118.9
3,978.7
4,140.2
2,060.0
2,560.0
3,060.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,640.0
5,291.2
4,226.5
1,064.7
8,118.9
3,978.7
4,140.2
2,060.0
2,560.0
3,060.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
245.7
5.4
0.0
5.4
345.2
290.2
55.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
828.8
1,000.6
0.0
1,000.6
1,258.0
0.0
1,258.0
1,180.0
1,330.0
1,330.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
828.8
1,000.6
0.0
1,000.6
1,258.0
0.0
1,258.0
1,180.0
1,330.0
1,330.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
5,187.5
3,573.0
1,486.2
2,086.8
5,818.8
2,677.7
3,141.1
3,107.9
3,406.9
3,862.4
7061
ბინათმშენებლობა
388.9
222.2
35.9
186.3
285.8
0.0
285.8
50.0
50.0
50.0
7063
წყალმომარაგება
2,422.4
1,286.1
590.1
696.0
1,072.1
0.0
1,072.1
1,193.0
1,092.0
1,523.0
7064
გარე განათება
331.0
594.0
0.0
594.0
775.9
0.0
775.9
850.0
950.0
974.5
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2,045.2
1,470.7
860.2
610.5
3,685.0
2,677.7
1,007.3
1,014.9
1,314.9
1,314.9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
138.7
148.2
0.0
148.2
289.4
0.0
289.4
167.6
172.8
178.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
138.7
148.2
0.0
148.2
289.4
0.0
289.4
167.6
172.8
178.1
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,001.7
1,148.7
53.7
1,095.0
2,646.5
100.0
2,546.5
1,810.0
1,810.0
1,870.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
215.0
251.7
53.7
198.0
1,036.9
100.0
936.9
700.0
700.0
700.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
740.4
821.2
0.0
821.2
1,485.7
0.0
1,485.7
1,000.0
1,000.0
1,050.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
40.0
40.0
40.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
6.3
25.8
0.0
25.8
73.9
0.0
73.9
70.0
70.0
80.0
709
განათლება
2,089.5
2,800.1
713.3
2,086.8
2,828.3
357.7
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
7092
ზოგადი განათლება
2,089.5
2,800.1
713.3
2,086.8
2,828.3
357.7
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
1,822.1
2,564.3
477.5
2,086.8
2,500.0
29.4
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
267.4
235.8
235.8
0.0
328.3
328.3
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
777.1
844.7
0.0
844.7
1,161.5
50.0
1,111.5
898.1
898.1
898.1
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
196.9
301.3
0.0
301.3
443.6
0.0
443.6
318.1
318.1
318.1
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
117.9
132.0
0.0
132.0
155.0
0.0
155.0
110.0
110.0
110.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
462.3
411.4
0.0
411.4
562.9
50.0
512.9
470.0
470.0
470.0
სულ
16,160.9
18,366.1
6,479.7
11,886.4
28,465.6
7,454.3
21,011.3
15,787.6
16,847.2
17,786.9
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლე
ბი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო I-II (შემოსავლები-ხარჯები)
7,833.6
9,995.5
6,288.1
3,707.4
6,219.5
4,767.6
1,451.9
4,081.6
4,900.3
5,789.2
მთლიანი სალდო IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)
805.8
2,685.5
101.7
2,583.8
-6,198.7
-1,943.2
-4,255.5
216.8
235.5
169.9
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
171.7
0.0
0.0
0.0
-6,198.7
-1,943.2
-4,255.5
216.8
235.5
169.9
ზრდა
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
სესხები
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
6,398.8
1,943.2
4,455.6
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
6,398.8
1,943.2
4,455.6
0.0
0.0
0.0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი
ლი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო
ფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
-185.1
0.0
-185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება🔗
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 14282.9 ათასი ლარი.
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022წლის პროგნოზი
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
14,282.9
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
7,924.3
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
7,638.7
02 01 03
გზის მოვლა შენახვა
285.6
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1,072.1
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
1,041.4
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
30.7
02 03
გარე განათება
775.9
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)
754.3
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
21.6
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
194.6
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
194.6
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
285.8
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
285.8
02 07
კეთილმოწყობა
1,374.9
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
857.1
02 07 02
შენობის ფასადების რეაბილიტაცია
492.8
02 07 05
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა
25.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1,770.2
02 09 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1,770.2
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
345.2
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
345.2
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
539.9
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
4.9
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
200.0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
335.0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ახალი გზების მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
7638700
2000,000
2500,000
3000,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
7638700
2000,000
2500,000
3000,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
7638700
2000,000
2500,000
3000,000
მიზანი და აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები:
დაბა მანგლისში გვრიტიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 898,7 ათასი ლარი.
თეთრიწყაროს არმაზის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 118,1 ათასი ლარი.
სოფელ ამლივის შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 180,0 ათასი ლარი.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება 27 დეკემბრის #2372 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი თანხიდან 2022 წელს გათვალისწინებული იქნეს 362,5 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 19,1 ათასი ლარი პროექტების დასაფინანსებლად:
დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 314751 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 16566 ლარი (სრული ღირებულება 1 776 969 ლარი (2021-2022 წ.წ.).
სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 47798 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 2516 ლარი ( პროექტის სრული ღირებულება 2 369 604 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1000-მდე ბენფიციარი (2021-2022 წ.წ.)
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის #75 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს
დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 65 7345 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 34 598 ლარი (სრული ღირებულება 1 744 572 ლარი (2021-2022 წ.წ.).
სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 789395 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 41548 ლარი ( პროექტის სრული ღირებულება 2 369 605 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1000-მდე ბენფიციარი (2021-2022 წ.წ.)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 855 999 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 45 053 ლარი ( პროექტის სრული ღირებულება 2 500 000 ლარია (გარდამავალი 2022-2023 წ.წ.)
სოფელ ჯორჯიაშვილის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 252 490.00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 152 490.00 ლარი, ხოლო ადგილობივი ბიუჯეტიდან 100 000 ლარი)
დაბა მანგლისში, მურმან ლებანიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 190 400 ლარი (მათ შორის: ც.ბ. 180 880 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9520 ლარი)
დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის II შესახვევი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 109 680 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 104 196 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5 484 ლარი)
დაბა მანგლისში, კლდეკარის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 282 910 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 182 910 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 100 000 ლარი)
დაბა მანგლისში, ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 196 580 ლარი (მათ შორის : ც.ბ 186 751 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9 829 ლარი.)
დაბა მანგლისში წმ.ნინოს ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 240 260 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 140 260 ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 100 000 ლარი)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების სამღერეთის, იფნარას, შიხილოს და ქვემო ახალშენის დამაკავშირებელი გზის 2.5 კმ-იანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 766 126 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 321 493 ლ. ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 444 633 ლარი) 2022-2023 წ.წ (პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 2 317 270.00 ლარს)
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 29 ივლისის 1306 განკარგულების შესაბამისად ქ.თეთრიწყაროში ე.წ. ვარხუნოს დასახლებაში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 44,5 ათას ლარს.
სოფ. საღრაშენში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 51,1 ათასი ლარი.
სოფ.ერტისში მისასვლელი რკინა/ბეტონის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნას 569,6 ათასი ლარი.
სოფელ ჯორჯიაშვილისა და სოფელ ბოგვის შიდა ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოებზე გათვალისიწნებული იქნეს 182,4 ათასი ლარი
სოფ. ერტისში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის (I მონაკვეთი) გათვალისწინებული იქნეს 315,6 ათასი ლარი.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის და სოფელ ჩხიკვთაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 250,2 ათასი ლარი
სოფელ დიდ ირაგაში ცენტრალური გზის გასწვრივ არსებული ავარიული ქვის საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 184730 ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
6559,700
2000,000
2500,000
3000,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
გზის მოვლა შენახვა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
285600
60,000
60.000
60.000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
285600
60,000
60,000
60,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 282,1 ათასი ლარი
სოფელ გოლთეთში და სოფელ მარაბდაში სკოლის მიმდებარედ, საავტომობილო გზის საფარზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების დამონტაჟებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 3.5 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 01 03
თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურება შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირება
101500
60,000
60,000
60,000
02 01 03
სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" -ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 153.0 ათაი ლარი
180600
0
0
0
02 01 03
სოფელ გოლთეთში და სოფელ მარაბდაში სკოლის მიმდებარედ, საავტომობილო გზის საფარზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების დამონტაჟებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 3.5 ათასი ლარი
3500
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 01 03
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1041400
1183,000
1082,000
1513,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1041400
1183,000
1082,000
1513,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
დიდი თონეთის, ორბეთის, ღოუბნის სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული იქნება 300,0 ათასი ლარი;
ჭივჭავის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული იქნება 150,0 ათასი ლარი;
შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირება 576,8 ათასი ლარი. (შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთებას და გამოცვლას; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთებას, ახლით ჩანაცვლებას;)
სახელმწიფო ბაჟის გადასახდელად გათვალისწინებული იქნეს 4,2 ათასი ლარი (სარეზერვო ფონდი ხელშ N46 25.03.2020 წ)
სოფელ მარაბდის სარწყავი წყლის სისტემის მონტაჟისთვის გათვალისწინებული იქნეს 10,4 ათასი ლარი (არასამთავრობო ორგანიზაცია-კავშირი "მარაბდა 2005" (საერთო ღირებულება 33418))
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
1041400
1183,000
1082,000
1513,000
1041400
1183,000
1082,000
1513,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
30700
10,000
10,000
10,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
30700
10,000
10,000
10,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა.
სოფელ ასურეთში ცენტრალურ (შვაბების) ქუჩაზე ცენტრალური წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 25.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
6,000
10,000
10,000
10,000
02 02 02
სოფელ ასურეთში ცენტრალურ (შვაბების) ქუჩაზე ცენტრალური წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 25.0 ათასი ლარი
19800
30700
10,000
10,000
10,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
გარე განათება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
754300
650,000
650,000
650,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
754300
650,000
650,000
650,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“ უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების დროულ გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.
განხორციელდება გარე განათებაზე გახარჯული ელ . ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა
263200
250,000
250,000
250,000
02 03 01
გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება
491100
400,000
400,000
400,000
754300
650,000
650,000
650,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა
X
X
X
X
02 03 01
გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
გარე განათება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 03 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
21600
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
21600
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
დაბა მანგლისში ბადალაშვილისა და მარაბდის ქუჩებს შორის არსებულ სკვერში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 21,6 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა
21600
0
0
0
21600
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
194610
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
194610
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
194610
0
0
0
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ტრანსპორტი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 04 01
2 ერთეული სპეციალიზებული (პიკაპი) ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა
141210
02 04 01
ერთი ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა
53400
194610
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 04 01
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 05 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
285800
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
285800
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
285800
0
0
0
მიზანი და აღწერა
სასამართლოს 2021 წლის 09 ნოემბრის გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, გათვალისწინებული იქნეს 29203 ლარი (სარეზერვო ფონდი ხელშ N151 22.08.2019 წ)
სასამართლოს 2021 წლის 29 ოქტომბრის გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, გათვალისწინებული იქნეს 6557 ლარი (სარეზერვო ფონდი ხელშ N142 22.10.2020 წ)
თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის (ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან შეთანხმებით) ქ. თეთრიწყაროში, ჭავჭავაძის ქუჩა N2-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 250.0 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
285800
285800
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 07 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
882082
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
882082
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
882082
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
მიზანი და აღწერა
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებული იქნა 25,0 ათასი ლარი
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 (ცვლილება27 დეკემბრის #2372 განკარგულება) განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს:
ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 283568 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 14925 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 613190 ლარი)
ქ.თეთრიწყაროში ტყის ჩიხში მდებარე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 31466ლარით ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 43467 ლარით (პროექტის სრული ღირებულება 94796 ლარი) (2021-2022 წ.წ.)
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის #75 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს:
ქ.თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ორივე მხარეს) არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 298962 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15735 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 613190 ლარი)
ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის N4 შენობის მიმდებარედ არსებული კედლის დემონტაჟი და ახლის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 48563 ლარი
სოფელ მარაბდასთან მდებარე 9 ძმა ხერხეულიძის მემორიალის დაზიანებული ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 120 482 ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
736600
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
02 07 01
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“
25000
25000
25000
25000
02 07 01
სოფელ მარაბდასთან მდებარე 9 ძმა ხერხეულიძის მემორიალის
დაზიანებული ღობის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისათვის 120 482 ლარი
120482
882082
350,000.00
1,120,000.00
1,350,000.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 07 01
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა
X
X
X
X
02 07 01
ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 07 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
შენობის ფასადების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
492800
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
492800
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
492800
0
0
0
მიზანი და აღწერა
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის #2058 განკარგულების შესაბამისად განსაზღვრული 192,1 ათასი ლარიდან 2020 წელს ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #19 და რუსთაველის ქ. #5- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. #1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 6,8 ათას ლარს
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 ( ცვლილება27 დეკემბრის #2372 განკარგულება) განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს
ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ.N 19 კორპუსის ფასადის (პარკთან) და ფარნავაზის ქ.N1 კორპუსის ფასადის (ბაზართან) რეაბილიტაციისათვის, ცენტრალური ბიუჯეტიდან 90354. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 33461 ლარი
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის #75 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნეს:
ქ.თეთრიწყაროში რუსთაველის ქ.# 2 კორპუსის რეაბილიტაცია და გადახურვის სამუშაოს რეაბილიტაციისათვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 209093 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 11005 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 220098 ლარი)
ქ.თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩა #1-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 87854.00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 83461.00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4393 ლარი)
ქ.თეთრიწყაროში, კოსტავას ქუჩა #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 54247.00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 51535.00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2712.00 ლარი)
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 07 02
შენობის ფასადების რეაბილიტაცია
492800
350,000
1,120,000
1,350,000
492800
350,000
1,120,000
1,350,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 07 02
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების ფასადის რეაბილიტაცია
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 09 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1770200
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1 770 200
-
-
-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2019 წლის 22 იანვრის #45 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 894,0 ათასი ლარიდან 2022 წელს გათვალისწინებული იქნეს 39.1 ათასი ლარი (2019 წლის)
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 894.0 ათასი ლარიდან 2022 წელს გათვალისწინებული იქნეს 237.1 ათასი ლარი (2020 წლის )
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2021 წლის 5 თებერვლის #168 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა 894,0 ათასი ლარიდან 2022 წელს გათვალისწინებული იქნეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან 452 443 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 90 630 ლარი (2021 წლის)
„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2022 წლის 15 თებერვლის #277 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული იქნა 894,0 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი იქნეს 57,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 09 01
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“
1770200
1770200
-
-
-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 09 01
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 10 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
345200
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
345200
-
-
-
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომიიდან (226.7 ათასი ლარი) „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 დეკემბრის N 2392 განკარგულებით გამოყოფილ 207 773 ლარს დაემატოს „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ 2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N 1679 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 175.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია (სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია)- 35032 ლარი (საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 ივლისის #1145 განკარგულება) და ჯამში 242804 ლარი მიიმართოს შეხვეტილის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზასა და სოფელ კოდისწყაროში მისასვლელ გზაზე არსებული, 2020 წლის ივნის-ივლისის თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის.
„სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის #557 (ცვლილ. დოკუმენტი - 2019 წლის 19 აპრილის #836 განკ.) განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 444,9 ათასი ლარიდან 2021 წელს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებიდან 12,3 ათას ლარს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარცხისის მიმდებარედ მდინარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოებიდან 9,9 ათას ლარს
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია) განსაზღვრული 115,0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 6.3 ათას ლარს
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის N1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია შეადგენს 18,9 ათას ლარს.
სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დაკავშირებული სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნეს 55,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება
345200
345200
-
-
-
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
4,900
4,900
4,900
4,900
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
4,900
4,900
4,900
4,900
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
4,900
4,900
4,900
4,900
სულ
4,900
4,900
4,900
4,900
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
200,000
200,000
200,000
200,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
200,000
200,000
200,000
200,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
335000
110,000
110,000
110,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
335000
110,000
110,000
110,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
335000
110,000
110,000
110,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 03
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
X
X
X
X
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა🔗
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1258,0 ათასი ლარი.
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის პროგნოზი
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,258.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,206.0
03 02
მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა
0.0
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
52.0
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 01
პროგრამის დასახელება:
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2022-2025
პროგრამის მიზანი და აღწერა
მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, ასევე პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. აღნიშნული პროგრამა განხორციელდება შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“-ს მიერ
50 ცალი ლითონის ნაგავშემკრები კონტეინერის შესაძენად გათვალისწინებული იქნეს 100,0 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)
1106000
1150,000
1300,000
1300,000
03 01
50 ცალი 1100 ლიტრიანი ლითონის ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვა
100000
სულ პროგრამა
1206000
1150,000
1300,000
1300,000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 03
პროგრამის დასახელება:
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2022-2025
პროგრამის მიზანი და აღწერა
აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გარემოს დაცვას, კერძოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოებს, აგრეთვე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინალური მომსახურება
ცხვრის გადარეკვის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით, ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების დაცვის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის ტერიტორიაზე გამავალი ცხვრის გადასარეკი ტრასის შემოსაზღვრისთვის საჭირო რკინა-ბეტონის ბოძის შესაძენად
ქვეპროგრამის დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)
20,000
10,000
10,000
10,000
03 03
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინალური მომსახურება
30,000
20,000
20,000
20,000
03 03
ცხვრის გადარეკვის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით, ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების დაცვის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის ტერიტორიაზე გამავალი ცხვრის გადასარეკი ტრასის შემოსაზღვრისთვის საჭირო რკინა-ბეტონის ბოძის შესაძენად
2,000
სულ პროგრამა
52,000
30,000
30,000
30,000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
მუხლი 15. განათლება🔗
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2828,3 ათასი ლარი.
განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
2,828.3
04 01
სკოლამდელი განათლება
2,500.0
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
2,470.6
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
29.4
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
328.3
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
76.0
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
252.3
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
2470600
2346,300
2446,300
2446,300
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
2470600
2346,300
2446,300
2446,300
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი “
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის სუბსიდირება
2470600
2346300
2446,300
2446,300
2470600
2346,300
2446,300
2446,300
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
29442
50,000
200,000
200,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
29442
50,000
200,000
200,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 და 27 დეკემბრის #2372 განკარგულებით სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე საბავშო ბაღის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 29442 ლარი (პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 533 615 ათას ლარს).
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
29442
50,000
200,000
200,000
29442
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სკოლების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
76000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
76000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2021 წლის 4 თებერვლის #147 განკარგულების საფუძველზე საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი იქნეს 26.2 ათასი ლარი (კოდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის)
ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ 2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულებით საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გათვალისიწნებული (ეკონომია) იქნეს 49.8 ათასი ლარი კოდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
76000
76000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ზოგადი განათლების ხელშეწყობ
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
252343
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" 2022 წლის 14 იანვრის #51 განკარგულების საფუძველზე მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე გათვალისწინებული იქნეს 252343 ლარი
სატრანსპორტო მომსახურება სკოლების მოსწავლეებისათვის (2021 წ) 29143 ათასი ლარი
სატრანსპორტო მომსახურება სკოლების მოსწავლეებისათვის (2022 წელი) 223200 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
252343
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
X
X
X
X
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი🔗
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2646.5 ათასი ლარი.
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2,646.5
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1,036.9
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"
466.7
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
570.2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,535.7
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"
1,421.7
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
50.0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
64.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
73.9
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
73.9
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა, ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
466700
300,000
300,000
300,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
466700
300,000
300,000
300,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ .
ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
466700
300,000
300,000
300,000
466700
300,000
300,000
300,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
570200
400,000
400,000
400,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
570200
400,000
400,000
400,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
570200
400,000
400,000
400,000
მიზანი და აღწერა
პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
- წინწყაროს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - 40,0 ათასი ლარი;
- თეთრიწყაროს დიდგორის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - 40,0 ათასი ლარი;
- სამღერეთის სპორტული მოედნის მოწყობა - 100,0 ათასი ლარი;
- ირაგის სპორტული მოედნის მოწყობა - 100,0 ათასი ლარი;
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ფარცხისში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 41.4 ათასი ლარი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ.ერტისში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 63,5 ათასი ლარი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილის სპორტული (საჭიდაო) დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისიწნებული იქნეს 185120.00 ლარი მათ შორის: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (UNDP) თანადაფინანსებით გრანტის სახით 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 85120.00 ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
570200
400,000
400,000
400,000
570200
400,000
400,000
400,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
X
X
X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)
მეტი ახალი და რეაბილიტირებული სტადიონები. ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1421700
950,000
950,000
1000,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1421700
950,000
950,000
1000,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის“ სუბსიდირება.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება;
- თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
1421700
950,000
9500,000
1000,000
1421700
950,000
950,000
1000,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
50,000
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
50,000
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროსა და მანგლისის ეპარქიის სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 50,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
50,000
0
0
0
50,000
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურული ღონისძიებები
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
64000
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
64000
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა;
„დიდგორობის“ სახალხო დღესასწაულის და მისი თანმდევი ღონისძიებების ორგანიზების ფინანსური მხარდაჭერისათვის გამოყოფილ იქნეს 61,0 ათასი ლარი
სოფ. ფარცხისში მდებარე 8 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის გმირის, ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენოსანი ვლადიმერ დავითაშვილის მემორიალის განახლებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 3.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
64000
0
0
0
64000
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
73900
70000
70000
80000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
73900
70,000
70,000
80,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:
- ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე,- ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება.
ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად, შეადგენს 300 ლარს, ხოლო წარმატებულ მოქალაქეზე ერთჯერადად 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
-ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს გაცემას 2500 ლარის ოდენობა საქართველოში რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც გაიმარჯვა მუნიციპალიტეტის მერიისა და მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის მიერ ორგანიზებულ, ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ყოველწლიურ ლიტერატურულ კონკურსში.
მიზანი და აღწერა
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად.
1. მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა;
2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდომლობის აღმოფხვრის, ასევე მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერების, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარების მიზნით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
05 03 01
ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის;
10,000
10,000
10,000
15,000
05 03 01
პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
6,000
6,000
6,000
6,000
05 03 01
ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა;
47500
51,000
51,000
56,000
05 03 01
ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ყოველწლიურ ლიტერატურულ კონკურსში გამარჯვებულის ჯილდო
2500
05 03 01
წიგნების შესაძენად
4900
05 03 01
ეტალონის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტის ჩატარებისათვის
3,000
3.000
3.000
3.000
73900
70,000
70,000
80,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )
X
X
X
X
მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა🔗
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1450,9 ათასი ლარი.
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,450.9
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
289.4
06 02
სოციალური პროგრამები
1,161.5
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
420.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
443.6
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"
155.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
20.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
90.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
10.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
22.9
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 01
პროგრამის დასახელება:
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2022-2025
პროგრამის მიზანი და აღწერა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.
თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის პოგრამა. ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების
პროგრამაშედგებაშემდეგიქვეპროგრამებისაგან
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2. იმუნიზაცია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
ქვეპროგრამის დასახელება
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
06 01
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
289400
167,600
172,800
178,100
სულ პროგრამა
289400
167,600
172,800
178,100
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
420000
400,000
400,000
400,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
420000
400,000
400,000
400,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 160 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით), და ‘100 წლისა და უფროსი ასაკის პირი“ (დახმარებად განსაზღვრულია ერთჯერადად 1000 ლარი) შშმ ბავშვები (300 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით),დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოცილურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და გააჩნიათ 0-დან 65000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის 100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით
პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის შესაბამისად , არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.
პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
420000
400,000
400,000
400,000
420000
400,000
400,000
400,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
443600
318,100
318,100
318,100
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
443600
318,100
318,100
318,100
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველთა, დღეში ერთხელ, ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 87 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 400 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
443600
318,100
318,100
318,100
443600
318,100
318,100
318,100
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, სსიპ "წითელი ჯვარი""
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
155000
110,000
110,000
110,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
155000
110,000
110,000
110,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი), ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (200 ლარი) .
პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
105000
110,000
110,000
110,000
06 02 03
სსიპ "წითელი ჯვარი""
50000
155,000
110,000
110,000
110,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
20,000
15,000
15,000
15,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
20,000
15,000
15,000
15,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
20,000
15,000
15,000
15,000
20,000
15,000
15,000
15,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
90,000
30,000
30,000
30,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
90,000
30,000
30,000
30,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში.
თანხა გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.
უკრაინის მხარდაჭერის მიზნით, ბავშვებისათვის საჭირო საქონლის შესყიდვოსთვის გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ათასი ლარი (სარეზერვო ფონდი)
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 6 მაისის #786 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იქნეს 50.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
30,000
30,000
30,000
30,000
06 02 05
უკრაინის მხარდაჭერის მიზნით, ბავშვებისათვის საჭირო საქონლის შესყიდვოსთვის გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ათასი ლარი (სარეზერვო ფონდი)
10000
06 02 05
"სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 6 მაისის #786 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იქნეს 50.0 ათასი ლარი
50000
90,000
30,000
30,000
30,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 06
ქვეპროგრამის დასახელება:
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
10,000
15,000
15,000
15,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
10,000
15,000
15,000
15,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი), საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით.
პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
10,000
15,000
15,000
15,000
10,000
15,000
15,000
15,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 07
ქვეპროგრამის დასახელება:
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
22900
10,000
10,000
10,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
22900
10,000
10,000
10,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.
დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2022
2023
2024
2025
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
15,000
10,000
10,000
10,000
06 02 07
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, მარტოხელა მოხუცების და უმწოეთა დასახმარებლად,ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურიდან 200 მ3 საშეშე მერქნის ტრანსპორტირების მომსახურებისათვის გატვალისიწნებული იქნეს 4.9 ათასი ლარი.
4900
06 02 07
სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის, (სარეზერვო ფონდიდან)
3000
22900
10,000
10,000
10,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
X
X
X
X
მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები🔗
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
კო
დი
პრიორიტეტი, პროგრამა,ქვეპროგრამა
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროგ
ნოზი
2024 წლის პროგ
ნოზი
2025 წლის პროგ
ნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყოფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემო
სავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემო
სავ
ლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
16,160.9
18,366.1
6,479.7
11,886.4
28,465.6
7,454.3
21,011.3
15,787.6
16,847.2
17,786.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
8,862.4
10,160.9
293.3
9,867.6
15,529.3
743.5
14,785.8
11,606.0
11,846.9
11,897.7
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,095.1
2,205.0
0.0
2,205.0
3,670.6
0.0
3,670.6
2,640.6
2,646.2
2,651.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,564.7
3,419.6
146.3
3,273.3
2,577.9
252.3
2,325.6
1,778.6
1,783.9
1,787.6
2.4
პროცენტი
123.3
102.6
0.0
102.6
82.9
0.0
82.9
60.4
36.2
11.3
2.5
სუბსიდიები
3,432.7
3,562.7
0.0
3,562.7
7,426.1
0.0
7,426.1
6,235.0
6,489.2
6,545.5
2.6
გრანტები
28.9
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
482.4
503.4
0.0
503.4
590.3
0.0
590.3
550.0
550.0
550.0
2.8
სხვა ხარჯები
135.4
342.6
147.0
195.6
1,156.5
491.2
665.3
341.4
341.4
351.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,126.8
8,020.1
6,186.4
1,833.7
12,736.2
6,710.8
6,025.4
3,964.8
4,764.8
5,719.3
31.1
ძირითადი აქტივები
7,126.8
8,020.1
6,186.4
1,833.7
12,736.2
6,710.8
6,025.4
3,964.8
4,764.8
5,719.3
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
32.1
საშინაო
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
33
ვალდებულებების კლება
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.1
საშინაო
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,251.9
3,554.2
0.0
3,554.2
5,999.0
0.0
5,999.0
4,217.7
4,223.1
4,142.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
3,067.2
3,319.1
0.0
3,319.1
5,736.5
0.0
5,736.5
3,976.1
3,962.8
3,947.3
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,095.1
2,205.0
0.0
2,205.0
3,670.6
0.0
3,670.6
2,640.6
2,646.2
2,651.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
748.9
891.1
0.0
891.1
1,535.9
0.0
1,535.9
1,103.7
1,109.0
1,112.7
2.4
პროცენტი
123.3
102.6
0.0
102.6
82.9
0.0
82.9
60.4
36.2
11.3
2.6
გრანტები
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
15.3
0.0
15.3
20.3
0.0
20.3
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
96.0
105.1
0.0
105.1
426.8
0.0
426.8
171.4
171.4
171.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
50.0
0.0
50.0
62.4
0.0
62.4
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
13.0
50.0
0.0
50.0
62.4
0.0
62.4
24.8
24.8
24.8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
32.1
საშინაო
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
33
ვალდებულებების კლება
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.1
საშინაო
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,953.0
3,266.5
0.0
3,266.5
5,463.0
0.0
5,463.0
3,870.5
3,881.4
3,890.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
0.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
2,940.0
3,216.5
0.0
3,216.5
5,400.6
0.0
5,400.6
3,845.7
3,856.6
3,866.0
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,095.1
2,205.0
0.0
2,205.0
3,670.6
0.0
3,670.6
2,640.6
2,646.2
2,651.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
748.9
891.1
0.0
891.1
1,535.9
0.0
1,535.9
1,103.7
1,109.0
1,112.7
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
15.3
0.0
15.3
20.3
0.0
20.3
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
96.0
105.1
0.0
105.1
173.8
0.0
173.8
101.4
101.4
101.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
50.0
0.0
50.0
62.4
0.0
62.4
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
13.0
50.0
0.0
50.0
62.4
0.0
62.4
24.8
24.8
24.8
01 01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
793.7
867.1
0.0
867.1
1,459.7
0.0
1,459.7
982.8
982.8
982.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
0.0
32.0
32.0
0.0
32.0
32.0
32.0
32.0
2
ხარჯები
793.7
867.1
0.0
867.1
1,456.5
0.0
1,456.5
982.8
982.8
982.8
2.1
შრომის ანაზღაურება
623.3
596.5
0.0
596.5
1,058.0
0.0
1,058.0
744.0
744.0
744.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
78.0
164.2
0.0
164.2
240.9
0.0
240.9
143.4
143.4
143.4
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
4.7
0.0
4.7
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
92.4
101.7
0.0
101.7
142.6
0.0
142.6
95.4
95.4
95.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
0.0
0.0
0.0
01 01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
2,061.5
2,292.4
0.0
2,292.4
3,856.4
0.0
3,856.4
2,767.3
2,778.2
2,787.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114.0
114.0
0.0
114.0
114.0
0.0
114.0
114.0
114.0
114.0
2
ხარჯები
2,048.5
2,242.4
0.0
2,242.4
3,797.2
0.0
3,797.2
2,742.5
2,753.4
2,762.8
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,401.9
1,529.3
0.0
1,529.3
2,501.1
0.0
2,501.1
1,818.6
1,824.2
1,829.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
643.0
702.7
0.0
702.7
1,264.9
0.0
1,264.9
917.9
923.2
926.9
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
3.6
3.4
0.0
3.4
31.2
0.0
31.2
6.0
6.0
6.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
50.0
0.0
50.0
59.2
0.0
59.2
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
13.0
50.0
0.0
50.0
59.2
0.0
59.2
24.8
24.8
24.8
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
97.8
107.0
0.0
107.0
146.9
0.0
146.9
120.4
120.4
120.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2
ხარჯები
97.8
107.0
0.0
107.0
146.9
0.0
146.9
120.4
120.4
120.4
2.1
შრომის ანაზღაურება
69.9
79.2
0.0
79.2
111.5
0.0
111.5
78.0
78.0
78.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
27.9
24.2
0.0
24.2
30.1
0.0
30.1
42.4
42.4
42.4
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.6
0.0
3.6
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
298.9
287.7
0.0
287.7
536.0
0.0
536.0
347.2
341.7
251.2
2
ხარჯები
127.2
102.6
0.0
102.6
335.9
0.0
335.9
130.4
106.2
81.3
2.4
პროცენტი
123.3
102.6
0.0
102.6
82.9
0.0
82.9
60.4
36.2
11.3
2.6
გრანტები
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
253.0
0.0
253.0
70.0
70.0
70.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
32.1
საშინაო
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
33
ვალდებულებების კლება
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.1
საშინაო
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
253.0
0.0
253.0
70.0
70.0
70.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
253.0
0.0
253.0
70.0
70.0
70.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
253.0
0.0
253.0
70.0
70.0
70.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
298.9
287.7
0.0
287.7
283.0
0.0
283.0
277.2
271.7
181.2
2
ხარჯები
127.2
102.6
0.0
102.6
82.9
0.0
82.9
60.4
36.2
11.3
2.4
პროცენტი
123.3
102.6
0.0
102.6
82.9
0.0
82.9
60.4
36.2
11.3
2.6
გრანტები
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
32.1
საშინაო
171.7
0.0
0.0
0.0
200.1
0.0
200.1
216.8
235.5
169.9
33
ვალდებულებების კლება
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.1
საშინაო
0.0
185.1
0.0
185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8,073.2
8,869.6
5,712.7
3,156.9
14,282.9
6,946.6
7,336.3
5,167.9
5,966.9
6,922.4
2
ხარჯები
1,528.4
1,681.4
147.0
1,534.4
2,386.7
441.2
1,945.5
1,627.9
1,626.9
1,627.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
814.1
1,382.8
0.0
1,382.8
700.8
0.0
700.8
664.9
664.9
664.9
2.5
სუბსიდიები
689.3
70.8
0.0
70.8
1,128.1
0.0
1,128.1
963.0
962.0
963.0
2.6
გრანტები
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
202.8
147.0
55.8
532.8
441.2
91.6
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,544.9
7,188.2
5,565.7
1,622.5
11,896.2
6,505.4
5,390.8
3,540.0
4,340.0
5,294.5
31.1
ძირითადი აქტივები
6,544.9
7,188.2
5,565.7
1,622.5
11,896.2
6,505.4
5,390.8
3,540.0
4,340.0
5,294.5
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
2,255.7
5,291.2
4,226.5
1,064.7
7,924.3
3,978.7
3,945.6
2,060.0
2,560.0
3,060.0
2
ხარჯები
30.5
27.2
0.0
27.2
282.1
0.0
282.1
60.0
60.0
60.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
30.5
27.2
0.0
27.2
0.0
0.0
0.0
60.0
60.0
60.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
282.1
0.0
282.1
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,225.2
5,264.0
4,226.5
1,037.5
7,642.2
3,978.7
3,663.5
2,000.0
2,500.0
3,000.0
31.1
ძირითადი აქტივები
2,225.2
5,264.0
4,226.5
1,037.5
7,642.2
3,978.7
3,663.5
2,000.0
2,500.0
3,000.0
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.0
23.0
0.0
23.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
23.0
0.0
23.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
23.0
0.0
23.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
2,218.2
5,228.9
4,226.5
1,002.4
7,638.7
3,978.7
3,660.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,218.2
5,228.9
4,226.5
1,002.4
7,638.7
3,978.7
3,660.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
31.1
ძირითადი აქტივები
2,218.2
5,228.9
4,226.5
1,002.4
7,638.7
3,978.7
3,660.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
02 01 03
გზის მოვლა შენახვა
37.5
39.3
0.0
39.3
285.6
0.0
285.6
60.0
60.0
60.0
2
ხარჯები
30.5
27.2
0.0
27.2
282.1
0.0
282.1
60.0
60.0
60.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
30.5
27.2
0.0
27.2
0.0
0.0
0.0
60.0
60.0
60.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
282.1
0.0
282.1
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
12.1
0.0
12.1
3.5
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
7.0
12.1
0.0
12.1
3.5
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
2,422.4
1,286.1
590.1
696.0
1,072.1
0.0
1,072.1
1,193.0
1,092.0
1,523.0
2
ხარჯები
494.0
585.0
0.0
585.0
591.8
0.0
591.8
713.0
712.0
713.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
6.3
556.7
0.0
556.7
4.8
0.0
4.8
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
487.7
28.3
0.0
28.3
582.8
0.0
582.8
713.0
712.0
713.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
0.0
4.2
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,928.4
701.1
590.1
111.0
480.3
0.0
480.3
480.0
380.0
810.0
31.1
ძირითადი აქტივები
1,928.4
701.1
590.1
111.0
480.3
0.0
480.3
480.0
380.0
810.0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
1,928.4
1,253.0
590.1
662.9
1,041.4
0.0
1,041.4
1,183.0
1,082.0
1,513.0
2
ხარჯები
0.0
551.9
0.0
551.9
581.0
0.0
581.0
703.0
702.0
703.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
551.9
0.0
551.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
576.8
0.0
576.8
703.0
702.0
703.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
0.0
4.2
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,928.4
701.1
590.1
111.0
460.4
0.0
460.4
480.0
380.0
810.0
31.1
ძირითადი აქტივები
1,928.4
701.1
590.1
111.0
460.4
0.0
460.4
480.0
380.0
810.0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
6.3
4.8
0.0
4.8
30.7
0.0
30.7
10.0
10.0
10.0
2
ხარჯები
6.3
4.8
0.0
4.8
10.8
0.0
10.8
10.0
10.0
10.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
6.3
4.8
0.0
4.8
4.8
0.0
4.8
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0
10.0
10.0
10.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
19.9
0.0
19.9
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
19.9
0.0
19.9
0.0
0.0
0.0
02 02 03
ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 04
შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი"
232.0
28.3
0.0
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
232.0
28.3
0.0
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
232.0
28.3
0.0
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
გარე განათება
331.0
594.0
0.0
594.0
775.9
0.0
775.9
850.0
950.0
974.5
2
ხარჯები
304.9
594.0
0.0
594.0
754.3
0.0
754.3
650.0
650.0
650.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
304.9
594.0
0.0
594.0
491.1
0.0
491.1
400.0
400.0
400.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
263.2
0.0
263.2
250.0
250.0
250.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.1
0.0
0.0
0.0
21.6
0.0
21.6
200.0
300.0
324.5
31.1
ძირითადი აქტივები
26.1
0.0
0.0
0.0
21.6
0.0
21.6
200.0
300.0
324.5
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)
331.0
594.0
0.0
594.0
754.3
0.0
754.3
650.0
650.0
650.0
2
ხარჯები
304.9
594.0
0.0
594.0
754.3
0.0
754.3
650.0
650.0
650.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
304.9
594.0
0.0
594.0
491.1
0.0
491.1
400.0
400.0
400.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
263.2
0.0
263.2
250.0
250.0
250.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
21.6
0.0
21.6
200.0
300.0
324.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
21.6
0.0
21.6
200.0
300.0
324.5
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
21.6
0.0
21.6
200.0
300.0
324.5
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
384.3
0.0
0.0
0.0
194.6
0.0
194.6
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
384.3
0.0
0.0
0.0
194.6
0.0
194.6
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
384.3
0.0
0.0
0.0
194.6
0.0
194.6
0.0
0.0
0.0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
384.3
0.0
0.0
0.0
194.6
0.0
194.6
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
384.3
0.0
0.0
0.0
194.6
0.0
194.6
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
384.3
0.0
0.0
0.0
194.6
0.0
194.6
0.0
0.0
0.0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
388.9
222.2
35.9
186.3
285.8
0.0
285.8
50.0
50.0
50.0
2
ხარჯები
0.0
43.1
0.0
43.1
35.8
0.0
35.8
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
43.1
0.0
43.1
35.8
0.0
35.8
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
388.9
179.1
35.9
143.2
250.0
0.0
250.0
50.0
50.0
50.0
31.1
ძირითადი აქტივები
388.9
179.1
35.9
143.2
250.0
0.0
250.0
50.0
50.0
50.0
02 05 01
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
179.9
43.1
0.0
43.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
43.1
0.0
43.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
43.1
0.0
43.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
179.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
209.0
179.1
35.9
143.2
285.8
0.0
285.8
50.0
50.0
50.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
35.8
0.0
35.8
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
35.8
0.0
35.8
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209.0
179.1
35.9
143.2
250.0
0.0
250.0
50.0
50.0
50.0
31.1
ძირითადი აქტივები
209.0
179.1
35.9
143.2
250.0
0.0
250.0
50.0
50.0
50.0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 06 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
226.6
332.2
165.7
166.5
1,374.9
1,055.1
319.8
400.0
600.0
600.0
2
ხარჯები
226.6
221.8
147.0
74.8
517.8
441.2
76.6
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
201.6
37.1
0.0
37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
გრანტები
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
159.7
147.0
12.7
492.8
441.2
51.6
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
110.4
18.7
91.7
857.1
613.9
243.2
400.0
600.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
110.4
18.7
91.7
857.1
613.9
243.2
400.0
600.0
600.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
110.4
18.7
91.7
857.1
613.9
243.2
400.0
600.0
600.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
110.4
18.7
91.7
857.1
613.9
243.2
400.0
600.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
110.4
18.7
91.7
857.1
613.9
243.2
400.0
600.0
600.0
02 07 02
შენობის ფასადების რეაბილიტაცია
0.0
159.7
147.0
12.7
492.8
441.2
51.6
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
159.7
147.0
12.7
492.8
441.2
51.6
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
159.7
147.0
12.7
492.8
441.2
51.6
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07 04
ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
201.6
37.1
0.0
37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
201.6
37.1
0.0
37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
201.6
37.1
0.0
37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07 05
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
2.6
გრანტები
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
517.4
181.8
0.0
181.8
0.0
0.0
0.0
300.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
517.4
181.8
0.0
181.8
0.0
0.0
0.0
300.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
517.4
181.8
0.0
181.8
0.0
0.0
0.0
300.0
400.0
400.0
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა
498.9
112.8
0.0
112.8
0.0
0.0
0.0
300.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
498.9
112.8
0.0
112.8
0.0
0.0
0.0
300.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
498.9
112.8
0.0
112.8
0.0
0.0
0.0
300.0
400.0
400.0
02 08 02
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
18.5
69.0
0.0
69.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.5
69.0
0.0
69.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
18.5
69.0
0.0
69.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
592.0
717.7
694.5
23.2
1,770.2
1,622.6
147.6
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
592.0
717.7
694.5
23.2
1,770.2
1,622.6
147.6
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
592.0
717.7
694.5
23.2
1,770.2
1,622.6
147.6
0.0
0.0
0.0
02 09 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
592.0
717.7
694.5
23.2
1,770.2
1,622.6
147.6
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
592.0
717.7
694.5
23.2
1,770.2
1,622.6
147.6
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
592.0
717.7
694.5
23.2
1,770.2
1,622.6
147.6
0.0
0.0
0.0
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
245.7
5.4
0.0
5.4
345.2
290.2
55.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245.7
0.0
0.0
0.0
345.2
290.2
55.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
245.7
0.0
0.0
0.0
345.2
290.2
55.0
0.0
0.0
0.0
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
245.7
5.4
0.0
5.4
345.2
290.2
55.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245.7
0.0
0.0
0.0
345.2
290.2
55.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
245.7
0.0
0.0
0.0
345.2
290.2
55.0
0.0
0.0
0.0
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
709.2
239.0
0.0
239.0
539.9
0.0
539.9
314.9
314.9
314.9
2
ხარჯები
472.4
204.9
0.0
204.9
204.9
0.0
204.9
204.9
204.9
204.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
472.4
204.9
0.0
204.9
204.9
0.0
204.9
204.9
204.9
204.9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
236.8
34.1
0.0
34.1
335.0
0.0
335.0
110.0
110.0
110.0
31.1
ძირითადი აქტივები
236.8
34.1
0.0
34.1
335.0
0.0
335.0
110.0
110.0
110.0
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
2.0
4.9
0.0
4.9
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
2
ხარჯები
2.0
4.9
0.0
4.9
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
2.0
4.9
0.0
4.9
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
470.4
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2
ხარჯები
470.4
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
470.4
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
236.8
34.1
0.0
34.1
335.0
0.0
335.0
110.0
110.0
110.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
236.8
34.1
0.0
34.1
335.0
0.0
335.0
110.0
110.0
110.0
31.1
ძირითადი აქტივები
236.8
34.1
0.0
34.1
335.0
0.0
335.0
110.0
110.0
110.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
828.8
1,000.6
0.0
1,000.6
1,258.0
0.0
1,258.0
1,180.0
1,330.0
1,330.0
2
ხარჯები
828.8
942.6
0.0
942.6
1,156.0
0.0
1,156.0
1,180.0
1,330.0
1,330.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
828.8
942.6
0.0
942.6
20.0
0.0
20.0
10.0
10.0
10.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,106.0
0.0
1,106.0
1,150.0
1,300.0
1,300.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
20.0
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
58.0
0.0
58.0
102.0
0.0
102.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
58.0
0.0
58.0
102.0
0.0
102.0
0.0
0.0
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
828.8
920.9
0.0
920.9
1,206.0
0.0
1,206.0
1,150.0
1,300.0
1,300.0
2
ხარჯები
828.8
920.9
0.0
920.9
1,106.0
0.0
1,106.0
1,150.0
1,300.0
1,300.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
828.8
920.9
0.0
920.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
1,106.0
0.0
1,106.0
1,150.0
1,300.0
1,300.0
03 02
მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
0.0
74.8
0.0
74.8
52.0
0.0
52.0
30.0
30.0
30.0
2
ხარჯები
0.0
16.8
0.0
16.8
50.0
0.0
50.0
30.0
30.0
30.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
16.8
0.0
16.8
20.0
0.0
20.0
10.0
10.0
10.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
20.0
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
58.0
0.0
58.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
58.0
0.0
58.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
2,089.5
2,800.1
713.3
2,086.8
2,828.3
357.7
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
2
ხარჯები
1,612.0
2,161.3
146.3
2,015.0
2,722.9
252.3
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
2.2.
საქონელი და მომსახურება
123.4
146.3
146.3
0.0
252.3
252.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
1,488.6
2,015.0
0.0
2,015.0
2,470.6
0.0
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477.5
638.8
567.0
71.8
105.4
105.4
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
477.5
638.8
567.0
71.8
105.4
105.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,822.1
2,564.3
477.5
2,086.8
2,500.0
29.4
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
2
ხარჯები
1,488.6
2,015.0
0.0
2,015.0
2,470.6
0.0
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
2.5
სუბსიდიები
1,488.6
2,015.0
0.0
2,015.0
2,470.6
0.0
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.5
549.3
477.5
71.8
29.4
29.4
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
333.5
549.3
477.5
71.8
29.4
29.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
1,488.6
2,015.0
0.0
2,015.0
2,470.6
0.0
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
2
ხარჯები
1,488.6
2,015.0
0.0
2,015.0
2,470.6
0.0
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
2.5
სუბსიდიები
1,488.6
2,015.0
0.0
2,015.0
2,470.6
0.0
2,470.6
2,346.3
2,446.3
2,446.3
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
333.5
549.3
477.5
71.8
29.4
29.4
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.5
549.3
477.5
71.8
29.4
29.4
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
333.5
549.3
477.5
71.8
29.4
29.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
267.4
235.8
235.8
0.0
328.3
328.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
123.4
146.3
146.3
0.0
252.3
252.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
123.4
146.3
146.3
0.0
252.3
252.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144.0
89.5
89.5
0.0
76.0
76.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
144.0
89.5
89.5
0.0
76.0
76.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
144.0
89.5
89.5
0.0
76.0
76.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144.0
89.5
89.5
0.0
76.0
76.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
144.0
89.5
89.5
0.0
76.0
76.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
123.4
146.3
146.3
0.0
252.3
252.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
123.4
146.3
146.3
0.0
252.3
252.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
123.4
146.3
146.3
0.0
252.3
252.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,001.7
1,148.7
53.7
1,095.0
2,646.5
100.0
2,546.5
1,810.0
1,810.0
1,870.0
2
ხარჯები
910.3
1,063.6
0.0
1,063.6
2,076.3
0.0
2,076.3
1,410.0
1,410.0
1,470.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
10.2
42.3
0.0
42.3
64.0
0.0
64.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
883.2
989.4
0.0
989.4
1,938.4
0.0
1,938.4
1,290.0
1,290.0
1,340.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.6
0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
16.9
28.3
0.0
28.3
73.9
0.0
73.9
120.0
120.0
130.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.4
85.1
53.7
31.4
570.2
100.0
470.2
400.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
91.4
85.1
53.7
31.4
570.2
100.0
470.2
400.0
400.0
400.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
215.0
251.7
53.7
198.0
1,036.9
100.0
936.9
700.0
700.0
700.0
2
ხარჯები
123.6
166.6
0.0
166.6
466.7
0.0
466.7
300.0
300.0
300.0
2.5
სუბსიდიები
123.6
166.6
0.0
166.6
466.7
0.0
466.7
300.0
300.0
300.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.4
85.1
53.7
31.4
570.2
100.0
470.2
400.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
91.4
85.1
53.7
31.4
570.2
100.0
470.2
400.0
400.0
400.0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"
123.6
166.6
0.0
166.6
466.7
0.0
466.7
300.0
300.0
300.0
2
ხარჯები
123.6
166.6
0.0
166.6
466.7
0.0
466.7
300.0
300.0
300.0
2.5
სუბსიდიები
123.6
166.6
0.0
166.6
466.7
0.0
466.7
300.0
300.0
300.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
91.4
85.1
53.7
31.4
570.2
100.0
470.2
400.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.4
85.1
53.7
31.4
570.2
100.0
470.2
400.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
91.4
85.1
53.7
31.4
570.2
100.0
470.2
400.0
400.0
400.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
780.4
871.2
0.0
871.2
1,535.7
0.0
1,535.7
1,040.0
1,040.0
1,090.0
2
ხარჯები
780.4
871.2
0.0
871.2
1,535.7
0.0
1,535.7
1,040.0
1,040.0
1,090.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
10.2
42.3
0.0
42.3
64.0
0.0
64.0
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
759.6
803.6
0.0
803.6
1,471.7
0.0
1,471.7
990.0
990.0
1,040.0
2.8
სხვა ხარჯები
10.6
25.3
0.0
25.3
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"
719.6
753.6
0.0
753.6
1,421.7
0.0
1,421.7
950.0
950.0
1,000.0
2
ხარჯები
719.6
753.6
0.0
753.6
1,421.7
0.0
1,421.7
950.0
950.0
1,000.0
2.5
სუბსიდიები
719.6
753.6
0.0
753.6
1,421.7
0.0
1,421.7
950.0
950.0
1,000.0
05 02 02
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
40.0
40.0
40.0
2
ხარჯები
40.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
40.0
40.0
40.0
2.5
სუბსიდიები
40.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
40.0
40.0
40.0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
20.8
67.6
0.0
67.6
64.0
0.0
64.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
20.8
67.6
0.0
67.6
64.0
0.0
64.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
10.2
42.3
0.0
42.3
64.0
0.0
64.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
10.6
25.3
0.0
25.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
6.3
25.8
0.0
25.8
73.9
0.0
73.9
70.0
70.0
80.0
2
ხარჯები
6.3
25.8
0.0
25.8
73.9
0.0
73.9
70.0
70.0
80.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
19.2
0.0
19.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.6
0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
6.3
3.0
0.0
3.0
73.9
0.0
73.9
70.0
70.0
80.0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
6.3
25.8
0.0
25.8
73.9
0.0
73.9
70.0
70.0
80.0
2
ხარჯები
6.3
25.8
0.0
25.8
73.9
0.0
73.9
70.0
70.0
80.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
19.2
0.0
19.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.6
0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
6.3
3.0
0.0
3.0
73.9
0.0
73.9
70.0
70.0
80.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
915.8
992.9
0.0
992.9
1,450.9
50.0
1,400.9
1,065.7
1,070.9
1,076.2
2
ხარჯები
915.8
992.9
0.0
992.9
1,450.9
50.0
1,400.9
1,065.7
1,070.9
1,076.2
2.2.
საქონელი და მომსახურება
39.3
14.5
0.0
14.5
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
371.6
487.5
0.0
487.5
783.0
0.0
783.0
485.7
490.9
496.2
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
482.4
484.5
0.0
484.5
570.0
0.0
570.0
550.0
550.0
550.0
2.8
სხვა ხარჯები
22.5
6.4
0.0
6.4
93.0
50.0
43.0
30.0
30.0
30.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
138.7
148.2
0.0
148.2
289.4
0.0
289.4
167.6
172.8
178.1
2
ხარჯები
138.7
148.2
0.0
148.2
289.4
0.0
289.4
167.6
172.8
178.1
2.5
სუბსიდიები
138.7
148.2
0.0
148.2
289.4
0.0
289.4
167.6
172.8
178.1
06 02
სოციალური პროგრამები
777.1
844.7
0.0
844.7
1,161.5
50.0
1,111.5
898.1
898.1
898.1
2
ხარჯები
777.1
844.7
0.0
844.7
1,161.5
50.0
1,111.5
898.1
898.1
898.1
2.2.
საქონელი და მომსახურება
39.3
14.5
0.0
14.5
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
2.5
სუბსიდიები
232.9
339.3
0.0
339.3
493.6
0.0
493.6
318.1
318.1
318.1
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
482.4
484.5
0.0
484.5
570.0
0.0
570.0
550.0
550.0
550.0
2.8
სხვა ხარჯები
22.5
6.4
0.0
6.4
93.0
50.0
43.0
30.0
30.0
30.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
286.5
351.9
0.0
351.9
420.0
0.0
420.0
400.0
400.0
400.0
2
ხარჯები
286.5
351.9
0.0
351.9
420.0
0.0
420.0
400.0
400.0
400.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
286.5
351.9
0.0
351.9
420.0
0.0
420.0
400.0
400.0
400.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
196.9
301.3
0.0
301.3
443.6
0.0
443.6
318.1
318.1
318.1
2
ხარჯები
196.9
301.3
0.0
301.3
443.6
0.0
443.6
318.1
318.1
318.1
2.5
სუბსიდიები
196.9
301.3
0.0
301.3
443.6
0.0
443.6
318.1
318.1
318.1
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"
117.9
132.0
0.0
132.0
155.0
0.0
155.0
110.0
110.0
110.0
2
ხარჯები
117.9
132.0
0.0
132.0
155.0
0.0
155.0
110.0
110.0
110.0
2.5.
სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"
36.0
38.0
0.0
38.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
81.9
94.0
0.0
94.0
105.0
0.0
105.0
110.0
110.0
110.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
12.9
14.2
0.0
14.2
20.0
0.0
20.0
15.0
15.0
15.0
2
ხარჯები
12.9
14.2
0.0
14.2
20.0
0.0
20.0
15.0
15.0
15.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
12.9
14.2
0.0
14.2
20.0
0.0
20.0
15.0
15.0
15.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
140.6
6.4
0.0
6.4
90.0
50.0
40.0
30.0
30.0
30.0
2
ხარჯები
140.6
6.4
0.0
6.4
90.0
50.0
40.0
30.0
30.0
30.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
39.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
78.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
სხვა ხარჯები
22.5
6.4
0.0
6.4
90.0
50.0
40.0
30.0
30.0
30.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
10.5
11.1
0.0
11.1
10.0
0.0
10.0
15.0
15.0
15.0
2
ხარჯები
10.5
11.1
0.0
11.1
10.0
0.0
10.0
15.0
15.0
15.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
10.5
11.1
0.0
11.1
10.0
0.0
10.0
15.0
15.0
15.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
11.8
27.8
0.0
27.8
22.9
0.0
22.9
10.0
10.0
10.0
2
ხარჯები
11.8
27.8
0.0
27.8
22.9
0.0
22.9
10.0
10.0
10.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
14.5
0.0
14.5
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
11.8
13.3
0.0
13.3
15.0
0.0
15.0
10.0
10.0
10.0
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის🔗
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 240,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 93,1 ათასი ლარი, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ემატება 196,3 ათასი ლარი.
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 146,9 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი🔗
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 253.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.