„ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№1
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016414
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 11/02/2026
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2026 წლის 10 თებერვალი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2025, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016410) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

შემოსავლები

26 007 312

32 559 658

32 776 400

გადასახადები

17 130 694

19 751 500

21 248 400

გრანტები

8 355 506

12 232 158

11 117 640

სხვა შემოსავლები

521 112

576 000

410 360

ხარჯები

17 864 521

23 192 425

23 698 274

შრომის ანაზღაურება

6 881 806

8 549 997

10 000 600

საქონელი და მომსახურება

3 846 412

4 689 884

4 983 070

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

სუბსიდიები

3 118 151

4 009 050

4 286 240

გრანტები

1 700

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843 415

1 822 693

1 767 464

სხვა ხარჯები

2 167 771

4 117 901

2 659 400

საოპერაციო სალდო

8 142 791

9 367 233

9 078 126

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 391 065

9 835 233

9 831 634

ზრდა

8 410 640

9 865 233

9 861 634

კლება

19 575

30 000

30 000

მთლიანი სალდო

-248 274

-468 000

-753 508

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-275 064

-496 000

-767 908

კლება

275 064

496 000

767 908

ვალუტა და დეპოზიტები

275 064

496 000

767 908

ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-28 000

-14 400

საშინაო

26 790

28 000

14 400

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

შემოსულობები

26 026 887

32 589 658

32 806 400

შემოსავლები

26 007 312

32 559 658

32 776 400

არაფინანსური აქტივების კლება

19 575

30 000

30 000

გადასახდელები

26 301 951

33 085 658

33 574 308

ხარჯები

17 864 521

23 192 425

23 698 274

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 410 640

9 865 233

9 861 634

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

14 400

ნაშთის ცვლილება

-275 064

-496 000

-767 908

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 32 776 400  ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

შემოსავლები

26 007 312

32 559 658

32 776 400

გადასახადები

17 130 694

19 751 500

21 248 400

გრანტები

8 355 506

12 232 158

11 117 640

სხვა შემოსავლები

521 112

576 000

410 360

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21 248 400 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

გადასახადები

17 130 694

19 751 500

21 248 400

გადასახადები ქონებაზე

464 016

730 000

700 000

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

464 016

730 000

700 000

ქონების გადასახადი

464 016

730 000

700 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

384 873

697 000

667 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 776

3 000

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

8 008

0

0

 ფიზიკური პირებიდან

6 768

 

0

 იურიდიული პირებიდან

1 241

 

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

65 358

30 000

30 000

ფიზიკური პირებიდან

4 044

2 000

2 000

იურიდიული პირებიდან

61 315

28 000

28 000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

16 666 678

19 021 500

20 548 400

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

16 666 678

19 021 500

20 548 400

დამატებული ღირებულების გადასახადი

16 666 678

19 021 500

20 548 400

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

6 254 638

5 842 000

5 861 535

იმპორტირებული პროდუქციიდან

10 412 040

13 179 500

14 686 865

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 11 117 640 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

გრანტები

8 355 506

12 232 158

11 117 640

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8 355 506

12 232 158

11 117 640

მიმდინარე

2 251 297

4 359 158

2 491 640

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

200 000

254 233

167 640

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

200 000

254 233

167 640

მიზნობრივი ტრანსფერი

0

154 760

167 640

სხვა

200 000

99 473

0

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

2 051 297

4 104 925

2 324 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

2 051 297

4 104 925

2 324 000

სპეციალური ტრანსფერი

2 051 297

4 104 925

2 324 000

კაპიტალური

6 104 208

7 873 000

8 626 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0

223 000

0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0

223 000

0

სხვა

0

223 000

0

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

6 104 208

7 650 000

8 626 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

6 104 208

7 650 000

8 626 000

კაპიტალური ტრანსფერი

6 104 208

7 650 000

8 626 000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 360 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

521 112

576 000

410 360

შემოსავალი საკუთრებიდან

201 299

207 000

145 000

პროცენტი

91 378

90 000

50 000

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

91 378

90 000

50 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

91 378

90 000

50 000

რენტა

109 921

117 000

95 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

108 456

114 000

92 500

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

70 000

12 000

55 000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

36 283

60 000

30 000

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

79

 

0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

2 740

17 000

4 500

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

451

0

500

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

-1 098

25 000

2 500

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 465

3 000

2 500

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

86 533

77 000

70 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

71 572

57 000

65 000

სანებართვო მოსაკრებლები

53 266

30 000

50 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

53 266

30 000

50 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

18 290

27 000

15 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

16

 

0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

14 961

20 000

5 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14 961

20 000

5 000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14 961

 

5 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 

20 000

0

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

36 326

42 000

40 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

32 126

29 000

30 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

6 834

6 000

6 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

2 400

 

2 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

1 064

5 000

1 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

19 358

18 000

20 000

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

17 958

15 000

17 000

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

1 400

3 000

3 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

2 470

0

1 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

4 200

7 000

5 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

 

6 000

5 000

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

250 000

155 360

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

250 000

155 360

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

250 000

155 360

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1 607

0

0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

765

0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

194 583

250 000

155 360

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 23 698 274  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

ხარჯები

17 862 821

23 192 425

23 698 274

შრომის ანაზღაურება

6 881 806

8 549 997

10 000 600

საქონელი და მომსახურება

3 846 412

4 689 884

4 983 070

პროცენტი

5 265

2 900

1 500

სუბსიდიები

3 118 151

4 009 050

4 286 240

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843 415

1 822 693

1 767 464

სხვა ხარჯები

2 167 771

4 117 901

2 659 400

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 571 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 861 634   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 004 918

307 450

136 300

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 010 555

6 726 800

5 234 400

განათლება

82 714

239 334

200 834

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 054 075

2 179 714

4 290 100

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

425 600

0

სულ ჯამი

8 410 640

9 878 898

9 861 634

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

19 575

30 000

30 000

ძირითადი აქტივები

0

10 000

10 000

არაწარმოებული აქტივები

19 575

20 000

20 000

მიწა

19 575

20 000

20 000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  33 559 908 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 283 628

6 076 460

7 116 782

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

4 155 041

5 711 160

7 005 282

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 155 041

5 509 060

6 805 282

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

202 100

200 000

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

9 788

2 900

1 500

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

118 799

362 400

110 000

7,2

თავდაცვა

114 933

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

114 933

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

4 151 897

3 224 400

1 474 300

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7 899

0

17 000

7,421

სოფლის მეურნეობა

7 899

0

17 000

7,45

ტრანსპორტი

3 772 397

2 635 000

844 200

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3 772 397

2 635 000

844 200

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

371 601

589 400

613 100

7,473

ტურიზმი

371 601

589 400

613 100

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 472 054

1 872 700

1 957 700

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 472 054

1 872 700

1 957 700

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 026 699

6 072 700

5 942 100

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 432 398

2 295 800

2 985 000

7,63

წყალმომარაგება

1 312 678

1 758 900

2 057 100

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 281 622

2 018 000

900 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

863 584

957 600

1 117 640

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

863 584

957 600

1 117 640

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 956 851

5 690 600

7 812 800

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

711 046

1 913 500

921 800

7,82

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 245 805

3 777 100

6 891 000

7,9

განათლება

3 820 672

5 059 400

5 418 186

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

2 860 216

3 505 800

3 824 000

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

960 456

1 553 600

1 594 186

7 10

სოციალური დაცვა

2 072 639

4 103 798

2 720 400

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

30 969

32 000

30 000

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 041 670

4 071 798

2 690 400

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

24 762 957

33 057 658

33 559 908

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -753 508  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 14 400 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2026 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, ქალთა გაძლიერება, ძლიერი მხარეების წახალისება, ადგილზე საკუთარი საქმის წამოწყების შესაძლებლობა, სუსტი მხარეების აღმოფხვრის ხელშეწყობა.

            პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება

პროგრამული კოდი

პროგრამის დასახელება

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამაღლების მიზნობრივი პროგრამა

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. დასვენებისა და გართობის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობა ქალისა და მამაკაცის საჭიროებების გათვალისწინებით, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც მთლიანობაში უწყობს ხელს კლიმატგამძლე, უსაფრთხო და მდგრადად განვითარებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას.

ინფრასტრუქტურული პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების შემცირების პრევენციული ღონისძიებები და იქმნება პირობები კლიმატური საფრთხეების მიმართ მდგრადობის გაუმჯობესებისთვის.ეს მოიცავს: წყლის სისტემების გამართვასა და დაცვას, მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას, გზებისა და საჯარო სივრცეების გამძლეობის გაზრდას მეწყრული, წყალდიდობის, ინტენსიური ნალექის და სხვა ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების – ქალების, ბავშვებისა და შშმ პირების – უსაფრთხოებას და საცხოვრებელი გარემოს სტაბილურობას.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

 

02 05

 

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

 

02 10

 

მთა „ტბათში“ ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01).

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, რაც კატასტროფების რისკების პრევენციის ერთ-ერთ მთავარ საფუძველს წარმოადგენს. დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეული შესაძლო ზიანის ალბათობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას: დაიგეგმება და განხორციელდება კიუვეტების, ცხაურებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა/რეაბილიტაცია, რათა შემცირდეს გზების წყლით დატბორვისა და დაზიანების, მეწყრული პროცესების გააქტიურებისა და ჭარბნალექიანი ამინდების დროს ინფრასტრუქტურის დაზიანების რისკები. პროგრამა ითვალისწინებს ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა/რეაბილიტაციას, რაც უზრუნველყოფს გადაადგილების უსაფრთხოებას და ქალებისა და მამაკაცებისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომ მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურას. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ელემენტების მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს როგორც ზოგად საგზაო უსაფრთხოებას, ისე კატასტროფების რისკების შემცირებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი  გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა.

 მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციის მიზნით მოწყობილია სათანადო ინფრასტრუქტურა,  შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.

              პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

02 01 05

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

02 01 07

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებულუი ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამაშ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო (პროგრამული კოდი 02 01 05).

  • ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.
  • ქვეპროგრამის მიზანი:

    დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ამბულატორიების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქედა-ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა დროული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    უზრუნველყოფილია „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“ გამართული ფუნქციონირება და მოქალაქეთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 01 05

    შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

    პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02).

    მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

    წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

    წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე პედაგოგებისა და პერსონალისთვის.

    პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, რაც მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა.

     მოსალოდნელი შედეგი:

    ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია  წყალმომარაგების სისტემა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 02 01

    წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

    02 02 02

    შპს  ქედის წყალკანალი

    ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01).

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

     მოსალოდნელი შედეგი:

    განხორციელებულია წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 02 01 01

    სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება

    02 02 01 02

    პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    ქვეპროგრამაშპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02).

  • მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-
  • ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. აღნიშნული ღონისძიებები მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, განსაკუთრებით წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზიისა და მეწყერული პროცესების თავიდან აცილების თვალსაზრისით, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.
  • ქვეპროგრამის მიზანი:

    ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე

    სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია

    მოსალოდნელი შედეგი:

    უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მდგრადი მოვლა და სისტემური გაუმჯობესება, რაც მნიშვნელოვნად ამაღლებს წყალმომარაგების ხარისხს და ეფექტურად ამცირებს კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკებს.

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 02 02

    შპს  ქედის წყალკანალი

    პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03).

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით ინკლუზიური და ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალებისა და კაცების საჭიროებები.

    ასევე მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები, სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრები, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციაში და უზრუნველყოფს საცხოვრებელი გარემოს მდგრადობას და უსაფრთხოებას.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მუნიციპალიტეტში შექმნილია ინკლუზიური და თანაბრად ხელმისაწვდომი კეთილმოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.

                    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    02 03 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    ქვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01).

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია ინკლუზიურობისა და თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით და უზრუნველყოფილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო;

     

    რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 03 01 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    02 03 01 02

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    02 03 01 03

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

    ქვეპროგრამა:  ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02).

    გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობებისგაბიონების, ფერდსამაგრი და საყრდენი კედლების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.   აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების - მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური და სხვა ბუნებრივი რისკების — მართვისა და შემცირების თვალსაზრისით, ჩატარებული სამუშაოები უზრუნველყოფს კატასტროფების რისკების პრევენციის მექანიზმების გაძლიერებას და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობას.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    კატასტროფების რისკების პრევენციული ღონისძიებები უზრუნველყოფს სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვას და ახალი ტერიტორიების ათვისებას.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 03 02 01

    მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

    ქვეპროგრამა:  პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა; (პროგრამული კოდი 02 03 03).

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები. 

    ქვეპროგრამის მიზანი :

    მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მოწყობილი და გაფართოებულია სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილია ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 03 03 01

    მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

    პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04).

    მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც, რაც გრუნტის სტაბილურობის, ნიადაგის მდგრადობაზე და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული შესაძლო რისკების მართვაზე უკეთეს ინფორმაციას უზრუნველყოფს. გამომდინარე კლიმატური საფრთხეების ზრდიდან, პროექტების დაგეგმვის ეტაპებზე გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების პრევენცია და ინფრასტრუქტურის კლიმატურად მდგრადი განვითარების პრინციპები. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროექტირების ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქალსა და კაცის თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირებას, რაც მოიაზრებს: სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების გათვალისწინებას ინფრასტრუქტურის დიზაინში; ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას ყველა სქესისთვის; ინკლუზიური გეგმვის პროცესს, სადაც ქალები და მამაკაცები თანაბრად არიან ჩართულნი პროცესებში.

    პროგრამის მიზანი:

    ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    02 04 02

    პრიორიტეტული ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    02 04 03

    მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

    პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05)

    მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერთა ხელშეწყობა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ხელშეწყობილი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

    პროგრამა: საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა  (პროგრამული კოდი 02 07)

    მუნიციპალიტეტის მიერ 2023-2025 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობებში, ასევე საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში აღდგენილია ელექტრო მეურნეობა.

    პროგრამული კოდი

    პროგრამის დასახელება

    02 07

    საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 

    პროგრამა: შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 02 08)

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს. ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს: ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა; ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება; გ) გადასახადების ამოღება; დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა; დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ, ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა და მათი გადამზადება; ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი; ვ) ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ბიზნეს სუბიექტების პიარში მხარდაჭერა.ზ) პროექტი „კარვების ქალაქი“ მართვა და განვითარება თ) პროექტი „ციფრული წიგნიერების ცენტრი“-ს- მართვა და განვითარება. ორგანიზაციამ 2020-2025 წელს შეისწავლა მუნიციპალიტეტის ტერიოტირაზე ათეულობით ტურისტული ობიექტი, ასევე ობიექტები, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა გახდეს ახალი ტურისტული ლოკაცია. შესწავლის შემდეგ მოხდა ანალიზი და ჩამოყალიბდა პრიორიტეტული ღონისძიებები, რომელიც გათვალისწინებული იქნება 2026 წლის ტურისტულ ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესს განვითარებაში და მათი საჭიროებისამებრ  იმ ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნაში , რომელიც დაეხმარება ბიზნესს.

    2026 წელს ორგანიზაცია ბიუჯეტის განაცხადის პროგრამის ფარგლებში გეგმავს  ინფო და მედია ტურს, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს საინფორმაციო ტურების მოწყობას ტურისტული კომპანიებისთვის, მედიასა და ბლოგერებისთვის. აღნიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს  სოციალურ ქსელში ნახვების გაზრდას და ქედის მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის გაზრდას.

    ჩატარდება სახალხო დღესასწაულს შემოდგომა ქედაში, ტურიზმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  ღონისძიება, ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება, ორგანიზაცია 2026 წელსაც აგრძელებს პროექტს „ბედნიერი ბილიკები“, წიგნიერების ცენტრში ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის  სასწავლო კურსები, რაც ხელ შეუწყობს აგროტურიზმის განვითარებას,

    ფართო აუდიტორიისთვის ქედის ტურისტული ღირსშესანიშნაობების გაცნობას, ადგილობრივი ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციას, ეკოტურიზმისა და საფეხმავლო მარშრუტების პოპულარიზაციას, ქმნის ჯანსაღი დასვენების შესაძლებლობას, იზიდავს ეკოტურისტებს და სხვა.  2026 წელს საშუალოდ 200-ზე მეტი მოლაშქრე ქედის ღირსშესანიშნაობებს და ტურისტულ ობიექტებს ნახავს.

    პროგრამის მიზანი:

    ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება; დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

    ქედის მუნიციპალიტეტი გახდება რეგიონის ტურისტული ჰაბი, რაც გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის ცნობადობას ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ტურიზმის განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რაც დადებითად აისახება მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ქედის მუნიციპალიტეტი იქცევა რეგიონის ტურისტულ ჰაბად და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ცნობადობა ქვეყნის შიგნითა და მის ფარგლებს გარეთ.

    პროგრამული კოდი

    პროგრამის დასახელება

    02 08

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    პროგრამა: მთა „ტბათში“ მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 10)

    მთა „ტბათის“ ტერიტორია, სადაც განთავსებულია სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებთა საზაფხულო იალაღები, სადავ საერთოდ არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ხდება ახალი ხაზის გაყვანა.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის დარგის განვითარებისა და მემთეურებზე ხელშეწყობის მიზნით საზაფხულო საძოვრებზე, კერძოდ მთა ტბათის ტერიტორიაზე ელექტრო ქსელის მშენებლობა, რომელიც უნდა დასრულდეს 2025-2026 წლებში. პროგრამა არის ორწლიანიი და მისი  დაფინანსება 2026  წლისათვის შეადგენს 250 000 ლარს.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მთა ტბათის იალაღებზე მემთეურები უზრუნველყოფილი არიან ელექტროენერგიის მომარაგებით.

    პროგრამული კოდი

    პროგრამის დასახელება

    02 10

    ,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა

    პრიორიტეტი

    3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის  გათიბვა.

    პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი

    03 00

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი 03 01).

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

    მოსალოდნელი შედეგი:

    დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    03 01 01

    შპს ქედის კომუნალურსერვისი

    პრიორიტეტი:

    4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

    პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი

    04 00

    განათლება

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

    04 02 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

    პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 01).

    „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება.

    შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია. 

    სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;                                                                                                                                                                                      

    ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

    სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებში ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ინკლუზიური სწავლების დანერგა უზრუნველყოფს სკოლამდელი განათლების სერვისის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

    პროგრამის მიზანი:

    სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. 

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

    პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

     (პროგრამული კოდი 04 02)

    განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომელსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვს  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, და რეგისტრირებულია ქედის მუნიციპალიტეტში

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

    იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

    შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა შემდეგნაირად -  აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს,  ერთჯერადად ჩაერიცხება 1500 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში  1000 ლარი, ხოლო 50% - 800  ლარი.

    მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი ან იქნება ოქროს მედალოსნობის კანდიდატი, წლის განმავლობაში ერთხელ   ჩაერიცხება 800 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს - 600 ლარი.

    შენიშვნა: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

    სტუდენტს, რომელიც სწავლობს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება (91- დან 100 ქულის ჩათვლით), წლის  განმავლობაში ორჯერ (პირველი და მეორე სემესტრი),  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად ჩაერიცხება 500 ლარი.

    პროგრამის მიზანი:

    მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული აბიტურიენტების,  სტუდენტებისა და მოსწავლეების  მოტივაციის ამაღლება და სწავლის მიმართ ინტერესის გაზრდა.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    04 02 01

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

    04 02 02

    სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    პრიორიტეტი:

    5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

    სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

    მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

    ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების  მიერ.

    პრიორიტეტის მიზანი:

    ქედის, როგორც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის და კულტურის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

    პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი

    05 00

    კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი  

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01).

    ქედის მუნიციპალიტეტში   ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

     სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული სპორტულ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

    პროგრამის მიზანი:

    მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც  აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება  და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული ღონისძიებების განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში სერვისები შეთავაზებულია ის, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპების დაცვით უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03).

    მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს  პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის  ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.

    პროგრამის მიზანი:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

     - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.

    - გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები.  რაგბისა და ფეხბურთის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    უზრუნველყოფილია რაგბის და ფეხბურთის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 01 03 02

    შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

    05 01 03 03

    ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

    პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02).

     ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა. კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას. გათვალისწინებულია კულტურის ღონისძიებების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს ქალებისა და კაცების, გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

    კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები, ვორქშოფები, სემინარები, მასტერკლასები)

    კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება).

    საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.    

    პროგრამის მიზანი:

    ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 02 01

    ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05).

    საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი.

    პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

    ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

    მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.

    ქვპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 02 05 01

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    ქვეპროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06).

    ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    რეაბილიტირებულია კულტურის სახლები და  ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 02 06 01

    დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    05 02 06 02

    წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

     

     

    პრიორიტეტი:

    6. ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).     

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01).

    სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

    ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამა ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობისადმი მგრძნობიარე ჯანდაცვის ქვეპროგრამების დაგეგმვას და მათი განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    06 01 01

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    06 01 02

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    06 01 03

    ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

    06 01 04

    მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

    06 01 05

    ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

    06 01 06

    შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

    პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02).

    სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

    ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული  11 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს გათვალისწინებულია ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებები უზრუნველყოფილია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.  

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მიმართ მგრძნობიარე სოციალური პროგრამების განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    06 02 03

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    06 02 04

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    06 02 05

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    06 02 06

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    06 02 07

    მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

    06 02 08

    0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

    06 02 09

    საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

    06 02 10

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

    06 02 11

    მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

     


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 15. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

     ლარებში

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2024 წლის ფაქტი

    2025 წლის გეგმა

    2026 წლის გეგმა

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტი

    26 301 951

    33 085 658

    33 574 308

    33 574 308

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    543

    544

    550

    550

     

    ხარჯები

    17 864 521

    23 192 425

    23 698 274

    23 698 274

     

    შრომის ანაზღაურება

    6 881 806

    8 549 997

    10 000 600

    10 000 600

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 846 412

    4 689 884

    4 983 070

    4 983 070

     

    პროცენტი

    5 265

    2 900

    1 500

    1 500

     

    სუბსიდიები

    3 118 151

    4 009 050

    4 286 240

    4 286 240

     

    გრანტები

    1 700

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 843 415

    1 822 693

    1 767 464

    1 767 464

     

    სხვა ხარჯები

    2 167 771

    4 117 901

    2 659 400

    2 659 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 410 640

    9 865 233

    9 861 634

    9 861 634

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    28 000

    14 400

    14 400

    01 00

    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    5 664 914

    6 104 460

    7 131 182

    7 131 182

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    125

    124

    126

    126

     

    ხარჯები

    4 633 206

    5 772 610

    6 980 482

    6 980 482

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 715 439

    3 356 062

    4 202 400

    4 202 400

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 761 035

    2 031 160

    2 397 218

    2 397 218

     

    პროცენტი

    5 265

    2 900

    1 500

    1 500

     

    სუბსიდიები

    46 465

    47 900

    50 000

    50 000

     

    გრანტები

    1 700

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 655

    31 488

    9 864

    9 864

     

    სხვა ხარჯები

    99 648

    303 100

    319 500

    319 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 004 918

    303 850

    136 300

    136 300

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    28 000

    14 400

    14 400

    01 01

      საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    4 581 381

    5 509 060

    6 805 282

    6 805 282

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    125

    124

    126

    126

     

    ხარჯები

    4 462 318

    5 459 710

    6 668 982

    6 668 982

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 715 439

    3 356 062

    4 202 400

    4 202 400

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 686 567

    2 016 160

    2 382 218

    2 382 218

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 655

    31 488

    9 864

    9 864

     

    სხვა ხარჯები

    56 657

    56 000

    74 500

    74 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    119 064

    49 350

    136 300

    136 300

    01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    1 094 665

    1 325 000

    1 607 800

    1 607 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    30

    30

    32

    32

     

    ხარჯები

    1 083 115

    1 309 100

    1 593 300

    1 593 300

     

    შრომის ანაზღაურება

    782 159

    986 000

    1 211 000

    1 211 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    254 870

    277 000

    326 600

    326 600

     

    სხვა ხარჯები

    46 086

    46 100

    55 700

    55 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 550

    15 900

    14 500

    14 500

    01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

    3 486 716

    4 184 060

    5 197 482

    5 197 482

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    95

    94

    94

    94

     

    ხარჯები

    3 379 203

    4 150 610

    5 075 682

    5 075 682

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 933 281

    2 370 062

    2 991 400

    2 991 400

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 431 697

    1 739 160

    2 055 618

    2 055 618

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 655

    31 488

    9 864

    9 864

     

    სხვა ხარჯები

    10 571

    9 900

    18 800

    18 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    107 514

    33 450

    121 800

    121 800

    01 02

      საერთო დანიშნულების ხარჯები

    1 083 533

    595 400

    325 900

    325 900

     

    ხარჯები

    170 889

    312 900

    311 500

    311 500

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    74 468

    15 000

    15 000

    15 000

     

    პროცენტი

    5 265

    2 900

    1 500

    1 500

     

    სუბსიდიები

    46 465

    47 900

    50 000

    50 000

     

    გრანტები

    1 700

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    42 991

    247 100

    245 000

    245 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    885 854

    254 500

    0

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    28 000

    14 400

    14 400

    01 02 01

    სარეზერვო ფონდი

    0

    202 100

    200 000

    200 000

     

    ხარჯები

    0

    202 100

    200 000

    200 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    202 100

    200 000

    200 000

    01 02 02

    მონაწილეობითი ბიუჯეტი

    946 676

    254 500

    0

    0

     

    ხარჯები

    60 822

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    60 822

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    885 854

    254 500

    0

    0

    01 02 03

    მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

    48 165

    47 900

    50 000

    50 000

     

    ხარჯები

    48 165

    47 900

    50 000

    50 000

     

    სუბსიდიები

    46 465

    47 900

    50 000

    50 000

     

    გრანტები

    1 700

    0

    0

    0

    01 02 04

    სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    32 055

    30 900

    15 900

    15 900

     

    ხარჯები

    5 265

    2 900

    1 500

    1 500

     

    პროცენტი

    5 265

    2 900

    1 500

    1 500

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    28 000

    14 400

    14 400

    01 02 04 01

    მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება

    32 055

    29 900

    14 900

    14 900

     

    ხარჯები

    5 265

    2 900

    1 500

    1 500

     

    პროცენტი

    5 265

    2 900

    1 500

    1 500

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    27 000

    13 400

    13 400

    01 02 04 02

    წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
    დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
    ფინანსური უზრუნველყოფა

    0

    1 000

    1 000

    1 000

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 000

    1 000

    1 000

    01 02 05

    ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

    42 991

    45 000

    45 000

    45 000

     

    ხარჯები

    42 991

    45 000

    45 000

    45 000

     

    სხვა ხარჯები

    42 991

    45 000

    45 000

    45 000

    01 02 06

    ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

    3 955

    5 000

    5 000

    5 000

     

    ხარჯები

    3 955

    5 000

    5 000

    5 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 955

    5 000

    5 000

    5 000

    01 02 07

      თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი  პროგრამა

    9 691

    10 000

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    9 691

    10 000

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9 691

    10 000

    10 000

    10 000

    02 00

       ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

    7 701 098

    9 297 100

    7 416 400

    7 416 400

     

    ხარჯები

    1 690 542

    2 144 700

    2 182 000

    2 182 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 777

    18 000

    25 000

    25 000

     

    სუბსიდიები

    1 401 902

    1 802 550

    1 957 800

    1 957 800

     

    სხვა ხარჯები

    262 864

    324 150

    199 200

    199 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 010 555

    7 152 400

    5 234 400

    5 234 400

    02 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    2 519 752

    2 635 000

    844 200

    844 200

     

    ხარჯები

    281 823

    412 100

    465 800

    465 800

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    17 842

    18 000

    20 000

    20 000

     

    სუბსიდიები

    263 981

    394 100

    445 800

    445 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 237 929

    2 222 900

    378 400

    378 400

    02 01 01

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

    2 134 879

    2 119 800

    378 400

    378 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 134 879

    2 119 800

    378 400

    378 400

    02 01 02

    მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

    7 850

    8 000

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    7 850

    8 000

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    7 850

    8 000

    10 000

    10 000

    02 01 03

    ბურღვა აფეთქება

    9 992

    10 000

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    9 992

    10 000

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9 992

    10 000

    10 000

    10 000

    02 01 04

    საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

    58 046

    98 100

    112 500

    112 500

     

    ხარჯები

    58 046

    98 100

    112 500

    112 500

     

    სუბსიდიები

    58 046

    98 100

    112 500

    112 500

    02 01 05

    შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

    79 234

    129 700

    148 700

    148 700

     

    ხარჯები

    79 234

    129 700

    148 700

    148 700

     

    სუბსიდიები

    79 234

    0

    148 700

    148 700

    02 01 06

    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

    126 701

    166 300,00

    184 600

    184 600

     

    ხარჯები

    126 701

    166 300,00

    184 600,00

    184 600

     

    სუბსიდიები

    126 701

    166 300,00

    184 600,00

    184 600

    02 01 07

    ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

    103 050

    103 100

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    103 050

    103 100

    0

    0

    02 02

    საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

    1 555 383

    1 758 900

    2 057 100

    2 057 100

     

    ხარჯები

    677 347

    866 800

    916 100

    916 100

     

    სუბსიდიები

    637 793

    842 550

    902 900

    902 900

     

    სხვა ხარჯები

    39 554

    24 250

    13 200

    13 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    878 035

    892 100

    1 141 000

    1 141 000

    02 02 01

    წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

    909 700

    915 300

    1 141 000

    1 141 000

     

    ხარჯები

    31 664

    23 200

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    31 664

    23 200

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    878 035

    892 100

    1 141 000

    1 141 000

    02 02 01 01

    სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება

    0

    0,00

    720 000

    720 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0,00

    720 000

    720 000

    02 02 01 02

    პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0,00

    421 000

    421 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0,00

    421 000

    421 000

    02 02 01 02

     სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    61 800

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    61 800

    0

    0

    02 02 01 03

    სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    217 600

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    217 600

    0

    0

    02 02 01 04

    სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

    0

    77 300

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    77 300

    0

    0

    02 02 01 05

    სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

    0

    99 400

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    99 400

    0

    0

    02 02 01 06

    სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    118 200

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    118 200

    0

    0

    02 02 01 07

    სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    317 800

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    317 800

    0

    0

    02 02 01 08

    სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

    31 664

    23 200

    0

    0

     

    ხარჯები

    31 664

    23 200

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    31 664

    23 200

    0

    0

    02 02 01 09

    სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

    537 994

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    537 994

    0

    0

     

    02 02 01 10

    სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    53 433

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    53 433

    0

    0

     

    02 02 01 11

    სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    121 241

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    121 241

    0

    0

     

    02 02 01 12

    სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

    11 603

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 603

    0

    0

     

    02 02 01 13

    სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

    45 158

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    45 158

    0

    0

     

    02 02 01 15

     სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    108 607

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    108 607

    0

    0,00

    0

    02 02 02

    შპს  ქედის წყალკანალი

    645 683

    843 600

    916 100

    916 100

     

    ხარჯები

    645 683

    843 600

    916 100

    916 100

     

    სუბსიდიები

    637 793

    842 550

    902 900

    902 900

     

    სხვა ხარჯები

    7 890

    1 050

    13 200

    13 200

    02 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2 114 951

    2 295 800

    2 985 000

    2 985 000

     

    ხარჯები

    205 625

    263 400

    150 000

    150 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 704

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    199 922

    263 400

    150 000

    150 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 909 326

    2 032 400

    2 835 000

    2 835 000

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    927 714

    1 428 400

    1 230 000

    1 230 000

     

    ხარჯები

    199 922

    238 800

    150 000

    150 000

     

    სხვა ხარჯები

    199 922

    238 800

    150 000

    150 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    727 792

    1 189 600

    1 080 000

    1 080 000

    02 03 01 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    199 922

    238 800

    150 000

    150 000

     

    ხარჯები

    199 922

    238 800

    150 000

    150 000

     

    სხვა ხარჯები

    199 922

    238 800

    150 000

    150 000

    02 03 01 02

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    333 000

    650 000

    720 000

    720 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    333 000

    650 000

    720 000

    720 000

    02 03 01 03

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

    265 645

    425 600

    360 000

    360 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    265 645

    425 600

    360 000

    360 000

    02 03 01 04

    სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა

    0

    114 000

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    114 000

    0

     

    02 03 01 05

    ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

    129 147

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    129 147

    0

    0

    0

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    629 836

    500 000

    1 430 000

    1 430 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    629 836

    500 000

    1 430 000

    1 430 000

    02 03 02 01

    მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

    629 836

    500 000

    1 430 000

    1 430 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    629 836

    500 000

    1 430 000

    1 430 000

    02 03 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    557 402

    367 400

    325 000

    325 000

     

    ხარჯები

    5 704

    24 600

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 704

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    24 600,00

    0,00

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    551 698

    342 800

    325 000

    325 000

    02 03 03 01

    მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

    9 994

    342 800

    325 000

    325 000

     

    ხარჯები

    5 704

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 704

    0

    0

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 290

    342 800

    325 000

    325 000

    02 03 03 02

    უსახური შენობების დემონტაჟი

    0

    24 600,00

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    24 600,00

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    24 600,00

    0

    0

    02 03 03 03

    ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

    465 998

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    465 998

    0

    0

     

    02 03 03 04

    დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის

    81 410

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    81 410

    0

    0

     

    02 04

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    306 757

    435 000

    255 000

    255 000

     

    ხარჯები

    2 232

    0

    5 000

    5 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 232

    0

    5 000

    5 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    304 526

    435 000

    250 000

    250 000

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    2 232

    0

    5 000

    5 000

     

    ხარჯები

    2 232

    0

    5 000

    5 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 232

    0

    5 000

    5 000

    02 04 02

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    160 334

    300 000

    100 000

    100 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    160 334

    300 000

    100 000

    100 000

    02 04 03

    მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

    144 192

    135 000

    150 000

    150 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    144 192

    135 000

    150 000

    150 000

    02 05

    სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

    12 799

    0

    17 000

    17 000

     

    ხარჯები

    12 799

    0

    17 000

    17 000

     

    სხვა ხარჯები

    12 799

    0

    17 000

    17 000

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    4 807

    0

    8 000

    8 000

     

    ხარჯები

    4 807

    0

    8 000

    8 000

     

    სხვა ხარჯები

    4 807

    0

    8 000

    8 000

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

    7 992

    0

    9 000

    9 000

     

    ხარჯები

    7 992

    0

    9 000

    9 000

     

    სხვა ხარჯები

    7 992

    0

    9 000

    9 000

    02 06

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    680 738

    750 000

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    680 738

    750 000

    0

    0

    02 07

    საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    5 600

    13 000

    15 000

    15 000

     

    ხარჯები

    5 600

    13 000

    15 000

    15 000

     

    სხვა ხარჯები

    5 600

    13 000

    15 000

    15 000

    02 08

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    505 116

    589 400

    613 100

    613 100

     

    ხარჯები

    505 116

    589 400

    613 100

    613 100

     

    სუბსიდიები

    500 127

    565 900

    609 100

    609 100

     

    სხვა ხარჯები

    4 989

    23 500

    4 000

    4 000

    02 09

    მთა ,,ტბათში'' ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

    0

    250 000

    630 000

    630 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    250 000

    630 000

    630 000

    02 10

    ,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

    0

    570 000

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    570 000

    0

    0

    03 00

     დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    1 798 140

    1 872 700

    1 957 700

    1 957 700

     

    ხარჯები

    1 539 762

    1 872 700

    1 957 700

    1 957 700

     

    სუბსიდიები

    1 525 164

    1 827 700

    1 907 700

    1 907 700

     

    სხვა ხარჯები

    14 598

    45 000

    50 000

    50 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    258 378

    0

    0

    0

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    1 798 140

    1 872 700

    1 957 700

    1 957 700

     

    ხარჯები

    1 539 762

    1 872 700

    1 957 700

    1 957 700

     

    სუბსიდიები

    1 525 164

    1 827 700

    1 907 700

    1 907 700

     

    სხვა ხარჯები

    14 598

    45 000

    50 000

    50 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    258 378

    0

    0

    0

    03 01 01

    შპს ქედის კომუნალურსერვისი

    1 539 761,62

    1 872 700

    1 957 700

    1 957 700

     

    ხარჯები

    1 539 762

    1 872 700

    1 957 700

    1 957 700

     

    სუბსიდიები

    1 525 164

    1 827 700

    1 907 700

    1 907 700

     

    სხვა ხარჯები

    14 598

    45 000

    50 000

    50 000

    03 01 02

    ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

    258 378

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    258 378

    0

    0

    0

    04 00

    განათლება

    3 012 581

    3 816 500

    4 082 086

    4 082 086

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    220

    220

    220

    220

     

    ხარჯები

    2 929 867

    3 579 166

    3 881 252

    3 881 252

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 278 122

    2 743 940

    3 085 700

    3 085 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    618 005

    691 980

    722 252

    722 252

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14 194

    31 800

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    19 546

    111 446

    73 300

    73 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 714

    237 334

    200 834

    200 834

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    2 996 081

    3 505 800

    3 824 000

    3 824 000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    220

    220

    220

    220

     

    ხარჯები

    2 913 367

    3 453 850

    3 805 000

    3 805 000

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 278 122

    2 743 940

    3 085 700

    3 085 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    618 005

    676 980

    716 000

    716 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14 194

    31 800

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 046

    1 130

    3 300

    3 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 714

    51 950

    19 000

    19 000

    04 01 01

    ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

    2 996 081

    3 505 800

    3 824 000

    3 824 000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    220

    220

    220

    220

     

    ხარჯები

    2 913 367

    3 453 850

    3 805 000

    3 805 000

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 278 122

    2 743 940

    3 085 700

    3 085 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    618 005

    676 980

    716 000

    716 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14 194

    31 800

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 046

    1 130

    3 300

    3 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 714

    51 950

    19 000

    19 000

    04 02

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

    16 500

    310 700

    258 086

    258 086

     

    ხარჯები

    16 500

    125 316

    76 252

    76 252

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    15 000

    6 252

    6 252

     

    სხვა ხარჯები

    16 500

    110 316

    70 000

    70 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    185 384,00

    181 834,00

    181 834

    04 02 01

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

    16 500

    87 700,00

    70 000,00

    70 000

     

    ხარჯები

    16 500

    87 700,00

    70 000,00

    70 000

     

    სხვა ხარჯები

    16 500

    87 700,00

    70 000,00

    70 000

    04 02 02

    სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    0

    223 000

    188 086

    188 086

     

    ხარჯები

    0

    37 616

    6 252

    6 252

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    15 000

    6 252

    6 252

     

    სხვა ხარჯები

    0

    22 616

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    185 384

    181 834

    181 834

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    4 711 533

    6 933 500

    9 148 900

    9 148 900

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    198

    200

    204

    204

     

    ხარჯები

    3 657 458

    4 761 851

    4 858 800

    4 858 800

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 888 246

    2 449 995

    2 712 500

    2 712 500

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 441 595

    1 948 744

    1 838 600

    1 838 600

     

    სუბსიდიები

    118 421

    149 900

    173 100

    173 100

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    443

    5 205

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    208 754

    208 007

    134 600

    134 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 054 075

    2 171 649

    4 290 100

    4 290 100

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    2 427 481

    2 763 800

    1 839 900

    1 839 900

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    52

    54

    58

    58

     

    ხარჯები

    1 397 987

    1 907 200

    1 829 400

    1 829 400

     

    შრომის ანაზღაურება

    599 431

    838 440

    930 900

    930 900

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    484 724

    713 193

    593 600

    593 600

     

    სუბსიდიები

    118 421

    149 900

    173 100

    173 100

     

    სხვა ხარჯები

    195 412

    205 667

    131 800

    131 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 029 494

    856 600

    10 500

    10 500

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

    778 136

    850 300

    918 100

    918 100

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    29

    31

    31

     

    ხარჯები

    771 136

    846 500

    909 600

    909 600

     

    შრომის ანაზღაურება

    347 201

    452 220

    502 700

    502 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    347 798

    360 980

    375 100

    375 100

     

    სხვა ხარჯები

    76 137

    33 300

    31 800

    31 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 000

    3 800

    8 500

    8 500

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    153 407

    263 700

    190 000

    190 000

     

    ხარჯები

    153 407

    263 700

    190 000

    190 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    56 992

    181 333

    140 000

    140 000

     

    სხვა ხარჯები

    96 415

    82 367

    50 000

    50 000

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    475 243

    798 800

    731 800

    731 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    25

    27

    27

     

    ხარჯები

    473 443

    797 000

    729 800

    729 800

     

    შრომის ანაზღაურება

    252 230

    386 220

    428 200

    428 200

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    79 933

    170 880

    78 500

    78 500

     

    სუბსიდიები

    118 421

    149 900

    173 100

    173 100

     

    სხვა ხარჯები

    22 860

    90 000

    50 000

    50 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 800

    1 800

    2 000

    2 000

    05 01 03 01

    შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

    118 421

    149 900

    173 100

    173 100

     

    ხარჯები

    118 421

    149 900

    173 100

    173 100

     

    სუბსიდიები

    118 421

    149 900

    173 100,00

    173 100

    05 01 03 02

    ა(ა)იპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

    356 823

    648 900

    558 700

    558 700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    25

    27

    27

     

    ხარჯები

    355 023

    647 100

    556 700

    556 700

     

    შრომის ანაზღაურება

    252 230

    386 220

    428 200

    428 200

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    79 933

    170 880

    78 500

    78 500

     

    სხვა ხარჯები

    22 860

    90 000

    50 000

    50 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 800

    1 800

    2 000

    2 000

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    1 020 694

    851 000

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 020 694

    851 000

    0

    0

    05 01 04 01

    სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

    0

    206 400

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    206 400

    0

    0

    05 01 04 02

    სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    140 500

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    140 500

    0

    0

    05 01 04 03

    დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    109 000

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    109 000

    0

    0

    05 01 04 06

    სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    215 100

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    215 100

    0

    0

    05 01 04 07

    მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    180 000

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    180 000

    0

    0

    05 01 04 08

    მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

    583 066

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    583 066

    0

    0

    0

    05 01 04 09

    სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

    174 136

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    174 136

    0

    0

    0

    05 01 04 10

    დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

    263 493

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    263 493

    0

    0

    0

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    2 284 052

    4 169 700

    7 309 000

    7 309 000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    146

    146

    146

    146

     

    ხარჯები

    2 259 471

    2 854 651

    3 029 400

    3 029 400

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 288 815

    1 611 555

    1 781 600

    1 781 600

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    956 871

    1 235 551

    1 245 000

    1 245 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    443

    5 205

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    13 342

    2 340

    2 800

    2 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24 581

    1 315 049

    4 279 600

    4 279 600

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი

    1 598 744

    2 089 600

    2 251 100

    2 251 100

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    107

    107

    107

    107

     

    ხარჯები

    1 586 078

    2 079 265

    2 200 100

    2 200 100

     

    შრომის ანაზღაურება

    955 104

    1 201 955

    1 338 700

    1 338 700

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    629 201

    871 065

    859 800

    859 800

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    443

    5 205

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 331

    1 040

    1 600

    1 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 666

    10 335

    51 000

    51 000

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა

    312 917

    392 600

    418 000

    418 000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    29

    29

    29

     

    ხარჯები

    311 742

    392 600

    418 000

    418 000

     

    შრომის ანაზღაურება

    234 045

    284 720

    308 100

    308 100

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    66 887

    107 880

    109 900

    109 900

     

    სხვა ხარჯები

    10 810

    0

    0,00

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 175

    0

    0

    0

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი

    236 355

    253 200

    258 300

    258 300

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    10

    10

    10

    10

     

    ხარჯები

    225 615

    248 486

    256 300

    256 300

     

    შრომის ანაზღაურება

    99 666

    124 880

    134 800

    134 800

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    125 748

    123 306

    121 300

    121 300

     

    სხვა ხარჯები

    201

    300

    200

    200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 740

    4 714

    2 000

    2 000

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    99 619

    103 600

    110 000

    110 000

     

    ხარჯები

    99 619

    103 600

    110 000

    110 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    98 619

    102 600

    109 000

    109 000

     

    სხვა ხარჯები

    1 000

    1 000

    1 000

    1 000

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    36 417

    30 700

    45 000

    45 000

     

    ხარჯები

    36 417

    30 700

    45 000

    45 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    36 417

    30 700

    45 000

    45 000

    05 02 05 01

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    36 417

    30 700

    45 000

    45 000

     

    ხარჯები

    36 417

    30 700

    45 000

    45 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    36 417

    30 700

    45 000

    45 000

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    0

    1 300 000

    4 226 600

    4 226 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 300 000

    4 226 600

    4 226 600

    05 02 06 01

    დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    0

    1 000 000

    3 726 600

    3 726 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 000 000

    3 726 600

    3 726 600

    05 02 06 02

    წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    0

    300 000

    500 000

    500 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    300 000

    500 000

    500 000

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    3 413 686

    5 061 398

    3 838 040

    3 838 040

     

    ხარჯები

    3 413 686

    5 061 398

    3 838 040

    3 838 040

     

    სუბსიდიები

    26 200

    181 000

    197 640

    197 640

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 825 124

    1 754 200

    1 757 600

    1 757 600

     

    სხვა ხარჯები

    1 562 361

    3 126 198

    1 882 800

    1 882 800

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    842 586

    957 600

    1 117 640

    1 117 640

     

    ხარჯები

    842 586

    957 600

    1 117 640

    1 117 640

     

    სუბსიდიები

    0

    151 000

    167 640

    167 640

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    842 586

    806 600

    950 000

    950 000

    06 01 01

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    197 428

    203 000

    244 000

    244 000

     

    ხარჯები

    197 428

    203 000

    244 000

    244 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    197 428

    203 000

    244 000

    244 000

    06 01 02

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

     

    ხარჯები

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

    06 01 03

    ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

    75 746

    90 000

    100 000

    100 000

     

    ხარჯები

    75 746

    90 000

    100 000

    100 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    75 746

    90 000

    100 000

    100 000

    06 01 04

    მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

    466 503

    420 000

    500 000

    500 000

     

    ხარჯები

    466 503

    420 000

    500 000

    500 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    466 503

    420 000

    500 000

    500 000

    06 01 05

    ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

    9 309

    0

    12 400

    12 400

     

    ხარჯები

    9 309

    0

    12 400

    12 400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9 309

    0

    12 400

    12 400

    06 01 06

    შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

    0

    151 000

    167 640

    167 640

     

    ხარჯები

    0

    151 000

    167 640,00

    167 640

     

    სუბსიდიები

    0

    151 000

    167 640,00

    167 640

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 571 100

    4 103 798

    2 720 400

    2 720 400

     

    ხარჯები

    2 571 100

    4 103 798

    2 720 400

    2 720 400

     

    სუბსიდიები

    26 200

    30 000

    30 000

    30 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    982 539

    947 600

    807 600

    807 600

     

    სხვა ხარჯები

    1 562 361

    3 126 198

    1 882 800

    1 882 800

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    31 476

    32 000

    30 000

    30 000

     

    ხარჯები

    31 476

    32 000

    30 000

    30 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    31 476

    32 000

    30 000

    30 000

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    88 930

    103 100

    126 200

    126 200

     

    ხარჯები

    88 930

    103 100

    126 200

    126 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    40 600

    43 300

    67 400

    67 400

     

    სხვა ხარჯები

    48 330

    59 800

    58 800

    58 800

    06 02 03

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    106 500

    105 000

    105 000

    105 000

     

    ხარჯები

    106 500

    105 000

    105 000

    105 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    106 500

    105 000

    105 000

    105 000

    06 02 04

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    45 000

    58 000

    60 000

    60 000

     

    ხარჯები

    45 000

    58 000

    60 000

    60 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    45 000

    58 000

    60 000

    60 000

    06 02 05

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    37 316

    42 700

    42 000

    42 000

     

    ხარჯები

    37 316

    42 700

    42 000

    42 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    37 316

    42 700

    42 000

    42 000

    06 02 06

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    61 906

    59 900

    60 000

    60 000

     

    ხარჯები

    61 906

    59 900

    60 000

    60 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    61 906

    59 900

    60 000

    60 000

    06 02 07

    მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

    373 750

    489 200

    324 000

    324 000

     

    ხარჯები

    373 750

    489 200

    324 000

    324 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    373 750

    489 200

    324 000

    324 000

    06 02 08

    0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

    18 378

    19 200

    19 200

    19 200

     

    ხარჯები

    18 378

    19 200

    19 200

    19 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    18 378

    19 200

    19 200

    19 200

    06 02 09

    საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

    26 200

    30 000

    30 000

    30 000

     

    ხარჯები

    26 200

    30 000

    30 000

    30 000

     

    სუბსიდიები

    26 200

    30 000

    30 000

    30 000

    06 02 10

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

    1 163 050

    1 712 000

    1 824 000

    1 824 000

     

    ხარჯები

    1 163 050

    1 712 000

    1 824 000

    1 824 000

     

    სხვა ხარჯები

    1 163 050

    1 712 000

    1 824 000

    1 824 000

    06 02 11

    მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

    99 400

    98 300

    100 000

    100 000

     

    ხარჯები

    99 400

    98 300

    100 000

    100 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    99 400

    98 300

    100 000

    100 000

    06 02 12

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

    519 194

    1 354 398

    0

    0

     

    ხარჯები

    519 194

    1 354 398

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    168 213

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    350 981

    1 354 398

    0

    0