"თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი" ცვლილებების შეტანის შესახებ"

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№15/1
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.157.016027
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 71, 30/12/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15/1

2010 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ”

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, ასევე „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცებული იქნეს დანართი №1; 2;3;4;5;6.

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის „№15/1 დადგენილების მე-4 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა) კომუნალური სამსახურების სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 295,2 ათასი ლარი მათ შორის:

ბ) შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“-ს სუბსიდირება განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარით.

გ) შპს „მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“-ს სუბსიდირება განისაზღვროს 140,0 ათასი ლარით“

დ) შპს „თეთრიწყაროს სოფლის წყალსადენები“ -ს სუბსიდირება განისაზღვროს 5,2 ათასი ლარით.“

2. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის № 15/1 დადგენილების მე-5 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 182,0 ათას ლარს დაემატოს 2009 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 26,0 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს დაცვის ცენტრის სუბსიდირებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოიყოს 70,0 ათასი.

ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის გამოიყოს 60 ,0 ათასი ლარი.

გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 78.0 ათასი ლარით. მათ შორის:

 ქ. თეთრიწყაროს ცენტრალურ პარკში არსებული მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ობელისკის რესტავრაციისათვის - 10.4 ათასი ლარი.“.

შეტანილი იქნას თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-7³ მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7³. შპს „თეთრიწყარო ტრანსი“-ს სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 11.3 ათასი ლარი მათ შორის: მგზავრთა ტრანსპორტირებისათვის 5,5 ათასი ლარი, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 5.8 ათასი ლარი.“

4. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-9 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ქ. თეთრიწყაროს №1; №2; დაბა მანგლისის, ირაგის, წინწყაროს, ორბეთის საჯარო სკოლების, სამღერეთის, ჩხიკვთის საბაზო სკოლების სუბსიდირება განისაზღვროს 30,5 ათასი ლარით.“

5. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-11 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველო თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 326.1 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) დაბა მანგლისში და სოფელ კოდაში პოლიციის შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 107,1 ათასი ლარი.

ბ) დაბა მანგლისში პოლიციის შენობის მშენებლობა 107,3 ათასი ლარი.

გ) პოლიციისათვის ავტომანქანის შეძენა 48.1 ათასი ლარი.

დ) პოლიციის სუბსიდირება 40,0 ათასი ლარი

ე) სოფელ კოდაში მდებარე პოლიციის შენობაში ბუნებრივი აირის ქსელის მოწყობა 3.6 ათასი ლარი.

ვ) თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოსათვის მოძრავი ჩამწერი ვიდეოკამერის და მისი მოწყობილობის შეძენა 20,0 ათასი ლარი.

6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის № 5/1 დადგენილების მე-12 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„12. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საჯარო რეესტრში რეგისტრირების, მიწის აზომვითი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღონისძიებებისათვის გამოიყოს 23,3 ათასი ლარი.“.

7. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-13 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„13. ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო და აუდიტორული მომსახურეობისათვის გამოიყოს 73,3ათასი ლარი.“.

8. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის № 5/1 დადგენილების მე-14 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„14. სოციალური პროექტების თანადაფინანსებისათვის გამოიყოს 42,4 ათასი ლარი“და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) სოფელ ფარცხისის სარიტუალო სახლის მოწყობა 4.1 ათასი ლარით.

ბ) სოფელ არდისუბნის გზისა და გზის ნაპირსამსგრის მოწყობა 5.0 ათასი ლარით.

გ) სოფელ ჭივჭავის სარიტუალო სახლის მოწყობა 10.8 ათასი ლარით.

დ) სოფელ მარაბდაში სარწყავი სისტემის შეკეთება 0.5ათასი ლარით.

ე) სოფელ ასურეთში მდებარე პარკის მოწყობა 2.0 ათასი ლარით.

ვ) სოფელ ასურეთის მარნებთან მისასვლელი გზის შეკეთება 1.0 ლარით.

ზ) სოფელ გოლთეთის შიდაგზის შეკეთება 0.6 ათასი ლარით.

თ) სოფელ ხაიშის სარწყავი სისტემის შეკეთება5.4 ათასი ლარით.

ი) სოფელ დიდგორის სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად 6.8 ათასი ლარით.

კ) სოფელ აბელიანის მისასვლელი გზის შეკეთება 2.0 ათასი ლარით.

ლ) სოფელ ჩხიკვთის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 1.5 ათასი ლარით.

მ) სოფელ დიდი თონეთის შიდა გზის მოსწორება 0.2 ათასი ლარით.

ნ) სოფელ პატარა ირაგაში შიდა გზის შეკეთება 0.7 ათასი ლარით.

ო) სოფელ ივანოვკაში შიდა გზის შეკეთება 0.8 ათასი ლარით.

პ) მრავავალ ბინიანი სახლების სახურავების შეკეთებისათვის 1.0 ათასი ლარი.

9.  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის № 15/1 დადგენილებას დაემატოს 122 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №41 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს განესაზღვრული 556165 ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები დანართი №6 შესაბამისად.

10. შეტანილ იქნეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 14¹ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„14¹. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №418 განკარგულებით „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 5,0 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტი:

სოფ. ბორბალოში სამედიცინო ამბულატორიის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია“.

11. შეტანილ იქნეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 14² მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„14². საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №418 განკარგულებით „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 20,1 ათას ლარს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაემატოს 16.2 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტი:

ა) 2010 წლის მარტში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად საჯარო სკოლებისათვის მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია“.

12. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს მე-12 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„12. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში დადგენილების გამოქვეყნებისა და შეძენისათვის განისაზღვროს 4,0 ათასი ლარი“.

13. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-17 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„17. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 84,0 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.“

14. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        გ. მესტვირიშვილი

დანართი №1

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

შემოსავლები

4,369.5

4,017.5

2,690.1

2,764.0

2,784.0

გადასახადები

428.2

407.6

250.0

260.0

270.0

გრანტები

2,929.0

3,341.3

2,230.1

2,287.0

2,290.0

სხვა შემოსავლები

1,012.3

268.6

210.0

217.0

224.0

 

ხარჯები

1,920.7

2,226.2

2,539.9

2,332.0

2,370.0

შრომის ანაზღაურება

668.6

732.8

745.0

806.0

806.0

საქონელი და მომსახურება

286.6

460.7

754.4

855.0

869.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

965.5

861.5

467.5

490.0

495.0

გრანტები

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

168.3

173.0

181.0

200.0

სხვა ხარჯები

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

საოპერაციო სალდო

2,448.8

1,791.3

150.2

432.0

414.0

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,403.6

1,879.1

150.2

432.0

414.0

ზრდა

2,490.8

1,953.0

230.2

515.0

500.0

კლება

87.2

73.9

80.0

83.0

86.0

მთლიანი სალდო

45.2

-87.8

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

45.2

-87.8

0.0

0.0

0.0

ზრდა

45.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

45.2

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

87.8

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

87.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დანართი № 2

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,456.7

3,977.3

2,770.1

2,847.0

2,870.0

შემოსავლები

4,369.5

3,897.3

2,690.1

2,764.0

2,784.0

არაფინანსური აქტივების კლება

87.2

80.0

80.0

83.0

86.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

4,411.5

4,065.1

2,770.1

2,847.0

2,870.0

ხარჯები

1,920.7

2,123.5

2,539.9

2,332.0

2,370.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,490.8

1,941.6

230.2

515.0

500.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

45.2

-87.8

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

დანართი №3

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

შემოსულობები

4,456.7

4,091.4

2,770.1

2,847.0

2,870.0

შემოსავლები

4,369.5

4,017.5

2,690.1

2,764.0

2,784.0

1

არაფინანსური აქტივების კლება

87.2

73.9

80.0

83.0

86.0

31

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

1

შემოსავლები

4,369.5

4,017.5

2,690.1

2,764.0

2,784.0

11

გადასახადები

428.2

407.6

250.0

260.0

270.0

11311

ქონების გადასახადი

428.2

407.6

250.0

260.0

270.0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

89.4

120.0

100.0

100.0

100.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7.1

140.6

10.0

10.0

10.0

1131131

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

5.6

135.5

 

 

 

1131132

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1.5

5.1

 

 

 

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

168.0

107.0

120.0

130.0

140.0

1131141

ფიზიკურ პირებიდან

69.6

95.0

 

 

 

1131142

იურიდიულ პირებიდან

98.4

12.0

 

 

 

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

163.7

40.0

20.0

20.0

20.0

1131151

ფიზიკურ პირებიდან

2.5

3.0

 

 

 

1131152

იურიდიულ პირებიდან

161.2

37.0

 

 

 

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

გრანტები

2,929.0

3,341.3

2,230.1

2,287.0

2,290.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,893.5

3,341.3

2,230.1

2,287.0

2,290.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,569.6

2,060.0

2,230.1

2,287.0

2,290.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,338.6

1,878.0

2,045.1

2,100.0

2,100.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

231.0

182.0

185.0

187.0

190.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,323.9

1,281.3

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

250.0

700.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

271.6

556.2

0.0

0.0

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

410.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

354.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

37.0

25.1

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

37.0

25.1

0.0

0.0

0.0

14

სხვა შემოსავლები

1,012.3

268.6

210.0

217.0

224.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

164.1

187.3

156.0

160.0

165.0

1411

პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1412

დივიდენდები

17.0

15.0

0.0

0.0

0.0

1415

რენტა

147.1

172.3

156.0

160.0

165.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

147.1

172.0

156.0

160.0

165.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

31.0

11.3

12.0

12.0

12.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

31.0

11.3

12.0

12.0

12.0

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

1.0

5.2

7.0

7.0

7.0

14221

სახელმწიფო ბაჟი

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

3.4

1.1

5.0

5.0

5.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

45.6

70.0

42.0

45.0

47.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

771.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების კლება

87.2

73.9

80.0

83.0

86.0

31.1

ძირითადი აქტივები

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.3

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.4

არაწარმოებული აქტივები

73.5

73.9

80.0

83.0

86.0

31.41

მიწა

73.5

73.9

80.0

83.0

86.0

31.43

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

დანართი №4

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია

ეკონომიკური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

4,411.5

4,179.2

2,770.1

2,847.0

2,870.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

126.0

126.0

126.0

126.0

ხარჯები

1,920.7

2,226.2

2,539.9

2,332.0

2,370.0

შრომის ანაზღაურება

668.6

732.8

745.0

806.0

806.0

ხელფასი

668.6

732.8

745.0

806.0

806.0

საქონელი და მომსახურება

286.6

460.7

754.4

855.0

869.0

მივლინებები

2.6

2.5

10.0

10.0

10.0

ოფისის ხარჯები

49.3

96.2

438.4

451.1

460.1

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.0

2.4

7.0

2.0

2.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.0

11.4

9.0

12.0

12.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

62.4

113.1

159.0

154.0

154.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

169.3

235.1

131.0

225.9

230.9

სუბსიდიები

965.5

861.5

467.5

490.0

495.0

გრანტები

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

168.3

173.0

181.0

200.0

სოციალური დახმარება

0.0

168.3

173.0

181.0

200.0

სხვა ხარჯები

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,490.8

1,953.0

230.2

515.0

500.0

ძირითადი აქტივები

2,490.8

1,953.0

230.2

515.0

500.0

შენობა ნაგებობები

2,479.3

1,834.6

230.2

515.0

500.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

11.5

112.4

0.0

0.0

0.0

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

695.1

936.1

1,285.0

951.0

955.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

89.0

89.0

89.0

89.0

ხარჯები

626.3

867.8

1,285.0

951.0

955.0

შრომის ანაზღაურება

494.4

541.2

565.8

613.8

613.8

ხელფასი

494.4

541.2

565.8

613.8

613.8

საქონელი და მომსახურება

131.9

325.2

319.2

337.2

341.2

მივლინებები

1.6

1.1

5.0

5.0

5.0

ოფისის ხარჯები

41.3

72.6

77.2

80.2

79.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.0

2.4

7.0

2.0

2.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.2

2.4

2.0

2.0

2.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39.6

80.9

119.0

114.0

114.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47.2

165.8

109.0

134.0

139.0

გრანტები

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.8

68.3

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

68.8

68.3

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

66.9

21.2

0.0

0.0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1.9

41.1

0.0

0.0

0.0

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

171.9

254.9

221.2

226.0

225.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

17.0

17.0

17.0

ხარჯები

171.9

201.2

221.2

226.0

225.8

შრომის ანაზღაურება

141.0

149.5

143.0

153.3

153.3

ხელფასი

141.0

149.5

143.0

153.3

153.3

საქონელი და მომსახურება

30.9

50.3

78.2

72.7

72.5

მივლინებები

0.3

0.1

1.0

1.0

1.0

ოფისის ხარჯები

12.0

19.5

15.2

14.7

14.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.0

1.8

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.6

28.9

62.0

57.0

57.0

სხვა ხარჯები

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

53.7

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

53.7

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

0.0

19.7

0.0

0.0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

477.0

513.9

952.8

589.0

588.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60.0

72.0

72.0

72.0

72.0

ხარჯები

408.2

499.3

952.8

589.0

588.2

შრომის ანაზღაურება

353.4

391.7

422.8

460.5

460.5

ხელფასი

353.4

391.7

422.8

460.5

460.5

საქონელი და მომსახურება

54.8

107.6

130.0

128.5

127.7

მივლინებები

1.3

1.0

4.0

4.0

4.0

ოფისის ხარჯები

29.3

53.1

62.0

65.5

64.7

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

0.4

5.0

0.0

0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.2

0.6

2.0

2.0

2.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.0

52.0

57.0

57.0

57.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

0.5

0.0

0.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

400.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.8

14.6

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

68.8

14.6

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

66.9

1.5

0.0

0.0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1.9

7.1

0.0

0.0

0.0

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

17.3

84.0

40.0

45.0

50.0

ხარჯები

17.3

84.0

40.0

45.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

17.3

84.0

40.0

45.0

50.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.3

84.0

40.0

45.0

50.0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
(საკ.მაცნე,აუდიტი,ექსპერტი)

12.9

77.3

65.0

85.0

85.0

ხარჯები

12.9

77.3

65.0

85.0

85.0

საქონელი და მომსახურება

12.9

77.3

65.0

85.0

85.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.9

77.3

65.0

85.0

85.0

01 05

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15.0

4.0

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

15.0

4.0

4.0

4.0

4.0

საქონელი და მომსახურება

15.0

4.0

4.0

4.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.0

4.0

4.0

4.0

4.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

ხარჯები

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

საქონელი და მომსახურება

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

159.4

205.0

191.4

204.2

204.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

ხარჯები

158.2

205.0

191.4

204.2

204.2

შრომის ანაზღაურება

136.0

148.7

138.2

148.2

148.2

ხელფასი

136.0

148.7

138.2

148.2

148.2

საქონელი და მომსახურება

22.2

54.8

53.2

56.0

56.0

მივლინებები

0.1

0.1

2.0

2.0

2.0

ოფისის ხარჯები

4.9

20.5

6.2

6.0

6.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.3

9.0

5.0

8.0

8.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15.4

25.2

30.0

30.0

30.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.5

0.0

10.0

10.0

10.0

სხვა ხარჯები

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

117.8

215.4

0.0

40.0

40.0

ხარჯები

30.0

40.0

0.0

40.0

40.0

საქონელი და მომსახურება

30.0

40.0

0.0

40.0

40.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.0

40.0

0.0

40.0

40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.8

175.4

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

87.8

175.4

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

79.4

107.3

0.0

0.0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

8.4

68.1

0.0

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

50.9

60.0

63.0

65.8

65.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

50.9

56.8

63.0

65.8

65.8

შრომის ანაზღაურება

38.2

42.9

41.0

44.0

44.0

ხელფასი

38.2

42.9

41.0

44.0

44.0

საქონელი და მომსახურება

12.7

13.9

22.0

21.8

21.8

მივლინებები

0.9

1.3

3.0

3.0

3.0

ოფისის ხარჯები

3.1

3.1

5.0

4.9

4.9

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.5

0.0

2.0

2.0

2.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.4

7.0

10.0

10.0

10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.8

2.5

2.0

1.9

1.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,077.6

1,786.3

540.2

875.0

870.0

ხარჯები

460.7

327.5

370.0

420.0

430.0

საქონელი და მომსახურება

51.9

26.8

360.0

400.0

410.0

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

350.0

360.0

370.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

51.9

26.8

10.0

40.0

40.0

სუბსიდიები

408.8

300.7

10.0

20.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,616.9

1,458.8

170.2

455.0

440.0

ძირითადი აქტივები

1,616.9

1,458.8

170.2

455.0

440.0

შენობა ნაგებობები

1,616.9

1,458.8

170.2

455.0

440.0

05 01

სოფლის პროექტები

391.8

598.6

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379.8

598.6

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

379.8

598.6

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

379.8

598.6

0.0

0.0

0.0

05 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი

667.4

338.3

77.0

120.0

170.0

ხარჯები

12.4

5.5

10.0

20.0

20.0

სუბსიდიები

12.4

5.5

10.0

20.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

655.0

332.8

67.0

100.0

150.0

ძირითადი აქტივები

655.0

332.8

67.0

100.0

150.0

შენობა ნაგებობები

655.0

332.8

67.0

100.0

150.0

05 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.0

31.8

0.0

160.0

90.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

31.8

0.0

160.0

90.0

ძირითადი აქტივები

0.0

31.8

0.0

160.0

90.0

შენობა ნაგებობები

0.0

31.8

0.0

160.0

90.0

05 04

ნარჩენების გატანა

0.0

107.8

290.0

300.0

310.0

ხარჯები

0.0

107.8

290.0

300.0

310.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

290.0

300.0

310.0

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

290.0

300.0

310.0

სუბსიდიები

0.0

107.8

0.0

0.0

0.0

05 05

დ.მანგლისში, სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება

0.0

110.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

110.7

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

110.7

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

0.0

110.7

0.0

0.0

0.0

05 06

მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

05 07

პარკისა და სკვერის მოწყობა

0.0

99.8

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

99.8

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

99.8

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

0.0

99.8

0.0

0.0

0.0

05 08

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

53.2

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

53.2

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

53.2

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

53.2

0.0

0.0

05 09

შპს "თ.წყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიას სამსახური" შპს "მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" შპს 'თ.წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები"

333.4

183.9

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

333.4

183.9

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

333.4

183.9

0.0

0.0

0.0

05 10

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

419.0

175.2

20.0

165.0

170.0

ხარჯები

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419.0

171.7

20.0

165.0

170.0

ძირითადი აქტივები

419.0

171.7

20.0

165.0

170.0

შენობა ნაგებობები

419.0

171.7

20.0

165.0

170.0

05 11

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

81.0

54.4

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

63.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

63.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

54.4

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

18.0

54.4

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

18.0

54.4

0.0

0.0

0.0

05 12

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

145.1

59.0

90.0

90.0

90.0

ხარჯები

0.0

0.0

60.0

60.0

60.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

60.0

60.0

60.0

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

60.0

60.0

60.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.1

59.0

30.0

30.0

30.0

ძირითადი აქტივები

145.1

59.0

30.0

30.0

30.0

შენობა ნაგებობები

145.1

59.0

30.0

30.0

30.0

05 13

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

39.9

23.3

10.0

40.0

40.0

ხარჯები

39.9

23.3

10.0

40.0

40.0

საქონელი და მომსახურება

39.9

23.3

10.0

40.0

40.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.9

23.3

10.0

40.0

40.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

500.4

289.5

160.0

150.0

150.0

ხარჯები

145.9

216.3

100.0

90.0

90.0

სუბსიდიები

145.9

216.3

100.0

90.0

90.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354.5

73.2

60.0

60.0

60.0

ძირითადი აქტივები

354.5

73.2

60.0

60.0

60.0

შენობა ნაგებობები

354.5

73.2

60.0

60.0

60.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

119.4

180.0

90.0

90.0

90.0

ხარჯები

119.4

180.0

90.0

90.0

90.0

სუბსიდიები

119.4

180.0

90.0

90.0

90.0

06 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

0.0

36.9

60.0

60.0

60.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

36.9

60.0

60.0

60.0

ძირითადი აქტივები

0.0

36.9

60.0

60.0

60.0

შენობა ნაგებობები

0.0

36.9

60.0

60.0

60.0

06 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

26.5

25.3

10.0

0.0

0.0

ხარჯები

26.5

25.3

10.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

26.5

25.3

10.0

0.0

0.0

06 04

სკოლების რეაბილიტაცია

354.5

47.3

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

11.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

11.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354.5

36.3

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

354.5

36.3

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

354.5

36.3

0.0

0.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

558.4

416.2

286.5

305.0

305.0

ხარჯები

196.8

257.5

286.5

305.0

305.0

სუბსიდიები

196.8

257.5

286.5

305.0

305.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361.6

158.7

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

361.6

158.7

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

361.6

158.7

0.0

0.0

0.0

07 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

205.2

215.6

70.0

75.0

80.0

ხარჯები

33.6

60.0

70.0

75.0

80.0

სუბსიდიები

33.6

60.0

70.0

75.0

80.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.6

155.6

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

171.6

155.6

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

171.6

155.6

0.0

0.0

0.0

07 02

მუზეუმი

20.0

16.0

33.0

33.0

33.0

ხარჯები

20.0

16.0

33.0

33.0

33.0

სუბსიდიები

20.0

16.0

33.0

33.0

33.0

07 03

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი“

68.0

102.0

90.0

100.0

90.0

ხარჯები

68.0

102.0

90.0

100.0

90.0

სუბსიდიები

68.0

102.0

90.0

100.0

90.0

07 04

ბიბლიოთეკები

25.0

22.0

37.0

37.0

37.0

ხარჯები

25.0

22.0

37.0

37.0

37.0

სუბსიდიები

25.0

22.0

37.0

37.0

37.0

07 05

სახელოვნებო სკოლები

240.2

60.6

56.5

60.0

65.0

ხარჯები

50.2

57.5

56.5

60.0

65.0

სუბსიდიები

50.2

57.5

56.5

60.0

65.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.0

3.1

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

190.0

3.1

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

190.0

3.1

0.0

0.0

0.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

251.9

270.7

244.0

256.0

280.0

ხარჯები

251.9

255.3

244.0

256.0

280.0

საქონელი და მომსახურება

37.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

214.0

87.0

71.0

75.0

80.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

168.3

173.0

181.0

200.0

სოციალური დახმარება

0.0

168.3

173.0

181.0

200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.4

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

15.4

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

0.0

15.4

0.0

0.0

0.0

08 01

სოფ. ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

08 02

შპს „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური“

74.0

71.0

71.0

75.0

80.0

ხარჯები

74.0

71.0

71.0

75.0

80.0

სუბსიდიები

74.0

71.0

71.0

75.0

80.0

08 03

სამშობირო და საავადმყოფო

22.1

16.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

22.1

16.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

22.1

16.0

0.0

0.0

0.0

08 04

მშობიარეთა დახმარება

0.0

12.8

15.0

16.0

20.0

ხარჯები

0.0

12.8

15.0

16.0

20.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

12.8

15.0

16.0

20.0

სოციალური დახმარება

0.0

12.8

15.0

16.0

20.0

08 05

ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

ხარჯები

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

სუბსიდიები

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

40.0

40.0

40.0

40.0

სოციალური დახმარება

0.0

40.0

40.0

40.0

40.0

08 06

ოჯახებისა და ობოლ ბავშვთა დახმარება

30.0

30.0

30.0

35.0

40.0

ხარჯები

30.0

30.0

30.0

35.0

40.0

სუბსიდიები

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

30.0

30.0

35.0

40.0

სოციალური დახმარება

0.0

30.0

30.0

35.0

40.0

08 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

33.7

67.0

68.0

55.0

60.0

ხარჯები

33.7

67.0

68.0

55.0

60.0

სუბსიდიები

33.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

67.0

68.0

55.0

60.0

სოციალური დახმარება

0.0

67.0

68.0

55.0

60.0

08 08

დევნილთა და ომის მონაწილეთა დახმარება

16.6

18.5

20.0

35.0

40.0

ხარჯები

16.6

18.5

20.0

35.0

40.0

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

14.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

18.5

20.0

35.0

40.0

სოციალური დახმარება

0.0

18.5

20.0

35.0

40.0

08 09

საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტი

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

08 10

ომში დაღუპულ მეომართა სახელობის სკვერისა და მემორიალის მოწყობა

0.0

10.4

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.4

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

10.4

0.0

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

0.0

10.4

0.0

0.0

0.0

 

დანართი №5

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

695.1

936.1

1,285.0

951.0

955.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

679.1

930.1

1,279.0

945.0

949.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

648.9

768.8

1,174.0

815.0

814.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

30.2

161.3

105.0

130.0

135.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15.0

4.0

4.0

4.0

4.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

15.0

4.0

4.0

4.0

4.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

702

თავდაცვა

50.9

60.0

63.0

65.8

65.8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

277.2

420.4

191.4

244.2

244.2

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

117.8

215.4

0.0

40.0

40.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

159.4

205.0

191.4

204.2

204.2

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,059.2

936.9

77.0

120.0

170.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

391.8

598.6

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

391.8

598.6

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

667.4

338.3

77.0

120.0

170.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

667.4

338.3

77.0

120.0

170.0

705

გარემოს დაცვა

81.0

165.7

290.0

300.0

310.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

107.8

290.0

300.0

310.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

81.0

54.4

0.0

0.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

937.4

683.7

173.2

455.0

390.0

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

53.2

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

333.4

183.9

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

419.0

175.2

20.0

165.0

170.0

7064

გარე განათება

145.1

59.0

90.0

90.0

90.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

39.9

265.6

10.0

200.0

130.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

96.1

92.0

71.0

75.0

80.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

71.0

71.0

75.0

80.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

22.1

16.0

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

558.4

416.2

286.5

305.0

305.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205.2

215.6

70.0

75.0

80.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

353.2

200.6

216.5

230.0

225.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

500.4

289.5

160.0

150.0

150.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

119.4

216.9

150.0

150.0

150.0

7092

ზოგადი განათლება

354.5

47.3

0.0

0.0

0.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

354.5

47.3

0.0

0.0

0.0

7093

პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

26.5

25.3

10.0

0.0

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

155.8

178.7

173.0

181.0

200.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

40.0

40.0

40.0

40.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30.0

42.8

45.0

51.0

60.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

90.3

85.5

88.0

90.0

100.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

35.5

10.4

0.0

0.0

0.0

 

სულ

4,411.5

4,179.2

2,770.1

2,847.0

2,870.0

 

დანართი №5

 

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

თანხა

პროექტების დასახელება

1

ახალსოფელი

ახალსოფელი

 5,603.9

გზის რეაბილიტაცია

2

გოხნარი

 4,430.0

გზის რეაბილიტაცია

3

ზირბითი

 4,550.0

გზის რეაბილიტაცია

4

საფუძვრები

 4,518.4

გზის რეაბილიტაცია

5

ასურეთი

ასურეთი

 3,784.0

პარკის კეთილმოწყობა

 630.0

სასმელი წყლის შიდა ქსელის აღდგენა

 18,537.6

შიდა საუბნო გზების აღდგენა

6

ენაგეთი

 5,747.5

სასაფლაოსთან და სკოლასთან მისასვლელი გზის შეკეთება

 2,466.0

სასმელი წყლის შიდა ქსელის შეკეთება

7

შავსაყდარი

 3,099.4

სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის შეკეთება

 2,688.4

სასმელი წყლის შიდა ქსელის შეკეთება

 1,788.1

 სპორტული მოედნის მოწყობა

8

ბორბალო

ბორბალო

 7,227.6

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

9

ღოუბანი

 735.0

ნაგავსაყრელის გაწმენდა,

 12,141.4

 მინი სტადიონის მოწყობა

10

ერტისი

 5,238.3

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

 1,965.0

სასაფლაოს გზის შეკეთება

11

ვაშლოვანი

 14,164.3

სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა

12

გოლთეთი

გოლთეთი

 12,293.1

სასაფლაოებთან მისასვლელი გზების შეკეთება

13

დაღეთი

დაღეთი

 5,200.0

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

 225.6

კლუბის რემონტი

14

სამშვილდე

 11,774.7

სარიტუალო დარბაზის მოწყობა

15

 დურნუკი

დიდი დურნუკი

 4,421.2

სოფლიდან ცენტრალურ გზამდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა

16

პატარა დურნუკი

 2,178.2

სოფლიდან ცენტრალურ გზამდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა

17

თონეთი

დიდი თონეთი

 13,273.3

სასაფლაოს შემოღობვა

18

პატარა თონეთი

 4,858.6

სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა

19

მოხისი

 2,056.0

სასაფლაოს შემოღობვა

20

ცხრაკუდაანი

 1,000.0

წყლის სათავის შეკეთება

 1,016.0

რეზერვუარის შეკეთება

21

ირაგა

პატარა ირაგა

 1,900.0

ხიდის შეკეთება

 5,100.0

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

22

დიდი ირაგა

 6,822.6

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

23

ჯიგრაშენი

 5,336.5

წყალსადენის შიდაქსელის რეაბილიტაცია

24

ივანოვკა

 5,142.1

მისასვლელი გზის შეკეთება

25

ალექსეევკა

 5,352.7

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

26

მენკალისი

 2,234.9

შიდა გზების რეაბილიტაცია

27

ნავთიანი

 2,218.7

სოფლის გზის შეკეთება

28

კოდა

კოდა

 18,037.5

შიდა გზების მოხრეშვა

 16,700.0

 დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე კულტურის სახლის რემონტი

29

მუხათი

 6,700.0

მუხათის სასაფლაოს შემოღობვა

 8,857.6

ფაბრიკის დასახლებაში წყლის რეზერვუარის შეძენა

30

კლდეისი

დიდი კლდეისი

 3,750.0

შიდა გზების შეკეთება

 857.5

სარიტუალო დარბაზის რემონტი

31

მარაბდა

ძველი მარაბდა

 6,863.1

სასაფლაოს შემოღობვა

32

ახალი მარაბდა

 5,506.7

სასაფლაოს შემოღობვა

33

ქოთიში

 5,101.6

სასafლაოს შემოღობვა

34

ორბეთი

ორბეთი

 7,899.9

წყლის სათავის და შიდა ქსელის მოწყობა

35

ახალი ზირბითი

 4,793.8

სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

36

პანტიანი

 4,469.0

წყლის სისტემის შეკეთება

37

ამლივი

 2,137.7

მისასვლელი გზის შეკეთება

38

ღოლოვანი

 2,202.5

მისასვლელი გზის შეკეთება

39

დრე

 4,502.2

სასმელი წყლის შიდა ქსელის შეკეთება

40

 დიდგორი

 5,231.2

სათავიდან წყლის შიდა ქსელის შეკეთება

41

შამთა

 2,315.9

მისასვლელი გზის შეკეთება

42

ვანათი

 2,105.3

ხიდის შეკეთება

43

ღვევი

 2,364.5

მისასვლელი გზის შეკეთება

44

წყრულეთი

 2,072.9

მისასვლელი გზის შეკეთება

45

წვერი

 2,081.0

მისასვლელი გზის შეკეთება

46

შეხვეტილა

შეხვეტილა

 2,364.5

მისასვლელი გზის შეკეთება

47

არხოტი

 416.8

საავტომობილო გზის შეკეთება

 1,810.0

 ხიდის შეკეთება

48

კოდისწყარო

 2,121.5

მისასვლელი გზის შეკეთება

49

ნაპილნარი

 1,844.1

სასაფლაოს შემოღობვა

 2,974.0

მისასვლელი გზის შეკეთება

50

ჯვრისხევი

 2,194.4

მდ. ალგეთიდან სოფელში მისასვლელი გზის შეკეთება

51

ჭინჭრიანი

 2,275.4

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

52

ნამტვრიანი

 4,477.9

მისასვლელი გზის შეკეთება

53

Dდიდი ნამტვრიანი

 2,024.3

მისასვლელი გზის შეკეთება

54

ჩხიკვთა

ჩხიკვთა

 5,433.7

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

55

მაწევანი

 4,777.0

შიდა გზების მოხრეშვა

56

აბელიანი

 7,187.1

მისასვლელი გზის მოხრეშვა

57

ტბისი

 2,000.0

მისასვლელი გზის მოხრეშვა

 2,575.1

 სასაფლაოს შემოღობვა

58

ხოპისი

 2,129.6

მისასვლელი გზის მოხრეშვა

59

ქსოვრეთი

 2,162.0

წყლის რეზერვუარის მოწყობა

60

გუადრეხი

 2,121.0

საავტომობილო ხიდის აღდგენა

61

ვაკე

 2,064.8

მისასვლელი გზის მოხრეშვა

62

ჭივჭავი

ჭივჭავი

 11,402.1

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა

63

დუმანისი

 5,336.5

წყალსადენის ქსელის მოწყობა

64

სამღერეთი

 11,645.1

სარიტუალო დარბაზის მოწყობა

65

შიხილო

 3,572.0

მისასვლელი გზის შეკეთება

 1,400.0

 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

66

იფნარა

 2,267.3

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

67

ლიპა

 2,032.4

სოფლის შიდა გზების შეკეთება

68

წინწყარო

წინწყარო

 31,602.7

სასაფლაოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა

69

ქოსალარი

 15,142.0

შიდა გზების რეაბილიტაცია

 6,983.3

 სარწყავი სისტემის შეკეთება

70

ხაიში

ხაიში

 1,680.0

შიდა გზების მოხრეშვა

 10,694.1

სარწყავი სისტემის შეკეთება

71

ჯორჯაშვილი

ჯორჯiაშვილი

 20,570.1

შიდა გზების შეკეთება

72

ბოგვი

 5,031.0

შიდა გზების შეკეთება

 2,148.0

სარწყავი ქსელის შეკეთება

73

საღრაშენი

 7,081.0

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

74

ფარცხისი

 7,948.5

სარიტუალო შენობის რემონტი

75

აბრამეთი

 2,129.6

წყაროსა და საწყურების მოწყობა

76

არდისუბანი

 7,446.3

სასაფლაოების შემოღობვა

77

დ. მანგლისი

დ. მანგლისი

 32,898.7

ქუჩების რეაბილიტაცია

78

ალგეთი

 7,932.3

შიდა გზების შეკეთება

 

სულ

 

 556,165