„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№25
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016038
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 111124002, 25/11/2011
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №25

2011 წ ლის 22 ნოემბერი

დ. შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2010  წლის  17 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვით მ მართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.

შეტანილ იქნ ე ს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2010 წლის 17 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (სსმ, №69, 28.12.2010, მუხ.2034) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2.

ეს  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                                           ი. ქათამაძე

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი1. შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა. შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

შემოსავლები

3,530,364

3,910,369

4,578,872

გადასახადები

58,075

132,646

65,200

გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,428,872

სხვა შემოსავლები

114,079

110,313

84,800

ხარჯები

2,749,191

2,595,991

3,299,115

შრომის ანაზღაურება

886,367

870,414

1,088,460

საქონელი და მომსახურება

622,344

646,922

809,430

პროცენტი

0

0

 

სუბსიდიები

1,048,940

937,818

1,083,462

გრანტები

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

140,837

201,270

სხვა ხარჯები

0

0

116,493

საოპერაციო სალდო

781,173

1,314,378

1,279,757

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

451,374

1,435,890

1,425,360

ზრდა

464,157

1,445,472

1,475,360

კლება

12,783

9,582

50,000

მთლიანი სალდო

329,799

-121,512

-145,603

ფინანსური აქტივების ცვლილება

236,646

-124,912

-171,303

ზრდა

296,215

171,303

0

ვალუტა და დეპოზიტები

296,215

171,303

 

სესხები

 

 

 

კლება

59,569

296,215

171,303

ვალუტა და დეპოზიტები

59,569

296,215

171,303

სესხები

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-93,153

-3,400

-25,700

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

93,153

3,400

25,700

საშინაო

93,153

3,400

25,700

საგარეო

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

 

ბ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,543,147

3,919,951

4,628,872

შემოსავლები

3,530,364

3,910,369

4,578,872

არაფინანსური აქტივების კლება

12,783

9,582

50,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

 

0

გადასახდელები

3,306,501

4,044,863

4,800,175

ხარჯები

2,749,191

2,595,991

3,299,115

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464,157

1,445,472

1,475,360

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

25,700

ნაშთის ცვლილება

236,646

-124,912

-171,303

 

 

თავი II

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

 

    მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები       4 578 872  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,530,364

3,910,369

4,578,872

გადასახადები

58,075

132,646

65,200

გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,428,872

სხვა შემოსავლები

114,079

110,313

84,800

 

    მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები             65 200 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

58,075

132,646

65,200

11311

ქონების გადასახადი

58,075

132,675

65,200

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

52,555

123,690

60,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133

3

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

1,448

 

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5,590

7,534

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

-203

 

 

116

სხვა გადასახადი

 

-29

 

 

    მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 

განისაზღვროს შუახევი მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები                    4 428 872 ლარის ოდენობით.

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,428,872

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,428,872

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,428,872

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,593,600

2,530,400

2,830,900

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

221,509

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

400,000

 

 

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

774,400

497,262

977,010

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

282,308

539,748

520,962

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

10,000

100,000

100,000

სხვა ტრანსფერები

76,393

 

 

 

 

    მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 84 800  ლარის ოდენობით

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

114,079

110,313

84,800

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

105,091

80,114

68,099

1411

პროცენტები

24,902

30,618

15,399

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

24,902

30,618

15,399

1415

რენტა

80,189

49,496

52,700

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

80,055

48,338

52,700

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

134

1,158

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2,621

12,588

6,501

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,558

6,430

2,000

14223

სანებართ ვ ო მოსაკრებელი

676

530

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

676

1,000

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

50

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

32

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

 

200

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

10

 

 

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

790

5,700

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,063

6,158

4,501

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,063

6,158

4,501

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

1,063

6,158

4,501

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზუ ფ რუქტი ქირავნოდა და სხვა)

 

6,158

4,501

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

1,063

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

5,792

17,611

10,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

575

 

 

 

 

თავი III

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები   

 3 324 815  ლარის ოდენობით

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

2,842,344

2,599,391

3,324,815

21

შრომის ანაზღაურება

886,367

870,414

1,088,460

22

საქონელი და მომსახურება

622,344

646,922

809,430

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,274

17,260

26,000

222

მივლინება

25,363

26,284

29,970

223

ოფისის ხარჯები

210,348

194,593

192,630

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

3,800

17,300

კვების ხარჯები

 

0

0

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 

0

4,000

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,757

133,377

148,320

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

266,082

271,608

391,210

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

1,048,940

937,818

1,083,462

27

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

140,837

201,270

27

სხვა ხარჯი

0

0

116,493

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

25,700

 

    მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება     1 475 360 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა.  განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა     1 475 360  ლარის ოდენობით

 

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0

2,145

5,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

0

207,024

150,600

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

452,346

724,382

969,265

04 00

სოციალური დაცვა

0

0

7,125

05 00

ჯა ნ მრთელობის დაცვა

0

62,555

7,670

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

0

67,500

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

3,500

0

15,700

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

8,311

21,681

229,500

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

0

427,685

23,000

სულ ჯამი

464,157

1,445,472

1,475,360

 

 

ბ. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50 000  ლარის ოდენობით

 

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

12,783

9,582

50,000

311

ძირითადი აქტივები

12,783

9,582

50,000

314

არაწარმოებული აქტივები

 

 

 

 

    მუხლი 8.  შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 774 475  ლარის ოდენობით

 

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

1

2

5

6

 

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,055,125

1,212,223

1,479,110

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

940,539

1,180,956

1,467,110

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

868,674

1,095,654

1,323,180

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71,865

85,302

143,930

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

16,433

15,882

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

98,153

15,385

12,000

702

თავდაცვა

64,102

71,825

104,020

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

64,102

71,825

104,020

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105,245

105,279

136,100

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

95,245

95,279

126,100

704

ეკონომიკური საქმიანობა

68,079

82,579

98,860

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

10,000

6,530

 

7045

ტრანსპორტი

2,500

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

55,579

76,049

98,860

705

გარემოს დაცვა

138,044

69,653

209,740

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

53,054

69,653

75,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

84,990

 

134,740

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

549,069

1,341,786

1,090,515

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

56,301

21,252

222,610

7063

წყალმომარაგება

122,142

227,659

196,500

7064

გარე განათებ ა

34,995

74,152

53,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

335,631

1,018,723

618,405

707

ჯანმრთელობის დაცვა

68,788

130,137

82,630

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

68,788

130,137

82,630

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

769,193

491,023

837,540

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

28,310

24,933

265,000

7082

მომსახურება კულტ უ რის სფეროში

309,600

319,927

355,380

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა

404,862

100,000

186,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

26,421

46,163

31,160

709

განათლება

288,505

419,521

540,135

7091

სკოლამდელი აღზრდა

98,580

222,776

326,935

7092

ზოგადი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7098

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

189,925

196,745

213,200

710

სოციალური დაცვა

200,351

120,837

195,825

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

37,950

38,000

43,825

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

162,401

82,837

152,000

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

3,306,501

4,044,863

4,774,475

 

თავი IV

შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

    მუხლი 9. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 171 303  ლარის ოდენობით

    მუხლი 10. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 171 303 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2009 წლის გეგმა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-59,569

-296,215

-171,303

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

 

0

0

სესხები

 

0

0

კლება

59,569

296,215

171,303

ვალუტა, დეპოზიტები

59,569

296,215

171,303

სესხები

 

 

 

 

    მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 

ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 25 700 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

93,153

3,400

25,700

კლება

93,153

3,400

25,700

სესხები

 

 

 

 

თავი V

 

    მუხლი 12. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების  მიხედვით 4  800 175  ლარის ოდენობით

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

244,148

260,408

342,310

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

ხარჯები

244,148

258,263

337,310

შრომის ანაზღაურება

190,630

148,694

183,330

საქონელი და მომსახურება

53,518

57,177

77,340

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,074

3,000

3,000

    მივლინებები

4,287

3,749

6,300

    ოფისის ხარჯები

19,733

22,068

26,020

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

1,600

1,800

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16,290

20,560

29,720

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,134

6,200

10,500

სუბსიდიები

 

52,392

76,640

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,145

5,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

823,602

1,057,883

1,278,170

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

115

118

ხარჯები

823,602

850,859

1,127,570

შრომის ანაზღაურება

557,626

581,964

761,140

საქონელი და მომსახურება

265,976

268,895

365,360

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13,200

14,260

21,000

    მივლინებები

18,015

19,108

21,000

    ოფისის ხარჯები

165,258

145,944

140,860

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

2,200

3,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

57,068

72,905

96,790

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,915

14,478

82,210

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

207,024

150,600

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ადმინისტრაცი
უ ლი სამსახური

306,385

514,638

538,250

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

14

15

ხარჯები

306,385

310,614

402,650

შრომის ანაზღაურება

126,328

124,023

163,420

საქონელი და მომსახურება

180,057

186,591

239,230

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,800

11,925

18,000

    მივლინებები

8,385

9,958

8,500

    ოფისის ხარჯები

108,097

98,747

68,640

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

2,200

3,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46,390

56,100

68,880

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,865

7,661

71,710

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

204,024

135,600

02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

71,865

85,302

103,930

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

9

7

ხარჯები

71,865

82,302

100,930

შრომის ანაზღაურება

49,699

58,060

67,380

საქონელი და მომსახურება

22,166

24,242

32,480

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,400

2,335

3,000

    მივლინებები

3,740

3,257

3,500

    ოფისის ხარჯები

11,814

10,023

13,420

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,412

3,627

4,520

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,800

5,000

8,040

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0

1,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,000

3,000

02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

55,579

61,324

88,860

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

10

ხარჯები

55,579

61,324

85,860

შრომის ანაზღაურება

47,060

50,680

70,380

საქონელი და მომსახურება

8,519

10,644

15,480

    მივლინებები

2,419

2,493

2,500

    ოფისის ხარჯები

4,950

5,387

6,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,150

947

4,020

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1,817

2,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,000

02 04

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

24,386

24,782

36,360

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,386

24,782

34,860

შრომის ანაზღაურება

20,284

21,280

25,840

საქონელი და მომსახურება

4,102

3,502

9,020

    მივლინებები

1,461

1,368

1,500

    ოფისის ხარჯები

2,291

2,134

4,380

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

350

0

3,140

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1,500

 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სპორტის სამსახური

22,921

24,482

31,160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

22,921

24,482

29,660

შრომის ანაზღაურება

19,760

21,227

25,840

საქონელი და მომსახურება

3,161

3,255

3,820

    მივლინებები

798

781

1,000

    ოფისის ხარჯები

2,363

2,474

2,820

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

1,500

 02 06

ზედამხედველობის სამსახური

24,325

26,747

36,990

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,325

26,747

33,990

შრომის ანაზღაურება

19,760

21,028

25,840

საქონელი და მომსახურება

4,565

5,719

8,150

    მივლინებები

738

1,215

1,200

    ოფისის ხარჯები

2,415

1,922

3,300

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,412

2,582

3,650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

3,000

 02 07

შიდა აუდიტის სამსახური

0

0

23,900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

2

ხარჯები

0

0

20,900

შრომის ანაზღაურება

 

 

14,560

საქონელი და მომსახურება

0

0

6,340

    მივლინებები

 

 

1,000

    ოფისის ხარჯები

 

 

4,640

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

3,000

02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

318,141

320,608

418,720

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

ხარჯები

318,141

320,608

418,720

შრომის ანაზღაურება

274,735

285,666

367,880

საქონელი და მომსახურება

43,406

34,942

50,840

    მივლინებები

474

36

1,800

    ოფისის ხარჯები

33,328

25,257

37,160

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,354

9,649

11,880

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,250

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

665,288

978,262

1,273,265

ხარჯები

212,942

253,880

304,000

საქონელი და მომსახურება

152,942

187,164

184,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

152,942

187,164

184,600

სუბსიდიები

60,000

66,716

42,907

სხვა ხარჯები

0

0

76,493

არაფინანსური აქტივების ზრდა

452,346

724,382

969,265

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

2,500

0

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

0

10,000

03 01 01

სოფელ ვანში ნუკრია ღელეს საცალფეხო ხიდის რეკონსტრუქცია

2,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

 

 

03 01 02

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0

0

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

10,000

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

34,995

74,152

53,000

ხარჯები

34,995

44,152

45,000

საქონელი და მომსახურება

34,995

44,152

45,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,995

44,152

45,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30,000

8,000

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

34,995

44,152

45,000

ხარჯები

34,995

44,152

45,000

საქონელი და მომსახურება

34,995

44,152

45,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,995

44,152

45,000

03 02 02

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

0

30,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30,000

 

03 02 03

გარე განათების ფარების შეძენა

0

0

8,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

8,000

03 03

გამწვანება

7,000

7,500

9,000

ხარჯები

7,000

7,500

9,000

საქონელი და მომსახურება

7,000

7,500

9,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,000

7,500

9,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

358,609

589,773

791,025

ხარჯები

18,949

9,964

10,000

საქონელი და მომსახურება

18,949

9,964

10,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,949

9,964

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,660

579,809

781,025

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

18,949

9,964

10,000

ხარჯები

18,949

9,964

10,000

საქონელი და მომსახურება

18,949

9,964

10,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,949

9,964

10,000

03 04 02

 დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

11,288

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11,288

 

03 04 03

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

0

0

48,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

48,800

03 04 04

დაბის ცენტრში და სოფელ ხიჭაურში  არსებული  შენობების სახურავების შეცვლა

0

0

112,810

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

112,810

03 04 05

სოფელ გომარდულში კოტეჯის მშენებლობა

26,891

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,891

 

 

03 04 06

შუახევის დაბაში 100 კვ.მ საყრდენ კედელზე ფილების აკვრა

2,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

 

 

03 04 07

მოსაცდელების მოწყობა

7,961

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,961

 

 

03 04 08

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

0

51,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

51,000

03 04 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის ღონისძიებები (სოფლის განვითარების პროგრამა)

282,308

539,748

520,962

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,308

539,748

520,962

03 04 10

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

20,000

14,048

44,553

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

14,048

44,553

03 04 11

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

0

14,725

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

14,725

 

03 04 12

დაბაში შემავალი სოფლის  (გორხანაული) წისქვილის მშენებლობა

0

0

2,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,900

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

53,054

69,653

75,000

ხარჯები

50,000

69,653

75,000

საქონელი და მომსახურება

50,000

69,653

75,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,000

69,653

75,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,054

0

0

03 05 01

სანიტარი ული დასუფთავების პროგრამა

50,000

69,653

75,000

ხარჯები

50,000

69,653

75,000

საქონელი და მომსახურება

50,000

69,653

75,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,000

69,653

75,000

03 05 02

ხიჭაურის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობა

3,054

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,054

0

0

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

1,998

2,995

4,000

ხარჯები

1,998

2,995

4,000

საქონელი და მომსახურება

1,998

2,995

4,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,998

2,995

4,000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

137,142

227,659

196,500

ხარჯები

100,000

113,086

161,000

საქონელი და მომსახურება

40,000

46,370

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

46,370

41,600

სუბსიდიები

60,000

66,716

42,907

სხვა ხარჯები

0

0

76,493

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,142

114,573

35,500

03 07 01

დაბა შუახევის სასმელი წყლის ცენტრალური რეზერვუარის კეთილმოწყობა

22,142

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,142

 

 

03 07 02

აიპ შუახევის წყალკანალი

60,000

66,716

55,407

ხარჯები

60,000

66,716

42,907

სუბსიდიები

60,000

66,716

42,907

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

12,500

03 07 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

0

89,974

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

89,974

 

03 07 04

ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის  წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

24,599

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,599

 

03 07 05

დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის  სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა

0

6,370

0

ხარჯები

0

6,370

 

საქონელი და მომსახურება

0

6,370

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

6,370

 

03 07 06

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

0

0

17,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

17,000





03 07 07

სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირის კაპიტალის ზრდა

შპს შუახევის
„წყალკანალი
(კაპიტალის შესავსებად)

0

0

76,493

ხარჯები

0

0

76,493

სხვა ხარჯები

 

 

76,493

03 07 10

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად სათავე ნაგებობების მოწყობა

0

0

6,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

6,000

03 07 08

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

55,000

40,000

41,600

ხარჯები

40,000

40,000

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

40,000

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

40,000

41,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

0

0

03 07 08 01

სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის ხარჯები

40,000

40,000

41,600

ხარჯები

40,000

40,000

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

40,000

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

40,000

41,600

03 07 08 02

სოფ. ბარათაულის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

15,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

 

 

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

69,990

0

134,740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,990

0

134,740

03 08 01

სოფლის ცენტრებისათვის სანიაღვრე მილების შეძენა

69,990

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,990

 

 

03 08 02

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

24,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

24,500

03 08 03

ხიჭაურისა  და დაბა შუახევის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

0

0

90,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

90,000

03 08 04

სველი წერტილების მოწყობა

0

0

20,240

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

20,240

03 09

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ

0

6,530

0

ხარჯები

0

6,530

 

საქონელი და მომსახურება

0

6,530

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

6,530

 

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

200,351

120,837

195,825

ხარჯები

200,351

120,837

188,700

საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

171,551

120,837

188,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7,125

04 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

37,950

38,000

43,825

ხარჯები

37,950

38,000

36,700

სოციალური უზრუნველყოფა

37,950

38,000

36,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

7,125

04 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახების წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1,561

5,737

3,000

ხარჯები

1,561

5,737

3,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,561

5,737

3,000

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

16,250

15,700

15,600

ხარჯები

16,250

15,700

15,600

სოციალური უზრუნველყოფა

16,250

15,700

15,600

04 04

5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

20,000

16,000

18,500

ხარჯები

20,000

16,000

18,500

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

16,000

18,500

04 05

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების  პროგრამა

0

10,000

15,500

ხარჯები

0

10,000

15,500

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10,000

15,500

04 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

20,000

20,000

ხარჯები

0

20,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

 

20,000

20,000

04 07

სოციალურები სხვა

124,590

15,400

72,200

ხარჯები

124,590

15,400

72,200

საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,800

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

95,790

15,400

72,200

04 08

დედ-მამით ობოლ ბავშთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

0

7,200

ხარჯები

0

0

7,200

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

7,200

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

44,402

105,355

46,270

ხარჯები

44,402

42,800

38,600

შრომის ანაზღაურება

1,408

0

0

საქონელი და მომსახურება

205

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

205

0

0

სუბსიდიები

22,800

22,800

27,100

სოციალური უზრუნველყოფა

19,989

20,000

11,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62,555

7,670

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

19,989

20,000

11,500

ხარჯები

19,989

20,000

11,500

სოციალური უზრუნველყოფა

19,989

20,000

11,500

05 02

შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადების ხარჯები

22,800

22,800

27,100

ხარჯები

22,800

22,800

27,100

სუბსიდიები

22,800

22,800

27,100

05 03

ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

0

0

7,670

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

7,670

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების (ამბულატორიები) რემონტი

0

62,555

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

62,555

 

05 05

ყოფილი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდზედამხედველობის ადგილობრივი სამსახურის თანამშრომლებზე სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება

1,613

0

0

ხარჯები

1,613

0

0

შრომის ანაზღაურება

1,408

 

 

საქონელი და მომსახურება

205

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

205

 

 

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

98,580

229,321

348,635

ხარჯები

98,580

229,321

281,135

საქონელი და მომსახურება

0

6,545

0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

6,545

0

სუბსიდიები

98,580

222,776

281,135

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

67,500

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

98,580

222,776

326,935

ხარჯები

98,580

222,776

272,235

სუბსიდიები

98,580

222,776

272,235

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54,700

06 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

0

0

326,935

ხარჯები

0

0

272,235

სუბსიდიები

 

 

272,235

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

54,700

06 01 02

აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

62,595

62,543

0

ხარჯები

62,595

62,543

0

სუბსიდიები

62,595

62,543

 

06 01 03

აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

9,825

41,284

0

ხარჯები

9,825

41,284

0

სუბსიდიები

9,825

41,284

 

06 01 04

აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი

8,560

38,325

0

ხარჯები

8,560

38,325

0

სუბსიდიები

8,560

38,325

 

06 01 05

აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი

8,800

40,837

0

ხარჯები

8,800

40,837

0

სუბსიდიები

8,800

40,837

 

06 01 06

აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

8,800

39,787

0

ხარჯები

8,800

39,787

0

სუბსიდიები

8,800

39,787

 

06 02

საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0

0

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,000

06 02 01

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა

0

0

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,000

06 03

 ნიგაზეულის საჯარო  სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

6,545

7,500

ხარჯები

0

6,545

7,500

საქონელი და მომსახურება

0

6,545

0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

6,545

 

სუბსიდიები

 

 

7,500

06 04

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

0

0

1,400

ხარჯები

0

0

1,400

სუბსიდიები

 

 

1,400

06 05

დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა

0

0

10,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

10,800

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

785,647

487,927

606,380

ხარჯები

782,147

487,927

590,680

საქონელი და მომსახურება

36,827

36,993

57,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,827

36,993

57,000

სუბსიდიები

745,320

450,934

533,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

0

15,700

07 01

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

67,685

68,000

65,000

ხარჯები

67,685

68,000

65,000

სუბსიდიები

67,685

68,000

65,000

07 02

აიპ კულტურის ცენტრი

277,635

282,934

304,380

ხარჯები

277,635

282,934

288,680

სუბსიდიები

277,635

282,934

288,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

15,700

07 03

კულტურის ღონისძიებები

31,965

36,993

51,000

ხარჯები

31,965

36,993

51,000

საქონელი და მომსახურება

31,965

36,993

51,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31,965

36,993

51,000

სუბსიდიები

 

 

 

07 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

4,862

0

6,000

ხარჯები

4,862

0

6,000

საქონელი და მომსახურება

4,862

0

6,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,862

 

6,000

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშომბლის ხატის, ტაძრისა და საეკლისიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

400,000

100,000

180,000

ხარჯები

400,000

100,000

180,000

სუბსიდიები

400,000

100,000

180,000

07 06

დაბა შუახევის კულტურის სახლის სცენის რემონტი

3,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

 

 

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

150,550

168,814

391,500

ხარჯები

142,239

147,133

162,000

საქონელი და მომსახურება

19,999

24,933

40,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,999

24,933

40,000

სუბსიდიები

122,240

122,200

122,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,311

21,681

229,500

08 01

ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

122,240

122,200

126,500

ხარჯები

122,240

122,200

122,000

სუბსიდიები

122,240

122,200

122,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4,500

08 02

სპორტული ღონისძიებები

19,999

24,933

40,000

ხარჯები

19,999

24,933

40,000

საქონელი და მომსახურება

19,999

24,933

40,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,999

24,933

40,000

08 03

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

0

200,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

200,000

08 04

უნივერმაგის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა

0

0

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

25,000

08 05

კრივის სახლის ინვენტარით აღჭურვა

5,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

 

 

08 06

სათხილამურო სპორტის განვითარების პროგრამა

3,311

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,311

 

 

08 07

დაბის ცენტრში ტრენაჟორების მოწყობა

0

21,681

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21,681

 

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

293,933

636,056

317,820

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

30

ხარჯები

200,780

204,971

269,120

შრომის ანაზღაურება

136,703

139,756

143,990

საქონელი და მომსახურება

64,077

65,215

85,130

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

0

2,000

    მივლინებები

3,061

3,427

2,670

    ოფისის ხარჯები

25,357

26,581

25,750

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

0

12,000

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

4,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23,399

33,367

21,810

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,260

1,840

16,900

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

427,685

23,000

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

25,700

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

16,433

15,882

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

ხარჯები

16,433

15,882

0

შრომის ანაზღაურება

12,600

12,156

 

საქონელი და მომსახურება

3,833

3,726

0

    მივლინებები

1,194

993

 

    ოფისის ხარჯები

2,639

2,733

 

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

5,000

11,985

12,000

ხარჯები

5,000

11,985

12,000

საქონელი და მომსახურება

5,000

11,985

12,000

    ოფისის ხარჯები

2,600

2,985

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

12,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,400

9,000

 

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

64,102

71,825

104,020

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

64,102

71,825

87,520

შრომის ანაზღაურება

42,020

43,960

53,380

საქონელი და მომსახურება

22,082

27,865

34,140

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0

2,000

    მივლინებები

1,489

1,947

1,870

    ოფისის ხარჯები

5,860

6,729

8,490

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,473

17,349

11,780

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,260

1,840

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

16,500

09 04

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

95,245

95,279

126,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

ხარჯები

95,245

95,279

119,600

შრომის ანაზღაურება

82,083

83,640

90,610

საქონელი და მომსახურება

13,162

11,639

28,990

    მივლინებები

378

487

800

    ოფისის ხარჯები

6,258

5,134

7,260

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0

4,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,526

6,018

10,030

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0

6,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

6,500

09 05

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

10,000

10,000

10,000

ხარჯები

10,000

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

10,000

    ოფისის ხარჯები

8,000

9,000

10,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,000

1,000

 

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

0

40,000

ხარჯები

0

0

40,000

სხვა ხარჯები

 

 

40,000

09 07

სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება

10,000

0

0

ხარჯები

10,000

0

0

საქონელი და მომსახურება

10,000

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,000

 

 

09 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

93,153

3,400

25,700

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

25,700

09 09

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

0

427,685

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

427,685

 

სულ გადასახდელები

3,306,501

4,044,863

4,800,175

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

164

ხარჯები

2,749,191

2,595,991

3,299,115

შრომის ანაზღაურება

886,367

870,414

1,088,460

საქონელი და მომსახურება

622,344

646,922

809,430

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,274

17,260

26,000

    მივლინებები

25,363

26,284

29,970

    ოფისის ხარჯები

210,348

194,593

192,630

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

3,800

17,300

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

4,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,757

133,377

148,320

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

266,082

271,608

391,210

სუბსიდიები

1,048,940

937,818

1,083,462

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

140,837

201,270

სხვა ხარჯები

0

0

116,493

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464,157

1,445,472

1,475,360

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

25,700

 

    მუხლი 13.  პრემიები

2011  წლის განმავლობაში შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს  შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

    მუხლი 14. ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

2011 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 40000 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად.