ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრ. კოდი
|
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
|
18684,3
|
23 780,7
|
12 102,1
|
11 678,5
|
14 781,3
|
14 531,3
|
250,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
150
|
154
|
149
|
5
|
159
|
154
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
8212,9
|
10 455,4
|
10 137,8
|
317,5
|
11 822,4
|
11 573,8
|
248,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1837,2
|
2 535,1
|
2 466,6
|
68,5
|
3 367,2
|
3 288,8
|
78,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1973,8
|
2 144,2
|
1 966,4
|
177,8
|
1 796,5
|
1 791,6
|
4,8
|
|
|
პროცენტი
|
55,7
|
61,6
|
61,6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3650,5
|
4 694,9
|
4 623,7
|
71,2
|
5 455,6
|
5 338,3
|
117,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
502,4
|
620,1
|
620,1
|
-
|
693,7
|
650,7
|
43,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
193,2
|
399,4
|
399,4
|
-
|
447,8
|
442,8
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10363,7
|
13 217,5
|
1 856,6
|
11 360,9
|
2 851,1
|
2 849,7
|
1,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2745,3
|
3 838,6
|
3 759,8
|
78,8
|
6 622,4
|
6 539,2
|
83,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
150
|
154
|
149
|
5
|
159
|
154
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2589,4
|
3 548,2
|
3 471,2
|
77,0
|
4 494,6
|
4 411,4
|
83,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1837,2
|
2 535,1
|
2 466,6
|
68,5
|
3 367,2
|
3 288,8
|
78,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
570,0
|
770,3
|
761,8
|
8,5
|
828,5
|
823,6
|
4,8
|
|
|
პროცენტი
|
55,7
|
61,6
|
61,6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
21,5
|
21,5
|
-
|
31,5
|
31,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,6
|
25,0
|
25,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
76,9
|
134,7
|
134,7
|
-
|
175,9
|
175,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,1
|
182,6
|
180,9
|
1,8
|
2 020,0
|
2 020,0
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2581,8
|
3 657,5
|
3 578,7
|
78,8
|
6 423,0
|
6 339,8
|
83,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
150
|
154
|
149
|
5
|
159
|
154
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2533,7
|
3 474,8
|
3 397,8
|
77,0
|
4 403,0
|
4 319,8
|
83,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1837,3
|
2 535,1
|
2 466,6
|
68,5
|
3 367,2
|
3 288,8
|
78,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
570,0
|
770,3
|
761,8
|
8,5
|
828,5
|
823,6
|
4,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
21,5
|
21,5
|
-
|
31,5
|
31,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,7
|
25,0
|
25,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
76,9
|
122,9
|
122,9
|
-
|
145,9
|
145,9
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,1
|
182,6
|
180,9
|
1,8
|
2 020,0
|
2 020,0
|
-
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
621,3
|
995,1
|
995,1
|
-
|
1 192,8
|
1 192,8
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
29
|
30
|
30
|
|
30
|
30
|
|
|
|
ხარჯები
|
621,3
|
917,6
|
917,6
|
-
|
1 182,8
|
1 182,8
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
478,1
|
662,3
|
662,3
|
-
|
877,3
|
877,290
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64,9
|
136,8
|
136,8
|
-
|
159,2
|
159,2
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,9
|
5,0
|
5,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
66,4
|
113,4
|
113,4
|
|
136,4
|
136,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
77,5
|
77,5
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1893,6
|
2 583,6
|
2 583,6
|
-
|
5 147,0
|
5 147,0
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
116
|
119
|
119
|
|
124
|
124
|
|
|
|
ხარჯები
|
1847,3
|
2 480,3
|
2 480,3
|
-
|
3 137,0
|
3 137,0
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1297,2
|
1 804,3
|
1 804,3
|
-
|
2 411,5
|
2 411,5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
501,9
|
625,0
|
625,0
|
-
|
664,5
|
664,5
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
21,5
|
21,5
|
|
31,5
|
31,5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,7
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,5
|
9,5
|
9,5
|
|
9,5
|
9,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,3
|
103,4
|
103,4
|
|
2 010,0
|
2 010,0
|
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
66,8
|
78,8
|
-
|
78,8
|
83,2
|
-
|
83,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
65,0
|
77,0
|
-
|
77,0
|
83,2
|
-
|
83,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
61,9
|
68,5
|
-
|
68,5
|
78,4
|
-
|
78,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
8,5
|
-
|
8,5
|
4,8
|
-
|
4,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
1,8
|
|
1,8
|
-
|
-
|
-
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
163,5
|
181,2
|
181,2
|
-
|
199,4
|
199,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
55,7
|
73,4
|
73,4
|
-
|
91,6
|
91,6
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
55,7
|
61,6
|
61,6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
11,8
|
11,8
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
-
|
107,8
|
107,8
|
-
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
10,1
|
10,1
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
10,1
|
10,1
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
10,1
|
10,1
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
|
1,6
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
1,6
|
1,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,6
|
1,6
|
|
-
|
-
|
-
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
163,4
|
169,4
|
169,4
|
-
|
169,4
|
169,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
55,7
|
61,6
|
61,6
|
-
|
61,6
|
61,6
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
55,7
|
61,6
|
61,6
|
|
61,6
|
61,6
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107,8
|
107,8
|
107,8
|
|
107,8
|
107,8
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11419,1
|
13 718,1
|
3 348,1
|
10 370,0
|
2 180,4
|
2 180,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1468,0
|
1 710,1
|
1 710,1
|
-
|
1 407,9
|
1 407,9
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1085,6
|
1 126,8
|
1 126,8
|
-
|
858,0
|
858,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
371,3
|
507,9
|
507,9
|
-
|
549,9
|
549,9
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,2
|
75,4
|
75,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9951,0
|
12 008,0
|
1 638,0
|
10 370,0
|
772,5
|
772,5
|
-
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
4057,1
|
5 416,8
|
1 087,7
|
4 329,1
|
500,0
|
500,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
361,5
|
450,0
|
450,0
|
-
|
250,0
|
250,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
359,1
|
450,0
|
450,0
|
-
|
250,0
|
250,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,4
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3695,6
|
4966,8
|
637,7
|
4329,1
|
250,0
|
250,0
|
-
|
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
359,0
|
450,0
|
450,0
|
-
|
250,0
|
250,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
359,0
|
450,0
|
450,0
|
-
|
250,0
|
250,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
359,0
|
450,0
|
450,0
|
-
|
250,0
|
250,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
3698,0
|
4 966,8
|
637,7
|
4 329,1
|
250,0
|
250,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,4
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3695,6
|
4 966,8
|
637,7
|
4 329,1
|
250,0
|
250,0
|
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
770,3
|
922,1
|
589,3
|
332,9
|
525,0
|
525,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
390,7
|
488,3
|
488,3
|
-
|
462,5
|
462,5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
134,0
|
147,9
|
147,9
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
256,7
|
325,3
|
325,3
|
-
|
362,5
|
362,5
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
15,1
|
15,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
379,6
|
433,8
|
101,0
|
332,9
|
62,5
|
62,5
|
-
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
342,1
|
422,4
|
422,4
|
-
|
465,0
|
465,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
338,6
|
420,4
|
420,4
|
-
|
462,5
|
462,5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,9
|
95,1
|
95,1
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
256,7
|
325,3
|
325,3
|
-
|
362,5
|
362,5
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,5
|
2,0
|
2,0
|
-
|
2,5
|
2,5
|
-
|
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
81,9
|
95,1
|
95,1
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
81,9
|
95,1
|
95,1
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,9
|
95,1
|
95,1
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
|
02 02 01 02
|
ა(ა)ი.პ. წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
260,2
|
327,3
|
327,3
|
-
|
365,0
|
365,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
256,7
|
325,3
|
325,3
|
-
|
362,5
|
362,5
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
256,7
|
325,3
|
325,30
|
|
362,5
|
362,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,5
|
2,0
|
2,0
|
|
2,5
|
2,5
|
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
428,3
|
499,7
|
166,8
|
332,9
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
52,1
|
67,8
|
67,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52,1
|
52,7
|
52,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
15,1
|
15,1
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
376,1
|
431,8
|
99,0
|
332,9
|
60,0
|
60,0
|
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
518,5
|
566,3
|
566,3
|
-
|
587,4
|
587,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
505,9
|
563,1
|
563,1
|
-
|
587,4
|
587,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
391,3
|
394,9
|
394,9
|
-
|
400,0
|
400,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
-
|
187,4
|
187,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,6
|
3,2
|
3,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
505,9
|
563,1
|
563,1
|
-
|
587,4
|
587,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
505,9
|
563,1
|
563,1
|
-
|
587,4
|
587,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
391,3
|
394,9
|
394,9
|
-
|
400,0
|
400,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
-
|
187,4
|
187,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
391,3
|
394,9
|
394,9
|
-
|
400,0
|
400,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
391,3
|
394,9
|
394,9
|
-
|
400,0
|
400,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
391,3
|
394,9
|
394,9
|
-
|
400,0
|
400,0
|
-
|
|
02 03 01 02
|
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
-
|
187,4
|
187,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
-
|
187,4
|
187,4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები (ა.ა.ი.პ)
|
114,6
|
168,3
|
168,3
|
-
|
187,4
|
187,4
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
12,6
|
3,2
|
3,2
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,6
|
3,2
|
3,2
|
|
-
|
-
|
-
|
|
02 04
|
სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
406,0
|
14,8
|
14,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8,8
|
14,8
|
14,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,8
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
14,8
|
14,8
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
397,3
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
4346,4
|
5 375,8
|
401,8
|
4 974,1
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
17,6
|
5,0
|
5,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,6
|
5,0
|
5,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4328,8
|
5 370,8
|
396,8
|
4 974,1
|
60,0
|
60,0
|
|
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
773,6
|
795,0
|
61,0
|
734,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
82,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82,9
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
690,7
|
795,0
|
61,0
|
734,0
|
-
|
-
|
-
|
|
02 08
|
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
120,4
|
129,9
|
129,9
|
-
|
80,0
|
80,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
35,0
|
35,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
2,4
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
32,6
|
32,6
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120,4
|
94,9
|
94,9
|
-
|
80,0
|
80,0
|
|
|
02 09
|
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება
|
326,1
|
356,4
|
356,4
|
-
|
320,0
|
320,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
13,0
|
13,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
13,0
|
13,0
|
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
326,1
|
343,5
|
343,5
|
|
320,0
|
320,0
|
|
|
02 10
|
სატრანსპორტო მომსახურება
|
100,6
|
141,0
|
141,0
|
-
|
108,0
|
108,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
100,6
|
141,0
|
141,0
|
-
|
108,0
|
108,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,6
|
126,6
|
126,6
|
-
|
108,0
|
108,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
14,4
|
14,4
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
702,9
|
957,5
|
957,5
|
-
|
1 031,0
|
1 031,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
697,7
|
944,4
|
944,4
|
-
|
1 017,0
|
1 017,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,9
|
-
|
-
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
670,8
|
944,4
|
944,4
|
-
|
1 007,0
|
1 007,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,2
|
13,1
|
13,1
|
-
|
14,0
|
14,0
|
-
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
618,8
|
877,1
|
877,1
|
-
|
922,0
|
922,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
613,6
|
875,1
|
875,1
|
-
|
918,0
|
918,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
613,6
|
875,1
|
875,1
|
-
|
918,0
|
918,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,2
|
2,0
|
2,0
|
-
|
4,0
|
4,0
|
-
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება ა(ა)იპ
|
57,2
|
69,3
|
69,3
|
-
|
89,0
|
89,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
57,2
|
69,3
|
69,3
|
-
|
89,0
|
89,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
57,2
|
69,3
|
69,3
|
|
89,0
|
89,0
|
-
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
24,4
|
11,1
|
11,1
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
24,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11,1
|
11,1
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
2,5
|
-
|
-
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
-
|
-
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
-
|
-
|
-
|
10,0
|
10,0
|
-
|
|
04 00
|
განათლება
|
1308,1
|
1 691,5
|
1 424,2
|
267,3
|
1 647,8
|
1 647,8
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1234,8
|
1 592,1
|
1 422,8
|
169,3
|
1 647,8
|
1 647,8
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
153,3
|
169,3
|
-
|
169,3
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1046,8
|
1 384,8
|
1 384,8
|
-
|
1 587,8
|
1 587,8
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,6
|
38,0
|
38,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73,3
|
99,4
|
1,4
|
98,0
|
-
|
-
|
-
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
906,7
|
1 197,2
|
1 197,2
|
-
|
1 363,3
|
1 363,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
895,6
|
1 195,8
|
1 195,8
|
-
|
1 363,3
|
1 363,3
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
895,6
|
1 195,8
|
1 195,8
|
|
1 363,3
|
1 363,3
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,1
|
1,4
|
1,4
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებები
|
31,6
|
38,0
|
38,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
31,6
|
38,0
|
38,0
|
-
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,6
|
38,0
|
38,0
|
|
60,0
|
60,0
|
|
|
04 04
|
ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
|
151,3
|
189,0
|
189,0
|
-
|
224,4
|
224,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
151,3
|
189,0
|
189,0
|
-
|
224,4
|
224,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
151,3
|
189,0
|
189,0
|
|
224,4
|
224,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
218,5
|
267,3
|
-
|
267,3
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
156,3
|
169,3
|
-
|
169,3
|
-
|
-
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
156,3
|
169,3
|
-
|
169,3
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62,2
|
98,0
|
-
|
98,0
|
-
|
-
|
-
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1919,5
|
2 830,2
|
1 939,1
|
891,1
|
2 389,9
|
2 389,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1635,9
|
1 915,9
|
1 915,9
|
-
|
2 346,7
|
2 346,7
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
135,0
|
76,8
|
76,8
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1477,9
|
1 765,1
|
1 765,1
|
-
|
2 162,1
|
2 162,1
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23,0
|
74,0
|
74,0
|
-
|
84,6
|
84,6
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,6
|
914,3
|
23,2
|
891,1
|
43,2
|
43,2
|
-
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
916,3
|
1 708,1
|
817,0
|
891,1
|
970,3
|
970,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
677,9
|
798,9
|
798,9
|
-
|
951,8
|
951,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
677,9
|
798,9
|
798,9
|
-
|
951,8
|
951,8
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
238,3
|
909,2
|
18,1
|
891,1
|
18,5
|
18,5
|
-
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
678,5
|
802,5
|
802,5
|
-
|
970,3
|
970,3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
677,9
|
798,9
|
798,9
|
-
|
951,8
|
951,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
677,9
|
798,9
|
798,9
|
-
|
951,8
|
951,8
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
3,6
|
3,6
|
-
|
18,5
|
18,5
|
-
|
|
05 01 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა
|
266,0
|
323,2
|
323,2
|
-
|
376,1
|
376,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
265,5
|
320,4
|
320,4
|
-
|
373,6
|
373,6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
265,5
|
320,4
|
320,4
|
|
373,6
|
373,60
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
2,8
|
2,8
|
|
2,5
|
2,5
|
|
|
05 01 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი
|
175,0
|
202,6
|
202,6
|
-
|
266,4
|
266,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
202,6
|
202,6
|
-
|
250,4
|
250,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
175,0
|
202,6
|
202,610
|
|
250,4
|
250,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები ზრდა
|
|
-
|
|
|
16,0
|
16,0
|
|
|
05 01 01 03
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი
|
104,9
|
116,3
|
116,3
|
-
|
124,0
|
124,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
104,9
|
116,3
|
116,3
|
-
|
124,0
|
124,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
104,9
|
116,3
|
116,3
|
|
124,0
|
124,0
|
|
|
05 01 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა
|
132,5
|
160,5
|
160,5
|
-
|
203,8
|
203,8
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
132,5
|
159,7
|
159,7
|
-
|
203,8
|
203,8
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
132,5
|
159,7
|
159,7
|
|
203,8
|
203,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,8
|
0,8
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 02
|
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
|
237,8
|
905,6
|
14,5
|
891,1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
237,8
|
905,6
|
14,5
|
891,1
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
991,1
|
1 102,1
|
1 102,1
|
-
|
1 373,6
|
1 373,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
948,8
|
1 097,0
|
1 097,0
|
-
|
1 363,9
|
1 363,9
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125,9
|
56,8
|
56,8
|
-
|
69,0
|
69,0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
800,0
|
966,2
|
966,2
|
-
|
1 210,3
|
1 210,3
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23,0
|
74,0
|
74,0
|
-
|
84,6
|
84,6
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42,3
|
5,1
|
5,1
|
-
|
9,7
|
9,7
|
-
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
718,4
|
855,5
|
855,5
|
-
|
1 050,1
|
1 050,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
716,0
|
851,4
|
851,4
|
-
|
1 048,1
|
1 048,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
716,0
|
851,4
|
851,4
|
-
|
1 048,1
|
1 048,1
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
4,1
|
4,1
|
-
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
05 02 01 01
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
|
510,8
|
605,5
|
605,5
|
-
|
737,2
|
737,2
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
508,4
|
604,8
|
604,8
|
-
|
737,2
|
737,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
508,4
|
604,8
|
604,8
|
|
737,2
|
737,2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
0,7
|
0,7
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
98,9
|
108,4
|
108,4
|
-
|
140,4
|
140,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
98,9
|
107,7
|
107,7
|
-
|
140,4
|
140,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
98,9
|
107,7
|
107,7
|
|
140,4
|
140,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,7
|
0,7
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 01 03
|
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
|
59,8
|
69,1
|
69,1
|
-
|
89,4
|
89,4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
59,8
|
68,4
|
68,4
|
-
|
89,4
|
89,4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
59,8
|
68,4
|
68,4
|
|
89,4
|
89,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,7
|
0,7
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 01 04
|
ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
48,9
|
72,5
|
72,5
|
-
|
83,1
|
83,1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48,9
|
70,5
|
70,5
|
-
|
81,1
|
81,1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
48,9
|
70,5
|
70,5
|
|
81,1
|
81,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
135,9
|
68,8
|
68,8
|
-
|
139,6
|
139,6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
135,9
|
67,8
|
67,8
|
-
|
139,6
|
139,6
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
112,9
|
43,8
|
43,8
|
-
|
55,0
|
55,0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23,0
|
24,0
|
24,0
|
|
84,6
|
84,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,0
|
1,0
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 03
|
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
|
39,9
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,9
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
|
50,0
|
50,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
50,0
|
50,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
50,0
|
50,0
|
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 05
|
გაზეთის მომსახურების დაფინანსება
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
14,0
|
14,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
-
|
14,0
|
14,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
13,0
|
13,0
|
|
14,0
|
14,0
|
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი
|
83,9
|
114,8
|
114,8
|
|
169,9
|
169,9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
83,9
|
114,8
|
114,8
|
|
162,2
|
162,2
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
83,9
|
114,8
|
114,8
|
|
162,2
|
162,2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
7,7
|
7,7
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
12,1
|
20,0
|
20,0
|
-
|
46,0
|
46,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
9,1
|
20,0
|
20,0
|
-
|
31,0
|
31,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,1
|
20,0
|
20,0
|
-
|
31,0
|
31,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
-
|
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
589,4
|
744,6
|
673,4
|
71,2
|
909,8
|
743,0
|
166,8
|
|
|
ხარჯები
|
587,0
|
744,6
|
673,4
|
71,2
|
908,4
|
743,0
|
165,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,0
|
1,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
117,4
|
-
|
117,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
472,8
|
595,1
|
595,1
|
-
|
663,7
|
620,7
|
43,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,5
|
77,3
|
77,3
|
-
|
127,3
|
122,3
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
1,4
|
-
|
1,4
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
277,6
|
331,2
|
260,0
|
71,2
|
393,8
|
275,0
|
118,8
|
|
|
ხარჯები
|
275,2
|
331,2
|
260,0
|
71,2
|
392,4
|
275,0
|
117,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
117,4
|
-
|
117,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
211,5
|
260,0
|
260,0
|
-
|
275,0
|
275,0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
1,4
|
-
|
1,4
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
63,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
118,8
|
-
|
118,780
|
|
|
ხარჯები
|
63,7
|
71,2
|
-
|
71,2
|
117,4
|
-
|
117,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
63,7
|
71,2
|
|
71,2
|
117,4
|
|
117,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
1,4
|
|
1,4
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
2,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
06 01 03
|
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა
|
15,0
|
27,0
|
27,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
27,0
|
27,0
|
-
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
27,0
|
27,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
06 01 04
|
ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
106,8
|
133,0
|
133,0
|
-
|
140,0
|
140,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
106,8
|
133,0
|
133,0
|
-
|
140,0
|
140,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
106,8
|
133,0
|
133,0
|
|
140,0
|
140,0
|
|
|
06 01 06
|
ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
|
18,9
|
25,0
|
25,0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
18,9
|
25,0
|
25,0
|
-
|
25,0
|
25,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,9
|
25,0
|
25,0
|
|
25,0
|
25,0
|
|
|
06 01 07
|
ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
|
70,7
|
75,0
|
75,0
|
-
|
80,0
|
80,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
70,7
|
75,0
|
75,0
|
-
|
80,0
|
80,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70,7
|
75,0
|
75,0
|
|
80,0
|
80,0
|
|
|
06 01 08
|
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
311,8
|
413,4
|
413,4
|
-
|
516,0
|
468,0
|
48,0
|
|
|
ხარჯები
|
311,8
|
413,4
|
413,4
|
-
|
516,0
|
468,0
|
48,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,0
|
1,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
261,3
|
335,1
|
335,1
|
-
|
388,7
|
345,7
|
43,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,5
|
77,3
|
77,3
|
-
|
127,3
|
122,3
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
33,0
|
35,0
|
35,0
|
-
|
45,0
|
45,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
33,0
|
35,0
|
35,0
|
-
|
45,0
|
45,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,0
|
35,0
|
35,0
|
|
45,0
|
45,0
|
-
|
|
06 02 02
|
ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
38,7
|
36,2
|
36,2
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
38,7
|
36,2
|
36,2
|
-
|
40,0
|
40,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,6
|
33,2
|
33,2
|
|
34,0
|
34,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,1
|
4,2
|
4,2
|
|
6,0
|
6,0
|
|
|
06 02 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
0,3
|
1,5
|
1,5
|
-
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,3
|
1,5
|
1,5
|
-
|
1,5
|
1,5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,0
|
1,0
|
-
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
|
1,5
|
1,5
|
-
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება
|
92,3
|
100,0
|
100,0
|
-
|
139,5
|
139,5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
92,3
|
100,0
|
100,0
|
-
|
139,5
|
139,5
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
91,7
|
89,0
|
89,0
|
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,6
|
11,0
|
11,0
|
|
19,5
|
19,5
|
|
|
06 02 05
|
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
31,1
|
50,4
|
50,4
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
31,1
|
50,4
|
50,4
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,1
|
0,4
|
0,4
|
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
50,0
|
50,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
06 02 06
|
სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
48,0
|
51,4
|
51,4
|
-
|
71,0
|
71,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48,0
|
51,4
|
51,4
|
-
|
71,0
|
71,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,6
|
44,4
|
44,4
|
|
61,0
|
61,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,4
|
7,0
|
7,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
06 02 07
|
მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
9,5
|
11,0
|
11,0
|
|
36,0
|
36,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
11,0
|
11,0
|
|
36,0
|
36,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,7
|
9,6
|
9,6
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,8
|
1,4
|
1,4
|
|
6,0
|
6,0
|
|
|
06 02 08
|
უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა
|
15,4
|
20,0
|
20,0
|
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
15,4
|
20,0
|
20,0
|
|
30,0
|
30,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,4
|
20,0
|
20,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
|
06 02 09
|
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
1,8
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,8
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
-
|
|
06 02 10
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
3,2
|
23,0
|
23,0
|
|
23,0
|
23,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
23,0
|
23,0
|
|
23,0
|
23,0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
22,8
|
22,8
|
|
22,2
|
22,2
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,2
|
0,2
|
|
0,8
|
0,8
|
-
|
|
06 02 11
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრის თბობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
38,5
|
54,0
|
54,0
|
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
38,5
|
54,0
|
54,0
|
|
60,0
|
60,0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,0
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
51,5
|
51,5
|
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,5
|
2,5
|
|
-
|
-
|
|
|
06 02 12
|
100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
|
0,5
|
0,5
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,5
|
0,5
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,5
|
0,5
|
|
-
|
-
|
|
|
06 02 13
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
28,5
|
28,5
|
|
48,0
|
-
|
48,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
28,5
|
28,5
|
|
48,0
|
-
|
48,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
27,5
|
27,5
|
|
43,0
|
-
|
43,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,0
|
1,0
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|