„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 5 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 |
|
2023 წლის 22 დეკემბერი ქ. გურჯაანი |
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
I. შემოსავლები |
32,798.9 |
35,783.3 |
26,354.9 |
9,428.4 |
42,277.6 |
30,518.2 |
11,759.4 |
|
გადასახადები |
18,507.7 |
23,628.9 |
23,628.9 |
- |
27,201.6 |
27,201.6 |
- |
|
გრანტები |
12,796.3 |
9,428.4 |
- |
9,428.4 |
11,759.4 |
- |
11,759.4 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,494.9 |
2,726.0 |
2,726.0 |
- |
3,316.6 |
3,316.6 |
- |
|
II. ხარჯები |
17,292.8 |
20,691.5 |
20,189.0 |
502.5 |
29,671.3 |
26,891.6 |
2,779.7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,280.7 |
3,482.2 |
3,360.1 |
122.1 |
3,885.2 |
3,750.0 |
135.2 |
|
საქონელი და მომსახურება |
2,874.8 |
2,547.3 |
2,365.4 |
181.9 |
3,582.9 |
3,193.5 |
389.5 |
|
პროცენტი |
39.5 |
37.8 |
37.8 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
სუბსიდიები |
8,973.5 |
12,637.6 |
12,517.7 |
120.0 |
17,778.4 |
17,533.4 |
245.0 |
|
გრანტები |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
61.5 |
61.5 |
- |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,240.5 |
1,246.3 |
1,246.3 |
- |
1,704.2 |
1,704.2 |
- |
|
სხვა ხარჯები |
1,883.8 |
685.3 |
606.7 |
78.6 |
2,619.1 |
609.1 |
2,010.0 |
|
III. საოპერაციო სალდო |
15,506.1 |
15,091.8 |
6,165.9 |
8,925.9 |
12,606.4 |
3,626.6 |
8,979.7 |
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
9,804.8 |
13,642.1 |
4,011.0 |
9,631.1 |
20,141.4 |
9,915.5 |
10,225.9 |
|
ზრდა |
10,958.3 |
14,357.5 |
4,726.4 |
9,631.1 |
21,091.4 |
10,865.5 |
10,225.9 |
|
კლება |
1,153.5 |
715.4 |
715.4 |
|
950.0 |
950.0 |
|
|
V. მთლიანი სალდო |
5,701.4 |
1,449.7 |
2,155.0 |
- 705.3 |
- 7,535.0 |
- 6,288.9 |
- 1,246.1 |
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება |
5,625.1 |
1,373.4 |
2,078.7 |
- 705.3 |
- 7,615.0 |
- 6,368.9 |
- 1,246.1 |
|
ზრდა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
კლება |
- 5,625.1 |
- 1,373.4 |
- 2,078.7 |
705.3 |
7,615.0 |
6,368.9 |
1,246.1 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
- 5,625.1 |
- 1,373.4 |
- 2,078.7 |
705.3 |
7,615.0 |
6,368.9 |
1,246.1 |
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება |
- 76.3 |
- 76.3 |
- 76.3 |
- |
- 80.0 |
- 80.0 |
- |
|
კლება |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
საშინაო |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
სესხები |
- |
- |
|
|
80.0 |
80.0 |
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
|
- |
|
|
|
VIII. ბალანსი |
- 0.0 |
0.0 |
- 0.0 |
- |
0.0 |
- |
- |
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||||
|
საკუ თარი შემო სავლები |
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემო სავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||||
|
შემოსულობები |
33,952.4 |
21,156.1 |
12,796.3 |
36,498.7 |
27,070.3 |
9,428.4 |
43,227.6 |
31,468.2 |
11,759.4 |
|
შემოსავლები |
32,798.9 |
20,002.6 |
12,796.3 |
35,783.3 |
26,354.9 |
9,428.4 |
42,277.6 |
30,518.2 |
11,759.4 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,153.5 |
1,153.5 |
- |
715.4 |
715.4 |
|
950.0 |
950.0 |
- |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
- |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
გადასახდელები |
28,327.4 |
17,297.0 |
11,030.4 |
35,125.3 |
24,991.6 |
10,133.7 |
50,832.7 |
37,827.1 |
13,005.6 |
|
ხარჯები |
17,292.8 |
14,709.8 |
2,583.0 |
20,691.5 |
20,189.0 |
502.5 |
29,661.3 |
26,881.6 |
2,779.7 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,958.3 |
2,510.9 |
8,447.4 |
14,357.5 |
4,726.4 |
9,631.1 |
21,091.4 |
10,865.5 |
10,225.9 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
76.3 |
76.3 |
- |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
ნაშთის ცვლილება |
5,625.1 |
3,859.2 |
1,765.9 |
1,373.4 |
2,078.7 |
- 705.3 |
- 7,605.0 |
- 6,358.9 |
- 1,246.1 |
2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთი ირიცხებოდა 7765,5 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან სახ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების ღირებულება 1274,6ათ.ლარი. ხოლო საკუთარი შემოსავლების ნაშთი 6490,9ათ ლარი. ვალდებულებით დატვირთულია საკუთარი შემოსავლებიდან 286,0ათ,ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით 209,0ათ.ლარი. ამ პერიოდისთვის მუნიციპალიტეტის ფულადი ნაშთია და გაწერილია 7725,6ათ ლარი დანართის სესაბამისად.
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 42277.6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||||
|
შემოსავლები |
32,798.9 |
20,002.6 |
12,796.3 |
35,783.3 |
26,354.9 |
9,428.4 |
42,277.6 |
30,518.2 |
11,759.4 |
|
გადასახადები |
18,507.7 |
18,507.7 |
- |
23,628.9 |
23,628.9 |
- |
27,201.6 |
27,201.6 |
- |
|
გრანტები |
12,796.3 |
|
12,796.3 |
9,428.4 |
|
9,428.4 |
11,759.4 |
|
11,759.4 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,494.9 |
1,494.9 |
|
2,726.0 |
2,726.0 |
|
3,316.6 |
3,316.6 |
|
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 27 201,6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||||
|
საკუთარი შემო-სავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუ- თარი შემო-სავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||||
|
გადასახადები |
18,507.7 |
18,507.7 |
- |
23,628.9 |
23,628.9 |
- |
27,201.6 |
27,201.6 |
- |
|
საშემოსავლო გადასახადი |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
12,939.4 |
12,939.4 |
|
17,559.0 |
17,559.0 |
|
21,546.0 |
21,546.0 |
|
|
ქონების გადასახადი |
5,568.3 |
5,568.3 |
- |
6,070.0 |
6,070.0 |
- |
5,655.6 |
5,655.6 |
- |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
3,749.6 |
3,749.6 |
|
4,137.0 |
4,137.0 |
|
4,150.0 |
4,150.0 |
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
148.5 |
148.5 |
|
138.1 |
138.1 |
|
- |
- |
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების |
878.2 |
878.2 |
|
1,006.1 |
1,006.1 |
|
805.6 |
805.6 |
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
792.0 |
792.0 |
|
788.7 |
788.7 |
|
700.0 |
700.0 |
|
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 11759.4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
12,796.3 |
9,428.4 |
11,759.4 |
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები |
- |
0.0 |
|
|
მიმდინარე |
418.7 |
400.2 |
691.6 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
- |
- |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
418.7 |
400.2 |
691.6 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი |
12,377.6 |
9,028.2 |
11,067.8 |
|
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან |
12,377.6 |
9,028.2 |
11,067.8 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
2,072.2 |
93.2 |
- |
|
კაპიტალური ტრანსფერი |
8,339.4 |
7,595.0 |
10,547.8 |
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახ.ბიუჯეტიდან |
1,966.0 |
1,339.9 |
520.0 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3316.6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
1,494.9 |
2,726.0 |
3,316.6 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
301.5 |
613.6 |
886.6 |
|
პროცენტები |
185.6 |
527.6 |
800.0 |
|
რენტა |
115.9 |
86.0 |
86.6 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
306.5 |
540.2 |
730.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
273.6 |
503.6 |
730.0 |
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
- |
|
- |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
79.1 |
177.0 |
320.0 |
|
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე |
79.1 |
177.0 |
320.0 |
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
0.0 |
- |
- |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
0.4 |
0.4 |
- |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
131.8 |
116.0 |
130.0 |
|
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
- |
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
- |
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
62.7 |
210.2 |
280.0 |
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
- |
- |
- |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
32.9 |
36.7 |
- |
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) |
877.6 |
1,464.3 |
1,500.0 |
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა |
- |
|
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
9.3 |
107.9 |
200.0 |
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 29 661,2ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021 |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
ხარჯები |
17,292.8 |
20,691.5 |
20,189.0 |
502.5 |
29,661.3 |
26,881.6 |
2,779.7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,280.7 |
3,482.2 |
3,360.1 |
122.1 |
3,885.2 |
3,750.0 |
135.2 |
|
საქონელი და მომსახურება |
2,874.8 |
2,547.3 |
2,365.4 |
181.9 |
3,582.9 |
3,193.5 |
389.5 |
|
პროცენტები |
39.5 |
37.8 |
37.8 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
სუბსიდიები |
8,973.5 |
12,637.6 |
12,517.7 |
120.0 |
17,778.4 |
17,533.4 |
245.0 |
|
გრანტები |
12.5 |
|
|
|
61.5 |
61.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,240.5 |
1,246.3 |
1,246.3 |
- |
1,704.2 |
1,704.2 |
- |
|
სხვა ხარჯები |
1,883.8 |
685.3 |
606.7 |
78.6 |
2,609.1 |
599.1 |
2,010.0 |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 20141.4 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 21091.4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -950.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი |
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
262.5 |
147.0 |
1,674.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
262.5 |
147.0 |
1,674.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
12,043.8 |
13,647.9 |
18,149.5 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7,315.2 |
8,530.3 |
8,718.2 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1,253.7 |
1,639.7 |
1,648.7 |
|
02 03 |
გარე განათება |
- |
171.4 |
78.8 |
|
02 04 |
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
131.1 |
1,125.1 |
3,113.7 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
785.7 |
1,578.3 |
1,905.1 |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
66.4 |
167.7 |
670.0 |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
422.8 |
326.7 |
732.6 |
|
02 11 |
სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები |
- |
93.6 |
1,276.3 |
|
02 06 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
2,068.9 |
15.1 |
6.0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
4.2 |
116.3 |
245.3 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
4.2 |
116.3 |
|
|
03 05 |
კაპ დაბანდება დასუფთავებაში |
- |
- |
245.3 |
|
04 00 |
განათლება |
680.4 |
205.3 |
546.4 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
253.4 |
89.7 |
68.1 |
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
174.9 |
64.2 |
400.0 |
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
0.8 |
|
|
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
251.3 |
51.4 |
78.2 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
26.8 |
231.5 |
476.3 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
2.0 |
120.0 |
282.3 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
24.8 |
111.5 |
194.0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
9.5 |
103.0 |
- |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
9.5 |
103.0 |
- |
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,027.2 |
14,451.1 |
21,091.4 |
|
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,153.5 |
715.4 |
950.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
884.7 |
131.1 |
650.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
268.3 |
584.3 |
300.0 |
|
მიწა |
268.3 |
584.3 |
300.0 |
|
მატერიალური მარაგები |
0.5 |
- |
- |
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2021 წლის |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
7.1 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3,548.4 |
5,174.2 |
7,286.3 |
|
7.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
3,432.6 |
4,718.9 |
7,286.3 |
|
7.1.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,353.2 |
4,718.9 |
6,910.5 |
|
7.1.1.2 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
79.4 |
- |
87.5 |
|
7.1.1.3 |
საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
7.1.2 |
საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
7.1.3 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
- |
- |
- |
|
7.1.3.3 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
|
|
|
|
7.1.4 |
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
7.1.6 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
115.8 |
455.3 |
120.0 |
|
7.1.8 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
168.3 |
|
7.2 |
თავდაცვა |
118.5 |
135.6 |
155.0 |
|
7.2.2 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
118.5 |
135.6 |
155.0 |
|
7.2.5 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის |
|
|
|
|
7.3 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
- |
- |
116.0 |
|
7.3 1 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
|
7.3 2 |
სახანძრო-სამაშველო სამსახური |
|
|
|
|
7.3 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
116.0 |
|
7.4 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
8,005.8 |
8,977.9 |
9,533.5 |
|
7.4 1 |
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
7.4 2 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
- |
- |
|
|
7.4 2 1 |
სოფლის მეურნეობა |
|
|
8.0 |
|
7.4 3 |
სათბობი და ენერგეტიკა |
|
|
|
|
7.4 4 |
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |
|
|
|
|
7.4 5 |
ტრანსპორტი |
7,509.9 |
8,624.5 |
8,733.2 |
|
7.4 5 1 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
7,509.9 |
8,624.5 |
8,733.2 |
|
7.4 5 5 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
- |
|
7.4 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
495.9 |
353.4 |
792.3 |
|
7.5 |
გარემოს დაცვა |
1,359.8 |
1,977.7 |
3,504.0 |
|
7.5 1 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
1,355.6 |
1,861.4 |
2,163.0 |
|
7.5 3 |
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
671.0 |
|
7.5 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
4.2 |
116.3 |
670.0 |
|
7.6 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
7,559.6 |
9,196.2 |
15,744.8 |
|
7.6 1 |
ბინათმშენებლობა |
131.8 |
1,125.1 |
3,313.7 |
|
7.6 2 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
2,068.9 |
93.6 |
|
|
7.6 3 |
წყალმომარაგება |
3,433.5 |
4,387.5 |
4,840.0 |
|
7.6 4 |
გარე განათება |
1,011.1 |
1,542.1 |
2,361.9 |
|
7.6 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
914.3 |
2,048.0 |
5,229.2 |
|
7.7 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
137.6 |
149.2 |
245.0 |
|
7.7 4 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
137.6 |
149.2 |
245.0 |
|
7.8 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
2,293.1 |
3,774.6 |
6,187.4 |
|
7.8 1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
647.3 |
1,060.0 |
2,001.0 |
|
7.8 2 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
1,478.7 |
2,622.8 |
4,007.6 |
|
7.8 3 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
174.0 |
|
7.8 4 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
167.1 |
91.8 |
4.8 |
|
7.9 |
განათლება |
3,590.4 |
3,841.9 |
5,572.8 |
|
7.9 1 |
სკოლამდელი აღზრდა |
3,115.2 |
3,544.8 |
5,073.5 |
|
7.9 2 |
ზოგადი განათლება |
475.2 |
297.1 |
56.0 |
|
7.9 2 2 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
475.2 |
297.1 |
443.2 |
|
7 10 |
სოციალური დაცვა |
1,659.6 |
1,898.1 |
2,498.0 |
|
7 10 1 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
800.3 |
|
7 10 2 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
- |
3.0 |
|
7 10 4 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
- |
598.0 |
|
7 10 6 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
- |
40.0 |
|
7 10 7 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
- |
|
|
7 10 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
1,659.6 |
1,898.1 |
1,056.7 |
|
|
სულ |
28,272.8 |
35,125.3 |
50,842.7 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -7535.0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12606.4 ათასი ლარით :
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
15506,1 |
15091.8 |
12606.4 |
|
მთლიანი სალდო |
5701,4 |
-1449.7 |
-7535.0 |
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2021წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
5625,1 |
1373,4 |
-7615.0 |
|
ზრდა |
- |
- |
00 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
- |
- |
00 |
|
კლება |
- 5625,1 |
-1373,4 |
7615.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
- 5625,1 |
-1373,4 |
7615.0 |
ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ ნაშთის გამოყენებას, №1419 განკარგულება 462,7 ათ.ლარი, სოფლის პროგრამა №168 და №277 განკ -212,3ათ, ლარი, მაღალმთიანის 198.6ათ.ლარი და №75 განკ 321,1ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის 6490,9ათ.ლარს, რომლის დაგეგმილია 2023 წლის განმავლობაში. წარმოდგენილ ბიუჯეტში გაწერილია საკუთარი ნაშთის გამოყენება ხარჯვით ნაწილში.
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარი (ძირი 80,0ათ ლარი და % 40,0ათ ლარი) ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017წლის 16თებერვალს მიღებული სესხის თანხის დაფარვას. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა 817.7ათას ლარს. (ვალდებულება -534,1ათ.ლარი, პროცენტი -283,6 ათ.ლარი) გადახდა ხორციელდება ხელშეკრულების საფუძველზე წელიწადში ორ ეტაპად აპრილსა და ოქტომბერში, 2023 წლის ამ პერიოდისთვის დაფარულია 599,7 ათ ლარი. გადასახდელია 217,9 ათ.ლარი
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 22523,9 ათ. ლარით:
ათას ლარში
|
კოდ |
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
15,513.5 |
18,026.7 |
8,341.8 |
9,684.9 |
26,348.3 |
14,130.9 |
12,217.4 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7,509.9 |
8,624.5 |
2,109.5 |
6,515.1 |
8,849.2 |
3,726.0 |
5,123.2 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
7,280.4 |
8,530.3 |
2,015.2 |
6,515.1 |
8,673.2 |
3,550.0 |
5,123.2 |
|
02 01 02 |
გზების მოვლა პატრონობა |
188.9 |
46.5 |
46.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
40.6 |
47.7 |
47.7 |
- |
116.0 |
116.0 |
- |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
3,433.5 |
4,387.5 |
3,486.1 |
901.4 |
4,840.0 |
3,848.3 |
991.7 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
1,145.9 |
1,499.9 |
598.5 |
901.4 |
1,398.7 |
407.0 |
991.7 |
|
02 02 02 |
ააიპ მუნიციპალური სერვისი |
2,287.6 |
2,887.5 |
2,887.5 |
- |
3,441.3 |
3,441.3 |
- |
|
02 03 |
გარე განათება |
1,011.1 |
1,542.1 |
1,542.1 |
- |
2,361.9 |
2,361.9 |
- |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია |
866.3 |
860.6 |
860.6 |
- |
880.8 |
880.8 |
- |
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია |
144.8 |
71.1 |
71.1 |
- |
- |
- |
- |
|
02 03 03 |
ა(ა)იპ გურჯაანის გარეგანათების სამსახური |
- |
610.4 |
610.4 |
|
1,481.1 |
1,481.1 |
|
|
02 04 |
შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი |
131.8 |
1,125.1 |
276.3 |
848.9 |
3,313.7 |
2,250.0 |
1,063.7 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
131.1 |
1,125.1 |
276.3 |
848.9 |
3,113.7 |
2,050.0 |
1,063.7 |
|
02 04 02 |
მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება |
0.7 |
- |
- |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
02 05 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) |
785.7 |
1,578.3 |
605.7 |
972.6 |
1,905.1 |
885.0 |
1,020.1 |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
66.4 |
167.7 |
167.7 |
- |
670.0 |
670.0 |
- |
|
02 07 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
- |
148.3 |
148.3 |
- |
284.0 |
284.0 |
- |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
500.6 |
353.4 |
- |
353.4 |
792.3 |
60.0 |
732.3 |
|
02 09 |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
5.6 |
6.3 |
6.3 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
02 11 |
სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები |
2,068.9 |
93.6 |
- |
93.6 |
3,324.0 |
37.7 |
3,286.3 |
|
პროგრამის დასახელება |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
|
პროგრამული კოდი |
02 01 |
|
პროგრამის ბიუჯეტი |
8849.2 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.451 |
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, |
|
პროგრამის მიზანი |
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება |
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
პროგრამის განხორციელების ვადები |
2023-2026 წწ |
|
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 01 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
8673,2 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.451 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023-2024წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
შექმნილია მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გაზრდილია გზების ექსპლუატასიის პერიოდი; მოწესრიგებულია ადგილობრივი გზების ინფრასტრუქტურა |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
გზების მოვლა პატრონობა |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 01 02 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
60,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7064 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს დაზიანებული სასოფლოსამეურნეო და საუბნო გზების მოხრეშვები |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში |
|
გზების მოვლა პატრონობის სამუშაოები |
|
38,6 |
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლებმა შეძლონ კომფორტული გადაადგილების |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 01 03 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
116.0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7064 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება ეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ სამეთვალყურეო კამერების მოვლა პატრონობას, მოხდება საგზაო ბანერების განთავსება. |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში |
|
ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეძენა და მოვლა პატრონობა |
|
116.0 |
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია |
|
|
პროგრამის დასახელება |
წყლის სისტემის განვითარება |
|
პროგრამული კოდი |
02 02 |
|
პროგრამის ბიუჯეტი |
4840,0 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.3 |
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 20საათიანი წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. |
|
პროგრამის მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 24 საათიანი წყალმომარაგება |
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
6. სუფთა წყალი და სანიტარია. 5. გენდერული თანასწორობა |
|
პროგრამის განხორციელების ვადები |
2023-2026 წწ |
|
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტში მოწყობილია წყალმომარაგების სისტემა და გაზრდილია სტანდარტების შესაბამის სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 02 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
1398,7 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.3 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი წყალმომარაგება წლის ნებისმიერ პერიოდში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 152ჭაბურღილი ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის მომარაგებას, ამიტომაცაა დაგეგმილი ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად ამ პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით წლის ნებისმიერ პერიოდში. მიმდინარე წელს სახელმწიფო დაფინანსებით დაიწყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების კაჭრეტის ზონისა და კარდენახიდან -სოფ.გურჯაანის ჩათვლით წყლის სისტემების სრული ამოცვლა, რაც ერთ ერთი მნიშვნელოვანი და დიდი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს წყალმომარაგების გამართულ მუშაობას. |
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნდეს წყლის მიწოდება ხარისხისა და შეფერხების დაცვით. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
6. სუფთა წყალი და სანიტარია. 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023-2024წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 02 02 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
3441,3 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.3 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწვა 152 ჭაბურღილს, რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება რეზერვუარები. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი (30,0ათლარი) შემოსულობები, რომელიც სუბსიდიის დიდ ნაწილთან ერთად ძირითადად ჭაბურღილების მიერ დახარჯულ ელ ენერგიის გადასახადშია მიმართული მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნდეს წყლის დროული და ხარისხიანი მიწოდება |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
6. სუფთა წყალი და სანიტარია. 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; |
|
|
პროგრამის დასახელება |
გარეგანათება |
|
პროგრამული კოდი |
02 03 |
|
პროგრამის ბიუჯეტი |
2361,9 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.4 |
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
პროგრამის აღწერა |
გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება |
|
პროგრამის მიზანი |
გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება |
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5. გენდერული თანასწორობა |
|
პროგრამის განხორციელების ვადები |
2023-2026 წწ |
|
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ღამის საათებში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შშმ პირების) გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარეგანათების ქსელის მოწყობა და ელ.ენერგია |
||
|
პროგრამული კოდი |
02 03 01 |
||
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
880,8 |
||
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.4 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარეგანათების მიერ გახარჯული ელ ენერგია. იგეგმება ორი ერთეული ამწეკალათის შესყიდვა |
||
|
ღონისძიებების დასახელება |
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში |
|
|
ელ ენერგიის ხარჯი |
880,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
შეუფერხებლად მოხდეს გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯის დაფარვა |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა |
||
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
||
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
განათებულია ქლაქისა და სოფლის უბნები |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
გარეგანათება |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 03 03 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
1481,1 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.4 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ა(ა)იპ -ი უზრუნველყოფს ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების დროულ გამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას. ცენტრალურ მაგისტრალზე 1500 სანათის ამოცვლა ახალი მკაფიო ნათების ეკო სანათებით, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხო მოძრაობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
განათებულია ქლაქისა და სოფლის უბნები |
|
|
პროგრამის დასახელება |
შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი |
|
პროგრამული კოდი |
02 04 |
|
პროგრამის ბიუჯეტი |
3313,7 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.1 |
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
პროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების, ასევე კერძო საერთოსაცხოვრებლების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის გაუმჯობესებას. პროგრამა შედგება 2 ღონისძიებისგან, ესენია: |
|
პროგრამის მიზანი |
სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად რეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები, და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად ხელი შეეწყოს ამხანაგობების თანადაფინანსებით მათ განვითარებას. |
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
პროგრამის განხორციელების ვადები |
2023-2026 წწ |
|
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
გალამაზებულია მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები. მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 04 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
3113,7 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.1 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის გაუმჯობესებას. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ - 2024წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
გალამაზებულია მუნიციპალური შენობები, მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ამხანაგობების თანადაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 04 02 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
200 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.1 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის კერძო საერთოსაცხოვრებლების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის გაუმჯობესების |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
|
რიცხოვნობა |
|
|
|
ამხანაგობების თანადაფინანსება |
200 |
0 |
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
კომფორტული გარემოს შესაქმნელად და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად ხელი შეეწყოს ამხანაგობების თანადაფინანსებით მათ განვითარებას. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
გალამაზებულია მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები. მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე |
|
|
პროგრამის დასახელება |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 05 |
|
|
პროგრამის ბიუჯეტი |
1905.1 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.6 |
|
|
როგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
როგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ეწყობა სკვერები და მინისპორტული მოედნები. რათა მიეცეს საშუალება, მოსახლეობას გამოიყენოს დასვენებისთვის, და მუნიციპალიტეტს ადგილი, ღონისძიებების გასამართად. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
პროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ -2024 |
|
|
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი |
გენდერული თანასწორობის დაცვით კომფორტული გარემო და პირობები |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
|
|
ქვეპროგრამული კოდი |
02 05 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
565,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.6 |
|
|
როგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
როგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან რეაბიტილდება და კეთილმოეწყობა გენერალ ჯონ შალიკაშვილის სახლმუზეუმი. მოეწყო და აღიმართა საქართველოს სახელმწიფო დროშა, კეთილმოეწყობა და გამწვანდება მუნიციპალიტეტის ცენტრალური გზები მიმდებარე ტერიტორიები. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ -2024 |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
შექმნილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა ასაკისა და გენდერული თანასწორობის დაცვით კომფორტული გარემო და პირობები |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სკვერები, მინისპორტული მოედნების მოწყობა |
|
|
ქვეპროგრამული კოდი |
02 05 02 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
1340.1 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.6 |
|
|
როგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
როგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ასევე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მინი სპორტული მოედნებისა და სკვერების მოწყობის სამუშაოები, (ტრენაჟორები, სკვერი, მინი მოედანი), სადაც როგორც ბავშვთა გასართობი ადგილები ასევე მოეწყობა ტრენაჟორები, მოსახლეობის დასვენებისა და გაკაჟებისთვის. სოფლად და ქალაქად შეიქმნას გარემო სადაც შეძლებს ასაკის, სქესისა და ეროვნების განურჩევლად მოქალაქემ გაატაროს საღამო განტვირთვის, დასვენებისა და სპორტული აქტივობის მიზნით |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ -2024 |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
შექმნილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა ასაკისა და გენდერული თანასწორობის დაცვით კომფორტული გარემო და პირობები |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 06 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
670,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
70451 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით ნხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან და ეკოლოგიურად დაბინძურებისაგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. . შეიქმნას უსაფრთხო და კომფორტული გარემო, არ მოხდეს მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა და მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურება |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
შეკეთებულია სანიაღვრეები, შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და კმაყოფილია მოსახლეობა |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ხევების გაწმენდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 07 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
284.0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.6 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდა გამაგრება საჭიროებისამებრ, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია. უხვი ნალექების დროს ხევში წყალგამტარობის მაღალი დონის მიღწევა |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
13. კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
დაცულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორვისგან |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სოფლის პროგრამა |
|
|
პროგრამული კოდი |
02 08 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
792.3 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.6.6 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლის კრებებზე მოსახლეობის მიერ ინიცირებული პრიორიტეტული პროგრამების განხორციელება. ამ პროგრამით სოფელზე გამოყოფილი თანხის ფარგლებში ხდება მცირე, სოფლისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
დაკმაყოფილებულია მოსახლეობის მოთხოვნა გენდერული თანასწორობის დაცვით, მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებით. |
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42 სასაფლაოების მოვლა - გაწმენდა ბალახისა და ბუჩქნარისგან.
|
კოდ |
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1,359.8 |
1,977.7 |
1,977.7 |
- |
2,550.0 |
2,550.0 |
- |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1,179.7 |
1,595.8 |
1,595.8 |
- |
1,917.7 |
1917.7 |
- |
|
03 02 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
4.2 |
116.3 |
116.3 |
|
245.3 |
245.3 |
|
|
03 03 |
სკვერების და მწვანე ნარგავების მოვლა |
184.3 |
265.6 |
265.6 |
- |
192.0 |
192.0 |
- |
|
03 05 |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
- |
- |
- |
- |
195.0 |
195.0 |
- |
|
პროგრამის დასახელება |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
|
პროგრამული კოდი |
03 00 |
|
პროგრამის ბიუჯეტი |
2550,0 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.51 |
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური |
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; |
|
პროგრამის მიზანი |
დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება |
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
6: სუფთა წყალი და სანიტარია |
|
პროგრამის განხორციელების ვადები |
2023-2026 წწ |
|
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
|
|
პროგრამული კოდი |
03 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
1917.7 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7051 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 23 ტერიტორიული ერთეულიდან (31სოფ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 10 ნაგვის გამზიდი მანქანა . შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე. ყოველდღიურად 6-7 რეისის გატანა ხდება სხვადასხვა მიმართულებით მოქმედ ნაგავსაყრელებზე, ასევე სამსახური თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით ხორციელდება ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, და ხარჯვა ხორციელდება დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ქვე პროგრამიდან.დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
6: სუფთა წყალი და სანიტარია |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში |
|
|
პროგრამული კოდი |
03 02 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
245.3 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7051 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით ხორციელდება ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა, ჯერ კიდევ არსებული ტექნიკა და ურნები ვერ უზრუნველყოფს სერვისის სრულ მიწოდებას დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
6: სუფთა გარემო და სანიტარია |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
დასუფთავებული ტერიტორია, ჯანსაღი სანიტარულ-ფიგიენური პირობების შექმნა |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
|
|
პროგრამული კოდი |
03 03 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
192,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7051 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
6: სუფთა წყალი და სანიტარია |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მოვლილია ყველა მუნიციპალური სკვერი |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
|
|
პროგრამული კოდი |
03 05 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
195,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7051 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 42 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
6: სუფთა წყალი და სანიტარია |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მოვლილია ყველა სასაფლაო |
|
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5469,6 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
კოდ |
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
04 00 |
განათლება |
3,640.3 |
3,841.9 |
3,635.2 |
206.6 |
5,572.8 |
5,184.5 |
388.2 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ |
2,940.3 |
3,480.6 |
3,480.6 |
- |
4,673.5 |
4,673.5 |
- |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
475.2 |
206.6 |
- |
206.6 |
388.2 |
- |
388.2 |
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
50.7 |
49.9 |
49.9 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
174.9 |
64.2 |
64.2 |
|
400.0 |
400.0 |
|
|
04 06 |
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება |
- |
40.5 |
40.5 |
- |
56.0 |
56.0 |
- |
|
პროგრამის დასახელება |
განათლება |
|
პროგრამული კოდი |
04 00 |
|
პროგრამის ბიუჯეტი |
5572,8 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.9,1 |
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის სამსახური |
|
პროგრამის აღწერა |
სკოლამდელი აღზრდისა და სკოლის მოსწავლეთა სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლამდელი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. |
|
პროგრამის მიზანი |
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები (შემდგომში – სტანდარტები) განსაზღვრავენ თუ რა ცოდნას, უნარ-ჩვევებს, ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს უნდა იძენდეს ბავშვი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში, ასევე განსაზღვრავს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების გარემოსა და საგანმანათლებლო ხარისხის სტანდარტს. ა) განუვითაროს ბავშვს მომავალი ცხოვრებისათვის, წარმატებულ მოქალაქედ ფორმირებისათვის, მეგობრებსა და ოჯახის წევრებთან პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო უნარები; |
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა |
|
პროგრამის განხორციელების ვადები |
2023-2026 წწ |
|
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სკოლამდელი განათლება |
|
|
პროგრამული კოდი |
04 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
4673,5 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.9.1 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ააიპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება“ |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში სულ 2053 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 37 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2100 ბავშვის სწავლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება". სულ სკოლამადელ დაწესებულებებში დასაქმებულ 568 თანამშრომელდან 96 აღმზრდელი და 89 აღმზრდელის თანაშემწეა. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023.წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
განათლებული აღსაზრდელები |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
განათლება |
|
|
პროგრამული კოდი |
04 02 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
388,2 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.9.2 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
დელეგირებული უფლებამოსილებიტ მუნიციპალიტეტის მერია |
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
დელეგირებული უფლებამოსილების საფუზველზე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მიზნობრივი დაფინანსებიტ მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას შეუფერხებლად სკოლებში |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023წ. |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მოსწავლეთა ხელშეწყობა განათლების მიღებისთვის |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
განათლება |
|
|
პროგრამული კოდი |
04 03 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
55,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.9.2 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი |
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მოსწავლეთა ხელშეწყობა პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისთვის. იზრუნოს რომ მოსწავლემ შეძლოს საგაკვეთილო პროცესებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება,აუმაღლდეს პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნება,მსჯელობისა და არგუმენტების უნარ-ჩვევები,შექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატების და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანებაში აქტიურად ჩართვის. ასევე სასწავლო- შემეცნებითი ღონისძიებებით იზრუნოს მოსწავლეთა ინტელექტის ამაღლებისთვის,გონივრული დასვენებისთვის, თავისუფალი დროის მიზნობრივად გამოყენებისთვის. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023წ. |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
განათლება |
|
|
პროგრამული კოდი |
04 05 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
400,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.9.2 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
მუნიციპალიტეტის მერია |
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მუნიციპალიტეტში შემავალი ბაღების გათბობის სამუშაოების განხორციელება |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
4 - ხარისხიანი განათლება 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023წ. |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
შექმნილი კომფორტული და უსაფრთხო გარემო ბაღის აღსაზრდელებსთვის |
|
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
ათას.ლარი
|
კოდ |
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2,293.1 |
3,774.6 |
3,774.6 |
- |
6,187.4 |
6,187.4 |
0.0 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
647.3 |
1,046.8 |
1,046.8 |
- |
2,001.0 |
2,001.0 |
0.0 |
|
05 01 01 07 |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
640.8 |
1,046.8 |
1,046.8 |
- |
1,521.7 |
1,521.7 |
- |
|
05 01 01 08 |
საკალათბურთო კლუბი "დელტა გურჯაანი" |
- |
- |
- |
- |
429.3 |
429.3 |
0.0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
6.5 |
13.2 |
13.2 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1,478.7 |
2,622.8 |
2,622.8 |
- |
4,007.6 |
4,007.6 |
- |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
67.6 |
227.6 |
227.6 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
05 02 01 03 |
ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი" |
608.3 |
1,168.4 |
1,168.4 |
- |
2,166.2 |
2,166.2 |
- |
|
05 02 01 15 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება" |
232.4 |
369.8 |
369.8 |
- |
513.4 |
513.4 |
- |
|
05 02 01 11 |
ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება" |
344.4 |
662.4 |
662.4 |
- |
979.0 |
979.0 |
- |
|
05 02 01 01 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
- |
46.0 |
46.0 |
- |
|
05 02 01 10 |
ა(ა)იპ მარავალჟამიერი1 |
138.0 |
96.7 |
96.7 |
- |
- |
- |
- |
|
05 02 08 |
ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი |
48.0 |
58.0 |
58.0 |
- |
53.0 |
53.0 |
- |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
102.1 |
17.8 |
17.8 |
- |
4.8 |
4.8 |
- |
|
05 05 |
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება |
65.0 |
74.0 |
74.0 |
- |
174.0 |
174.0 |
- |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა |
|
|
პროგრამული კოდი |
5010107 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
1501,7 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.8.1 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება ორიენტირებულია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ აღზრდა- დაოსტატებაზე, მათი ხელის შეწყობაზე სპორტულ ღონისძიებებიში მონაწილეობაზე, უზრუნველყოს მათი სპორტულ შეკებების ორგანიზება, სპორტული ბაზების მოწესრიგება.მათი ინვენტარით და სპორტული ფორმებით უზრუნველყოფა. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 49 ჯგუფი 965 მოსწავლით,, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ არა მარტო, რაიონულ და რეგიონალურ ღონისძიებებში, არამედ, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო და ევროპისა თუ მსოფლიო ტურნირებზე, სადაც აღწევენ სერიოზულ შედეგებს სპორტული ჯგუფების გამართული ფუნქციონირება, ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სპორტული წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის პირობების შექმნა. ქალთა შორის სპორტლი სახეობების პოპულარიზაცია და გუნდების ჩამოყალიბება. რეაბიტირდება და მოეწყობა თანამედროვე ტექნიკით დარბაზი, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული სექციების მუშაობას, მოსახლეობის ჩაბმას სპორტულ გამაჯანსაღებელ ჯგუფებში და ხელი შეეწყობა საკუთარი შემოსავლების შექმნას რაც მოხმარდება დარბაზის მოვლა პატრონობას. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023წ. |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
სპორტული წრეების გამართული მუშაობა, ორგანიზებულად ჩატარებული ღონისძიებები და ტურნირები |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა |
|
|
პროგრამული კოდი |
5010108 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
429,3 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.8.1 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ააიპ საკალათბურთო კლუბი დელტა გურჯაანი |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ააიპ საკალათბურთო კლუბი დელტა გურჯაანი დაფუძნდა მიმდინარე წელს, რომელიც წარმოაადგენს უმაღლესი ლიგის საკალათბურთო გუნდს, მოთამაშეები ხელს სეუწყობენ ადგილობრივ მოზარდების წრთვნას და აღზრდას შემდგომ უმაღლეს ლიგაში სათამაშოდ. აღნიშნული გუნდის წარმატება გურჯაანის რაიონის სახელით მუნიციპალიტეტს და მის მოზარდ თაობას მისცემს სტიმულს მაქსიმალურად ჩაებას სპორტულ აქტივობაში. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
5. გენდერული თანასწორობა 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023წ. |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
სპორტული წრეების გამართული მუშაობა, და ტურნირებში და შეჯიბრებებში მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების მიღწევა |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
|
|
პროგრამული კოდი |
05 02 01 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
46,0 ლარი |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.8.2 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა მიზანი |
ქვეპროგრამა გულისხმობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას და აქტიურ მუშაობას, სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებების , სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. სამხატვრო სკოლის საქმიანობის ხელშეწყობა, საქმიანობის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, დაინტერესებული მოსახლეობა და კმაყოფილი მშობლები. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
მიმდინარე |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კულტურის განვითარება |
|
პროგრამული კოდი |
05.02.01.03 |
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
2166.2 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.8.2 |
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა.(ა).ი.პ. გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი |
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და საზოგადოების ყველა ჯგუფის კულტურულ ცხოვრებაში თანაბარი ჩართულობის ზრდა. მუნიციპალიტეტის მაშტაბით 2023 წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, კულტურული დღეები, გამოფენები. კულტურის ცენტრის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა. ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდჭერა და განვითარების ხელშეწყობა |
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წლის გეგმა |
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი |
|
|
პროგრამული კოდი |
05 02 08 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
53,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.8.2 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ- ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ფინანსდება ქორეოგრაფიული ანსამბლის, რომლის მიზანია ღონისძიებებში მონაწილეობა და ცნობიერების ამაღლება ჩვენი რაიონის მიმართ. ახალგაზრდების კულტურ-ესთეტიკური აღზრდა |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა 5. გენდერული თანასწორობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ქართული ცეკვის პოპულარიზაცია |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების ხელშეწყობა |
|
პროგრამული კოდი |
05 02 01 11 |
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
979,0 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება |
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა ქალაქ ქგურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება და მისი ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ახალგაზრდული ფორუმები, დებატების ღონისძიებების უზრუნველყოფა |
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2022-2026 წლები |
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის შექმნილი კომფორტული გარემო |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"-ში შემავალ სამუსიკო სკოლებში მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა |
|
|
პროგრამული კოდი |
05 02 01 15 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
513,4 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.8.2 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება" |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა გულისხმობს ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"-ში შემავალ სამუსიკო სკოლებში მომავალი თაობის მუსიკალური და შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, სამუსიკო სკოლებში მუშაობის გააქტიურებას. სამუსიკო სკოლების ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
მიმდინარე |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
გაერთიანებაში შემავალი სამუსიკო სკოლების გამართულად ფუნქციონირება. |
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2695,4 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
სოციალური დაცვა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:
ათასი ლარი
|
კოდ |
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,853.8 |
2,194.7 |
2,074.7 |
120.0 |
2,743.0 |
2,498.0 |
245.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
137.6 |
149.2 |
29.2 |
- |
245.0 |
- |
245.0 |
|
06 01 01 |
ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |
137.6 |
149.2 |
29.2 |
120.0 |
245.0 |
- |
245.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1,659.6 |
1,898.1 |
1,898.1 |
- |
2,338.0 |
2,338.0 |
- |
|
06 02 01 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
262.6 |
268.1 |
268.1 |
- |
280.0 |
280.0 |
- |
|
06 02 02 |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
187.2 |
114.3 |
114.3 |
- |
160.0 |
160.0 |
- |
|
06 02 03 |
ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა |
9.9 |
10.4 |
10.4 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
06 02 05 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
- |
- |
- |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
06 02 06 |
ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
11.0 |
21.1 |
21.1 |
- |
123.0 |
123.0 |
- |
|
06 02 07 |
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
520.0 |
469.5 |
469.5 |
- |
600.9 |
600.9 |
- |
|
06 02 08 |
მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება |
130.3 |
128.2 |
128.2 |
- |
156.7 |
156.7 |
- |
|
06 02 09 |
ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება |
347.5 |
631.5 |
631.5 |
- |
575.0 |
575.0 |
- |
|
06 02 10 |
ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება |
2.3 |
7.0 |
7.0 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
06 02 11 |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება |
0.5 |
0.9 |
0.9 |
- |
3.2 |
3.2 |
- |
|
06 02 12 |
დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა |
38.4 |
39.8 |
39.8 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
06 02 13 |
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
38.2 |
15.2 |
15.2 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
06 02 14 |
ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
06 02 15 |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება |
14.0 |
57.1 |
57.1 |
- |
47.5 |
47.5 |
- |
|
06 02 16 |
ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება |
21.9 |
28.8 |
28.8 |
- |
44.0 |
44.0 |
- |
|
06 02 17 |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
34.2 |
52.2 |
52.2 |
- |
145.0 |
145.0 |
- |
|
06 02 18 |
შშმ პირთა დახმარება |
31.6 |
40.0 |
40.0 |
- |
42.7 |
42.7 |
- |
|
06 02 19 |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება |
10.0 |
13.0 |
13.0 |
- |
22.0 |
22.0 |
- |
|
06 03 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო |
56.6 |
147.4 |
147.4 |
- |
160.0 |
160.0 |
- |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ეპიდემიოლოგია, იმუნიცაზია, ენტომოლოგია, პარაზიტოლოგია, პრევენციული პროგრამების ხელშეწყობა. |
|
|
პროგრამული კოდი |
კოდი-06 01 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
245 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.7.4 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ გურჯაანის საზ.ჯანდაცვის სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წ |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |
|
06 02 - სოციალური დაცვა, პროგრამა ითვალისწინებს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 01 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
280,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.4 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის მოსრგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა განცხადებით მიმართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს ოჯახი, თუ ბავშვი/ბავშვები იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის და დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
მიზანი 1 - სიღარიბის აღმოფხვრა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 02 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
160,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.4 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მოსარგებლეა: ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების წახალისება |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
დახმარება გაცემულია 550 ოჯახზე |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 03 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
15,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.4 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა: |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
0-1 წლამდე ასაკის ბავშვების ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის და იშვიათი დაავადებების მქონე პირებისათვის აუცილებელი საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 05 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
20,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.4 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველადი საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახი, რომელიც შეფასებულია მწვავე კრიზისული მდგომარეობით მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ : |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
1) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ოჯახის საკვები და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთები გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრებ ოჯახზე სოციალური მუშაკის მომართვის/დასკვნის საფუძველზე, პაკეტის ღირებულებ 200 ლარი |
|
|
|
2) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით ((საწოლი, სკამი, მაგიდადა სხვა) ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 700 ლარის ფარგლებში |
|
|
|
3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 1200 ლარის ფარგლებში (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა). |
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენცია, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 06 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
123,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.4 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
1.ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები: |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეროგრამის მიზანია ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 07 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
600,9 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და დევნილი სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირები: 3. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი განსაზღვრულია 1500 ლარით. (თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო დაზღვევის მეშვეობით/ მხრიდან). |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი |
საკუთარი შემოსავლები |
|
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
60,9 |
540,0 |
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა, კლინიკო- ლაბორეტორიული, ინსტრუმენტული, მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები) ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 08 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
156,7 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და დევნილი სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირები:
თ) ძალადობის მსხვერპლი სტსტუსის მქონე პირი თანადაფინანსების მოცულობა |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
მედიკამენტ, თანადაფ, |
16,7 |
140,0 |
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ა(ა) იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ,, მოქალაქეთა თანადგომის " დაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 09 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
575,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000 -ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; 300 ბენეფიციარის უფასო კვება განხორციელდება კვირაში ექვსი დღე, დღეში ერთხელ ადგილზე და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში საჭიროების შემთხვევაში. პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა( ა) იპ ,,მოქალაქეთა თანადგომა". |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
575,0 |
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ვეტერანების ადა მათი ოჯახების დახმარება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 10 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
10,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) ბრძოლებში გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების და ეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისთვის ერთკერადი ფულადი დახმარების გაცემა. |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) ბრძოლებში გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარი(გარდაცვლილის მშობელი, მეუღლე და/ან 0-18 წლამდე ასაკის შვილი) და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები. გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარი |
|
|
|
გარდაცვლილი ომის ვეტერანი. დაკრძალვის სარიტუალო არჯის თანადაფინანსება - 500 ლარი |
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია: ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის თანადაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 11 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
3,2 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ა) უპატრონო გარდაცვლილი |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
,2 |
3,0 |
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
პროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვით. SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
1 არა სიღარიბეს |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 12 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
40,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
საცხოვრებელი ფართის ქირა 200 ლარის ოდენობით გაიცემა ყოველთვიურად, ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ოჯახად/პირად რეგისტრირებული: |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია: უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახის/პირის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 13 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
50,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
|
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის მოსარგებლეა უბედური შემთხვევებისა და სტიქიური მოვლენების (წყალდიდობა, მიწისძვრა, ქარიშხალი, მეწყერი) შედეგად დაზარალებული ოჯახი. პროგრამის ფარგლებში უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის მიზნით გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერსი ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის შესაბამისად არაუმეტეს 5 000 ლარის. |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია უბედური შემთხვევებისა და სტიქიით დაზარალებულის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 14 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
3,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.2 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები 95 წლის და 95 წელს გადაცილებული ასაკის ხანდაზმული პირი. დახმარების ოდენობა 300,0 (სამასი) ლარი |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
პროგრამის მიზანია ხანდაზმულ პირის მიმართ ზრუნვისა და პატივისცემის გამოხატვა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 15 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
47.5 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამის მოსარგებლეები არიან:
ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 65 000-დან 100 000-მდე. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება შეადგენს 100 ლარს გ)ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი -100,0ლარი |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 16 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
44,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულიე: მარჩენალდაკარგული ოჯახი, მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ყავს ერთი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლების მონაწილე შშმ პირი, რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი. ერთ ბენეფიციარს ჩაერიცხება თვეში 15 ლარი აბონენტის ნომერზე. ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პროჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მიზანია ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
1 - არა სიღარიბეს |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 17 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
145,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვე პროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების გზით მოქალაქეებისათვის სამედცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
შშმ პირითა დახმარება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 18 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
42,7 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.1 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
|
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
1. 200 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე გადაადგილების უნარშეზღუდული შშმ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი და სხვა) თანადაფინანსება - წელიწადში 4-ჯერ ერთჯერადად არაუმეტეს 200,0 ლარი. |
46,5 |
|
|
2. 100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლის თანადაფინანსება - ყოველთვიურად სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20 %. |
1,0 |
|
|
3. უსინათლო პირთა დახმარება |
0,5 |
|
|
4. საოჯახო ტიპის სახლის ,,ხელი ხელს“ ელექტროენერგიის თანადაფინანსება წლიური - |
1,0 |
|
|
5. სათემო ორგანიზაცია ,,LIFE LINE” გაზის გადასახადის თანადაფინანსება |
1,0 |
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 02 19 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
22,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური |
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის ოჯახის:
ა.ა)ობოლი სტუდენტი; ბ) ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილი სწავლების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი შეადგენს 1000 ლარს. |
|
|
ღონისძიებების დასახელება |
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
|
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
4 -ხარისხიანი განათლება |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023 წელი |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |
|
ა(ა)იპ მიუსაფარი ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო
(პროგრამული კოდი 06 03)
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
ვეტერინარული მომსახურება |
|
|
პროგრამული კოდი |
06 03 |
|
|
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |
160,0 |
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
7.10.9 |
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო |
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი |
მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია-კასრტაცია, ხდება მათი დამუშავება, ვაქცინაცია, კვებით უზრუნველყოფა. მიუსაფარი ცხოველების რიცხოვნობის შემცირება და მათზე ზრუნვა. |
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |
3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
|
|
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები |
2023წ. |
|
|
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |
მიუსაფარი ცხოველებში გადამდები დაავადებების შემცირება, ოჯახებში მიკედლება და შემდგომში მათი მორიტორინგი. |
|
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათ.ლარი
|
კოდ |
დასახელება |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
- |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი |
28,327.4 |
35,125.3 |
24,991.6 |
10,133.7 |
50,842.7 |
37,837.1 |
13,005.6 |
|
|
ხარჯები |
17,292.8 |
20,691.5 |
20,189.0 |
502.5 |
29,671.3 |
26,891.6 |
2,779.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,280.7 |
3,482.2 |
3,360.1 |
122.1 |
3,885.2 |
3,750.0 |
135.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,874.8 |
2,547.3 |
2,365.4 |
181.9 |
3,582.9 |
3,193.5 |
389.5 |
|
|
პროცენტები |
39.5 |
37.8 |
37.8 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
8,973.5 |
12,637.6 |
12,517.7 |
120.0 |
17,778.4 |
17,533.4 |
245.0 |
|
|
გრანტები |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
61.5 |
61.5 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,240.5 |
1,246.3 |
1,246.3 |
- |
1,704.2 |
1,704.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,883.8 |
685.3 |
606.7 |
78.6 |
2,619.1 |
609.1 |
2,010.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,958.3 |
14,357.5 |
4,726.4 |
9,631.1 |
21,091.4 |
10,865.5 |
10,225.9 |
|
|
ვალდებულებები |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3,666.9 |
5,305.8 |
5,183.6 |
122.1 |
7,441.3 |
7,286.3 |
155.0 |
|
|
ხარჯები |
3,328.1 |
5,082.5 |
4,960.4 |
122.1 |
5,687.3 |
5,532.3 |
155.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,280.7 |
3,482.2 |
3,360.1 |
122.1 |
3,885.2 |
3,750.0 |
135.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
889.3 |
974.7 |
974.7 |
- |
1,492.3 |
1,472.5 |
19.8 |
|
|
პროცენტები |
39.5 |
37.8 |
37.8 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
61.5 |
61.5 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17.8 |
26.0 |
26.0 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
100.8 |
506.7 |
506.7 |
- |
165.3 |
165.3 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
262.5 |
147.0 |
147.0 |
- |
1,674.0 |
1,674.0 |
- |
|
|
ვალდებულებები |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,414.1 |
4,736.1 |
4,614.0 |
122.1 |
7,052.3 |
6,897.3 |
155.0 |
|
|
ხარჯები |
3,151.6 |
4,589.2 |
4,463.0 |
122.1 |
5,378.3 |
5,223.3 |
155.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,280.7 |
3,482.2 |
3,360.1 |
122.1 |
3,885.2 |
3,750.0 |
135.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
752.3 |
911.4 |
911.4 |
- |
1,284.8 |
1,265.0 |
19.8 |
|
|
სუბსიდიები |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17.8 |
26.0 |
26.0 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
100.8 |
165.6 |
165.6 |
- |
165.3 |
165.3 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
262.5 |
147.0 |
147.0 |
- |
1,674.0 |
1,674.0 |
- |
|
01 01 01 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
717.0 |
1,165.1 |
1,165.1 |
- |
1,309.3 |
1,309.3 |
- |
|
|
ხარჯები |
717.0 |
1,152.6 |
1,152.6 |
- |
1,305.3 |
1,305.3 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
519.2 |
855.8 |
855.8 |
- |
950.0 |
950.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
104.1 |
149.7 |
149.7 |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
93.7 |
147.0 |
147.0 |
- |
155.3 |
155.3 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
12.6 |
12.6 |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
|
01 01 02 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია |
2,578.6 |
3,435.4 |
3,435.4 |
- |
5,588.0 |
5,588.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,316.1 |
3,301.0 |
3,301.0 |
- |
3,918.0 |
3,918.0 |
- |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,659.8 |
2,504.3 |
2,504.3 |
- |
2,800.0 |
2,800.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
631.4 |
748.2 |
748.2 |
- |
1,065.0 |
1,065.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
4.0 |
4.0 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17.8 |
26.0 |
26.0 |
- |
35.0 |
35.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
7.1 |
18.6 |
18.6 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
262.5 |
134.4 |
134.4 |
- |
1,670.0 |
1,670.0 |
- |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
118.5 |
135.6 |
13.5 |
122.1 |
155.0 |
- |
155.0 |
|
|
ხარჯები |
118.5 |
135.6 |
13.5 |
122.1 |
155.0 |
- |
155.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
101.7 |
122.1 |
- |
122.1 |
135.2 |
- |
135.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
16.8 |
13.5 |
13.5 |
- |
19.8 |
- |
19.8 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
195.2 |
455.3 |
455.3 |
- |
207.5 |
207.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
118.9 |
379.0 |
379.0 |
- |
127.5 |
127.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
79.4 |
- |
- |
- |
87.5 |
87.5 |
- |
|
|
პროცენტები |
39.5 |
37.8 |
37.8 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
გრანტები |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
341.2 |
341.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ვალდებულებები |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
- |
80.0 |
80.0 |
- |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
79.4 |
- |
- |
- |
87.5 |
87.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
79.4 |
- |
- |
- |
87.5 |
87.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
79.4 |
- |
- |
- |
87.5 |
87.5 |
- |
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა |
115.8 |
455.3 |
455.3 |
- |
- |
- |
- |
|
01 02 05 |
მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა დავალიანების დაფარვა |
39.5 |
37.8 |
37.8 |
- |
120.0 |
120.0 |
- |
|
|
პროცენტები |
39.5 |
37.8 |
37.8 |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
341.2 |
341.2 |
|
- |
|
|
|
|
ვალდებულებები |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
|
80.0 |
80.0 |
|
|
01 03 |
კახეთის რეგიონის განვითარება |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
61.5 |
61.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
61.5 |
61.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
გრანტები |
- |
55.0 |
55.0 |
|
61.5 |
61.5 |
|
|
01 04 |
ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება |
57.6 |
63.4 |
63.4 |
- |
106.8 |
106.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
57.6 |
63.4 |
63.4 |
- |
106.8 |
106.8 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
57.6 |
63.4 |
63.4 |
- |
106.8 |
106.8 |
- |
|
01 07 |
გენდერული საბჭოს დაფინანსება |
- |
- |
- |
- |
13.2 |
13.2 |
|
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
13.2 |
13.2 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
13.2 |
13.2 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
15,513.5 |
18,026.7 |
8,341.8 |
9,684.9 |
26,348.3 |
14,130.9 |
12,217.4 |
|
|
ხარჯები |
5,538.6 |
4,472.4 |
4,367.2 |
105.2 |
8,198.8 |
6,129.1 |
2,069.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,520.4 |
1,097.9 |
1,071.3 |
26.6 |
1,356.7 |
1,297.0 |
59.7 |
|
|
სუბსიდიები |
2,324.6 |
3,295.9 |
3,295.9 |
- |
4,594.4 |
4,594.4 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,693.6 |
78.6 |
- |
78.6 |
2,247.7 |
237.7 |
2,010.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,974.9 |
13,554.3 |
3,974.6 |
9,579.7 |
18,149.5 |
8,001.8 |
10,147.7 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7,509.9 |
8,624.5 |
2,109.5 |
6,515.1 |
8,849.2 |
3,726.0 |
5,123.2 |
|
|
ხარჯები |
194.7 |
94.2 |
94.2 |
- |
131.0 |
131.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
194.7 |
94.2 |
94.2 |
- |
131.0 |
131.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,315.2 |
8,530.3 |
2,015.2 |
6,515.1 |
8,718.2 |
3,595.0 |
5,123.2 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
7,280.4 |
8,530.3 |
2,015.2 |
6,515.1 |
8,673.2 |
3,550.0 |
5,123.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,280.4 |
8,530.3 |
2,015.2 |
6,515.1 |
8,673.2 |
3,550.0 |
5,123.2 |
|
02 01 02 |
გზების მოვლა პატრონობა |
188.9 |
46.5 |
46.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
188.9 |
46.5 |
46.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
188.9 |
46.5 |
46.5 |
- |
60.0 |
60.0 |
- |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
40.6 |
47.7 |
47.7 |
- |
116.0 |
116.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
5.8 |
47.7 |
47.7 |
- |
71.0 |
71.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5.8 |
47.7 |
47.7 |
- |
71.0 |
71.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34.8 |
- |
- |
|
45.0 |
45.0 |
|
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
3,433.5 |
4,387.5 |
3,486.1 |
901.4 |
4,840.0 |
3,848.3 |
991.7 |
|
|
ხარჯები |
2,179.8 |
2,747.8 |
2,747.8 |
- |
3,191.3 |
3,191.3 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,179.8 |
2,747.8 |
2,747.8 |
- |
3,191.3 |
3,191.3 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,253.7 |
1,639.7 |
738.3 |
901.4 |
1,648.7 |
657.0 |
991.7 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
1,145.9 |
1,499.9 |
598.5 |
901.4 |
1,398.7 |
407.0 |
991.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,145.9 |
1,499.9 |
598.5 |
901.4 |
1,398.7 |
407.0 |
991.7 |
|
02 02 02 |
ააიპ მუნიციპალური სერვისი |
2,287.6 |
2,887.5 |
2,887.5 |
- |
3,441.3 |
3,441.3 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,179.8 |
2,747.8 |
2,747.8 |
- |
3,191.3 |
3,191.3 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,179.8 |
2,747.8 |
2,747.8 |
|
3,191.3 |
3,191.3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
107.8 |
139.8 |
139.8 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
02 03 |
გარე განათება |
1,011.1 |
1,542.1 |
1,542.1 |
- |
2,361.9 |
2,361.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,011.1 |
1,370.7 |
1,370.7 |
- |
2,283.1 |
2,283.1 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
866.3 |
822.5 |
822.5 |
- |
880.0 |
880.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
144.8 |
548.2 |
548.2 |
- |
1,403.1 |
1,403.1 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
171.4 |
171.4 |
- |
78.8 |
78.8 |
- |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია |
866.3 |
860.6 |
860.6 |
- |
880.8 |
880.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
866.3 |
822.5 |
822.5 |
- |
880.0 |
880.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
866.3 |
822.5 |
822.5 |
- |
880.0 |
880.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
38.1 |
38.1 |
|
0.8 |
0.8 |
|
|
02 03 02 |
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია |
144.8 |
71.1 |
71.1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
144.8 |
71.1 |
71.1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
71.1 |
71.1 |
- |
- |
- |
- |
|
02 03 03 |
ა(ა)იპ გურჯაანის გარეგანათების სამსახური |
- |
610.4 |
610.4 |
|
1,481.1 |
1,481.1 |
|
|
|
სუბსიდიები |
- |
477.1 |
477.1 |
|
1,403.1 |
1,403.1 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
133.3 |
133.3 |
|
78.0 |
78.0 |
|
|
02 04 |
შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი |
131.8 |
1,125.1 |
276.3 |
848.9 |
3,313.7 |
2,250.0 |
1,063.7 |
|
|
ხარჯები |
0.7 |
- |
- |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.7 |
- |
- |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
131.1 |
1,125.1 |
276.3 |
848.9 |
3,113.7 |
2,050.0 |
1,063.7 |
|
02 04 01 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია |
131.1 |
1,125.1 |
276.3 |
848.9 |
3,113.7 |
2,050.0 |
1,063.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
131.1 |
1,125.1 |
276.3 |
848.9 |
3,113.7 |
2,050.0 |
1,063.7 |
|
02 04 02 |
მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება |
0.7 |
- |
- |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
0.7 |
- |
- |
- |
200.0 |
200.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.7 |
- |
- |
|
200.0 |
200.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
02 05 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები) |
785.7 |
1,578.3 |
605.7 |
972.6 |
1,905.1 |
885.0 |
1,020.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
785.7 |
1,578.3 |
605.7 |
972.6 |
1,905.1 |
885.0 |
1,020.1 |
|
02 06 |
საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები |
66.4 |
167.7 |
167.7 |
- |
670.0 |
670.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
66.4 |
167.7 |
167.7 |
|
670.0 |
670.0 |
- |
|
02 07 |
ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
- |
148.3 |
148.3 |
- |
284.0 |
284.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
148.3 |
148.3 |
- |
278.0 |
278.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
148.3 |
148.3 |
- |
278.0 |
278.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
|
|
6.0 |
6.0 |
- |
|
02 08 |
სოფლის პროგრამა |
500.6 |
353.4 |
- |
353.4 |
792.3 |
60.0 |
732.3 |
|
|
ხარჯები |
77.8 |
26.6 |
- |
26.6 |
59.7 |
- |
59.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
77.8 |
26.6 |
|
26.6 |
59.7 |
|
59.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
422.8 |
326.7 |
- |
326.7 |
732.6 |
60.0 |
672.6 |
|
02 09 |
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება |
5.6 |
6.3 |
6.3 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
5.6 |
6.3 |
6.3 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5.6 |
6.3 |
6.3 |
- |
8.0 |
8.0 |
- |
|
02 11 |
სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები |
2,068.9 |
93.6 |
- |
93.6 |
3,324.0 |
37.7 |
3,286.3 |
|
|
ხარჯები |
2,068.9 |
78.6 |
- |
78.6 |
2,047.7 |
37.7 |
2,010.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
376.0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,692.9 |
78.6 |
|
78.6 |
2,047.7 |
37.7 |
2,010.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
15.1 |
- |
15.1 |
1,276.3 |
- |
1,276.3 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1,359.8 |
1,977.7 |
1,977.7 |
- |
2,550.0 |
2,550.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,355.6 |
1,861.4 |
1,861.4 |
- |
2,304.7 |
2,304.7 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,355.6 |
1,861.4 |
1,861.4 |
- |
2,304.7 |
2,304.7 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.2 |
116.3 |
116.3 |
- |
245.3 |
245.3 |
- |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1,179.7 |
1,595.8 |
1,595.8 |
- |
1,917.7 |
1,917.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,175.5 |
1,595.8 |
1,595.8 |
- |
1,917.7 |
1,917.7 |
- |
|
|
სუბსიდიები ააიპ -ს |
1,171.3 |
1,595.8 |
1,595.8 |
|
1,917.7 |
1,917.7 |
|
|
03 02 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
4.2 |
116.3 |
116.3 |
|
245.3 |
245.3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.2 |
116.3 |
116.3 |
|
245.3 |
245.3 |
|
|
03 03 |
სკვერების და მწვანე ნარგავების მოვლა |
184.3 |
265.6 |
265.6 |
- |
192.0 |
192.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
184.3 |
265.6 |
265.6 |
- |
192.0 |
192.0 |
- |
|
|
სუბსიდია |
184.3 |
265.6 |
265.6 |
|
192.0 |
192.0 |
|
|
03 05 |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
- |
- |
- |
- |
195.0 |
195.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
195.0 |
195.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
- |
|
195.0 |
195.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
04 00 |
განათლება |
3,640.3 |
3,841.9 |
3,635.2 |
206.6 |
5,572.8 |
5,184.6 |
388.2 |
|
|
ხარჯები |
2,959.9 |
3,636.6 |
3,481.3 |
155.2 |
5,026.4 |
4,716.4 |
310.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
223.9 |
155.2 |
- |
155.2 |
310.0 |
- |
310.0 |
|
|
სუბსიდიები |
2,736.0 |
3,440.8 |
3,440.8 |
- |
4,659.0 |
4,659.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
- |
1.4 |
1.4 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
40.5 |
40.5 |
- |
56.0 |
56.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
680.4 |
205.3 |
153.9 |
51.4 |
546.4 |
468.1 |
78.2 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ |
2,940.3 |
3,480.6 |
3,480.6 |
- |
4,673.5 |
4,673.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
2,686.9 |
3,390.9 |
3,390.9 |
- |
4,605.4 |
4,605.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,686.9 |
3,390.9 |
3,390.9 |
|
4,604.0 |
4,604.0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
|
|
1.4 |
1.4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
253.4 |
89.7 |
89.7 |
|
68.1 |
68.1 |
|
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
475.2 |
206.6 |
- |
206.6 |
388.2 |
- |
388.2 |
|
|
ხარჯები |
223.9 |
155.2 |
- |
155.2 |
310.0 |
- |
310.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
223.9 |
155.2 |
- |
155.2 |
310.0 |
- |
310.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
251.3 |
51.4 |
- |
51.4 |
78.2 |
|
78.2 |
|
04 03 |
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი |
50.7 |
49.9 |
49.9 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
49.9 |
49.9 |
49.9 |
- |
55.0 |
55.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
49.1 |
49.9 |
49.9 |
|
55.0 |
55.0 |
|
|
04 05 |
სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია |
174.9 |
64.2 |
64.2 |
|
400.0 |
400.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
174.9 |
64.2 |
64.2 |
|
400.0 |
400.0 |
|
|
04 06 |
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება |
- |
40.5 |
40.5 |
- |
56.0 |
56.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
40.5 |
40.5 |
- |
56.0 |
56.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
40.5 |
40.5 |
|
56.0 |
56.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
2,293.1 |
3,774.6 |
3,774.6 |
- |
6,187.4 |
6,187.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2,266.3 |
3,543.1 |
3,543.1 |
- |
5,711.1 |
5,711.1 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
- |
- |
- |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
241.2 |
319.4 |
319.4 |
- |
424.0 |
424.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
2,025.1 |
3,210.5 |
3,210.5 |
- |
5,232.3 |
5,232.3 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
13.2 |
13.2 |
- |
54.8 |
54.8 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26.8 |
231.5 |
231.5 |
- |
476.3 |
476.3 |
- |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
647.3 |
1,046.8 |
1,046.8 |
- |
2,001.0 |
2,001.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
645.3 |
926.8 |
926.8 |
- |
1,718.7 |
1,718.7 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
638.8 |
926.8 |
926.8 |
- |
1,668.7 |
1,668.7 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
13.2 |
- |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
120.0 |
120.0 |
- |
282.3 |
282.3 |
- |
|
05 01 01 07 |
ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება |
640.8 |
1,046.8 |
1,046.8 |
- |
1,521.7 |
1,521.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
638.8 |
926.8 |
926.8 |
- |
1,239.4 |
1,239.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
638.8 |
926.8 |
926.8 |
|
1,239.4 |
1,239.4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
120.0 |
120.0 |
|
282.3 |
282.3 |
|
|
05 01 01 08 |
საკალათბურთო კლუბი "დელტა გურჯაანი" |
- |
- |
- |
- |
429.3 |
429.3 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
- |
- |
|
|
429.3 |
429.3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
6.5 |
13.2 |
13.2 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
6.5 |
13.2 |
13.2 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
13.2 |
13.2 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1,478.7 |
2,622.8 |
2,622.8 |
- |
4,007.6 |
4,007.6 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,453.9 |
2,511.3 |
2,511.3 |
- |
3,813.6 |
3,813.6 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
67.6 |
227.6 |
227.6 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
1,386.3 |
2,283.7 |
2,283.7 |
- |
3,563.6 |
3,563.6 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.8 |
111.5 |
111.5 |
- |
194.0 |
194.0 |
- |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
67.6 |
227.6 |
227.6 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
67.6 |
227.6 |
227.6 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
67.6 |
227.6 |
227.6 |
- |
250.0 |
250.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
05 02 01 03 |
ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი" |
608.3 |
1,168.4 |
1,168.4 |
- |
2,166.2 |
2,166.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
608.3 |
1,144.7 |
1,144.7 |
- |
2,025.2 |
2,025.2 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
608.3 |
1,144.7 |
1,144.7 |
|
2,025.2 |
2,025.2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
23.7 |
23.7 |
|
141.0 |
141.0 |
|
|
05 02 01 15 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება" |
232.4 |
369.8 |
369.8 |
- |
513.4 |
513.4 |
- |
|
|
ხარჯები |
220.0 |
306.3 |
306.3 |
- |
502.4 |
502.4 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
220.0 |
306.3 |
306.3 |
|
502.4 |
502.4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.4 |
63.4 |
63.4 |
|
11.0 |
11.0 |
|
|
05 02 01 11 |
ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება" |
344.4 |
662.4 |
662.4 |
- |
979.0 |
979.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
340.6 |
640.5 |
640.5 |
- |
937.0 |
937.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
340.6 |
640.5 |
640.5 |
|
937.0 |
937.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.8 |
21.9 |
21.9 |
|
42.0 |
42.0 |
|
|
05 02 01 01 |
ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
- |
46.0 |
46.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
- |
46.0 |
46.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
46.0 |
46.0 |
|
|
05 02 01 10 |
ა(ა)იპ მარავალჟამიერი1 |
138.0 |
96.7 |
96.7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ხარჯები |
129.4 |
94.2 |
94.2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სუბსიდიები |
129.4 |
94.2 |
94.2 |
|
- |
- |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.6 |
2.5 |
2.5 |
|
- |
- |
|
|
05 02 08 |
ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი |
48.0 |
58.0 |
58.0 |
- |
53.0 |
53.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
48.0 |
58.0 |
58.0 |
- |
53.0 |
53.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
48.0 |
58.0 |
58.0 |
|
53.0 |
53.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
102.1 |
17.8 |
17.8 |
- |
4.8 |
4.8 |
- |
|
|
ხარჯები |
102.1 |
17.8 |
17.8 |
- |
4.8 |
4.8 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
102.1 |
17.8 |
17.8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
|
|
4.8 |
4.8 |
|
|
05 05 |
ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება |
65.0 |
74.0 |
74.0 |
- |
174.0 |
174.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
65.0 |
74.0 |
74.0 |
- |
174.0 |
174.0 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
65.0 |
74.0 |
74.0 |
- |
174.0 |
174.0 |
- |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1,853.8 |
2,194.7 |
2,074.7 |
120.0 |
2,743.0 |
2,498.0 |
245.0 |
|
|
ხარჯები |
1,844.3 |
2,091.6 |
1,971.6 |
120.0 |
2,743.0 |
2,498.0 |
245.0 |
|
|
სუბსიდიები |
532.2 |
825.0 |
705.0 |
120.0 |
980.0 |
735.0 |
245.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,222.7 |
1,220.3 |
1,220.3 |
- |
1,667.8 |
1,667.8 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
89.4 |
46.3 |
46.3 |
- |
95.2 |
95.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9.5 |
103.0 |
103.0 |
- |
- |
- |
- |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
137.6 |
149.2 |
29.2 |
- |
245.0 |
- |
245.0 |
|
|
ხარჯები |
137.6 |
149.2 |
29.2 |
- |
245.0 |
- |
245.0 |
|
|
სუბსიდიები |
137.6 |
149.2 |
29.2 |
120.0 |
245.0 |
- |
245.0 |
|
06 01 01 |
ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური |
137.6 |
149.2 |
29.2 |
120.0 |
245.0 |
- |
245.0 |
|
|
ხარჯები |
137.6 |
149.2 |
29.2 |
120.0 |
245.0 |
- |
245.0 |
|
|
სუბსიდიები |
137.6 |
149.2 |
29.2 |
120.0 |
245.0 |
- |
245.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1,659.6 |
1,898.1 |
1,898.1 |
- |
2,338.0 |
2,338.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
1,652.9 |
1,796.1 |
1,796.1 |
- |
2,338.0 |
2,338.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
340.8 |
675.9 |
529.4 |
- |
575.0 |
575.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,222.7 |
1,220.3 |
1,220.3 |
- |
1,667.8 |
1,667.8 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
89.4 |
46.3 |
46.3 |
- |
95.2 |
95.2 |
- |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.7 |
102.0 |
102.0 |
- |
- |
- |
- |
|
06 02 01 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
262.6 |
268.1 |
268.1 |
- |
280.0 |
280.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
262.6 |
268.1 |
268.1 |
- |
280.0 |
280.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
262.6 |
268.1 |
268.1 |
|
280.0 |
280.0 |
|
|
06 02 02 |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
187.2 |
114.3 |
114.3 |
- |
160.0 |
160.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
187.2 |
114.3 |
114.3 |
- |
160.0 |
160.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
187.2 |
114.3 |
114.3 |
|
160.0 |
160.0 |
|
|
06 02 03 |
ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა |
9.9 |
10.4 |
10.4 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
9.9 |
10.4 |
10.4 |
- |
15.0 |
15.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
9.9 |
10.4 |
10.4 |
|
15.0 |
15.0 |
|
|
06 02 05 |
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება |
- |
- |
- |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
- |
20.0 |
20.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
- |
- |
|
10.0 |
10.0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
- |
- |
|
|
10.0 |
10.0 |
|
|
06 02 06 |
ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
11.0 |
21.1 |
21.1 |
- |
123.0 |
123.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
11.0 |
21.1 |
21.1 |
- |
123.0 |
123.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11.0 |
21.1 |
21.1 |
|
123.0 |
123.0 |
|
|
06 02 07 |
სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
520.0 |
469.5 |
469.5 |
- |
600.9 |
600.9 |
- |
|
|
ხარჯები |
520.0 |
469.5 |
469.5 |
- |
600.9 |
600.9 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
520.0 |
469.5 |
469.5 |
|
600.9 |
600.9 |
|
|
06 02 08 |
მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება |
130.3 |
128.2 |
128.2 |
- |
156.7 |
156.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
130.3 |
128.2 |
128.2 |
- |
156.7 |
156.7 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
130.3 |
128.2 |
128.2 |
|
156.7 |
156.7 |
|
|
06 02 09 |
ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება |
347.5 |
631.5 |
631.5 |
- |
575.0 |
575.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
340.8 |
529.4 |
529.4 |
- |
575.0 |
575.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
340.8 |
529.4 |
529.4 |
|
575.0 |
575.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.7 |
102.0 |
102.0 |
|
- |
- |
|
|
06 02 10 |
ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება |
2.3 |
7.0 |
7.0 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
2.3 |
7.0 |
7.0 |
- |
10.0 |
10.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.3 |
7.0 |
7.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
|
06 02 11 |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება |
0.5 |
0.9 |
0.9 |
- |
3.2 |
3.2 |
- |
|
|
ხარჯები |
0.5 |
0.9 |
0.9 |
- |
3.2 |
3.2 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.5 |
0.9 |
0.9 |
|
3.2 |
3.2 |
|
|
06 02 12 |
დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა |
38.4 |
39.8 |
39.8 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
38.4 |
39.8 |
39.8 |
- |
40.0 |
40.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
29.6 |
29.6 |
|
40.0 |
40.0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
38.4 |
10.2 |
10.2 |
|
- |
- |
|
|
06 02 13 |
უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
38.2 |
15.2 |
15.2 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
38.2 |
15.2 |
15.2 |
- |
50.0 |
50.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
38.2 |
15.2 |
15.2 |
|
50.0 |
50.0 |
|
|
06 02 14 |
ხანდაზმულ პირთა დახმარება |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
- |
1.0 |
1.0 |
- |
3.0 |
3.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
- |
1.0 |
1.0 |
|
3.0 |
3.0 |
|
|
06 02 15 |
ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება |
14.0 |
57.1 |
57.1 |
- |
47.5 |
47.5 |
- |
|
|
ხარჯები |
14.0 |
57.1 |
57.1 |
- |
47.5 |
47.5 |
- |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
14.0 |
57.1 |
57.1 |
|
47.5 |
47.5 |
|
|
06 02 16 |
ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება |
21.9 |
28.8 |
28.8 |
- |
44.0 |
44.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
21.9 |
28.8 |
28.8 |
- |
44.0 |
44.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
21.9 |
28.8 |
28.8 |
|
44.0 |
44.0 |
|
|
06 02 17 |
სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება |
34.2 |
52.2 |
52.2 |
- |
145.0 |
145.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
34.2 |
52.2 |
52.2 |
- |
145.0 |
145.0 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34.2 |
52.2 |
52.2 |
|
145.0 |
145.0 |
|
|
06 02 18 |
შშმ პირთა დახმარება |
31.6 |
40.0 |
40.0 |
- |
42.7 |
42.7 |
- |
|
|
ხარჯები |
31.6 |
40.0 |
40.0 |
- |
42.7 |
42.7 |
- |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
31.6 |
40.0 |
40.0 |
|
42.7 |
42.7 |
|
|
06 02 19 |
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება |
10.0 |
13.0 |
13.0 |
- |
22.0 |
22.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
10.0 |
13.0 |
13.0 |
- |
22.0 |
22.0 |
- |
|
|
სხვა ხარჯები |
10.0 |
13.0 |
13.0 |
|
22.0 |
22.0 |
|
|
06 03 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო |
56.6 |
147.4 |
147.4 |
- |
160.0 |
160.0 |
- |
|
|
ხარჯები |
53.8 |
146.4 |
146.4 |
- |
160.0 |
160.0 |
- |
|
|
სუბსიდიები |
53.8 |
146.4 |
146.4 |
|
160.0 |
160.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.8 |
1.0 |
1.0 |
|
- |
- |
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
2023 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 05-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 385,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
|