ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 25.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
ძალის დაკარგვა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 26/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები 9 ვერსია ↓
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 01.01.2026
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პრიორიტეტის კოდი 21.12.2023
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
თვითმმართველობის დადგენილება (1)
კონსოლიდირებული ვერსიები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2024 წლის 25 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით:
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2023 წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები
47105.194
52565.965
19441.080
33124.885
35300.000
270.000
35030.000
25590.000
22185.854
23803.600
0.00
23803.600
26959.200
0.00
26959.200
გრანტები
20546.769
19841.080
19441.080
400.000
3140.800
270.000
2870.800
სხვა შემოსავლები
4372.571
8921.285
0.00
8921.285
5200.000
0.00
5200.000
II. ხარჯები
29007.635
32448.455
3145.007
29303.448
33555.000
270.000
33285.000
შრომის ანაზღაურება
3702.567
3984.000
0.000
3984.000
4504.000
0.000
4504.000
საქონელი და მომსახურება
2931.454
3136.744
1630.007
1506.737
1753.000
0.00
1753.000
პროცენტი
28.054
53.000
0.00
53.000
30.000
0.00
30.000
სუბსიდიები
18305.500
19843.785
260.000
19583.785
23849.000
270.000
23579.000
გრანტები
110.459
106.700
0.00
106.700
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1948.574
2423.658
10.000
2413.658
2836.000
0.000
2836.000
სხვა ხარჯები
1981.027
2900.568
1245.000
1655.568
483.000
0.00
483.000
III. საოპერაციო სალდო
18097.559
20117.510
16296.073
3821.437
1745.000
0.00
1745.000
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
15476.963
24902.312
17952.243
6950.069
1675.000
0.00
1675.000
ზრდა
15644.319
25202.312
17952.243
7250.069
1775.000
0.00
1775.000
კლება
167.356
300.000
0.00
300.000
100.000
0.00
100.000
V. მთლიანი სალდო
2620.596
-4784.802
-1656.170
-3128.632
70.000
0.000
70.000
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
2543.812
-4861.802
-1656.170
-3205.632
0.000
0.000
0.000
ზრდა
3193.172
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
3193.172
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
649.360
4861.802
1656.170
3205.632
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
649.360
4861.802
1656.170
3205.632
0.000
0.000
0.000
VII. ვალდებულებების ცვლილება
-76.784
-77.000
0.00
-77.000
-70.000
0.000
-70.000
კლება
76.784
77.000
0.00
77.000
70.000
0.000
70.000
საშინაო
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0.0
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
დასახელება
2023
წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
47272.550
52865.965
19441.080
33424.885
35400.000
270.000
35030.000
შემოსავლები
47105.194
52565.965
19441.080
33124.885
35300.000
270.000
35030.000
არაფინანსური აქტივების კლება
167.356
300.000
0.000
300.000
100.000
0.000
100.000
გადასახდელები
44728.738
57727.767
21097.250
36630.517
35400.000
270.000
35130.000
ხარჯები
29007.63
32448.455
3145.007
29303.448
33555.000
270.000
33285.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15644.319
25202.312
17952.243
7250.069
1775.000
0.00
1775.000
ვალდებულებების კლება
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.00
70.000
ნაშთის ცვლილება
2543.812
-4861.802
-1656.170
-3205.632
0,000
0.000
0.000
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 35300.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2023
წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
47105.194
52565.965
19441.080
33124.885
35300.000
270.000
35130.000
გადასახადები
22185.854
23803.600
0.000
23803.600
25590.000
0.000
25590.000
გრანტები
20546.769
19841.080
19441.080
400.000
3140.800
270.000
2870.800
სხვა შემოსავლები
4372.571
8921.285
0.000
8921.285
5200.000
0.000
5200.000
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 26959.200 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2023
წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
22185.854
23803.600
0.000
23803.600
26959.200
0.000
26959.200
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
18485.481
20103.600
0.000
20103.600
23659.200
0.000
23659.200
ქონების გადასახადი
3700.373
3700.000
0
3700.000
3300.000
0.000
3300.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2476.422
2560.000
0.000
2560.000
2260.000
0.000
2260.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.204
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
42.792
20.000
0.000
20.000
20.000
0.000
20.000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
85.175
20.000
0.000
20.000
20.000
0.000
20.000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1095.780
1100.000
0.000
1100.000
1000.000
0.000
1000.000
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3140.800 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
გრანტები
20546.769
19841.080
3140.800
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.00
0.00
0.00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
20546.769
19841.080
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
390.000
270.000
270.000
კაპიტალური ტრანსფერი
330.00
1693.326
0.00
სპეციალური ტრანსფერი
8749.600
0.00
0.00
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
1432.000
5738.000
0.00
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
7238.511
8575.307
0.00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
812.000
812.000
0.00
გრანტები
0.0
0.0
2870.800
მაღალმთიანი განვითარების ფონდი
290.221
0.00
0.00
საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები
0.00
0.000
0.00
სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები
0.00
0.000
0.00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1304.437
1614.889
0.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი
0
1137.558
0.00
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
61640.307
59523.24
0.00
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5200.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
4372.571
9028.483
5200.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
1881.530
5811.600
4700.000
პროცენტი
133.874
311.600
180.000
რენტა
1747.656
5500.000
4520.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1552.039
1817.200
20.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1552.039
1817.200
20.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0. 00
0.00
0.000
სანებართვო მოსაკრებელი
15.342
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1518.000
1800.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
18.297
17.200
20.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.00
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
188.639
246.500
180.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
750.363
1045.985
300.000
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 33555.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2023
წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
29007.635
32448.455
3145.007
29303.448
33555.000
270.000
33285.000
შრომის ანაზღაურება
3702.567
3984.000
0.000
3984.000
4504.000
0.000
4504.000
საქონელი და მომსახურება
2931.454
3136.744
1630.007
1506.737
1753.000
0.000
1753.000
პროცენტები
28.054
53.000
0.000
53.000
30.000
0.000
30.000
სუბსიდიები
18305.500
19843.785
260.000
19583.785
23849.000
270.000
23579.000
გრანტები
110.459
106.700
0.000
106.700
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1948.574
2423.658
10.000
2413.658
2836.000
0.000
2836.000
სხვა ხარჯები
1981.027
2900.568
1245.000
1655.568
483.000
0.000
483.000
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1775.000 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1775.000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
2023 წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
292.300
148.744
120.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
292.300
148.744
120.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
12543.708
19955.267
1620.000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
8647.576
14834.445
800.000
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
298.150
2609.535
220.000
02 03
გარე განათება
219.659
9.600
0.000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
708.072
649.200
0.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0.000
21.201
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
2.583
0.000
0.000
02 07
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2666.892
1831.286
600.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა შენახვა
0.776
0.000
0.000
02 09
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
663.957
1266.204
0.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
450.857
12.700
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
197.000
60.000
0.000
03 04
სანიაღვრე არხის აღდგენა
16.100
153.541
0.000
04 00
განათლება
51.406
142.200
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
13.542
42.200
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
37.864
100.000
150.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.00
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1456.738
3689.897
35.000
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
304.946
2612.542
10.000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1151.792
1077.355
25.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
636.210
0.00
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
636.210
456.600
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
15644.319
25202.312
1775.000
ათას ლარში
დასახელება
2023 წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
167.356
300.000
100.00
ძირითადი აქტივები
100.715
300.000
100.000
არაწარმოებული აქტივები
66.541
0.000
0.000
მიწა
66.541
0.000
0.000
მუხლი 9🔗.
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2023 წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5542.323
5882.610
6705.000
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
5427.125
5696.973
6375.000
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5427.125
5696.973
6375.000
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
15.637
200.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
104.838
130.000
100.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10.360
40.000
30.000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
12045.704
18588.502
4050.000
7.4 5
ტრანსპორტი
3398.128
3399.200
4050.000
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
11852.271
15275.810
4050.000
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
193.433
3312.692
0.000
7.5
გარემოს დაცვა
3023.784
3893.504
3100.000
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
2810.684
2700.000
0.000
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
213.100
1193.504
0.000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
5212.147
7340.222
2380.000
7.6 1
ბინათმშენებლობა
658.457
1323.200
0.000
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0,000
7.6 3
წყალმომარაგება
1033.150
3429.535
1220.000
7.6 4
გარე განათება
766.605
650.000
650.000
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
2753.935
1937.487
600.000
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
232.578
313.800
340.000
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
232.578
313.800
340.000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
0.000
0.000
0.000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7814.330
10193.882
7444.000
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2800.124
5395.942
3135.000
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
4123.550
4245.140
4019.000
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
768.345
379.500
150.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში
122.311
173.300
140.000
7.9
განათლება
7649.270
8364.889
8450.000
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
6340.333
6650.000
8450.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
1308.937
1614.889
0.0
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0.00
0,0
0.0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
0.00
100.000
0.0
7 10
სოციალური დაცვა
3208.602
3150.358
2841.000
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1085.946
1273.350
1293.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
907.866
1083.350
1103.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
178.080
190.000
190.000
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
20.500
25.000
25.000
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
376.420
445.558
345.000
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
1599.349
1268.800
1008.000
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
126.387
137.650
170.000
სულ
44728.738
57727.767
35400.000
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2023 წლის
ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5542.323
5882.610
6705.000
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
5427.125
5696.973
6375.000
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5427.125
5696.973
6375.000
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
15.637
200.000
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
104.838
130.000
100.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10.360
40.000
30.000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
12045.704
18588.502
4050.000
7.4 5
ტრანსპორტი
3398.128
3399.200
4050.000
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
11852.271
15275.810
4050.000
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
193.433
3312.692
0.000
7.5
გარემოს დაცვა
3023.784
3893.504
3100.000
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
2810.684
2700.000
0.000
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
213.100
1193.504
0.000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
5212.147
7340.222
2380.000
7.6 1
ბინათმშენებლობა
658.457
1323.200
0.000
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0,000
7.6 3
წყალმომარაგება
1033.150
3429.535
1220.000
7.6 4
გარე განათება
766.605
650.000
650.000
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
2753.935
1937.487
600.000
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
232.578
313.800
340.000
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
232.578
313.800
340.000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში
0.000
0.000
0.000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7814.330
10193.882
7444.000
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2800.124
5395.942
3135.000
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
4123.550
4245.140
4019.000
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
768.345
379.500
150.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში
122.311
173.300
140.000
7.9
განათლება
7649.270
8364.889
8450.000
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
6340.333
6650.000
8450.000
7.9 2
ზოგადი განათლება
1308.937
1614.889
0.0
7.9 2 2
საბაზო ზოგადი განათლება
0.00
0,0
0.0
70923
საშუალო და ზოგადი განათლება
0.00
100.000
0.0
7 10
სოციალური დაცვა
3208.602
3150.358
2841.000
7 10 1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1085.946
1273.350
1293.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
907.866
1083.350
1103.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
178.080
190.000
190.000
7 10 2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
20.500
25.000
25.000
7 10 4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
376.420
445.558
345.000
7 10 7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
1599.349
1268.800
1008.000
7 10 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
126.387
137.650
170.000
სულ
44728.738
57727.767
35400.000
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1745.000 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო
18097.559
20117.510
1745.000
მთლიანი სალდო
2620.596
-4784.802
70.000
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის გეგმა
2025 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2543.812
-4861.802
0.0
ზრდა
3193.172
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
3193.172
0.0
0.0
კლება
649.360
4861.802
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
649.360
4861.802
0.0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2024 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 115.180 ათას ლარს.
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗.
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2025 წელი
2026 წელი
2027
წელი
2028 წელი
02 00
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
6520.000
95444.200
9040.200
9577.800
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01
800.000
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 75% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 01 02
800.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
№
დასახელება
სულ ღირებულება
1
რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება
400.0
2
საინჟინრო მონიტორინგის თანხა
400.0
სულ ჯამი
800.0
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყლის სისტემების განვითარება
2025 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
1220.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა
წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით.
2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია
2025 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 02 01
1220.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
შპს „ჭიათურის წყალი“
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს „ჭიათურის წყლის“ სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
2025 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)
02 03
650.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.
1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
650.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04
3250.000
პროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:
1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.
2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 04 01
3250.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 07 02
600.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.
მუხლი 14🔗.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 00
3100.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
03 01
3100.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.
მუხლი 15🔗.
განათლება 04 00
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2025 წელი
2026 წელი
2027 წელი
2028 წელი
04 00
განათლების ხელშეწყობა
8450.000
8617.700
9309.700
9904.700
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
8450.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
პროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 810 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
მუხლი 16🔗.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2025 წელი
2026 წელი
2027 წელი
2028 წელი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
7444.000
7609.000
7940.000
8020.000
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
3135.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01
2735.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 01
1700.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის 16 სახეობაში დადის 549 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 104 და ბიჭი 445.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 02
435.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი) სპორტსმენს და 13 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 01 03
600.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 260 ბავშვს, (ბიჭი).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სპორტული ღონისძიებები
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
400.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.
პროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს განვითარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
4169.000
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
3859.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 01
570.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის: 250 გოგო; 160 ბიჭი,
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 02
314.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სახვითი ხელოვნების განვითარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 03
210.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა
ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 245 ბავშვი (მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი).
სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 04
465.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 06
50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01 07
2250.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864).
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კულტურის ღონისძიებები
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
160.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
150.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში
05 03
140.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;
ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;
დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;
წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;
ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’
წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
პრიორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2025 წელი
2026 წელი
2027 წელი
2028 წელი
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3181.000
2675.000
2675.000
2675.000
საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
340.000
პროგრამის განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა
აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
სოციალური პროგრამები 06 02
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
2841.000
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
1293.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
პროგრამის დასახელება
კოდი
სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 01
800.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;
გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
დაკმაყოფილებული მომართვიანობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 02
48.000
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 03
190.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 04
250.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01 05
5.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
3.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 03
290.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 185 მდე ბენეფიციარს.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04
85.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 01
25.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
დევნილთა სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 02
11.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 03
4.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 04
45.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 04 05
1000.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 01
70.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 02
125.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 03
150.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 05 04
655.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;
დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;
ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;
დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 06
70.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ომის ვეტერანთა დახმარება
2025 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 07
100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
თავი III
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის დაზუსტ. გეგმა
2025 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
44,728.459
12,666.129
32,062.330
57,727.767
21,097.250
36,630.517
35,400.000
270.000
35,130.000
ხარჯები
29,007.333
2,229.723
26,777.610
32,103.198
3,145.007
28,958.191
33,555.000
270.000
33,285.000
შრომის ანაზღაურება
3,702.267
169.634
3,532.633
3,984.000
0.000
3,984.000
4,504.000
0.000
4,504.000
საქონელი და მომსახურება
2,831.043
1,322.975
1,508.068
3,146.744
1,630.007
1,516.737
1,753.000
0.000
1,753.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
28.054
0.000
28.054
53.000
0.000
53.000
30.000
0.000
30.000
სუბსიდიები
18,309.438
170.103
18,139.335
19,853.385
260.000
19,593.385
23,849.000
270.000
23,579.000
გრანტები
110.459
0.000
110.459
96.700
0.000
96.700
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,962.274
10.453
1,951.821
2,423.658
10.000
2,413.658
2,836.000
0.000
2,836.000
სხვა ხარჯები
2,063.798
556.558
1,507.240
2,545.711
1,245.000
1,300.711
483.000
0.000
483.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,644.342
10,436.406
5,207.936
25,547.569
17,952.243
7,595.326
1,775.000
0.000
1,775.000
ძირითადი აქტივები
15,644.342
10,436.406
5,207.936
25,547.569
17,952.243
7,595.326
1,925.000
0.000
1,925.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5,542.046
193.125
5,348.921
5,882.610
15.118
5,867.492
6,705.000
0.000
6,705.000
ხარჯები
5,172.939
193.125
4,979.814
5,656.866
15.118
5,641.748
6,515.000
0.000
6,515.000
შრომის ანაზღაურება
3,702.267
169.634
3,532.633
3,984.000
0.000
3,984.000
4,504.000
0.000
4,504.000
საქონელი და მომსახურება
1,158.261
18.538
1,139.723
1,332.355
15.118
1,317.237
1,593.000
0.000
1,593.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
28.054
0.000
28.054
53.000
0.000
53.000
30.000
0.000
30.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
35.129
0.000
35.129
50.000
0.000
50.000
50.000
0.000
50.000
სოციალური უზრუნველყოფა
75.519
4.953
70.566
45.000
0.000
45.000
65.000
0.000
65.000
სხვა ხარჯები
173.709
0.000
173.709
192.511
0.000
192.511
273.000
0.000
273.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
292.323
0.000
292.323
148.744
0.000
148.744
120.000
0.000
120.000
ძირითადი აქტივები
292.323
0.000
292.323
148.744
0.000
148.744
120.000
0.000
120.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
5,426.848
193.125
5,233.723
5,696.973
15.118
5,681.855
6,375.000
0.000
6,375.000
ხარჯები
5,134.525
193.125
4,941.400
5,548.229
15.118
5,533.111
6,255.000
0.000
6,255.000
შრომის ანაზღაურება
3,702.267
169.634
3,532.633
3,984.000
0.000
3,984.000
4,504.000
0.000
4,504.000
საქონელი და მომსახურება
1,147.901
18.538
1,129.363
1,276.718
15.118
1,261.600
1,363.000
0.000
1,363.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
35.129
0.000
35.129
50.000
0.000
50.000
50.000
0.000
50.000
სოციალური უზრუნველყოფა
75.519
4.953
70.566
45.000
0.000
45.000
65.000
0.000
65.000
სხვა ხარჯები
173.709
0.000
173.709
192.511
0.000
192.511
273.000
0.000
273.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
292.323
0.000
292.323
148.744
0.000
148.744
120.000
0.000
120.000
ძირითადი აქტივები
292.323
0.000
292.323
148.744
0.000
148.744
120.000
0.000
120.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,084.938
0.000
1,084.938
1,241.000
0.000
1,241.000
1,386.000
0.000
1,386.000
ხარჯები
1,065.317
0.000
1,065.317
1,208.000
0.000
1,208.000
1,366.000
0.000
1,366.000
შრომის ანაზღაურება
760.247
0.000
760.247
834.000
0.000
834.000
954.000
0.000
954.000
საქონელი და მომსახურება
165.158
0.000
165.158
212.000
0.000
212.000
234.000
0.000
234.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.282
0.000
2.282
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
5.000
სხვა ხარჯები
137.630
0.000
137.630
157.000
0.000
157.000
173.000
0.000
173.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.621
0.000
19.621
33.000
0.000
33.000
20.000
0.000
20.000
ძირითადი აქტივები
19.621
0.000
19.621
33.000
0.000
33.000
20.000
0.000
20.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფასეულობები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4,132.538
0.000
4,132.538
4,455.973
15.118
4,440.855
4,989.000
0.000
4,989.000
ხარჯები
3,859.836
0.000
3,859.836
4,340.229
15.118
4,325.111
4,889.000
0.000
4,889.000
შრომის ანაზღაურება
2,772.386
0.000
2,772.386
3,150.000
0.000
3,150.000
3,550.000
0.000
3,550.000
საქონელი და მომსახურება
947.958
0.000
947.958
1,064.718
15.118
1,049.600
1,129.000
0.000
1,129.000
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
გრანტები
35.129
0.000
35.129
50.000
0.000
50.000
50.000
0.000
50.000
სოციალური უზრუნველყოფა
68.284
0.000
68.284
40.000
0.000
40.000
60.000
0.000
60.000
სხვა ხარჯები
36.079
0.000
36.079
35.511
0.000
35.511
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
272.702
0.000
272.702
115.744
0.000
115.744
100.000
0.000
100.000
ძირითადი აქტივები
272.702
0.000
272.702
115.744
0.000
115.744
100.000
0.000
100.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
209.372
193.125
16.247
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
209.372
193.125
16.247
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
169.634
169.634
0.000
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
34.785
18.538
16.247
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
4.953
4.953
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
104.838
0.000
104.838
145.637
0.000
145.637
300.000
0.000
300.000
ხარჯები
28.054
0.000
28.054
68.637
0.000
68.637
230.000
0.000
230.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
15.637
0.000
15.637
200.000
0.000
200.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
11.594
0.000
11.594
150.000
0.000
150.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
11.594
0.000
11.594
150.000
0.000
150.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
11.594
0.000
11.594
150.000
0.000
150.000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.000
0.000
0.000
4.043
0.000
4.043
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
4.043
0.000
4.043
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
4.043
0.000
4.043
50.000
0.000
50.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
104.838
0.000
104.838
130.000
0.000
130.000
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
28.054
0.000
28.054
53.000
0.000
53.000
30.000
0.000
30.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პროცენტი
28.054
0.000
28.054
53.000
0.000
53.000
30.000
0.000
30.000
ვალდებულებების კლება
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
საშინაო
76.784
0.000
76.784
77.000
0.000
77.000
70.000
0.000
70.000
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
10.360
0.000
10.360
40.000
0.000
40.000
30.000
0.000
30.000
ხარჯები
10.360
0.000
10.360
40.000
0.000
40.000
30.000
0.000
30.000
საქონელი და მომსახურება
10.360
0.000
10.360
40.000
0.000
40.000
30.000
0.000
30.000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
17,257.851
10,203.153
7,054.698
25,928.724
15,894.150
10,034.574
6,520.000
0.000
6,520.000
ხარჯები
4,714.143
556.558
4,157.585
5,628.200
1,245.000
4,383.200
4,900.000
0.000
4,900.000
სუბსიდიები
3,972.002
0.000
3,972.002
4,220.000
0.000
4,220.000
4,900.000
0.000
4,900.000
სხვა ხარჯები
742.141
556.558
185.583
1,408.200
1,245.000
163.200
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,543.708
9,646.595
2,897.113
20,300.524
14,649.150
5,651.374
1,620.000
0.000
1,620.000
ძირითადი აქტივები
12,543.708
9,646.595
2,897.113
20,300.524
14,649.150
5,651.374
1,620.000
0.000
1,620.000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
8,647.576
6,834.768
1,812.808
15,189.302
10,896.378
4,292.924
800.000
0.000
800.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,647.576
6,834.768
1,812.808
15,189.302
10,896.378
4,292.924
800.000
0.000
800.000
ძირითადი აქტივები
8,647.576
6,834.768
1,812.808
15,189.302
10,896.378
4,292.924
800.000
0.000
800.000
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
8,454.143
6,772.159
1,681.984
11,876.610
7,915.109
3,961.501
800.000
0.000
800.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,454.143
6,772.159
1,681.984
11,876.610
7,915.109
3,961.501
800.000
0.000
800.000
ძირითადი აქტივები
8,454.143
6,772.159
1,681.984
11,876.610
7,915.109
3,961.501
800.000
0.000
800.000
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
20.000
0.000
20.000
684.667
629.932
54.735
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.000
0.000
20.000
684.667
629.932
54.735
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
20.000
0.000
20.000
684.667
629.932
54.735
0.000
0.000
0.000
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
167.512
62.609
104.903
2,551.173
2,351.337
199.836
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.512
62.609
104.903
2,551.173
2,351.337
199.836
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
167.512
62.609
104.903
2,551.173
2,351.337
199.836
0.000
0.000
0.000
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
5.921
0.000
5.921
76.852
0.000
76.852
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.921
0.000
5.921
76.852
0.000
76.852
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
5.921
0.000
5.921
76.852
0.000
76.852
0.000
0.000
0.000
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
1,033.150
199.154
833.996
3,429.535
2,383.488
1,046.047
1,220.000
0.000
1,220.000
ხარჯები
735.000
0.000
735.000
820.000
0.000
820.000
1,000.000
0.000
1,000.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
735.000
0.000
735.000
820.000
0.000
820.000
1,000.000
0.000
1,000.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
298.150
199.154
98.996
2,609.535
2,383.488
226.047
220.000
0.000
220.000
ძირითადი აქტივები
298.150
199.154
98.996
2,609.535
2,383.488
226.047
220.000
0.000
220.000
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
735.000
0.000
735.000
820.000
0.000
820.000
1,220.000
0.000
1,220.000
ხარჯები
735.000
0.000
735.000
820.000
0.000
820.000
1,000.000
0.000
1,000.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
735.000
735.000
820.000
820.000
1,000.000
1,000.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
298.150
199.154
98.996
2,609.535
2,383.488
226.047
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
298.150
199.154
98.996
2,609.535
2,383.488
226.047
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
298.150
199.154
98.996
2,609.535
2,383.488
226.047
0.000
0.000
0.000
02 03
გარე განათება
766.605
0.000
766.605
650.000
0.000
650.000
650.000
0.000
650.000
ხარჯები
546.946
0.000
546.946
650.000
0.000
650.000
650.000
0.000
650.000
სუბსიდიები
546.946
0.000
546.946
650.000
0.000
650.000
650.000
0.000
650.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.659
0.000
219.659
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
219.659
0.000
219.659
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
548.546
0.000
548.546
650.000
0.000
650.000
650.000
0.000
650.000
ხარჯები
546.946
0.000
546.946
650.000
0.000
650.000
650.000
0.000
650.000
სუბსიდიები
546.946
546.946
650.000
650.000
650.000
650.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.600
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1.600
0.000
1.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
218.059
0.000
218.059
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218.059
0.000
218.059
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
218.059
0.000
218.059
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
3,398.128
549.600
2,848.528
3,399.200
412.200
2,987.000
3,250.000
0.000
3,250.000
ხარჯები
2,690.056
0.000
2,690.056
2,750.000
0.000
2,750.000
3,250.000
0.000
3,250.000
სუბსიდიები
2,690.056
0.000
2,690.056
2,750.000
0.000
2,750.000
3,250.000
0.000
3,250.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
708.072
549.600
158.472
649.200
412.200
237.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
708.072
549.600
158.472
649.200
412.200
237.000
0.000
0.000
0.000
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
2,690.056
0.000
2,690.056
2,750.000
0.000
2,750.000
3,250.000
0.000
3,250.000
ხარჯები
2,690.056
0.000
2,690.056
2,750.000
0.000
2,750.000
3,250.000
0.000
3,250.000
სუბსიდიები
2,690.056
2,690.056
2,750.000
2,750.000
3,250.000
3,250.000
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
708.072
549.600
158.472
649.200
412.200
237.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
708.072
549.600
158.472
649.200
412.200
237.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
708.072
549.600
158.472
649.200
412.200
237.000
0.000
0.000
0.000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
106.201
0.000
106.201
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
85.000
0.000
85.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
85.000
0.000
85.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
21.201
0.000
21.201
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
21.201
0.000
21.201
0.000
0.000
0.000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
658.457
525.000
133.457
1,323.200
1,245.000
78.200
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
655.874
525.000
130.874
1,323.200
1,245.000
78.200
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
655.874
525.000
130.874
1,323.200
1,245.000
78.200
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.583
0.000
2.583
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
655.874
525.000
130.874
1,308.200
1,245.000
63.200
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
655.874
525.000
130.874
1,308.200
1,245.000
63.200
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
655.874
525.000
130.874
1,308.200
1,245.000
63.200
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
2.583
0.000
2.583
15.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
15.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
15.000
0.000
15.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.583
0.000
2.583
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
2.583
0.000
2.583
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2,753.159
2,094.631
658.528
1,831.286
957.084
874.202
600.000
0.000
600.000
ხარჯები
86.267
31.558
54.709
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
86.267
31.558
54.709
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,666.892
2,063.073
603.819
1,831.286
957.084
874.202
600.000
0.000
600.000
ძირითადი აქტივები
2,666.892
2,063.073
603.819
1,831.286
957.084
874.202
600.000
0.000
600.000
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
1,430.704
1,316.337
114.367
323.337
97.637
225.700
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,430.704
1,316.337
114.367
323.337
97.637
225.700
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1,430.704
1,316.337
114.367
323.337
97.637
225.700
0.000
0.000
0.000
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,322.455
778.294
544.161
1,507.949
859.447
648.502
600.000
0.000
600.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
86.267
31.558
54.709
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,236.188
746.736
489.452
1,507.949
859.447
648.502
600.000
0.000
600.000
ძირითადი აქტივები
1,236.188
746.736
489.452
1,507.949
859.447
648.502
600.000
0.000
600.000
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
0.776
0.000
0.776
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.776
0.000
0.776
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.776
0.000
0.776
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
3,023.784
0.000
3,023.784
3,893.504
1,139.316
2,754.188
3,100.000
0.000
3,100.000
ხარჯები
2,359.827
0.000
2,359.827
2,627.300
0.000
2,627.300
3,100.000
0.000
3,100.000
სუბსიდიები
2,359.827
0.000
2,359.827
2,627.300
0.000
2,627.300
3,100.000
0.000
3,100.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
663.957
0.000
663.957
1,266.204
1,139.316
126.888
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
663.957
0.000
663.957
1,266.204
1,139.316
126.888
0.000
0.000
0.000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2,810.684
0.000
2,810.684
2,640.000
0.000
2,640.000
3,100.000
0.000
3,100.000
ხარჯები
2,359.827
0.000
2,359.827
2,627.300
0.000
2,627.300
3,100.000
0.000
3,100.000
სუბსიდიები
2,359.827
2,359.827
2,627.300
2,627.300
3,100.000
3,100.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450.857
0.000
450.857
12.700
0.000
12.700
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
450.857
0.000
450.857
12.700
0.000
12.700
0.000
0.000
0.000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
197.000
0.000
197.000
1,039.963
1,000.000
39.963
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.000
0.000
197.000
1,039.963
1,000.000
39.963
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
197.000
0.000
197.000
1,039.963
1,000.000
39.963
0.000
0.000
0.000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0.000
0.000
0.000
60.000
0.000
60.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
60.000
0.000
60.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
60.000
0.000
60.000
0.000
0.000
0.000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
16.100
0.000
16.100
153.541
139.316
14.225
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.100
0.000
16.100
153.541
139.316
14.225
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
16.100
0.000
16.100
153.541
139.316
14.225
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
7,649.270
1,304.437
6,344.833
8,364.889
1,614.889
6,750.000
8,450.000
0.000
8,450.000
ხარჯები
7,597.864
1,304.437
6,293.427
8,222.689
1,614.889
6,607.800
8,450.000
0.000
8,450.000
საქონელი და მომსახურება
1,304.437
1,304.437
0.000
1,614.889
1,614.889
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
6,293.427
0.000
6,293.427
6,607.800
0.000
6,607.800
8,450.000
0.000
8,450.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.406
0.000
51.406
142.200
0.000
142.200
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
51.406
0.000
51.406
142.200
0.000
142.200
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
6,302.469
0.000
6,302.469
6,650.000
0.000
6,650.000
8,450.000
0.000
8,450.000
ხარჯები
6,288.927
0.000
6,288.927
6,607.800
0.000
6,607.800
8,450.000
0.000
8,450.000
სუბსიდიები
6,288.927
6,288.927
6,607.800
6,607.800
8,450.000
8,450.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.542
0.000
13.542
42.200
0.000
42.200
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
13.542
0.000
13.542
42.200
0.000
42.200
0.000
0.000
0.000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
37.864
0.000
37.864
100.000
0.000
100.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.0
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.864
0.000
37.864
100.000
0.000
100.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
37.864
0.000
37.864
100.000
0.000
100.000
0.000
0.000
0.000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1,308.937
1,304.437
4.500
1,614.889
1,614.889
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,308.937
1,304.437
4.500
1,614.889
1,614.889
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
1,304.437
1,304.437
0.000
1,614.889
1,614.889
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
4.500
4.500
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
7,814.328
789.811
7,024.517
10,193.882
2,163.777
8,030.105
7,444.000
0.000
7,444.000
ხარჯები
6,357.590
0.000
6,357.590
6,503.985
0.000
6,503.985
7,409.000
0.000
7,409.000
საქონელი და მომსახურება
368.345
0.000
368.345
199.500
0.000
199.500
160.000
0.000
160.000
სუბსიდიები
5,451.604
0.000
5,451.604
6,084.485
0.000
6,084.485
7,059.000
0.000
7,059.000
სხვა ხარჯები
462.311
0.000
462.311
173.300
0.000
173.300
140.000
0.000
140.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,456.738
789.811
666.927
3,689.897
2,163.777
1,526.120
35.000
0.000
35.000
ძირითადი აქტივები
1,456.738
789.811
666.927
3,689.897
2,163.777
1,526.120
35.000
0.000
35.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2,800.122
105.816
2,694.306
5,395.942
1,274.337
4,121.605
3,135.000
0.000
3,135.000
ხარჯები
2,495.176
0.000
2,495.176
2,783.400
0.000
2,783.400
3,125.000
0.000
3,125.000
სუბსიდიები
2,495.176
0.000
2,495.176
2,783.400
0.000
2,783.400
3,125.000
0.000
3,125.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
304.946
105.816
199.130
2,612.542
1,274.337
1,338.205
10.000
0.000
10.000
ძირითადი აქტივები
304.946
105.816
199.130
2,612.542
1,274.337
1,338.205
10.000
0.000
10.000
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2,227.986
0.000
2,227.986
2,392.000
0.000
2,392.000
2,735.000
0.000
2,735.000
ხარჯები
2,121.236
0.000
2,121.236
2,383.400
0.000
2,383.400
2,725.000
0.000
2,725.000
სუბსიდიები
2,121.236
0.000
2,121.236
2,383.400
0.000
2,383.400
2,725.000
0.000
2,725.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.750
0.000
106.750
8.600
0.000
8.600
10.000
0.000
10.000
ძირითადი აქტივები
106.750
0.000
106.750
8.600
0.000
8.600
10.000
0.000
10.000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
1,389.320
0.000
1,389.320
1,492.000
0.000
1,492.000
1,700.000
0.000
1,700.000
ხარჯები
1,290.120
0.000
1,290.120
1,488.700
0.000
1,488.700
1,700.000
0.000
1,700.000
სუბსიდიები
1,290.120
1,290.120
1,488.700
1,488.700
1,700.000
1,700.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.200
0.000
99.200
3.300
0.000
3.300
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
99.200
0.000
99.200
3.300
0.000
3.300
0.000
0.000
0.000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
353.811
0.000
353.811
380.000
0.000
380.000
435.000
0.000
435.000
ხარჯები
352.761
0.000
352.761
379.700
0.000
379.700
435.000
0.000
435.000
სუბსიდიები
352.761
352.761
379.700
379.700
435.000
435.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.050
0.000
1.050
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
1.050
0.000
1.050
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
484.855
0.000
484.855
520.000
0.000
520.000
600.000
0.000
600.000
ხარჯები
478.355
0.000
478.355
515.000
0.000
515.000
590.000
0.000
590.000
სუბსიდიები
478.355
478.355
515.000
515.000
590.000
590.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.500
0.000
6.500
5.000
0.000
5.000
10.000
0.000
10.000
ძირითადი აქტივები
6.500
0.000
6.500
5.000
0.000
5.000
10.000
0.000
10.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
373.940
0.000
373.940
400.000
0.000
400.000
400.000
0.000
400.000
ხარჯები
373.940
0.000
373.940
400.000
0.000
400.000
400.000
0.000
400.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
373.940
373.940
400.000
400.000
400.000
400.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
198.196
105.816
92.380
2,603.942
1,274.337
1,329.605
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.196
105.816
92.380
2,603.942
1,274.337
1,329.605
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
198.196
105.816
92.380
2,603.942
1,274.337
1,329.605
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
4,891.895
683.995
4,207.900
4,624.640
889.440
3,735.200
4,169.000
0.000
4,169.000
ხარჯები
3,740.103
0.000
3,740.103
3,547.285
0.000
3,547.285
4,144.000
0.000
4,144.000
საქონელი და მომსახურება
368.345
0.000
368.345
199.500
0.000
199.500
160.000
0.000
160.000
სუბსიდიები
2,956.428
0.000
2,956.428
3,301.085
0.000
3,301.085
3,934.000
0.000
3,934.000
გრანტები
75.330
0.000
75.330
46.700
0.000
46.700
50.000
0.000
50.000
სხვა ხარჯები
340.000
0.000
340.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,151.792
683.995
467.797
1,077.355
889.440
187.915
25.000
0.000
25.000
ძირითადი აქტივები
1,151.792
683.995
467.797
1,077.355
889.440
187.915
25.000
0.000
25.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
3,125.135
0.000
3,125.135
3,286.700
0.000
3,286.700
3,859.000
0.000
3,859.000
ხარჯები
2,971.758
0.000
2,971.758
3,167.785
0.000
3,167.785
3,834.000
0.000
3,834.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
2,896.428
0.000
2,896.428
3,121.085
0.000
3,121.085
3,784.000
0.000
3,784.000
გრანტები
75.330
0.000
75.330
46.700
0.000
46.700
50.000
0.000
50.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153.377
0.000
153.377
118.915
0.000
118.915
25.000
0.000
25.000
ძირითადი აქტივები
153.377
0.000
153.377
118.915
0.000
118.915
25.000
0.000
25.000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
422.835
0.000
422.835
520.000
0.000
520.000
570.000
0.000
570.000
ხარჯები
417.835
0.000
417.835
510.000
0.000
510.000
560.000
0.000
560.000
სუბსიდიები
417.835
417.835
510.000
510.000
560.000
560.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.000
0.000
5.000
10.000
0.000
10.000
10.000
0.000
10.000
ძირითადი აქტივები
5.000
0.000
5.000
10.000
0.000
10.000
10.000
0.000
10.000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
256.838
0.000
256.838
230.000
0.000
230.000
314.000
0.000
314.000
ხარჯები
250.898
0.000
250.898
221.465
0.000
221.465
304.000
0.000
304.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
250.898
250.898
221.465
221.465
304.000
304.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.940
0.000
5.940
8.535
0.000
8.535
10.000
0.000
10.000
ძირითადი აქტივები
5.940
0.000
5.940
8.535
0.000
8.535
10.000
0.000
10.000
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
201.256
0.000
201.256
190.000
0.000
190.000
210.000
0.000
210.000
ხარჯები
174.797
0.000
174.797
184.350
0.000
184.350
210.000
0.000
210.000
სუბსიდიები
174.797
174.797
184.350
184.350
210.000
210.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.459
0.000
26.459
5.650
0.000
5.650
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
26.459
0.000
26.459
5.650
0.000
5.650
0.000
0.000
0.000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
365.158
0.000
365.158
400.000
0.000
400.000
465.000
0.000
465.000
ხარჯები
365.008
0.000
365.008
398.020
0.000
398.020
460.000
0.000
460.000
სუბსიდიები
365.008
365.008
398.020
398.020
460.000
460.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.150
0.000
0.150
1.980
0.000
1.980
5.000
0.000
5.000
ძირითადი აქტივები
0.150
0.000
0.150
1.980
0.000
1.980
5.000
0.000
5.000
05 02 01 06
თეატრი
75.330
0.000
75.330
46.700
0.000
46.700
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
75.330
0.000
75.330
46.700
0.000
46.700
50.000
0.000
50.000
გრანტები
75.330
0.000
75.330
46.700
0.000
46.700
50.000
0.000
50.000
05 02 01 07
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
1,803.718
0.000
1,803.718
1,900.000
0.000
1,900.000
2,250.000
0.000
2,250.000
ხარჯები
1,687.890
0.000
1,687.890
1,807.250
0.000
1,807.250
2,250.000
0.000
2,250.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,687.890
0.000
1,687.890
1,807.250
0.000
1,807.250
2,250.000
0.000
2,250.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.828
0.000
115.828
92.750
0.000
92.750
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
115.828
0.000
115.828
92.750
0.000
92.750
0.000
0.000
0.000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
368.345
0.000
368.345
199.500
0.000
199.500
160.000
0.000
160.000
ხარჯები
368.345
0.000
368.345
199.500
0.000
199.500
160.000
0.000
160.000
საქონელი და მომსახურება
368.345
0.000
368.345
199.500
0.000
199.500
160.000
0.000
160.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
998.415
683.995
314.420
958.440
889.440
69.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
998.415
683.995
314.420
958.440
889.440
69.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
998.415
683.995
314.420
958.440
889.440
69.000
0.000
0.000
0.000
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
400.000
0.000
400.000
180.000
0.000
180.000
150.000
0.000
150.000
ხარჯები
400.000
0.000
400.000
180.000
0.000
180.000
150.000
0.000
150.000
სუბსიდიები
60.000
60.000
180.000
180.000
150.000
150.000
სხვა ხარჯები
340.000
0.000
340.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
122.311
0.000
122.311
173.300
0.000
173.300
140.000
0.000
140.000
ხარჯები
122.311
0.000
122.311
173.300
0.000
173.300
140.000
0.000
140.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
122.311
0.000
122.311
173.300
0.000
173.300
140.000
0.000
140.000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3,441.180
175.603
3,265.577
3,464.158
270.000
3,194.158
3,181.000
270.000
2,911.000
ხარჯები
2,804.970
175.603
2,629.367
3,464.158
270.000
3,194.158
3,181.000
270.000
2,911.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
232.578
170.103
62.475
313.800
260.000
53.800
340.000
270.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,886.755
5.500
1,881.255
2,378.658
10.000
2,368.658
2,771.000
0.000
2,771.000
სხვა ხარჯები
685.637
0.000
685.637
771.700
0.000
771.700
70.000
0.000
70.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
636.210
0.000
636.210
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
636.210
0.000
636.210
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
232.578
170.103
62.475
313.800
260.000
53.800
340.000
270.000
70.000
ხარჯები
232.578
170.103
62.475
313.800
260.000
53.800
340.000
270.000
70.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
232.578
170.103
62.475
313.800
260.000
53.800
340.000
270.000
70.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
232.578
170.103
62.475
313.800
260.000
53.800
340.000
270.000
70.000
ხარჯები
232.578
170.103
62.475
313.800
260.000
53.800
340.000
270.000
70.000
სუბსიდიები
232.578
170.103
62.475
313.800
260.000
53.800
340.000
270.000
70.000
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02
სოციალური დაცვა
3,208.602
5.500
3,203.102
3,150.358
10.000
3,140.358
2,841.000
0.000
2,841.000
ხარჯები
2,572.392
5.500
2,566.892
3,150.358
10.000
3,140.358
2,841.000
0.000
2,841.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,886.755
5.500
1,881.255
2,378.658
10.000
2,368.658
2,771.000
0.000
2,771.000
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1,085.946
0.000
1,085.946
1,273.350
0.000
1,273.350
1,293.000
0.000
1,293.000
ხარჯები
1,085.946
0.000
1,085.946
1,273.350
0.000
1,273.350
1,293.000
0.000
1,293.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,085.946
0.000
1,085.946
1,273.350
0.000
1,273.350
1,293.000
0.000
1,293.000
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
686.326
0.000
686.326
803.200
0.000
803.200
800.000
0.000
800.000
ხარჯები
686.326
0.000
686.326
803.200
0.000
803.200
800.000
0.000
800.000
სოციალური უზრუნველყოფა
686.326
0.000
686.326
803.200
0.000
803.200
800.000
0.000
800.000
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
47.040
0.000
47.040
47.000
0.000
47.000
48.000
0.000
48.000
ხარჯები
47.040
0.000
47.040
47.000
0.000
47.000
48.000
0.000
48.000
სოციალური უზრუნველყოფა
47.040
0.000
47.040
47.000
0.000
47.000
48.000
0.000
48.000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
178.080
0.000
178.080
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
ხარჯები
178.080
0.000
178.080
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
სოციალური უზრუნველყოფა
178.080
0.000
178.080
190.000
0.000
190.000
190.000
0.000
190.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
173.400
0.000
173.400
230.800
0.000
230.800
250.000
0.000
250.000
ხარჯები
173.400
0.000
173.400
230.800
0.000
230.800
250.000
0.000
250.000
სოციალური უზრუნველყოფა
173.400
0.000
173.400
230.800
0.000
230.800
250.000
0.000
250.000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
1.100
0.000
1.100
2.350
0.000
2.350
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
1.100
0.000
1.100
2.350
0.000
2.350
5.000
0.000
5.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.100
0.000
1.100
2.350
0.000
2.350
5.000
0.000
5.000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
3.500
0.500
3.000
5.000
5.000
0.000
3.000
0.000
3.000
ხარჯები
3.500
0.500
3.000
5.000
5.000
0.000
3.000
0.000
3.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.500
0.500
3.000
5.000
5.000
0.000
3.000
0.000
3.000
06 02 03
უფასო სასადილო
266.539
0.000
266.539
264.200
0.000
264.200
290.000
0.000
290.000
ხარჯები
266.539
0.000
266.539
264.200
0.000
264.200
290.000
0.000
290.000
სოციალური უზრუნველყოფა
266.539
0.000
266.539
264.200
0.000
264.200
290.000
0.000
290.000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
65.400
5.000
60.400
82.000
5.000
77.000
85.000
0.000
85.000
ხარჯები
65.400
5.000
60.400
82.000
5.000
77.000
85.000
0.000
85.000
სოციალური უზრუნველყოფა
65.400
5.000
60.400
82.000
5.000
77.000
85.000
0.000
85.000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
20.500
0.000
20.500
25.000
0.000
25.000
25.000
0.000
25.000
ხარჯები
20.500
0.000
20.500
25.000
0.000
25.000
25.000
0.000
25.000
სოციალური უზრუნველყოფა
20.500
0.000
20.500
25.000
0.000
25.000
25.000
0.000
25.000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
6.900
5.000
1.900
11.000
5.000
6.000
11.000
0.000
11.000
ხარჯები
6.900
5.000
1.900
11.000
5.000
6.000
11.000
0.000
11.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.900
5.000
1.900
11.000
5.000
6.000
11.000
0.000
11.000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1.600
0.000
1.600
1.000
0.000
1.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
1.600
0.000
1.600
1.000
0.000
1.000
4.000
0.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1.600
0.000
1.600
1.000
0.000
1.000
4.000
0.000
4.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
36.400
0.000
36.400
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
45.000
ხარჯები
36.400
0.000
36.400
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
45.000
სოციალური უზრუნველყოფა
36.400
0.000
36.400
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
45.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1,660.830
0.000
1,660.830
1,388.158
0.000
1,388.158
1,000.000
0.000
1,000.000
ხარჯები
1,024.620
0.000
1,024.620
1,388.158
0.000
1,388.158
1,000.000
0.000
1,000.000
სოციალური უზრუნველყოფა
380.620
0.000
380.620
657.458
0.000
657.458
1,000.000
0.000
1,000.000
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
57.200
0.000
57.200
65.000
0.000
65.000
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
57.200
0.000
57.200
65.000
0.000
65.000
70.000
0.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
57.200
0.000
57.200
65.000
0.000
65.000
70.000
0.000
70.000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
118.400
0.000
118.400
125.000
0.000
125.000
125.000
0.000
125.000
ხარჯები
118.400
0.000
118.400
125.000
0.000
125.000
125.000
0.000
125.000
სოციალური უზრუნველყოფა
118.400
0.000
118.400
125.000
0.000
125.000
125.000
0.000
125.000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
200.820
0.000
200.820
255.558
0.000
255.558
150.000
0.000
150.000
ხარჯები
200.820
0.000
200.820
255.558
0.000
255.558
150.000
0.000
150.000
სოციალური უზრუნველყოფა
200.820
0.000
200.820
255.558
0.000
255.558
150.000
0.000
150.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 05 04
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
1,284.410
0.000
1,284.410
942.600
0.000
942.600
655.000
0.000
655.000
ხარჯები
648.200
0.000
648.200
942.600
0.000
942.600
655.000
0.000
655.000
სოციალური უზრუნველყოფა
4.200
0.000
4.200
211.900
0.000
211.900
655.000
0.000
655.000
სხვა ხარჯები
644.000
0.000
644.000
730.700
0.000
730.700
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
636.210
0.000
636.210
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
636.210
0.000
636.210
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
47.637
0.000
47.637
41.000
0.000
41.000
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
47.637
0.000
47.637
41.000
0.000
41.000
70.000
0.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.000
0.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
41.637
0.000
41.637
41.000
0.000
41.000
70.000
0.000
70.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
78.750
0.000
78.750
96.650
0.000
96.650
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
78.750
0.000
78.750
96.650
0.000
96.650
100.000
0.000
100.000
სოციალური უზრუნველყოფა
78.750
0.000
78.750
96.650
0.000
96.650
100.000
0.000
100.000
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 19🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20🔗.
ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 21🔗.
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2025 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 22🔗.
სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 23🔗.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 24🔗.
დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია, გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 25🔗.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 270.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 26🔗.
სარეზერვო ფონდი
2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 27🔗.
დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილება (სსმ, 25/12/2023; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016420).
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი