„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 ნოემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №51 |
|
2022 წლის 7 ნოემბერი ქ. გურჯაანი |
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|
|||||
|
I. შემოსავლები |
27,394.4 |
32,800.4 |
20,004.1 |
12,796.3 |
33,678.1 |
24,180.0 |
9,498.1 |
|
|
გადასახადები |
14,217.8 |
18,508.7 |
18,508.7 |
- |
22,430.0 |
22,430.0 |
- |
|
|
გრანტები |
12,532.5 |
12,796.3 |
- |
12,796.3 |
9,498.1 |
- |
9,498.1 |
|
|
სხვა შემოსავლები |
644.1 |
1,495.4 |
1,495.4 |
- |
1,750.0 |
1,750.0 |
- |
|
|
II. ხარჯები |
12,807.5 |
17,292.7 |
14,709.7 |
2,583.0 |
21,750.3 |
21,131.3 |
619.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,146.4 |
2,280.7 |
2,181.9 |
98.8 |
3,490.0 |
3,365.0 |
125.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,697.1 |
3,019.7 |
2,342.0 |
677.7 |
2,957.3 |
2,739.3 |
218.0 |
|
|
პროცენტი |
53.5 |
39.5 |
39.5 |
- |
41.0 |
41.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
7,475.1 |
8,828.6 |
8,715.0 |
113.6 |
12,975.9 |
12,855.9 |
120.0 |
|
|
გრანტები |
3.9 |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,162.3 |
1,240.5 |
1,240.5 |
- |
1,398.0 |
1,398.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
269.2 |
1,883.8 |
190.9 |
1,692.9 |
833.1 |
677.1 |
156.0 |
|
|
III. საოპერაციო სალდო |
14,586.9 |
15,507.6 |
5,294.3 |
10,213.3 |
11,927.8 |
3,048.7 |
8,879.1 |
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
15,508.9 |
9,804.7 |
1,357.4 |
8,447.3 |
18,225.3 |
6,968.7 |
11,256.6 |
|
|
ზრდა |
16,120.4 |
10,958.2 |
2,510.9 |
8,447.3 |
18,625.3 |
7,368.7 |
11,256.6 |
|
|
კლება |
611.5 |
1,153.5 |
1,153.5 |
|
400.0 |
400.0 |
|
|
|
V. მთლიანი სალდო |
- 922.0 |
5,703.0 |
3,937.0 |
1,766.0 |
- 6,297.5 |
- 3,920.0 |
- 2,377.5 |
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება |
- 1,121.1 |
5,626.7 |
3,860.7 |
1,766.0 |
- 6,377.5 |
- 4,000.0 |
- 2,377.5 |
|
|
ზრდა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
კლება |
1,121.1 |
- 5,626.7 |
- 3,860.7 |
- 1,766.0 |
6,377.5 |
4,000.0 |
2,377.5 |
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,121.1 |
- 5,626.7 |
- 3,860.7 |
- 1,766.0 |
6,377.5 |
4,000.0 |
2,377.5 |
|
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება |
- 199.1 |
- 76.3 |
- 76.3 |
- |
- 80.0 |
- 80.0 |
- |
|
|
კლება |
199.1 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
საშინაო |
199.1 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
|
სესხები |
- |
- |
|
|
80.0 |
80.0 |
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები |
199.1 |
76.3 |
76.3 |
|
- |
|
|
|
|
VIII. ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
- 0.0 |
- |
0.0 |
- |
- |
|
2. მუხლი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსულობები |
28,005.9 |
33,953.9 |
21,157.6 |
12,796.3 |
34,078.1 |
24,580.0 |
9,498.1 |
|
შემოსავლები |
27,394.4 |
32,800.4 |
20,004.1 |
12,796.3 |
33,678.1 |
24,180.0 |
9,498.1 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
611.5 |
1,153.5 |
1,153.5 |
|
400.0 |
400.0 |
- |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
გადასახდელები |
29,127.0 |
28,327.2 |
17,296.9 |
11,030.3 |
40,455.6 |
28,580.0 |
11,875.7 |
|
ხარჯები |
12,807.5 |
17,292.7 |
14,709.7 |
2,583.0 |
21,750.3 |
21,131.3 |
619.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,120.4 |
10,958.2 |
2,510.9 |
8,447.3 |
18,625.3 |
7,368.7 |
11,256.6 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
199.1 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
ნაშთის ცვლილება |
- 1,121.1 |
5,626.7 |
3,860.7 |
1,766.0 |
- 6,377.5 |
- 4,000.0 |
- 2,377.5 |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 33678,1 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსავლები |
27,394.4 |
32,800.4 |
20,004.1 |
12,796.3 |
33,678.1 |
24,180.0 |
9,498.1 |
|
გადასახადები |
14,217.8 |
18,508.7 |
18,508.7 |
- |
22,430.0 |
22,430.0 |
- |
|
გრანტები |
12,532.5 |
12,796.3 |
|
12,796.3 |
9,498.1 |
|
9,498.1 |
|
სხვა შემოსავლები |
644.1 |
1,495.4 |
1,495.4 |
|
1,750.0 |
1,750.0 |
|
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 22430,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
გადასახადები |
14,217.8 |
18,508.7 |
18,508.7 |
- |
22,430.0 |
22,430.0 |
- |
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
9,587.4 |
12,939.4 |
12,939.4 |
|
16,940.0 |
16,940.0 |
|
|
ქონების გადასახადი |
4,630.4 |
5,569.3 |
5,569.3 |
- |
5,490.0 |
5,490.0 |
- |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
2,869.5 |
3,749.6 |
3,749.6 |
|
4,000.0 |
4,000.0 |
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
76.5 |
148.5 |
148.5 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
974.0 |
878.2 |
878.2 |
|
890.0 |
890.0 |
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
710.4 |
792.9 |
792.9 |
|
550.0 |
550.0 |
|
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 9498,1 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
12,532.5 |
12,796.3 |
9,498.1 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული |
- |
|
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
12,532.5 |
12,796.3 |
9,498.1 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
- |
- |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
1,111.3 |
418.7 |
468.0 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი |
10,234.1 |
9,385.4 |
6,920.5 |
|
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის : |
667.1 |
2,472.2 |
1,589.6 |
|
მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები |
14.1 |
400.0 |
493.6 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
- |
2,072.2 |
1,095.9 |
|
სხვა ტრანსფერები ს.პ |
520.0 |
520.0 |
520.0 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1750,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
644.1 |
1,495.4 |
1,750.0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
159.1 |
301.5 |
400.0 |
|
პროცენტები |
54.4 |
185.6 |
300.0 |
|
დივიდენდები |
- |
||
|
რენტა |
104.7 |
115.9 |
100.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
73.1 |
307.0 |
350.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
53.9 |
274.1 |
330.0 |
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
- |
- |
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
53.9 |
79.1 |
100.0 |
|
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე |
43.9 |
79.1 |
100.0 |
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
0.0 |
- |
- |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
1.4 |
0.4 |
- |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
131.8 |
130.0 |
|
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
- |
||
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
- |
||
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
9.6 |
62.7 |
100.0 |
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
- |
- |
- |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
19.2 |
32.9 |
20.0 |
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) |
403.8 |
877.6 |
1,000.0 |
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა |
- |
||
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
8.1 |
9.3 |
- |
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 21750,3 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
ხარჯები |
12,807.5 |
17,292.7 |
14,709.7 |
2,583.0 |
21,750.3 |
21,131.3 |
619.0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,146.4 |
2,280.7 |
2,181.9 |
98.8 |
3,490.0 |
3,365.0 |
125.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,697.1 |
3,019.7 |
2,342.0 |
677.7 |
2,957.3 |
2,739.3 |
218.0 |
|
პროცენტები |
53.5 |
39.5 |
39.5 |
- |
41.0 |
41.0 |
- |
|
სუბსიდიები |
7,475.1 |
8,828.6 |
8,715.0 |
113.6 |
12,975.9 |
12,855.9 |
120.0 |
|
გრანტები |
12.5 |
|
|
|
55.0 |
55.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,162.3 |
1,240.5 |
1,240.5 |
- |
1,398.0 |
1,398.0 |
- |
|
სხვა ხარჯები |
269.2 |
1,883.8 |
190.9 |
1,692.9 |
833.1 |
677.1 |
156.0 |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 18225,3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 18625,3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -400.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი |
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
49.1 |
262.5 |
162.6 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
49.1 |
262.5 |
162.6 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
13,669.9 |
9,122.7 |
17,079.1 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7,754.6 |
7,315.2 |
9,705.7 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
4,887.1 |
1,253.6 |
1,931.1 |
|
02 03 |
გარე განათება |
129.8 |
- |
175.0 |
|
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
382.4 |
131.1 |
1,795.4 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
- |
- |
2,581.6 |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
516.0 |
422.8 |
530.2 |
|
02 07 |
ხევები |
- |
- |
- |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
- |
- |
360.0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
- |
- |
200.0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
- |
- |
- |
|
03 05 |
კაპ დაბანდება დასუფთავებაში |
- |
- |
200.0 |
|
04 00 |
განათლება |
447.6 |
428.3 |
753.6 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
178.1 |
253.4 |
25.0 |
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
269.5 |
174.9 |
627.0 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
|
|
101.6 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
23.8 |
2.0 |
326.6 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
23.8 |
2.0 |
120.0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
- |
- |
206.6 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
103.5 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
- |
- |
103.5 |
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,190.4 |
9,815.5 |
18,625.3 |
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის პროგნოზი |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
611.5 |
1,153.5 |
400.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
395.1 |
884.7 |
200.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
201.3 |
268.3 |
200.0 |
|
მიწა |
201.3 |
268.3 |
200.0 |
|
მატერიალური მარაგები |
15.1 |
0.5 |
|
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
თას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2020 წლის |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
7.1 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3,209.1 |
3,548.4 |
5,342.4 |
|
7.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
2,952.6 |
3,432.6 |
4,880.3 |
|
7.1.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,898.2 |
3,353.2 |
4,780.3 |
|
7.1.1.2 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
54.4 |
79.4 |
100.0 |
|
7.1.6 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
256.5 |
115.8 |
462.1 |
|
7.2 |
თავდაცვა |
109.3 |
118.5 |
146.8 |
|
7.2.2 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
109.3 |
118.5 |
146.8 |
|
7.3 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
- |
- |
- |
|
7.3 1 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
|
7.3 2 |
სახანძრო-სამაშველო სამსახური |
|
|
|
|
7.3 3 |
სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
7.4 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
8,371.8 |
8,067.1 |
10,250.2 |
|
7.4 2 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
4.8 |
- |
12.5 |
|
7.4 2 1 |
სოფლის მეურნეობა |
4.8 |
|
12.5 |
|
7.4 5 |
ტრანსპორტი |
7,755.0 |
7,509.9 |
10,117.7 |
|
7.4 5 1 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
7,755.0 |
7,509.9 |
10,117.7 |
|
7.4 5 5 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
- |
|
7.4 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
612.0 |
557.2 |
120.0 |
|
7.5 |
გარემოს დაცვა |
1,078.5 |
1,359.7 |
2,150.0 |
|
7.5 1 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
1,015.9 |
1,355.5 |
1,950.0 |
|
7.5 3 |
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა |
62.6 |
4.2 |
200.0 |
|
7.6 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
8,532.3 |
7,502.9 |
11,864.3 |
|
7.6 1 |
ბინათმშენებლობა |
382.4 |
131.8 |
1,951.4 |
|
7.6 2 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
- |
2,068.9 |
568.2 |
|
7.6 3 |
წყალმომარაგება |
6,431.6 |
3,433.4 |
4,637.1 |
|
7.6 4 |
გარე განათება |
768.0 |
1,011.1 |
1,616.0 |
|
7.6 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
950.3 |
857.7 |
3,091.6 |
|
7.7 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
155.2 |
137.6 |
150.0 |
|
7.7 4 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
155.2 |
137.6 |
150.0 |
|
7.8 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
2,055.3 |
2,293.1 |
3,891.8 |
|
7.8 1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
623.8 |
647.3 |
1,020.0 |
|
7.8 2 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
1,320.5 |
1,478.7 |
2,780.0 |
|
7.8 4 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
111.0 |
167.1 |
91.8 |
|
7.9 |
განათლება |
4,102.4 |
3,640.3 |
4,525.6 |
|
7.9 1 |
სკოლამდელი აღზრდა |
3,074.3 |
3,165.1 |
4,152.0 |
|
7.9 2 |
ზოგადი განათლება |
1,028.1 |
475.2 |
373.6 |
|
7.9 2 2 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
1,028.1 |
475.2 |
373.6 |
|
7 10 |
სოციალური დაცვა |
1,513.1 |
1,659.6 |
2,134.5 |
|
7 10 1 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
42.6 |
730.0 |
|
7 10 2 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
0.5 |
1.0 |
|
7 10 4 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
449.8 |
530.0 |
|
7 10 7 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
2.3 |
11.0 |
|
7 10 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
1,513.1 |
1,164.4 |
862.5 |
|
|
სულ |
29,127.0 |
28,327.2 |
40,455.6 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -6297,5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11927,8 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
14586,9 |
15507,6 |
11927,8 |
|
მთლიანი სალდო |
-922,0 |
5703,8 |
-6297,5 |
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
- 1121,1 |
5626,7 |
-6377,5 |
|
ზრდა |
- |
- |
00 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
- |
- |
00 |
|
კლება |
1121,1 |
5626,7 |
6377,5 |
|
ვალუტა და დ ეპოზიტი |
1121,1 |
5626,7 |
6377,5 |
მუნიციპალიტეტის გადმომავალი ნაშთი 6391,7ათ ლარი შედგება სახ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი განკარგულების გადმომავალი გაუხარჯავი ნაშთისგან -2382,7ათ. ლარი საკუთარი სახრებიდან გადმომავალი ნაშთი -4009,0თ ლარი. მუნიციპალიტეტს 01.01.2022 წლისთვის საკუთარი სახსრებთ გადმომავალი ნაშთი 4000,0ათ ლარის დაგეგმვა მოხდა 2022წლის ბიუჯეტის ცვლილებებზე. ამ პერიოდისთვის მუნიციპალიტეტს ერიცხება ფინანსური აქტივები 7751,8ათ.ლარი
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარი (ძირი 80,0ათ ლარი და % 41,0ათ ლარი) ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის თანხის დაფარვას. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა -534,1ათ ლარი და პროცენტი -292,4ათ.ლარი სულ - 826,5ათას ლარს. 2022 წლისთვის დაფარულია 502,5ათ ლარი ვალდებულება-272,6ათ.ლარი და პროცენთი -229,9ათ.ლარი . დარჩენილია სესხი -324,0ათ.ლარი. ვალდებულება -261,5ათ.ლარი და პროცენტი -62,5ათ ლარი
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 18477,6ათ. ლარით:
ათას ლარში
|
|
|
2022წ სულ |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
2023 გეგმა |
2024 გეგმა |
2025 გეგმა |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
21994,6 |
10672,5 |
11,322.0 |
4,785.10 |
6,460.00 |
7,060.00 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
10117,7 |
3572,0 |
6,545,7 |
1850 |
2050 |
2050 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
9705,7 |
3160,0 |
6,545,7 |
1800 |
2000 |
2000 |
|
02 01 02 |
გზების მოვლა პატრონობა |
350,0 |
350.0 |
- |
50 |
50 |
50 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
62,0 |
62.0 |
- |
50 |
50 |
50 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
4637,1 |
3,712,0 |
925.1 |
2400 |
2500 |
2600 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
1,790.1 |
865.0 |
925.1 |
400 |
500 |
500 |
|
02 02 02 |
ააიპ მუნიციპალური სერვისი |
2,847,0 |
2847,0 |
- |
2000 |
2000 |
2100 |
|
02 03 |
გარე განათება |
1616,0 |
1616,0 |
- |
1150 |
1150 |
1150 |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია |
940.0 |
940.0 |
- |
1000 |
1000 |
1000 |
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია |
71.0 |
71.0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
02 03 03 |
ააიპ გურჯაანი გარეგანათება |
605,0 |
605,0 |
400 |
400 |
400 |
|
|
02 04 |
შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი |
1795,4 |
600 ,0 |
1195,4 |
500 |
500 |
1000 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
1795,4 |
600,0 |
1195,4 |
200 |
300 |
500 |
|
02 04 02 |
მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება |
- |
- |
- |
300 |
200 |
500 |
|
02 05 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) |
2581,6 |
650,0 |
1931,6 |
150 |
150 |
150 |
|
02 07 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
150,0 |
150,0 |
- |
100 |
100 |
100 |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
360.0 |
360.0 |
- |
100 |
100 |
100 |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
568.2 |
- |
568.2 |
|||
|
02 09 |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
12.5 |
12.5 |
- |
10 |
10 |
10 |
|
02 11 |
სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები |
156.0 |
156.0 |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 01 |
10117,7 |
1850.0 |
2050.0 |
2050.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და შედეგი |
პროგრამის საბოლოო მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გზების მშენებლობა კაპიტალური შეკეთება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 01 01 |
9705,7 |
1850.0 |
2050.0 |
2050.0 |
||
|
ქვპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გაზრდილია გზების ექსპლუატასიის პერიოდი; მოწესრიგებულია ადგილობრივი გზების ინფრასტრუქტურა
|
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება
|
გზების მოვლა-პატრონობა |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
|
02 01 02 |
350,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
||||||
|
ქვექვეპროგრამის აღწერა |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 5- კმ გზის მოხრეშვა და 100კვ/მ დაზიანებული ასფალტის ორმოული შეკეთება; ტურისტული მარშუტის მიზნით განხორციელდება ვაზისუბნის სანაგირის ეკლესიამდე მისასვლელი კილომეტრზე მეტი გზის მოხრეშვა მოშანდაკება. დაფინანსდება ასევე სამუშაოები წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
|
02 01 03 |
62,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
||||||
|
ქვექვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სიჩქარის შემზღუდავი რადარების მოვლა პატრონობა და საგზაო ნიშნების განთავსება ქვეპროგრამა ემსახურება ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებას, ავტოავარიების შემცირებას, |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
წყლის სისტემების განვითარება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 02 |
4637,1 |
2400,0 |
2500,0 |
2600,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 20საათიანი წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა, 2. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი, (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და შედეგი |
მიზანი: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 20 საათიანი წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. შედეგი: ყველა ოჯახს მიეწოდება წყალი |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
|
02 02 01 |
1790.1 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
|
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
||||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 20 საათიანი წყალმომარაგება წლის ნებისმიერ პერიოდში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 148ჭაბურღილი ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის მომარაგებას, ამიტომაცაა დაგეგმილი ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად ამ პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 20 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით წლის ნებისმიერ პერიოდში. მიმდინარე წელს სახელმწიფო დაფინანსებით დაიწყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების კარდენახიდან -სოფ.გურჯაანის ჩათვლით წყლის სისტემების სრული ამოცვლა, რაც ერთ ერთი მნიშვნელოვანი და დიდი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს წყალმომარაგების გამართულ მუშაობას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. |
||||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 20 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 02 02 |
2847,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2100,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორც. სამსახური |
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწვა 148 ჭაბურღილს, რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება რეზერვუარები. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი (50,0ათლარი) შემოსულობები, რომელიც სუბსიდიის დიდ ნაწილთან ერთად ძირითადად ჭაბურღილების მიერ დახარჯულ ელ ენერგიის გადასახადშია მიმართული |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
გარეგანათება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
|
02 03 |
1616,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 57,% გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 25000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ. ენერგია, 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი (ძირითადად სოფლის პროგრამა). |
|
|||||
|
პროგრამის მიზანი და შედეგი |
მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა. შედეგი: ყველა უბნის განათება |
|
|||||
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარეგანათების ქსელის მოწყობა და ელ ენერგია |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 03 01 |
940,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვე პროგრამა ითვალისწინებს ახალი გარეგანათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობის სამუშაოებს, ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი (ძირითადად სოფლის პროგრამა). |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული განათებული ქლაქისა და სოფლის უბნები |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 03 03 |
605,0 |
300 |
300 |
300 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ა(ა)იპ-მა პირველი მაისიდან დაიწყო აღნიშნული საქმიანობა რომელიც უზრუნველყოფს ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების დროულ გამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას. მოხდა ეკო ნათურებით ამოცვლა რაც გადასახადს საგრძნობად ამცირებს. შეძენილი იქნება კიდევ ერთი ახალი ამწეკალათა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამუშაოების დროულად წარმართვას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა. შედეგი: განათებული ქლაქისა და სოფლის უბნები |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი. |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 04 |
1795,4 |
500,0 |
500,0 |
1000,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების, ასევე კერძო საერთოსაცხოვრებლების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის გაუმჯობესებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისგან, ესენია: 1. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია 2. მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაცია (ამხანაგობის თანადაფინანსება) პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და შედეგი |
მიზანი: სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად რეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები, და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება. შედეგი: გალამაზებული იერსახის მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები. |
|
კოდი |
ქვეპროგრამის დასახელება |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 04 01 |
1795,4 |
200,0 |
300,0 |
500,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. დღეის მდგომარეობით შენობა ნაწილობრივ რეაბილიტირებულია და ცენტრალური გათბობა მოწყობილია მხოლოდ ორ სართულზე, რაც შეეხება ფასადს საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას. 2022 წელს სახ.ბიუჯეტიდან გამოიყი მუნიციპალური შენობის, სადაც განთავსებულია კულტურის სახლი, მისი რეაბილიტაცია, ცენტრალური გათბობის მოწყობა სრულად, თანხის გადახდა მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე მყოფი შენობები იყოს კომფორტული და კეთილმოწყობილი. შეიქმნას კარგი სამუშაო პირობები |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, მინი სპორტული მოედნები) |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 05 |
2581,6 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
|
პროგრამის განმახორც,სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად. მოეწყობა ლამაზი რეკრიაციული ადგილები სადაც მოსახლეობა მიიღეს სასურველ ადგილს. მათ შორის განხორციელდება სრული კომპლექტის მოწყობა(ტრენაჟორები, სკვერი, მინი მოედანი), ქ გურჯაანში სანაპიროზე და ახტალის ტერიტორიაძე, ბესიკის ქუჩაზე, კოტეხში, კოლაგში. კახიფარში, ბაკურციხე, კარდენახი, ყიტაანი, კაჭრეთსა და ზემო კაჭრეთში, ნანიანში, არაშენდა, დარჩეთში სადაც როგორც ბავშვთა გასართობი ადგილები ასევე მოეწყობა ტრენაჟორები, მოსახლეობის დასვენებისა და გაკაჟებისთვის. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მიზანი: სოფლად და ქალაქად შეიქმნას გარემო სადაც შეძლებს დიდი თუ პატარა გაატაროს საღამო განტვირთვის, დასვენებისა და სპორტული აქტივობის მიზნით მოსალოდნელი შედეგი: კომფორტული გარემოსა და პირობების შექმნა. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 06 |
360,0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
||
|
პროგრამის განმახორც,სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მიზანი: შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, არ მოხდეს მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა მოსალოდნელი შედეგი: შეკეთებული სანიაღვრეები, მოსახლეობის კმაყოფილება, |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ხევების გაწმენდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
02 07 |
150,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
პროგრამის განმახორც,სამსახური |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდა გამაგრება საჭიროებისამებრ, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია. ხოლო სტიქიის შედეგად მინიმალური ზიანი მიადგეს როგორც სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, ასევე საცხოვრებელ სახლებსა და ეზოებს. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მიზანი: უხვი ნალექების დროს ხევში წყალგამტარობის მაღალი დონის მიღწევა მოსალოდნელი შედეგი: დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორვისგან |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42 სასაფლაოების მოვლა-გაწმენდა ბალახისა და ბუჩქნარისგან.
|
|
|
2022წ სულ |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
2023 გეგმა |
2024 გეგმა |
2025 გეგმა |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2,150.0 |
2,150.0 |
- |
2300 |
2400 |
2500 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1,650.0 |
1,650.0 |
- |
1800 |
1900 |
2000 |
|
03 03 |
სასაფლაოების, მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
300.0 |
300.0 |
- |
300 |
300 |
300 |
|
03 02 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
200.0 |
200.0 |
- |
200 |
200 |
200 |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
03 00 |
2150,0 |
2300,0 |
2400,0 |
2500,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 23 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 10 ნაგვის გამზიდი მანქანები . შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.ყოველდღიურად 6-7 რეისის გატანა ხდება თელავის ნაგავსაყრეზე,, 6-7 რეისი წნორის ნაგავსაყრელზე და 1-2 რეისი საგარეჯოს ნაგავსაყრელზე, ასევე სამსახური თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, და ხარჯვა ხორციელდება დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. ასევე ხორციელდება ქ. გურჯაანის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 42 ერთეულის- 153,27 ჰა ფართობის სასაფლაოების გაწმენდა, გასუფთავება ,მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულება, მოხდება შესყიდვა როგორც ბუნკერების ასევე დასუფთავების სპეცმანქანის. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და შედეგი |
დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო |
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3382,9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
რიცხოვნობა |
2022 წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
2025წელი |
|
04 00 |
განათლება |
|
4525,6 |
3360,0 |
3660,0 |
3660,0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
557 |
3525.0 |
3200,0 |
3500,0 |
3500,0 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
|
281,6 |
|
|
|
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
16 |
50,0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
04 05 |
ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
|
627,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
04 06 |
წარჩინებულ პირვეკურსელ და მოსწავლეთა წახალისება |
|
42,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
კოდი |
ქვე-პროგრამის დასახელება |
განათლება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
04 01 |
3505,0 |
3200 |
3500 |
3500 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1750 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 559 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული ქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
04 02 |
281,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამას გააჩნია ორი ღონისძიება: მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი, რაც ხელს უწყობს როგორც მოსწავლეების დროულ და უსაფრთხო გადაადგილებას სკოლამდე, ასევე სკოლას რომ სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდეს შეუფერხებლად. ასევე ხორციელდება სკოლებში მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მოსწავლეთა ხელშეწყობა მათი სწავლა განათლების მისაღებად |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი |
2022 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
04 03 |
50,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის მიზანია მოსწავლეების პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩართულობა,ასევე ხელშეწყობა მოსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. აუმაღლდეს აზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
2022 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
04 05 |
627,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რომელსაც ძირითადად აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. 2021წელს ექსპლუატაციაში შევიდა სოფ. გურჯაანის საბავშვო ბაღი. სამუშაოები უზრუნველყოფს მოზარდთა სუფთა და კომფორტულ გარემოში ყოფნას. ადგილობრივი ბიუჯეტით შესყიდული იქნება საბავშვო ბაღების სველი წერტილების და გათბობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები,შემდგომ სამუშაოების ჩასატარებლად, რაც ასევე ხელს შეუწყობს მოზარდთა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
სკოლამდელი აღსაზრდელების კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა. |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება |
2022 წლის დაფინანსება |
|
ათას ლარში |
|||
|
04 06 |
42,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა |
მერის კულტურის სამსახურის ინიცირებით წახალისდება სკოლის ყველა მედალოსანი მოსწავლე რომელმაც ოქროსა და ვერცხლის მეადლზე დაასრულა წახალისდება ერთჯერადად. |
||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
დაინტერესებულნი არიან მოსწავლეები უფრო და უფრო მაღალი შედეგებისთვის, წარმატებული მომავლისთვის. სკოლები მოტივირებული არისნ მისცენ მაქსიმალური განათლება მოსწავლეებს რომ ყავდეთ მეტი მედალოსანი. უფრო მეტი მედალოსნის და წარმატებული ახალგაზრდის ყოლა. |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2022.წელი |
2023 წელი |
2024 წელი |
2025 წელი |
|
ზღვრულ დაფინან ფარგლებ |
ზღვრულ დაფინან ფარგლებ |
ზღვრულ დაფინან ფარგლებ |
ზღვრულ დაფინან ფარგლებ |
||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
3836,8 |
3062.0 |
3115.0 |
3170.0 |
|
05 01 |
სპორტული სფეროს განვითარება |
1020,0 |
950.0 |
1000.0 |
1050.0 |
|
05 01 01 07 |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
1020,0 |
850.0 |
900.0 |
950.0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2725,0 |
1842.0 |
1845.0 |
1850.0 |
|
05 02 01 01 |
ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
40.0 |
42.0 |
45.0 |
50.0 |
|
05 02 01 03 |
ააიპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი |
1443,1 |
600.0 |
600.0 |
600.0 |
|
05 02 01 08 |
ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი |
58.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
05 02 01 10 |
ააიპ მრავალჟამიერი1 |
96,9 |
200.0 |
200.0 |
200.0 |
|
05 02 01 11 |
ააიპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება |
699,0 |
430.0 |
430.0 |
430.0 |
|
05 02 01 15 |
ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება |
388,0 |
320.0 |
320.0 |
320.0 |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
0 |
200.0 |
200.0 |
200.0 |
|
05 03 |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული პროგრამების ორგანიზება |
17,8 |
200.0 |
200.0 |
200.0 |
|
05 05 |
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
74.0 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული ღონისძიებები |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 01 |
1020.0 |
950.0 |
900,0 |
1050,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ "გურჯაანის სპორტული გაერთიანება" (პროგრამული კოდი 05 01 01 07)
|
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანების მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტული აღზრდა--დაოსტატება, რაც შეძლება მეტი ბავშვის მოწყვიტოს ქუჩას და ჩააბას სპორტულ წრეებში, ააიპ გურჯაანის სპორტულ გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 46 წრე საკმაოდ კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლებით: ფეხბურთი 9 ჯგუფი 199 მოსწავლით,ჭადრაკი-3 ჯგუფი- 57 მოსწავლით,ცურვა-3 ჯგუფი-60 მოსწავლით, ფრენბურთი-3 ჯგუფი 61 მოსწავლით,კალათბურთი -2 ჯგუფი 24 მოსწავლით,ძალოსნობა- 1 ჯგუფი 16 მოსწავლით, კიკბოქსინგი-1 ჯგუფი 18 მოსწავლით,რაგბი-1 ჯგუფი 28 მოსწავლით ბადმიგტონი-1 ჯგუფი 12 მოსწავლით, კრივი-5 ჯგუფი 85 მოსწავლით,კარატე-3 ჯგუფი 52 მოსწავლით, თ. ჭიდაობა 7 ჯგუფი89 მოსწავლით, ძიუდო -5 ჯგუფი 83 მოსწავლით ქ. ჭიდაობა- ჯგუფი 13 მოსწავლით და 1 ჯგუფიბერძნულ -რომაული ჭიდაობის ჯგუფი 12 მოსწავლით. სპორტულ გაერთიანებაში დასაქმებულია 94 თანამშრომელი, აქედან 46 მწვრთნელ- მასწავლებელია. დაგეგმილია სასკოლო სპარტაკიადა, მხიარული სტარტები, სოფლად სპორტული აქტივობების გამართვა, ასევე მოეწყობა ქუჩის კალათბურთში ტურნირები.
ქვეპროგრამის ახალი გამოწვევაა რაგბის გუნდის ჩამოყალიბება როგორც გოგონების ასევე ბიჭების, დღეისმდგომარეობით ხდება მოზარდების შერჩევა, მსურველთა რიცხვი დიდია . |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
|
მუნიციპალიტეტში დიდი ყურადღება ექცევა ახალგაზრდობის დაინტერესებასა და ჩართვას კულტურულ ღონისძიებებში, შექმნილია სხვადასხვა დარგობრივი ააიპები სადაც მოზარდები ეუფლებიან სხვადასხვა ხელოვნებას
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 01 01 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებების სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. ბავშვების მიერ შესრულებული ნახატების გამოფენების მოწყობა. სამხატვრო სკოლაში არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებიც, რომელთაც უჭირთ სწავლის გადასახადის გადახდა. ასეთი ბავშვებისთვის 2022 წელს სასურველია გამოიყოს დაფინანსება. მოსწავლეები დაინტერესებული არიან ხატვის ხელოვნებით, განსაკუთრებულ სურვილს გამოთქვავენ გამოყენებითი ხელოვნების(ქსოვა, ქარგვა, გობელინი, ხეში კვეთა) მიმართ. არიან ბავშვები , რომელთაც უნდათ აკადემიაში სწავლის გაგრძელება და მათ ძირითადად აინტერესებთ გრაფიკა, კომპოზიცია და ფერწერა.
|
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
- მოზარდების ჩართვა ხელოვნების სახეობებში. - გამოფენების მოწყობა - გამოვლენილი ნიჭი და შესაძლებლობები. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 01 03 |
1443,1 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
გურჯაანის მუნიციაპლური კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია მუნიციაპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი შვიდი კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული წრები, ბავშთა საესტრადო წრები, ბავშთა თეატრალური ჯგუფი, ვაჟთა ფოლკლორული ანსაბლი. აღნიშნულ ანსაბლებსა და წრებში მონაწილეობს 1300 ბავშვი. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარუზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება,თეატრალური სფეროსადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის ზრდა. მუნიციპალიტეტიში 2021წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მეშვეობით განახლდა და რეაბიტირდა კულტურისა და დასვენების პარკი 3 840,0ათ ლარი ღირებულებით. პარკს უნიკალური მდებარეობა უკავია, ათეული წლებია უმოქმედო, აბალახებულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. მნიშვნელოვანი როლი ექნება ყველა ასაკის მაცხოვრებლისთვის თავშეყრის, კულტურული, სპორტული და ტურისტული დატვირთვით. სამუშაოს მიღება- ჩაბარების შემდეგ 2022 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება პარკის მოვლა პატრონობის და ახალ- ახალი გამწვანების სამუშაოებისთვის თანხები. დაიგეგმა: ქალთასაერთაშორისო დღისადმი, 9აპრის გარდაცვლილთა ხსოვნის, 9მაისს მეორე მსოფლიო ომში გარდაცვლილთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. ასევე ჩატარდება ეროვნული სამოსის დღე, 26 მაისსსაქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ბავშვთადაცვის დღესადმი მიძღვნილი ღონისძიება, შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღის ღონისძიება, გაიმართება წლის განმავლობაში თეატრალური საღამოები. გაიხსნება მემორიალური დაფები 2008წლის და აფხაზეთის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის პატივსაცემად. გამართავს და უმასპინძლებს გურჯაანში დაგეგმილ გრანდიოზულ ღვინის ფესტივალს და ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს. ასევე დაგეგმილია საახალწლო განათებების მოწყობისა და საახალწლო ღონისძიებების ხარჯები.
|
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
- მოზარდების მაქსიმალური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში - ღონისძიებებისა და კონცერტების გამართვა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი" |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 01 08 |
58,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი" |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ანსამბლი მონაწილეობას ღებულობს მსოფლიო ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალებში, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ამიტომ ანსამბლისთვის საჭიროა ახალგაზრდა მოცეკვავეთა რაოდენობის გაზრდა, მუსიკალური ბენდის გაზრდა, ძველი ხალხური ინსტრუმენტების მოძიება შძენა,ეროვნული კოსტიუმების განახლება შეძენა და ანსამბლის ტრანსპორტირება საქართველოში. უტარდებათ შემეცნებითი სემინარები ქართული ხალხური ძირძველი ქორეგრაფიული ხელოვნების მოძიება განვითეარებისათვის. ეწყობა შეხვედრები კახეთის ყველა კუთხეში უხუცეს ადამიანებთან, ვისაც შეხება ჰქონიათ ძველ ქართულ ცეკვასთან, ძველი ელემნტების ამოღება განვითარებასთან დაკავშირებით. ქვეპროგრამის მიზანია ღონისძიებებსა და კონცრტებში მონაწილეობის მიღება და ახალგაზრდობის კულტურულ-ესთეტიკური აღზრდის უზრუნველყოფა ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისათვის.
|
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
- ძველი ტრადიციების შენარჩუნება - ღონისძიებებისა და კონცერტების გამართვა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ააიპ მრავაჟამიერი-1 |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 01 10 |
96,9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ააიპ ანსამბლი მრავაჟამიერი-1 |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ა(ა)იპ ,,მრავალჟამიერი1“ დაქვემდებარებაში შედის 2 ანსამბლი: ანსამბლი ,,გურჯაანი“ და ლევან მუღალაშვილის სახელობის ბიჭუნათა ანსამბლი. ხალხური სიმღერისა და გალობის რაიონული სკოლა, რომელიც ემსახურება ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას და მათ სწორად აღზრდას. ააიპ ,,მრავალჟამიერი 1 “ მიზანია მოზარდი თაობის დაინტერესება ხალხური სიმღერისა და გალობის შესწავლით. ანსამბლების ჩამოყალიბება, სწორად და ხარისხიანად სწავლება, რათა მათ შეძლონ ქვეყნის შიგნით და გარეთ ჩატარებულ ფესტივალებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა და ტრადიცული ხალხური სიმღერისა და გალობის მომავალი თაობისთვის გადაცემა და პოპულარიზაცია. გაიხსნა და იგეგმება ახალი წრეები სოფელ ვაჩნაძიანში, ვაზისუბანში, ველისციხეში, ბაკურციხეში, კარდენახში და კაჭრეთში, რათა ხალხური სიმღერის შესწავლის მსურველი ბავშვებისთვის, რომლებისთვისაც რთულია გურჯაანში სიარული, ხელმისაწვდომი იყოს სწავლა. მიზანია ხალხური სიმღერის და გალობის სწავლის მსურველთა რაოდენობის გაზრდა და კარგ მომღერლად ჩამოყალიბება, ფესტივალებსა და კონკურსებზე მიღებული პრიზების რაოდენობა, ბავშვთა სწავლების დონის შეფასებით მშობლების კმაყოფილების დონის გაზრდა. სწავლის ხელმისაწვდომობა. თუმცა მოხდა ა(ა)იპ -ის ლიკვიდაცია და აღნიშნულ მომსახურებას პედაგოგები განახორციელებენ დარგობრივად ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანებასა და ა(ა)იპ კულტურის ცენტრში
|
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
- ხალხური სიმღერის შესწავლის ხემისაწვდომობა ყველა მსურველთათვის - ღონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 01 11 |
699,0 |
430,0 |
450,0 |
450,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 მუნიციპალური მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა. მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 26967 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 4234-ს.
მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 141875 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 6000 მოსახლე. ქვეპროგრამის მიზანია - საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია ასევე ჩატარდეს ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, გურჯაანში მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები, მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები. გაიმართება სასკოლო ღონისძიება რა?სად?როდის? რაც დამთავრდება რეგიონალური ღონისძიებით. ჩატარდება საგანმანათლებლო კვირეული, ახალგაზრდული ფორუმი,აკათონი. გაიმრთება ახალგაზრდებისთვის საჯაროდ გამოსვლისა და დებატების ტექნიკის სწავლება. ასევე ჩატარდება მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი შეძლებისდაგვრად უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა). ქვეპროგრამის მთავარი მიზანია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა, რომ დავაინტერსოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში, რაც გაზრდის საკუთარ შემოსავალს. |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
- მოსახლეობის ზრდა და ჩართულობა ცნობიერების ასამაღლებლად - მეტი ტურისტი რაც მუნიციპალიტეტის ცნობადობისთვის |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება |
2022 წლის დაფინანს |
2023 წლის დაფინანსეათ,ლარში |
2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|
05 02 01 15 |
388,0 |
320,0 |
320,0 |
325,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორც.სამსახური |
ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებაში შედის 5 სამუსიკო სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, თეორიული, სიმებიანი (ვიოლინო), საესტრადო ვოკალი, ფოლკლორი (ხალხური საკრავები) საგუნდო და სხვა მიმართულებები. საერთო კონტიგენტი შეადგენს 303 მოსწავლეს. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსსონალი და პედაგოგები) 68 თანამშრომელს. ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის საჭიროა შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში. მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისთვის. ჩაუტარდება რეაბილიტაცია მუსიკალური სკოლის შენობას |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
- მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა - ღონისძიებებისა და ფესტივალების გამართვა და მონაწილეობა |
|
კო დი |
პროგ რამის დასა ხე ლება |
ტელე რადიო მაუწყებ ლობა და საგამომ ცემლო საქმიანობა |
2021 წლის დაფინანსება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
|
05 05 |
74,0 |
65 ,0 |
65,0 |
65,0 |
||
|
პროგ რამის განმახორ ციელე ბელი სამსა ხური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალო დნელი შედეგი |
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2273,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
სოციალური დაცვა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2022 წლის გეგმა |
2023 წლის პროექტი |
2024 წლის პროექტი |
2025 წლის პროექტი |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2404,5 |
2273.5 |
2293.5 |
2343.5 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
2134,5 |
1973.5 |
1993.5 |
2013.5 |
|
06 02 01 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
260.0 |
260.0 |
260.0 |
260.0 |
|
06 02 02 |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
165.0 |
165.0 |
165.0 |
165.0 |
|
06 02 03 |
ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
06 02 05 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
06 02 06 |
ბავშვთა სამედიცინო - სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
40,0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
06 02 07 |
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
|
06 02 08 |
მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება |
180.0 |
180.0 |
180.0 |
180.0 |
|
06 02 09 |
ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,,მოქალაქეთა თანადგომის" დაფინანსება |
640,0 |
510.0 |
530.0 |
550.0 |
|
06 02 10 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
06 02 11 |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
06 02 12 |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება |
50.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
06 02 13 |
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
47,0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
06 02 14 |
ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
06 02 15 |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება |
20,0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
06 02 16 |
ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
06 02 17 |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
|
06 02 18 |
შშმ პირთა დახმარება დახმარება |
50,0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
06 02 19 |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
14,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
06 03 |
მიუსაფარ შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტრმუნიციპალური სააგენტო |
120,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
კოდი |
პროგრამის დასახელება |
ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
06 01 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახური, ა.ა.ი.პ გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით; |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. |
სოციალური დაცვა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის,სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაზე გაზრდის ხელშეწყობას და სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
||||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 01 |
||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
||||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
|||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
260.0 |
260.0 |
260.0 |
260.0 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის და დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. . ქვეპროგრამის მოსრგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა განცხადებით მიმართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს ოჯახი, თუ ბავშვი/ბავშვები იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაცემულია დახმარება 185 ოჯახზე |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
||||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 02 |
||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
||||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
|||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
165.0 |
165.0 |
165.0 |
165.0 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების წახალისება. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა: ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესებულია ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობა. |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
||||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 03 |
||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
|
||||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
|||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვების ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის და იშვიათი დაავადებების მქონე პირებისათვის აუცილებელი საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა: |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაზრდილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა საკვებზე ხელმისაწვდომობა |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
||||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 05 |
||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
||||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
|||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამა „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენცია, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა პირველადი საჭიროების მქონე : |
||||
|
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
1) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ოჯახის საკვები და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთები |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
2) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით ((საწოლი, სკამი, მაგიდადა სხვა)ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 500 ლარის ფარგლებში |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 1000 ლარის ფარგლებში (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა). |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესებულია ბავშვიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობა |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|
|||||||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 06 |
||||||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
||||||||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
|||||||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|
|||||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|||||||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||
|
|
|||||||||
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
40.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
||||
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
||||
|
მიზანი და აღწერა |
პროგრამის მიზანია ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 1.ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები: |
|
|||||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესებულია ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა |
|
|||||||
|
|
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
||||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 07 |
||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
||||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
|||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
||||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|
|
|
|
|
|
სხვა... |
|
|
|
|
|
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა, კლინიკო- ლაბორეტორიული, ინსტრუმენტული, მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები) ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერა. |
||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაზრდილია სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 08 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
180.0 |
180.0 |
180.0 |
180.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები:
თანადაფინანსების მოცულობა: |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაზრდილია მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 09 |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
ა(ა) იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,, მოქალაქეთა თანადგომის " დაფინანსება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ა(ა) იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,, მოქალაქეთა თანადგომა" |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
640.0 |
510.0 |
530.0 |
550.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000 -ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; 300 ბენეფიციარის უფასო კვება განხორციელდება კვირაში ექვსი დღე დღეში ერთხელ ადგილზე და/ან ბენეფიციარის საჭიროების შემთხვევაში ოჯახებში ადგილზე საკვების მიტანით საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა( ა) იპ ,,მოქალაქეთა თანადგომა". მიმდინარე წელს განხორციელდება შენობის სამზარეულო და პროდუქტის საცავი ოთახის რეაბილიტაცია სტანდარტების შესაბამისად |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
|
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 10 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
ომის მონაწილე ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია: ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება, საქართველოს კანონებით „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულება ქვეპროგრამის მოსარგებლეები და დაფინანსების წესი : გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
განხორციელებულია გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა. |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 11 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის თანადაფინანსება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეები: |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
განხორციელებულია გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა და უპატრონო გარდაცვლილის პატივის მიგება |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 12 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის თანადაფინანსება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
50.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
: |
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა სამიზნე ჯგუფები და დაფინანსების ოდენობა: საცხოვრებელი ფართის ქირა 100 ლარის ოდენობით გაიცემა ყოველთვიურად, ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უსახლკაროთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 13 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
უბედური შემთხვევებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
47,0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია უბედური შემთხვევებისა და სტიქიით დაზარალებულის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა უბედური შემთხვევებისა და სტიქიური მოვლენების (წყალდიდობა, მიწისძვრა, ქარიშხალი, მეწყერი) შედეგად დაზარალებული ოჯახი. ქვეპროგრამის ფარგლებში უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის მიზნით თანხის ოდენობა განისაზღვრება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის შესაბამისად. ერთჯერადად გასაცემი თანხის ოდენბა შეადგენს არაუმეტეს 5 000 ლარს. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესებულია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიცარის საცხოვრებელი პირობები |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 14 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|
|
|
|
|
სხვა... |
|
|
|
|
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულ პირის მიმართ ზრუნვისა და პატივისცემის გამოხატვა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები 95 წლის და 95 წელს გადაცილებული ასაკის ხანდაზმული პირი. დახმარების ოდენობა - 200 (ორასი) ლარი. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
განხორციელდა ხანდაზმულთა მიმართ პატივისცემის გამოხატვა. |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 15 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
20.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეები და დახმარების ოდენობა: |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაცემულია ფულადი დახმარება |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 16 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
მიზანია ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: მარჩენალდაკარგული ოჯახი, მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ყავს ერთი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლების მონაწილე შშმ პირი, რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი. ერთ ბენეფიციარს ჩაერიცხება თვეში 10 ლარი აბონენტის ნომერზე. ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პროჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი). |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოწყვლადი ჯგუფების ოჯახების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 17 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების გზით მოქალაქეებისათვის სამედცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესებულია ბენეფიციართა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა. გაზრდილია სამედიცინო მომსახურების გეორაფიული ხელმისაწვდომობა, |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 18 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
შშმ პირითა დახმარება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
50,0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა. მოსარგებლეები და თანადაფინანსების მოცულობა: |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გნხორციელებულია ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |
სოციალური პროგრამა |
|||
|
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 02 19 |
|||
|
ქვეპროგრამის დასახელება: |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
|||
|
არის ქვეპროგრამა ახალი? |
კი |
არა |
||
|
თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
14.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა... |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სულ ქვეპროგრამა |
|
|
|
|
|
მ.შ. კაპიტალური პროექტები |
|
|
|
|
|
მიზანი და აღწერა |
ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
განხორციელებულია ბენეფიციართა უმაღლესი განათლების ფინანსური ხელშეწყობა |
|
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო, |
|
|||||||
|
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |
06 03 |
||||||||
|
პროგრამის დასახელება: |
ააიპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო, |
||||||||
|
არის პროგრამა ახალი? |
კი |
||||||||
|
თუ პროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა? |
|
|
|||||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი: |
გურჯაანი მუნიციპალიტეტი |
|
|||||||
|
დაფინანსების წყარო |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||
|
მუნიციპალიური ბიუჯეტი |
120.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
|
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
გრანტი |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
||||
|
სულ პროგრამა |
720,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
|
||||
|
მიზანი და აღწერა |
მუნიციპალიტეტში გაიხსნა სამხარეო მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო, რომელიც დაფინანსდება კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტისგან, სუბსიდირებას მიიღებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან ხოლო დანარჩენი მუნიციპალიტეტიდან გრანტის სახით. ეს მომსახურება დიდი გამოწვევაა კახეთის მხარეში, რაც ხელს შეუწყობს ეკოლოგიურ, უსაფრთხო გარემოს არსებობას, სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი მიზანი იქნება შესაბამის მუნიციპალიტეტებში კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების - უპატრონო ცხოველების საკითხების გადაწყვეტა, აგრეთვე ადამიანისა და შინაური ცხოველების უსაფრთხო თანაარსებობისათვის მდგრადი გარემოს შექმნა და შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებით წესდებით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობის განხორციელება. დასახლებებში ბინადარი მიუსაფარი შინაური ცხოველების პოპულაციების მართვა, მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდით („ბირკით“) ; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან/და ინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის (სისხლის, შარდის, ბეწვის და სხვა) ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა (დეჰელმინთიზაცია, ვაქცინაცია (მათ შორის „კომპლექსური“, „ანტირაბიული“) და სხვა), ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, ყურის კუპირება და სხვა) ჩატარება, ცხოველის ევთანაზია; საჭიროების შემთხვევაში, დეზინფექციის, დეზინსექციის, დეზაკარიზაციის და დერატიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება; ევთანაზირებული ან დაცემული ცხოველის ლეშის გადატანა შესაბამის ბიოთერმულ ცხოველთა სამარხში (ბეკარის ორმოში), ცხოველის ლეშის დამარხვისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე ან კრემატორიუმში; მიუსაფარი შინაური ცხოველის გაჩუქება, მიკედლება, დაინტერესებული პირისთვის დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი; ზემოთ ჩამოთვლილი ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივ არეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება; საჭიროების შემთხვევაში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიულ ორგანოსთვის მიმართავა მიუსაფარი შინაური ცხოველების ვაქცინაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად; |
|
|||||||
მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.
|
ორგ კოდი |
|
2022წელი |
2023წელი |
2024წელი |
2025წელი |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
5540,2 |
5,185.00 |
5,175.00 |
5,095.00 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
4859,1 |
4,565.00 |
4,655.00 |
4,715.00 |
|
01 01 01 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
12196 |
1,200.00 |
1,240.00 |
1,240.00 |
|
01 01 02 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია |
3496,7 |
3,205.00 |
3,255.00 |
3,305.00 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
146,8 |
160 |
160 |
170 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
100 |
100 |
240,0 |
240,0 |
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა |
462,1 |
140 |
0 |
- |
|
01 03 |
კახეთის რეგიონის განვითარება |
55.0 |
|
|
|
|
01 04 |
ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება |
64,0 |
80 |
80 |
80 |
|
კოდი |
წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
01 01 |
4859,1 |
4565,0 |
4655,0 |
4715,0 |
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება |
||||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, სადაც დასაქმებულნი არის მერიაში: 187ადამიანი, აქედან 110 ქალი და 77 კაცი. საკრებულოში დასაქმებული 41 ადამიანიდან 22კაცია და 19ქალი. ხდება მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, მუნიციპალური ვალდებულებების შესრულება , საბიუჯეტო პროცესის განვითარება. |
||||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება. |
|
კოდი |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
2022 წლის დაფინანსება |
2023 წლის დაფინანსება |
2024 წლის დაფინანსება |
2025 წლის დაფინანსება |
|
01 02 |
562,1 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
მუნიციპალიტეტის მერია |
||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სარეზერვო ფონდი 100,0ათ ლარის ოდენობით ( საიდანაც მერის გადაწყვეტილებით გამოცემული ნორმატიული აქტით გაიცემა სხვადასხვა დახმარებები) და ვალდებულებები 140,0ათ ლარით. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. |
||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება |
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი |
29,127.0 |
28,327.2 |
17,296.9 |
11,030.3 |
40,455.6 |
28,580.0 |
11,875.7 |
|
|
ხარჯები |
12,807.5 |
17,292.7 |
14,709.7 |
2,583.0 |
21,750.3 |
21,131.3 |
619.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,146.4 |
2,280.7 |
2,181.9 |
98.8 |
3,490.0 |
3,365.0 |
125.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,697.1 |
3,019.7 |
2,342.0 |
677.7 |
2,957.3 |
2,739.3 |
218.0 |
|
|
პროცენტები |
53.5 |
39.5 |
39.5 |
- |
41.0 |
41.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
7,475.1 |
8,828.6 |
8,715.0 |
113.6 |
12,975.9 |
12,855.9 |
120.0 |
|
|
გრანტები |
3.9 |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,162.3 |
1,240.5 |
1,240.5 |
- |
1,398.0 |
1,398.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
269.2 |
1,883.8 |
190.9 |
1,692.9 |
833.1 |
677.1 |
156.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,120.4 |
10,958.2 |
2,510.9 |
8,447.3 |
18,625.3 |
7,368.7 |
11,256.6 |
|
|
ვალდებულებები |
199.1 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3,414.4 |
3,666.9 |
3,568.1 |
98.8 |
5,540.2 |
5,415.2 |
125.0 |
|
|
ხარჯები |
3,166.2 |
3,328.1 |
3,229.3 |
98.8 |
5,297.6 |
5,172.6 |
125.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,146.4 |
2,280.7 |
2,181.9 |
98.8 |
3,490.0 |
3,365.0 |
125.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
715.7 |
889.3 |
889.3 |
- |
1,173.0 |
1,173.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
53.5 |
39.5 |
39.5 |
- |
41.0 |
41.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
|
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
გრანტები |
3.9 |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
65.0 |
17.8 |
17.8 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
90.1 |
100.8 |
100.8 |
- |
511.6 |
511.6 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49.1 |
262.5 |
262.5 |
- |
162.6 |
162.6 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
199.1 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,949.9 |
3,414.1 |
3,315.3 |
98.8 |
4,859.1 |
4,734.1 |
125.0 |
|
|
ხარჯები |
2,900.8 |
3,151.6 |
3,052.8 |
98.8 |
4,696.5 |
4,571.5 |
125.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,146.4 |
2,280.7 |
2,181.9 |
98.8 |
3,490.0 |
3,365.0 |
125.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
599.3 |
752.3 |
752.3 |
- |
1,009.0 |
1,009.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
65.0 |
17.8 |
17.8 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
90.1 |
100.8 |
100.8 |
- |
170.5 |
170.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49.1 |
262.5 |
262.5 |
- |
162.6 |
162.6 |
- |
|
01 01 01 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
719.2 |
717.0 |
717.0 |
- |
1,219.6 |
1,219.6 |
- |
|
|
ხარჯები |
718.6 |
717.0 |
717.0 |
- |
1,207.0 |
1,207.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
527.9 |
519.2 |
519.2 |
- |
880.0 |
880.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
100.6 |
104.1 |
104.1 |
- |
163.6 |
163.6 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
90.1 |
93.7 |
93.7 |
- |
163.4 |
163.4 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.6 |
- |
- |
- |
12.6 |
12.6 |
- |
|
01 01 02 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია |
2,121.4 |
2,578.6 |
2,578.6 |
- |
3,496.7 |
3,496.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,072.9 |
2,316.1 |
2,316.1 |
- |
3,346.7 |
3,346.7 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,522.9 |
1,659.8 |
1,659.8 |
- |
2,485.0 |
2,485.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
485.0 |
631.4 |
631.4 |
- |
823.6 |
823.6 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
65.0 |
17.8 |
17.8 |
- |
27.0 |
27.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
7.1 |
7.1 |
- |
7.1 |
7.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48.5 |
262.5 |
262.5 |
- |
150.0 |
150.0 |
- |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
109.3 |
118.5 |
19.7 |
98.8 |
146.8 |
21.8 |
125.0 |
|
|
ხარჯები |
109.3 |
118.5 |
19.7 |
98.8 |
146.8 |
21.8 |
125.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
95.6 |
101.7 |
2.9 |
98.8 |
125.0 |
- |
125.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13.7 |
16.8 |
16.8 |
- |
21.8 |
21.8 |
- |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
310.9 |
195.2 |
195.2 |
- |
562.1 |
562.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
111.8 |
118.9 |
118.9 |
- |
141.0 |
141.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
54.4 |
79.4 |
79.4 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
53.5 |
39.5 |
39.5 |
- |
41.0 |
41.0 |
- |
|
|
გრანტები |
3.9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
341.1 |
341.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ვალდებულებები |
199.1 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
54.4 |
79.4 |
79.4 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
54.4 |
79.4 |
79.4 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
54.4 |
79.4 |
79.4 |
- |
100.0 |
100.0 |
- |
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა |
256.5 |
115.8 |
115.8 |
- |
462.1 |
462.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
57.4 |
39.5 |
39.5 |
- |
382.1 |
382.1 |
- |
|
|
პროცენტები |
53.5 |
39.5 |
39.5 |
|
41.0 |
41.0 |
|
|
|
გრანტები |
3.9 |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
|
|
341.1 |
341.1 |
|
|
|
ვალდებულებები |
199.1 |
76.3 |
76.3 |
|
80.0 |
80.0 |
|
|
01 03 |
კახეთის რეგიონის განვითარება |
- |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
|
55.0 |
55.0 |
|
|
01 04 |
ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება |
57.6 |
57.6 |
57.6 |
- |
64.0 |
64.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
57.6 |
57.6 |
57.6 |
- |
64.0 |
64.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
57.6 |
57.6 |
57.6 |
- |
64.0 |
64.0 |
- |
|
01 06 |
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
96.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ხარჯები |
96.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
91.6 |
- |
- |
|
- |
|
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
16,808.1 |
15,513.4 |
5,340.6 |
10,172.8 |
21,994.6 |
10,672.5 |
11,322.1 |
|
|
ხარჯები |
2,188.8 |
5,538.6 |
3,391.9 |
2,146.7 |
4,915.5 |
4,721.5 |
194.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
644.3 |
1,665.3 |
1,211.5 |
453.8 |
1,512.5 |
1,474.5 |
38.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1,544.5 |
2,179.8 |
2,179.8 |
- |
3,247.0 |
3,247.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
1,693.6 |
0.7 |
1,692.9 |
156.0 |
- |
156.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,619.3 |
9,974.8 |
1,948.7 |
8,026.1 |
17,079.1 |
5,951.0 |
11,128.1 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7,755.0 |
7,509.9 |
1,492.6 |
6,017.4 |
10,117.7 |
3,572.0 |
6,545.7 |
|
|
ხარჯები |
0.4 |
194.8 |
194.8 |
- |
412.0 |
412.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.4 |
194.8 |
194.8 |
- |
412.0 |
412.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,754.6 |
7,315.2 |
1,297.8 |
6,017.4 |
9,705.7 |
3,160.0 |
6,545.7 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
7,602.5 |
7,280.4 |
1,263.0 |
6,017.4 |
9,705.7 |
3,160.0 |
6,545.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,602.5 |
7,280.4 |
1,263.0 |
6,017.4 |
9,705.7 |
3,160.0 |
6,545.7 |
|
02 01 02 |
გზების მოვლა პატრონობა |
- |
188.9 |
188.9 |
- |
350.0 |
350.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
188.9 |
188.9 |
- |
350.0 |
350.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
188.9 |
188.9 |
- |
350.0 |
350.0 |
- |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
152.5 |
40.6 |
40.6 |
- |
62.0 |
62.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
0.4 |
5.8 |
5.8 |
- |
62.0 |
62.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.4 |
5.8 |
5.8 |
- |
62.0 |
62.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
152.1 |
34.8 |
34.8 |
|
- |
- |
|
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
6,431.6 |
3,433.4 |
2,402.9 |
1,030.5 |
4,637.1 |
3,712.0 |
925.1 |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
2,706.0 |
2,706.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,544.5 |
2,179.8 |
2,179.8 |
- |
2,706.0 |
2,706.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,887.1 |
1,253.6 |
223.2 |
1,030.5 |
1,931.1 |
1,006.0 |
925.1 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
4,520.5 |
1,145.8 |
115.4 |
1,030.5 |
1,790.1 |
865.0 |
925.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,520.5 |
1,145.8 |
115.4 |
1,030.5 |
1,790.1 |
865.0 |
925.1 |
|
02 02 02 |
ააიპ მუნიციპალური სერვისი |
1,911.1 |
2,287.6 |
2,287.6 |
- |
2,847.0 |
2,847.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
2,706.0 |
2,706.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,544.5 |
2,179.8 |
2,179.8 |
|
2,706.0 |
2,706.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
366.6 |
107.8 |
107.8 |
|
141.0 |
141.0 |
|
|
02 03 |
გარე განათება |
768.0 |
1,011.1 |
1,011.1 |
- |
1,616.0 |
1,616.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
638.2 |
1,011.1 |
1,011.1 |
- |
1,441.0 |
1,441.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
638.2 |
1,011.1 |
1,011.1 |
- |
900.0 |
900.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
- |
541.0 |
541.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
129.8 |
- |
- |
- |
175.0 |
175.0 |
- |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია |
682.4 |
866.3 |
866.3 |
- |
940.0 |
940.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
552.6 |
866.3 |
866.3 |
- |
940.0 |
940.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
552.6 |
866.3 |
866.3 |
- |
900.0 |
900.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
129.8 |
- |
- |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია |
85.6 |
144.8 |
144.8 |
- |
71.1 |
71.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
85.6 |
144.8 |
144.8 |
- |
71.0 |
71.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
85.6 |
144.8 |
144.8 |
- |
71.0 |
71.0 |
- |
|
02 03 03 |
ა(ა)იპ გურჯაანის გარეგანათების სამსახური |
- |
- |
|
|
605.0 |
605.0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
|
470.0 |
470.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
|
|
135.0 |
135.0 |
|
|
02 04 |
შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი |
382.4 |
131.8 |
131.8 |
- |
1,795.4 |
600.0 |
1,195.4 |
|
|
ხარჯები |
- |
0.7 |
0.7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
0.7 |
0.7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
382.4 |
131.1 |
131.1 |
- |
1,795.4 |
600.0 |
1,195.4 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
86.2 |
131.1 |
131.1 |
- |
1,795.4 |
600.0 |
1,195.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
86.2 |
131.1 |
131.1 |
|
1,795.4 |
600.0 |
1,195.4 |
|
02 04 02 |
მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება |
- |
0.7 |
0.7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
0.7 |
0.7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
0.7 |
0.7 |
|
- |
- |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
02 04 03 |
საგანგებო სიტუაციების, ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
296.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
296.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
02 05 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) |
513.6 |
785.7 |
225.5 |
560.2 |
2,581.6 |
650.0 |
1,931.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
126.8 |
785.7 |
225.5 |
560.2 |
2,581.6 |
650.0 |
1,931.6 |
|
02 07 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
89.8 |
- |
- |
- |
150.0 |
150.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
0.9 |
- |
- |
- |
150.0 |
150.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.9 |
- |
- |
- |
150.0 |
150.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
88.9 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
346.9 |
66.4 |
66.4 |
- |
360.0 |
360.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
346.9 |
66.4 |
66.4 |
|
360.0 |
360.0 |
- |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
516.0 |
500.6 |
4.7 |
495.9 |
568.2 |
- |
568.2 |
|
|
ხარჯები |
- |
77.8 |
- |
77.8 |
38.0 |
- |
38.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
|
- |
38.0 |
|
38.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
516.0 |
422.8 |
4.7 |
418.1 |
530.2 |
|
530.2 |
|
02 09 |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
4.8 |
5.6 |
5.6 |
- |
12.5 |
12.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
4.8 |
5.6 |
5.6 |
- |
12.5 |
12.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.8 |
5.6 |
5.6 |
- |
12.5 |
12.5 |
- |
|
02 11 |
სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები |
- |
2,068.9 |
- |
2,068.9 |
156.0 |
- |
156.0 |
|
|
ხარჯები |
- |
2,068.9 |
- |
2,068.9 |
156.0 |
- |
156.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
376.0 |
- |
376.0 |
- |
|
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
1,692.9 |
|
1,692.9 |
156.0 |
- |
156.0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1,078.5 |
1,359.7 |
1,359.7 |
- |
2,150.0 |
2,150.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,015.9 |
1,355.5 |
1,355.5 |
- |
1,950.0 |
1,950.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,015.9 |
1,355.5 |
1,355.5 |
- |
1,950.0 |
1,950.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
62.6 |
4.2 |
4.2 |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
857.8 |
1,171.3 |
1,171.3 |
- |
1,650.0 |
1,650.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
857.8 |
1,171.3 |
1,171.3 |
- |
1,650.0 |
1,650.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები ააიპ -ს |
857.8 |
1,171.3 |
1,171.3 |
|
1,650.0 |
1,650.0 |
|
|
03 03 |
სასაფლაოების, მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
158.1 |
184.3 |
184.3 |
- |
300.0 |
300.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
158.1 |
184.3 |
184.3 |
- |
300.0 |
300.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები ააიპ -ს |
158.1 |
184.3 |
184.3 |
|
300.0 |
300.0 |
|
|
03 02 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
62.6 |
4.2 |
4.2 |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა ააიპს |
62.6 |
4.2 |
4.2 |
|
200.0 |
200.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
4,102.4 |
3,640.3 |
2,995.2 |
645.1 |
4,525.6 |
4,217.0 |
308.6 |
|
|
ხარჯები |
2,848.8 |
2,959.9 |
2,736.0 |
223.9 |
3,772.0 |
3,592.0 |
180.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
222.1 |
223.9 |
- |
223.9 |
180.0 |
- |
180.0 |
|
|
სუბსიდიები |
2,626.7 |
2,736.0 |
2,736.0 |
- |
3,550.0 |
3,550.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
42.0 |
42.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,253.6 |
679.6 |
259.2 |
421.2 |
753.6 |
625.0 |
128.6 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ |
2,759.5 |
2,940.3 |
2,940.3 |
- |
3,525.0 |
3,525.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,581.4 |
2,686.9 |
2,686.9 |
- |
3,500.0 |
3,500.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,581.4 |
2,686.9 |
2,686.9 |
|
3,500.0 |
3,500.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
178.1 |
253.4 |
253.4 |
|
25.0 |
25.0 |
|
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
269.5 |
174.9 |
5.0 |
169.9 |
627.0 |
600.0 |
27.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
269.5 |
174.9 |
5.0 |
169.9 |
627.0 |
600.0 |
27.0 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
1,028.1 |
475.2 |
- |
475.2 |
281.6 |
- |
281.6 |
|
|
ხარჯები |
222.1 |
223.9 |
- |
223.9 |
180.0 |
- |
180.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
222.1 |
223.9 |
- |
223.9 |
180.0 |
- |
180.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
806.0 |
251.3 |
- |
251.3 |
101.6 |
|
101.6 |
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
45.3 |
49.9 |
49.9 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
45.3 |
49.1 |
49.1 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
45.3 |
49.1 |
49.1 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
04 06 |
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისმედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება |
- |
- |
- |
- |
42.0 |
42.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
42.0 |
42.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
|
42.0 |
42.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2,055.3 |
2,293.1 |
2,293.1 |
- |
3,836.8 |
3,836.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1,994.8 |
2,266.3 |
2,266.3 |
- |
3,510.2 |
3,510.2 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
- |
- |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
115.0 |
241.2 |
241.2 |
- |
91.8 |
91.8 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,879.8 |
2,025.1 |
2,025.1 |
- |
3,418.4 |
3,418.4 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
60.5 |
26.8 |
26.8 |
- |
326.6 |
326.6 |
- |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
623.8 |
647.3 |
647.3 |
- |
1,020.0 |
1,020.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
600.0 |
645.3 |
645.3 |
- |
900.0 |
900.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.0 |
6.5 |
6.5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
596.0 |
638.8 |
638.8 |
- |
900.0 |
900.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.8 |
2.0 |
2.0 |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
05 01 01 07 |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
619.8 |
640.8 |
640.8 |
- |
1,020.0 |
1,020.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
596.0 |
638.8 |
638.8 |
- |
900.0 |
900.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
596.0 |
638.8 |
638.8 |
|
900.0 |
900.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.8 |
2.0 |
2.0 |
|
120.0 |
120.0 |
|
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
4.0 |
6.5 |
6.5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
4.0 |
6.5 |
6.5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.0 |
6.5 |
6.5 |
- |
- |
- |
- |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1,320.5 |
1,478.7 |
1,478.7 |
- |
2,725.0 |
2,725.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,283.8 |
1,453.9 |
1,453.9 |
- |
2,518.4 |
2,518.4 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
67.6 |
67.6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,283.8 |
1,386.3 |
1,386.3 |
- |
2,518.4 |
2,518.4 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
36.7 |
24.8 |
24.8 |
- |
206.6 |
206.6 |
- |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
- |
67.6 |
67.6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
67.6 |
67.6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
67.6 |
67.6 |
- |
- |
- |
- |
|
05 02 01 03 |
ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი" |
595.0 |
608.3 |
608.3 |
- |
1,443.1 |
1,443.1 |
- |
|
|
ხარჯები |
586.3 |
608.3 |
608.3 |
- |
1,393.1 |
1,393.1 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
586.3 |
608.3 |
608.3 |
|
1,393.1 |
1,393.1 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.7 |
- |
- |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
05 02 01 15 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება" |
223.2 |
232.4 |
232.4 |
- |
388.0 |
388.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
208.2 |
220.0 |
220.0 |
- |
273.9 |
273.9 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
208.2 |
220.0 |
220.0 |
|
273.9 |
273.9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.0 |
12.4 |
12.4 |
|
114.1 |
114.1 |
|
|
05 02 01 11 |
ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება" |
318.0 |
344.4 |
344.4 |
- |
699.0 |
699.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
305.0 |
340.6 |
340.6 |
- |
659.0 |
659.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
305.0 |
340.6 |
340.6 |
|
659.0 |
659.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.0 |
3.8 |
3.8 |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
05 02 01 01 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
36.3 |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
36.3 |
40.0 |
40.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
36.3 |
40.0 |
40.0 |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
05 02 01 10 |
ა(ა)იპ მარავალჟამიერი1 |
100.0 |
138.0 |
138.0 |
- |
96.9 |
96.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
100.0 |
129.4 |
129.4 |
- |
94.4 |
94.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
100.0 |
129.4 |
129.4 |
|
94.4 |
94.4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
8.6 |
8.6 |
|
2.5 |
2.5 |
|
|
05 02 08 |
ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
- |
58.0 |
58.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
- |
58.0 |
58.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
|
58.0 |
58.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
46.0 |
102.1 |
102.1 |
- |
17.8 |
17.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
46.0 |
102.1 |
102.1 |
- |
17.8 |
17.8 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
46.0 |
102.1 |
102.1 |
- |
17.8 |
17.8 |
- |
|
05 05 |
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება |
65.0 |
65.0 |
65.0 |
- |
74.0 |
74.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
65.0 |
65.0 |
65.0 |
- |
74.0 |
74.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
65.0 |
65.0 |
65.0 |
- |
74.0 |
74.0 |
- |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,668.3 |
1,853.8 |
1,740.2 |
113.6 |
2,404.5 |
2,284.5 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
1,593.0 |
1,844.3 |
1,730.7 |
113.6 |
2,301.0 |
2,181.0 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
408.2 |
532.2 |
418.6 |
113.6 |
806.5 |
686.5 |
120.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,097.3 |
1,222.7 |
1,222.7 |
- |
1,371.0 |
1,371.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
87.5 |
89.4 |
89.4 |
- |
123.5 |
123.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
75.3 |
9.5 |
9.5 |
- |
103.5 |
103.5 |
- |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
155.2 |
137.6 |
24.0 |
- |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
155.2 |
137.6 |
24.0 |
- |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
155.2 |
137.6 |
24.0 |
113.6 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
06 01 01 |
ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |
155.2 |
137.6 |
24.0 |
113.6 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
ხარჯები |
155.2 |
137.6 |
24.0 |
113.6 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
|
სუბსიდიები |
155.2 |
137.6 |
24.0 |
113.6 |
150.0 |
30.0 |
120.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1,513.1 |
1,659.6 |
1,659.6 |
- |
2,134.5 |
2,134.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,437.8 |
1,652.9 |
1,652.9 |
- |
2,032.0 |
2,032.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
253.0 |
394.6 |
340.8 |
- |
537.5 |
537.5 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,097.3 |
1,222.7 |
1,222.7 |
- |
1,371.0 |
1,371.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
87.5 |
89.4 |
89.4 |
- |
123.5 |
123.5 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
75.3 |
6.7 |
6.7 |
- |
102.5 |
102.5 |
- |
|
06 02 01 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
243.8 |
262.6 |
262.6 |
- |
260.0 |
260.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
243.8 |
262.6 |
262.6 |
- |
260.0 |
260.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
243.8 |
262.6 |
262.6 |
|
260.0 |
260.0 |
|
|
06 02 02 |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
141.9 |
187.2 |
187.2 |
- |
165.0 |
165.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
141.9 |
187.2 |
187.2 |
- |
165.0 |
165.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
141.9 |
187.2 |
187.2 |
|
165.0 |
165.0 |
|
|
06 02 03 |
ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა |
1.0 |
9.9 |
9.9 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1.0 |
9.9 |
9.9 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1.0 |
9.9 |
9.9 |
|
15.0 |
15.0 |
|
|
06 02 05 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
- |
- |
- |
- |
30.0 |
30.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
30.0 |
30.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
30.0 |
30.0 |
|
|
06 02 06 |
ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
3.5 |
11.0 |
11.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
3.5 |
11.0 |
11.0 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3.5 |
11.0 |
11.0 |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
06 02 07 |
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
454.3 |
520.0 |
520.0 |
- |
500.0 |
500.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
454.3 |
520.0 |
520.0 |
- |
500.0 |
500.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
454.3 |
520.0 |
520.0 |
|
500.0 |
500.0 |
|
|
06 02 08 |
მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება |
168.0 |
130.3 |
130.3 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
168.0 |
130.3 |
130.3 |
- |
180.0 |
180.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
168.0 |
130.3 |
130.3 |
|
180.0 |
180.0 |
|
|
06 02 09 |
ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება |
328.3 |
347.5 |
347.5 |
- |
640.0 |
640.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
253.0 |
340.8 |
340.8 |
- |
537.5 |
537.5 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
253.0 |
340.8 |
340.8 |
|
537.5 |
537.5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
75.3 |
6.7 |
6.7 |
|
102.5 |
102.5 |
|
|
06 02 10 |
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
7.0 |
2.3 |
2.3 |
- |
11.0 |
11.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
7.0 |
2.3 |
2.3 |
- |
11.0 |
11.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
7.0 |
2.3 |
2.3 |
|
11.0 |
11.0 |
|
|
06 02 11 |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
- |
1.5 |
1.5 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
1.5 |
1.5 |
|
|
06 02 12 |
უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება |
30.9 |
38.4 |
38.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
30.9 |
38.4 |
38.4 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
30.9 |
38.4 |
38.4 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
06 02 13 |
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
39.9 |
38.2 |
38.2 |
- |
47.0 |
47.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
39.9 |
38.2 |
38.2 |
- |
47.0 |
47.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
39.9 |
38.2 |
38.2 |
|
47.0 |
47.0 |
|
|
06 02 14 |
ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
- |
- |
- |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
1.0 |
1.0 |
|
|
06 02 15 |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება |
20.3 |
14.0 |
14.0 |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
20.3 |
14.0 |
14.0 |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
20.3 |
14.0 |
14.0 |
|
20.0 |
20.0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
06 02 16 |
ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება |
14.0 |
21.9 |
21.9 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
14.0 |
21.9 |
21.9 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
14.0 |
21.9 |
21.9 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
06 02 17 |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
47.4 |
34.2 |
34.2 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
47.4 |
34.2 |
34.2 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
47.4 |
34.2 |
34.2 |
|
60.0 |
60.0 |
|
|
06 02 18 |
შშმ პირთა დახმარება |
3.1 |
31.6 |
31.6 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
3.1 |
31.6 |
31.6 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3.1 |
31.6 |
31.6 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
06 02 19 |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება |
9.2 |
10.0 |
10.0 |
- |
14.0 |
14.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
9.2 |
10.0 |
10.0 |
- |
14.0 |
14.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
9.2 |
10.0 |
10.0 |
|
14.0 |
14.0 |
|
|
06 03 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო |
- |
56.6 |
56.6 |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
53.8 |
53.8 |
- |
119.0 |
119.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
53.8 |
53.8 |
|
119.0 |
119.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
2.8 |
2.8 |
|
1.0 |
1.0 |
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
2022 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 245,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0ათ.ლარი ლარი.
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,0ათ.ლარი ლარი.
ასევე სკოლების, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და ინფრასტრუქტურის, შენობების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
|