ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 1441,1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა -4941,1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 3500,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

2024 ფაქტიური შესრულება

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

629.7

536,0

474,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

173.3

46,0

474,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

36.4

0,0

0.0

01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება

420.5

490,0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

35180.4

4395,0

3938,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

25059.0

780,0

950,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1071.7

1010,0

850,0

02 03

გარე განათება

98.2

100.0

100.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

206.1

0.0

0.0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1177.4

430,0

522.8

02 07

კეთილმოწყობა

635.0

300,0

435,0

02 09

რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

1147.2

400,0

300,0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა

4272.0

100,0

100.0

02 11

სამშენებლო ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

2.1

10,0

10.0

02 12

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი

439.1

300,0

200,0

02 15

საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის

ხელშეწყობის პროგრამა

9.2

65,0

71.0

02 16

სამოქალაქო ბიუჯეტი

1063.4

900,0

400,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

41.4

105,0

148,5

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

17.9

0,0

20,5

03 02

შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"ფინანსური ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

03 03

ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა

5.7

0,0

0.0

03 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

17.8

5,0

28.0

03 05

პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

0.0

100.0

100,0

04 00

განათლება

32.4

200,0

20,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

30.8

100,0

0.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

04 03

სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

1.6

100,0

20,0

04 04

საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

04 07

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

294.5

400,0

359,8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

264.9

300,0

300.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

20.7

100,0

59,8

05 06

ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის  პროგრამა

8.9

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0,0

0.0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

36178.4

5636,0

4941,1

ათას ლარში

დასახელება

2024 ფაქტიური შესრულება

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1702.1

5000,0

3500,0

ძირითადი აქტივები

610.5

500.0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

605.3

490.0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

5.2

10.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები :მ/შორის

1091.7

4500.0

3500,0

მიწა

1091.7

4500.0

3500