შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
17.12.2010 ბოლო ცვლილება 16.12.2011
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№27
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016013
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 69, 28/12/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (8)

შემდგომი ცვლილებები (4)

წინა ცვლილებები (4)

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №27

2010 წლის 17 დეკემბერი

დაბა შუახევი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვით მ მართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად დანართისა.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე                   ნ. ამაღლობელი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
შესახებ

თავი I

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,530,364

3,846,274

3,336,700

გადასახადები

58,075

105,000

65,200

გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,186,700

სხვა შემოსავლები

114,079

78,400

84,800

ხარჯები

2,749,191

2,688,025

2,939,500

შრომის ანაზღაურება

886,367

895,080

1,125,070

საქონელი და მომსახურება

622,344

699,225

758,790

პროცენტი

0

0

 

სუბსიდიები

1,048,940

954,620

887,640

გრანტები

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

139,100

128,000

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

საოპერაციო სალდო

781,173

1,158,249

397,200

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

451,374

1,454,464

447,200

ზრდა

464,157

1,462,964

447,200

კლება

12,783

8,500

 

მთლიანი სალდო

329,799

-296,215

-50,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

236,646

-296,215

-50,000

ზრდა

296,215

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

296,215

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

59,569

296,215

50,000

ვალუტა და დეპოზიტები

59,569

296,215

50,000

სესხები

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-93,153

0

0

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

93,153

0

0

საშინაო

93,153

0

0

საგარეო

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

 

ბ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,543,147

3,854,774

3,336,700

შემოსავლები

3,530,364

3,846,274

3,336,700

არაფინანსური აქტივების კლება

12,783

8,500

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

3,306,501

4,150,989

3,386,700

ხარჯები

2,749,191

2,688,025

2,939,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464,157

1,462,964

447,200

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

93,153

 

 

ნაშთის ცვლილება

236,646

-296,215

-50,000

 

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

    მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 3 336 700 ლ არის ოდენობით

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,530,364

3,846,274

3,336,700

გადასახადები

58,075

105,000

65,200

გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,186,700

სხვა შემოსავლები

114,079

78,400

84,800

    მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები   

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 65 200 ლარის ოდენობით

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

58,075

105,000

65,200

11311

ქონების გადასახადი

58,075

105,000

65,200

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

52,555

99,800

60,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133

200

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

 

 

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5,590

5,000

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

-203

 

 

116

სხვა გადასახადი

 

 

 

 

    მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  

 განისაზღვროს შუახევი ს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები     3 186 700 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,186,700

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,186,700

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,186,700

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,593,600

2,530,400

2,830,900

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

221,509

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

400,000

 

 

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

774,400

492,262

355,800

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვით მ მართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

282,308

540,212

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

10,000

100,000

 

სხვა ტრანსფერები

76,393

 

 

შემოსავლები

3530364

3846274

336700

    მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 84 800 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

114,079

78,400

84,800

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

105,091

61,700

68,099

1411

პროცენტები

24,902

27,400

15,399

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

24,902

27,400

15,399

1415

რენტა

80,189

34,300

52,700

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

80,055

34,300

52,700

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

134

 

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2,621

6,500

6,501

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,558

2,000

2,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

676

1,000

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

676

1,000

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

50

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

32

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

10

 

 

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

790

1,000

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,063

4,500

4,501

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,063

4,500

4,501

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

1,063

4,500

4,501

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზუ ფ რუქტი,ქირავნო ბ ა და სხვა)

 

4,500

4,501

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

1,063

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

5,792

10,200

10,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

575

 

 

თავი III

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები       2 939 500 ლარის ოდენობით

 

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

2,842,344

2,688,025

2,939,500

21

შრომის ანაზღაურება

886,367

895,080

1,125,070

22

საქონელი და მომსახურება

622,344

699,225

758,790

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,274

18,000

20,500

222

მივლინება

25,363

32,300

30,770

223

ოფისის ხარჯები

210,348

206,720

193,670

კომუნალური მომსახურება

 

 

 

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

3,880

17,300

კვების ხარჯები

 

 

 

სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 

 

4,000

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,757

134,435

131,940

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

266,082

303,890

360,610

პროცენტი

 

 

 

25

სუბსიდიები

1,048,940

954,620

887,640

27

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

139,100

128,000

27

სხვა ხარჯი

0

0

40,000

ვალდებულებების კლება

93,153

0

0

 

    მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 447 200 ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 447 200 ლარის ოდენობით

 

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0

3,000

3,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

0

212,905

15,700

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

452,346

727,522

194,000

05 00

ჯამრთელობის დაცვა

0

70,152

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

0

13,000

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

3,500

0

0

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

8,311

21,700

0

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

0

427,685

221,500

სულ ჯამი

464,157

1,462,964

447,200

 

ბ. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

12,783

8,500

0

311

ძირითადი აქტივები

12,783

8,500

 

314

არაწარმოებული აქტივები

 

 

 

    მუხლი 8. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 3 386 700 ლარი

 

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,055,125

1,300,725

1,302,310

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

940,539

1,272,225

1,290,310

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

868,674

1,144,885

1,130,510

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71,865

127,340

159,800

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

16,433

16,500

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

98,153

12,000

12,000

702

თავდაცვა

64,102

75,240

100,340

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

64,102

75,240

100,340

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105,245

107,900

136,100

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

95,245

97,900

126,100

704

ეკონომიკური საქმიანობა

68,079

79,054

87,400

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

10,000

 

 

7045

ტრანსპორტი

2,500

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

55,579

79,054

87,400

705

გარემოს დაცვა

138,044

70,000

106,500

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

53,054

70,000

75,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

84,990

 

31,500

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

549,069

1,337,933

590,070

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

56,301

21,288

95,000

7063

წყალმომარაგება

122,142

223,380

133,500

7064

გარე განათებ ა

34,995

74,300

45,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

335,631

1,018,965

316,570

707

ჯანმრთელობის დაცვა

68,788

137,872

75,040

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

68,788

137,872

75,040

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

769,193

487,420

415,240

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

28,310

25,000

40,000

7082

მომსახურება კულტ უ რის სფეროში

309,600

316,000

333,500

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

404,862

100,000

8,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
 კულტურისა და რელიგიის სფეროში

26,421

46,420

33,740

709

განათლება

288,505

435,745

457,200

7091

სკოლამდელი აღზრდა

98,580

239,000

262,700

7092

ზოგადი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7098

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

189,925

196,745

194,500

710

სოციალური დაცვა

200,351

119,100

116,500

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

37,950

38,000

36,700

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

162,401

81,100

79,800

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

3,306,501

4,150,989

3,386,700

თავი IV
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

    მუხლი 9. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 50 000 ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 50 000 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-59,569

-296,215

-50,000

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

 

0

0

სესხები

 

0

0

კლება

59,569

296,215

50,000

ვალუტა, დეპოზიტები

59,569

296,215

50,000

სესხები

 

 

 

    მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება    

 ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით

    

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

93,153

0

0

კლება

93,153

 

 

სესხები

 

 

 

თავი V

    მუხლი 12. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 3386700 ლარის ოდენობით

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

244,148

273,330

310,900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

ხარჯები

244,148

270,330

307,900

შრომის ანაზღაურება

190,630

148,820

178,920

საქონელი და მომსახურება

53,518

69,070

76,540

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,074

3,000

3,000

 მივლინებები

4,287

6,000

8,000

 ოფისის ხარჯები

19,733

25,200

29,320

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

1,680

1,800

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16,290

22,190

23,920

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,134

11,000

10,500

სუბსიდიები

 

52,440

52,440

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,000

3,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

823,602

1,097,735

1,135,560

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

115

115

ხარჯები

823,602

884,830

1,119,860

შრომის ანაზღაურება

557,626

606,020

796,740

საქონელი და მომსახურება

265,976

278,810

323,120

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13,200

15,000

17,500

 მივლინებები

18,015

22,700

20,100

 ოფისის ხარჯები

165,258

153,220

138,100

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

2,200

3,500

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

57,068

69,200

86,710

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,915

16,490

57,210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

212,905

15,700

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

306,385

524,915

370,610

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

14

14

ხარჯები

306,385

315,010

365,410

შრომის ანაზღაურება

126,328

130,480

155,680

საქონელი და მომსახურება

180,057

184,530

209,730

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,800

12,000

14,500

 მივლინებები

8,385

10,000

7,000

 ოფისის ხარჯები

108,097

96,230

69,140

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

2,200

3,500

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46,390

55,100

65,880

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,865

9,000

49,710

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

209,905

5,200

02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

71,865

88,340

119,800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

9

9

ხარჯები

71,865

85,340

116,800

შრომის ანაზღაურება

49,699

58,060

86,520

საქონელი და მომსახურება

22,166

27,280

30,280

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,400

3,000

3,000

 მივლინებები

3,740

4,500

4,500

 ოფისის ხარჯები

11,814

12,840

14,700

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,412

1,850

3,040

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,800

5,090

5,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,000

3,000

02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

55,579

61,680

87,400

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

ხარჯები

55,579

61,680

84,400

შრომის ანაზღაურება

47,060

50,680

71,120

საქონელი და მომსახურება

8,519

11,000

13,280

 მივლინებები

2,419

2,500

2,500

 ოფისის ხარჯები

4,950

5,500

6,200

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,150

600

2,120

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2,400

2,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,000

02 04

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

24,386

24,920

36,440

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,386

24,920

36,440

შრომის ანაზღაურება

20,284

21,280

28,420

საქონელი და მომსახურება

4,102

3,640

8,020

 მივლინებები

1,461

1,500

1,800

 ოფისის ხარჯები

2,291

2,140

4,580

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

350

0

1,640

 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სპორტის სამსახური

22,921

24,720

33,740

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

22,921

24,720

32,240

შრომის ანაზღაურება

19,760

21,280

28,420

საქონელი და მომსახურება

3,161

3,440

3,820

 მივლინებები

798

900

1,000

 ოფისის ხარჯები

2,363

2,540

2,820

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1500

 02 06

ზედამხედველობის სამსახური

24,325

26,520

38,570

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,325

26,520

35,570

შრომის ანაზღაურება

19,760

21,280

28,420

საქონელი და მომსახურება

4,565

5,240

7,150

 მივლინებები

738

1,500

1,500

 ოფისის ხარჯები

2,415

1,890

3,500

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,412

1,850

2,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

3000

 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

318,141

346,640

449,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

ხარჯები

318,141

346,640

449,000

შრომის ანაზღაურება

274,735

302,960

398,160

საქონელი და მომსახურება

43,406

43,680

50,840

 მივლინებები

474

1,800

1,800

 ოფისის ხარჯები

33,328

32,080

37,160

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,354

9,800

11,880

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,250

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

665,288

971,102

458,000

ხარჯები

212,942

243,580

264,000

საქონელი და მომსახურება

152,942

176,400

184,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

152,942

176,400

184,600

სუბსიდიები

60,000

67,180

79,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

452,346

727,522

194,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

2,500

0

0

ხარჯები

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

 

 

03 01 01

სოფელ ვანში ნუკრია ღელეს საცალფეხო ხიდის რეკონსტრუქცია

2,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

 

 

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

34,995

74,300

45,000

ხარჯები

34,995

44,300

45,000

საქონელი და მომსახურება

34,995

44,300

45,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,995

44,300

45,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30,000

0

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

34,995

44,300

45,000

ხარჯები

34,995

44,300

45,000

საქონელი და მომსახურება

34,995

44,300

45,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,995

44,300

45,000

03 02 02

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

0

30,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30,000

 

03 03

გამწვანება

7,000

7,500

9,000

ხარჯები

7,000

7,500

9,000

საქონელი და მომსახურება

7,000

7,500

9,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,000

7,500

9,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

358,609

592,922

160,000

ხარჯები

18,949

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

18,949

10,000

10,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,949

10,000

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,660

582,922

150,000

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

18,949

10,000

10,000

ხარჯები

18,949

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

18,949

10,000

10,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,949

10,000

10,000

03 04 02

 დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

11,288

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11,288

 

03 04 03

სოფელ გომარდულში კოტეჯის მშენებლობა

26,891

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,891

 

 

03 04 04

შუახევის დაბაში 100 კვ.მ საყრდენ კედელზე ფილების აკვრა

2,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

 

 

03 04 05

მოსაცდელების მოწყობა

7,961

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,961

 

 

03 04 06

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

0

85,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

85,000

03 04 07

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის ღონისძიებები (სოფლის განვითარების პროგრამა)

282,308

540,212

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,308

540,212

 

03 04 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

20,000

14,048

65,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

14,048

65,000

03 04 09

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

0

17,374

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17,374

 

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

53,054

70,000

75,000

ხარჯები

50,000

70,000

75,000

საქონელი და მომსახურება

50,000

70,000

75,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,000

70,000

75,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,054

0

0

03 05 01

სანიტარ ული დასუფთავების პროგრამა

50,000

70,000

75,000

ხარჯები

50,000

70,000

75,000

საქონელი და მომსახურება

50,000

70,000

75,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,000

70,000

75,000

03 05 02

ხიჭაურის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობა

3,054

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,054

0

0

03 05 03

დაბის ცენტრში სანაგვე აუზის რემონტი

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

0

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

1,998

3,000

4,000

ხარჯები

1,998

3,000

4,000

საქონელი და მომსახურება

1,998

3,000

4,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,998

3,000

4,000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

137,142

223,380

133,500

ხარჯები

100,000

108,780

121,000

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

სუბსიდიები

60,000

67,180

79,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,142

114,600

12,500

03 07 01

დაბა შუახევის სასმელი წყლის ცენტრალური რეზერვუარის კეთილმოწყობა

22,142

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,142

 

 

03 07 02

აიპ შუახევის წყალკანალი

60,000

67,180

91,900

ხარჯები

60,000

67,180

79,400

სუბსიდიები

60,000

67,180

79,400

03 07 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

0

90,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

90,000

 

03 07 04

ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

24,600

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,600

 

03 07 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

55,000

41,600

41,600

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

0

0

03 07 05 01

სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის ხარჯები

40,000

41,600

41,600

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 07 05 02

სოფ. ბარათაულის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

15,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

 

 

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

69,990

0

31,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,990

0

31,500

03 08 01

სოფლის ცენტრებისათვის სანიაღვრე მილების შეძენა

69,990

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,990

 

 

03 08 02

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

31,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

31,500

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

200,351

119,100

116,500

ხარჯები

200,351

119,100

116,500

საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

171,551

119,100

116,500

04 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

37,950

38,000

36,700

ხარჯები

37,950

38,000

36,700

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,950

38,000

36,700

04 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახების წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1,561

6,000

3,000

ხარჯები

1,561

6,000

3,000

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,561

6,000

3,000

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

16,250

21,100

17,100

ხარჯები

16,250

21,100

17,100

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,250

21,100

17,100

04 04

5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

20,000

24,000

20,000

ხარჯები

20,000

24,000

20,000

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

24,000

20,000

04 05

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა

0

10,000

12,500

ხარჯები

0

10,000

12,500

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10,000

12,500

04 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

20,000

20,000

ხარჯები

0

20,000

20,000

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

20,000

20,000

04 07

სოციალურები სხვა

124,590

0

0

ხარჯები

124,590

0

0

საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,800

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

95,790

 

 

04 08

დედ-მამით ობოლ ბავშთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

0

7,200

ხარჯები

0

0

7,200

სუბსიდიები

 

 

 

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

44,402

112,952

38,600

ხარჯები

44,402

42,800

38,600

შრომის ანაზღაურება

1,408

0

0

საქონელი და მომსახურება

205

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

205

0

0

სუბსიდიები

22,800

22,800

27,100

სოციალური უზრუნველყოფა

19,989

20,000

11,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

70,152

0

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

19,989

20,000

11,500

ხარჯები

19,989

20,000

11,500

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,989

20,000

11,500

05 02

შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადების ხარჯები

22,800

22,800

27,100

ხარჯები

22,800

22,800

27,100

სუბსიდიები

22,800

22,800

27,100

05 03

შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის ავტომანქანის შეძენა

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების (ამბულატორიები) რემონტი

0

70,152

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

70,152

 

05 05

ყოფილი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდზედამხედველობის ადგილობრივი სამსახურის თანამშრომლებზე სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება

1,613

0

0

ხარჯები

1,613

0

0

შრომის ანაზღაურება

1,408

 

 

საქონელი და მომსახურება

205

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

205

 

 

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

98,580

245,545

270,200

ხარჯები

98,580

245,545

257,200

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

6,545

0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

6,545

0

სუბსიდიები

98,580

239,000

257,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

13,000

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

98,580

239,000

262,700

ხარჯები

98,580

239,000

249,700

სუბსიდიები

98,580

239,000

249,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

13000

06 01 01

აიპშუახევის ბაღების გაერთიანება

0

0

262,700

ხარჯები

0

0

249,700

სუბსიდიები

 

 

249,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

13000

06 01 02

აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

62,595

62,600

0

ხარჯები

62,595

62,600

0

სუბსიდიები

62,595

62,600

 

06 01 02

აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

9,825

48,000

0

ხარჯები

9,825

48,000

0

სუბსიდიები

9,825

48,000

 

06 01 03

აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი

8,560

41,800

0

ხარჯები

8,560

41,800

0

სუბსიდიები

8,560

41,800

 

06 01 04

აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი

8,800

43,300

0

ხარჯები

8,800

43,300

0

სუბსიდიები

8,800

43,300

 

06 01 05

აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

8,800

43,300

0

ხარჯები

8,800

43,300

0

სუბსიდიები

8,800

43,300

 

06 02

 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

6,545

7,500

ხარჯები

0

6,545

7,500

საქონელი და მომსახურება

0

6,545

0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

6,545

 

სუბსიდიები

 

 

7500

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

785,647

484,000

406,500

ხარჯები

782,147

484,000

406,500

საქონელი და მომსახურება

36,827

33,000

57,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,827

33,000

57,000

სუბსიდიები

745,320

451,000

349,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

0

0

07 01

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

67,685

68,000

65,000

ხარჯები

67,685

68,000

65,000

სუბსიდიები

67,685

68,000

65,000

07 02

აიპ კულტურის ცენტრი

277,635

283,000

284,500

ხარჯები

277,635

283,000

284,500

სუბსიდიები

277,635

283,000

284,500

07 03

კულტურის ღონისძიებები

31,965

33,000

49,000

ხარჯები

31,965

33,000

49,000

საქონელი და მომსახურება

31,965

33,000

49,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31,965

33,000

49,000

07 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

4,862

0

8,000

ხარჯები

4,862

0

8,000

საქონელი და მომსახურება

4,862

0

8,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,862

 

8,000

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშომბლის ხატის, ტაძრისა და საეკლ სიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

400,000

100,000

0

ხარჯები

400,000

100,000

0

სუბსიდიები

400,000

100,000

 

07 06

დაბა შუახევის კულტურის სახლის სცენის რემონტი

3,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

 

 

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

150,550

168,900

162,000

ხარჯები

142,239

147,200

162,000

საქონელი და მომსახურება

19,999

25,000

40,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,999

25,000

40,000

სუბსიდიები

122,240

122,200

122,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,311

21,700

0

08 01

ააიპშუახევის სასპორტო სკოლა

122,240

122,200

122,000

ხარჯები

122,240

122,200

122,000

სუბსიდიები

122,240

122,200

122,000

08 02

სპორტული ღონისძიებები

19,999

25,000

40,000

ხარჯები

19,999

25,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

19,999

25,000

40,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,999

25,000

40,000

08 03

კრივის სახლის ინვენტარით აღჭურვა

5,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

 

 

08 04

სათხილამურო სპორტის განვითარების პროგრამა

3,311

0

0

ხარჯები

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,311

 

 

08 05

დაბის ცენტრში ტრენაჟორების მოწყობა

0

21,700

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21,700

 

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

293,933

678,325

488,440

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

30

ხარჯები

200,780

250,640

266,940

შრომის ანაზღაურება

136,703

140,240

149,410

საქონელი და მომსახურება

64,077

110,400

77,530

 მივლინებები

3,061

3,600

2,670

 ოფისის ხარჯები

25,357

28,300

26,250

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23,399

36,500

21,310

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,260

42,000

11,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

427,685

221,500

ვალდებულებების კლება

93,153

0

0

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

16,433

16,500

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

0

ხარჯები

16,433

16,500

0

შრომის ანაზღაურება

12,600

12,640

 

საქონელი და მომსახურება

3,833

3,860

0

 მივლინებები

1,194

1,200

 

 ოფისის ხარჯები

2,639

2,660

 

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

5,000

12,000

12,000

ხარჯები

5,000

12,000

12,000

საქონელი და მომსახურება

5,000

12,000

12,000

 ოფისის ხარჯები

2,600

3,000

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

12000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,400

9,000

 

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

64,102

75,240

100,340

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

64,102

75,240

85,340

შრომის ანაზღაურება

42,020

43,960

58,800

საქონელი და მომსახურება

22,082

31,280

26,540

 მივლინებები

1,489

1,700

1,870

 ოფისის ხარჯები

5,860

7,080

8,990

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,473

19,500

11,280

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,260

3,000

4,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

15000

09 04

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

95,245

97,900

126,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

ხარჯები

95,245

97,900

119,600

შრომის ანაზღაურება

82,083

83,640

90,610

საქონელი და მომსახურება

13,162

14,260

28,990

 მივლინებები

378

700

800

 ოფისის ხარჯები

6,258

6,560

7,260

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0

4000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,526

7,000

10,030

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0

6900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

6500

09 05

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

10,000

10,000

10,000

ხარჯები

10,000

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

10,000

 ოფისის ხარჯები

8,000

9,000

10,000

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

39,000

40,000

ხარჯები

0

39,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

0

39,000

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

39,000

 

სხვა ხარჯები

 

 

40000

09 07

სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება

10,000

0

0

ხარჯები

10,000

0

0

საქონელი და მომსახურება

10,000

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,000

 

 

09 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

93,153

0

0

ვალდებულებების კლება

93,153

 

 

09 09

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

0

427,685

200,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

427,685

200,000

სულ გადასახდელები

3,306,501

4,150,989

3,386,700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

161

ხარჯები

2,749,191

2,688,025

2,939,500

შრომის ანაზღაურება

886,367

895,080

1,125,070

საქონელი და მომსახურება

622,344

699,225

758,790

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,274

18,000

20,500

 მივლინებები

25,363

32,300

30,770

 ოფისის ხარჯები

210,348

206,720

193,670

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

3,880

17,300

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

4000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,757

134,435

131,940

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

266,082

303,890

360,610

სუბსიდიები

1,048,940

954,620

887,640

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

139,100

128,000

სხვა ხარჯები

0

0

40000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464,157

1,462,964

447,200

ვალდებულებების კლება

93,153

0

0

    მუხლი 13. პრემიები

2011 წლის განმავლობაში შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 14. ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

2011 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 40000 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი თვით მ მართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად.