„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის
№13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2025 წლის 21 ნოემბერი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №13 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2024წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016399 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ მხეიძე
დანართი
განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
43 665 921
53 524 966
68 061 283
67 348 089
713 194
გადასახადები
20 889 961
25 264 075
30 012 900
30 012 900
0
გრანტები
18 458 240
23 908 372
33 705 426
32 992 232
713 194
სხვა შემოსავლები
4 317 720
4 352 519
4 342 957
4 342 957
0
ხარჯები
22 909 549
28 599 065
36 531 384
35 828 190
703 194
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 055 361
3 952 602
3 952 602
0
საქონელი და მომსახურება
2 438 355
2 818 901
3 495 966
3 495 966
0
სუბსიდიები
12 888 455
16 914 353
23 384 641
22 958 138
426 503
სოციალური უზრუნველყოფა
4 302 659
2 606 577
2 471 445
2 194 754
276 691
სხვა ხარჯები
426 334
3 203 873
3 226 730
3 226 730
0
საოპერაციო სალდო
20 756 373
24 925 901
31 529 899
31 519 899
10 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
20 868 457
25 741 803
32 737 747
32 727 747
10 000
ზრდა
21 043 057
25 741 803
32 803 929
32 793 929
10 000
კლება
174 600
0
66 182
66 182
0
მთლიანი სალდო
-112 084
-815 902
-1 207 848
-1 207 848
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-112 084
-815 902
-1 207 848
-1 207 848
0
ზრდა
0
0
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
0
0
კლება
112 084
815 902
1 207 848
1 207 848
0
ვალუტა და დეპოზიტები
112 084
815 902
1 207 848
1 207 848
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
43 840 521
53 524 966
68 127 465
67 414 271
713 194
შემოსავლები
43 665 921
53 524 966
68 061 283
67 348 089
713 194
არაფინანსური აქტივების კლება
174 600
0
66 182
66 182
0
გადასახდელები
43 952 606
54 340 867
69 335 313
68 622 119
713 194
ხარჯები
22 909 549
28 599 065
36 531 384
35 828 190
703 194
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 043 057
25 741 803
32 803 929
32 793 929
10 000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-112 084
-815 902
-1 207 848
-1 207 848
0
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 68 061 283 ლარის ოდენობით
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
43 665 921
53 524 966
68 061 283
67 348 089
713 194
გადასახადები
20 889 961
25 264 075
30 012 900
30 012 900
0
გრანტები
18 458 240
23 908 372
33 705 426
32 992 232
713 194
სხვა შემოსავლები
4 317 720
4 352 519
4 342 957
4 342 957
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 30 012 900 ლარის ოდენობით
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
20 889 961
25 264 075
30 012 900
30 012 900
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
15 935 759
20 390 085
24 912 900
24 912 900
ქონების გადასახადი
4 954 202
4 873 990
5 100 000
5 100 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 009 385
3 882 413
4 176 000
4 176 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
118 631
161 539
100 000
100 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
109 768
87 731
109 000
109 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
716 420
742 306
715 000
715 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 33 705 426 ლარის ოდენობით
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
18 458 240
23 908 372
33 705 426
32 992 232
713 194
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი
180 600
245 473
1 398 926
685 732
713 194
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
14 666 014
20 732 915
30 124 500
30 124 500
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
922 921
862 794
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
2 388 858
2 069 670
2 182 000
2 182 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
299 847
-2 480
0
0
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
299 847
-2 480
0
0
0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
299 847
-2 480
0
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 342 957 ლარის ოდენობით
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლისგეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
4 317 720
4 352 519
4 342 957
4 342 957
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
563 569
900 336
1 287 217
1 287 217
0
პროცენტები
293 741
260 563
239 000
239 000
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
293 741
260 563
239 000
239 000
რენტა
269 828
639 773
1 048 217
1 048 217
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
89 231
324 983
801 994
801 994
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
180 598
314 791
246 223
246 223
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2 833 438
2 482 069
2 008 166
2 008 166
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2 721 917
2 387 296
1 908 166
1 908 166
0
სანებართვო მოსაკრებელი
49 432
64 373
52 960
52 960
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
49 432
64 373
52 960
52 960
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
6 800
0
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2 597 803
2 263 200
1 795 200
1 795 200
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
67 883
59 722
60 000
60 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0
0
6
6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
111 521
94 773
100 000
100 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
111 521
94 773
100 000
100 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
696 506
650 436
670 000
670 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
224 207
319 678
377 574
377 574
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
174 600
0
66 182
66 182
0
ძირითადი აქტივები
174 600
0
66 182
66 182
36 531 384 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
22 909 549
28 599 065
36 531 384
35 828 190
703 194
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 055 361
3 952 602
3 952 602
0
საქონელი და მომსახურება
2 438 355
2 818 901
3 495 966
3 495 966
0
სუბსიდიები
12 888 455
16 914 353
23 384 641
22 958 138
426 503
სოციალური უზრუნველყოფა
4 302 659
2 606 577
2 471 445
2 194 754
276 691
სხვა ხარჯები
426 334
3 203 873
3 226 730
3 226 730
0
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 32 803 929 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 803 929 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
826 710
524 611
508 655
508 655
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
16 407 535
20 484 488
26 325 187
26 315 187
10 000
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
4 965
92 000
88 500
88 500
განათლება
3 734 026
3 837 106
4 872 676
4 872 676
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
69 821
803 596
1 008 911
1 008 911
0
სულ ჯამი
21 043 057
25 741 803
32 803 929
32 793 929
10 000
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 66 182 ლარისოდენობით, მათშორის:
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
174 600
0
66 182
66 182
0
ძირითადი აქტივები
174 600
0
66 182
66 182
არაწარმოებული აქტივები
0
0
0
0
0
მიწა
0
0
0
0
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდა 69 335 313 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5 485 462
7 780 210
12 176 016
12 176 016
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
5 425 109
7 683 564
12 176 016
12 176 016
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 425 109
7 683 564
11 776 016
11 776 016
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
400 000
400 000
0
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
400
0
0
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
8 516 535
7 707 665
6 407 527
6 407 527
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
922 921
382 635
0
0
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
0
382 635
0
0
0
7,45
ტრანსპორტი
7 593 614
6 462 236
6 407 527
6 407 527
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
7 593 614
6 462 236
6 407 527
6 407 527
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 704 143
1 820 893
2 034 622
2 034 622
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
553 945
546 756
527 786
527 786
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 150 199
1 274 137
1 506 836
1 506 836
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
11 306 343
17 249 401
25 343 106
25 002 018
341 088
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
5 702 473
11 819 352
17 584 515
17 584 515
0
7,63
წყალმომარაგება
2 866 537
2 797 399
5 115 298
5 115 298
0
7,64
გარე განათება
899 090
1 285 342
1 180 521
1 180 521
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 838 243
1 347 308
1 462 772
1 121 684
341 088
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
1 164 336
1 271 653
1 391 650
1 391 650
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 164 336
1 271 653
1 391 650
1 391 650
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 088 127
3 113 996
4 029 252
4 029 252
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
198 270
1 167 334
1 065 449
1 065 449
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
1 846 411
1 876 296
2 268 803
2 268 803
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
43 446
70 366
695 000
695 000
0
7,9
განათლება
10 643 886
11 614 501
14 605 011
14 605 011
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
6 145 630
7 141 536
8 623 596
8 623 596
0
7,92
ზოგადი განათლება
805 463
0
684 676
684 676
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
3 692 793
4 472 965
5 296 739
5 296 739
0
7 10
სოციალური დაცვა
3 043 774
3 782 549
3 348 129
2 976 023
372 106
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
171 696
197 420
215 934
215 934
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2 872 078
3 585 129
3 132 195
2 760 089
372 106
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
43 952 606
54 340 867
69 335 313
68 622 119
713 194
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 207 848🔗
1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება--1 207 848 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა0ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება- -1 207 848 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-112 084
-815 902
-1 207 848
-1 207 848
0
ზრდა
0
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
კლება
112 084
815 902
1 207 848
1 207 848
0
ვალუტა, დეპოზიტები
112 084
815 902
1 207 848
1 207 848
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2023წლის ფაქტი
2024წლის ფაქტი
2025წლის გეგმა
33
ვალდებულებისცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებ სრომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვი სხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატიდასხვა. ასევე, მოიცავსბიუჯეტისსარეზერვოფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
№
პროგრამული
კოდი
პრიორიტეტი
, პროგრამა
, ქვეპროგრამა
2025 წლის
გეგმა
I
01 00
მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
12 176 016
1
01 01
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
11 776 016
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
1 317 244
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის
მერია
10 458 772
2
01 02
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
400 000
-
01 02 01
სარეზერვო
ფონდი
400 000
01 02 02
მონაწილეობითი
ბიუჯეტი
0
01 02 03
სასესხო
ვალდებულებების
მომსახურება
და
დაფარვა
0
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 01 01
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
1 522 745
1
სოფ.ზედა სამებაში ბადრი აბულაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
34916,00
2
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან ალექსანდრე ვაშაყმაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
104851,00
3
სოფ. მასაურაში ზაურ წითელაძის საცხოვრებელი სახლიდან უსუფ ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
66819,00
4
სოფ. მახოში ზურაბ ანანიძის საცხოვრებელი სახლიდან იაშა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდეშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
68477,00
5
სოფელ თხილნარში (აგარა) ლაშა აბულაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
54527,00
6
სოფელ ახალსოფელში იოსებ ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
15659,00
7
სოფელ განთიადში ირაკლი წუწუნავას საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
48198,39
8
სოფელ შარაბიძეებში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
14332,00
9
სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
62299,91
10
სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
128383,56
11
სოფელ სარფში ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
97464,91
12
სოფელ წინსვლა (ჩელტა) მერაბ ჩამბას საცხოვრებელი სახლიდან ასლან გუნთაიშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
39445,77
13
სოფელ მახოში ავთანდილ მსხალაძის საცხოვრებელი სახლიდან ვახტანგ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლი გზის რეაბილიტაცია. (აჭარ.კაპ)
38622,2
14
სოფელ ფერიაში მახაჭაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
32351,27
15
სოფელ განახლებაში ნუგზარ გორგილაძის სახლიდან ჯუმბერ გოგიტიძის სახლამდე შიდა სასოფლი გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
95396,72
16
სოფელი წინსვლა მდინარეს სკურიდან ჯემალ აბესლამიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლი გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
148387,32
17
სოფელ სალიბაურში ირემაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
140709,59
18
სოფელ ერგეში ბრანჯაულის დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
19026,24
19
სოფელ ზედა ჯოჭოში თენგიზ ავჯიშვილის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
80965,27
20
სოფელ სამებაში გია ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ამირან ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. (აჭარ.კაპ)
45362,1
21
სოფელ ახალსოფელში 21-ე ქუჩა II შესახვევში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
80935,82
22
სოფელ სალიბაურში ცენტრალური გზიდან ბოლქვაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
51073,01
23
სოფელ სალიბაურში ცენტრალური გზიდან აბესლამიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
54541,92
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:
291 792
1
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) მამუკა ევგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
271 874
2
სოფელ ორთაბათუმში არსებული საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
19 918
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა
4 592 990
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
245500
2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში ეთერ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
23930,61
3
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში მზიური ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
25533,45
4
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წინსვლაში ჯონი შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
29538,47
5
სოფელ წინსვლაში დურსუნ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
42243,11
6
სოფელ წინსვლაში როსტომ ლაბაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით საგვარეულო სასაფლაოების გასწრივ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
66445,64
7
სოფელ კაპრეშუმში იმედა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
44994,02
8
სოფელ კაპრეშუმში საერთო სასაფლაოების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
70926,08
9
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახოში (დავითაძეები) ირაკლი ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
97105,26
10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ზედა თხილნარში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
87099,65
11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში მზევინარ ცინცაძე საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
87099,65
12
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში (ლანგათი) მერაბ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
32205,43
13
სოფელ მახოში ჯუმბერ გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
37830,11
14
სოფელ ახალსოფელში გიორგი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
39676,59
15
სოფელ ახალსოფელში ბადრი ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
31707,48
16
სოფელ მახოში ირაკლი ქოქოლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
140287,72
17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ტარიელ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
111128,14
18
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სამებაში ჟუჟუნა დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
97750,29
19
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხეღრუში აკაკი (ციცინო) ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
0
20
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (განახლება) ზინა ქარცივაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
19693,02
21
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (სამება) ჯუმბერ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
57610,38
22
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ზურაბ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
60256,51
23
სოფელ განახლებაში ირაკლი ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
54591,53
24
სოფელ ახალშენში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა
სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
51188,9
25
სოფელ სამებაში მადონა ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
92421,74
26
სოფელ ფერიაში გია ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი
კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
144067,36
27
სოფელ ფერიაში გენო შონიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
73560,81
28
სოფელ ფერიაში მალხაზ ვერძაძის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
89208,17
29
სოფელ ფერიაში (მნათობი) ცეზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
44327,31
30
სოფელ სალიბაურში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
91314,6
31
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კიბეში სულიკო გორგოშაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
136483,4
32
სოფელ სინდიეთში სულიკო ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის
მოწყობა (აჭარ.კაპ)
47418,22
33
სოფელ კირნათში რეჯებ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
75680,27
34
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განთიადში ვარდო კომახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
38805,51
35
სოფელ მახინჯაურში მერაბ ხონელიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
56940,25
36
სოფელ განთიადში მადონა ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
76690,63
37
სოფელ მახინჯაურში მანანა მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
79465,37
38
სოფელ განთიადში ბულბული ბილვანიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
93977,57
39
სოფელ ზანაქიძეებში რევაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
50075,67
40
სოფ. ზანაქიძეებში გულიკო ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა. (აჭარ.კაპ)
62099,58
41
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხელვაჩაურში რაულ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
45846,72
42
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზანაქიძეებში ზვიად დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
30574,73
43
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზედა ერგეში მირზა ოსანაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
31887,21
44
სოფელ ზედა ჯოჭოში იბრაიმ ჟორდანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
46276,01
45
სოფელ ზედა ჯოჭოში როლანდ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
18295,04
46
სოფელ ახალსოფელში მანანა კაკაბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
106058,11
47
სოფელ თხილნარში ანრი ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისმოწყობა (აჭარ.კაპ)
49125,06
48
სოფელ ზანაქიძეებში ედნარ ავალიანის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
60339,47
49
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კირნათში თემელ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
41758,43
50
სოფელ მახოში ( დავითაძეები )მარიამ გრიგალაშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
40821,88
51
სოფელ ზედა ხელვაჩაურში ნანული კილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
87032,17
52
სოფელ თხილნარში ჟუჟუნა ახვლედიანის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
69359,01
53
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჯოჭოში როლანდ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
50004,75
54
სოფელ ზანაქიძეებში სულხან გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
38862,98
55
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ერგეში (ბაშკო) ხასან რეკემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
14193,29
56
სოფელ სამებაში გოჩა მსახურაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისმოწყობა (აჭარ.კაპ)
34271,10
57
სოფელ კაპრეშუმში ზაურ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
37691,11
58
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ორთაბათუმში თამაზ მაჭუტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
41158,33
59
სოფელ ყოროლისთავში მანანა ცეცხლაძის საცხოვრებელი სახლიდან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
31090,02
60
სოფელ კაპრეშუმში მანუჩარ ტაკიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლოლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
55574,11
61
სოფელ ფერიაში ოთარ გუგულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
64512,81
62
სოფელ წინსვლა (ჩელტა) სულეიმან ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
37993,72
63
სოფელ ახალშენში ( მიქელაძეები) ნუგზარ გორგილაძის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
73297,82
64
სოფელ ფერიაში ციური ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
80393,18
65
სოფელ სამებაში ( ჩელტა) შოთა ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
38036,08
66
სოფელ განახლებაში ზინაიდა ბედინაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
50443,84
67
სოფელ სამება ოთარ ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
46795,66
68
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ფრიდონ ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
58580,30
69
სოფელ ახალშენში დურსუნ ჩხაიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
41972,76
70
სოფელ ორთაბათუმში(აგარა) ირაკლი დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
15803,01
71
სოფელ წინსვლა სულიკო მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
43181,22
72
სოფელ მახინჯაურში ედიშერ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
27922,10
73
სოფელ მახოში ზაზა სარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
65463,87
74
სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
15874,93
75
სოფელ ახალსოფელში მე 6 ქუჩაზე საყრდენი კედლის და სადრენაჟე სისტემის მოწყობის სამუშაოები (აჭარ.კაპ)
195620,97
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების, ჭაბურღილების, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
3 217 093
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
564868,57
2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
550324,07
3
სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
420530
4
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)
400313,94
5
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
118691,23
6
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
98776,53
7
სოფელ მახოში გოჩი-ონტოფოს უბანში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
289680,33
8
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიან საცხოვრებლებთან სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
69498,08
9
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალსოფელში კომახიძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
25783,2
10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ მაჭახლის პირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
288498,81
11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში ბადუვეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
87655,78
12
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში დავითეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობია (აჭარ.კაპ)
71352,65
13
სოფელ ჩიქუნეთში ბასილაძეების და გორაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
47426,24
14
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
183693,57
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 990 წერტის ექსპლოატაცია.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 180 521
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
818 000
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის
362 521
1
სოფელ ახალსოფელში VII ქუჩა, ზაქარაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
11 675,48
2
სოფელ განთიადში რუსლან დარახველიძის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
4 831,09
3
სოფელ ქვედა სამებაში, სამებაში და სალიბაურში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
96 166,07
4
სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ხალვაშების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
16 767,09
5
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ განახლებაში მსხლებიდან ზედა განახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
41 746,69
6
სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან მაია ბაბუჩაიშვილის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
2 612,96
7
სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან რევაზ ქიძინიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
3 821,59
8
სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ეთერ შარაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
10 588,49
9
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენში(ავღანეთის დასახლება)თამაზ ბერიძის სახლიდან ცენტრალური გზის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
23 656,12
10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა განთიადში გოჩა დავლაძის სახლიდან გოჩა ყურშუბაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
29 321,07
11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. შუა მახინჯაურში ჯვრიდან ომარ ტაკიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
23 022,35
12
სოფელ მაჭახლიდან ჩიქუნეთი ზედა ჩხუტუნეთის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ,კაპ,)
98 312
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა მათ შორის:
13 923 370
1
სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
5 555 447
2
სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
6 056 428
3
სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
2 311 495
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) ადგ.ბიუჯ.
139 705
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში, დაუთ ასამბაძის ქუჩა N22 სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)
24 783
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის შესახვევი, სახლი №2 ბმა "აისი"-ს საცხოვრებელი სახლის ეზოს ბეტონირების და მოაჯირის მოწყობა.(ადგ.ბიუჯ)
41 041
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში, ამხანაგობა ,,ლიზი 2010’’-ის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)
44 041
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახინჯაურში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N11 დ-ში ბ.მ.ა. "მეგობრობა"-ს საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ, ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები (ადგ.ბიუჯ)
29 840
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
115 972
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:
1 153 512
1
სოფელ სარფში (კალენდერე ) მემორიალის და საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
70900,00
2
სოფელ სალიბაურში ბარცხანასთან ჩასასვლელი ბილიკის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
27991,00
3
სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ)
151903,00
4
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
59988,00
5
სოფ. ზედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
100961,00
6
სოფ. ქვედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
67930,00
7
სოფ. ახალშენში ორსართულიან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლთან საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
78453
8
სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობასთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
151545
9
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი,სოფელ მაჭახლისპირში საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის და მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები (აჭარ.კაპ)
296841
10
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მინი მოედანთან არსებული საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის რეაბილიტაცია (ადგ.ბიუჯ)
18087,39
11
სოფელ კაპნისთავის ცენტრში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია (ადგ.ბიუჯ)
8687,92
12
სოფელ სალიბაურში არსებული საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის რეაბილიტაცია (ადგ.ბიუჯ)
19072,27
13
სოფელ სატეხიაში არსებული საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის რეაბილიტაცია (ადგ.ბიუჯ)
13890,27
14
სოფელ ხელვაჩაურში ჯამესთან არსებული საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის რეაბილიტაცია (ადგ.ბიუჯ)
27571,18
15
სოფელ ხეღრუში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ არსებული საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის რეაბილიტაცია (ადგ.ბიუჯ)
23857,77
16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენის ცენტრში არსებული სკვერის შემოღობვა. (ადგ.ბიუჯ)
20989,72
17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ორთაბათუმის ცენტრში არსებული სკვერის შემოღობვა. (ადგ.ბიუჯ)
14843,24
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
№
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 034 622
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
2 034 622
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 506 836
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
527 786
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
13 555 828
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
8 623 596
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
8 623 596
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
4 125 000
2.2.
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:
4 125 000
სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
1 725 000
სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
2 400 000
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
807 232
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
121 500
ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება
685 732
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/რეაბილიტაციის/აღჭურვა) მათ შორის
685 732
სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სალიბაურის N1 საჯარო სკოლა (ინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საკლასო ოთახი N302 რეაბილიტაცია სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის შეძენა)
22088,06
სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სალიბაურის N2 საჯარო სკოლა (ინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საკლასო ოთახები N214 და 216 რეაბილიტაცია,სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის შეძენა)
29024,99
სსიპ მინდია აბაშიძის სახელობის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.თხილნარის N1 საჯარო სკოლა (ინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საკლასო ოთახები N111 და 112 რეაბილიტაცია სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის შეძენა)
28199,37
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის სისტემის განვითარება
6580
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის სისტემის განვითარება
599839,58
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
№
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
5 078 435
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2 114 632
1.1.
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
1 049 183
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
230 000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
461 538
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
244 060
1.3.3.
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
217 478
1.4.
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
373 911
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:
373 911
1.4.1.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ სამებაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
197 041
1.4.2.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ზედა ჭარნალში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცა (აჭარ.კაპ)
48 103
1.4.3.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ ზანაქიძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
49 267
1.4.4.
სოფ.ქვედა ჭარნალში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
72 094
1.4.5.
გასული წლის დაკავებული2,5% დაბრუნება (ადგ.ბიუჯეტი)
7406
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 868 803
2.1.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
2 013 803
2.2.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
200 000
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
55 000
05 02 04
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის:
600 000
ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
600 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
60 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
60 000
3,2
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
35 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2025 წლის გეგმა
VI
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 463 088
1
ჯანმრთელობის დაცვა
1 391 650
1.2.
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
42 000
1.3.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
181 450
1.4.
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
1.5.
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
187 200
1.6.
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
88 200
1.7.
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
18 500
1.8.
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
187 200
1.9.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
400 000
1.10.
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
287 100
2
სოციალური უზრუნველყოფა
3 071 438
2.1.
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
215 934
2.2.
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
9 000
2.3.
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
97 000
2.4.
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
60 000
2.5.
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
27 500
2.6.
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
2.7.
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
9 200
2.8.
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
111 000
2.9.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
2 182 000
2.10.
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
118 800
2.11.
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
115 000
2.12.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
95 415
2.13.
საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
18 389
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;
მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
43 952 606
54 340 867
69 335 313
68 622 119
713 194
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
153
153
0
ხარჯები
22 909 549
28 599 065
36 531 384
35 828 190
703 194
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 055 361
3 952 602
3 952 602
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 438 355
2 818 901
3 495 966
3 495 966
0
სუბსიდიები
12 888 455
16 914 353
23 384 641
22 958 138
426 503
სოციალური უზრუნველყოფა
4 302 659
2 606 577
2 471 445
2 194 754
276 691
სხვა ხარჯები
426 334
3 203 873
3 226 730
3 226 730
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 043 057
25 741 803
32 803 929
32 793 929
10 000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5 485 462
7 780 210
12 176 016
12 176 016
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
153
153
0
ხარჯები
4 658 752
7 255 599
11 667 361
11 667 361
0
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 055 361
3 952 602
3 952 602
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 082 798
1 156 424
1 646 613
1 646 613
0
სოციალური უზრუნველყოფა
76 001
40 024
69 477
69 477
0
სხვა ხარჯები
84 582
90 689
484 320
484 320
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
826 710
524 611
508 655
508 655
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 425 109
7 683 564
11 776 016
11 776 016
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
149
153
153
0
ხარჯები
4 658 352
7 255 599
11 267 361
11 267 361
0
შრომის ანაზღაურება
2 853 746
3 055 361
3 952 602
3 952 602
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 082 798
1 156 424
1 646 613
1 646 613
0
სოციალური უზრუნველყოფა
76 001
40 024
69 477
69 477
0
სხვა ხარჯები
84 182
90 689
84 320
84 320
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
766 757
427 965
508 655
508 655
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 027 733
1 122 031
1 317 244
1 317 244
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
31
31
0
ხარჯები
1 027 733
1 122 031
1 317 244
1 317 244
0
შრომის ანაზღაურება
733 943
799 975
935 070
935 070
0
საქონელი და მომსახურეობა
197 040
216 779
291 630
291 630
0
სოციალური უზრუნველყოფა
16 398
16 934
6 224
6 224
0
სხვა ხარჯები
80 352
88 344
84 320
84320
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4 306 097
6 561 533
10 458 772
10 458 772
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
122
122
122
0
ხარჯები
3 539 340
6 133 567
9 950 117
9 950 117
0
შრომის ანაზღაურება
2 032 364
2 255 387
3 017 532
3 017 532
საქონელი და მომსახურეობა
881 918
939 645
1 354 983
1 354 983
0
სუბსიდიები
561 625
2 913 101
5 514 349
5 514 349
სოციალური უზრუნველყოფა
59 603
23 090
63 253
63 253
0
სხვა ხარჯები
3 830
2 345
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
766 757
427 965
508 655
508 655
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
91 279
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
0
0
0
ხარჯები
91 279
0
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
87 439
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 840
0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
60 353
96 646
400 000
400 000
0
ხარჯები
400
0
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
400
0
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 953
96 646
0
0
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
400 000
400 000
0
ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
59 953
96 646
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 953
96 646
0
0
01 02 03
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
400
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
400
0
0
0
0
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
400
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
400
0
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
19 822 878
24 957 066
31 750 633
31 409 545
341 088
ხარჯები
3 415 343
4 472 577
5 425 446
5 094 358
331 088
საქონელი და მომსახურეობა
518 556
600 567
825 000
825 000
0
სუბსიდიები
2 777 331
3 473 720
4 451 341
4 120 253
331 088
სხვა ხარჯები
119 456
398 290
139 705
139 705
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 407 535
20 484 488
27 564 790
26 315 187
10 000
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
833 912
1 369 635
1 691 906
1 691 906
0
სუბსიდიები
742 572
1 008 220
1 399 364
1 399 364
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
9 400
9 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91 340
361 415
283 142
283 142
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
7 593 614
6 462 236
6 407 527
6 407 527
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 593 614
6 462 236
6 407 527
6 407 527
0
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
0
870 819
291 792
291 792
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
870 819
291 792
291 792
02 01 13
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
2 415 827
1 396 411
1 522 745
1 522 745
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 415 827
1 396 411
1 522 745
1 522 745
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
5 177 787
4 195 006
4 592 990
4 592 990
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 177 787
4 195 006
4 592 990
4 592 990
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 765 627
4 082 741
6 295 819
6 295 819
0
ხარჯები
1 845 714
2 168 313
2 716 205
2 716 205
0
სუბსიდიები
1 332 998
1 567 746
1 898 205
1 898 205
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 919 913
1 914 427
3 579 614
3 579 614
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 866 537
2 797 399
5 115 298
5 115 298
0
ხარჯები
1 332 998
1 567 746
1 898 205
1 898 205
0
სუბსიდიები
1 332 998
1 567 746
1 898 205
1 898 205
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 533 539
1 229 653
3 217 093
3 217 093
0
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
1 332 998
1 567 746
1 898 205
1 898 205
0
სუბსიდიები
1 332 998
1 567 746
1 898 205
1 898 205
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების აგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
1 533 539
1 229 653
3 217 093
3 217 093
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 533 539
1 229 653
3 217 093
3 217 093
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
899 090
1 285 342
1 180 521
1 180 521
0
ხარჯები
512 716
600 567
818 000
818 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
512 716
600 567
818 000
818 000
0
ოფისის ხარჯები
264 115
309 091
420 000
420 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
248 601
291 476
398 000
398 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386 374
684 775
362 521
362 521
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
512 716
600 567
818 000
818 000
0
ხარჯები
512 716
600 567
818 000
818 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
512 716
600 567
818 000
818 000
0
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
386 374
684 775
362 521
362 521
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386 374
684 775
362 521
362 521
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4 868 561
10 449 717
15 892 609
15 892 609
0
ხარჯები
119 456
15 655
139 705
139 705
0
სხვა ხარჯები
119 456
15 655
139 705
139 705
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 749 105
10 434 062
15 752 904
15 752 904
0
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
319 410
199 936
560 050
560 050
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
319 410
199 936
560 050
560 050
02 03 03
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
314 747
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
314 747
0
0
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა
1 312 034
7 747 505
13 923 370
13 923 370
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 312 034
7 747 505
13 923 370
13923370
02 03 07
სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
1 413 411
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 413 411
0
0
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
119 456
15 655
139 705
139 705
0
სხვა ხარჯები
119 456
15 655
139 705
139 705
02 03 09
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია
419 254
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
419 254
0
0
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა
96 232
0
115 972
115 972
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 232
0
115 972
115 972
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა
874 017
2 486 621
1 153 512
1 153 512
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
874 017
2 486 621
1 153 512
1 153 512
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
1 075 954
449 397
299 000
299 000
0
ხარჯები
5 840
0
7 000
7 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 840
0
7 000
7 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 070 114
449 397
292 000
292 000
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
5 840
0
7 000
7 000
0
ხარჯები
5 840
0
7 000
7 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
5 840
0
7 000
7 000
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
1 070 114
449 397
292 000
292 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 070 114
449 397
292 000
292 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
592 616
641 611
822 684
822 684
0
ხარჯები
579 714
641 454
822 684
822 684
0
სუბსიდიები
579 714
641 454
822 684
822 684
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 902
157
0
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
0
382 635
0
0
0
ხარჯები
0
382 635
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
382 635
0
0
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით
0
382 635
0
0
0
ხარჯები
0
382 635
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
382 635
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
922 921
862 794
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
922 921
862 794
0
02 08
ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"
169 673
256 300
341 088
0
341 088
ხარჯები
122 047
256 300
331 088
0
331 088
სუბსიდიები
122 047
256 300
331 088
331 088
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 626
0
10 000
10 000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 704 143
1 820 893
2 034 622
2 034 622
0
ხარჯები
1 699 179
1 728 893
1 946 122
1 946 122
0
საქონელი და მომსახურეობა
553 945
546 756
527 786
527 786
0
სუბსიდიები
1 145 234
1 182 137
1 418 336
1 418 336
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 965
92 000
88 500
88 500
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 704 143
1 820 893
2 034 622
2 034 622
0
ხარჯები
1 699 179
1 728 893
1 946 122
1 946 122
0
საქონელი და მომსახურეობა
553 945
546 756
527 786
527 786
0
სუბსიდიები
1 145 234
1 182 137
1 418 336
1 418 336
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 965
92 000
88 500
88 500
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 150 199
1 274 137
1 506 836
1 506 836
0
ხარჯები
1 145 234
1 182 137
1 418 336
1 418 336
0
სუბსიდიები
1 145 234
1 182 137
1 418 336
1 418 336
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 965
92 000
88 500
88 500
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
553 945
546 756
527 786
527 786
0
ხარჯები
553 945
546 756
527 786
527 786
0
საქონელი და მომსახურეობა
553 945
546 756
527 786
527 786
0
04 00
განათლება
9 888 574
10 744 457
13 555 828
13 555 828
0
ხარჯები
6 154 548
6 907 350
8 683 152
8 683 152
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 960
0
1 056
1 056
0
სუბსიდიები
5 872 373
6 631 862
8 405 676
8 405 676
0
სოციალური უზრუნველყოფა
211 414
186 088
154 920
154 920
0
სხვა ხარჯები
66 800
89 400
121 500
121 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 734 026
3 837 106
4 872 676
4 872 676
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
9 012 351
10 655 057
12 748 596
12 748 596
0
ხარჯები
6 083 788
6 817 950
8 560 596
8 560 596
0
სუბსიდიები
5 872 373
6 631 862
8 405 676
8 405 676
0
სოციალური უზრუნველყოფა
211 414
186 088
154 920
154 920
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 928 563
3 837 106
4 188 000
4 188 000
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
6 145 630
7 141 536
8 623 596
8 623 596
0
სუბსიდიები
5 872 373
6 631 862
8 405 676
8 405 676
სოციალური უზრუნველყოფა
211 414
186 088
154 920
154 920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 842
323 586
63 000
63 000
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
2 866 721
3 513 521
4 125 000
4 125 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 866 721
3 513 521
4 125 000
4 125 000
0
04 01 02 00
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
1 979 013
3 213 521
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 979 013
3 213 521
0
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
0
300 000
4 125 000
4 125 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300 000
4 125 000
4 125 000
04 01 02 03
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
229 674
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229 674
0
0
04 01 02 04
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
308 879
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
308 879
0
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
349 155
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349 155
0
0
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
876 223
89 400
807 232
807 232
0
ხარჯები
70 760
89 400
122 556
122 556
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 960
0
1 056
1 056
0
სხვა ხარჯები
66 800
89 400
121 500
121 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
805 463
0
684 676
684 676
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
70 760
89 400
121 500
121 500
0
ხარჯები
70 760
89 400
121 500
121 500
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 960
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
66 800
89 400
121 500
121 500
04 02 02
ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება
805 463
0
685 732
685 732
0
ხარჯები
0
0
1 056
1 056
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
1 056
1 056
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
805 463
0
684 676
684 676
0
04 02 02 01
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია
805 463
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
805 463
0
0
04 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)
0
0
685 732
685 732
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
1 056
1 056
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
684 676
684 676
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 843 439
3 984 041
5 078 435
5 078 435
0
ხარჯები
2 773 617
3 180 444
4 069 524
4 069 524
0
საქონელი და მომსახურეობა
161 902
296 883
298 595
298 595
0
სუბსიდიები
2 531 891
2 713 533
3 499 524
3 499 524
0
სხვა ხარჯები
79 824
170 028
271 405
271 405
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69 821
803 596
1 008 911
1 008 911
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
953 582
2 037 378
2 114 632
2 114 632
0
ხარჯები
948 810
1 241 982
1 735 721
1 735 721
0
სუბსიდიები
924 310
1 132 152
1 505 721
1 505 721
0
სხვა ხარჯები
24 500
109 830
230 000
230 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 771
795 396
378 911
378 911
0
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
755 312
870 045
1 049 183
1 049 183
0
ხარჯები
750 540
855 685
1 044 183
1 044 183
0
სუბსიდიები
750 540
855 685
1 044 183
1 044 183
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 771
14 360
5 000
5 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
24 500
109 830
230 000
230 000
0
ხარჯები
24 500
109 830
230 000
230 000
0
სხვა ხარჯები
24 500
109 830
230 000
230 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
173 770
276 467
461 538
461 538
0
ხარჯები
173 770
276 467
461 538
461 538
0
სუბსიდიები
173 770
276 467
461 538
461 538
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
173 770
184 701
244 060
244 060
0
ხარჯები
173 770
184 701
244 060
244 060
0
სუბსიდიები
173 770
184 701
244 060
244 060
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
0
91 766
217 478
217 478
0
ხარჯები
0
91 766
217 478
217 478
0
სუბსიდიები
0
91 766
217 478
217 478
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
0
781 036
373 911
373 911
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
781 036
373 911
373 911
0
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
0
781 036
373 911
373 911
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
781 036
373 911
373 911
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 846 411
1 876 296
2 868 803
2 868 803
0
ხარჯები
1 781 361
1 868 096
2 248 803
2 248 803
0
საქონელი და მომსახურეობა
124 602
226 517
213 595
213 595
0
სუბსიდიები
1 607 581
1 581 382
1 993 803
1 993 803
0
სხვა ხარჯები
49 178
60 198
41 405
41 405
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 050
8 200
620 000
620 000
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 614 331
1 581 382
2 013 803
2 013 803
0
ხარჯები
1 607 581
1 581 382
1 993 803
1 993 803
0
სუბსიდიები
1 607 581
1 581 382
1 993 803
1 993 803
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 750
0
20 000
20 000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
205 200
233 067
200 000
200 000
0
ხარჯები
146 900
224 867
200 000
200 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
112 395
224 867
199 600
199 600
0
სხვა ხარჯები
34 505
0
400
400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 300
8 200
0
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
26 880
61 848
55 000
55 000
0
ხარჯები
26 880
61 848
55 000
55 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
12 207
1 650
13 995
13 995
0
სხვა ხარჯები
14 673
60 198
41 005
41 005
05 02 04
ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
0
600 000
600 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
600 000
600 000
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
43 446
47 946
60 000
60 000
0
ხარჯები
43 446
47 946
50 000
50 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
37 300
47 946
50 000
50 000
0
სხვა ხარჯები
6 146
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
10 000
10 000
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
43 446
47 946
60 000
60 000
0
ხარჯები
43 446
47 946
50 000
50 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
37 300
47 946
50 000
50 000
0
სხვა ხარჯები
6 146
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
10 000
10 000
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
0
22 420
35 000
35 000
0
ხარჯები
0
22 420
35 000
35 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
22 420
35 000
35 000
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 208 110
5 054 202
4 739 779
4 367 673
372 106
ხარჯები
4 208 110
5 054 202
4 739 779
4 367 673
372 106
საქონელი და მომსახურეობა
117 194
218 271
196 916
196 916
0
სუბსიდიები
0
0
95 415
0
95 415
სოციალური უზრუნველყოფა
4 015 244
2 380 465
2 237 648
1 960 957
276 691
სხვა ხარჯები
75 672
2 455 466
2 209 800
2 209 800
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 164 336
1 292 928
1 391 650
1 391 650
0
ხარჯები
1 164 336
1 292 928
1 391 650
1 391 650
0
საქონელი და მომსახურეობა
117 194
218 271
196 916
196 916
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 024 016
1 059 835
1 183 734
1 183 734
0
სხვა ხარჯები
23 126
14 822
11 000
11 000
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
2 983
0
0
0
0
ხარჯები
2 983
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 983
0
0
0
0
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
32 765
40 659
42 000
42 000
0
ხარჯები
32 765
40 659
42 000
42 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
32 765
40 659
42 000
42 000
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
180 001
181 996
181 450
181 450
0
ხარჯები
180 001
181 996
181 450
181 450
0
საქონელი და მომსახურეობა
7 501
9 796
9 716
9 716
0
სოციალური უზრუნველყოფა
172 500
172 200
171 734
171 734
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
13 110
0
0
0
0
ხარჯები
13 110
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
13 110
0
0
0
0
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
93 600
187 200
187 200
187 200
0
ხარჯები
93 600
187 200
187 200
187 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
93 600
187 200
187 200
187 200
0
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
78 078
71 421
88 200
88 200
0
ხარჯები
78 078
71 421
88 200
88 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
78 078
71 421
88 200
88 200
06 01 08
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 500
9 500
18 500
18 500
0
ხარჯები
3 500
9 500
18 500
18 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 500
9 500
18 500
18 500
06 01 09
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
138 710
161 530
187 200
187 200
0
ხარჯები
138 710
161 530
187 200
187 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
138 710
161 530
187 200
187 200
06 01 10
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
392 477
386 822
400 000
400 000
0
ხარჯები
392 477
386 822
400 000
400 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
392 477
386 822
400 000
400 000
06 01 11
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
229 112
232 525
287 100
287 100
0
ხარჯები
229 112
232 525
287 100
287 100
0
სოციალური უზრუნველყოფა
205 986
217 703
276 100
276 100
სხვა ხარჯები
23 126
14 822
11 000
11 000
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
3 043 774
3 761 274
3 348 129
2 976 023
372 106
ხარჯები
3 043 774
3 761 274
3 348 129
2 976 023
372 106
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
95 415
0
95 415
სოციალური უზრუნველყოფა
2 991 228
1 320 630
1 053 914
777 223
276 691
სხვა ხარჯები
52 546
2 440 644
2 198 800
2 198 800
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
171 696
197 420
215 934
215 934
0
ხარჯები
171 696
197 420
215 934
215 934
0
სოციალური უზრუნველყოფა
171 696
197 420
215 934
215 934
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
2 950
2 700
9 000
9 000
0
ხარჯები
2 950
2 700
9 000
9 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 950
2 700
9 000
9 000
06 02 03
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
30 000
42 000
60 000
60 000
0
ხარჯები
30 000
42 000
60 000
60 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
29 000
42 000
60 000
60 000
სხვა ხარჯები
1 000
0
0
06 02 04
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
23 500
23 500
27 500
27 500
0
ხარჯები
23 500
23 500
27 500
27 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22 500
23 500
27 000
27 000
სხვა ხარჯები
1 000
0
500
500
06 02 05
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
12 200
12 200
12 200
0
ხარჯები
12 200
12 200
12 200
12 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11 500
11 900
12 200
12 200
სხვა ხარჯები
700
300
0
06 02 06
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
28 000
50 400
9 200
9 200
0
ხარჯები
28 000
50 400
9 200
9 200
0
სხვა ხარჯები
28 000
50 400
9 200
9 200
06 02 07
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
72 900
101 700
111 000
111 000
0
ხარჯები
72 900
101 700
111 000
111 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
72 200
101 000
110 300
110 300
სხვა ხარჯები
700
700
700
700
06 02 08
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
1 190 917
1 021 016
276 691
0
276 691
ხარჯები
1 190 917
1 021 016
276 691
0
276 691
სოციალური უზრუნველყოფა
1 190 917
0
276 691
276 691
სხვა ხარჯები
0
1 021 016
0
0
06 02 09
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
372 411
395 038
0
0
0
ხარჯები
372 411
395 038
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
360 765
377 109
0
0
სხვა ხარჯები
11 646
17 928
0
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1 038 700
1 581 500
2 182 000
2 182 000
0
ხარჯები
1 038 700
1 581 500
2 182 000
2 182 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 038 700
234 500
0
0
სხვა ხარჯები
0
1 347 000
2 182 000
2 182 000
0
06 02 11
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
100 500
117 000
97 000
97 000
0
ხარჯები
100 500
117 000
97 000
97 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
91 000
114 500
94 600
94 600
0
სხვა ხარჯები
9 500
2 500
2 400
2 400
06 02 12
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
0
108 000
118 800
118 800
0
ხარჯები
0
108 000
118 800
118 800
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
108 000
118 800
118 800
0
06 02 13
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
0
108 800
115 000
115 000
0
ხარჯები
0
108 800
115 000
115 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
108 000
111 000
111 000
0
სხვა ხარჯები
0
800
4 000
4 000
06 02 14
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
0
21 275
95 415
0
95 415
ხარჯები
0
21 275
95 415
0
95 415
საქონელი და მომსახურეობა
0
21 275
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
95 415
95 415
06 02 15
საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
0
0
18 389
18 389
0
ხარჯები
0
0
18 389
18 389
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
18 389
18 389
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2025 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.