⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2026)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 25.12.2024
ძალაში შესვლა 01.01.2025
ძალის დაკარგვა 01.01.2026
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო matsne.gov.ge, 26/12/2024
კონსოლიდირებული ვერსიები 9 ვერსია ↓
14,588 სიტყვა · ~73 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
25.12.2024 მიღება
01.01.2025 ძალაში შესვლა
01.01.2026 ძალის დაკარგვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
კონსოლიდირებული ვერსიები (9)
26.12.2024
17.01.2025
07.03.2025
04.04.2025
02.05.2025
01.08.2025
07.11.2025
23.12.2025
23.12.2025
მოქმედი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №18 2024 წლის 25 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით: თავი I ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება 2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა            2025 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  I. შემოსავლები 47105.194 52565.965 19441.080 33124.885 35300.000 270.000 35030.000 25590.000 22185.854 23803.600 0.00 23803.600 26959.200 0.00 26959.200  გრანტები 20546.769 19841.080 19441.080 400.000 3140.800 270.000 2870.800  სხვა  შემოსავლები 4372.571 8921.285 0.00 8921.285 5200.000 0.00 5200.000  II. ხარჯები 29007.635 32448.455 3145.007 29303.448 33555.000 270.000 33285.000  შრომის ანაზღაურება 3702.567 3984.000 0.000 3984.000 4504.000 0.000 4504.000  საქონელი და მომსახურება 2931.454 3136.744 1630.007 1506.737 1753.000 0.00 1753.000  პროცენტი 28.054 53.000 0.00 53.000 30.000 0.00 30.000  სუბსიდიები 18305.500 19843.785 260.000 19583.785 23849.000 270.000 23579.000 გრანტები 110.459 106.700 0.00 106.700 100.000 0.000 100.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1948.574 2423.658 10.000 2413.658 2836.000 0.000 2836.000  სხვა ხარჯები 1981.027 2900.568 1245.000 1655.568 483.000 0.00 483.000  III. საოპერაციო სალდო 18097.559 20117.510 16296.073 3821.437 1745.000 0.00 1745.000  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15476.963 24902.312 17952.243 6950.069 1675.000 0.00 1675.000  ზრდა 15644.319 25202.312 17952.243 7250.069 1775.000 0.00 1775.000  კლება 167.356 300.000 0.00 300.000 100.000 0.00 100.000  V. მთლიანი სალდო 2620.596 -4784.802 -1656.170 -3128.632 70.000 0.000 70.000  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება 2543.812 -4861.802 -1656.170 -3205.632 0.000 0.000 0.000  ზრდა 3193.172 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 3193.172 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  კლება 649.360 4861.802 1656.170 3205.632 0.000 0.000 0.000       ვალუტა და დეპოზიტები 649.360 4861.802 1656.170 3205.632 0.000 0.000 0.000  VII. ვალდებულებების ცვლილება -76.784 -77.000 0.00 -77.000 -70.000 0.000 -70.000  კლება 76.784 77.000 0.00 77.000 70.000 0.000 70.000      საშინაო 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000            სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000             სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  VIII. ბალანსი        0,0 0,0       0,0 0.0 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 47272.550 52865.965 19441.080 33424.885 35400.000 270.000 35030.000  შემოსავლები 47105.194 52565.965 19441.080 33124.885 35300.000   270.000 35030.000  არაფინანსური აქტივების კლება 167.356   300.000         0.000  300.000 100.000 0.000 100.000      გადასახდელები   44728.738     57727.767   21097.250 36630.517 35400.000   270.000 35130.000     ხარჯები 29007.63 32448.455 3145.007 29303.448 33555.000 270.000 33285.000  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15644.319 25202.312 17952.243 7250.069 1775.000 0.00 1775.000  ვალდებულებების კლება 76.784   77.000     0.000      77.000                70.000 0.00 70.000  ნაშთის ცვლილება 2543.812 -4861.802      -1656.170 -3205.632 0,000   0.000 0.000 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 35300.000  ათასი  ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  შემოსავლები 47105.194 52565.965 19441.080 33124.885 35300.000 270.000 35130.000        გადასახადები 22185.854 23803.600 0.000 23803.600 25590.000 0.000 25590.000        გრანტები 20546.769 19841.080 19441.080 400.000 3140.800 270.000 2870.800        სხვა შემოსავლები 4372.571 8921.285 0.000 8921.285 5200.000 0.000 5200.000 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 26959.200 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  გადასახადები 22185.854 23803.600 0.000 23803.600 26959.200 0.000 26959.200 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18485.481 20103.600 0.000 20103.600 23659.200 0.000 23659.200       ქონების გადასახადი 3700.373 3700.000 0 3700.000 3300.000        0.000 3300.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2476.422 2560.000 0.000 2560.000 2260.000 0.000 2260.000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.204 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 42.792 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 85.175 20.000 0.000 20.000 20.000 0.000 20.000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1095.780 1100.000 0.000 1100.000 1000.000 0.000 1000.000 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3140.800 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  გრანტები 20546.769 19841.080 3140.800    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.00 0.00  0.00  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20546.769 19841.080 0.00    გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.00 0.00  0.00  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 390.000 270.000    270.000    კაპიტალური ტრანსფერი 330.00 1693.326 0.00  სპეციალური ტრანსფერი 8749.600 0.00 0.00                 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 1432.000 5738.000  0.00 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 7238.511 8575.307  0.00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 812.000 812.000 0.00 გრანტები 0.0 0.0 2870.800 მაღალმთიანი განვითარების ფონდი 290.221 0.00 0.00 საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები 0.00 0.000 0.00 სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები 0.00 0.000 0.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების     დასაფინანსებლად 1304.437 1614.889 0.00 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი 0 1137.558 0.00 აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 61640.307  59523.24 0.00  მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 5200.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  სხვა შემოსავლები 4372.571 9028.483 5200.000  შემოსავლები საკუთრებიდან 1881.530 5811.600 4700.000 პროცენტი 133.874 311.600 180.000  რენტა 1747.656 5500.000 4520.000  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1552.039 1817.200 20.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1552.039 1817.200 20.000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0. 00 0.00 0.000 სანებართვო მოსაკრებელი 15.342 0.000 0.000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1518.000 1800.000 0.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  18.297 17.200 20.000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.00 0.000  სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 188.639 246.500    180.000  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 750.363 1045.985 300.000 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  33555.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება 2023 წლის  ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  სულ  მათ შორის  სულ  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  საკუთარი შემოსავლები  ხარჯები 29007.635 32448.455 3145.007 29303.448 33555.000 270.000 33285.000  შრომის ანაზღაურება 3702.567 3984.000 0.000 3984.000 4504.000 0.000 4504.000  საქონელი და მომსახურება 2931.454 3136.744 1630.007 1506.737     1753.000 0.000 1753.000 პროცენტები    28.054 53.000 0.000    53.000                    30.000 0.000 30.000 სუბსიდიები    18305.500 19843.785 260.000 19583.785     23849.000 270.000 23579.000 გრანტები    110.459 106.700 0.000 106.700 100.000 0.000 100.000  სოციალური უზრუნველყოფა 1948.574 2423.658 10.000 2413.658     2836.000 0.000 2836.000  სხვა ხარჯები 1981.027 2900.568 1245.000 1655.568 483.000 0.000 483.000 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1775.000 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1775.000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.000 ათასი ლარით: ათას ლარში პროგ. კოდი  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  01 00  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 292.300 148.744 120.000  01 01    საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 292.300 148.744 120.000  02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება 12543.708 19955.267 1620.000  02 01    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 8647.576 14834.445 800.000  02 02    წყლის სისტემების განვითარება 298.150 2609.535 220.000  02 03    გარე განათება 219.659 9.600 0.000  02 04    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 708.072 649.200 0.000 02 05    ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია     0.000 21.201 0.000  02 06    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება     2.583 0.000 0.000 02 07   კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2666.892 1831.286 600.000  02 08 სასაფლაოების მოვლა შენახვა 0.776 0.000 0.000  02 09  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.000 0.000 0.000  03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 663.957 1266.204 0.000  03 01  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 450.857 12.700 0.000  03 03  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 197.000 60.000 0.000  03  04  სანიაღვრე არხის აღდგენა     16.100 153.541 0.000  04 00  განათლება 51.406 142.200 0.000  04 01    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 13.542 42.200 0.000  04 02    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 37.864 100.000 150.000 04 03    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 0.00 0.000 0.000  05 00  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1456.738 3689.897 35.000  05 01    სპორტის სფეროს განვითარება 304.946 2612.542 10.000  05 02    კულტურის სფეროს განვითარება 1151.792 1077.355 25.000  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 636.210 0.00 0.000       06 01    ჯანმრთელობის დაცვა 0.000 0.000 0.000 06 02    სოციალური დაცვა 636.210 456.600  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 15644.319 25202.312 1775.000 ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  არაფინანსური აქტივების კლება 167.356 300.000 100.00  ძირითადი აქტივები 100.715 300.000 100.000  არაწარმოებული აქტივები 66.541 0.000 0.000         მიწა 66.541 0.000 0.000 მუხლი 9🔗. განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი  დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5542.323   5882.610   6705.000    7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5427.125   5696.973   6375.000    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5427.125   5696.973   6375.000    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 15.637   200.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 104.838 130.000 100.000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.360 40.000 30.000  7.4  ეკონომიკური საქმიანობა 12045.704   18588.502   4050.000  7.4 5  ტრანსპორტი 3398.128 3399.200 4050.000  7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 11852.271 15275.810   4050.000  7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000  0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 193.433 3312.692 0.000  7.5  გარემოს დაცვა 3023.784   3893.504 3100.000  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 2810.684             2700.000   0.000 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 213.100 1193.504 0.000  7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა 5212.147   7340.222   2380.000  7.6 1  ბინათმშენებლობა                  658.457   1323.200 0.000  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება                        0.000 0.000 0,000  7.6 3  წყალმომარაგება 1033.150     3429.535 1220.000  7.6 4  გარე განათება 766.605  650.000 650.000  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 2753.935   1937.487         600.000  7.7  ჯანმრთელობის დაცვა 232.578 313.800 340.000    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 232.578   313.800 340.000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 0.000 0.000 0.000  7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია 7814.330   10193.882   7444.000    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2800.124   5395.942                    3135.000    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 4123.550   4245.140   4019.000  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 768.345   379.500   150.000    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 122.311 173.300 140.000  7.9  განათლება 7649.270   8364.889   8450.000    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 6340.333 6650.000   8450.000    7.9 2  ზოგადი განათლება 1308.937 1614.889     0.0  7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება 0.00 0,0     0.0 70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 0.00 100.000     0.0  7 10  სოციალური დაცვა 3208.602   3150.358   2841.000  7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1085.946   1273.350   1293.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 907.866 1083.350 1103.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 178.080 190.000 190.000  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 20.500   25.000    25.000  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 376.420   445.558           345.000  7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 1599.349   1268.800   1008.000  7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 126.387 137.650 170.000  სულ 44728.738            57727.767   35400.000 განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში ფუნქციონალური კოდი  დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  7.1  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5542.323   5882.610   6705.000    7.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5427.125   5696.973   6375.000    7.1.1.1  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5427.125   5696.973   6375.000    7.1.1.2  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 15.637   200.000  7.1.6  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 104.838 130.000 100.000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.360 40.000 30.000  7.4  ეკონომიკური საქმიანობა 12045.704   18588.502   4050.000  7.4 5  ტრანსპორტი 3398.128 3399.200 4050.000  7.4 5 1  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 11852.271 15275.810   4050.000  7.4 5 5  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000  0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 193.433 3312.692 0.000  7.5  გარემოს დაცვა 3023.784   3893.504 3100.000  7.5 1  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 2810.684             2700.000   0.000 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 213.100 1193.504 0.000  7.6  საბინაო კომუნალური მეურნეობა 5212.147   7340.222   2380.000  7.6 1  ბინათმშენებლობა                  658.457   1323.200 0.000  7.6 2  კომუნალური მეურნეობის განვითარება                        0.000 0.000 0,000  7.6 3  წყალმომარაგება 1033.150     3429.535 1220.000  7.6 4  გარე განათება 766.605  650.000 650.000  7.6 6  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 2753.935   1937.487         600.000  7.7  ჯანმრთელობის დაცვა 232.578 313.800 340.000    7.7 4  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 232.578   313.800 340.000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში 0.000 0.000 0.000  7.8  დასვენება, კულტურა და რელიგია 7814.330   10193.882   7444.000    7.8 1  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2800.124   5395.942                    3135.000    7.8 2  მომსახურება კულტურის სფეროში 4123.550   4245.140   4019.000  7.8 4  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 768.345   379.500   150.000    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 122.311 173.300 140.000  7.9  განათლება 7649.270   8364.889   8450.000    7.9 1  სკოლამდელი აღზრდა 6340.333 6650.000   8450.000    7.9 2  ზოგადი განათლება 1308.937 1614.889     0.0  7.9 2 2  საბაზო ზოგადი განათლება 0.00 0,0     0.0 70923 საშუალო და ზოგადი განათლება 0.00 100.000     0.0  7 10  სოციალური დაცვა 3208.602   3150.358   2841.000  7 10 1  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1085.946   1273.350   1293.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 907.866 1083.350 1103.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 178.080 190.000 190.000  7 10 2  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 20.500   25.000    25.000  7 10 4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 376.420   445.558           345.000  7 10 7  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 1599.349   1268.800   1008.000  7 10 9  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 126.387 137.650 170.000  სულ 44728.738            57727.767   35400.000 მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1745.000 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  საოპერაციო სალდო 18097.559   20117.510   1745.000    მთლიანი სალდო 2620.596   -4784.802   70.000   მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით: ათას ლარში დასახელება  2023 წლის ფაქტი  2024 წლის გეგმა  2025 წლის პროექტი  ფინანსური აქტივების ცვლილება 2543.812 -4861.802   0.0  ზრდა 3193.172 0.0     0.0              ვალუტა და დეპოზიტი 3193.172 0.0     0.0      კლება 649.360 4861.802   0,0           ვალუტა და დეპოზიტი 649.360                   4861.802   0.0  მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 70.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2024 წლის 1 დეკემბრისათვის შეადგენს 115.180 ათას ლარს. თავი II ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი  02 00 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 6520.000 95444.200 9040.200 9577.800 კოდი პროგრამის დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 800.000      პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური პროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 75% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა: - გზების მიმდინარე შეკეთება; - გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია; გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა კოდი ქვეპროგრამის დასახელება გზების მშენებლობა  და კაპიტალური შეკეთება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 02 800.000      ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა № დასახელება სულ ღირებულება 1 რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება 400.0 2 საინჟინრო მონიტორინგის თანხა 400.0 სულ    ჯამი 800.0 პროგრამის დასახელება კოდი წყლის სისტემების განვითარება 2025 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 1220.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას. პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია: 1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით. 2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია 2025 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 02 01 1220.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს „ჭიათურის წყალი“ ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს „ჭიათურის წყლის“ სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება 2025 წლის დაფინანსება   (ათას ლარში) 02 03 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი პროგრამის აღწერა ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%. 1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).    ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 03 01 650.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 3250.000     პროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია პროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება: 1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.  2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 04 01 3250.000     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი  შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთარი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 07 02 600.0     ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს. მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“ პროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2025  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 00 3100.000 პროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2025  წლის დაფინანსება  ათას ლარში  03 01 3100.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუხლი 15🔗. განათლება 04 00 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                                                                                                                                                                                                                პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი  04 00 განათლების ხელშეწყობა 8450.000 8617.700 9309.700 9904.700 პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 01 8450.000 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 32 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 810 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: -ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; -ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; -ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; -ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; -ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00 სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი  05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 7444.000 7609.000 7940.000 8020.000 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 3135.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 2735.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 01 1700.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104     და ბიჭი 445. პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 02 435.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 13 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის. პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 01 03 600.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური                        ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  260  ბავშვს, (ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 01 02 400.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში. პროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 4169.000 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 3859.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი: სსიპ თეატრი ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 01 570.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის:  250 გოგო; 160 ბიჭი, ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 02 314.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  სახვითი ხელოვნების განვითარება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 03 210.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი (მათ შორის გოგო 185; 60 ბიჭი). სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 04 465.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 06 50.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი     ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 01 07 2250.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864). ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 02 160.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 05 02 04 150.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარებში 05 03 140.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა; დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში; წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება; ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’ წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა; მუხლი 17🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის  კოდი პრიორიტეტის დასახელება 2025 წელი 2026 წელი 2027 წელი 2028 წელი  05 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3181.000 2675.000 2675.000 2675.000 საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01 პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 340.000 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროგრამის აღწერა აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; სოციალური პროგრამები  06 02 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის დასახელება კოდი სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 2841.000 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 1293.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა პროგრამის დასახელება კოდი სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 01 800.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება; გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. დაკმაყოფილებული მომართვიანობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 02 48.000 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 03 190.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 04 250.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 01 05 5.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 02 3.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 03 290.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 185 მდე ბენეფიციარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 85.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 01 25.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი დევნილთა სოციალური დაცვა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 02 11.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 03 4.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 04 45.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 04 05 1000.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა; ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა; დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  05 01 70.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 02 125.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 03 150.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 05 04 655.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე; დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას; ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე. 4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში; დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02  06 70.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება 2025  წლის დაფინანსება ათას ლარში 06 02 07 100.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს. თავი III ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2023 წლის  ფაქტი 2024 წლის დაზუსტ. გეგმა 2025  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 44,728.459 12,666.129 32,062.330 57,727.767 21,097.250 36,630.517 35,400.000 270.000 35,130.000 ხარჯები 29,007.333 2,229.723 26,777.610 32,103.198 3,145.007 28,958.191 33,555.000 270.000 33,285.000 შრომის ანაზღაურება 3,702.267 169.634 3,532.633 3,984.000 0.000 3,984.000 4,504.000 0.000 4,504.000 საქონელი და მომსახურება 2,831.043 1,322.975 1,508.068 3,146.744 1,630.007 1,516.737 1,753.000 0.000 1,753.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 28.054 0.000 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000 სუბსიდიები 18,309.438 170.103 18,139.335 19,853.385 260.000 19,593.385 23,849.000 270.000 23,579.000 გრანტები 110.459 0.000 110.459 96.700 0.000 96.700 100.000 0.000 100.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,962.274 10.453 1,951.821 2,423.658 10.000 2,413.658 2,836.000 0.000 2,836.000 სხვა ხარჯები 2,063.798 556.558 1,507.240 2,545.711 1,245.000 1,300.711 483.000 0.000 483.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,644.342 10,436.406 5,207.936 25,547.569 17,952.243 7,595.326 1,775.000 0.000 1,775.000 ძირითადი აქტივები 15,644.342 10,436.406 5,207.936 25,547.569 17,952.243 7,595.326 1,925.000 0.000 1,925.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 5,542.046 193.125 5,348.921 5,882.610 15.118 5,867.492 6,705.000 0.000 6,705.000 ხარჯები 5,172.939 193.125 4,979.814 5,656.866 15.118 5,641.748 6,515.000 0.000 6,515.000 შრომის ანაზღაურება 3,702.267 169.634 3,532.633 3,984.000 0.000 3,984.000 4,504.000 0.000 4,504.000 საქონელი და მომსახურება 1,158.261 18.538 1,139.723 1,332.355 15.118 1,317.237 1,593.000 0.000 1,593.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 28.054 0.000 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 35.129 0.000 35.129 50.000 0.000 50.000 50.000 0.000 50.000 სოციალური უზრუნველყოფა 75.519 4.953 70.566 45.000 0.000 45.000 65.000 0.000 65.000 სხვა ხარჯები 173.709 0.000 173.709 192.511 0.000 192.511 273.000 0.000 273.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 292.323 0.000 292.323 148.744 0.000 148.744 120.000 0.000 120.000 ძირითადი აქტივები 292.323 0.000 292.323 148.744 0.000 148.744 120.000 0.000 120.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 5,426.848 193.125 5,233.723 5,696.973 15.118 5,681.855 6,375.000 0.000 6,375.000 ხარჯები 5,134.525 193.125 4,941.400 5,548.229 15.118 5,533.111 6,255.000 0.000 6,255.000 შრომის ანაზღაურება 3,702.267 169.634 3,532.633 3,984.000 0.000 3,984.000 4,504.000 0.000 4,504.000 საქონელი და მომსახურება 1,147.901 18.538 1,129.363 1,276.718 15.118 1,261.600 1,363.000 0.000 1,363.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 35.129 0.000 35.129 50.000 0.000 50.000 50.000 0.000 50.000 სოციალური უზრუნველყოფა 75.519 4.953 70.566 45.000 0.000 45.000 65.000 0.000 65.000 სხვა ხარჯები 173.709 0.000 173.709 192.511 0.000 192.511 273.000 0.000 273.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 292.323 0.000 292.323 148.744 0.000 148.744 120.000 0.000 120.000 ძირითადი აქტივები 292.323 0.000 292.323 148.744 0.000 148.744 120.000 0.000 120.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,084.938 0.000 1,084.938 1,241.000 0.000 1,241.000 1,386.000 0.000 1,386.000 ხარჯები 1,065.317 0.000 1,065.317 1,208.000 0.000 1,208.000 1,366.000 0.000 1,366.000 შრომის ანაზღაურება 760.247 0.000 760.247 834.000 0.000 834.000 954.000 0.000 954.000 საქონელი და მომსახურება 165.158 0.000 165.158 212.000 0.000 212.000 234.000 0.000 234.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.282 0.000 2.282 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 სხვა ხარჯები 137.630 0.000 137.630 157.000 0.000 157.000 173.000 0.000 173.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.621 0.000 19.621 33.000 0.000 33.000 20.000 0.000 20.000 ძირითადი აქტივები 19.621 0.000 19.621 33.000 0.000 33.000 20.000 0.000 20.000 მატერიალური მარაგები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფასეულობები 0.000 0.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 4,132.538 0.000 4,132.538 4,455.973 15.118 4,440.855 4,989.000 0.000 4,989.000 ხარჯები 3,859.836 0.000 3,859.836 4,340.229 15.118 4,325.111 4,889.000 0.000 4,889.000 შრომის ანაზღაურება 2,772.386 0.000 2,772.386 3,150.000 0.000 3,150.000 3,550.000 0.000 3,550.000 საქონელი და მომსახურება 947.958 0.000 947.958 1,064.718 15.118 1,049.600 1,129.000 0.000 1,129.000 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 გრანტები 35.129 0.000 35.129 50.000 0.000 50.000 50.000 0.000 50.000 სოციალური უზრუნველყოფა 68.284 0.000 68.284 40.000 0.000 40.000 60.000 0.000 60.000 სხვა ხარჯები 36.079 0.000 36.079 35.511 0.000 35.511 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 272.702 0.000 272.702 115.744 0.000 115.744 100.000 0.000 100.000 ძირითადი აქტივები 272.702 0.000 272.702 115.744 0.000 115.744 100.000 0.000 100.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 209.372 193.125 16.247 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 209.372 193.125 16.247 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 169.634 169.634 0.000 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 34.785 18.538 16.247 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 4.953 4.953 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 104.838 0.000 104.838 145.637 0.000 145.637 300.000 0.000 300.000 ხარჯები 28.054 0.000 28.054 68.637 0.000 68.637 230.000 0.000 230.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 15.637 0.000 15.637 200.000 0.000 200.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 11.594 0.000 11.594 150.000 0.000 150.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 11.594 0.000 11.594 150.000 0.000 150.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 11.594 0.000 11.594 150.000 0.000 150.000 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 0.000 0.000 0.000 4.043 0.000 4.043 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 4.043 0.000 4.043 50.000 0.000 50.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 4.043 0.000 4.043 50.000 0.000 50.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 104.838 0.000 104.838 130.000 0.000 130.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 28.054 0.000 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 28.054 0.000 28.054 53.000 0.000 53.000 30.000 0.000 30.000 ვალდებულებების კლება 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 საშინაო 76.784 0.000 76.784 77.000 0.000 77.000 70.000 0.000 70.000 01 03 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 10.360 0.000 10.360 40.000 0.000 40.000 30.000 0.000 30.000 ხარჯები 10.360 0.000 10.360 40.000 0.000 40.000 30.000 0.000 30.000 საქონელი და მომსახურება 10.360 0.000 10.360 40.000 0.000 40.000 30.000 0.000 30.000 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 17,257.851 10,203.153 7,054.698 25,928.724 15,894.150 10,034.574 6,520.000 0.000 6,520.000 ხარჯები 4,714.143 556.558 4,157.585 5,628.200 1,245.000 4,383.200 4,900.000 0.000 4,900.000 სუბსიდიები 3,972.002 0.000 3,972.002 4,220.000 0.000 4,220.000 4,900.000 0.000 4,900.000 სხვა ხარჯები 742.141 556.558 185.583 1,408.200 1,245.000 163.200 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,543.708 9,646.595 2,897.113 20,300.524 14,649.150 5,651.374 1,620.000 0.000 1,620.000 ძირითადი აქტივები 12,543.708 9,646.595 2,897.113 20,300.524 14,649.150 5,651.374 1,620.000 0.000 1,620.000 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 8,647.576 6,834.768 1,812.808 15,189.302 10,896.378 4,292.924 800.000 0.000 800.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,647.576 6,834.768 1,812.808 15,189.302 10,896.378 4,292.924 800.000 0.000 800.000 ძირითადი აქტივები 8,647.576 6,834.768 1,812.808 15,189.302 10,896.378 4,292.924 800.000 0.000 800.000 02 01 01 გზების მიმდინარე შეკეთება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 02 გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 8,454.143 6,772.159 1,681.984 11,876.610 7,915.109 3,961.501 800.000 0.000 800.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,454.143 6,772.159 1,681.984 11,876.610 7,915.109 3,961.501 800.000 0.000 800.000 ძირითადი აქტივები 8,454.143 6,772.159 1,681.984 11,876.610 7,915.109 3,961.501 800.000 0.000 800.000 02 01 03 საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა 20.000 0.000 20.000 684.667 629.932 54.735 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.000 0.000 20.000 684.667 629.932 54.735 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 20.000 0.000 20.000 684.667 629.932 54.735 0.000 0.000 0.000 02 01 05 საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა 167.512 62.609 104.903 2,551.173 2,351.337 199.836 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 167.512 62.609 104.903 2,551.173 2,351.337 199.836 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 167.512 62.609 104.903 2,551.173 2,351.337 199.836 0.000 0.000 0.000 02 01 06 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა 5.921 0.000 5.921 76.852 0.000 76.852 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.921 0.000 5.921 76.852 0.000 76.852 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 5.921 0.000 5.921 76.852 0.000 76.852 0.000 0.000 0.000 02 02 წყლის სისტემის განვითარება 1,033.150 199.154 833.996 3,429.535 2,383.488 1,046.047 1,220.000 0.000 1,220.000 ხარჯები 735.000 0.000 735.000 820.000 0.000 820.000 1,000.000 0.000 1,000.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 735.000 0.000 735.000 820.000 0.000 820.000 1,000.000 0.000 1,000.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 220.000 0.000 220.000 ძირითადი აქტივები 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 220.000 0.000 220.000 02 02 01 წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია 735.000 0.000 735.000 820.000 0.000 820.000 1,220.000 0.000 1,220.000 ხარჯები 735.000 0.000 735.000 820.000 0.000 820.000 1,000.000 0.000 1,000.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 735.000 735.000 820.000 820.000 1,000.000 1,000.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 02 02 02 წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 298.150 199.154 98.996 2,609.535 2,383.488 226.047 0.000 0.000 0.000 02 03 გარე განათება 766.605 0.000 766.605 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000 ხარჯები 546.946 0.000 546.946 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000 სუბსიდიები 546.946 0.000 546.946 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 219.659 0.000 219.659 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 219.659 0.000 219.659 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 548.546 0.000 548.546 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000 ხარჯები 546.946 0.000 546.946 650.000 0.000 650.000 650.000 0.000 650.000 სუბსიდიები 546.946 546.946 650.000 650.000 650.000 650.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.600 0.000 1.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1.600 0.000 1.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 02 გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 218.059 0.000 218.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218.059 0.000 218.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 218.059 0.000 218.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 3,398.128 549.600 2,848.528 3,399.200 412.200 2,987.000 3,250.000 0.000 3,250.000 ხარჯები 2,690.056 0.000 2,690.056 2,750.000 0.000 2,750.000 3,250.000 0.000 3,250.000 სუბსიდიები 2,690.056 0.000 2,690.056 2,750.000 0.000 2,750.000 3,250.000 0.000 3,250.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000 02 04 01 მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება 2,690.056 0.000 2,690.056 2,750.000 0.000 2,750.000 3,250.000 0.000 3,250.000 ხარჯები 2,690.056 0.000 2,690.056 2,750.000 0.000 2,750.000 3,250.000 0.000 3,250.000 სუბსიდიები 2,690.056 2,690.056 2,750.000 2,750.000 3,250.000 3,250.000 02 04 02 მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 708.072 549.600 158.472 649.200 412.200 237.000 0.000 0.000 0.000 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 106.201 0.000 106.201 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 85.000 0.000 85.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 85.000 0.000 85.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 21.201 0.000 21.201 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 21.201 0.000 21.201 0.000 0.000 0.000 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 658.457 525.000 133.457 1,323.200 1,245.000 78.200 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 655.874 525.000 130.874 1,323.200 1,245.000 78.200 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 655.874 525.000 130.874 1,323.200 1,245.000 78.200 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 06 02 საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა 655.874 525.000 130.874 1,308.200 1,245.000 63.200 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 655.874 525.000 130.874 1,308.200 1,245.000 63.200 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 655.874 525.000 130.874 1,308.200 1,245.000 63.200 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 02 06 03 საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა 2.583 0.000 2.583 15.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 2.583 0.000 2.583 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 07 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2,753.159 2,094.631 658.528 1,831.286 957.084 874.202 600.000 0.000 600.000 ხარჯები 86.267 31.558 54.709 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 86.267 31.558 54.709 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,666.892 2,063.073 603.819 1,831.286 957.084 874.202 600.000 0.000 600.000 ძირითადი აქტივები 2,666.892 2,063.073 603.819 1,831.286 957.084 874.202 600.000 0.000 600.000 02 07 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა 1,430.704 1,316.337 114.367 323.337 97.637 225.700 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,430.704 1,316.337 114.367 323.337 97.637 225.700 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1,430.704 1,316.337 114.367 323.337 97.637 225.700 0.000 0.000 0.000 02 07 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,322.455 778.294 544.161 1,507.949 859.447 648.502 600.000 0.000 600.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 86.267 31.558 54.709 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,236.188 746.736 489.452 1,507.949 859.447 648.502 600.000 0.000 600.000 ძირითადი აქტივები 1,236.188 746.736 489.452 1,507.949 859.447 648.502 600.000 0.000 600.000 02 08 სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.776 0.000 0.776 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 3,023.784 0.000 3,023.784 3,893.504 1,139.316 2,754.188 3,100.000 0.000 3,100.000 ხარჯები 2,359.827 0.000 2,359.827 2,627.300 0.000 2,627.300 3,100.000 0.000 3,100.000 სუბსიდიები 2,359.827 0.000 2,359.827 2,627.300 0.000 2,627.300 3,100.000 0.000 3,100.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 663.957 0.000 663.957 1,266.204 1,139.316 126.888 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 663.957 0.000 663.957 1,266.204 1,139.316 126.888 0.000 0.000 0.000 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2,810.684 0.000 2,810.684 2,640.000 0.000 2,640.000 3,100.000 0.000 3,100.000 ხარჯები 2,359.827 0.000 2,359.827 2,627.300 0.000 2,627.300 3,100.000 0.000 3,100.000 სუბსიდიები 2,359.827 2,359.827 2,627.300 2,627.300 3,100.000 3,100.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.857 0.000 450.857 12.700 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 450.857 0.000 450.857 12.700 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 03 02 ქვათაცვენის ღონისძიებები 197.000 0.000 197.000 1,039.963 1,000.000 39.963 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.000 0.000 197.000 1,039.963 1,000.000 39.963 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 197.000 0.000 197.000 1,039.963 1,000.000 39.963 0.000 0.000 0.000 03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 03 04 სანიაღვრე არხების აღდგენა 16.100 0.000 16.100 153.541 139.316 14.225 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.100 0.000 16.100 153.541 139.316 14.225 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 16.100 0.000 16.100 153.541 139.316 14.225 0.000 0.000 0.000 04 00 განათლება 7,649.270 1,304.437 6,344.833 8,364.889 1,614.889 6,750.000 8,450.000 0.000 8,450.000 ხარჯები 7,597.864 1,304.437 6,293.427 8,222.689 1,614.889 6,607.800 8,450.000 0.000 8,450.000 საქონელი და მომსახურება 1,304.437 1,304.437 0.000 1,614.889 1,614.889 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 6,293.427 0.000 6,293.427 6,607.800 0.000 6,607.800 8,450.000 0.000 8,450.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.406 0.000 51.406 142.200 0.000 142.200 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 51.406 0.000 51.406 142.200 0.000 142.200 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 6,302.469 0.000 6,302.469 6,650.000 0.000 6,650.000 8,450.000 0.000 8,450.000 ხარჯები 6,288.927 0.000 6,288.927 6,607.800 0.000 6,607.800 8,450.000 0.000 8,450.000 სუბსიდიები 6,288.927 6,288.927 6,607.800 6,607.800 8,450.000 8,450.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.542 0.000 13.542 42.200 0.000 42.200 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 13.542 0.000 13.542 42.200 0.000 42.200 0.000 0.000 0.000 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 37.864 0.000 37.864 100.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.0 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.864 0.000 37.864 100.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 37.864 0.000 37.864 100.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,308.937 1,304.437 4.500 1,614.889 1,614.889 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,308.937 1,304.437 4.500 1,614.889 1,614.889 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 1,304.437 1,304.437 0.000 1,614.889 1,614.889 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 4.500 4.500 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 7,814.328 789.811 7,024.517 10,193.882 2,163.777 8,030.105 7,444.000 0.000 7,444.000 ხარჯები 6,357.590 0.000 6,357.590 6,503.985 0.000 6,503.985 7,409.000 0.000 7,409.000 საქონელი და მომსახურება 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000 სუბსიდიები 5,451.604 0.000 5,451.604 6,084.485 0.000 6,084.485 7,059.000 0.000 7,059.000 სხვა ხარჯები 462.311 0.000 462.311 173.300 0.000 173.300 140.000 0.000 140.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,456.738 789.811 666.927 3,689.897 2,163.777 1,526.120 35.000 0.000 35.000 ძირითადი აქტივები 1,456.738 789.811 666.927 3,689.897 2,163.777 1,526.120 35.000 0.000 35.000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,800.122 105.816 2,694.306 5,395.942 1,274.337 4,121.605 3,135.000 0.000 3,135.000 ხარჯები 2,495.176 0.000 2,495.176 2,783.400 0.000 2,783.400 3,125.000 0.000 3,125.000 სუბსიდიები 2,495.176 0.000 2,495.176 2,783.400 0.000 2,783.400 3,125.000 0.000 3,125.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 304.946 105.816 199.130 2,612.542 1,274.337 1,338.205 10.000 0.000 10.000 ძირითადი აქტივები 304.946 105.816 199.130 2,612.542 1,274.337 1,338.205 10.000 0.000 10.000 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2,227.986 0.000 2,227.986 2,392.000 0.000 2,392.000 2,735.000 0.000 2,735.000 ხარჯები 2,121.236 0.000 2,121.236 2,383.400 0.000 2,383.400 2,725.000 0.000 2,725.000 სუბსიდიები 2,121.236 0.000 2,121.236 2,383.400 0.000 2,383.400 2,725.000 0.000 2,725.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.750 0.000 106.750 8.600 0.000 8.600 10.000 0.000 10.000 ძირითადი აქტივები 106.750 0.000 106.750 8.600 0.000 8.600 10.000 0.000 10.000 05 01 01 01 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა 1,389.320 0.000 1,389.320 1,492.000 0.000 1,492.000 1,700.000 0.000 1,700.000 ხარჯები 1,290.120 0.000 1,290.120 1,488.700 0.000 1,488.700 1,700.000 0.000 1,700.000 სუბსიდიები 1,290.120 1,290.120 1,488.700 1,488.700 1,700.000 1,700.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.200 0.000 99.200 3.300 0.000 3.300 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 99.200 0.000 99.200 3.300 0.000 3.300 0.000 0.000 0.000 05 01 01 02 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა 353.811 0.000 353.811 380.000 0.000 380.000 435.000 0.000 435.000 ხარჯები 352.761 0.000 352.761 379.700 0.000 379.700 435.000 0.000 435.000 სუბსიდიები 352.761 352.761 379.700 379.700 435.000 435.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.050 0.000 1.050 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 1.050 0.000 1.050 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 05 01 01 03 ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 484.855 0.000 484.855 520.000 0.000 520.000 600.000 0.000 600.000 ხარჯები 478.355 0.000 478.355 515.000 0.000 515.000 590.000 0.000 590.000 სუბსიდიები 478.355 478.355 515.000 515.000 590.000 590.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.500 0.000 6.500 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 ძირითადი აქტივები 6.500 0.000 6.500 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 373.940 0.000 373.940 400.000 0.000 400.000 400.000 0.000 400.000 ხარჯები 373.940 0.000 373.940 400.000 0.000 400.000 400.000 0.000 400.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 373.940 373.940 400.000 400.000 400.000 400.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 198.196 105.816 92.380 2,603.942 1,274.337 1,329.605 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198.196 105.816 92.380 2,603.942 1,274.337 1,329.605 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 198.196 105.816 92.380 2,603.942 1,274.337 1,329.605 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 4,891.895 683.995 4,207.900 4,624.640 889.440 3,735.200 4,169.000 0.000 4,169.000 ხარჯები 3,740.103 0.000 3,740.103 3,547.285 0.000 3,547.285 4,144.000 0.000 4,144.000 საქონელი და მომსახურება 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000 სუბსიდიები 2,956.428 0.000 2,956.428 3,301.085 0.000 3,301.085 3,934.000 0.000 3,934.000 გრანტები 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000 სხვა ხარჯები 340.000 0.000 340.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,151.792 683.995 467.797 1,077.355 889.440 187.915 25.000 0.000 25.000 ძირითადი აქტივები 1,151.792 683.995 467.797 1,077.355 889.440 187.915 25.000 0.000 25.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 3,125.135 0.000 3,125.135 3,286.700 0.000 3,286.700 3,859.000 0.000 3,859.000 ხარჯები 2,971.758 0.000 2,971.758 3,167.785 0.000 3,167.785 3,834.000 0.000 3,834.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 2,896.428 0.000 2,896.428 3,121.085 0.000 3,121.085 3,784.000 0.000 3,784.000 გრანტები 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 153.377 0.000 153.377 118.915 0.000 118.915 25.000 0.000 25.000 ძირითადი აქტივები 153.377 0.000 153.377 118.915 0.000 118.915 25.000 0.000 25.000 05 02 01 01 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა 422.835 0.000 422.835 520.000 0.000 520.000 570.000 0.000 570.000 ხარჯები 417.835 0.000 417.835 510.000 0.000 510.000 560.000 0.000 560.000 სუბსიდიები 417.835 417.835 510.000 510.000 560.000 560.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 10.000 0.000 10.000 ძირითადი აქტივები 5.000 0.000 5.000 10.000 0.000 10.000 10.000 0.000 10.000 05 02 01 02 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა 256.838 0.000 256.838 230.000 0.000 230.000 314.000 0.000 314.000 ხარჯები 250.898 0.000 250.898 221.465 0.000 221.465 304.000 0.000 304.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 250.898 250.898 221.465 221.465 304.000 304.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.940 0.000 5.940 8.535 0.000 8.535 10.000 0.000 10.000 ძირითადი აქტივები 5.940 0.000 5.940 8.535 0.000 8.535 10.000 0.000 10.000 05 02 01 03 სახვითი ხელოვნების განვითარება 201.256 0.000 201.256 190.000 0.000 190.000 210.000 0.000 210.000 ხარჯები 174.797 0.000 174.797 184.350 0.000 184.350 210.000 0.000 210.000 სუბსიდიები 174.797 174.797 184.350 184.350 210.000 210.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.459 0.000 26.459 5.650 0.000 5.650 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 26.459 0.000 26.459 5.650 0.000 5.650 0.000 0.000 0.000 05 02 01 04 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება 365.158 0.000 365.158 400.000 0.000 400.000 465.000 0.000 465.000 ხარჯები 365.008 0.000 365.008 398.020 0.000 398.020 460.000 0.000 460.000 სუბსიდიები 365.008 365.008 398.020 398.020 460.000 460.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.150 0.000 0.150 1.980 0.000 1.980 5.000 0.000 5.000 ძირითადი აქტივები 0.150 0.000 0.150 1.980 0.000 1.980 5.000 0.000 5.000 05 02 01 06 თეატრი 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000 გრანტები 75.330 0.000 75.330 46.700 0.000 46.700 50.000 0.000 50.000 05 02 01 07 კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1,803.718 0.000 1,803.718 1,900.000 0.000 1,900.000 2,250.000 0.000 2,250.000 ხარჯები 1,687.890 0.000 1,687.890 1,807.250 0.000 1,807.250 2,250.000 0.000 2,250.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 1,687.890 0.000 1,687.890 1,807.250 0.000 1,807.250 2,250.000 0.000 2,250.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.828 0.000 115.828 92.750 0.000 92.750 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 115.828 0.000 115.828 92.750 0.000 92.750 0.000 0.000 0.000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000 ხარჯები 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000 საქონელი და მომსახურება 368.345 0.000 368.345 199.500 0.000 199.500 160.000 0.000 160.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 03 კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა 998.415 683.995 314.420 958.440 889.440 69.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 998.415 683.995 314.420 958.440 889.440 69.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 998.415 683.995 314.420 958.440 889.440 69.000 0.000 0.000 0.000 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 400.000 0.000 400.000 180.000 0.000 180.000 150.000 0.000 150.000 ხარჯები 400.000 0.000 400.000 180.000 0.000 180.000 150.000 0.000 150.000 სუბსიდიები 60.000 60.000 180.000 180.000 150.000 150.000 სხვა ხარჯები 340.000 0.000 340.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 122.311 0.000 122.311 173.300 0.000 173.300 140.000 0.000 140.000 ხარჯები 122.311 0.000 122.311 173.300 0.000 173.300 140.000 0.000 140.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 122.311 0.000 122.311 173.300 0.000 173.300 140.000 0.000 140.000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3,441.180 175.603 3,265.577 3,464.158 270.000 3,194.158 3,181.000 270.000 2,911.000 ხარჯები 2,804.970 175.603 2,629.367 3,464.158 270.000 3,194.158 3,181.000 270.000 2,911.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000 270.000 70.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,886.755 5.500 1,881.255 2,378.658 10.000 2,368.658 2,771.000 0.000 2,771.000 სხვა ხარჯები 685.637 0.000 685.637 771.700 0.000 771.700 70.000 0.000 70.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 636.210 0.000 636.210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 636.210 0.000 636.210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000 270.000 70.000 ხარჯები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000 270.000 70.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000 270.000 70.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000 270.000 70.000 ხარჯები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000 270.000 70.000 სუბსიდიები 232.578 170.103 62.475 313.800 260.000 53.800 340.000 270.000 70.000 06 01 02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02    სოციალური დაცვა 3,208.602 5.500 3,203.102 3,150.358 10.000 3,140.358 2,841.000 0.000 2,841.000 ხარჯები 2,572.392 5.500 2,566.892 3,150.358 10.000 3,140.358 2,841.000 0.000 2,841.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,886.755 5.500 1,881.255 2,378.658 10.000 2,368.658 2,771.000 0.000 2,771.000 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 1,085.946 0.000 1,085.946 1,273.350 0.000 1,273.350 1,293.000 0.000 1,293.000 ხარჯები 1,085.946 0.000 1,085.946 1,273.350 0.000 1,273.350 1,293.000 0.000 1,293.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,085.946 0.000 1,085.946 1,273.350 0.000 1,273.350 1,293.000 0.000 1,293.000 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება 686.326 0.000 686.326 803.200 0.000 803.200 800.000 0.000 800.000 ხარჯები 686.326 0.000 686.326 803.200 0.000 803.200 800.000 0.000 800.000 სოციალური უზრუნველყოფა 686.326 0.000 686.326 803.200 0.000 803.200 800.000 0.000 800.000 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 47.040 0.000 47.040 47.000 0.000 47.000 48.000 0.000 48.000 ხარჯები 47.040 0.000 47.040 47.000 0.000 47.000 48.000 0.000 48.000 სოციალური უზრუნველყოფა 47.040 0.000 47.040 47.000 0.000 47.000 48.000 0.000 48.000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 178.080 0.000 178.080 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 ხარჯები 178.080 0.000 178.080 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 სოციალური უზრუნველყოფა 178.080 0.000 178.080 190.000 0.000 190.000 190.000 0.000 190.000 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 173.400 0.000 173.400 230.800 0.000 230.800 250.000 0.000 250.000 ხარჯები 173.400 0.000 173.400 230.800 0.000 230.800 250.000 0.000 250.000 სოციალური უზრუნველყოფა 173.400 0.000 173.400 230.800 0.000 230.800 250.000 0.000 250.000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 1.100 0.000 1.100 2.350 0.000 2.350 5.000 0.000 5.000 ხარჯები 1.100 0.000 1.100 2.350 0.000 2.350 5.000 0.000 5.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.100 0.000 1.100 2.350 0.000 2.350 5.000 0.000 5.000 06 02 02 ომის ვეტერანთა დაკრძალვა 3.500 0.500 3.000 5.000 5.000 0.000 3.000 0.000 3.000 ხარჯები 3.500 0.500 3.000 5.000 5.000 0.000 3.000 0.000 3.000 სოციალური უზრუნველყოფა 3.500 0.500 3.000 5.000 5.000 0.000 3.000 0.000 3.000 06 02 03 უფასო სასადილო 266.539 0.000 266.539 264.200 0.000 264.200 290.000 0.000 290.000 ხარჯები 266.539 0.000 266.539 264.200 0.000 264.200 290.000 0.000 290.000 სოციალური უზრუნველყოფა 266.539 0.000 266.539 264.200 0.000 264.200 290.000 0.000 290.000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 65.400 5.000 60.400 82.000 5.000 77.000 85.000 0.000 85.000 ხარჯები 65.400 5.000 60.400 82.000 5.000 77.000 85.000 0.000 85.000 სოციალური უზრუნველყოფა 65.400 5.000 60.400 82.000 5.000 77.000 85.000 0.000 85.000 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 20.500 0.000 20.500 25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 ხარჯები 20.500 0.000 20.500 25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 სოციალური უზრუნველყოფა 20.500 0.000 20.500 25.000 0.000 25.000 25.000 0.000 25.000 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 6.900 5.000 1.900 11.000 5.000 6.000 11.000 0.000 11.000 ხარჯები 6.900 5.000 1.900 11.000 5.000 6.000 11.000 0.000 11.000 სოციალური უზრუნველყოფა 6.900 5.000 1.900 11.000 5.000 6.000 11.000 0.000 11.000 06 02 04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1.600 0.000 1.600 1.000 0.000 1.000 4.000 0.000 4.000 ხარჯები 1.600 0.000 1.600 1.000 0.000 1.000 4.000 0.000 4.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1.600 0.000 1.600 1.000 0.000 1.000 4.000 0.000 4.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 36.400 0.000 36.400 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000 ხარჯები 36.400 0.000 36.400 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000 სოციალური უზრუნველყოფა 36.400 0.000 36.400 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 45.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1,660.830 0.000 1,660.830 1,388.158 0.000 1,388.158 1,000.000 0.000 1,000.000 ხარჯები 1,024.620 0.000 1,024.620 1,388.158 0.000 1,388.158 1,000.000 0.000 1,000.000 სოციალური უზრუნველყოფა 380.620 0.000 380.620 657.458 0.000 657.458 1,000.000 0.000 1,000.000 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 57.200 0.000 57.200 65.000 0.000 65.000 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 57.200 0.000 57.200 65.000 0.000 65.000 70.000 0.000 70.000 სოციალური უზრუნველყოფა 57.200 0.000 57.200 65.000 0.000 65.000 70.000 0.000 70.000 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 118.400 0.000 118.400 125.000 0.000 125.000 125.000 0.000 125.000 ხარჯები 118.400 0.000 118.400 125.000 0.000 125.000 125.000 0.000 125.000 სოციალური უზრუნველყოფა 118.400 0.000 118.400 125.000 0.000 125.000 125.000 0.000 125.000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 200.820 0.000 200.820 255.558 0.000 255.558 150.000 0.000 150.000 ხარჯები 200.820 0.000 200.820 255.558 0.000 255.558 150.000 0.000 150.000 სოციალური უზრუნველყოფა 200.820 0.000 200.820 255.558 0.000 255.558 150.000 0.000 150.000 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 06 02 05 04 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 1,284.410 0.000 1,284.410 942.600 0.000 942.600 655.000 0.000 655.000 ხარჯები 648.200 0.000 648.200 942.600 0.000 942.600 655.000 0.000 655.000 სოციალური უზრუნველყოფა 4.200 0.000 4.200 211.900 0.000 211.900 655.000 0.000 655.000 სხვა ხარჯები 644.000 0.000 644.000 730.700 0.000 730.700 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 636.210 0.000 636.210 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 636.210 0.000 636.210 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 47.637 0.000 47.637 41.000 0.000 41.000 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 47.637 0.000 47.637 41.000 0.000 41.000 70.000 0.000 70.000 სოციალური უზრუნველყოფა 6.000 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 41.637 0.000 41.637 41.000 0.000 41.000 70.000 0.000 70.000 06 02 07 ომის  ვეტერანთა დახმარება 78.750 0.000 78.750 96.650 0.000 96.650 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 78.750 0.000 78.750 96.650 0.000 96.650 100.000 0.000 100.000 სოციალური უზრუნველყოფა 78.750 0.000 78.750 96.650 0.000 96.650 100.000 0.000 100.000 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19🔗. ასიგნებების დაფინანსება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 20🔗. ასიგნებების გადანაწილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 21🔗. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება 2025 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22🔗. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 23🔗. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 24🔗. დავალიანებების ანაზღაურება 1. მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. 2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია, გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 25🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 270.0 ათასი  ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანხებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 26🔗. სარეზერვო ფონდი 2025 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 27🔗. დადგენილების ამოქმედება 1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილება (სსმ, 25/12/2023; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016420). ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი