„საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კანონის პროექტი განხილვაშია
ინიცირების თარიღი
25.11.2024
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/3/11
წყარო

📦 საკანონმდებლო პაკეტი

„საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

📋 განხილვის ეტაპები

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2024-11-26
ბიუროს ნომერი 1

📜 ტექსტი

საქართველოს კანონის პროექტი
პროექტი საქართველოს კანონი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 26.12.2023, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.102162) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. I–IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 16,450,247.4 18,716,484.4 14,976,686.1 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 21,726,000.0 21,675,000.0 51,000.0 16,994,174.9 20,190,000.0 20,190,000.0 0.0 359,062.1 325,789.8 266,000.0 215,000.0 51,000.0 1,114,499.2 1,396,519.8 1,270,000.0 1,270,000.0 0.0 15,350,159.1 16,928,503.5 19,961,805.2 19,802,189.2 159,616.0 შრომის ანაზღაურება 1,792,065.0 2,177,166.7 2,632,981.4 2,632,351.4 630.0 საქონელი და მომსახურება 1,870,858.6 2,138,984.7 2,232,517.8 2,197,830.0 34,687.8 პროცენტი 746,805.3 1,182,238.8 1,480,039.0 1,480,039.0 0.0 სუბსიდიები 1,004,617.9 943,790.3 1,146,103.0 1,089,303.0 56,800.0 გრანტები 1,260,618.0 1,423,282.9 1,682,488.2 1,629,638.2 52,850.0 მათ შორის, კაპიტალური 914,883.3 1,016,606.9 1,337,100.0 1,316,750.0 20,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,052,095.2 6,805,914.4 7,720,410.0 7,720,410.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,623,099.1 2,257,125.7 3,067,265.9 3,052,617.6 14,648.3 1,136,794.4 618,419.2 1,084,719.0 1,074,717.0 10,002.0 საოპერაციო სალდო 1,100,088.4 1,787,981.0 1,764,194.8 1,872,810.8 -108,616.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,101,599.3 3,769,508.6 4,099,704.5 3,178,878.0 920,826.5 ზრდა 3,304,432.8 3,972,867.6 4,399,704.5 3,478,878.0 920,826.5 კლება 202,833.5 203,359.0 300,000.0 300,000.0 0.0 -2,001,510.9 -1,981,527.6 -2,335,509.7 -1,306,067.2 -1,029,442.5 711,384.6 394,869.3 -273,878.2 -534,428.2 260,550.0 მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი მთლიანი სალდო ფინანსური აქტივების ცვლილება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 855,613.5 685,718.1 ვალუტა და დეპოზიტები 366,177.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 260,550.0 0.0 260,550.0 329,839.2 0.0 0.0 0.0 477,347.0 354,352.8 260,550.0 0.0 260,550.0 12,089.5 1,526.1 0.0 0.0 0.0 144,228.9 290,848.8 534,428.2 534,428.2 0.0 0.0 0.0 234,428.2 234,428.2 0.0 143,235.6 289,253.9 300,000.0 300,000.0 0.0 993.3 1,595.0 0.0 0.0 0.0 2,712,895.5 2,376,396.9 2,061,631.5 771,639.0 1,289,992.5 3,731,879.6 3,469,326.4 3,369,992.5 2,080,000.0 1,289,992.5 1,346,339.8 1,459,421.4 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 1,346,339.8 1,459,420.9 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2,385,539.8 2,009,905.0 1,869,992.5 580,000.0 1,289,992.5 2,385,539.8 2,009,905.0 1,869,992.5 580,000.0 1,289,992.5 1,018,984.1 1,092,929.4 1,308,361.0 1,308,361.0 0.0 42,854.4 42,632.4 42,741.0 42,741.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 სესხები 2,854.4 2,632.4 2,741.0 2,741.0 0.0 ზრდა კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო საგარეო სესხები კლება საშინაო საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი მათ შორის 976,129.7 1,050,297.0 1,265,620.0 1,265,620.0 0.0 970,865.5 1,045,209.3 1,260,000.0 1,260,000.0 0.0 5,264.2 5,087.7 5,620.0 5,620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 24,355,000.0 1,340,992.5 21,675,000.0 51,000.0 300,000.0 0.0 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 20,529,189.4 16,450,247.4 202,833.5 22,680,018.6 18,716,484.4 203,359.0 25,695,992.5 21,726,000.0 300,000.0 144,228.9 290,848.8 300,000.0 300,000.0 0.0 3,731,879.6 20,163,012.5 15,350,159.1 3,304,432.8 3,469,326.4 22,350,179.4 16,928,503.5 3,972,867.6 3,369,992.5 25,930,420.7 19,961,805.2 4,399,704.5 2,080,000.0 24,589,428.2 19,802,189.2 3,478,878.0 1,289,992.5 1,340,992.5 159,616.0 920,826.5 489,436.5 355,878.9 260,550.0 0.0 260,550.0 1,018,984.1 366,176.9 1,092,929.4 329,839.2 1,308,361.0 -234,428.2 1,308,361.0 -234,428.2 0.0 0.0 3 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 21,726,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 16,450,247.4 18,716,484.4 21,726,000.0 14,976,686.1 16,994,174.9 20,190,000.0 359,062.1 325,789.8 266,000.0 1,114,499.2 1,396,519.8 1,270,000.0 მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 20,190,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 14,976,686.1 16,994,174.9 20,190,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე 6,574,528.7 7,592,983.2 9,668,900.0 გადასახადები საქართველოს ფიზიკური პირებიდან 4,644,377.3 5,574,816.6 6,598,900.0 საშემოსავლო გადასახადი 4,644,377.3 5,574,816.6 6,598,900.0 გადასახადები საწარმოებიდან 1,930,151.4 2,018,166.5 3,070,000.0 1,930,151.4 2,018,166.5 3,070,000.0 8,047,051.3 9,063,929.7 9,921,100.0 6,036,823.5 6,793,665.8 7,541,100.0 6,036,823.5 6,793,665.8 7,541,100.0 2,010,227.8 2,270,263.9 2,380,000.0 125,992.0 151,212.0 135,000.0 მოგების გადასახადი გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე 4 2022 წლის ფაქტი დასახელება იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 125,992.0 151,212.0 135,000.0 229,114.1 186,050.0 465,000.0 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 266,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU-NIF ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა საქართველოში (KfW) (KfW, EU-NIF) IFAD მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) EU აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU) ENPARD IV - ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU) ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU) სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (EU) EU4 მდგრადი მმართველობა და მოქნილობა (EU) ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 359,062.1 242,220.4 223,639.6 2,651.7 325,789.8 180,361.8 156,687.5 3,143.7 266,000.0 129,800.0 110,500.0 3,000.0 2,651.7 3,143.7 3,000.0 1,251.3 1,136.9 2,500.0 1,251.3 1,136.9 2,500.0 112,041.1 62,000.7 105,000.0 2,441.1 1,952.7 5,000.0 13,327.4 20,143.9 12,600.0 0.0 9,208.6 16,900.0 0.0 14,388.5 63,000.0 42,086.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7,500.0 6,137.6 16,307.0 0.0 48,048.6 0.0 0.0 107,695.6 90,406.2 0.0 107,695.6 90,406.2 0.0 18,580.7 2,170.5 23,674.3 1,875.4 19,300.0 900.0 2,069.0 1,655.0 900.0 5 დასახელება საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) EU-NIF გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW, EU-NIF) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW, EU-NIF) 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW, EU-NIF) SIDA ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (WB-TF, CNF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) EU ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (EU, AFD) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EBRD, EIB) AFD საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა (WB, AFD) EBRD ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (EBRD, ADB) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები KfW აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 101.6 220.4 0.0 13,374.5 7,338.3 2,600.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 1,450.0 13,374.5 7,338.3 1,000.0 0.0 0.0 8,600.0 0.0 0.0 8,600.0 1,889.4 1,816.7 2,300.0 1,889.4 1,816.7 2,300.0 95.1 1,100.8 0.0 95.1 1,100.8 0.0 714.7 11,543.1 2,400.0 0.0 3,682.8 2,400.0 714.7 0.0 0.0 0.0 7,860.3 0.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 336.5 0.0 0.0 336.5 0.0 0.0 18,679.7 14,975.2 14,975.2 13,000.7 5,209.1 5,209.1 20,000.0 2,700.0 2,700.0 586.5 2,044.8 0.0 1,540.0 1,557.9 2,000.0 816.4 1,606.4 700.0 12,032.3 0.0 0.0 3,704.5 7,791.7 17,300.0 6 დასახელება KfW ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (EBRD, KfW) ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (KfW) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (KfW) დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) უცხოეთის იურიდიული პირი კაპიტალური დანიშნულების გრანტები EPTATF ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპებიდან 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 3,704.5 7,791.7 17,300.0 0.0 580.0 1,000.0 0.0 0.0 2,300.0 564.7 4,440.2 11,000.0 1,024.3 767.9 1,000.0 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 564.7 0.0 0.0 1,209.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,670.0 333.5 2,102.6 2,102.6 2,102.6 1,500.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 2,102.6 1,200.0 98,162.1 130,324.7 115,000.0 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,270,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 1,114,499.2 1,396,519.8 1,270,000.0 642,725.8 818,486.0 702,900.0 პროცენტები 251,360.7 322,374.9 320,000.0 დივიდენდები 356,242.8 464,744.9 352,900.0 182.8 1,964.9 50,050.0 356,060.0 462,780.0 302,850.0 შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან 7 დასახელება რენტა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 35,122.3 31,366.1 30,000.0 93,084.9 104,749.8 122,100.0 89,086.1 100,466.9 118,100.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 551.9 539.5 400.0 სანებართვო მოსაკრებელი 57,317.6 65,288.7 80,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 2,071.2 2,531.6 2,000.0 სახელმწიფო ბაჟი 25,521.0 27,187.5 28,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,825.5 1,879.0 1,800.0 წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების მოსაკრებელი 1,051.3 2,212.9 5,100.0 747.6 827.9 800.0 3,998.8 4,282.9 4,000.0 0.6 0.0 0.0 3,984.9 4,277.6 4,000.0 13.3 5.4 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129,720.2 155,488.3 165,000.0 ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 248,968.3 317,795.7 280,000.0 248,968.3 317,795.7 280,000.0 248,968.3 317,795.7 280,000.0 248,968.3 317,795.7 280,000.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 8 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 19,961,805.2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 15,350,159.1 16,928,503.5 19,961,805.2 19,802,189.2 159,616.0 შრომის ანაზღაურება 1,792,065.0 2,177,166.7 2,632,981.4 2,632,351.4 630.0 საქონელი და მომსახურება 1,870,858.6 2,138,984.7 2,232,517.8 2,197,830.0 34,687.8 პროცენტი 746,805.3 1,182,238.8 1,480,039.0 1,480,039.0 0.0 სუბსიდიები 1,004,617.9 943,790.3 1,146,103.0 1,089,303.0 56,800.0 გრანტები 1,260,618.0 1,423,282.9 1,682,488.2 1,629,638.2 52,850.0 მათ შორის, კაპიტალური 914,883.3 1,016,606.9 1,337,100.0 1,316,750.0 20,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,052,095.2 6,805,914.4 7,720,410.0 7,720,410.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,623,099.1 2,257,125.7 3,067,265.9 3,052,617.6 14,648.3 1,136,794.4 618,419.2 1,084,719.0 1,074,717.0 10,002.0 დასახელება ხარჯები მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,099,704.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,399,704.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის კოდი დასახელება სულ ჯამი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 3,304,432.8 3,972,867.6 4,399,704.5 3,478,878.0 920,826.5 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2,867.0 9,193.4 10,412.7 10,412.7 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 222.8 257.2 362.0 362.0 0.0 9 მათ შორის კოდი დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 0.0 0.0 9.5 9.5 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 5,267.9 10,765.1 1,770.0 1,770.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 417.8 1,557.0 1,436.0 1,436.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 1,156.1 28,035.5 63,680.0 63,680.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 211.2 156.7 150.0 150.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 782.7 524.1 50.0 50.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 5,642.6 4,484.3 26,755.0 26,755.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 191.2 480.4 2,470.0 2,470.0 0.0 14.8 134.6 53.4 53.4 0.0 45.7 127.7 54.1 54.1 0.0 7.4 118.9 98.5 98.5 0.0 18.7 145.7 57.0 57.0 0.0 27.3 60.5 56.0 56.0 0.0 5.2 55.5 48.7 48.7 0.0 0.0 42.6 39.0 39.0 0.0 12.6 99.3 40.0 40.0 0.0 9.3 128.0 63.0 63.0 0.0 14,725.6 16,867.9 32,677.0 32,677.0 0.0 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 21 00 საქართველოს პროკურატურა 2,654.8 2,806.0 2,977.0 2,977.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 75.5 80.8 40.0 40.0 0.0 11,443.3 9,815.7 15,695.0 15,695.0 0.0 54,251.2 32,332.2 63,767.0 15,617.0 48,150.0 2,392,864.0 2,602,707.5 2,658,050.0 1,817,750.0 840,300.0 61,209.7 62,426.7 53,322.0 53,319.5 2.5 23 00 24 00 25 00 26 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 10 მათ შორის კოდი დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 54,900.3 252,471.1 275,943.0 247,443.0 28,500.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 16,741.9 14,593.3 1,555.0 1,555.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 309,596.9 354,472.0 500,526.6 500,526.6 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 140,409.6 150,411.8 131,450.0 131,450.0 0.0 57,407.5 58,179.9 40,619.0 38,329.0 2,290.0 112,268.7 268,672.6 440,406.0 438,822.0 1,584.0 31 00 32 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 45,147.4 59,690.3 50,832.0 50,832.0 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 108.3 15.6 20.0 20.0 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 53.3 275.8 106.0 106.0 0.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 58.3 973.4 1,148.0 1,148.0 0.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 3.1 1,076.9 723.0 723.0 0.0 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 0.0 487.2 902.0 902.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 6,561.0 12,017.1 7,376.0 7,376.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 1,660.5 4,523.9 2,570.0 2,570.0 0.0 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო 49.9 105.7 50.0 50.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3.9 9.8 20.0 20.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 814.4 587.5 638.0 638.0 0.0 1,499.7 2,499.9 3,750.0 3,750.0 0.0 696.0 446.4 400.0 400.0 0.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 46 00 47 00 48 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 9.3 32.2 60.0 60.0 0.0 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 9.5 9.8 10.0 10.0 0.0 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 1,872.6 7,427.7 5,790.0 5,790.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 4.9 280.3 0.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 3.9 0.0 2.0 2.0 0.0 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 181.1 170.2 285.0 285.0 0.0 55 00 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 0.0 0.0 390.0 390.0 0.0 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში 2022 წლის ფაქტი დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები მიწა 203,359.0 300,000.0 170,605.1 172,568.7 215,000.0 1.3 0.0 0.0 32,227.2 30,790.3 85,000.0 32,227.2 28,391.9 21,000.0 0.0 2,398.4 64,000.0 0.0 2,398.4 64,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. 2024 წლის გეგმა 202,833.5 მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები 2023 წლის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის კოდი 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 დასახელება სულ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2022 ფაქტი 2023 ფაქტი 2024 გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 18,654,591.9 20,901,371.0 24,361,509.7 23,281,067.2 1,080,442.5 2,276,484.6 3,012,155.3 3,730,604.7 3,730,604.7 0.0 461,466.7 499,051.4 568,566.6 568,566.6 0.0 218,321.3 240,071.4 216,714.9 216,714.9 0.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 43,358.0 61,409.5 157,420.7 157,420.7 0.0 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 199,787.4 197,570.5 194,431.0 194,431.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 69,419.8 81,456.8 84,816.0 84,816.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 2,328.0 2,409.8 1,900.0 1,900.0 0.0 7.1.3.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 13,412.3 19,904.4 24,000.0 24,000.0 0.0 53,679.6 59,142.6 58,916.0 58,916.0 0.0 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.4 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 4,084.4 4,680.1 5,260.0 5,260.0 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 753,366.3 1,190,375.6 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 932,514.5 1,107,535.4 1,350,850.0 1,350,850.0 0.0 55,632.8 129,056.0 221,112.1 221,112.1 0.0 7.1.7 7.1.8 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12 მათ შორის კოდი 7.2 დასახელება თავდაცვა 2022 ფაქტი 2023 ფაქტი 2024 გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 1,173,129.3 1,331,674.6 1,673,922.0 1,673,922.0 0.0 945,349.7 1,110,931.6 1,429,967.9 1,429,967.9 0.0 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 1,592.6 513.6 0.0 0.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 43,917.2 48,283.9 46,069.1 46,069.1 0.0 7.2.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 182,269.8 171,945.6 197,885.0 197,885.0 0.0 1,550,734.0 1,899,742.4 2,147,433.0 2,147,433.0 0.0 828,951.4 1,039,281.1 1,172,397.0 1,172,397.0 0.0 7.3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.3.1 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 99,750.3 129,715.9 118,476.0 118,476.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 164,279.4 187,695.9 236,800.0 236,800.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 194,760.2 237,306.6 264,000.0 264,000.0 0.0 262,992.8 305,742.9 355,760.0 355,760.0 0.0 4,164,126.8 3,869,490.6 3,971,854.0 3,041,111.5 930,742.5 297,612.9 390,216.6 382,745.0 332,745.0 50,000.0 248,076.3 273,659.3 264,245.0 214,245.0 50,000.0 49,536.6 116,557.3 118,500.0 118,500.0 0.0 680,585.5 613,377.8 635,315.0 611,972.5 23,342.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 7.3.6 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.2 ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 680,585.5 613,377.8 635,315.0 611,972.5 23,342.5 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 250,116.0 34,912.1 90,400.0 83,600.0 6,800.0 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 11,318.6 11,455.8 12,000.0 12,000.0 0.0 ელექტროენერგეტიკა 238,797.4 23,456.4 78,400.0 71,600.0 6,800.0 7,881.0 3,420.0 3,900.0 3,900.0 0.0 მშენებლობა 7,881.0 3,420.0 3,900.0 3,900.0 0.0 ტრანსპორტი 1,980,149.3 2,024,481.7 2,103,800.0 1,380,800.0 723,000.0 1,929,063.5 1,991,255.2 1,986,500.0 1,263,500.0 723,000.0 7.4.3.2 7.4.3.5 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4 7.4.4.3 7.4.5 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.2 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0 20,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0 - 2,500.0 2,500.0 0.0 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 50,561.4 13,226.5 64,800.0 64,800.0 0.0 524.4 - 0.0 0.0 0.0 7.4.5.5 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7.1 7.4.7.3 7.4.7.4 849,117.3 703,292.2 551,674.0 474,574.0 77,100.0 901.2 1,203.7 1,524.0 1,524.0 0.0 ტურიზმი 303,842.3 250,505.4 278,500.0 278,500.0 0.0 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 544,373.8 451,583.2 271,650.0 194,550.0 77,100.0 98,664.8 99,790.2 204,020.0 153,520.0 50,500.0 141,274.8 173,703.0 193,070.0 168,970.0 24,100.0 27,490.2 28,187.7 43,500.0 33,900.0 9,600.0 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 7.4.9 7.5 7.5.1 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 13 მათ შორის კოდი დასახელება 2022 ფაქტი 2023 ფაქტი 2024 გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 7.5.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0 2,859.6 11,200.0 10,000.0 1,200.0 7.5.3 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 2,057.1 1,894.8 1,510.0 1,510.0 0.0 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 50,277.0 67,326.3 58,615.0 45,315.0 13,300.0 61,450.5 73,434.7 78,245.0 78,245.0 0.0 341,259.4 339,748.2 728,400.0 718,000.0 10,400.0 341.7 580.0 2,000.0 1,000.0 1,000.0 7.5.4 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 7.5.6 7.6 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.3 წყალმომარაგება 340,917.7 339,168.2 726,400.0 717,000.0 9,400.0 ჯანმრთელობის დაცვა 2,037,854.5 1,709,854.6 1,956,035.0 1,923,535.0 32,500.0 2,151.7 2,257.1 3,950.0 3,950.0 0.0 2,151.7 2,257.1 3,950.0 3,950.0 0.0 1,006,329.1 1,141,934.4 1,325,100.0 1,325,100.0 0.0 980,658.9 1,111,070.6 1,285,000.0 1,285,000.0 0.0 25,670.2 30,863.8 40,100.0 40,100.0 0.0 342,904.3 335,834.9 369,700.0 369,700.0 0.0 336,560.8 327,238.8 360,700.0 360,700.0 0.0 6,343.5 8,596.1 9,000.0 9,000.0 0.0 68,212.8 94,482.7 123,135.0 123,135.0 0.0 618,256.7 135,345.5 134,150.0 101,650.0 32,500.0 502,991.1 505,545.4 535,383.0 535,383.0 0.0 7.7 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7.7.1 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 7.7.6 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 158,479.3 190,143.5 227,272.0 227,272.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 189,399.7 141,734.5 142,700.0 142,700.0 0.0 84,675.8 102,025.8 102,190.0 102,190.0 0.0 4,462.8 1,332.0 1,032.0 1,032.0 0.0 65,973.5 70,309.7 62,189.0 62,189.0 0.0 1,835,345.4 2,324,435.1 2,915,205.0 2,832,505.0 82,700.0 212.0 86,048.5 201,585.0 201,585.0 0.0 1,175,446.2 1,365,504.1 1,644,210.0 1,644,210.0 0.0 1,175,446.2 1,365,504.1 1,644,210.0 1,644,210.0 0.0 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.3 7.8.4 7.8.6 7.9 განათლება 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.2 ზოგადი განათლება 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.3 პროფესიული განათლება 83,758.6 110,711.7 118,126.0 118,126.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 147,304.2 160,555.6 173,057.0 173,057.0 0.0 147,304.2 160,555.6 173,057.0 173,057.0 0.0 1,296.9 1,294.3 300.0 300.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.5 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 235,834.9 387,795.0 539,021.0 515,521.0 23,500.0 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 61,497.5 68,236.5 76,400.0 76,400.0 0.0 129,995.2 144,289.5 162,506.0 103,306.0 59,200.0 7.9.7 7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 14 მათ შორის კოდი 7.10 7.10.1 7.10.1.1 7.10.1.2 დასახელება სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ავადმყოფთა სოციალური დაცვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 2022 ფაქტი 2023 ფაქტი 2024 გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 4,631,392.1 5,735,021.8 6,509,603.0 6,509,603.0 0.0 16,418.3 23,636.1 23,700.0 23,700.0 0.0 780.7 2,172.1 2,000.0 2,000.0 0.0 15,637.5 21,464.0 21,700.0 21,700.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 2,901,545.6 3,516,533.6 4,037,261.0 4,037,261.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1,169,692.5 1,394,471.4 1,543,180.0 1,543,180.0 0.0 28,767.4 32,390.9 57,100.0 57,100.0 0.0 128,115.6 276,220.2 271,130.0 271,130.0 0.0 386,852.8 491,769.6 577,232.0 577,232.0 0.0 7.10.6 7.10.7 7.10.9 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 15 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2,335,509.7) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-273,878.2) ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 260,550.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ზრდა 855,613.5 685,718.1 260,550.0 ვალუტა და დეპოზიტები 366,177.0 329,839.2 0.0 სესხები 477,347.0 354,352.8 260,550.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 12,089.5 1,526.1 0.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 534,428.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების კლება 144,228.9 290,848.8 534,428.2 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 234,428.2 143,235.6 289,253.9 300,000.0 993.3 1,595.0 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2,061,631.5 ათასი ლარის ოდენობით. 16 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 3,369,992.5 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2022 წლის ფაქტი ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 3,731,879.6 3,469,325.9 3,369,992.5 1,346,339.8 1,459,420.9 1,500,000.0 1,346,339.8 1,459,420.9 1,500,000.0 2,385,539.8 2,009,905.0 1,869,992.5 2,385,539.8 2,009,905.0 1,869,992.5 ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 1,500,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) საქართველოს მწვანე და მდგრადი განვითარების პოლიტიკის მეორე ოპერაციის (GRID DPO-II) ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები - 135,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები - 134 ,400.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამის ფარგლებში: დ.ა) მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები - 186,400.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ.ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები - 57,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 67,200.0 ათასი ლარის ოდენობით; ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1,289,992.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება კრედიტები მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 1,568,639.6 1,711,456.6 1,289,992.5 7,029.9 9,272.6 11,000.0 40,120.2 36,545.9 24,000.0 975.3 0.0 0.0 132,007.8 144,482.4 107,000.0 3,965.1 19,469.0 13,039.5 45.4 22,587.4 34,684.2 0.0 0.0 71,500.0 17 დასახელება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EU, KfW, EBRD) პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) დარგობრივი სესხი წყლის სექტორისთვის (AFD, ADB) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EU-NIF, EBRD, KfW) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EBRD, EU) ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (KfW, EBRD) საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (EIB, AFD, ADB) საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (EIB, ADB) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB) 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB) ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (AFD, EU) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD) მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) Log-In Georgia (WB, EIB) COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) (ADB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW) საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაციამშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW, EU-NIF) 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 55,735.6 45,791.2 60,000.0 4,250.4 1,398.3 0.0 0.0 13,226.8 1,665.5 7,035.5 0.0 0.0 10,688.2 820.9 10,500.0 24,350.5 63,619.2 54,000.0 7,361.2 8,324.9 5,000.0 564.4 0.0 0.0 0.0 0.0 725.0 82,380.8 61,766.1 38,600.0 4,965.4 2,653.5 27,000.0 188,489.6 104,742.1 12,500.0 2,496.0 43,589.4 175.9 23,379.4 0.0 0.0 20,436.5 6,538.6 1,286.6 2,102.6 0.0 21,000.0 1,500.0 9,000.0 9,800.0 52,107.8 51,196.1 75,000.0 3,587.5 22,795.7 13,000.0 0.0 38,394.9 10,600.0 5,738.0 2,609.9 0.0 0.0 0.0 15,366.6 863.0 1,548.3 27,053.7 5,000.0 800.0 50,000.0 9,779.0 201.7 97.0 51,211.2 43,951.6 16,000.0 186.6 4,799.2 3,300.0 31,411.5 50,456.3 50,000.0 3,283.7 11,420.4 0.0 28,502.4 42,942.5 17,000.0 57,985.1 24,757.1 75,000.0 2,734.7 12,979.7 15,850.0 18 2022 წლის ფაქტი დასახელება შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW, EU-NIF) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD) თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (EBRD, ADB) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-გაზი) (EBRD) საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P, NEFCO) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF, KfW) დარგობრივი სესხი განათლების სექტორისთვის (ADB) ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) კახეთის სატრანსპორტო კავშირის გაუმჯობესების პროექტი (WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტი (WB) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) ბაკურიანის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 39.2 13,611.7 0.0 358.7 0.0 65,214.8 1,400.7 6,059.6 0.0 35,000.0 5,000.0 5,000.0 16,185.7 16,209.1 0.0 16,869.9 32,776.1 93,615.7 39,619.9 20,903.0 0.0 6,429.7 23,536.2 30,000.0 212,611.8 0.0 174,357.2 0.0 185,000.0 200.0 0.0 147.6 4,000.0 1,390.1 1,733.0 0.0 107.2 695.0 5,969.3 2,180.3 452.1 464.2 63,060.3 13,000.0 2,500.0 10,000.0 0.0 90,000.0 202,522.2 170,683.1 17,500.0 7,821.0 1,520.6 0.0 89,388.9 123,010.7 47,000.0 0.0 949.8 9,117.5 3,002.3 8,268.1 11,000.0 744.1 22,198.6 2,968.3 0.0 0.0 10,000.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,308,361.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების კლება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 2024 წლის გეგმა 1,018,984.1 1,092,929.4 1,308,361.0 42,854.4 42,632.4 42,741.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 სესხები 2,854.4 2,632.4 2,741.0 976,129.7 1,050,297.0 1,265,620.0 970,865.5 1,045,209.3 1,260,000.0 5,264.2 5,087.7 5,620.0 საშინაო საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები 19 მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2024 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 34,354.1 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 24,369.5 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 9,984.6 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2024) სულ სახელმწიფო საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 24,369,503.7 სულ მთავრობის საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 23,396,909.4 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 17,546,053.6 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 6,261,769.6 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 575,806.0 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 628,188.4 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) მსოფლიო ბანკი (WB) 3,091,715.7 385,673.4 5,964,590.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 102,566.4 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 486,297.2 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 40,597.2 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 8,849.5 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 4,476,655.8 სომხეთი 2,791.3 აზერბაიჯანი 3,164.2 ავსტრია 28,852.8 საფრანგეთი 2,113,605.7 გერმანია 1,921,143.1 ირანი 2,308.1 იაპონია 327,937.3 ყაზახეთი 3,442.0 ქუვეითი 27,699.9 ნიდერლანდი 68.6 რუსეთი 21,628.6 თურქეთი 6,161.4 თურქმენეთი ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა საგარეო ვალდებულებები 580.1 17,272.8 1,374,200.0 20 საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2024) კრედიტორი 1,374,200.0 ევრობონდი საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 972,594.3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 972,594.3 9,984,560.6 სახელმწიფო საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები 40,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 337,715.7 9,453,998.9 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 34,354,064.4 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა* * შენიშვნა: 1. ცხრილში გამოყენებულია 2024 წლის 21 ნოემბრის გაცვლითი კურსი: 1 EUR = 2.8998 GEL; 1 SDR = 3.6089 GEL; 100 JPY = 1.7642 GEL; 1 KWD = 8.9379 GEL; 1 USD = 2.7484 GEL. 2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: ა) 2024 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვროს 2,144.0 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.4%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%); ბ) 2024 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 36.8%-ით, მათ შორის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების შეფასება (2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (წინასწარი მონაცემები)) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.047%-ია (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 21 2. მე-15 მუხლის 3.5.2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 3. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ათას ლარებში კოდი 00 00 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 20,163,012.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 22,350,179.4 25,930,420.7 24,589,428.2 51,000.0 1,289,992.5 112,774.0 113,678.0 115,339.0 115,339.0 0.0 0.0 15,350,159.1 16,928,503.5 19,961,805.2 19,802,189.2 46,550.0 113,066.0 1,792,065.0 2,177,166.7 2,632,981.4 2,632,351.4 630.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,304,432.8 3,972,867.6 4,399,704.5 3,478,878.0 4,450.0 916,376.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 489,436.5 355,878.9 260,550.0 0.0 0.0 260,550.0 ვალდებულებების კლება 1,018,984.1 1,092,929.4 1,308,361.0 1,308,361.0 0.0 0.0 65,390.8 77,924.2 86,636.0 86,636.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,182.0 1,182.0 1,182.0 1,182.0 0.0 0.0 ხარჯები 62,523.8 68,730.7 76,223.3 76,223.3 0.0 0.0 33,919.5 35,615.2 43,973.2 43,973.2 0.0 0.0 2,867.0 9,193.4 10,412.7 10,412.7 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 54,108.1 64,541.9 71,801.8 71,801.8 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 708.0 708.0 708.0 708.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,071.5 56,989.9 62,951.1 62,951.1 0.0 0.0 26,011.3 26,766.8 34,033.3 34,033.3 0.0 0.0 2,036.5 7,552.0 8,850.7 8,850.7 0.0 0.0 19,489.0 19,849.4 25,753.6 25,753.6 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 438.0 433.0 437.0 437.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,489.0 19,849.4 25,753.6 25,753.6 0.0 0.0 15,729.8 15,961.9 21,422.0 21,422.0 0.0 0.0 7,772.4 8,654.5 8,757.8 8,757.8 0.0 0.0 სულ ჯამი შრომის ანაზღაურება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა შრომის ანაზღაურება 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 7,772.4 8,654.5 8,757.8 8,757.8 0.0 0.0 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 26,846.7 36,038.1 37,290.5 37,290.5 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 270.0 275.0 271.0 271.0 0.0 0.0 ხარჯები 22 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 28,486.1 28,439.8 28,439.8 0.0 0.0 10,281.5 10,805.0 12,611.3 12,611.3 0.0 0.0 2,036.5 7,552.0 8,850.7 8,850.7 0.0 0.0 26,846.7 35,989.3 37,240.5 37,240.5 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 270.0 275.0 271.0 271.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,810.1 28,437.2 28,389.8 28,389.8 0.0 0.0 10,281.5 10,805.0 12,611.3 12,611.3 0.0 0.0 2,036.5 7,552.0 8,850.7 8,850.7 0.0 0.0 0.0 48.8 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 48.8 50.0 50.0 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,828.5 11,592.4 12,837.0 12,837.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 445.0 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,003.0 9,954.1 11,320.5 11,320.5 0.0 0.0 7,015.8 7,781.1 8,675.5 8,675.5 0.0 0.0 825.5 1,638.3 1,516.5 1,516.5 0.0 0.0 521.2 593.2 693.1 693.1 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 517.1 593.2 664.6 664.6 0.0 0.0 274.9 342.0 429.3 429.3 0.0 0.0 4.1 0.0 28.5 28.5 0.0 0.0 933.1 1,196.6 1,304.0 1,304.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 932.2 1,193.5 1,287.0 1,287.0 0.0 0.0 617.5 725.1 835.0 835.0 0.0 0.0 1.0 3.1 17.0 17.0 0.0 0.0 8,900.4 9,000.8 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 69.0 69.0 69.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,677.6 8,743.6 9,238.0 9,238.0 0.0 0.0 3,173.1 3,512.4 3,915.0 3,915.0 0.0 0.0 222.7 257.2 362.0 362.0 0.0 0.0 649.7 732.3 850.0 850.0 0.0 0.0 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 01 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 24,810.1 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 01 01 03 02 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 01 01 03 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 732.3 840.5 840.5 0.0 0.0 496.8 606.1 672.0 672.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 0.0 0.0 50,887.5 73,280.0 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 ხარჯები 45,619.6 62,514.9 25,230.0 25,230.0 0.0 0.0 8,565.9 10,438.4 10,684.0 10,684.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,267.9 10,765.1 1,770.0 1,770.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 17,909.5 20,906.9 23,290.7 23,290.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 351.0 351.0 341.0 341.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,491.7 19,349.9 21,854.7 21,854.7 0.0 0.0 14,834.5 16,480.7 17,983.9 17,983.9 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 417.8 1,557.0 1,436.0 1,436.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 33,938.7 91,525.3 171,219.0 171,219.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 529.0 528.0 529.0 529.0 0.0 0.0 ხარჯები 32,782.6 63,489.8 107,539.0 107,539.0 0.0 0.0 12,827.7 19,704.3 42,705.0 42,705.0 0.0 0.0 1,156.1 28,035.5 63,680.0 63,680.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 17,185.5 20,583.3 29,890.0 29,890.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 507.0 502.0 503.0 503.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,120.6 20,120.0 29,186.0 29,186.0 0.0 0.0 10,680.4 12,236.3 16,245.0 16,245.0 0.0 0.0 1,064.9 463.3 704.0 704.0 0.0 0.0 1,114.4 1,966.7 2,086.0 2,086.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 26.0 26.0 26.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,114.4 1,959.5 2,080.0 2,080.0 0.0 0.0 803.5 973.9 1,112.0 1,112.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 7.2 6.0 6.0 0.0 0.0 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 12,925.2 12,742.9 12,743.0 12,743.0 0.0 0.0 12,925.2 12,742.9 12,743.0 12,743.0 0.0 0.0 2,713.7 56,232.3 126,500.0 126,500.0 0.0 0.0 2,622.4 28,667.3 63,530.0 63,530.0 0.0 0.0 1,343.9 6,494.1 25,348.0 25,348.0 0.0 0.0 91.3 27,565.0 62,970.0 62,970.0 0.0 0.0 4,559.4 5,211.5 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება 06 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 06 03 ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 649.7 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 05 00 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 04 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 24 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 83.0 83.0 83.0 0.0 0.0 4,348.2 5,054.8 6,050.0 6,050.0 0.0 0.0 3,029.4 3,624.4 4,194.0 4,194.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 211.2 156.7 150.0 150.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 14,186.3 15,639.2 17,400.0 17,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 225.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,403.6 15,115.1 17,350.0 17,350.0 0.0 0.0 9,689.0 11,252.4 13,050.0 13,050.0 0.0 0.0 782.7 524.1 50.0 50.0 0.0 0.0 88,384.4 100,762.2 137,500.0 137,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,944.0 1,949.0 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 ხარჯები 82,741.8 96,277.8 110,745.0 110,745.0 0.0 0.0 61,688.0 71,638.5 79,485.0 79,485.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,642.6 4,484.3 26,755.0 26,755.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 87,077.0 98,672.8 134,035.0 134,035.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,906.0 1,906.0 1,906.0 1,906.0 0.0 0.0 ხარჯები 81,448.8 94,207.2 107,320.0 107,320.0 0.0 0.0 60,806.1 70,636.1 78,200.0 78,200.0 0.0 0.0 5,628.2 4,465.5 26,715.0 26,715.0 0.0 0.0 1,307.4 2,089.4 3,465.0 3,465.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,292.9 2,070.6 3,425.0 3,425.0 0.0 0.0 881.9 1,002.5 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 14.4 18.8 40.0 40.0 0.0 0.0 4,597.3 5,775.8 10,560.0 10,560.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 93.0 99.0 99.0 99.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,406.1 5,295.4 8,090.0 8,090.0 0.0 0.0 2,277.2 2,697.2 4,620.0 4,620.0 0.0 0.0 191.2 480.4 2,470.0 2,470.0 0.0 0.0 995.3 1,206.0 1,380.0 1,380.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 980.5 1,071.4 1,326.6 1,326.6 0.0 0.0 665.6 694.5 856.1 856.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 08 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები შრომის ანაზღაურება 09 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება 25 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 134.6 53.4 53.4 0.0 0.0 819.9 1,022.0 1,120.0 1,120.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები 774.2 894.3 1,065.9 1,065.9 0.0 0.0 543.7 637.4 719.6 719.6 0.0 0.0 45.7 127.7 54.1 54.1 0.0 0.0 934.6 1,276.1 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 927.3 1,157.2 1,301.5 1,301.5 0.0 0.0 645.6 765.9 836.0 836.0 0.0 0.0 7.4 118.9 98.5 98.5 0.0 0.0 936.1 1,119.7 1,190.0 1,190.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 917.5 974.0 1,133.0 1,133.0 0.0 0.0 601.3 642.0 751.0 751.0 0.0 0.0 18.7 145.7 57.0 57.0 0.0 0.0 832.7 920.9 1,120.0 1,120.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 805.3 860.5 1,064.0 1,064.0 0.0 0.0 559.2 578.3 750.0 750.0 0.0 0.0 27.3 60.5 56.0 56.0 0.0 0.0 829.8 1,017.5 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 824.5 962.1 1,111.3 1,111.3 0.0 0.0 608.2 660.6 772.0 772.0 0.0 0.0 5.2 55.5 48.7 48.7 0.0 0.0 820.5 970.6 1,080.0 1,080.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 14.8 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 13 00 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 26 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 820.5 928.0 1,041.0 1,041.0 0.0 0.0 575.7 637.4 706.0 706.0 0.0 0.0 0.0 42.6 39.0 39.0 0.0 0.0 1,168.3 1,323.4 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,155.7 1,224.1 1,410.0 1,410.0 0.0 0.0 644.4 734.8 849.4 849.4 0.0 0.0 12.6 99.3 40.0 40.0 0.0 0.0 784.0 1,025.4 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 774.7 897.4 1,037.0 1,037.0 0.0 0.0 556.2 636.6 727.0 727.0 0.0 0.0 9.3 128.0 63.0 63.0 0.0 0.0 152,859.1 179,846.0 215,000.0 215,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 138,133.5 162,978.1 182,323.0 182,323.0 0.0 0.0 92,748.8 112,711.1 125,700.0 125,700.0 0.0 0.0 14,725.6 16,867.9 32,677.0 32,677.0 0.0 0.0 119,987.4 142,930.4 162,700.0 162,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,421.0 3,421.0 3,421.0 3,421.0 0.0 0.0 ხარჯები 116,093.6 134,457.7 147,840.0 147,840.0 0.0 0.0 81,379.4 97,513.4 109,000.0 109,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,893.8 8,472.7 14,860.0 14,860.0 0.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 31,220.9 34,821.2 48,800.0 48,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 398.0 398.0 398.0 398.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,543.8 26,549.4 32,050.0 32,050.0 0.0 0.0 10,625.4 14,187.3 15,500.0 15,500.0 0.0 0.0 10,677.1 8,271.8 16,750.0 16,750.0 0.0 0.0 1,650.8 2,094.4 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,496.0 1,971.1 2,433.0 2,433.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება 20 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 27 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,010.4 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 154.7 123.4 1,067.0 1,067.0 0.0 0.0 საქართველოს პროკურატურა 49,071.2 55,514.6 63,200.0 63,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 874.0 874.0 874.0 874.0 0.0 0.0 ხარჯები 46,416.5 52,708.6 60,223.0 60,223.0 0.0 0.0 32,539.2 38,832.9 45,016.0 45,016.0 0.0 0.0 2,654.8 2,806.0 2,977.0 2,977.0 0.0 0.0 3,302.7 3,942.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 46.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,227.2 3,861.2 3,960.0 3,960.0 0.0 0.0 1,439.9 1,658.7 2,048.0 2,048.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.5 80.8 40.0 40.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 102,102.0 100,326.0 114,000.0 114,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,168.0 5,168.0 5,168.0 5,168.0 0.0 0.0 ხარჯები 90,658.7 90,510.3 98,305.0 98,305.0 0.0 0.0 57,865.9 62,810.4 64,545.0 64,545.0 0.0 0.0 11,443.3 9,815.7 15,695.0 15,695.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 25,763.9 22,566.4 31,280.0 31,280.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 333.0 321.0 312.0 312.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,198.4 20,026.0 22,550.0 22,550.0 0.0 0.0 9,170.4 10,648.8 12,525.0 12,525.0 0.0 0.0 3,565.6 2,540.4 8,730.0 8,730.0 0.0 0.0 39,632.2 25,030.7 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,013.0 4,013.0 4,013.0 4,013.0 0.0 0.0 ხარჯები 34,163.8 23,288.9 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 21,942.1 19,711.8 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,468.3 1,741.7 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 25,448.5 40,502.7 44,130.0 44,130.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 685.0 690.0 693.0 693.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,390.4 37,298.9 42,230.0 42,230.0 0.0 0.0 21,335.4 26,271.0 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0 58.1 3,203.7 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 8,532.2 8,566.8 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 87.0 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შრომის ანაზღაურება 23 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება შრომის ანაზღაურება 23 03 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 04 744.0 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 2023 წლის ფაქტი სულ შრომის ანაზღაურება 21 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 6,409.0 8,600.0 8,600.0 0.0 0.0 3,656.3 4,236.8 5,050.0 5,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,309.0 2,157.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,452.9 1,904.9 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,410.5 1,732.8 1,235.0 1,235.0 0.0 0.0 664.0 608.3 770.0 770.0 0.0 0.0 42.3 172.1 65.0 65.0 0.0 0.0 1,272.4 1,754.7 2,690.0 2,690.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 37.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,272.4 1,754.7 2,690.0 2,690.0 0.0 0.0 1,097.6 1,333.6 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 1,270,227.1 593,382.9 782,300.0 571,850.0 6,300.0 204,150.0 536.0 566.0 624.0 624.0 0.0 0.0 893,034.9 434,493.3 609,263.0 550,613.0 6,300.0 52,350.0 14,038.7 17,261.1 22,473.0 22,473.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,251.2 32,332.2 63,767.0 15,617.0 0.0 48,150.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 317,676.9 121,469.7 103,650.0 0.0 0.0 103,650.0 ვალდებულებების კლება 5,264.2 5,087.7 5,620.0 5,620.0 0.0 0.0 245,799.4 16,300.1 21,100.0 21,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 218.0 215.0 220.0 220.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,269.6 16,135.6 20,870.0 20,870.0 0.0 0.0 6,617.0 7,458.4 8,852.0 8,852.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,529.8 164.6 230.0 230.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 230,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,726.2 1,913.6 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 45.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,647.4 1,808.1 2,015.0 2,015.0 0.0 0.0 1,187.3 1,299.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.8 105.5 85.0 85.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 1,191.6 1,376.4 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,016.8 1,188.1 1,140.0 1,140.0 0.0 0.0 852.0 987.0 990.0 990.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება შრომის ანაზღაურება 24 02 შრომის ანაზღაურება 24 03 6,223.2 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 23 06 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 23 05 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 29 კოდი 24 04 დასახელება 2023 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 174.7 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 188.3 60.0 60.0 0.0 0.0 1,054.0 1,506.4 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 832.6 1,195.7 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 633.8 799.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221.4 310.7 180.0 180.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 19,998.2 39,806.1 33,500.0 33,500.0 0.0 0.0 63.0 63.0 63.0 63.0 0.0 0.0 18,824.4 38,495.6 31,625.0 31,625.0 0.0 0.0 1,646.6 2,021.0 2,155.0 2,155.0 0.0 0.0 1,173.8 1,310.4 1,875.0 1,875.0 0.0 0.0 369,866.3 40,734.8 152,630.0 152,630.0 0.0 0.0 ხარჯები 334,432.9 40,734.8 152,630.0 152,630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,433.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 231,526.9 253,176.6 245,900.0 195,900.0 0.0 50,000.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 231,312.4 252,870.1 245,880.0 195,880.0 0.0 50,000.0 1,939.0 2,024.8 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 214.5 306.5 20.0 20.0 0.0 0.0 4,039.9 4,698.2 4,900.0 4,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,942.2 4,465.0 4,880.0 4,880.0 0.0 0.0 1,939.0 2,024.8 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 97.7 233.3 20.0 20.0 0.0 0.0 227,114.1 248,478.3 241,000.0 191,000.0 0.0 50,000.0 226,997.2 248,405.1 241,000.0 191,000.0 0.0 50,000.0 116.9 73.2 0.0 0.0 0.0 0.0 373.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 05 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 24 07 სახელმწიფო ქონების მართვა მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 03 ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები 373.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 36,786.6 55,304.4 92,400.0 42,400.0 0.0 50,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 35.0 35.0 0.0 0.0 20,123.5 24,195.2 31,195.0 29,345.0 0.0 1,850.0 227.7 438.3 1,839.0 1,839.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30 კოდი 24 09 დასახელება 2023 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,294.4 ფინანსური აქტივების ზრდა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 29,583.0 61,205.0 13,055.0 0.0 48,150.0 1,368.7 1,526.1 0.0 0.0 0.0 0.0 677.1 781.9 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 677.1 780.2 800.0 800.0 0.0 0.0 589.0 674.3 695.0 695.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5,561.4 5,498.9 13,300.0 13,300.0 0.0 0.0 5,561.4 5,498.9 13,300.0 13,300.0 0.0 0.0 11,318.6 11,455.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 11,318.6 11,455.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 2,651.7 3,143.7 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 2,651.7 3,143.7 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 137,887.9 120,563.3 120,000.0 18,050.0 3,300.0 98,650.0 ხარჯები 58,940.9 8,944.6 21,350.0 18,050.0 3,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 78,947.0 111,618.6 98,650.0 0.0 0.0 98,650.0 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 129,191.5 119,165.0 120,000.0 18,050.0 3,300.0 98,650.0 ხარჯები 56,990.9 8,944.6 21,350.0 18,050.0 3,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 72,200.6 110,220.3 98,650.0 0.0 0.0 98,650.0 56,286.2 72,553.0 40,000.0 4,000.0 1,000.0 35,000.0 ხარჯები 42,674.5 7,338.3 5,000.0 4,000.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,611.7 65,214.8 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 11,188.2 820.9 15,000.0 3,050.0 1,450.0 10,500.0 ხარჯები 500.0 0.0 4,500.0 3,050.0 1,450.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,688.2 820.9 10,500.0 0.0 0.0 10,500.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 44,089.4 20,436.5 25,000.0 4,000.0 0.0 21,000.0 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები ხარჯები 24 12 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) ხარჯები 24 13 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) ხარჯები 24 14 24 14 01 24 14 01 01 24 14 01 02 24 14 01 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW) 31 კოდი 24 14 01 04 24 14 01 05 24 14 01 06 24 14 03 24 14 04 24 14 04 01 24 14 04 02 დასახელება 2023 წლის ფაქტი ხარჯები 500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 43,589.4 20,436.5 21,000.0 0.0 0.0 21,000.0 9,234.7 12,979.7 20,000.0 4,000.0 150.0 15,850.0 ხარჯები 6,500.0 0.0 4,150.0 4,000.0 150.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,734.7 12,979.7 15,850.0 0.0 0.0 15,850.0 1,503.0 6,405.5 5,000.0 1,000.0 700.0 3,300.0 ხარჯები 1,316.4 1,606.4 1,700.0 1,000.0 700.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 186.6 4,799.2 3,300.0 0.0 0.0 3,300.0 6,890.1 5,969.3 15,000.0 2,000.0 0.0 13,000.0 ხარჯები 5,500.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,390.1 5,969.3 13,000.0 0.0 0.0 13,000.0 3,996.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,496.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,700.4 1,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,250.4 1,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 1,179.0 1,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 879.0 1,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3,521.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,371.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175,864.0 3,247.7 53,550.0 53,550.0 0.0 0.0 175,864.0 3,247.7 53,550.0 53,550.0 0.0 0.0 433.0 1,592.5 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 433.0 1,518.1 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 74.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 538.2 2,472.2 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 531.8 2,467.5 3,393.0 3,393.0 0.0 0.0 174.9 232.7 360.0 360.0 0.0 0.0 6.4 4.7 7.0 7.0 0.0 0.0 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 24 17 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 კოდი 24 18 დასახელება გრანტი კრედიტი 5,087.7 5,620.0 5,620.0 0.0 0.0 5,264.2 5,087.7 5,620.0 5,620.0 0.0 0.0 7,361.2 16,185.2 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 7,860.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7,361.2 8,324.9 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 5,843.6 8,300.0 8,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 33.0 33.0 33.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 5,737.4 8,225.0 8,225.0 0.0 0.0 0.0 686.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 106.2 75.0 75.0 0.0 0.0 567.4 5,367.4 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 443.5 5,191.3 3,270.0 3,270.0 0.0 0.0 171.4 640.0 802.0 802.0 0.0 0.0 124.0 176.1 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 7,967.1 2,024.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7,967.1 2,024.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6,186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,080,396.4 3,438,031.0 3,747,700.0 2,770,300.0 18,400.0 959,000.0 318.0 306.0 306.0 306.0 0.0 0.0 572,745.5 636,404.7 982,750.0 952,550.0 15,200.0 15,000.0 10,366.9 12,108.1 14,450.0 14,450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,392,864.0 2,602,707.5 2,658,050.0 1,817,750.0 3,200.0 837,100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 114,786.8 198,918.7 106,900.0 0.0 0.0 106,900.0 7,966.5 9,343.1 9,150.0 9,150.0 0.0 0.0 129.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ფინანსური აქტივების ზრდა სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 21 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 22 სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება შრომის ანაზღაურება 24 23 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) ხარჯები 24 24 ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 5,264.2 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 24 20 2023 წლის ფაქტი სულ ვალდებულებების კლება 24 19 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 8,822.3 9,030.0 9,030.0 0.0 0.0 4,058.8 4,687.9 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 1,221.2 520.8 120.0 120.0 0.0 0.0 1,955,835.0 2,022,088.4 2,017,600.0 1,294,600.0 0.0 723,000.0 189.0 185.0 185.0 185.0 0.0 0.0 166,401.6 239,838.7 184,820.0 175,420.0 0.0 9,400.0 6,308.0 7,420.2 8,450.0 8,450.0 0.0 0.0 1,789,433.4 1,782,249.7 1,832,780.0 1,119,180.0 0.0 713,600.0 9,623.8 10,553.8 11,600.0 11,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 189.0 185.0 185.0 185.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,595.6 10,545.1 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 6,308.0 7,420.2 8,450.0 8,450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.2 8.8 100.0 100.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 642,477.6 697,625.7 747,000.0 747,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 139,505.2 169,885.4 158,120.0 158,120.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 502,972.4 527,740.3 588,880.0 588,880.0 0.0 0.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 1,303,733.5 1,313,908.9 1,259,000.0 536,000.0 0.0 723,000.0 ხარჯები 17,300.8 59,408.3 15,200.0 5,800.0 0.0 9,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,286,432.8 1,254,500.6 1,243,800.0 530,200.0 0.0 713,600.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 543,131.5 448,814.2 325,800.0 252,700.0 0.0 73,100.0 ხარჯები 32,146.1 18,351.3 17,150.0 11,950.0 0.0 5,200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 510,985.4 430,462.9 308,650.0 240,750.0 0.0 67,900.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 445,471.1 521,137.9 825,000.0 725,000.0 5,600.0 94,400.0 ხარჯები 337,890.1 338,030.3 730,600.0 725,000.0 5,600.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 107,581.0 183,107.6 94,400.0 0.0 0.0 94,400.0 30,724.7 43,024.1 53,000.0 30,900.0 9,600.0 12,500.0 ხარჯები 23,518.8 27,213.0 40,500.0 30,900.0 9,600.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 25 02 02 25 02 03 25 03 25 04 25 05 6,745.2 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 25 02 01 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 25 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 7,205.8 15,811.1 12,500.0 0.0 0.0 12,500.0 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 8,701.0 8,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,701.0 8,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია 88,566.7 179,423.9 302,150.0 242,950.0 3,200.0 56,000.0 ხარჯები 6,043.7 4,059.8 650.0 250.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82,522.9 175,364.2 301,500.0 242,700.0 3,200.0 55,600.0 34 კოდი 25 07 01 25 07 02 25 08 26 00 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 88,566.7 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 93,624.2 101,150.0 41,950.0 3,200.0 56,000.0 6,043.7 3,987.1 650.0 250.0 0.0 400.0 82,522.9 89,637.2 100,500.0 41,700.0 3,200.0 55,600.0 0.0 85,799.7 201,000.0 201,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 85,727.0 201,000.0 201,000.0 0.0 0.0 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 0.0 205,699.3 210,000.0 210,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 89.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 205,610.0 210,000.0 210,000.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 340,721.9 392,739.4 423,685.0 421,342.5 0.0 2,342.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,091.0 5,199.0 5,261.0 5,261.0 0.0 0.0 ხარჯები 279,512.2 330,312.7 370,363.0 368,023.0 0.0 2,340.0 93,017.1 109,579.5 138,396.0 138,396.0 0.0 0.0 61,209.7 62,426.7 53,322.0 53,319.5 0.0 2.5 69,688.2 74,052.3 78,600.0 78,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 188.0 188.0 193.0 193.0 0.0 0.0 ხარჯები 68,285.4 73,779.2 78,440.0 78,440.0 0.0 0.0 5,806.5 6,756.1 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 1,402.8 273.1 160.0 160.0 0.0 0.0 203,519.9 247,553.3 275,000.0 275,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 163,336.7 194,356.1 223,000.0 223,000.0 0.0 0.0 73,678.4 86,208.8 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 40,183.2 53,197.2 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 154,577.0 184,109.5 212,000.0 212,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 154,577.0 184,109.5 212,000.0 212,000.0 0.0 0.0 73,678.4 86,208.8 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 8,759.7 10,246.7 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 8,759.7 10,246.7 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება შრომის ანაზღაურება 26 02 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 35 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 53,197.2 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 40,183.2 53,197.2 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 6,711.7 7,838.9 8,400.0 8,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 385.0 385.0 380.0 380.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,688.8 7,696.1 8,380.0 8,380.0 0.0 0.0 4,983.8 6,029.9 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 22.9 142.7 20.0 20.0 0.0 0.0 2,958.1 3,198.6 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 76.0 76.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,925.7 3,190.2 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 1,477.9 1,692.0 2,289.0 2,289.0 0.0 0.0 32.5 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3,924.8 4,461.4 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 151.0 151.0 151.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,920.8 3,981.4 4,080.0 4,080.0 0.0 0.0 1,348.7 1,499.9 1,637.0 1,637.0 0.0 0.0 4.0 479.9 220.0 220.0 0.0 0.0 8,009.0 13,646.4 14,300.0 14,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 329.0 329.0 391.0 391.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,799.6 11,097.6 13,683.0 13,683.0 0.0 0.0 5,557.9 7,392.8 9,870.0 9,870.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209.4 2,548.8 617.0 617.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 5,191.4 5,086.2 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,776.7 5,047.5 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 414.8 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 25,190.6 27,991.9 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 10,251.8 23,667.2 29,700.0 29,700.0 0.0 0.0 163.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,938.8 4,324.7 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 429.8 4,685.0 2,342.5 0.0 2,342.5 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ელექტრონული მმართველობის განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია შრომის ანაზღაურება 26 07 26 08 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 40,183.2 საბიუჯეტო სახსრები პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 26 05 2023 წლის ფაქტი სულ 26 02 03 26 04 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო 36 კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი ხარჯები 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 429.8 4,680.0 2,340.0 0.0 2,340.0 0.0 0.0 5.0 2.5 0.0 2.5 14,411.4 7,414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,469.4 6,006.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,942.0 1,408.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,116.9 1,066.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,057.4 1,061.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.5 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6,362,096.0 7,117,759.8 8,069,150.0 8,036,650.0 2,500.0 30,000.0 2,884.0 2,808.0 2,808.0 2,808.0 0.0 0.0 6,307,195.7 6,865,288.8 7,793,207.0 7,789,207.0 2,500.0 1,500.0 49,708.8 58,001.2 68,330.0 68,330.0 0.0 0.0 54,900.3 252,471.1 275,943.0 247,443.0 0.0 28,500.0 90,438.2 106,087.3 107,795.0 105,295.0 2,500.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,717.0 2,641.0 2,641.0 2,641.0 0.0 0.0 ხარჯები 89,120.3 102,508.9 102,335.0 99,835.0 2,500.0 0.0 45,922.0 53,400.0 62,550.0 62,550.0 0.0 0.0 1,317.9 3,578.5 5,460.0 5,460.0 0.0 0.0 11,020.8 13,806.5 14,200.0 14,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 190.0 182.0 182.0 182.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,999.3 13,791.7 14,180.0 14,180.0 0.0 0.0 4,159.5 5,327.2 7,125.0 7,125.0 0.0 0.0 21.5 14.7 20.0 20.0 0.0 0.0 5,610.2 6,906.4 8,250.0 8,250.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 148.0 148.0 148.0 148.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,605.6 6,870.0 8,220.0 8,220.0 0.0 0.0 2,909.8 4,124.8 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 4.6 36.4 30.0 30.0 0.0 0.0 რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) 26 10 26 11 27 00 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 კოდი 27 01 03 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 27,043.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 26,891.7 13,600.0 13,600.0 0.0 0.0 299.0 299.0 299.0 299.0 0.0 0.0 26,829.9 26,149.0 13,520.0 13,520.0 0.0 0.0 10,262.8 9,929.9 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 213.4 742.8 80.0 80.0 0.0 0.0 14,653.6 21,475.1 25,245.0 25,245.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,021.0 937.0 937.0 937.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,547.6 20,029.0 20,245.0 20,245.0 0.0 0.0 10,362.4 12,779.7 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 106.0 1,446.1 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 9,681.4 10,296.9 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 437.0 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,372.6 9,958.4 11,930.0 11,930.0 0.0 0.0 7,435.1 8,289.4 10,100.0 10,100.0 0.0 0.0 308.9 338.5 70.0 70.0 0.0 0.0 4,179.7 4,953.0 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,178.2 4,808.1 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 2,714.8 3,286.4 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 1.5 144.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5,477.3 6,074.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 178.0 178.0 178.0 178.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,385.2 5,999.6 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 3,607.8 3,895.6 4,750.0 4,750.0 0.0 0.0 92.1 74.3 100.0 100.0 0.0 0.0 1,141.2 1,190.1 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 52.0 52.0 52.0 52.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,111.3 1,115.7 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 731.8 761.5 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 29.9 74.4 50.0 50.0 0.0 0.0 3,479.9 4,446.3 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 216.0 216.0 216.0 216.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,466.4 4,441.9 5,690.0 5,690.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 09 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 38 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 2,915.5 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 13.5 4.4 10.0 10.0 0.0 0.0 7,882.0 9,359.8 13,500.0 11,000.0 2,500.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.0 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,355.5 8,661.6 13,400.0 10,900.0 2,500.0 0.0 763.8 1,556.1 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 526.6 698.2 100.0 100.0 0.0 0.0 7,882.0 9,359.8 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.0 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,355.5 8,661.6 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 763.8 1,556.1 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 526.6 698.2 100.0 100.0 0.0 0.0 ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერა (AFD) 0.0 0.0 3,000.0 500.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 500.0 2,500.0 0.0 268.8 687.5 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 268.8 683.8 800.0 800.0 0.0 0.0 165.4 533.8 585.0 585.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4,135,068.9 4,987,587.4 5,690,580.0 5,690,580.0 0.0 0.0 4,134,951.9 4,987,574.6 5,690,500.0 5,690,500.0 0.0 0.0 117.1 12.8 80.0 80.0 0.0 0.0 2,824,117.4 3,450,838.5 3,965,000.0 3,965,000.0 0.0 0.0 2,824,117.4 3,450,838.5 3,965,000.0 3,965,000.0 0.0 0.0 1,148,333.8 1,367,757.4 1,539,000.0 1,539,000.0 0.0 0.0 1,148,333.8 1,367,757.4 1,539,000.0 1,539,000.0 0.0 0.0 51,590.1 66,547.4 76,350.0 76,350.0 0.0 0.0 51,590.1 66,547.4 76,350.0 76,350.0 0.0 0.0 80,331.7 94,742.9 101,600.0 101,600.0 0.0 0.0 80,331.7 94,742.9 101,600.0 101,600.0 0.0 0.0 7,298.9 7,701.2 8,630.0 8,630.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,181.8 7,688.3 8,550.0 8,550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.1 12.8 80.0 80.0 0.0 0.0 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა შრომის ანაზღაურება 27 01 10 02 ხარჯები 27 01 11 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 02 2,808.6 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 10 01 2023 წლის ფაქტი სულ შრომის ანაზღაურება 27 01 10 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები 39 კოდი 27 02 06 დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,397.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,894,933.8 1,595,445.2 1,816,485.0 1,816,485.0 0.0 0.0 1,884,255.7 1,584,053.0 1,793,087.0 1,793,087.0 0.0 0.0 137.2 142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,678.1 11,392.2 23,398.0 23,398.0 0.0 0.0 946,232.7 1,061,999.2 1,230,000.0 1,230,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 937,579.5 1,053,989.9 1,212,050.0 1,212,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,653.2 8,009.3 17,950.0 17,950.0 0.0 0.0 103,638.1 110,014.9 119,485.0 119,485.0 0.0 0.0 102,507.8 109,391.6 119,485.0 119,485.0 0.0 0.0 137.2 142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,130.4 623.4 0.0 0.0 0.0 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 2,492.1 2,514.0 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 2,492.1 2,504.5 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 20,561.1 32,955.5 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,509.4 32,955.5 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,778.2 1,382.4 2,745.0 2,745.0 0.0 0.0 2,778.2 1,382.4 2,745.0 2,745.0 0.0 0.0 6,086.1 5,687.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 6,086.1 5,687.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 278.9 276.3 290.0 290.0 0.0 0.0 278.9 276.3 290.0 290.0 0.0 0.0 25,903.1 20,014.6 17,200.0 17,200.0 0.0 0.0 24,830.4 19,400.7 17,200.0 17,200.0 0.0 0.0 59.0 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,072.7 613.9 0.0 0.0 0.0 0.0 22,352.5 21,692.4 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 22,346.6 21,692.4 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 23,397.0 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 27 03 01 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 27 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები 40 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 78.2 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 88.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 6,542.8 8,727.9 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 6,542.8 8,727.9 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 12,493.2 12,319.3 13,700.0 13,700.0 0.0 0.0 12,493.2 12,319.3 13,700.0 13,700.0 0.0 0.0 1,005.1 1,387.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,005.1 1,387.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 3,145.0 3,057.6 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 3,145.0 3,057.6 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,150.0 14,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,150.0 14,150.0 0.0 0.0 845,010.6 423,372.3 466,500.0 466,500.0 0.0 0.0 844,116.0 420,612.8 461,052.0 461,052.0 0.0 0.0 894.5 2,759.5 5,448.0 5,448.0 0.0 0.0 32,779.5 38,692.8 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 32,779.5 38,692.8 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 15,634.3 19,305.9 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 15,634.3 19,305.9 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 1,280.2 5,647.9 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 1,280.2 5,647.9 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 44,219.4 35,680.7 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 44,219.4 35,680.7 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 4,672.6 6,489.2 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 4,672.6 6,489.2 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 21,130.7 32,182.8 44,000.0 44,000.0 0.0 0.0 21,130.7 32,182.8 44,000.0 44,000.0 0.0 0.0 168,556.7 186,722.5 210,000.0 210,000.0 0.0 0.0 167,693.5 183,963.0 204,552.0 204,552.0 0.0 0.0 863.1 2,759.5 5,448.0 5,448.0 0.0 0.0 76,058.0 68,305.1 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 02 11 ჰეპატიტის მართვა 27 03 02 12 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები ხარჯები ხარჯები 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება 41 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 68,305.1 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 405.7 606.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 405.7 606.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 478,106.9 27,864.1 0.0 0.0 0.0 0.0 478,075.5 27,864.1 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 2,166.7 1,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,166.7 1,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 58.7 500.0 500.0 0.0 0.0 52.5 58.7 500.0 500.0 0.0 0.0 74,093.9 46,595.5 77,500.0 47,500.0 0.0 30,000.0 ხარჯები 40,219.6 2,963.7 2,600.0 1,100.0 0.0 1,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,874.4 43,631.8 74,900.0 46,400.0 0.0 28,500.0 48,103.4 115,231.3 116,300.0 116,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 167.0 167.0 167.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,468.4 115,009.6 116,195.0 116,195.0 0.0 0.0 3,649.6 4,458.7 5,780.0 5,780.0 0.0 0.0 635.0 221.7 105.0 105.0 0.0 0.0 119,457.7 266,813.0 260,490.0 260,490.0 0.0 0.0 ხარჯები 111,179.9 73,179.0 88,490.0 88,490.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,277.9 193,634.0 172,000.0 172,000.0 0.0 0.0 633.3 534.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 633.3 534.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 8,242.7 19,726.9 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 8,242.7 19,726.9 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 107,663.4 244,289.7 235,000.0 235,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 99,385.5 50,655.7 63,000.0 63,000.0 0.0 0.0 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა ხარჯები 27 03 03 11 ხარჯები 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 27 04 27 05 სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 27 06 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები 27 06 03 76,058.0 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 27 03 03 10 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 27 03 03 09 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,277.9 193,634.0 172,000.0 172,000.0 0.0 0.0 27 06 04 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 81.9 64.8 130.0 130.0 0.0 0.0 81.9 64.8 130.0 130.0 0.0 0.0 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 1,023.6 889.8 1,360.0 1,360.0 0.0 0.0 1,023.6 889.8 1,360.0 1,360.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 42 კოდი 27 06 06 დასახელება გრანტი კრედიტი 1,307.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,812.8 1,307.1 0.0 0.0 0.0 0.0 177,974.1 188,706.6 189,700.0 189,700.0 0.0 0.0 784.0 785.0 817.0 817.0 0.0 0.0 161,232.2 174,113.3 188,145.0 188,145.0 0.0 0.0 12,605.9 16,842.6 19,251.0 19,251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,741.9 14,593.3 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 177,116.1 187,661.8 188,453.0 188,453.0 0.0 0.0 779.0 780.0 812.0 812.0 0.0 0.0 160,379.2 173,072.9 186,903.0 186,903.0 0.0 0.0 12,451.6 16,697.7 19,070.0 19,070.0 0.0 0.0 16,736.9 14,588.8 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 169,155.4 179,783.4 178,670.0 178,670.0 0.0 0.0 759.0 759.0 791.0 791.0 0.0 0.0 152,440.6 165,253.9 177,130.0 177,130.0 0.0 0.0 11,946.7 16,092.1 18,360.0 18,360.0 0.0 0.0 16,714.7 14,529.5 1,540.0 1,540.0 0.0 0.0 4,961.4 4,290.5 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 4,961.4 4,290.5 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 158.0 167.2 172.0 172.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 158.0 167.2 167.0 167.0 0.0 0.0 59.5 68.1 71.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1,076.3 1,605.8 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,076.3 1,605.8 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,765.1 1,815.0 1,411.0 1,411.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 19.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,742.9 1,755.7 1,406.0 1,406.0 0.0 0.0 445.4 537.4 639.0 639.0 0.0 0.0 22.2 59.3 5.0 5.0 0.0 0.0 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 1,812.8 საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 01 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 28 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 კოდი 28 02 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 858.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,044.8 1,247.0 1,247.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 853.0 1,040.4 1,242.0 1,242.0 0.0 0.0 154.3 144.9 181.0 181.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 4.4 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1,089,355.3 1,274,214.8 1,590,000.0 1,590,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40,646.0 40,646.0 41,176.0 41,176.0 0.0 0.0 ხარჯები 769,037.6 919,742.8 1,089,473.4 1,089,473.4 0.0 0.0 465,093.3 577,531.4 709,656.7 709,656.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,596.9 354,472.0 500,526.6 500,526.6 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,720.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 390,750.4 482,272.6 594,598.3 594,598.3 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,732.0 37,858.0 38,383.0 38,383.0 0.0 0.0 ხარჯები 390,519.9 482,245.1 594,498.3 594,498.3 0.0 0.0 357,502.6 439,753.4 550,748.3 550,748.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.5 27.6 100.0 100.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 64,660.5 82,680.3 96,863.0 96,863.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,686.0 1,618.0 1,634.0 1,634.0 0.0 0.0 ხარჯები 63,986.3 81,998.5 96,173.0 96,173.0 0.0 0.0 55,890.5 72,053.0 83,396.4 83,396.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 674.2 681.7 690.0 690.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 48,437.5 69,870.2 62,785.0 62,785.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 446.0 446.0 446.0 446.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,013.0 50,145.8 60,775.0 60,775.0 0.0 0.0 4,517.0 5,216.4 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 1,424.4 19,724.4 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 15,181.2 15,154.6 15,815.0 15,815.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 120.0 123.0 126.0 126.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,878.1 7,038.5 10,640.0 10,640.0 0.0 0.0 1,213.3 3,553.0 5,800.0 5,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,303.2 8,116.0 5,175.0 5,175.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 111,979.7 100,033.4 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 936.2 1,729.7 0.0 0.0 0.0 0.0 111,043.5 98,303.6 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში შრომის ანაზღაურება 29 00 შრომის ანაზღაურება 29 01 თავდაცვის მართვა შრომის ანაზღაურება 29 02 შრომის ანაზღაურება 29 03 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები შრომის ანაზღაურება 29 05 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 კოდი 29 06 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 54,638.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 48,283.9 46,069.1 46,069.1 0.0 0.0 662.0 601.0 587.0 587.0 0.0 0.0 39,174.8 42,038.7 45,380.3 45,380.3 0.0 0.0 8,659.8 9,433.1 10,212.0 10,212.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,742.4 6,245.2 688.8 688.8 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,720.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168,589.2 201,335.1 369,000.0 369,000.0 0.0 0.0 524.5 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 168,064.7 201,299.3 369,000.0 369,000.0 0.0 0.0 233,526.2 274,071.1 284,869.6 284,869.6 0.0 0.0 218,412.1 253,997.1 282,006.8 282,006.8 0.0 0.0 37,310.1 47,522.4 54,000.0 54,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,114.0 20,074.0 2,862.8 2,862.8 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 1,592.6 513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,592.6 513.6 0.0 0.0 0.0 0.0 967,163.9 1,149,607.8 1,280,000.0 1,280,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,500.0 31,185.0 31,447.0 31,447.0 0.0 0.0 ხარჯები 826,754.3 999,196.1 1,148,550.0 1,148,550.0 0.0 0.0 577,164.5 721,399.1 863,500.0 863,500.0 0.0 0.0 140,409.6 150,411.8 131,450.0 131,450.0 0.0 0.0 687,936.1 866,739.8 983,800.0 983,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20,936.0 21,621.0 22,436.0 22,436.0 0.0 0.0 ხარჯები 596,771.3 732,813.9 874,399.0 874,399.0 0.0 0.0 421,497.9 531,962.4 658,945.0 658,945.0 0.0 0.0 91,164.8 133,925.8 109,401.0 109,401.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 154,480.0 125,391.3 154,600.0 154,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 0.0 0.0 ხარჯები 107,708.2 123,451.0 135,900.0 135,900.0 0.0 0.0 75,024.4 90,988.3 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 46,771.7 1,940.2 18,700.0 18,700.0 0.0 0.0 11,883.3 14,065.9 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,178.0 1,178.0 625.0 625.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,870.8 14,022.1 8,760.0 8,760.0 0.0 0.0 10,469.8 12,612.8 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება შრომის ანაზღაურება 29 07 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 09 ხარჯები 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება 45 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 43.9 40.0 40.0 0.0 0.0 6,849.8 7,422.6 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,628.3 7,144.1 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 3,053.6 3,438.8 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 221.5 278.5 300.0 300.0 0.0 0.0 5,363.3 5,068.7 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,363.3 5,064.0 4,597.0 4,597.0 0.0 0.0 940.8 1,095.7 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 0.0 4.7 3.0 3.0 0.0 0.0 100,651.4 130,919.6 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,573.0 4,573.0 4,573.0 4,573.0 0.0 0.0 ხარჯები 98,412.3 116,700.9 116,994.0 116,994.0 0.0 0.0 66,177.9 81,301.1 91,705.0 91,705.0 0.0 0.0 2,239.1 14,218.6 3,006.0 3,006.0 0.0 0.0 760,420.3 725,558.2 738,000.0 712,200.0 7,300.0 18,500.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,697.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 ხარჯები 703,012.8 667,378.4 697,381.0 673,871.0 6,050.0 17,460.0 56,013.7 62,807.7 70,380.0 69,750.0 630.0 0.0 57,407.5 58,179.9 40,619.0 38,329.0 1,250.0 1,040.0 34,720.3 29,837.5 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 283.0 265.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,420.9 24,433.1 16,200.0 16,200.0 0.0 0.0 7,287.0 8,661.1 10,530.0 10,530.0 0.0 0.0 1,299.5 5,404.3 5,800.0 5,800.0 0.0 0.0 31,785.4 22,941.3 14,500.0 14,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 251.0 265.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 31,548.6 22,719.5 14,400.0 14,400.0 0.0 0.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 12.5 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 30 05 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 46 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 8,661.1 10,530.0 10,530.0 0.0 0.0 236.8 221.7 100.0 100.0 0.0 0.0 299.7 383.7 400.0 400.0 0.0 0.0 299.7 383.7 400.0 400.0 0.0 0.0 2,383.3 6,512.5 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,320.6 1,329.9 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,062.7 5,182.6 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო) 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61,515.8 66,788.4 63,900.0 63,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 539.0 549.0 549.0 549.0 0.0 0.0 ხარჯები 49,987.5 64,238.3 60,900.0 60,900.0 0.0 0.0 8,437.1 9,400.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,528.3 2,550.1 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 109,560.7 52,177.9 74,300.0 74,300.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 109,098.9 52,136.1 74,140.0 74,140.0 0.0 0.0 1,424.8 1,466.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 461.8 41.8 160.0 160.0 0.0 0.0 5,570.6 6,659.9 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119.0 119.0 119.0 119.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,083.3 5,508.1 6,157.0 6,157.0 0.0 0.0 2,167.7 2,392.5 2,602.0 2,602.0 0.0 0.0 487.3 1,151.8 643.0 643.0 0.0 0.0 369,295.6 335,754.3 374,800.0 361,300.0 2,500.0 11,000.0 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 368,219.6 335,555.3 374,650.0 361,190.0 2,500.0 10,960.0 8,281.6 8,848.4 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 1,076.0 199.0 150.0 110.0 0.0 40.0 18,468.4 13,454.9 13,600.0 13,600.0 0.0 0.0 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 31 01 04 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა შრომის ანაზღაურება 31 03 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 ერთიანი აგროპროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 7,055.0 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 03 2023 წლის ფაქტი სულ შრომის ანაზღაურება 31 01 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 47 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 366.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 17,854.6 13,255.9 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 8,281.6 8,848.4 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 613.8 199.0 100.0 100.0 0.0 0.0 185,449.0 206,158.8 230,800.0 230,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 185,449.0 206,158.8 230,800.0 230,800.0 0.0 0.0 აგროდაზღვევა 8,486.0 11,488.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,486.0 11,488.8 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 33,509.6 26,014.3 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,509.6 26,014.3 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ქართული ჩაი 1,395.3 463.9 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,065.9 463.9 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 329.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,868.0 15,940.1 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 24,868.0 15,940.1 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 290.6 298.4 400.0 400.0 0.0 0.0 290.6 298.4 400.0 400.0 0.0 0.0 855.2 897.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 855.2 897.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,882.4 1,430.1 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,882.4 1,430.1 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 4,488.4 6,083.7 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 4,488.4 6,083.7 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 1,444.3 2,454.6 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,444.3 2,454.6 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,500.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 3,500.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 83.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 83.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 752.6 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 752.6 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 4,152.2 10,312.4 19,500.0 6,000.0 2,500.0 11,000.0 4,152.2 10,312.4 19,450.0 5,990.0 2,500.0 10,960.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 31 05 03 31 05 04 31 05 05 31 05 06 შეღავათიანი აგროკრედიტები დანერგე მომავალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები 31 05 08 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 31 05 09 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება 31 05 10 სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 05 11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 31 05 12 იმერეთის აგროზონა ხარჯები 31 05 13 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 31 05 14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის ხარჯები 31 05 15 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 48 კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 0.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 50.0 10.0 0.0 40.0 4,152.2 10,312.4 19,500.0 6,000.0 2,500.0 11,000.0 4,152.2 10,312.4 19,450.0 5,990.0 2,500.0 10,960.0 0.0 0.0 50.0 10.0 0.0 40.0 38,833.1 2,847.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 38,833.1 2,847.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 464.9 21,492.2 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 357.1 21,492.2 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,752.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,752.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,338.5 4,428.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,313.7 4,428.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 21 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 22 მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა 0.0 152.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 80,391.7 110,183.6 76,780.0 69,280.0 0.0 7,500.0 ხარჯები 79,728.9 109,739.1 75,280.0 68,780.0 0.0 6,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662.8 444.5 1,500.0 500.0 0.0 1,000.0 36,000.0 48,500.0 37,000.0 37,000.0 0.0 0.0 36,000.0 48,500.0 37,000.0 37,000.0 0.0 0.0 26,000.0 28,500.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 26,000.0 28,500.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 18,391.7 32,212.8 1,780.0 1,780.0 0.0 0.0 17,728.9 31,842.9 1,780.0 1,780.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 16 კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 31 05 17 ლიდერპროგრამა ხარჯები 31 05 18 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 31 05 19 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა 31 05 20 არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 05 24 ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 31 06 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები ხარჯები 49 კოდი დასახელება 31 06 05 გრანტი კრედიტი 369.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 970.8 12,000.0 5,225.0 0.0 6,775.0 ხარჯები 0.0 896.3 10,500.0 4,725.0 0.0 5,775.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 74.6 1,500.0 500.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 275.0 0.0 725.0 0.0 0.0 1,000.0 275.0 0.0 725.0 0.0 0.0 500.0 175.0 0.0 325.0 0.0 0.0 500.0 175.0 0.0 325.0 0.0 0.0 500.0 100.0 0.0 400.0 0.0 0.0 500.0 100.0 0.0 400.0 23,682.7 27,062.0 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 870.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,668.3 20,923.1 24,500.0 24,500.0 0.0 0.0 10,875.8 13,382.3 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,014.4 6,138.9 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 32,455.3 40,296.2 23,200.0 18,400.0 4,800.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 661.0 701.0 729.0 729.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,971.3 16,949.7 19,948.0 16,398.0 3,550.0 0.0 7,095.4 7,611.3 8,180.0 7,550.0 630.0 0.0 18,484.0 23,346.5 3,252.0 2,002.0 1,250.0 0.0 16,157.6 24,924.7 24,680.0 24,680.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 501.0 501.0 501.0 501.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,190.9 12,493.2 14,680.0 14,680.0 0.0 0.0 3,918.6 4,200.0 4,620.0 4,620.0 0.0 0.0 7,966.7 12,431.5 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 1,562.5 1,350.4 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,562.5 1,350.4 1,655.0 1,655.0 0.0 0.0 306.2 467.5 495.0 495.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 3,039.8 3,959.2 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 17.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 31 06 05 01 კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) 31 06 05 02 საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) ხარჯები ხარჯები გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება 31 08 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 662.8 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 31 07 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 06 04 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 50 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 3,914.0 1,920.0 1,920.0 0.0 0.0 460.5 558.7 690.0 690.0 0.0 0.0 191.7 45.2 80.0 80.0 0.0 0.0 1,225.2 1,894.8 3,810.0 3,810.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,203.2 1,408.5 1,770.0 1,770.0 0.0 0.0 652.2 672.9 848.0 848.0 0.0 0.0 22.0 486.3 2,040.0 2,040.0 0.0 0.0 12,288.4 12,611.0 22,480.0 22,480.0 0.0 0.0 3,788.4 7,094.0 15,411.0 15,411.0 0.0 0.0 1,377.6 1,185.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,500.0 5,517.0 7,069.0 7,069.0 0.0 0.0 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 6,237.0 8,017.5 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 141.0 141.0 145.0 145.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,639.0 7,594.6 5,270.0 5,270.0 0.0 0.0 2,210.2 2,239.6 2,481.0 2,481.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 598.0 422.9 2,230.0 2,230.0 0.0 0.0 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 2,717.0 4,040.8 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,602.0 4,040.8 4,900.0 4,900.0 0.0 0.0 1,519.0 1,722.3 2,334.0 2,334.0 0.0 0.0 115.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 1,702,688.6 2,086,195.8 2,545,044.0 2,521,544.0 1,500.0 22,000.0 1,564.0 1,571.0 1,618.0 1,618.0 0.0 0.0 1,590,419.9 1,817,523.2 2,104,638.0 2,082,722.0 1,500.0 20,416.0 27,410.0 31,207.7 38,681.0 38,681.0 0.0 0.0 112,268.6 268,672.6 440,406.0 438,822.0 0.0 1,584.0 51,182.1 57,751.4 66,456.0 66,456.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 616.0 634.0 681.0 681.0 0.0 0.0 ხარჯები 39,094.7 46,641.2 52,126.0 52,126.0 0.0 0.0 12,287.1 14,147.8 17,838.0 17,838.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 31 14 შრომის ანაზღაურება 31 15 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 2,848.1 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 31 13 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 31 12 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 51 კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,087.4 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 11,110.2 14,330.0 14,330.0 0.0 0.0 1,172,855.7 1,362,662.5 1,640,010.0 1,640,010.0 0.0 0.0 111.0 111.0 110.0 110.0 0.0 0.0 1,171,834.6 1,345,684.0 1,568,207.0 1,568,207.0 0.0 0.0 2,119.3 2,467.8 3,236.0 3,236.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,021.1 16,978.6 71,803.0 71,803.0 0.0 0.0 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 999,703.1 1,136,320.2 1,345,000.0 1,345,000.0 0.0 0.0 999,703.1 1,136,320.2 1,345,000.0 1,345,000.0 0.0 0.0 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 11,471.0 12,419.6 13,850.0 13,850.0 0.0 0.0 25.0 25.0 24.0 24.0 0.0 0.0 11,451.4 12,341.5 13,740.0 13,740.0 0.0 0.0 521.3 652.2 860.0 860.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.5 78.1 110.0 110.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 23,148.5 29,502.7 36,150.0 36,150.0 0.0 0.0 86.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 22,890.5 29,212.5 35,820.0 35,820.0 0.0 0.0 1,598.0 1,815.6 2,376.0 2,376.0 0.0 0.0 32 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 02 03 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 258.0 290.2 330.0 330.0 0.0 0.0 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 914.5 1,774.7 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 914.5 1,774.7 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 249.8 250.0 270.0 270.0 0.0 0.0 249.8 250.0 270.0 270.0 0.0 0.0 28,069.8 38,580.4 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 28,069.8 38,580.4 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 4,071.3 4,416.0 4,875.0 4,875.0 0.0 0.0 4,071.3 4,416.0 4,875.0 4,875.0 0.0 0.0 229.7 294.1 350.0 350.0 0.0 0.0 229.7 294.1 350.0 350.0 0.0 0.0 418.5 259.8 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 418.5 259.8 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 35,520.9 51,605.4 51,000.0 51,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები 32 02 08 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 32 02 09 ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სახელმძღვანელოების განვითარება ხარჯები ხარჯები 32 02 10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 52 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 51,605.4 51,000.0 51,000.0 0.0 0.0 40,224.0 49,459.6 59,500.0 59,500.0 0.0 0.0 40,224.0 49,459.6 59,500.0 59,500.0 0.0 0.0 12,147.5 2,973.4 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 12,147.5 2,973.4 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 5,962.1 23,096.4 77,550.0 77,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,218.5 6,486.1 6,187.0 6,187.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 743.6 16,610.3 71,363.0 71,363.0 0.0 0.0 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 212.0 248.8 585.0 585.0 0.0 0.0 212.0 248.8 585.0 585.0 0.0 0.0 10,513.3 11,461.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,513.3 11,461.5 0.0 0.0 0.0 0.0 79,047.8 103,308.9 113,000.0 113,000.0 0.0 0.0 50.0 50.0 51.0 51.0 0.0 0.0 78,234.0 102,675.3 112,549.0 112,549.0 0.0 0.0 1,539.5 1,683.4 2,373.0 2,373.0 0.0 0.0 813.8 633.6 451.0 451.0 0.0 0.0 66,830.3 85,961.4 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 66,290.6 85,725.9 94,700.0 94,700.0 0.0 0.0 42.0 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 539.7 235.4 300.0 300.0 0.0 0.0 პროფესიული უნარების განვითარება 8,475.0 13,051.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 39.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,220.5 12,724.4 13,485.0 13,485.0 0.0 0.0 1,281.0 1,359.9 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 254.5 326.6 15.0 15.0 0.0 0.0 3,742.5 4,296.5 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,722.8 4,224.9 4,364.0 4,364.0 0.0 0.0 216.5 256.3 363.0 363.0 0.0 0.0 19.6 71.6 136.0 136.0 0.0 0.0 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 13 მასწავლებლის ეროვნული პრემია 32 02 14 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 15 ხარჯები 32 02 16 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 03 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 35,520.9 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 32 02 12 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 32 02 11 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 კოდი 32 04 დასახელება გრანტი კრედიტი 153,157.6 166,274.0 166,274.0 0.0 0.0 175.0 168.0 168.0 168.0 0.0 0.0 141,110.2 151,310.7 165,774.0 165,774.0 0.0 0.0 4,108.4 4,621.0 5,107.0 5,107.0 0.0 0.0 1,391.8 1,846.9 500.0 500.0 0.0 0.0 14,473.2 15,891.9 18,700.0 18,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,030.4 14,968.8 18,215.0 18,215.0 0.0 0.0 3,728.5 4,194.6 4,485.0 4,485.0 0.0 0.0 442.8 923.1 485.0 485.0 0.0 0.0 106,825.9 112,419.1 133,450.0 133,450.0 0.0 0.0 106,825.9 112,419.1 133,450.0 133,450.0 0.0 0.0 225.9 358.1 350.0 350.0 0.0 0.0 ხარჯები 219.3 358.1 350.0 350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 4,368.5 5,795.0 7,520.0 7,520.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,362.4 5,661.4 7,505.0 7,505.0 0.0 0.0 302.9 313.9 491.0 491.0 0.0 0.0 6.1 133.6 15.0 15.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 16,608.4 18,693.4 6,254.0 6,254.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 15,672.2 17,903.3 6,254.0 6,254.0 0.0 0.0 77.0 112.6 131.0 131.0 0.0 0.0 936.2 790.1 0.0 0.0 0.0 0.0 64,415.1 71,288.8 78,230.0 78,230.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 568.0 564.0 564.0 564.0 0.0 0.0 ხარჯები 62,689.3 70,981.3 77,985.0 77,985.0 0.0 0.0 6,671.1 7,513.5 8,608.0 8,608.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,725.8 307.4 245.0 245.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 33,100.1 34,836.0 36,830.0 36,830.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 31,537.9 34,731.3 36,750.0 36,750.0 0.0 0.0 1,057.2 1,160.5 1,361.0 1,361.0 0.0 0.0 უმაღლესი განათლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოცდების ორგანიზება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 03 32 04 04 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 32 05 01 142,501.9 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 32 04 02 2023 წლის ფაქტი სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 04 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 54 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 104.8 80.0 80.0 0.0 0.0 7,022.5 7,921.1 8,585.0 8,585.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 497.0 493.0 493.0 493.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,888.6 7,738.4 8,470.0 8,470.0 0.0 0.0 4,672.3 5,360.2 6,202.0 6,202.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133.9 182.7 115.0 115.0 0.0 0.0 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 1,183.3 1,310.3 1,365.0 1,365.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,167.3 1,290.3 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 941.5 992.8 1,045.0 1,045.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 20.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 22,121.0 27,143.8 29,950.0 29,950.0 0.0 0.0 22,107.3 27,143.8 29,950.0 29,950.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 988.2 77.6 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 988.2 77.6 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 37,960.9 45,390.1 56,175.0 56,175.0 0.0 0.0 37,938.5 45,354.2 56,140.0 56,140.0 0.0 0.0 22.4 35.9 35.0 35.0 0.0 0.0 134,467.0 268,283.2 387,455.0 387,455.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,398.8 33,112.4 40,630.0 40,630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90,068.2 235,170.8 346,825.0 346,825.0 0.0 0.0 94,786.7 232,003.0 333,455.0 333,455.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,800.7 19,874.2 21,100.0 21,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,986.0 212,128.8 312,355.0 312,355.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 17,175.7 16,660.1 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,826.8 1,545.2 1,830.0 1,830.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,348.9 15,114.9 23,170.0 23,170.0 0.0 0.0 1,846.5 2,203.1 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 132.6 261.2 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,713.8 1,941.9 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები შრომის ანაზღაურება 32 05 04 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 32 07 01 32 07 02 32 07 03 1,562.2 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 32 05 03 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ინფრასტრუქტურის განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 55 კოდი 32 07 04 32 07 05 32 08 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 14,602.7 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8,298.9 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 12,111.6 4,384.3 10,900.0 10,900.0 0.0 0.0 2,491.1 3,914.6 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 6,055.5 9,118.1 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,527.2 7,047.5 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 528.3 2,070.7 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 5,343.2 4,951.6 8,044.0 8,044.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44.0 44.0 44.0 44.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,155.3 4,482.5 7,991.0 7,991.0 0.0 0.0 684.6 774.2 1,519.0 1,519.0 0.0 0.0 1,187.9 469.1 53.0 53.0 0.0 0.0 10,968.9 12,490.1 19,500.0 0.0 0.0 19,500.0 ხარჯები 7,066.4 12,395.6 19,116.0 0.0 0.0 19,116.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,902.5 94.6 384.0 0.0 0.0 384.0 პროფესიული განათლება I (KfW) 2,008.7 4,449.2 4,400.0 2,900.0 1,500.0 0.0 2,008.7 2,490.3 2,650.0 1,150.0 1,500.0 0.0 0.0 1,958.9 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,937.1 2,462.3 5,500.0 3,000.0 0.0 2,500.0 ხარჯები 1,889.4 2,395.8 1,470.0 170.0 0.0 1,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.6 66.6 4,030.0 2,830.0 0.0 1,200.0 470,887.1 464,405.0 506,456.0 506,456.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,857.0 6,857.0 6,857.0 6,857.0 0.0 0.0 ხარჯები 422,918.3 402,115.3 452,924.0 452,924.0 0.0 0.0 64,832.2 74,701.7 85,773.0 85,773.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,147.4 59,690.3 50,832.0 50,832.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,821.4 2,599.4 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 8,893.0 9,973.5 10,020.0 10,020.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 136.0 136.0 133.0 133.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,884.1 9,751.1 9,870.0 9,870.0 0.0 0.0 3,702.9 4,678.9 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 222.4 150.0 150.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 12,419.1 16,261.9 19,585.0 19,585.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 32 10 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 11 33 00 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 33 01 კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 33 02 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 56 კოდი დასახელება 2023 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,127.0 ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,116.0 1,116.0 1,116.0 0.0 0.0 12,278.0 14,810.2 19,480.0 19,480.0 0.0 0.0 9,506.0 11,125.4 11,148.0 11,148.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.1 1,451.7 105.0 105.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 50,027.1 53,535.7 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,517.4 20,429.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,509.7 33,106.7 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 6,351.7 9,808.1 7,841.0 7,841.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 820.0 820.0 818.0 818.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,958.8 6,489.7 7,376.0 7,376.0 0.0 0.0 4,612.3 4,898.5 5,042.0 5,042.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 392.9 3,318.4 465.0 465.0 0.0 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 150,627.0 95,032.6 97,879.0 97,879.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,372.0 3,412.0 3,502.0 3,502.0 0.0 0.0 ხარჯები 143,759.8 90,552.6 94,058.0 94,058.0 0.0 0.0 36,389.5 42,787.4 51,327.0 51,327.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,045.8 1,880.6 1,121.0 1,121.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,821.4 2,599.4 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 37,046.2 44,578.0 45,156.0 45,156.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,397.0 1,368.0 1,283.0 1,283.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,997.4 24,869.5 26,175.0 26,175.0 0.0 0.0 10,468.6 11,065.5 12,598.0 12,598.0 0.0 0.0 14,048.8 19,708.5 18,981.0 18,981.0 0.0 0.0 151,026.5 182,251.8 216,198.0 216,198.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 151,026.3 182,249.7 216,188.0 216,188.0 0.0 0.0 152.8 146.1 178.0 178.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 2.1 10.0 10.0 0.0 0.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 54,496.5 52,963.5 64,777.0 64,777.0 0.0 0.0 54,496.5 52,963.5 64,777.0 64,777.0 0.0 0.0 15,400.0 18,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 15,400.0 18,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 2,327.9 2,409.8 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 03 33 04 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 33 05 შრომის ანაზღაურება 33 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 07 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 08 ხარჯები 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები 35 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო მომუშავეთა რიცხოვნობა 57 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 2,394.2 1,880.0 1,880.0 0.0 0.0 1,138.3 1,260.0 1,469.4 1,469.4 0.0 0.0 108.3 15.6 20.0 20.0 0.0 0.0 8,078.1 10,568.4 12,500.0 12,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 225.0 216.0 216.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,024.8 10,292.6 12,394.0 12,394.0 0.0 0.0 4,637.9 5,648.2 7,618.0 7,618.0 0.0 0.0 53.3 275.8 106.0 106.0 0.0 0.0 9,479.8 14,784.5 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 143.0 192.0 192.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,421.5 13,811.1 17,852.0 17,852.0 0.0 0.0 2,238.7 2,465.4 4,394.9 4,394.9 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 58.3 973.4 1,148.0 1,148.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,097.1 3,218.9 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 34.0 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,094.0 2,142.0 3,277.0 3,277.0 0.0 0.0 1,341.7 1,421.0 2,410.0 2,410.0 0.0 0.0 3.1 1,076.9 723.0 723.0 0.0 0.0 0.0 5,214.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 67.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 4,727.4 7,098.0 7,098.0 0.0 0.0 0.0 3,409.0 5,100.0 5,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 487.2 902.0 902.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 72,124.1 89,241.1 102,000.0 102,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,634.0 3,679.0 4,179.0 4,179.0 0.0 0.0 ხარჯები 65,563.1 77,224.1 94,624.0 94,624.0 0.0 0.0 46,903.5 55,434.6 73,347.5 73,347.5 0.0 0.0 6,561.0 12,017.1 7,376.0 7,376.0 0.0 0.0 60,579.8 76,543.0 90,784.0 90,784.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550.0 3,550.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 ხარჯები 55,500.2 64,555.0 83,808.0 83,808.0 0.0 0.0 45,650.0 53,535.0 70,946.5 70,946.5 0.0 0.0 5,079.6 11,988.0 6,976.0 6,976.0 0.0 0.0 11,530.6 12,198.1 10,666.0 10,666.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური შრომის ანაზღაურება 40 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 2,219.7 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 37 00 2023 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 36 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 58 კოდი დასახელება 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის ფაქტი 84.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 10,057.8 12,169.0 10,266.0 10,266.0 0.0 0.0 1,253.5 1,399.6 1,851.0 1,851.0 0.0 0.0 1,472.8 29.1 400.0 400.0 0.0 0.0 13.7 500.0 550.0 550.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 45.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 5.2 500.0 550.0 550.0 0.0 0.0 0.0 500.0 550.0 550.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,899.0 11,525.2 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,238.5 7,001.4 8,930.0 8,930.0 0.0 0.0 3,392.9 4,070.3 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,660.5 4,523.9 2,570.0 2,570.0 0.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 82,307.2 101,225.8 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 82,307.2 101,225.8 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო 3,161.8 3,929.3 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.0 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,111.9 3,823.6 5,450.0 5,450.0 0.0 0.0 2,288.0 2,732.8 4,197.0 4,197.0 0.0 0.0 49.9 105.7 50.0 50.0 0.0 0.0 2,627.5 2,818.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 85.0 75.0 75.0 75.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,623.6 2,808.2 3,280.0 3,280.0 0.0 0.0 1,495.9 1,645.0 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 3.9 9.8 20.0 20.0 0.0 0.0 24,997.3 24,994.6 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,149.8 24,374.2 24,321.0 24,321.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 814.4 587.5 638.0 638.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 41.0 41.0 0.0 0.0 14,367.3 14,986.8 14,790.0 14,790.0 0.0 0.0 14,061.1 14,774.3 14,540.0 14,540.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 03 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი შრომის ანაზღაურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 45 01 საქართველოს საპატრიარქო სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები 59 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 212.5 250.0 250.0 0.0 0.0 600.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 600.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 1,233.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 980.0 1,533.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 253.0 235.0 248.0 248.0 0.0 0.0 685.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 685.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 870.0 869.8 870.0 870.0 0.0 0.0 870.0 869.8 870.0 870.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 1,893.0 1,891.1 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,797.7 1,891.1 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,775.0 1,775.0 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,800.0 600.0 800.0 800.0 0.0 0.0 1,800.0 600.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 347.0 367.0 359.0 359.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 08 45 09 45 10 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა ხარჯები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები 45 12 306.2 საბიუჯეტო სახსრები 45 02 45 07 2023 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 60 კოდი 45 13 დასახელება 2023 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 ვალდებულებების კლება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 33.0 33.0 41.0 41.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 11,299.3 12,991.9 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,799.5 10,492.0 11,250.0 11,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,499.7 2,499.9 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 13,412.3 19,904.4 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,716.3 19,458.0 23,600.0 23,600.0 0.0 0.0 5,023.0 6,027.0 7,869.0 7,869.0 0.0 0.0 696.0 446.4 400.0 400.0 0.0 0.0 6,395.8 7,461.2 10,041.0 10,041.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,352.5 7,319.7 9,841.0 9,841.0 0.0 0.0 5,023.0 6,027.0 7,869.0 7,869.0 0.0 0.0 43.3 141.5 200.0 200.0 0.0 0.0 5,974.9 5,204.3 5,956.0 5,956.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,524.6 5,191.3 5,956.0 5,956.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.3 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 1,041.6 7,238.9 8,003.0 8,003.0 0.0 0.0 ხარჯები 839.2 6,946.9 7,803.0 7,803.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202.4 292.0 200.0 200.0 0.0 0.0 4,084.4 4,680.1 5,260.0 5,260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 164.0 164.0 164.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,084.4 4,646.0 5,260.0 5,260.0 0.0 0.0 1,993.0 2,365.8 2,484.0 2,484.0 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,698.4 2,017.5 2,180.0 2,180.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,689.2 1,985.3 2,120.0 2,120.0 0.0 0.0 791.7 999.3 1,159.6 1,159.6 0.0 0.0 9.3 32.2 60.0 60.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები 46 00 47 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 47 03 48 00 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 კოდი 50 00 დასახელება 2023 წლის ფაქტი 6,373.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 6,421.4 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 6,364.2 6,411.6 6,490.0 6,490.0 0.0 0.0 643.7 693.0 783.0 783.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 9.8 10.0 10.0 0.0 0.0 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 10,964.5 16,567.6 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,091.9 9,139.9 12,210.0 12,210.0 0.0 0.0 6,166.6 6,088.4 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,872.6 7,427.7 5,790.0 5,790.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 536.1 998.2 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 531.3 717.9 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 449.7 508.4 550.0 550.0 0.0 0.0 4.9 280.3 0.0 0.0 0.0 0.0 240.8 310.2 600.0 600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 236.9 310.2 598.0 598.0 0.0 0.0 204.0 253.4 440.0 440.0 0.0 0.0 3.9 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2,790.7 3,524.8 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 46.0 61.0 61.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,609.6 3,354.6 4,515.0 4,515.0 0.0 0.0 1,842.9 2,310.2 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.1 170.2 285.0 285.0 0.0 0.0 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 8,110.0 8,110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 390.0 390.0 0.0 0.0 3,052,248.4 3,811,679.9 4,760,100.0 4,691,100.0 15,000.0 54,000.0 1,994,884.5 2,690,980.0 3,410,100.0 3,391,100.0 15,000.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 46,252.0 35,490.6 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შრომის ანაზღაურება 51 00 შრომის ანაზღაურება 52 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი შრომის ანაზღაურება 55 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 62 კოდი დასახელება 56 02 56 03 56 04 01 56 04 02 გრანტი კრედიტი 1,085,209.3 1,300,000.0 1,300,000.0 0.0 0.0 1,207,226.8 1,561,941.0 1,984,000.0 1,984,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 236,361.3 516,731.6 724,000.0 724,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 970,865.5 1,045,209.3 1,260,000.0 1,260,000.0 0.0 0.0 550,396.9 705,460.1 796,000.0 796,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 510,396.9 665,460.1 756,000.0 756,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 23,259.6 11,014.2 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 23,259.6 11,014.2 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 829,090.5 1,090,770.4 570,850.0 570,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 809,090.5 1,090,770.4 570,850.0 570,850.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,000.0 14,400.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,000.0 14,400.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 797,090.5 1,076,370.4 554,850.0 554,850.0 0.0 0.0 797,090.5 1,076,370.4 554,850.0 554,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 6,608.0 8,183.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 6,608.0 8,183.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 740,000.0 740,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 740,000.0 740,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 139.0 72.4 200.0 200.0 0.0 0.0 139.0 72.4 200.0 200.0 0.0 0.0 646.0 667.4 800.0 800.0 0.0 0.0 646.0 667.4 800.0 800.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 56 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 56 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 56 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები 56 10 1,010,865.5 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 56 04 2023 წლის ფაქტი სულ ვალდებულებების კლება 56 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები 63 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 369,500.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 275,000.0 369,500.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 0.0 16,765.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 16,765.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 36,457.5 47,305.6 81,000.0 12,000.0 15,000.0 54,000.0 ხარჯები 9,959.1 11,815.0 31,000.0 12,000.0 15,000.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,252.0 35,490.6 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 1,400.7 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 1,400.7 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 26,528.6 7,034.2 18,000.0 3,000.0 0.0 15,000.0 ხარჯები 3,971.3 974.6 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,557.3 6,059.6 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 6,615.2 26,793.3 20,000.0 2,000.0 5,000.0 13,000.0 ხარჯები 3,027.6 3,997.6 7,000.0 2,000.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,587.5 22,795.7 13,000.0 0.0 0.0 13,000.0 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 2,182.3 6,483.9 7,000.0 2,000.0 0.0 5,000.0 ხარჯები 1,936.0 4,577.0 6,000.0 2,000.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,907.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 1,881.8 1,800.0 1,000.0 0.0 800.0 ხარჯები 0.0 333.5 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,548.3 800.0 0.0 0.0 800.0 117.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 564.7 1,352.4 9,500.0 1,000.0 8,500.0 0.0 564.7 1,352.4 9,500.0 1,000.0 8,500.0 0.0 0.0 1,032.1 12,000.0 1,000.0 1,000.0 10,000.0 0.0 580.0 2,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 56 12 საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა 56 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები ხარჯები აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 03 56 13 04 56 13 05 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) 56 13 06 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB) 56 13 07 ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW) ხარჯები ხარჯები 56 13 08 275,000.0 საბიუჯეტო სახსრები დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 56 13 02 2023 წლის ფაქტი სულ 56 11 56 13 01 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) ხარჯები 64 კოდი დასახელება 56 13 10 გრანტი კრედიტი 452.1 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 863.0 6,000.0 1,000.0 0.0 5,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 863.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 1,200.0 1,000.0 0.0 200.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0 107.2 464.2 0.0 0.0 0.0 0.0 107.2 464.2 0.0 0.0 0.0 0.0 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 123,424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123,424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,244.5 1,235.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,244.5 1,235.6 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 767.6 824.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 270.5 94.1 0.0 0.0 0.0 0.0 270.5 94.1 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 953.8 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 953.8 0.0 0.0 0.0 0.0 თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 56 13 12 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები) (KfW) ხარჯები 56 15 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 57 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები 58 00 ხარჯები 59 00 0.0 საბიუჯეტო სახსრები 56 13 11 56 13 15 2023 წლის ფაქტი სულ ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 09 2024 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები “. 65 4. VII თავის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 570,850.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) სპეციალური ტრანსფერი: ა.ა) ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი განისაზღვროს 569,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 16,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 500,000.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,500.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 4,000.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,430.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,775.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,630.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 2,210.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 3,855.0 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი 34,600.0 სულ 569,000.0 ა.ბ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობის მიზნით ამ მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 34,600.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად; ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი: ბ.ა) დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვროს 1,850.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად; ბ.ბ) დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონებით, ბავშვის 66 უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება; ბ.გ) ცნობად იქნეს მიღებული, რომ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის საჭირო თანხა − 14,150.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებებში, და მისი მუნიციპალიტეტებისათვის განაწილება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი წინადადებების შესაბამისად; ბ.დ) გარდა ამ მუხლის „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებებისა, 2024 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისათვის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (32 02 10 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) უფლებამოსილების დელეგირება; ბ.ე) ამ მუხლის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად საჭირო თანხის გამოყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა მიმართოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.“. 67 5. მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 740,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“. 6. 23-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1,984,000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 1,260,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 336,245.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 923,755.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 724,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 109,960.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 577,040.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის – 37,000.0 ათასი ლარი.“. 7. 23-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 19,345.0 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40,000.0 ათასი ლარით.“. 8. 35-ე მუხლს დაემატოს მე-3 პუნქტი შემდეგი რედაქციით: „3. ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ მიღებულ გრანტებზე, აგრეთვე იმ შემოსავლებზე, რომლებსაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იღებს მისი კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს სისტემაში შემავალი სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისგან.“. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თბილისი, 2024 წლის ... ნოემბერი. 68
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი: პანდემიის შემდგომ პერიოდში საქართველოს ეკონომიკაში პროგნოზირებულთან შედარებით გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ტენდენციები იყო. 2021-2023 წლებში ეკონომიკური პარამეტრები ზრდის მიმართულებით დაკორექტირდა და რეალური ეკონომიკური ზრდის სამი წლის ფაქტიურმა საშუალო მაჩვენებელმა 9,8% შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის შესაბამისად ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2020 წელს არსებული 49,8 მლრდ ლარიდან 2023 წლის ბოლოსთვის 80,9 მლრდ ლარამდე გაიზარდა. მაღალმა ეკონომიკურმა მაჩვენებლებმა, პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსების ზრდის მიუხედავად, შესაძლებელი გახადა განხორციელებულიყო მნიშვნელოვანი ფისკალური კონსოლიდაცია და შედეგად შემცირებულიყო მთავრობის ვალის მაჩვენებელი, კერძოდ 2023 წლის ბოლოსთვის ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი 2020 წელს არსებული მშპ-ს 9,3%-დან შემცირდა მშპ-ს 2,4%-მდე, ხოლო მთავრობის ვალის მაჩვენებელი 2020 წლის 60,2%-იდან 39,0% დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. მსგავსი ფისკალური კონსოლიდაციის შემდგომ, 2024 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას დღის წესრიგში აღარ იდგა დამატებითი ფისკალური კონსოლიდაცია, შესაბამისად ბიუჯეტის დაგეგმვისას შენარჩუნდა ბიუჯეტის დაბალი დეფიციტი და რესურსები მაქსიმალურად მიიმართა პრიორიტეტული სფეროების დასაფინანსებლად, კერძოდ, 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი ითვალისწინებდა:       ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულების დაფინანსებას 8,6 მილიარდ ლარზე მეტი მოცულლობით; განათლების დაფინანსებას 3,6 მილიარდ ლარზე მეტ მოცულობით; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას 1,2 მრლდ ლარზე მეტით; კულტურისა და სპორტის დაფინანსებას 1 მილიარდ ლარამდე; თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების დაფინანსებას 3 მილიარდ ლარამდე; ჯამურად ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას 7 მლრდ ლარის ოდენობით. ჯამურად, 2024 წლის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი განსაზღვრული იყო 28,7 მლრდ ლარის ოდენობით, რომელიც განსაზღვრული იყო შემდეგი ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით:      რეალური ეკონომიკური ზრდა - 5,2%; მშპ-ს დეფლატორი - 3,0%; ნომინალური მთლიანი შიდან პროდუქტი - 86,0 მლრდ ლარი საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელი - 2,8%; ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები - 22,1 მლრდ ლარი; 1  ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი - მშპ-ს 2,5%. ისევე როგორც გასულ წლებში, მიმდინარე წელსაც ეკონომიკური ტენდენციები გაცილებით მაღალი იყო ვიდრე ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს იყო პროგნოზირებული. შესაბამისად რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გადახედვა პირველად 5 თვის ანალიზის საფუძველზე განხორციელდა და განისაზღვრა 6 %-ის ოდენობით. ამავე პერიოდში განხორციელდა ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ანალიზიც და გამოიკვეთა დამატებითი საჭიროებები, რომელთა ჯამური მოცულობა 600 მლნ ლარს აღწევდა. რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შემდგომი გადახედვა განხორციელდა 2025 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტის მომზადების დროს და განისაზღვრა 8,2%-ის ოდენობით. ამ ეტაპზე წარმოდგენილია 2024 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების საბოლოო პროგნოზები, კერძოდ: მშპ რეალური ზრდის პროგნოზი - 9,0%; მშპ-ს დეფლატორი - 3,1%; საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელი - 1,0%; ნომინალური მშპ- 90 895,2 მლნ ლარი; მშპ ერთ სულ მოსახლეზე - 9 027,3 აშშ დოლარი; ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები - 23 260,0 მლნ ლარი; ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი - 29 980,0 მლნ ლარი; ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი - მშპ-ს 2,5%; მთავრობის ვალი - მშპ-ს 36,8% ზემოაღნიშნული პარამეტრებიდან გამომდინარე, 1 207,0 მლნ ლარით იზრდება ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, რაც შესაძლებლობას იძლევა დაფინანსდეს მიმდინარე წელს დამატებით გამოკვეთილი საჭიროებები. ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა: ნორმატიულ აქტში ცვლილების (ცვლილების (ცვლილებების) ან/და დამატების (დამატებების) შეტანა ხდება მხოლოდ იმავე სახის ნორმატიული აქტით, შესაბამისად „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება უნდა განხორციელდეს კანონით. ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგი: 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-40 მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. საქართველოს 2 ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლები განახლებული მაკროეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით:      2024 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი იზრდება და განისაზღვრება 9,0%ის ოდენობით; მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორის პროგნოზი განისაზღვრება 3,1%-ის ოდენობით; შემცირებულია ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი და 1,0%-ს შეადგენს; ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა განისაზღვრება 90 895,0 მლნ ლარის ოდენობით; ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვრება 23 260,0 მლნ ლარის ოდენობით. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ პარამეტრებთან მიმართებაში გასათვალისწინებელია, რომ:  დეფიციტი - 2024 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო შეადგენს 2 144,0 მლნ ლარს, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2,4%-ია. ამასთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად გაანგარიშებული ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი შეადგენს 2 299,0 მლნ ლარს, რაც მშპ-ს 2,5%-ია.  2024 წლის ბოლოსთვის მოსალოდნელი საქართველოს მთავრობის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა მშპ-ის 36,8%-ია. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2024 წლის ბოლოსთვის), საორიენტაციო შეფასებით მშპ-ის 0.047%-ია და მნიშვნელოვანი გავლენა არ აქვს ვალის მოცულობაზე. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმიური (თავდაპირველი გეგმა) მაჩვენებელი იზრდება 1 218 მლნ ლარით და განისაზღვრება 25 616,0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საგადასახადო შემოსავლები ჯამში იზრდება 1 207,0 მლნ ლარით და 23 260,0 მლნ ლარს შეადგენს, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 20 190,0 მლნ ლარს (იზრდება 1 075,0 მლნ ლარით), ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების წილი 3 070,0 მლნ ლარს (იზრდება 132,0 მლნ ლარით);  გრანტები და სხვა შემოსავლები ჯამურად შეადგენს 2 356,0 მლნ ლარს (იზრდება 11,0 მლნ ლარით); არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) მაჩვენებელი იზრდება 150,0 მლნ ლარით და 500,0 მლნ ლარს შეადგენს; ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი შეადგენს 230,0 მლნ ლარს; ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელი შეადგენს 3 370,0 მლნ ლარს; ზემოაღნიშნული მაჩვენებლების გათვალისწინებით შემოსულობები შეადგენს 29 716,0 მლნ ლარს. ნაერთი ბიუჯეტის ჯამური 3 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი იზრდება 1 126,5 მლნ ლარით და შეადგენს 25 696,0 მლნ ლარს, მათ შორის:  შემოსავლები - 21 726,0 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 995,0 მლნ ლარით);  საგადასახადო შემოსავლები შეადგენს 20 190,0 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში გაზრდილია 1 075,0 მლნ ლარით, მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 6 598,9 მლნ ლარით (იზრდება 253,8 მლნ ლარით).  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 070,0 მლნ ლარით (იზრდება 380,0 მლნ ლარით);  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 7 541,1 მლნ ლარით (იზრდება 152,8 მლნ ლარით);  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 380.0 მლნ ლარის ოდენობით (იზრდება 5.0 მლნ ლარით);  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 135.0 მლნ ლარით (მცირდება 15,0 მლნ ლარით);  სხვა გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 465,0 მლნ ლარის ოდენობით (მცირდება 298,4 მლნ ლარით);  სხვა შემოსავლების პროგნოზი მცირდება 80,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 1 270.0 მლნ ლარის ოდენობით, (შემცირებულია ეროვნული ბანკის 2023 წლის მოგებიდან მიღებული სახსრები):  გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები უცვლელია და განისაზღვრება 266,0 მლნ ლარის ოდენობით;  არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა იზრდება 100,0 მლნ ლარით და შეადგენს 300.0 მლნ ლარს;  ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი უცვლელია და შეადგენს 300,0 მლნ ლარს;  ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები განისაზღვრება 3 370,0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საშინაო ფასიანი ქაღალდების წმინდა გამოშვების მაჩვენებელი არ იცვლება და განსაზღვრულია 1 500,0 მლნ ლარით;  საინვესტიციო კრედიტების მაჩვენებელი მცირდება 98,5 მლნ ლარით და შეადგენს 1 290,0 მლნ ლარს;  საბიუჯეტო დახმარების სახით მისაღები კრედიტების მაჩვენებელი იზრდება 130,0 მლნ ლარით და შეადგენს 580,0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) წარმოდგენილი ცვლილებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ჯამურად შეადგენს 25 930,4 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 900,0 მლნ ლარით. 4 საბიუჯეტო ასიგნებების ცვლილებები დაგეგმილია შემდეგი მიმართულებებით: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 240,0 მლნ ლარით და განისაზღვრა 8 069,2 მლნ ლარით. დამატებითი თანხა გათვალისწინებულია:  35,0 მლნ ლარი მიიმართება პენსიებისა და კომპენსაციების დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის პერიოდში პენსიის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენდა 835 ათასამდე ბენეფიციარს, შესაბამისად ბიუჯეტი გაანგარიშებული იყო დაახლოებით 850 ათას ბენეფიციარზე, თუმცა ოქტომბრის მდგომარეობით ბენეფიციართა რაოდენობა აჭარბებს 860 ათასს. შესაბამისად, წლის ბოლომდე პენსიების შეუფერხებლად დასაფინანსებლად გამოიყოფა დამატებითი ასიგნებები;  20,0 მლნ ლარი მიიმართება მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების დახმარებების დასაფინანსებლად;  195,0 მლნ დამატებით გამოყოფილია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დასაფინანსებლად;  ათვისების პროგნოზის გათვალისწინებით 10,0 მლნ ლარით მცირდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტის ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებები. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 37,0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 545,0 მლნ ლარს. მათ შორის 65,0 მლნ ლარით იზრდება საჯარო სკოლების დაფინანსება, ხოლო 28,0 მლნ ლარით მცირდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტების ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებები; საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 34,5 მლნ ლარით და განისაზღვრება 506,5 მლნ ლარით. დამატებითი თანხები ძირითადად მიიმართება საერთაშორისო ტურნირებში მიღწეული წარმატებების შესაბამისად სპორტსმენებისათვის ჯილდოების ანაზღაურებით, ასევე სხვადასხვა ეროვნული ნაკრებების საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობის ხარჯების დაფინანსებით; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ასიგნებები ჯამურად მცირდება 18,7 მლნ ლარით და განისაზღვრება 782,3 მლნ ლარის ოდენობით. ამასთან, საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ასიგნებები გაზრდილია 10,8 მლნ ლარით (ამავდროულად ხორციელდება პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება), ხოლო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტის ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 29,5 მლნ ლარით; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 50,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 738,0 მლნ ლარის ოდენობით. დამატებითი თანხები მიიმართება რთველის პერიოდში გაზრდილი მოსავლის შესაბამისად დამატებითი ხარჯების, ასევე შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში გაზრდილი სესხების შესაბამისი საპროცენტო ხარჯების სუბსიდირებისთვის. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 347,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 3 747,7 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საგზაო ინფრასტრუქტურის დაფინანსება იზრდება 84,0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 017,6 მლნ ლარს;  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე დამატებით მიიმართება 10,2 მლნ ლარი და შეადგენს 325,8 მლნ ლარს;  წყლისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის დაფინანსება იზრდება 275,0 მლნ ლარით და შეადგენს 825,0 მლნ ლარს, მათ შორის დამატებით 200,0 მლნ ლარი გათვალისწინებულია 2025 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის, ხოლო 75,0 მლნ ლარი 5 მიიმართება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოყოფილი კრედიტების მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად;  სხვა დანარჩენი მიმართულებები ჯამურად მცირდება 22,2 მლნ ლარით; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 20,0 მლნ ლარით პოლიციელთა შრომის ანაზღაურების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით და შეადგენს 1 280,0 მლნ ლარს; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 210,0 მლნ ლარით და შეადგენს 1 590,0 მლნ ლარს. დამატებითი თანხებიდან:  139,0 მლნ ლარი მიიმართება თავდაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიმართულებით;  ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე გამოიყოფა დამატებით 20,0 მლნ ლარი;  შრომის ანაზღაურების (მ.შ. ჯარისკაცების მატერიალური წახალისების) სრულყოფილად დაფინანსების მიზნით დამატებით გამოიყოფა 35,7 მლნ ლარი;  სხვა მიმდინარე და ლოჯისტიკური ხარჯებისთვის გამოყოფილია 15,3 მლნ ლარი; საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება იზრდება 5,0 მლნ ლარით და შეადგენს 215,0 მლნ ლარს; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 9,0 მლნ ლარით და შეადგენს 423,7 მლნ ლარს (სასჯელაღსრულების დაწესებულებების დასაფინანსებლად). საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 2,2 მლნ ლარით და განისაზღვრება 189,7 მლნ ლარის ოდენობით. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში:  სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, არსებული ეკონომიის გათვალისწინებით მცირდება 175,0 მლნ ლარის ოდენობით;  რიგი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებში არსებული დეფიციტების დასაფინანსებლად გამოიყოფა 15,0 მლნ ლარი;  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მოცულობა იზრდება 160,0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება როგორც დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოები.  დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მცირდება 31,0 მლნ ლარით, რაც დაკავშირებულია რიგი პროექტების ფარგლებში თანხების ჩამორიცხვის ვადების ცვლილებასთან. წარმოდგენილ კანონპროექტს, განმარტებით ბარათთან ერთად დანართის სახით თან ერთვის მაკრო-ფისკალური პარამეტრები 2021-2028 წლებში. აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა 2025 წლის ბიუჯეტის საბოლოო პროექტის მომზადებაზე, რისი გათვალისწინებითაც შესაძლებელია 2025-2028 წლების ფისკალური მაჩვენებლები ნაწილობრივ დაკორექტირდეს. თუმცა, ეს კორექტირება არ შეეხება ისეთ მნიშვნელოვან პარამეტრებს, როგორიცაა ბიუჯეტის დეფიციტი, ვალის მოცულობა, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები და სხვა. კორექტირება შესაძლებელია შეეხოს ძირითადად საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილებას. ამასთან, 2024 წლის ბიუჯეტის ცვლილებების განხილვამდე, საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი იქნება 2025 წლის ბიუჯეტის ბოლო ვარიანტიც, რომელსაც თან დაერთვება ყველა 6 საჭირო დოკუმენტი (ფისკალური რისკების ანალიზი, მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი და სხვა). ვალის მდგრადობის ანალიზი, სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად განისაზღვრება: /ათასი ლარი/ პროგრამული კოდი 01 00 დასახელება სულ ჯამი საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2024 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი სხვაობა 25 030 420.7 25 930 420.7 900 000.0 86 636.0 86 636.0 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9 600.0 9 600.0 0.0 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 850.0 850.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 27 000.0 27 000.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 23 290.7 23 290.7 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 171 219.0 171 219.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 6 200.0 6 200.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 17 400.0 17 400.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 137 500.0 137 500.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 10 560.0 10 560.0 0.0 1 380.0 1 380.0 0.0 1 120.0 1 120.0 0.0 1 400.0 1 400.0 0.0 1 190.0 1 190.0 0.0 1 120.0 1 120.0 0.0 1 160.0 1 160.0 0.0 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 1 080.0 1 080.0 0.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 1 450.0 1 450.0 0.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 1 100.0 1 100.0 0.0 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 210 000.0 215 000.0 5 000.0 21 00 საქართველოს პროკურატურა 63 200.0 63 200.0 0.0 7 პროგრამული კოდი 2024 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი სხვაობა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 4 000.0 4 000.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 114 000.0 114 000.0 0.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 801 000.0 782 300.0 -18 700.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 3 400 700.0 3 747 700.0 347 000.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 414 685.0 423 685.0 9 000.0 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 7 829 150.0 8 069 150.0 240 000.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 187 500.0 189 700.0 2 200.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1 380 000.0 1 590 000.0 210 000.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1 260 000.0 1 280 000.0 20 000.0 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 688 000.0 738 000.0 50 000.0 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 2 508 044.0 2 545 044.0 37 000.0 33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 471 956.0 506 456.0 34 500.0 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 21 000.0 21 000.0 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1 900.0 1 900.0 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 12 500.0 12 500.0 0.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 19 000.0 19 000.0 0.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 4 000.0 4 000.0 0.0 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 8 000.0 8 000.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 102 000.0 102 000.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 11 500.0 11 500.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 101 190.0 101 190.0 0.0 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო 5 500.0 5 500.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3 300.0 3 300.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25 000.0 25 000.0 0.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 15 000.0 15 000.0 0.0 24 000.0 24 000.0 0.0 5 260.0 5 260.0 0.0 22 00 47 00 48 00 დასახელება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2 180.0 2 180.0 0.0 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 6 500.0 6 500.0 0.0 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 18 000.0 18 000.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 1 100.0 1 100.0 0.0 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 600.0 600.0 0.0 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 4 800.0 4 800.0 0.0 8 პროგრამული კოდი დასახელება 55 00 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 2024 წლის გეგმა 2024 წლის პროექტი სხვაობა 8 500.0 8 500.0 0.0 4 796 100.0 4 760 100.0 -36 000.0 ა.დ) კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შემთხვევაში): პროექტი შეესაბამება არსებულ სამთავრობო პროგრამას. ა.ე) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი, ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში − აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი დასაბუთება: კანონპროექტის ამოქმედება გათვალისწინებულია კანონის გამოქვეყნებისთანავე. ა.ვ) კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები და შესაბამისი დასაბუთება (თუ ინიციატორი ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას): ასეთი არ არსებობს. ბ) კანონპროექტის ფინანსური გავლენის შეფასება (კანონპროექტის ამოქმედების წელი და შემდგომი სამი წელი): საშუალოვადიან პერიოდში ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: კანონის პროექტი განსაზღვრავს მხოლოდ 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის. ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებულ ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები, კანონპროექტის გავლენით სახელმწიფოს ან მის სისტემაში არსებული უწყების მიერ მისაღები პირდაპირი ფინანსური ვალდებულებების (საშინაო ან საგარეო ვალდებულებები) მითითებით: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გავლენის ბუნებისა და მიმართულების მითითებით, რომლებზედაც მოსალოდნელია კანონპროექტით განსაზღვრულ ქმედებებს ჰქონდეს პირდაპირი გავლენა: კანონის პროექტი ვრცელდება 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ბენეფიციარებზე. 9 ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის (ფულადი შენატანის) ოდენობა შესაბამის ბიუჯეტში და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის დადგენას. ბ1) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება: წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში. ბ2) გენდერული თანასწორობის მდგომარეობაზე კანონპროექტის მოსალოდნელი ზეგავლენის შეფასება სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი აერთიანებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტების და მხარჯავი დაწესებულებების (მათ შორის, შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროების) მიერ დაგეგმილი პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელ პროგრამებს და განსაზღვრავს მათი დაფინანსების მოცულობებს, შესაბამისად, წარმოდგენილი კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ზეგავლენის შეფასებას. თითოეული მიმართულებით დაგეგმილი პოლიტიკის გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ზეგავლენა ფასდება ინდივიდუალურად. გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან, აგრეთვე, ისეთი ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება, - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებს. აგრეთვე, კანონპროექტი არ უკავშირდება რომელიმე ხელშეკრულებას/შეთანხმებას. გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან: ასეთი არ არსებობს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: 10 დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებული ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ასევე ცვლილებების ძირითადი არსი შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის/დაწესებულების, სამუშაო ჯგუფის, ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: ასეთი არ არსებობს. დ.გ) სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების იმპლემენტაციის სფეროში, იმ გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მაგალითად იქნა გამოყენებული კანონპროექტის მომზადებისას, ასეთი მიმოხილვის მომზადების შემთხვევაში: ასეთი მიმოხილვა არ არსებობს. ე) კანონპროექტის ავტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვ) კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა 11