ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 56.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სავარაუდო სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 დეკემბრის შეადგენს 30.129 ათას ლარს.
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები:
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
ათასი ლარი
2026-2029 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით
პრი-ორიტეტის კოდი
პრიორიტეტის დასახელება
2024 წელის ფაქტი
2025 წელის გეგმა
2026 წელი გეგმა
2027 წელის პროგნოზი
2028 წელი პროგნოზი
2029 წელი
პროგნოზი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშ-ნულების ხარჯები
5506,560
6516,262
8990,500
8686,900
9414,900
10168,700
მ.შ. რიცხოვნობა
202
196
196
196
196
196
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
ინფრასტ-რუქტურის განვითარება
23351,757
20589,380
7920,000
9004,000
9473,400
9810,000
მ.შ. რიცხოვნობა
205
211
221
221
221
221
მ.შ. ახალი ინიციატივები
0,0
0,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2987,317
3939,848
4335,000
4500,000
4700,000
5000,000
მ.შ. რიცხოვნობა
236
248
248
250
250
250
მ.შ. ახალი ინი-ციატივები
04 00
განათლება
9208,520
11333,016
10860,000
11775,000
12737,000
13500,000
მ.შ. რიცხოვ-ნობა
800
775
775
775
775
775
მ.შ. ახალი ინიციატივები
05 00
კულტურა, ახალ-გაზრდობა და სპორტი
8712,113
9315,014
9970,000
10045,000
10845,000
11835,000
მ.შ. რიცხოვნობა
529
556
556
556
556
556
მ.შ. ახალი ინიციატივები
06 00
ჯანმრთე-ლობის დაცვა და სოციალური უზრუნ-ველყოფა
3581,645
4181,100
4195,100
4344,600
4361,100
4378,100
მ.შ. რიცხოვნობა
19
28
28
28
28
28
მ.შ. ახალი ინიციატივები
სულ ჯამი
53347,912
55874,620
46270,600
48355,500
51531,400
54691,800
მ.შ. რიცხოვნობა
1991
2014
2024
2026
2026
2026
მ.შ. ახალი ინიციატივები
შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ა(ა)იპ-ების შპს-ეების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.