“თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ”

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№11/1
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.157.016001
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 30, 27/09/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11/1

2010 წლის 20 სექტემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის         №15/1 დადგენილების პირველ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 4065.1 ათასი ლარით (დანართი №1).“.

2. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის           №15/1 დადგენილების მე-2 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 4065.1 ათასი ლარით (დანართი №2).“.

3.  შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის  №15/1 დადგენილების მე-3 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 105.7 ათასი ლარით და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები: შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს სუბსიდირება – 40,0 ათასი ლარი, „თეთრიწყაროს სამშობიარო სახლის“ სუბსიდირება –20.5 ათასი ლარი (მათ შორის, თითოეულ მშობიარეზე –200 ლარი), შპს „თეთრიწყაროს რაისაავადმყოფოს“ სუბსიდირება – 10,0 ათასი ლარი, შპს „მანგლისის საავადმყოფო-პოლიკლინიკის“ სუბსიდირებისათვის – 5,0 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხით დაფინანსდეს: მრავალშვილიანი ოჯახები 16 წლამდე ასაკის ბავშვებზე 10 ლარის ოდენობით, უდედმამო ბავშვები 16 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, უკიდურესად გაჭირვებულთა მკურნალობის დაფინანსება, დაკრძალვისა და სარიტუალო ხარჯები, სადღესასწაულო ხარჯები, სტიქიით დაზარალებული გაჭირვებული ოჯახები და ერთჯერადი დახმარებები.“.

4. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-7 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის ცენტრის სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 140.0 ათასი ლარი.”.

5. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის           №15/1 დადგენილების 7³ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7³. შპს „თეთრიწყარო ტრანსის“ სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 10,0 ათასი ლარი.“.

6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის           №15/1 დადგენილების მე- 8 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 180,0 ათასი ლარი. მათ შორის, თვეში 7 ლარი თითოეული ბავშვის კვებაზე.”.

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს  8¹ მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8¹. სოფელ კოდაში მუსიკალური სკოლის კარ-ფანჯრების შესაძენად გამოიყოს 3,1 ათასი ლარი.“.

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს  8² მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8². სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ნაწილის კეთილმოწყობისათვის გამოიყოს 145,0 ათასი ლარი.“.

9. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე- 9 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „9. ქ. თეთრიწყაროს №1, №2, დაბა მანგლისის, სოფ. ირაგის საჯარო სკოლების და სოფ. ჩხიკვთის საბაზო სკოლის სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 31.0 ათასი ლარი.“.

10. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის          № 15/1 დადგენილების მე-11 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 313.3 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) დაბა მანგლისში და სოფელ კოდაში პოლიციის შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

ბ) დაბა მანგლისში პოლიციის შენობის მშენებლობა;

გ) პოლიციისათვის ავტომანქანის შეძენა;

დ) პოლიციის სუბსიდირება;

ე) სოფელ კოდაში მდებარე პოლიციის შენობაში ბუნებრივი აირის ქსელის მოწყობა.“.

11. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-14 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„14. სოციალური პროექტების თანადაფინანსებისათვის გამოიყოს 38.0 ათასი ლარი.“.

12.  შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-17 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„17. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.“.

13. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

 საკრებულოს თავმჯდომარე     გ. მესტვირიშვილი

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

                                                         დანართი № 1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

შემოსავლები

9,838.5

4,369.5

3,897.3

2,460.0

2,480.0

2,500.0

გადასახადები

418.4

428.2

351.0

250.0

255.0

260.0

გრანტები

9,282.7

2,929.0

3,341.3

2,000.0

2,010.0

2,020.0

სხვა შემოსავლები

137.4

1,012.3

205.0

210.0

215.0

220.0

 

ხარჯები

1,560.8

1,913.5

2,115.1

2,155.0

2,165.0

2,155.0

შრომის ანაზღაურება

510.0

668.6

713.7

675.6

675.6

675.6

საქონელი და მომსახურება

245.2

264.5

375.4

397.4

407.4

397.4

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

786.4

980.4

1,026.0

1,082.0

1,082.0

1,082.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

19.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საოპერაციო სალდო

8,277.7

2,456.0

1,782.2

305.0

315.0

345.0

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,509.0

2,410.8

1,870.0

305.0

315.0

345.0

ზრდა

8,651.8

2,498.0

1,950.0

385.0

395.0

425.0

კლება

142.8

87.2

80.0

80.0

80.0

80.0

 

მთლიანი სალდო

-231.3

45.2

-87.8

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-231.3

45.2

-87.8

0.0

0.0

0.0

ზრდა (ბოლო)

0.0

45.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

45.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება (საწყისი)

231.3

0.0

87.8

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

231.3

0.0

87.8

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება


                                                      დანართი № 2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

შემოსულობები

9,981.3

4,456.7

3,977.3

2,540.0

2,560.0

2,580.0

შემოსავლები

9,838.5

4,369.5

3,897.3

2,460.0

2,480.0

2,500.0

არაფინანსური აქტივების კლება

142.8

87.2

80.0

80.0

80.0

80.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

10,212.6

4,411.5

4,065.1

2,540.0

2,560.0

2,580.0

ხარჯები

1,560.8

1,913.5

2,115.1

2,155.0

2,165.0

2,155.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,651.8

2,498.0

1,950.0

385.0

395.0

425.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ნაშთის ცვლილება

-231.3

45.2

-87.8

0.0

0.0

0.0

 

 

მუნიციპალიტეტის შემოსულობები


                                                            დანართი №  3

შემოსულო-ბების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,977.3

2,540.0

2,560.0

2,580.0

შემოსავლები

3,897.3

2,460.0

2,480.0

2,500.0

არაფინანსური აქტივების კლება

80.0

80.0

80.0

80.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შემოსავლები

3,897.3

2,460.0

2,480.0

2,500.0

11

გადასახადები

351.0

250.0

255.0

260.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

11311

ქონების გადასახადი

351.0

250.0

255.0

260.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

90.0

100.0

105.0

110.0

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

136.0

10.0

10.0

10.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

107.0

120.0

120.0

120.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

18.0

20.0

20.0

20.0

13

გრანტები

3,341.3

2,000.0

2,010.0

2,020.0

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

 

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,341.3

2,000.0

2,010.0

2,020.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,878.0

2,000.0

2,010.0

2,020.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

182.0

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

1,281.3

0.0

0.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

 

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

 

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,281.3

 

 

 

14

სხვა შემოსავლები

205.0

210.0

215.0

220.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

145.0

156.0

158.0

160.0

დივიდენდები

15.0

 

 

 

რენტა

130.0

156.0

158.0

160.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

130.0

156.0

158.0

160.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

10.0

12.0

14.0

16.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

10.0

12.0

14.0

16.0

სანებართვო მოსაკრებელი

3.0

7.0

8.0

9.0

სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

 

 

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

 

5.0

6.0

7.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5.0

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2.0

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

50.0

42.0

43.0

44.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების კლება

80.0

80.0

80.0

80.0

311

ძირითადი აქტივები

 

 

 

 

314

არაწარმოებული აქტივები

80.0

80.0

80.0

80.0

მიწა

80.0

80.0

86.0

88.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

32

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია


                                                                                              დანართი № 4

ფუნქციონალური კოდი

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009

წლის ფაქტი

2010

 წლის გეგმა

2011 წლის

  გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

10,212.6

4,411.5

4,065.1

2,540.0

2,560.0

2,580.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102.0

114.0

116.0

116.0

116.0

116.0

 

ხარჯები

1,560.8

1,913.5

2,115.1

2,155.0

2,165.0

2,155.0

 

შრომის ანაზღაურება

510.0

668.6

713.7

675.6

675.6

675.6

 

საქონელი და მომსახურება

245.2

264.5

375.4

397.4

407.4

397.4

 

    მივლინებები

3.8

2.6

4.6

8.7

8.7

8.7

 

    ოფისის ხარჯები

44.5

43.7

70.9

73.0

73.0

73.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.0

1.0

2.0

5.0

5.0

6.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.8

0.8

10.5

23.5

33.5

22.5

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

75.0

62.4

102.9

71.2

71.2

71.2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

120.1

154.0

184.5

216.0

216.0

216.0

 

სუბსიდიები

786.4

980.4

1,026.0

1,082.0

1,082.0

1,082.0

 

სხვა ხარჯები

19.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,651.8

2,498.0

1,950.0

385.0

395.0

425.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლო-ბითი და აღმასრულებელი ორგანოები

459.7

695.1

824.7

738.6

748.6

738.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

77.0

79.0

79.0

79.0

79.0

 

ხარჯები

458.8

619.6

788.7

733.6

743.6

733.6

 

შრომის ანაზღაურება

375.2

494.4

525.2

498.9

498.9

498.9

 

საქონელი და მომსახურება

70.6

110.2

263.5

234.7

244.7

234.7

 

    მივლინებები

3.4

1.6

2.6

5.7

5.7

5.7

 

    ოფისის ხარჯები

27.5

36.1

64.9

47.0

47.0

47.0

 

    წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

1.0

1.0

2.0

5.0

5.0

6.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.8

0.0

4.5

18.0

28.0

17.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32.0

39.6

68.5

43.0

43.0

43.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.9

31.9

121.0

116.0

116.0

116.0

 

სუბსიდიები

13.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

75.5

36.0

5.0

5.0

5.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

142.9

171.9

220.5

181.3

181.3

181.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

17.0

17.0

17.0

17.0

17.0

70111

 

ხარჯები

142.6

171.3

194.5

176.3

176.3

176.3

 

შრომის ანაზღაურება

119.6

141.0

145.0

138.6

138.6

138.6

 

საქონელი და მომსახურება

23.0

30.3

49.5

37.7

37.7

37.7

 

    მივლინებები

0.2

0.3

0.5

0.7

0.7

0.7

 

    ოფისის ხარჯები

7.1

12.2

15.0

13.0

13.0

13.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

2.0

5.0

5.0

5.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.8

17.6

27.0

18.0

18.0

18.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.9

0.2

5.0

1.0

1.0

1.0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.6

26.0

5.0

5.0

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

300.0

477.0

486.2

446.3

456.3

446.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

60.0

62.0

62.0

62.0

62.0

70111

 

ხარჯები

299.4

402.1

476.2

446.3

456.3

446.3

 

შრომის ანაზღაურება

255.6

353.4

380.2

360.3

360.3

360.3

 

საქონელი და მომსახურება

43.8

48.7

96.0

86.0

96.0

86.0

 

    მივლინებები

3.2

1.3

2.1

5.0

5.0

5.0

 

    ოფისის ხარჯები

20.4

23.9

49.9

34.0

34.0

34.0

 

    წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

4.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.8

0.0

2.5

13.0

23.0

12.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.2

22.0

41.5

25.0

25.0

25.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.2

1.5

0.0

6.0

6.0

6.0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

74.9

10.0

0.0

0.0

0.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

71.1

80.8

85.5

82.6

82.6

83.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

70.8

75.6

81.2

82.6

82.6

83.6

 

შრომის ანაზღაურება

50.0

56.1

49.5

54.6

54.6

54.6

 

საქონელი და მომსახურება

20.8

19.5

31.7

28.0

28.0

29.0

 

    მივლინებები

0.0

0.0

0.4

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

8.9

10.0

7.0

10.0

10.0

10.0

 

    წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

 

 

 

3.0

3.0

4.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

0.5

2.0

2.0

2.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.3

9.0

23.8

12.0

12.0

12.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.6

0.5

 

1.0

1.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

5.2

4.3

 

 

 

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

36.6

49.1

53.6

53.2

63.2

52.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

 

ხარჯები

36.6

48.9

51.8

53.2

63.2

52.2

 

შრომის ანაზღაურება

31.5

41.1

41.9

40.2

40.2

40.2

 

საქონელი და მომსახურება

5.1

7.8

9.9

13.0

23.0

12.0

 

    მივლინებები

0.4

0.9

0.7

1.0

1.0

1.0

 

    ოფისის ხარჯები

2.7

3.0

3.5

5.0

5.0

5.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

1.0

3.0

13.0

2.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.0

3.9

4.7

4.0

4.0

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.2

1.8

 

 

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

32.4

48.0

47.6

50.5

50.5

50.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

 

ხარჯები

32.4

47.4

47.2

50.5

50.5

50.5

 

შრომის ანაზღაურება

29.0

39.9

39.5

41.5

41.5

41.5

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

7.5

7.7

9.0

9.0

9.0

 

    მივლინებები

0.1

 

0.2

1.0

1.0

1.0

 

    ოფისის ხარჯები

1.6

3.6

2.5

4.0

4.0

4.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.7

3.9

5.0

4.0

4.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.6

0.4

 

 

 

01 02 04

ადმინისტრაციული სამსახური

0.0

0.0

62.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

60.6

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

25.3

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35.3

0.0

0.0

0.0

 

    მივლინებები

0.0

 

0.2

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

0.0

 

33.1

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

 

2.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

2.0

 

 

 

01 02 05

მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

21.2

32.5

22.6

27.9

27.9

27.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

4.0

4.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

21.2

31.7

22.6

27.9

27.9

27.9

 

შრომის ანაზღაურება

21.0

31.5

21.7

25.9

25.9

25.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.2

0.9

2.0

2.0

2.0

 

    მივლინებები

0.1

 

0.2

1.0

1.0

1.0

 

    ოფისის ხარჯები

0.1

0.2

0.2

1.0

1.0

1.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.8

 

 

 

 

01 02 06

ჯანდაცვის, სოციალური და დევნილთა სამსახური

15.6

20.1

33.7

32.1

32.1

32.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

5.0

5.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

15.6

20.1

32.2

32.1

32.1

32.1

 

შრომის ანაზღაურება

15.2

19.6

30.9

30.1

30.1

30.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.4

0.5

1.3

2.0

2.0

2.0

 

    მივლინებები

0.4

0.3

0.4

1.0

1.0

1.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.2

0.4

1.0

1.0

1.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.5

 

 

 

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

123.2

246.5

180.6

200.0

200.0

200.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

36.0

37.0

37.0

37.0

37.0

 

ხარჯები

122.9

178.4

180.6

200.0

200.0

200.0

 

შრომის ანაზღაურება

108.9

165.2

171.4

168.0

168.0

168.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.0

13.2

9.2

32.0

32.0

32.0

 

    მივლინებები

2.3

0.1

0.0

1.0

1.0

1.0

 

    ოფისის ხარჯები

7.1

6.9

3.2

13.0

13.0

13.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.8

 

1.0

8.0

8.0

8.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.2

5.2

5.0

5.0

5.0

5.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.6

1.0

 

5.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

68.1

 

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

17.3

40.0

35.0

35.0

35.0

70112

 

ხარჯები

0.0

17.3

40.0

35.0

35.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.3

40.0

35.0

35.0

35.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

17.3

40.0

35.0

35.0

35.0

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

13.0

15.0

4.0

4.0

4.0

4.0

70133

 

ხარჯები

13.0

15.0

4.0

4.0

4.0

4.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4.0

4.0

4.0

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

4.0

4.0

4.0

4.0

 

სუბსიდიები

13.0

15.0

 

 

 

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

7018

 

ხარჯები

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

    წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70112

 

ხარჯები

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.8

 

 

 

 

 

01 07

კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავების  და  მომსახურების ხარჯები

0.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

7016

 

ხარჯები

0.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

6.0

 

 

 

01 08

ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო,  აუდიტორული მომსახურეობისა და ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების   ხარჯები

0.0

12.9

66.0

70.0

70.0

70.0

70112

 

ხარჯები

0.0

12.9

66.0

70.0

70.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

12.9

66.0

70.0

70.0

70.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

12.9

66.0

70.0

70.0

70.0

02 00

ხანძარსაწინააღ-მდეგო სამსახური

145.4

159.4

200.1

208.4

208.4

208.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

7032

 

ხარჯები

136.9

157.8

185.1

198.4

198.4

198.4

 

შრომის ანაზღაურება

103.7

136.0

148.2

138.2

138.2

138.2

 

საქონელი და მომსახურება

33.2

21.8

36.9

60.2

60.2

60.2

 

    მივლინებები

0.4

0.1

0.5

2.0

2.0

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

15.9

4.5

3.0

22.0

22.0

22.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.3

5.0

5.5

5.5

5.5

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.6

15.4

26.9

20.7

20.7

20.7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.3

1.5

1.5

10.0

10.0

10.0

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

1.6

15.0

10.0

10.0

10.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

43.0

117.8

196.1

40.0

40.0

40.0

7031

 

ხარჯები

43.0

30.0

40.0

40.0

40.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

43.0

30.0

40.0

40.0

40.0

40.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.0

30.0

40.0

40.0

40.0

40.0

7031

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

87.8

156.1

 

 

 

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

46.0

50.9

58.8

61.0

61.0

61.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

 

ხარჯები

44.8

50.9

55.3

51.0

51.0

51.0

 

შრომის ანაზღაურება

31.1

38.2

40.3

38.5

38.5

38.5

 

საქონელი და მომსახურება

13.7

12.7

15.0

12.5

12.5

12.5

 

    მივლინებები

 

0.9

1.5

1.0

1.0

1.0

 

    ოფისის ხარჯები

1.1

3.1

3.0

4.0

4.0

4.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.5

1.0

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები   

8.2

7.4

7.5

7.5

7.5

7.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.4

0.8

2.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა  

1.2

 

3.5

10.0

10.0

10.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,610.6

2,068.6

1,824.8

750.0

750.0

740.0

 

ხარჯები

361.4

460.7

333.0

420.0

420.0

420.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.5

51.9

20.0

50.0

50.0

50.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.5

51.9

20.0

50.0

50.0

50.0

 

სუბსიდიები

301.7

408.8

313.0

370.0

370.0

370.0

 

სხვა ხარჯები

19.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,249.2

1,607.9

1,491.8

330.0

330.0

320.0

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

717.4

755.3

398.0

100.0

100.0

100.0

70451

 

ხარჯები

17.0

12.4

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

17.0

12.4

10.0

 

 

 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა (145+44+6+33+70+90)

700.4

742.9

388.0

100.0

100.0

100.0

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

70455

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.6

 

3.6

 

 

 

05 03

დ.მანგლისში სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების  მოწესრიგება

0.0

0.0

113.6

0.0

0.0

0.0

7062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

113.6

 

 

 

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

378.6

547.7

197.2

0.0

0.0

0.0

7063

 

ხარჯები

0.0

63.0

11.3

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

63.0

11.3

 

 

 

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა(47.4+99+39.5)

378.6

484.7

185.9

 

 

 

05 05

საავტომობილო ტრანსპორტი

49.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.9

 

 

 

 

 

05 06

საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების  მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

109.1

18.0

65.0

100.0

100.0

100.0

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა  (65)

109.1

18.0

65.0

100.0

100.0

100.0

05 07

(ბინათმშენებლობა)სახურავების გადახურვა    სკვერის და პარკის კეთილმოწყობა

53.3

0.0

115.9

0.0

0.0

0.0

7061

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა  (16.1+79.8+20)

53.3

 

115.9

 

 

 

05 08

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

53.2

145.1

15.0

30.0

30.0

20.0

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა  (15)

53.2

145.1

15.0

30.0

30.0

20.0

05 09

დასუფთავების ღონისძიებები(ნარ-ჩენების შეგროვება დამუშავება განადგურება)
(მ42.4+65.4)

19.2

0.0

107.8

0.0

0.0

0.0

7051

 

ხარჯები

19.2

0.0

107.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

107.8

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

19.2

 

 

 

 

 

05 10

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (სასაფლაოს და ეკლესიის შემოღობვა...)

16.1

0.0

10.6

0.0

0.0

0.0

7062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.1

 

10.6

 

 

 

05 11

სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯები (განკარგულებას დამატებული ადგილობრივი სახსრები)

0.0

229.2

594.2

100.0

100.0

100.0

7049

 

ხარჯები

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

12.0

 

 

 

 

70421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა  (556.2+38)

 

217.2

594.2

100.0

100.0

100.0

05 12

მანგლისის და თეთრიწყაროს დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურები (97.6+84.6+1.7)

284.7

333.4

183.9

370.0

370.0

370.0

7062

 

ხარჯები

284.7

333.4

183.9

370.0

370.0

370.0

 

სუბსიდიები

284.7

333.4

183.9

370.0

370.0

370.0

05 13

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები 

40.5

39.9

20.0

50.0

50.0

50.0

7066

 

ხარჯები

40.5

39.9

20.0

50.0

50.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.5

39.9

20.0

50.0

50.0

50.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.5

39.9

20.0

50.0

50.0

50.0

05 14

სოფელ კოდაში დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ადმინისტრაციული შენობის მოწყობის ხარჯი

6,726.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,726.0

 

 

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

462.4

805.3

284.5

220.0

230.0

270.0

 

ხარჯები

127.9

145.9

211.0

190.0

190.0

190.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

94.6

145.9

211.0

190.0

190.0

190.0

7062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

334.5

659.4

73.5

30.0

40.0

80.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

94.6

119.4

217.0

190.0

200.0

240.0

7091

 

ხარჯები

94.6

119.4

180.0

160.0

160.0

160.0

 

სუბსიდიები

94.6

119.4

180.0

160.0

160.0

160.0

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა (37)

 

 

37.0

30.0

40.0

80.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

33.3

26.5

31.0

30.0

30.0

30.0

7096

 

ხარჯები

33.3

26.5

31.0

30.0

30.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.2

 

 

 

 

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.1

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

26.5

31.0

30.0

30.0

30.0

06 03


საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

334.5

659.4

36.5

0.0

0.0

0.0

7092

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა  (20.1+16.4)

334.5

659.4

36.5

 

 

 

07 00

სპორტული და კულტუ რული  ღონისძიებები

190.0

262.5

415.2

290.0

290.0

290.0

 

ხარჯები

132.5

196.7

256.5

290.0

290.0

290.0

 

სუბსიდიები

132.5

196.7

256.5

290.0

290.0

290.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.5

65.8

158.7

0.0

0.0

0.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

73.9

99.4

215.6

70.0

70.0

70.0

7081

 

ხარჯები

24.3

33.6

60.0

70.0

70.0

70.0

 

სუბსიდიები

24.3

33.6

60.0

70.0

70.0

70.0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა   (155.6)

49.6

65.8

155.6

 

 

 

07 02

კულტულური ღონისძიებების დაფინანსება

18.0

30.0

20.0

50.0

50.0

50.0

7082

 

ხარჯები

18.0

30.0

20.0

50.0

50.0

50.0

 

სუბსიდიები

18.0

30.0

20.0

50.0

50.0

50.0

07 03

სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლებიდა 40+56.5

40.1

50.2

99.6

80.0

80.0

80.0

7082

 

ხარჯები

40.1

50.2

96.5

80.0

80.0

80.0

 

სუბსიდიები

40.1

50.2

96.5

80.0

80.0

80.0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.1

 

 

 

07 04

ბიბლიოთეკები

22.0

25.0

20.0

30.0

30.0

30.0

7082

 

ხარჯები

14.1

25.0

20.0

30.0

30.0

30.0

 

სუბსიდიები

14.1

25.0

20.0

30.0

30.0

30.0

7062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

 

 

 

 

 

07 05

კულტურის სახლები, მუზეუმი.

36.0

57.9

60.0

60.0

60.0

60.0

7082

 

ხარჯები

36.0

57.9

60.0

60.0

60.0

60.0

 

სუბსიდიები

36.0

57.9

60.0

60.0

60.0

60.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

255.5

251.9

260.9

232.0

232.0

232.0

 

ხარჯები

255.5

251.9

245.5

232.0

232.0

232.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.9

37.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

37.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

244.6

214.0

245.5

232.0

232.0

232.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

15.4

0.0

0.0

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

64.0

74.0

71.0

80.0

80.0

80.0

7074

 

ხარჯები

64.0

74.0

71.0

80.0

80.0

80.0

 

სუბსიდიები

64.0

74.0

71.0

80.0

80.0

80.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

34.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

7102

 

ხარჯები

34.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

 

სუბსიდიები

34.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

08 03

საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტი

0.0

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

35.5

 

 

 

 

08 04


სოფელ ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

70721

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5.0

 

 

 

08 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27.5

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

7104

 

ხარჯები

27.5

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

 

სუბსიდიები

27.5

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

08 06

მოსახლეობისათვის  ერთჯერადი დახმარება

94.8

33.7

80.4

40.0

40.0

40.0

7109

 

ხარჯები

94.8

33.7

70.0

40.0

40.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.5

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები  (54+16)

86.3

33.7

70.0

40.0

40.0

40.0

7109

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.4

 

 

 

08 07

დევნილთა დახმარება

15.9

16.6

15.0

20.0

20.0

20.0

7109

 

ხარჯები

15.9

16.6

15.0

20.0

20.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.4

2.4

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

13.5

14.2

15.0

20.0

20.0

20.0

08 08

თეთრიწყაროს საავადმყოფოს და ჯანდაცვის ცენტრის ხარჯები

19.3

22.1

19.5

22.0

22.0

22.0

7073

 

ხარჯები

19.3

22.1

19.5

22.0

22.0

22.0

 

სუბსიდიები

19.3

22.1

19.5

22.0

22.0

22.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


                                                      დანართი № 5

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2008 წლის  ფაქტი

 2009 წლის  გეგმა

 2010 წლის  გეგმა

 2011 წლის  გეგმა

 2012 წლის  გეგმა

 2013წლის  გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

459.7   

695.1   

824.7   

738.6   

748.6   

738.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

445.7   

679.1   

812.7   

732.6   

742.6   

732.6    

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

442.9   

648.9   

706.7   

627.6   

637.6   

627.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2.8   

30.2   

106.0   

105.0   

105.0   

105.0   

სარეზერვო ფონდი

 

 

40.0   

 

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯები

 

 

66.0   

 

 

 

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

13.0   

15.0   

4.0   

4.0   

4.0   

4.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

13.0   

15.0   

4.0   

4.0   

4.0   

4.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1.0   

1.0   

2.0   

2.0   

2.0   

2.0   

702

თავდაცვა

46.0   

50.9   

58.8   

61.0   

61.0   

61.0   

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

46.0   

50.9   

58.8   

61.0   

61.0   

61.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

188.4   

277.2   

396.2   

248.4   

248.4   

248.4   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

43.0   

117.8   

196.1   

40.0   

40.0   

40.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

145.4   

159.4   

200.1   

208.4   

208.4   

208.4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

949.1   

984.5   

995.8   

200.0   

200.0   

200.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

19.2   

229.2   

594.2   

100.0   

100.0   

100.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

19.2   

229.2   

594.2   

100.0   

100.0   

100.0   

სოფლის პროექტები

 

 

556.2   

 

 

 

სოფლის პროექტები ადგილობრივი ბიუჯეტით

 

 

38.0   

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

929.9   

755.3   

401.6   

100.0   

100.0   

100.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

767.3   

755.3   

398.0   

100.0   

100.0   

100.0   

ქ.თეთრიწყაროში დ.აღმაშენებლის ქუჩის ნაწილის  მოასვალტების 

 

 

33.0   

 

 

 

დ.მანგლისში,  ლესელიძის ,კლდეკარის, ჭავჭავაძის ქუჩების  ნაწილების  მოასფალტება და ორმოული შეკეთება  

 

 

70.0   

 

 

 

სოფელ კოდაში  დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე  შიდა ცენტრალური  ქუჩის  მოასფალტება.

 

 

90.0   

 

 

 

სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის  მიმდებარე ტერიტორიის  ნაწილის შეკეთება

 

 

145.0   

 

 

 

ად.ბიუჯ. შიდა გზების მოწესრ.და მოვლა-შენახვა

 

 

50.0   

 

 

 

შპს „ტრანსი“

 

 

10.0   

 

 

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

162.6   

0.0   

3.6   

0.0   

0.0   

0.0   

დ.მანგლისში, სოფ. კოდაში შსგ მიმდებარე  ტერიტორიების მოწესრიგება 100+13.6 

 

 

3.6   

 

 

 

705

გარემოს დაცვა

0.0   

0.0   

107.8   

0.0   

0.0   

0.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 

 

107.8   

 

 

 

შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“

 

 

65.4   

 

 

 

შპს „მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“

 

 

42.4   

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7,669.4   

1,084.1

721.2   

550.0   

550.0   

540.0   

7061

ბინათმშენებლობა

53.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,034.7   

333.4   

424.0   

370.0   

370.0   

370.0   

შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“

 

 

84.6   

 

 

 

შპს „მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“

 

 

97.6   

 

 

 

შპს „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები“

 

 

1.7   

 

 

 

თ.წყაროს ცენტრალური სასაფლაოს შემოღობვა.

 

 

10.6    

 

 

 

ქ.თეთრიწყაროს ცენტრალური პარკის მოწყობა (79.8+20)

 

 

99.8   

 

 

 

ქ.თ.წყაროს მუნ. ტერიტორიაზე შ ემოსასვლელის ცენტრალურ მაგისტრალზე ბილბორდისა და სოფელ კოდაში მდებარე  პოლიციის შენობის  მიმდებარე ტერიტორიაზე ბანერის მოწყობისათვის              

 

 

16.1   

 

 

 

დ.მანგლისში, სოფ. კოდაში შსგ მიმდებარე  ტერიტორიების მოწესრიგება 100+13.6 

 

 

113.6   

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

487.7   

565.7   

262.2   

100.0   

100.0   

100.0   

სოფელ კოდის ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილებისათვის  წყალმომარაგების  სისტემის მოწყობისათვის

 

 

99.0   

 

 

 

სოფელ ალექსეევკაში სასმელი წყლის  სისტემის რეაბილიტაცია

 

 

39.5   

 

 

 

შ.რუსთაველის, ჭავჭავაძის,  9 აპრილის  ქუჩების  ნაწილის მიწისქვ ე შა  კომუნიკაციები და მიმდებარე ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხის  მოწესრიგებისათვის

 

 

65.0   

 

 

 

ჭივჭავის თემის სოფლების წყალმომარაგებისათვის (ჭაბურღილის მოწყობა)

 

 

47.4   

 

 

 

შპს „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები“

 

 

11.3   

 

 

 

7064

გარე განათება

53.2   

145.1   

15.0   

30.0   

30.0   

20.0   

ქ. თეთრიწყაროს რუსთაველის, ჭავჭავაძის ქუჩის გარე განათება.

 

 

15.0   

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

40.5   

39.9   

20.0   

50.0   

50.0   

50.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

83.3   

96.1   

95.5   

102.0   

102.0   

102.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სოფელ ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები

 

 

5.0   

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

19.3   

22.1   

19.5   

22.0   

22.0   

22.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

19.3   

22.1   

19.5   

22.0   

22.0   

22.0   

შპს „თ.წყაროს რაისაავადმყოფო“

 

 

10.0   

 

 

 

შპს „თ.წყაროს სამშობიარო სახლი“

 

 

4.5   

 

 

 

შპს „მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკა“

 

 

5.0   

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

64.0   

74.0   

71.0   

80.0   

80.0   

80.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

182.1   

262.5   

415.2   

290.0   

290.0   

290.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

73.9   

99.4   

215.6   

70.0   

70.0   

70.0   

ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

 

 

60.0   

 

 

 

სოფელ კოდაში დევნილთა  ჩასახლების ტერიტორიაზე სპორტული  მოედნების მოწყობისა და  სოფელ დიდგორის საჯარო სკოლის  სპორტული დარბაზის  რემონტი

 

 

155.6   

 

 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

108.2   

163.1   

199.6   

220.0   

220.0   

220.0   

ა.ა.ი.პ. "თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

 

 

140.0   

 

 

 

კულტურის ღონისძიებები

 

 

20.0   

 

 

 

სახელოვნებო სკოლა

 

 

40.0   

 

 

 

ბიბლიოთეკა

 

 

20.0   

 

 

 

კულტურის სახლი

 

 

20.0   

 

 

 

მუზეუმი

 

 

20.0   

 

 

 

აპარატი

 

 

20.0   

 

 

 

ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“

 

 

45.0   

 

 

 

კოდის სამუსიკო სკოლის მეტალოპლასმასის ფანჯრების შესაძენად     

 

 

3.1   

 

 

 

დ.მანგლისის სამუსიკო სკოლა     

 

 

11.5   

 

 

 

709

განათლება

462.4    

805.3   

284.5   

220.0   

230.0   

270.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

94.6   

119.4   

217.0   

190.0   

200.0   

240.0   

ა.ა.ი.პ. „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

 

 

180.0   

 

 

 

ქ.თეთრიწყაროს  საბავშო ბაღის  რემონტისათვის

 

 

37.0   

 

 

 

7092

ზოგადი განათლება

334.5   

659.4   

36.5   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

334.5   

659.4   

36.5   

0.0   

0.0   

0.0   

სკოლების გადახურვა 20.1+16.4

 

 

36.5   

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

33.3   

26.5   

31.0   

30.0   

30.0   

30.0   

710

სოციალური დაცვა

172.2   

155.8   

165.4   

130.0   

130.0   

130.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

34.0   

40.0   

40.0   

40.0   

40.0   

40.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

35.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27.5   

30.0   

30.0   

30.0   

30.0   

30.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

110.7   

50.3   

95.4   

60.0   

60.0   

60.0   

შპს „თ.წყაროს სამშობიარო სახლი“

 

 

16.0   

 

 

 

ერთჯერადი დახმარება

 

 

54.0   

 

 

 

ქ.თეთრიწყაროს ობელისკის რესტავრაცია

 

 

10.4   

 

 

 

დევნილების დახმარება

 

 

15.0   

 

 

 

სულ

10,212.6   

4,411.5   

4,065.1   

2,540.0   

2,560.0   

2,580.0