ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 |
|
2022 წლის 5 დეკემბერი ქ. თბილისი |
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
|
დანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,620.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2,620.0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2.620.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი
ბ) განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათასი ლარი
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისკლება0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი
ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) დაქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები)შემდეგი რედაქციით:
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი01 00) პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის გამგეობის და გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელი და მომსახურება,სხვა ხარჯები და სხვა. ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯებს.
2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00) ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკების-მასალის შესყიდვა - რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოების წარმოება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა, და ექსპლოატაციასთან დაკავსირებული ხარჯების დაფინანსება. ქურთის მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-დაფინანსება. ასევე იგეგმება შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მოშანდაკება-ქვიშა თიის შესყიდვა. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
3. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00) ქურთის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს შეექმნათ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 04 00) ქურთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება, მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამები, აღწერა დამიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. მუნიციპალიტეტის გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დამტკიცების ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქურთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის №07 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2021, 190020020.35.146.016203).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია 2023 წლის 1 იანვრიდან.ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი
დანართი №1 ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2021წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები შემოსავლები 2.170.0 2.388.00,0 2.888.0 2.620.00,0 2.620.0 გადასახადები0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 გრანტები 2.170.0 2.388.00,0 2.388.0 2.620.00,0 2.620.0 სხვა შემოსავლები0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 2.126.5 2.597.10,0 2,587.1 2.620.00,0 2.620.0 შრომის ანაზღაურება 957.5 1.148.00,0 1.148.0 1.310.30,0 1.310.3 საქონელი და მომსახურება 198.4 203.30,0 203.3 210.30,0 210.3 სუბსიდიები 427.1 482.20,0 482.2 531.60,0 531.6 სოციალური უზრუნველყოფა 237.0 268.50,0 265.8 250.00,0 250.0 სხვა ხარჯები 314.5 497.80,0 497.8 317.90,0 317.9 საოპერაციო სალდო 43.5 -209.10,0 -209.10.0 0,0 0.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 140.20.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ზრდა 140.20.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 კლება0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო 96.7 -209.10,0 -209.10.0 0,0 0.0 ფინანსური აქტივებიცვლილება 96.7 -209.10,0 -209.10.0 0,0 0.0 ზრდა0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 96.7 -209.10,0 -209.10.0 0,0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 51,4 96,70,0 96,70,0 0,0 0,0 ბალანსი0,0 96,70.0 96,70,0 0,0 0,0 |
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
20201წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 2023ლის გეგმასულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები შემოსულობები 2,170,0 2.388.00.0 2.388.0 2.620.00.0 2.620.0 შემოსავლები 2,170,0 2.388.00.0 2.388.0 2.620.00.0 2.620.0 არაფინანსური აქტივების კლება0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ვალდებულებების ზრდა0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 გადასახდელები 2.266.7 2.597.1 2.597.1 2.620.00,0 2.620.0 ხარჯები 2.126.5 2.597.10.0 2.597.1 2.620.00,0 2.620.0 არაფინანსური აქტივებისცვლილება 140.2 -209.10.0 -209.10,0 0.0 0,0 ვალდებულებების კლება 97.6 -209.10.0 -209.10.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 |
2021წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები1
შემოსავლები 2,170,0 2.388.00,0
2.388.0 2.620.000,0
2.2620.011
გადასახადები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
გრანტები 2,170,0 2.388.00,0
2.388.0 2.620.00,0
2.620.014
სხვა შემოსავლები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5.🔗
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2,620.0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
შემოსულობების
კოდი
დასახელება
2021 ლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა13 გრანტები 2,170,0 2,388.0 2.620.0133 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 2,170,0 2,388.0 2.620.0 1331 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2,170,0 2,388,0 2620.0 13311 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2,170,0 2,388.0,0 2.620.2 133111 მიმდინარე 2,170,0 2,388.0 2.620.0 1331111 გათანაბრებითი ტრანსფერი0,0 0,0 0,0 1331112 მიზნობრივი ტრანსფერი 90,0 90,0 110.0 1331113 სპეციალური ტრანსფერი 2,080,0 2,080,0 2.510.0 |
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთი 01,01, 2023 წლისათვის განისაზღვრა 0,0 ათ.ლარი.თავი III
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2.620.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:2021წლისგეგმა
2022 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები ხარჯები 2.126.5 2.597.10,0
2597.1 2.620.00,0
2.620.0 შრომის ანაზღაურება 957.5 1.148.00,0
1.148.0 1.298.10,0
1.298.1 საქონელი და მომსახურება 189.4 203.30,0
203.3 204.30,0
204.3 სუბსიდიები 428.1 482.20,0
482.2 531.60,0
531.6 სოციალური უზრუნვ-ფა 237.0 265.80,0
265.8 250.00,0
250.0 სხვა ხარჯები 314.5 497.80,0
497.8 315.10,0
315.1
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
პროგრამული
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
2023 წლის
გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,7 0,0 0,0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა3,7 0,0 0,0 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო1,2 0,0 0,0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა2,5 0,0 0,0 01 01 03 მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გსწვევის სამსახურო0,0 0.0 0,0 02 01 კომუნალური ინფრა სტრუქტუტის განვითარება0.0 0.0 0,0 02 02 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 136,50,0 0,0 04 02 02 გაზეთი „ხეობის მაცნე“0,0 0.0 0,0 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 140,20,0 0,0 ბ) განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი შემოსულობების კოდი დასახელება2021წ ფაქტი2022წლის გეგმა 2023წლის გეგმა31 არაფინანსური აქტივების კლება0.0 0,0 0.0 311 ძირითადი აქტივები0.0 0,0 0.0 |
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2021წლის გეგმა 2022წლის გეგმა 2023წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,156,4 1346,9 1.509.2 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,156,4 1,346,9 1.509.2 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,156,4 1,346,9 1.509.2 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0,0 0,0 0.0 702 თავდაცვა0.0 0.0 0.0 7021 შეიარაღებული ძალები0,0 0,0 0.0 705 გარემოს დაცვა0.0 0.0 0.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა0.0 0.0 0.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა0,0 0,0 0.0 7061 ბინათმშენებლობა 185,0 190,0 42.1 7063 წყალმომარაგება 22,5 22,5 10.3 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 162.5 167,5 31.8708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 232.9 254.4 280.8 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 144,4 156,9 173.6 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 78,2 86,2 94.9 7083 ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება 10,3 11,3 12.3709 განათლება 205,5 239,1 263.0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 205,5 205,5 263.0710 სოციალური დაცვა 486,9 566,7 524.9 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 35,6 70,0 65.0 71011 გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახებძესარიტუალო ღონისძიებები 48,2 48,0 44.0 71012 მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა 13,0 14,8 14.0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 50.0 47,0 47.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 35,8 36,0 30.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 304.6 350,0 324.9სულ 2,266,7 2,597,12 |
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათასი ლარი
დასახელება
2021 წლის
გეგმა
2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა საოპერაციო სალდო 43,5 -209,10,0 მთლიანი სალდო -96,7 -209,10,0 |
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისკლება0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება
2021წლის
ეგმა
2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა ფინანსურიაქტივების ზრდა0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები0,0 0,0 0,0 ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი დასახელება 2021 წლის გეგმა2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა ფინანსურიაქტივების კლება 97,6 209,10,0 ვალუტა და დეპოზიტები 97,6 209,10,0 |
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.თავი V
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამებიქვე პროგრამისდასახელება
საცხოვრებელი შენობების იატაკები რეაბილიტაცია,დევნილთა დასახლებებში - სკვერის და სტადიონის მოწყობა რეაბილიტაცია.(პროგრამული კოდი 02 02)
პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება საცხოვრებელი შენობების იატაკების მასალის შსყიდვა -რეაბილიტაცია. ბერბუკისა და კარალეთის დევნილთა დასახლებებში არსებული სკვერების რეაბილიტაცია. მცხეთის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა ჩასახლებაში ახალი სტადიონის მოწყობა, დევნილთა დასახლებაში მოეწყობა მზის პანელების დამონტაჟება, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესრბას. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს დევნილთა სხვადასხვა ჩასახლებებში სპორტული მოედნების შსენახვა -რეაბილიტაციას რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00) ქურთის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს შეექმნათ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით: პროგრამის დასახელება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის და ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი ქურთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში ფუნქციონირებს ორი საბავშვო ბაღი. სოფელ კოდის დევნილთა საბავშვო ბაღი და ბაზალეთის დევნილთა ალტერნატიული საბავშვო ბაღი, აღნიშნულ ბაღები ემსახურება 130 აღსაზრდელს. ბავშვის აღზრდა განვითარებას,რათამზაობა ქონდეთ სკოლაში შესასვლელად. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს კვებითდა ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ინვენტარით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ყველა საჭირო ხარჯი. პროგრამის მიზანია ჯანსაღი და მომზადებული ბავშვების გაშვება სკოლაში. 4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 04 00) ქურთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით: პროგრამის დასახელება სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის აღწერა და მიზანი ქურთის მუნიციპალიტეტსი ფუნქციონირებს ორი სპორტული სკოლა: კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა და საფეხბურთო სკოლა საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“. სკოლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება. სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის დასახელებაა(ა)იპქურთის მუნიციპალიტეტისკრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა "(პროგრამული კოდი 04 01 01)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვე პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლას, სადაც ვარჯიშობს - 60 ბავშვი. ბავშვები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა დონის ტურნირებებში და საკმაოდ წარმატებულადაც. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, და მათი აღზრდა წარმატებულ სპორტსმენებად. ქვეპროგრამის ფარგლებში იმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების მომზადებას, აღზრდას წარმატებულ სპორტსმენებად. ქვეპროგრამის დასახელებაქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი," (პროგრამული კოდი 04 01 02)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანიქვე პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანადაფინანსებს ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი,"-ის ხარჯებს, სკოლაში მომზადებას გადის- 98 ბავშვი, აქედან 5 გუნდია შექმნილი, გუმდები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა შეჯიბრებებში და სპორტულ ღონისძიებებში.ვარჯიშობს კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა სხვადასხვა ჩასახლებებში. სკოლას ჰყავს კარგად მომზადებული გუნდი, რომელთა წვრთნის, მომზადების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს მთლიანად აფინანსებს ქურთის მუნიციპალიტეტი, ასევეგუნდს აფინანსებს ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი მათ ურთიერთ შეთანხმების საფუზველზე აქვთ გაფორმებულიხელსეკრულეა, აღნისნული ხელშეკრულების საფუძველზე ფედერაცია ყოველ კვარტალურად ურიცხავს ფონდს სადაც მკაცრადაა გაწერილი თანხის მიზნობრიობა. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, აღზრდა წარმატებულ სპორტსმენებად რაც განაპირობებს გუნდის წარმატებებსაც.
პროგრამის დასახელება კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის აღწერა და მიზანი ქურთის მუნიციპალიტეტი აქტიურად უწყობს ხელს კულტურის განვითარებას, ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე პროგრამის პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების. ქვეპროგრამის დასახელება ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი „ჰარმონია“(პროგრამული კოდი 04 02 01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სკულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი„ჰარმონია.სკოლა ხელს უწყობს მოზარდთა კულტურულ-სა განათლებლო დონის ამაღლებას. პროგრამის მიზანია ბავშვების ჩართვა სხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში. ქვეპროგრამის დასახელება ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის გაზეთი“ხეობის (პროგრამული კოდი 040202) გაზეთი“ხეობის მაცნე“ გამოდის ყოველთვიურად, დევნილ მოსახლეობას გადაეცემა უსასყიდლოდ, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას, მუნიციპალიტეტში არსებული სიახლეების შესახებ. მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს აიპის შენახვისა და გაზეთის ბეჭდვის ხარჯებს. ქვეპროგრამის დასახელება ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის კულტურული ახალგაზრდული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ექსკურსიები, გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,სხვადასხვა ჩასახლებებში დევნილი ბავსვებისათვის. ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის განვითარება-გაცნობა, ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობისა და სხვა ღირს- ღირს შესშესანიშნოებების გაცნობა. 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება, მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამები, აღწერა დამიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით: პროგრამის დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის დასახელებამრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი) დახმარებას. პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს 200ლარს. (ორასი) ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება შეზღუდული შეასაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. თითოეული ოპერაციის შემთხვევაში, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის. ასევე სოციალურ დახმარებას მიიღებენ ონკოლოგიური, პარკენსონის, დიალეზით და პირველი ჯგუფის ინვალიდები. ერთჯერადი სოციალური დახმარების მოცულობა შეადგენს 300 (სამასი) ლარი. ასევე ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დახმარებას მიიღებს ფენილკეტონული დაავადებით დაავადებული ბენეფიციალი - ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 500 (ორასი) ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება ( პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 80 წლის და 80 წელს ზემოთ ასაკის პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 200 (ორასი) ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზრაურებას, დახმარების ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარზე ერთჯერადად-500 (ხუთასი) ლარია. ქვეპროგრამის დასახელება ოჯახებისა და ბავშვთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 05) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია, ახალშობილთა პირველადი სოციალური დახმარება. ერთჯერადი დახმარების მოცულობა ყოველ ახალშობილზე შეადგენს - 300 (სამასი) ლარს, დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, დახმარების მოცულობა თითოეულ ბენეფიციალზე შეადგენს -200(ორს)ლარს. ქვეპროგრამის დასახელებადევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების გაწევას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახებისთვის სასურსათო დახმარება,სასურსათო დახმარებას (სასურსათო კალთა) მიიღებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები 2100 კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ოჯახი, კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილთა ოჯახები მიიღებენ ერთჯერადად დახმარებას, სასურსათო კალათის ნაცვლად თვითოეული 100(ას)ლარს. ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები ვისაც დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლიან მუნიციპალიტეტიდან საჩუქრად გადაეცემათ ინვალიდის ეტლი. ქურთის მუნიციპალითეთში მუდმივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეებს ვისაც აქვს სმენის პრობლემა მუნიციპალეტიდან საჩუქრად მიიღებენ ყურსასმენ აპარატს. ასევე მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ,იძულები გადაადგილებულ იმ ოჯახებს ვინც დაზარალდა სტიქიური და სხვა უბედურების შედეგად. დაზარალებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახები მუნიციპალიტეტიდა მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარის,2021წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა 2023 წლისგეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება საკუთარი შემოსულობები ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,266,7 2,597,10,0
2,597,1 2.620.00,0
2,620.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 82,0 82,00,0
82,0 82,00,0
82,0 ხარჯები 2,126,5 2,597,10,0
2,597,1 2.620.00,0
2,620.0
შრომის ანაზღაურება 957,5 1,148,00,0
1,148,0 1.310.00,0
1.310.0 საქონელი და მომსახურება 189,4 203,30,0
203,3 210.30,0
210.3 სუბსიდიები 428,1 482,20,0
482,2 531.50,0
531.5 სოციალური უზრუნველყოფა 237,0 265,80,0
265,8 250.00,0
250.0 სხვა ხარჯები 314,5 497,80,0
497,8 317.90,0
317.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140,20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები 140,20,0
0,0
140.20,0
0,0
0,0
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულება 1,156,4 1,346,90,0
1,346,9 1.509.20,0
1.509.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 82,0 82,00,0
82,0 82,00,0
82,0 ხარჯები 1,152,71.152.7
0,0
1.152.7
1.477.90,0
1.477.0 შრომის ანაზღაურება 957,5 1,148,00,0
1,148,0 1.310.30,0
1.310.3 საქონელი და მომსახურება 186,1 198,00,0
198,0 198,00,0
198,0 სოციალური უზრუნველყოფა8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,9
0.7
0.0
0.9
0.6
0,0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელიორგ. საქმიანობის უზრუნველოფა 1,156,4 1,346,90,0
1,346,9 1.509.20,0
1.509.2 ხარჯები 1,152,7 1,346,90,0
1,346,61.497.0
0,0
1.477.0 შრომის ანაზღაურება 957,4 1,148,00,0
1,148,0 1,310.30,0
1,310.3 საქონელი და მომსახურება 186,1 198,00,0
198,0 198.00,0
198.0 სოციალური უზრუნველყოფა8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,9
0.9
0,0
0.9
0,9
0,0
0,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 348,7 392,00,0
392,0 438.30,0
438.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20,0 20,00,0
20,0 20,00,0
20,0 ხარჯები 347,5 392,00,0
392,0 428,00,0
421.8 შრომის ანაზღაურება 308,2 349,40,0
349,4 395.70,0
395.7 საქონელი და მომსახურება 39,0 42,30,0
42,3 42.30,0
42.3 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,3
0,1
0,0
0,1
0,3
0,0
0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა1,2
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 732,4 864,90,0
864,9 971.50,0
971.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 55,0 55,00,0
55,0 55,00,0
55,0 ხარჯები 729,9 860,90,0
860,9 958.30,0
958.3 შრომის ანაზღაურება 582,4 714,50,0
714,5 821.10,0
821.1 საქონელი და მომსახურება 138,7 149,80,0
149,8 149.80,0
149.8 სოციალური უზრუნველყოფა8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,6
0.6
0.0
0.6
0,6
0,0
0,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 03 მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 75,3 90,00,0
90,0 99,40,0
99,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა7,0
7,0
0,0
7.0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები 75,3 90,00,0
90,0 97.80,0
97.8 შრომის ანაზღაურება 66,9 84,10,0
84,1 93,50,0
93,5 საქონელი და მომსახურება8,4
5,9
0,0
5,9
5.9
0,0
5.9
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 185,0 190,00.0
190,0 42.10,0
42.1 ხარჯები 48,5 190,00.0
190,0 42.10,0
42.1 საქონელი და მომსახურება0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები 48,5 190,00.0
190,0 42.10,0
42.1 სხვადასხვა ხარჯები და სხვა მიმდინარე ხარჯები 48,5 86,00,0
86.00,0
0,000,0
კაპიტალური ხარჯები2,0
104.00,0
104.00,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 136,50.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
02 01 კომუნალური იმფრასტრუქტურის განვიტარება 22,5 22,50.0
22,5 22.50,0
22.5 ხარჯები 22,5 22,50.0
22,5 22.50,0
22.5 საქონელი და მომსახურება0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სხვამიმდინარე ხარჯები სხვა დანარჩენინინდინარე ხარჯები ხარჯები 22,5 22,50.0
22,5 10.30,0
10.3 კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02კეთილმოწყობის ღონისზიებებიცია
162,5 167,50.0
167,5 31,80,0
31,8 ხარჯები 162,5 167,50.0
167,5 31,80,0
31,8 სხვა ხარჯები 26,0 167,50.0
167,5 31,80,0
31,8 სხვადასხვა ხარჯები და სხვა დანარჩენი ხარჯები 24,0 167,50,0
167,5 31,80,0
31,8 კაპიტალური ხარჯები2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 136,50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00 განათლება 205,5 239,10,0
239,1 263.00,0
263.0 ხარჯები 205,5 239,10,0
239,1 263.00,0
263.0 სუბსიდიები 205,5 239,10,0
239,1 263.00,0
263.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
03 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 205,5 239,10,0
239,1 263.00,0
263,0 ხარჯები 205,5 239,10,0
239,1 263.00,0
263.0 სუბსიდიები 205,5 239,10,0
239,1 263.00,0
263.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
04 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 232,9 254,40,0
254,4 280.80,0
280.8 ხარჯები 232,9 254,40.0
254,4 280.80.0
280.8 საქონელი და მომსახურება3,3
5,3
0.0
5,3
12.30.0
12.3 სუბსიდიები 222,6 243,10.0
243,1 268.50.0
268.5 სხვა ხარჯები7.0
6,0
0.0
6,0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 სპორტის სფეროს განვითარება 144,4 156,90,0
156,9 173.60,0
173.6 ხარჯები 144,4 156,90,0
156,9 173.60,0
173.6 სუბსიდიები 144,4 156,90,0
156,9 173.60,0
173.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
04 01 01 კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა 65,6 70,60.0
70.6 78.60.0
78.6 ხარჯები 65,6 70,60.0
70,6 78.60.0
78.6 სუბსიდიები 65,6 70,60.0
70,6 78.60.0
78.6 04 01 02 საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“ 78,8 86,30,0
86,3 95.00,0
95.0 ხარჯები 78,8 86,30,0
86,3 95.00,0
95.0 სუბსიდია 78,8 86,30,0
86,3 95.00,0
95.0 04 02 კულტურის სფეროს განვითარება 78,2 86,20.0
86,2 94.90.0
94.9 ხარჯები 78,2 86,20.0
86,2 94.90.0
94.9 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
სუბსიდიები 78.2 86,20.0
86,2 94.90.0
94.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
04 02 01 კულტურულ საგანმანატლებლო ცენტრიჰარმონია 28,9 31,90.0
31,9 35.10.0
35.1 ხარჯები 28,9 31,90.0
31,9 35.10.0
35.1 სუბსიდიები 28,9 31,90.0
31,9 35.10.0
35.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
04 02 02 გაზეთი“ ხეობის მაცნე“ 49,3 54,30,0
54,3 59.80.0
59.8 ხარჯები 49,3 54,30,0
54,3 59.80,0
59.8 სუბსიდია 49,3 54,30,0
54,3 59.80,0
59.8 არა ფინანსური აქტივები0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
04 03
ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება 10,3 11,30,0
11,312,3
0,0
12,3
ხარჯები 10,3 11,30,0
11,312,3
0,0
12,3
საქონელი და მომსახურება3,3
5,3
0,0
5,3
6.3
0,0
6.3
სხვა ხარჯები7,0
6,0
0,0
6,0
6.0
0,0
6.0
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 486,9 566,70.0
566,7 524.90.0
524.9 ხარჯები 486,9 566,70.0
566,7 524.90.0
524.9 სოციალური უზრუნველყოფა 228,8 265,80.0
261,8 250.00.0
250.0 სხვა ხარჯები 258,1 300,90.0
300,9 274.90.0
274.9 05 01 სოციალური უზრუნველყოფა 486,9 566.70.0
566.7 524.90.0
524.9 ხარჯები 486,9 566.70,0
566.7 524.90,0
524.9 სოციალური უზრუნველყოფა 228,8 265,80.0
265,8 250.00.0
250.0 სხვა ხარჯები 258,1 300,90.0
300,9 274.90.0
274.9 05 01 01 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 13,0 14,80.0
14.8
14,0
0.0
14.0 ხარჯები 13,014.8
0.0
1480
14,0
0.0
14,0
სოციალური უზრუნველყოფა 13,014.8
0.0
14.8
14,0
0.0
14,0
05 01 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება 35,6 70,00.0
70,0 65.00.0
65.0 ხარჯები 35,6 70,00.0
70,0 65.00.0
65.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35,6 70,00.0
70,0 65.00.0
65.0 05 01 03 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 50,0 47,00.0
47,0 47,00.0
47,0 ხარჯები 50,0 47,00.0
47,0 47,00.0
47,0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,0 47,00.0
47,0 47,00.0
47,0 05 01 04 გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახების სოციალური დახმარება 48,248.0
0.0
48,0 44,00.0
44,0 ხარჯები 48,248.0
0.0
48,0 44,00.0
44,0 სოციალური უზრუნველყოფა 48,2 48,00.0
48,0 44,00.0
44,0 05 01 05ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური აცვა
35,8 36,00.0
36,030,0
0.0
30.0 ხარჯები 35,8 36,00.0
36,0 30.00.0
30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35,8 36,00.0
36,0 30.00.0
30.0 05 01 06 დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება 304,3 350,90.0
350,9 324.90.0
324.9 ხარჯები 304,3 350,90.0
350,9 324.90.0
324.9 სოციალური უზრუნველყოფოფა 46,2 50,00,0
50,0 50.00,0
50.0 სხვა ხარჯი 258,1 300,90.0
300,9 274.90.0
274.9