„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2026 წლის 26 თებერვალი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 19 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2025 წელი, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016422, შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ მხეიძე
დანართი №1
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
53 524 966
68 439 658
71 998 730
71 528 730
470 000
გადასახადები
25 264 075
30 248 816
32 980 800
32 980 800
0
გრანტები
23 908 372
33 624 231
35 309 930
34 839 930
470 000
სხვა შემოსავლები
4 352 519
4 566 611
3 708 000
3 708 000
0
ხარჯები
28 599 065
38 176 867
41 982 238
41 602 238
380 000
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 913 457
4 913 457
0
საქონელი და მომსახურება
2 818 901
3 225 215
4 051 153
4 051 153
0
სუბსიდიები
16 914 353
23 359 607
27 200 311
26 820 311
380 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 606 577
2 785 500
2 369 903
2 369 903
0
სხვა ხარჯები
3 203 873
4 876 465
3 447 414
3 447 414
0
საოპერაციო სალდო
24 925 901
30 262 792
30 016 492
29 926 492
90 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
25 741 803
29 943 052
31 649 810
31 559 810
90 000
ზრდა
25 741 803
29 943 052
31 649 810
31 559 810
90 000
კლება
0
0
0
0
0
მთლიანი სალდო
-815 902
319 740
-1 633 318
-1 633 318
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-815 902
319 740
-1 633 318
-1 633 318
0
ზრდა
0
319 740
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
319 740
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
0
0
კლება
815 902
0
1 633 318
1 633 318
0
ვალუტა და დეპოზიტები
815 902
0
1 633 318
1 633 318
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
53 524 966
68 439 658
71 998 730
71 528 730
470 000
შემოსავლები
53 524 966
68 439 658
71 998 730
71 528 730
470 000
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
0
0
გადასახდელები
54 340 867
68 119 919
73 632 048
73 162 048
470 000
ხარჯები
28 599 065
38 176 867
41 982 238
41 602 238
380 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 741 803
29 943 052
31 649 810
31 559 810
90 000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-815 902
319 740
-1 633 318
-1 633 318
0
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 71 998 730 ლარის ოდენობით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
53 524 966
68 439 658
71 998 730
71 528 730
470 000
გადასახადები
25 264 075
30 248 816
32 980 800
32 980 800
0
გრანტები
23 908 372
33 624 231
35 309 930
34 839 930
470 000
სხვა შემოსავლები
4 352 519
4 566 611
3 708 000
3 708 000
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 32 980 800 ლარის ოდენობით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
25 264 075
30 248 816
32 980 800
32 980 800
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
20 390 085
24 735 099
27 980 800
27 980 800
ქონების გადასახადი
4 873 990
5 513 717
5 000 000
5 000 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3 882 413
4 210 619
4 076 000
4 076 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
161 539
272 011
100 000
100 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
87 731
130 126
109 000
109 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
742 306
900 961
715 000
715 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 35 309 930 ლარის ოდენობით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
23 908 372
33 624 231
35 309 930
34 839 930
470 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი
245 473
1 367 248
609 930
139 930
470 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
20 732 915
27 153 524
29 000 000
29 000 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
862 794
873 069
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
2 069 670
4 230 390
5 700 000
5 700 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
-2 480
0
0
0
0
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 708 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
4 352 519
4 566 611
3 708 000
3 708 000
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
900 336
1 350 082
968 000
968 000
0
პროცენტები
260 563
267 761
90 000
90 000
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
260 563
267 761
90 000
90 000
რენტა
639 773
1 082 321
878 000
878 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
324 983
824 343
649 000
649 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
314 791
257 978
229 000
229 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2 482 069
2 020 491
2 010 000
2 010 000
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2 387 296
1 910 815
1 900 000
1 900 000
0
სანებართვო მოსაკრებელი
64 373
55 950
50 000
50 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
64 373
55 950
50 000
50 000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2 263 200
1 795 400
1 790 000
1 790 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
59 722
59 460
60 000
60 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0
6
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
94 773
109 676
110 000
110 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
94 773
109 676
110 000
110 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
650 436
602 908
670 000
670 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
319 678
593 131
60 000
60 000
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 41 982 238 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
28 599 065
38 176 867
41 982 238
41 602 238
380 000
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 913 457
4 913 457
0
საქონელი და მომსახურება
2 818 901
3 225 215
4 051 153
4 051 153
0
სუბსიდიები
16 914 353
23 359 607
27 200 311
26 820 311
380 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 606 577
2 785 500
2 369 903
2 369 903
0
სხვა ხარჯები
3 203 873
4 876 465
3 447 414
3 447 414
0
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 31 649 810 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 649 810 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
524 611
428 236
898 500
898 500
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
20 484 488
24 173 948
23 761 036
23 671 036
90 000
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
92 000
88 150
65 000
65 000
განათლება
3 837 106
4 262 810
5 060 597
5 060 597
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
803 596
989 908
1 864 677
1 864 677
0
სულ ჯამი
25 741 803
29 943 052
31 649 810
31 559 810
90 000
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
0
არაწარმოებული აქტივები
0
0
0
0
0
მიწა
0
0
0
0
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 73 632 048 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
7 780 210
12 010 925
9 662 962
9 662 962
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
7 683 564
12 010 925
9 662 962
9 662 962
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
7 683 564
12 010 925
9 232 962
9 232 962
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
430 000
430 000
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
7 707 665
6 784 706
13 829 507
13 829 507
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
382 635
0
0
0
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
382 635
0
0
0
0
7,45
ტრანსპორტი
6 462 236
5 911 637
13 829 507
13 829 507
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
6 462 236
5 911 637
13 829 507
13 829 507
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 820 893
1 986 383
2 107 750
2 107 750
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
546 756
520 535
580 396
580 396
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 274 137
1 465 847
1 527 354
1 527 354
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
17 249 401
22 613 846
22 790 352
22 320 352
470 000
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
11 819 352
16 077 008
14 819 210
14 819 210
0
7,63
წყალმომარაგება
2 797 399
4 020 743
4 637 766
4 637 766
0
7,64
გარე განათება
1 285 342
1 152 444
1 358 000
1 358 000
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 347 308
1 363 652
1 975 376
1 505 376
470 000
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
1 271 653
1 367 435
1 549 150
1 549 150
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 271 653
1 367 435
1 549 150
1 549 150
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3 113 996
3 843 303
5 001 477
5 001 477
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 167 334
957 127
1 538 800
1 538 800
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
1 876 296
2 202 503
2 311 900
2 311 900
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
70 366
683 672
1 150 777
1 150 777
0
7,9
განათლება
11 614 501
13 796 406
15 889 185
15 889 185
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
7 141 536
8 421 505
9 076 546
9 076 546
0
7,92
ზოგადი განათლება
0
136 920
548 812
548 812
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
4 472 965
5 237 982
6 263 827
6 263 827
0
7 10
სოციალური დაცვა
3 782 549
5 716 914
2 801 665
2 801 665
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
197 420
199 553
215 935
215 935
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
3 585 129
5 517 361
2 585 730
2 585 730
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
54 340 867
68 119 919
73 632 048
73 162 048
470 000
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 633 318 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 633 318
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 633 318 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -1 633 318 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-815,902
-1,207,848
-1 633 318
-1 633 318
0
ზრდა
0
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
კლება
815,902
1,207,848
1 633 318
1 633 318
0
ვალუტა, დეპოზიტები
815,902
1,207,848
1 633 318
1 633 318
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2024წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 420 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება (01 00);
ინფრასტრუქტურა (02 00);
დასუფთავება და გარემოს დაცვა ( 03 00);
განათლება (04 00);
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00);
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00).
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელსუწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
№
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
9 652 962
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
9 232 962
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 640 276
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
7 537 686
01 01 03
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა
55,000
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
420 000
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
420 000
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 01 01
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
2,000,845
1
სოფელ კაპრეშუმში კაპრეშუმი-აგარის გადასახვევიდან მურმან ტაკიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ)
142 670
2
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში ფარდულთან შემაერთებელი საცალფეხო ბილიკის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
67 166,60
3
სოფელ სამებაში ციციანის და აბაშიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
102772
4
სოფელ სალიბაურში დავით ბერიძის საცხოვრებელი სახლიდან ასლან მგელაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
44498
5
სოფელ თხილნარში ( ლანგათი )ბონდო ნაგერვაძის სახლიდან ჯაბა ჯოპინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.(აჭ.კაპიტ)
309 324
6
სოფელ ზედა თხილნარში დუმბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
75890
7
სოფელ მახოში (დავითაძეები) თამარის ხიდიდან ზაზა ტოგონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
75008
8
სოფელ მახოში (დავითაძეები) თეიმურაზ გოგიტიძისსახლიდან რამაზ ქონდარიძის სახლამდე შიდა სასოფლო
გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
232306
9
სოფელ ერგეში (ეკალაური) ლორთქიფანიძეებისა დაუზუნაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის
რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
127297
10
სოფ. მასაურაში გურამ დიასამიძის საცხოვრებელი სახლიდან დურსუნ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ)
71 888
11
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქემალ ქათამაძის სახლიდან აკაკი მსახურაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
16 677
12
სოფელ განთიადში ყურშუბაძეებისა და დოლიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
401 598
13
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური გზიდან გორგაძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
248630
14
სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
9141,37
15
სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
33297,91
16
სოფელ სარფში ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
42680,95
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:
500,000
1
სოფელ ერგეში ნანული ქორიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
34846
2
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლთან სამანქანე ხიდის რეაბილიტაცია/მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
196861
გამოსაცხადებელი
268293
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა
4,500,000
1
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ქუჩაზე საყრდენი კედლის და სადრენაჟე სისტემის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
349716
2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვედა ჯოჭოში ახმედ კახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
48610
3
სოფელ ერგეში გელა ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
69987
4
სოფელ ზედა ჯოჭოში ედნარ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
83970
5
სოფელ მახოში ნაზიმ შოთაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
75702
6
ხელვაჩურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეში თამილა შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდ სამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
177865
7
სოფელ ზედა ახალშენში ხვიჩა სურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სოსოფლო გზაზე ფერდ სამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
149042
8
სოფელ ორთაბათუმში (აგარა)მუსტაფ ჩაჩავას საცხოვრებელი სახლიდან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
175 762,86
9
სოფელ სამებაში ასლან ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
55 774,48
10
სოფელ სამებაში რამაზ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
87 543,02
11
სოფელ სამებაში ოთარ გოგიტიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
38 950,60
12
სოფელ წინსვლა დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობ (აჭ.კაპიტ)
145 055,65
13
სოფელ ყოროლისთავში ნინოფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
66 090,31
14
სოფელ კაპრეშუმში მამუკა ირემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
66 247,00
15
სოფელ მახოში ნადია დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
50 004,71
16
სოფელ თხილნარში ნოდარ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
151 374,49
17
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში მურად ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
67 417,98
18
სოფელ მაჭახელში ნიკოლოზ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
87 915,31
19
სოფელ წინსვლაში შორენა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
49768,98
20
სოფელ წინსვლაში ეთერ ცინარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
45822,26
21
სოფელ ზანაქიძეებში ნუგზარ ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
75886,98
22
სოფელ გვარაში მზევინარ ლასტაკანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა(აჭ.კაპიტ)
106996,43
23
სოფელ მახვილაურში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
80210,71
24
სოფელ ორთაბათუმში ნინო თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
103611,03
25
სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) ლევან ბერიძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
19092,69
26
სოფელ ყოროლისთავში იამზე ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
89376,41
27
სოფელ ყოროლისთავში მინერი აბულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
117550,92
28
სოფელ ორთაბათუმში მდინარე ყოროლისწყალის გასწრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
458593
29
სოფელ წინსვლაში მალხაზ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი
კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
38754,79
30
სოფელ ერგეში ბინაზ ქობულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
60418,11
31
სოფელ ახალშენში ხათუნა კაცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
135657
32
სოფელ ახალშენში ჩიტო გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
91799
33
სოფელ ახალშენში თუნთულ ნაგერვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
32966
34
სოფელ ახალშენში ვლადიმერ ბედინაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
93355
35
სოფელ სამებაში ხათუნა აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
103812
36
სოფელ ზედა თხილნარში თამილა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
38576
37
სოფელ თხილნარში გოდერძი პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
68708
38
სოფელ მახვილაურში კობა ღოღობერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
38926
39
სოფელ ზედა ერგეში ასლან რეკემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
123284
40
სოფელ ყოროლისთავში მამია სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
70909
41
სოფელ კაპრეშუმში მერაბ ირემაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
99866
42
სოფელ მასაურაში ჟუჟუნა გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
101657
43
სოფელ მნათობში ედნარ ხოხბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
132113
44
სოფელ განთიადში ნუგზარ ხალვაშის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
175261
45
გამოსაცხადებელი
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების, ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
2,643,266
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
344040
2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მახინჯაურში, ახვლედიანების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
80000
3
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სალიბაურში სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი) (აჭ.კაპიტ)
704444
4
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
308000
5
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ)
167528,78
6
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
152085,66
7
სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
293298,49
8
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)
214457,32
9
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
83279,24
10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
56132,56
11
სოფელ ფერიაში სასმელი წყლის მოწყობა(ქაალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)
240000
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 5 272 წერტის ექსპლოატაცია.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,358,000
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
858,000
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის
500,000
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში (ტაშხანა კურცხალიძეები) მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
55495
2
სოფელ მახოს ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
179168
3
სოფელ სამებაში ბადრი აბულაძის სახლიდან რუსლან კვირიკაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
51260
4
სოფელ ფერიაში მონასტერიდან საბაგიროს მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
43739
5
სოფელ განახლებაში ცინარიძე მალაყმაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
21391
6
სოფელ მაჭახლიდან ჩიქუნეთი ზედა ჩხუტუნეთის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
148947
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა მათ შორის:
11,271,525
1
სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
5 955 930
2
სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
5,315,595
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) ადგ.ბიუჯ. მათ შორის:
368 175
სოფელ თხილნარში 27-ე ქუჩა, №11-ში მდებარე ბ.მ ,,ღიმილი“-ს საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია ადგ.ბიუჯ
368 175
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
72 000
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების, სკვერების,პანდუსების, საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათ შორის:
825,990
1
სოფელ მაჭახლისპირში საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის და მინი მოედნის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
416717,22
2
სოფელ მახოში პავილიონთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
161492
3
ქ.ბათუმი, დიდაჭარის ქუჩა №23-ს მიმდებარედ არსებული
მემორიალის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
102147
4
სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ)
41547,95
5
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
26372,38
6
სოფ. ზედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
52051,36
7
სოფ. ქვედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)
25661,91
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 107 750
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
2 107 750
1.1
03 01 01
ააიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“
1 527 354
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
580 396
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
№
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
14 777 455
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
9 076 546
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
9 076 546
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
5 030 597
2.2.
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:
5,030,597
სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
1,419,807
სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)
1,310,790
ჭარნალის ბაღის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
700,000
ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა (აჭარ.კაპ)
1,400,000
საბავშვო ბაღებისათვის სათამაშოების შეძენა (ადგილ.ბიუჯეტ)
200,000
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
670 312
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
121 500
3.2
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
548 812
3,2.1
04 02 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)
548 812
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
6,113,207
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2,650,530
1.1.
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
1,111,730
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
220,000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
518,800
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
264,000
1.3.3.
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
254,800
1.4.
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
800,000
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:
800,000
1.4.1.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები (აჭ.კაპიტ)
187244
1.4.2.
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (აჭ.კაპიტ)
174088
1.4.3.
სოფელ სალიბაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ მინი
სპორტუ ლი მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა (აჭ.კაპიტ)
438668
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
3,367,677
2.1.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
2,111,900
2.2.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
200,000
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
0
05 02 04
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის:
1,055,777
ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)
1,055,777
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
60 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
60 000
3,2
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
35 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
№
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2026 წლის გეგმა
VI
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 350 815
1
ჯანმრთელობის დაცვა
1 549 150
1.1.
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
40,000
1.2.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
188,550
1.3.
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
187,200
1.4.
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
88,200
1.5.
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
18,500
1.6.
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
187,200
1.7.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
440,000
1.8.
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
399,500
2
სოციალური უზრუნველყოფა
2,801,665
2.1.
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
215,935
2.2.
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
9,000
2.3.
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
105,000
2.4.
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
60,000
2.5.
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25,000
2.6.
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12,200
2.7.
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
20,000
2.8.
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
115,000
2.9.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1,830,000
2.10.
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
128,400
2.11.
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
115,000
2.12.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
139,930
2.13.
საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
26,200
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:
მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;
მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყო
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრა-მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
54 340 867
68 119 919
73 632 048
73 162 048
470 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
153
153
153
0
ხარჯები
28 599 065
38 176 867
41 982 238
41 602 238
380 000
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 913 457
4 913 457
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 818 901
3 225 215
4 051 153
4 051 153
0
სუბსიდიები
16 914 353
23 359 607
27 200 311
26 820 311
380 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 606 577
2 785 500
2 369 903
2 369 903
0
სხვა ხარჯები
3 203 873
4 876 465
3 447 414
3 447 414
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 741 803
29 943 052
31 649 810
31 559 810
90 000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
7 780 210
12 010 925
9 652 962
9 652 962
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
153
153
153
0
ხარჯები
7 255 599
11 582 689
8 754 462
8 754 462
0
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 913 457
4 913 457
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 156 424
1 394 963
1 777 995
1 777 995
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40 024
73 058
28 268
28 268
0
სხვა ხარჯები
90 689
84 318
671 439
671 439
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
524 611
428 236
898 500
898 500
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
7 683 564
12 010 925
9 232 962
9 232 962
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
153
153
153
0
ხარჯები
7 255 599
11 582 689
8 334 462
8 334 462
0
შრომის ანაზღაურება
3 055 361
3 930 079
4 913 457
4 913 457
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 156 424
1 394 963
1 777 995
1 777 995
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40 024
73 058
28 268
28 268
0
სხვა ხარჯები
90 689
84 318
251 439
251 439
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427 965
428 236
898 500
898 500
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 122 031
1 294 322
1 640 276
1 640 276
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
31
31
31
0
ხარჯები
1 122 031
1 294 322
1 640 276
1 640 276
0
შრომის ანაზღაურება
799 975
927 839
1 212 360
1 212 360
0
საქონელი და მომსახურეობა
216 779
272 360
345 260
345 260
0
სოციალური უზრუნველყოფა
16 934
9 805
0
0
სხვა ხარჯები
88 344
84 318
82 656
82656
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
6 561 533
10 716 603
7 537 686
7 537 686
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
122
122
122
122
0
ხარჯები
6 133 567
10 288 367
6 639 186
6 639 186
0
შრომის ანაზღაურება
2 255 387
3 002 240
3 701 097
3 701 097
საქონელი და მომსახურეობა
939 645
1 122 602
1 377 735
1 377 735
0
სუბსიდიები
2 913 101
6 100 272
1 363 303
1 363 303
სოციალური უზრუნველყოფა
23 090
63 253
28 268
28 268
0
სხვა ხარჯები
2 345
0
168 783
168 783
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427 965
428 236
898 500
898 500
0
01 01 03
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მხარდაჭერის ხელშეწყობა
0
0
55 000
55 000
0
ხარჯები
0
0
55 000
55 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
55 000
55 000
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
96 646
0
420 000
420 000
0
ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 646
0
0
0
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
420 000
420 000
0
ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
96 646
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 646
0
0
0
01 02 03
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
24 957 066
29 398 553
36 629 859
36 159 859
470 000
ხარჯები
4 472 577
5 224 605
12 868 823
12 488 823
380 000
საქონელი და მომსახურეობა
600 567
795 876
876 000
876 000
0
სუბსიდიები
3 473 720
4 292 259
11 624 648
11 244 648
380 000
სხვა ხარჯები
398 290
127 070
368 175
368 175
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 484 488
24 401 878
25 370 105
23 671 036
90 000
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
1 369 635
1 568 439
1 931 520
1 931 520
0
სუბსიდიები
1 008 220
1 325 323
1 539 744
1 539 744
სოციალური უზრუნველყოფა
0
9 400
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361 415
233 717
391 776
391 776
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
6 462 236
5 911 637
13 829 507
13 829 507
0
სუბსიდიები
0
0
6 828 662
6 828 662
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 462 236
5 911 637
7 000 845
7 000 845
0
02 01 01
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
870 819
290 579
500 000
500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
870 819
290 579
500 000
500 000
02 01 02
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
1 396 411
1 334 715
2 000 845
2 000 845
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 396 411
1 334 715
2 000 845
2 000 845
02 01 03
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
4 195 006
4 286 342
4 500 000
4 500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 195 006
4 286 342
4 500 000
4 500 000
02 01 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსით ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება
0
0
6 828 662
6 828 662
0
ხარჯები
0
0
6 828 662
6 828 662
0
სუბსიდიები
0
0
6 828 662
6828662
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
4 082 741
5 173 187
5 995 766
5 995 766
0
ხარჯები
2 168 313
2 673 974
2 852 500
2 852 500
0
სუბსიდიები
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 914 427
2 499 212
3 143 266
3 143 266
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 797 399
4 020 743
4 637 766
4 637 766
0
ხარჯები
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
0
სუბსიდიები
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 229 653
2 142 645
2 643 266
2 643 266
0
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
0
სუბსიდიები
1 567 746
1 878 098
1 994 500
1 994 500
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზებისმაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია დაჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
1 229 653
2 142 645
2 643 266
2 643 266
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 229 653
2 142 645
2 643 266
2 643 266
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 285 342
1 152 444
1 358 000
1 358 000
0
ხარჯები
600 567
795 876
858 000
858 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
600 567
795 876
858 000
858 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
684 775
356 567
500 000
500 000
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
600 567
795 876
858 000
858 000
0
ხარჯები
600 567
795 876
858 000
858 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
600 567
795 876
858 000
858 000
0
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
684 775
356 567
500 000
500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
684 775
356 567
500 000
500 000
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
10 449 717
14 508 568
12 887 690
12 887 690
0
ხარჯები
15 655
127 070
368 175
368 175
0
სხვა ხარჯები
15 655
127 070
368 175
368 175
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 434 062
14 381 499
12 519 515
12 519 515
0
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
199 936
560 050
350 000
350 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 936
560 050
350 000
350 000
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა
7 747 505
12 983 974
11 271 525
11 271 525
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 747 505
12 983 974
11 271 525
11 271 525
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
15 655
127 070
368 175
368 175
0
სხვა ხარჯები
15 655
127 070
368 175
368 175
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსაცდელების მოწყობა
0
31 977
72 000
72 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 977
72 000
72 000
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა
2 486 621
805 498
825 990
825 990
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 486 621
805 498
825 990
825 990
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
449 397
265 214
633 634
633 634
0
ხარჯები
0
0
18 000
18 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
18 000
18 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449 397
265 214
615 634
615 634
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
0
10 000
10 000
0
ხარჯები
0
0
10 000
10 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
10 000
10 000
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
0
0
8 000
8 000
0
ხარჯები
0
0
8 000
8 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
8 000
8 000
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
449 397
265 214
615 634
615 634
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449 397
265 214
615 634
615 634
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
641 611
773 698
881 742
881 742
0
ხარჯები
641 454
773 698
881 742
881 742
0
სუბსიდიები
641 454
773 698
881 742
881 742
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157
0
0
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
382 635
0
0
0
0
ხარჯები
382 635
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
382 635
0
0
0
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით
382 635
0
0
0
0
ხარჯები
382 635
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
382 635
0
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
862 794
873 069
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
862 794
873 069
0
02 08
ა(ა)იპ „მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო“
256 300
324 740
470 000
0
470 000
ხარჯები
256 300
315 140
380 000
0
380 000
სუბსიდიები
256 300
315 140
380 000
380 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 600
90 000
90 000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 820 893
1 986 383
2 107 750
2 107 750
0
ხარჯები
1 728 893
1 898 233
2 042 750
2 042 750
0
საქონელი და მომსახურეობა
546 756
520 535
580 396
580 396
0
სუბსიდიები
1 182 137
1 377 697
1 462 354
1 462 354
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 000
88 150
65 000
65 000
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 820 893
1 986 383
2 107 750
2 107 750
0
ხარჯები
1 728 893
1 898 233
2 042 750
2 042 750
0
საქონელი და მომსახურეობა
546 756
520 535
580 396
580 396
0
სუბსიდიები
1 182 137
1 377 697
1 462 354
1 462 354
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 000
88 150
65 000
65 000
0
03 01 01
ააიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“
1 274 137
1 465 847
1 527 354
1 527 354
0
ხარჯები
1 182 137
1 377 697
1 462 354
1 462 354
0
სუბსიდიები
1 182 137
1 377 697
1 462 354
1 462 354
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 000
88 150
65 000
65 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
546 756
520 535
580 396
580 396
0
ხარჯები
546 756
520 535
580 396
580 396
0
საქონელი და მომსახურეობა
546 756
520 535
580 396
580 396
0
04 00
განათლება
10 744 457
12 789 306
14 777 455
14 777 455
0
ხარჯები
6 907 350
8 526 496
9 716 858
9 716 858
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
46 661
318 812
318 812
0
სუბსიდიები
6 631 862
8 205 781
8 876 546
8 876 546
0
სოციალური უზრუნველყოფა
186 088
152 855
200 000
200 000
0
სხვა ხარჯები
89 400
121 200
321 500
321 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 837 106
4 262 810
5 060 597
5 060 597
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
10 655 057
12 531 186
14 107 143
14 107 143
0
ხარჯები
6 817 950
8 358 636
9 276 546
9 276 546
0
სუბსიდიები
6 631 862
8 205 781
8 876 546
8 876 546
0
სოციალური უზრუნველყოფა
186 088
152 855
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 837 106
4 172 551
4 830 597
4 830 597
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
7 141 536
8 421 505
9 076 546
9 076 546
0
სუბსიდიები
6 631 862
8 205 781
8 876 546
8 876 546
სოციალური უზრუნველყოფა
186 088
152 855
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
323 586
62 869
0
0
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
3 513 521
4 109 681
5 030 597
5 030 597
0
სხვა ხარჯები
0
0
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 513 521
4 109 681
4 830 597
4 830 597
0
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
300 000
4 109 681
4 830 597
4 830 597
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300 000
4 109 681
4 830 597
4 830 597
04 01 02 02
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის (სათმაშოების) შეძენა
0
0
200 000
200 000
0
ხარჯები
0
0
200 000
200 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
200 000
200 000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
89 400
258 120
670 312
670 312
0
ხარჯები
89 400
167 861
440 312
440 312
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
46 661
318 812
318 812
0
სხვა ხარჯები
89 400
121 200
121 500
121 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 259
230 000
230 000
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
89 400
121 200
121 500
121 500
0
ხარჯები
89 400
121 200
121 500
121 500
0
სხვა ხარჯები
89 400
121 200
121 500
121 500
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
0
136 920
548 812
548 812
0
ხარჯები
0
46 661
318 812
318 812
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
46 661
318 812
318 812
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 259
230 000
230 000
0
04 02 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის/აღჭურვა)
0
136 920
548 812
548 812
0
ხარჯები
0
46 661
318 812
318 812
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
46 661
318 812
318 812
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90 259
230 000
230 000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
3 984 041
4 850 403
6 113 207
6 113 207
0
ხარჯები
3 180 444
3 860 495
4 248 530
4 248 530
0
საქონელი და მომსახურეობა
296 883
270 278
295 000
295 000
0
სუბსიდიები
2 713 533
3 319 936
3 733 530
3 733 530
0
სხვა ხარჯები
170 028
270 281
220 000
220 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
803 596
989 908
1 864 677
1 864 677
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2 037 378
1 964 228
2 650 530
2 650 530
0
ხარჯები
1 241 982
1 599 216
1 841 630
1 841 630
0
სუბსიდიები
1 132 152
1 369 940
1 621 630
1 621 630
0
სხვა ხარჯები
109 830
229 277
220 000
220 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
795 396
365 011
808 900
808 900
0
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
870 045
1 007 100
1 111 730
1 111 730
0
ხარჯები
855 685
1 004 101
1 111 730
1 111 730
0
სუბსიდიები
855 685
1 004 101
1 111 730
1 111 730
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 360
2 999
0
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
109 830
229 277
220 000
220 000
0
ხარჯები
109 830
229 277
220 000
220 000
0
სხვა ხარჯები
109 830
229 277
220 000
220 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
276 467
365 838
518 800
518 800
0
ხარჯები
276 467
365 838
509 900
509 900
0
სუბსიდიები
276 467
365 838
509 900
509 900
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
184 701
192 783
264 000
264 000
0
ხარჯები
184 701
192 783
255 100
255 100
0
სუბსიდიები
184 701
192 783
255 100
255 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8 900
8 900
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
91 766
173 056
254 800
254 800
0
ხარჯები
91 766
173 056
254 800
254 800
0
სუბსიდიები
91 766
173 056
254 800
254 800
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
781 036
362 012
800 000
800 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
781 036
362 012
800 000
800 000
0
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
781 036
362 012
800 000
800 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
781 036
362 012
800 000
800 000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 876 296
2 799 212
3 367 677
3 367 677
0
ხარჯები
1 868 096
2 184 314
2 311 900
2 311 900
0
საქონელი და მომსახურეობა
226 517
193 314
200 000
200 000
0
სუბსიდიები
1 581 382
1 949 996
2 111 900
2 111 900
0
სხვა ხარჯები
60 198
41 004
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 200
614 898
1 055 777
1 055 777
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 581 382
1 967 785
2 111 900
2 111 900
0
ხარჯები
1 581 382
1 949 996
2 111 900
2 111 900
0
სუბსიდიები
1 581 382
1 949 996
2 111 900
2111900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 789
0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
233 067
184 109
200 000
200 000
0
ხარჯები
224 867
183 709
200 000
200 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
224 867
183 709
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 200
400
0
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
61 848
50 609
0
0
0
ხარჯები
61 848
50 609
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 650
9 605
0
0
0
სხვა ხარჯები
60 198
41 004
0
05 02 04
ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0
596 709
1 055 777
1 055 777
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
596 709
1 055 777
1 055 777
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
47 946
57 563
60 000
60 000
0
ხარჯები
47 946
47 564
60 000
60 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
47 946
47 564
60 000
60 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 999
0
0
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
47 946
57 563
60 000
60 000
0
ხარჯები
47 946
47 564
60 000
60 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
47 946
47 564
60 000
60 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9 999
0
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
22 420
29 400
35 000
35 000
0
ხარჯები
22 420
29 400
35 000
35 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
22 420
29 400
35 000
35 000
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5 054 202
7 084 349
4 350 815
4 350 815
0
ხარჯები
5 054 202
7 084 349
4 350 815
4 350 815
0
საქონელი და მომსახურეობა
218 271
196 903
202 950
202 950
0
სუბსიდიები
0
63 662
139 930
139 930
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 380 465
2 550 187
2 141 635
2 141 635
0
სხვა ხარჯები
2 455 466
4 273 597
1 866 300
1 866 300
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 292 928
1 367 435
1 549 150
1 549 150
0
ხარჯები
1 292 928
1 367 435
1 549 150
1 549 150
0
საქონელი და მომსახურეობა
218 271
196 903
202 950
202 950
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 059 835
1 158 533
1 334 200
1 334 200
0
სხვა ხარჯები
14 822
12 000
12 000
12 000
0
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
40 659
37 996
40 000
40 000
0
ხარჯები
40 659
37 996
40 000
40 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40 659
37 996
40 000
40 000
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
181 996
177 403
188 550
188 550
0
ხარჯები
181 996
177 403
188 550
188 550
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 796
9 703
15 750
15 750
0
სოციალური უზრუნველყოფა
172 200
167 700
172 800
172 800
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
187 200
187 200
187 200
187 200
0
ხარჯები
187 200
187 200
187 200
187 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
187 200
187 200
187 200
187 200
0
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
71 421
78 225
88 200
88 200
0
ხარჯები
71 421
78 225
88 200
88 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
71 421
78 225
88 200
88 200
06 01 08
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
9 500
18 500
18 500
18 500
0
ხარჯები
9 500
18 500
18 500
18 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 500
18 500
18 500
18 500
06 01 09
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
161 530
186 660
187 200
187 200
0
ხარჯები
161 530
186 660
187 200
187 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
161 530
186 660
187 200
187 200
06 01 10
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
386 822
394 381
440 000
440 000
0
ხარჯები
386 822
394 381
440 000
440 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
386 822
394 381
440 000
440 000
06 01 11
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
232 525
287 071
399 500
399 500
0
ხარჯები
232 525
287 071
399 500
399 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
217 703
275 071
387 500
387 500
სხვა ხარჯები
14 822
12 000
12 000
12 000
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
3 761 274
5 716 914
2 801 665
2 801 665
0
ხარჯები
3 761 274
5 716 914
2 801 665
2 801 665
0
სუბსიდიები
0
63 662
139 930
139 930
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 320 630
1 391 654
807 435
807 435
0
სხვა ხარჯები
2 440 644
4 261 597
1 854 300
1 854 300
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
197 420
199 553
215 935
215 935
0
ხარჯები
197 420
199 553
215 935
215 935
0
სოციალური უზრუნველყოფა
197 420
199 553
215 935
215 935
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
2 700
8 000
9 000
9 000
0
ხარჯები
2 700
8 000
9 000
9 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 700
8 000
9 000
9 000
06 02 03
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
42 000
56 000
60 000
60 000
0
ხარჯები
42 000
56 000
60 000
60 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
42 000
56 000
60 000
60 000
სხვა ხარჯები
0
0
0
06 02 04
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
23 500
26 000
25 000
25 000
0
ხარჯები
23 500
26 000
25 000
25 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
23 500
25 500
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
0
500
0
06 02 05
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
9 700
12 200
12 200
0
ხარჯები
12 200
9 700
12 200
12 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11 900
9 700
12 200
12 200
სხვა ხარჯები
300
0
0
06 02 06
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
50 400
9 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
50 400
9 000
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
50 400
9 000
20 000
20 000
06 02 07
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
101 700
111 000
115 000
115 000
0
ხარჯები
101 700
111 000
115 000
115 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
101 000
110 300
114 300
114 300
სხვა ხარჯები
700
700
700
700
06 02 08
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
1 021 016
2 330 700
0
0
0
ხარჯები
1 021 016
2 330 700
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
276 691
0
სხვა ხარჯები
1 021 016
2 054 009
0
0
06 02 09
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
395 038
399 410
0
0
0
ხარჯები
395 038
399 410
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
377 109
379 221
0
0
სხვა ხარჯები
17 928
20 188
0
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1 581 500
2 174 000
1 830 000
1 830 000
0
ხარჯები
1 581 500
2 174 000
1 830 000
1 830 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
234 500
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 347 000
2 174 000
1 830 000
1 830 000
06 02 11
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
117 000
88 400
105 000
105 000
0
ხარჯები
117 000
88 400
105 000
105 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
114 500
86 000
105 000
105 000
0
სხვა ხარჯები
2 500
2 400
0
06 02 12
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
108 000
116 100
128 400
128 400
0
ხარჯები
108 000
116 100
128 400
128 400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
108 000
116 100
128 400
128 400
0
06 02 13
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
108 800
107 000
115 000
115 000
0
ხარჯები
108 800
107 000
115 000
115 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
108 000
106 200
111 400
111 400
0
სხვა ხარჯები
800
800
3 600
3 600
06 02 14
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
21 275
63 662
139 930
139 930
0
ხარჯები
21 275
63 662
139 930
139 930
0
საქონელი და მომსახურეობა
21 275
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
63 662
139 930
139 930
06 02 15
საქმიანობათა ცენტრი ხელვაჩაურის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
0
18 389
26 200
26 200
0
ხარჯები
0
18 389
26 200
26 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
18 389
26 200
26 200
0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2026 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 4 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2026 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.