“თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ”
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11/1
2010 წლის 20 სექტემბერი
ქ. თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების პირველ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 4065.1 ათასი ლარით (დანართი №1).“.
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-2 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 4065.1 ათასი ლარით (დანართი №2).“.
3. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-3 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 105.7 ათასი ლარით და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები: შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს სუბსიდირება – 40,0 ათასი ლარი, „თეთრიწყაროს სამშობიარო სახლის“ სუბსიდირება –20.5 ათასი ლარი (მათ შორის, თითოეულ მშობიარეზე –200 ლარი), შპს „თეთრიწყაროს რაისაავადმყოფოს“ სუბსიდირება – 10,0 ათასი ლარი, შპს „მანგლისის საავადმყოფო-პოლიკლინიკის“ სუბსიდირებისათვის – 5,0 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხით დაფინანსდეს: მრავალშვილიანი ოჯახები 16 წლამდე ასაკის ბავშვებზე 10 ლარის ოდენობით, უდედმამო ბავშვები 16 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, უკიდურესად გაჭირვებულთა მკურნალობის დაფინანსება, დაკრძალვისა და სარიტუალო ხარჯები, სადღესასწაულო ხარჯები, სტიქიით დაზარალებული გაჭირვებული ოჯახები და ერთჯერადი დახმარებები.“.
4. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-7 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის ცენტრის სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 140.0 ათასი ლარი.”.
5. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 7³ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7³. შპს „თეთრიწყარო ტრანსის“ სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 10,0 ათასი ლარი.“.
6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე- 8 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 180,0 ათასი ლარი. მათ შორის, თვეში 7 ლარი თითოეული ბავშვის კვებაზე.”.
7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს 8¹ მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8¹. სოფელ კოდაში მუსიკალური სკოლის კარ-ფანჯრების შესაძენად გამოიყოს 3,1 ათასი ლარი.“.
8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს 8² მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8². სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ნაწილის კეთილმოწყობისათვის გამოიყოს 145,0 ათასი ლარი.“.
9. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე- 9 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„9. ქ. თეთრიწყაროს №1, №2, დაბა მანგლისის, სოფ. ირაგის საჯარო სკოლების და სოფ. ჩხიკვთის საბაზო სკოლის სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 31.0 ათასი ლარი.“.
10. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის № 15/1 დადგენილების მე-11 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 313.3 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) დაბა მანგლისში და სოფელ კოდაში პოლიციის შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
ბ) დაბა მანგლისში პოლიციის შენობის მშენებლობა;
გ) პოლიციისათვის ავტომანქანის შეძენა;
დ) პოლიციის სუბსიდირება;
ე) სოფელ კოდაში მდებარე პოლიციის შენობაში ბუნებრივი აირის ქსელის მოწყობა.“.
11. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-14 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„14. სოციალური პროექტების თანადაფინანსებისათვის გამოიყოს 38.0 ათასი ლარი.“.
12. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-17 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„17. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.“.
13. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მესტვირიშვილი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დანართი № 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 9,838.5 | 4,369.5 | 3,897.3 | 2,460.0 | 2,480.0 | 2,500.0 |
| გადასახადები | 418.4 | 428.2 | 351.0 | 250.0 | 255.0 | 260.0 |
| გრანტები | 9,282.7 | 2,929.0 | 3,341.3 | 2,000.0 | 2,010.0 | 2,020.0 |
| სხვა შემოსავლები | 137.4 | 1,012.3 | 205.0 | 210.0 | 215.0 | 220.0 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 1,560.8 | 1,913.5 | 2,115.1 | 2,155.0 | 2,165.0 | 2,155.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 510.0 | 668.6 | 713.7 | 675.6 | 675.6 | 675.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 245.2 | 264.5 | 375.4 | 397.4 | 407.4 | 397.4 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 786.4 | 980.4 | 1,026.0 | 1,082.0 | 1,082.0 | 1,082.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 8,277.7 | 2,456.0 | 1,782.2 | 305.0 | 315.0 | 345.0 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 8,509.0 | 2,410.8 | 1,870.0 | 305.0 | 315.0 | 345.0 |
| ზრდა | 8,651.8 | 2,498.0 | 1,950.0 | 385.0 | 395.0 | 425.0 |
| კლება | 142.8 | 87.2 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|
| ||||||
| მთლიანი სალდო | -231.3 | 45.2 | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -231.3 | 45.2 | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა (ბოლო) | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება (საწყისი) | 231.3 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 231.3 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დანართი № 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 9,981.3 | 4,456.7 | 3,977.3 | 2,540.0 | 2,560.0 | 2,580.0 |
| შემოსავლები | 9,838.5 | 4,369.5 | 3,897.3 | 2,460.0 | 2,480.0 | 2,500.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 142.8 | 87.2 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 10,212.6 | 4,411.5 | 4,065.1 | 2,540.0 | 2,560.0 | 2,580.0 |
| ხარჯები | 1,560.8 | 1,913.5 | 2,115.1 | 2,155.0 | 2,165.0 | 2,155.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,651.8 | 2,498.0 | 1,950.0 | 385.0 | 395.0 | 425.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ნაშთის ცვლილება | -231.3 | 45.2 | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დანართი № 3
| შემოსულო-ბების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 3,977.3 | 2,540.0 | 2,560.0 | 2,580.0 | |
| შემოსავლები | 3,897.3 | 2,460.0 | 2,480.0 | 2,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| |||||
| შემოსავლები | 3,897.3 | 2,460.0 | 2,480.0 | 2,500.0 | |
| 11 | გადასახადები | 351.0 | 250.0 | 255.0 | 260.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 351.0 | 250.0 | 255.0 | 260.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 136.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 107.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 13 | გრანტები | 3,341.3 | 2,000.0 | 2,010.0 | 2,020.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,341.3 | 2,000.0 | 2,010.0 | 2,020.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,878.0 | 2,000.0 | 2,010.0 | 2,020.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 182.0 |
|
|
| |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,281.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,281.3 |
|
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 205.0 | 210.0 | 215.0 | 220.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 145.0 | 156.0 | 158.0 | 160.0 |
| დივიდენდები | 15.0 |
|
|
| |
| რენტა | 130.0 | 156.0 | 158.0 | 160.0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 130.0 | 156.0 | 158.0 | 160.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი |
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
| |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 5.0 |
|
|
| |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 2.0 |
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 50.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| მიწა | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 88.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
| |
|
| |||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
დანართი № 4
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა |
| სულ | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 10,212.6 | 4,411.5 | 4,065.1 | 2,540.0 | 2,560.0 | 2,580.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 102.0 | 114.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
|
| ხარჯები | 1,560.8 | 1,913.5 | 2,115.1 | 2,155.0 | 2,165.0 | 2,155.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 510.0 | 668.6 | 713.7 | 675.6 | 675.6 | 675.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 245.2 | 264.5 | 375.4 | 397.4 | 407.4 | 397.4 | |
|
| მივლინებები | 3.8 | 2.6 | 4.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 44.5 | 43.7 | 70.9 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 23.5 | 33.5 | 22.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 75.0 | 62.4 | 102.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 120.1 | 154.0 | 184.5 | 216.0 | 216.0 | 216.0 | |
|
| სუბსიდიები | 786.4 | 980.4 | 1,026.0 | 1,082.0 | 1,082.0 | 1,082.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,651.8 | 2,498.0 | 1,950.0 | 385.0 | 395.0 | 425.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლო-ბითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 459.7 | 695.1 | 824.7 | 738.6 | 748.6 | 738.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 70.0 | 77.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | |
|
| ხარჯები | 458.8 | 619.6 | 788.7 | 733.6 | 743.6 | 733.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 375.2 | 494.4 | 525.2 | 498.9 | 498.9 | 498.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 70.6 | 110.2 | 263.5 | 234.7 | 244.7 | 234.7 | |
|
| მივლინებები | 3.4 | 1.6 | 2.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 27.5 | 36.1 | 64.9 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
|
| წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 4.5 | 18.0 | 28.0 | 17.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.0 | 39.6 | 68.5 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.9 | 31.9 | 121.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.9 | 75.5 | 36.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 142.9 | 171.9 | 220.5 | 181.3 | 181.3 | 181.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 142.6 | 171.3 | 194.5 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 119.6 | 141.0 | 145.0 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 30.3 | 49.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | |
|
| მივლინებები | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.1 | 12.2 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.8 | 17.6 | 27.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.9 | 0.2 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.3 | 0.6 | 26.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 300.0 | 477.0 | 486.2 | 446.3 | 456.3 | 446.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 299.4 | 402.1 | 476.2 | 446.3 | 456.3 | 446.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 255.6 | 353.4 | 380.2 | 360.3 | 360.3 | 360.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 43.8 | 48.7 | 96.0 | 86.0 | 96.0 | 86.0 | |
|
| მივლინებები | 3.2 | 1.3 | 2.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.4 | 23.9 | 49.9 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
|
| წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 13.0 | 23.0 | 12.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.2 | 22.0 | 41.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 | 74.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 71.1 | 80.8 | 85.5 | 82.6 | 82.6 | 83.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| ხარჯები | 70.8 | 75.6 | 81.2 | 82.6 | 82.6 | 83.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.0 | 56.1 | 49.5 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.8 | 19.5 | 31.7 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.9 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები |
|
|
| 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.3 | 9.0 | 23.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 0.5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.3 | 5.2 | 4.3 |
|
|
| |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 36.6 | 49.1 | 53.6 | 53.2 | 63.2 | 52.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
|
| ხარჯები | 36.6 | 48.9 | 51.8 | 53.2 | 63.2 | 52.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 41.1 | 41.9 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.1 | 7.8 | 9.9 | 13.0 | 23.0 | 12.0 | |
|
| მივლინებები | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 1.0 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.0 | 3.9 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.2 | 1.8 |
|
|
| |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 32.4 | 48.0 | 47.6 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| ხარჯები | 32.4 | 47.4 | 47.2 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.0 | 39.9 | 39.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.4 | 7.5 | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
|
| მივლინებები | 0.1 |
| 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.6 | 3.6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.7 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.6 | 0.4 |
|
|
| |
| 01 02 04 | ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 25.3 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მივლინებები | 0.0 |
| 0.2 |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 |
| 33.1 |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 |
| 2.0 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
|
| |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური | 21.2 | 32.5 | 22.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| ხარჯები | 21.2 | 31.7 | 22.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 21.0 | 31.5 | 21.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| მივლინებები | 0.1 |
| 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.8 |
|
|
|
| |
| 01 02 06 | ჯანდაცვის, სოციალური და დევნილთა სამსახური | 15.6 | 20.1 | 33.7 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ხარჯები | 15.6 | 20.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 15.2 | 19.6 | 30.9 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| მივლინებები | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
|
| |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 123.2 | 246.5 | 180.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |
|
| ხარჯები | 122.9 | 178.4 | 180.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 108.9 | 165.2 | 171.4 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 13.2 | 9.2 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
|
| მივლინებები | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.1 | 6.9 | 3.2 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.8 |
| 1.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 | 1.0 |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.3 | 68.1 |
|
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 17.3 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 17.3 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17.3 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 17.3 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 13.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 70133 |
| ხარჯები | 13.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 15.0 |
|
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 7018 |
| ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| წარმომადგენლო-ბითი ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.8 |
|
|
|
|
| |
| 01 07 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავების და მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7016 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
|
|
| |
| 01 08 | ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო, აუდიტორული მომსახურეობისა და ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები | 0.0 | 12.9 | 66.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 12.9 | 66.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.9 | 66.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.9 | 66.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღ-მდეგო სამსახური | 145.4 | 159.4 | 200.1 | 208.4 | 208.4 | 208.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 136.9 | 157.8 | 185.1 | 198.4 | 198.4 | 198.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 103.7 | 136.0 | 148.2 | 138.2 | 138.2 | 138.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.2 | 21.8 | 36.9 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | |
|
| მივლინებები | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 15.9 | 4.5 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.6 | 15.4 | 26.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.5 | 1.6 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 43.0 | 117.8 | 196.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 7031 |
| ხარჯები | 43.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 43.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 87.8 | 156.1 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 46.0 | 50.9 | 58.8 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| ხარჯები | 44.8 | 50.9 | 55.3 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.1 | 38.2 | 40.3 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.7 | 12.7 | 15.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
|
| მივლინებები |
| 0.9 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.1 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 | 1.0 |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.4 | 0.8 | 2.0 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 |
| 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 8,610.6 | 2,068.6 | 1,824.8 | 750.0 | 750.0 | 740.0 | |
|
| ხარჯები | 361.4 | 460.7 | 333.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 51.9 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 51.9 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 301.7 | 408.8 | 313.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,249.2 | 1,607.9 | 1,491.8 | 330.0 | 330.0 | 320.0 | |
| 05 01 | გზების | 717.4 | 755.3 | 398.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 17.0 | 12.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 17.0 | 12.4 | 10.0 |
|
|
| |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (145+44+6+33+70+90) | 700.4 | 742.9 | 388.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 162.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70455 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 162.6 |
| 3.6 |
|
|
|
| 05 03 | დ.მანგლისში სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 113.6 |
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 378.6 | 547.7 | 197.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 63.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 63.0 | 11.3 |
|
|
| |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა(47.4+99+39.5) | 378.6 | 484.7 | 185.9 |
|
|
|
| 05 05 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 49.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49.9 |
|
|
|
|
|
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 109.1 | 18.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (65) | 109.1 | 18.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 07 | (ბინათმშენებლობა)სახურავების გადახურვა სკვერის და პარკის კეთილმოწყობა | 53.3 | 0.0 | 115.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (16.1+79.8+20) | 53.3 |
| 115.9 |
|
|
|
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 53.2 | 145.1 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (15) | 53.2 | 145.1 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| 05 09 | დასუფთავების ღონისძიებები(ნარ-ჩენების შეგროვება დამუშავება განადგურება) | 19.2 | 0.0 | 107.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7051 |
| ხარჯები | 19.2 | 0.0 | 107.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 107.8 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 19.2 |
|
|
|
|
| |
| 05 10 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (სასაფლაოს და ეკლესიის შემოღობვა...) | 16.1 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.1 |
| 10.6 |
|
|
|
| 05 11 | სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯები (განკარგულებას დამატებული ადგილობრივი სახსრები) | 0.0 | 229.2 | 594.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 7049 |
| ხარჯები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.0 |
|
|
|
| |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (556.2+38) |
| 217.2 | 594.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 12 | მანგლისის და თეთრიწყაროს დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურები (97.6+84.6+1.7) | 284.7 | 333.4 | 183.9 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | |
| 7062 |
| ხარჯები | 284.7 | 333.4 | 183.9 | 370.0 | 370.0 | 370.0 |
|
| სუბსიდიები | 284.7 | 333.4 | 183.9 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | |
| 05 13 | მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები | 40.5 | 39.9 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 7066 |
| ხარჯები | 40.5 | 39.9 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 39.9 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 39.9 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 05 14 | სოფელ კოდაში დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ადმინისტრაციული შენობის მოწყობის ხარჯი | 6,726.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,726.0 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 462.4 | 805.3 | 284.5 | 220.0 | 230.0 | 270.0 | |
|
| ხარჯები | 127.9 | 145.9 | 211.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 94.6 | 145.9 | 211.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 334.5 | 659.4 | 73.5 | 30.0 | 40.0 | 80.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 94.6 | 119.4 | 217.0 | 190.0 | 200.0 | 240.0 | |
| 7091 |
| ხარჯები | 94.6 | 119.4 | 180.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|
| სუბსიდიები | 94.6 | 119.4 | 180.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (37) |
|
| 37.0 | 30.0 | 40.0 | 80.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 33.3 | 26.5 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 7096 |
| ხარჯები | 33.3 | 26.5 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.2 |
|
|
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.1 |
|
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
| 26.5 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 06 03 |
| 334.5 | 659.4 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (20.1+16.4) | 334.5 | 659.4 | 36.5 |
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რული ღონისძიებები | 190.0 | 262.5 | 415.2 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | |
|
| ხარჯები | 132.5 | 196.7 | 256.5 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | |
|
| სუბსიდიები | 132.5 | 196.7 | 256.5 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.5 | 65.8 | 158.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 73.9 | 99.4 | 215.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 24.3 | 33.6 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სუბსიდიები | 24.3 | 33.6 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (155.6) | 49.6 | 65.8 | 155.6 |
|
|
|
| 07 02 | კულტულური ღონისძიებების დაფინანსება | 18.0 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 18.0 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სუბსიდიები | 18.0 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 07 03 | სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლებიდა 40+56.5 | 40.1 | 50.2 | 99.6 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 40.1 | 50.2 | 96.5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|
| სუბსიდიები | 40.1 | 50.2 | 96.5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
|
|
|
| 07 04 | ბიბლიოთეკები | 22.0 | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 14.1 | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.1 | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.9 |
|
|
|
|
|
| 07 05 | კულტურის სახლები, მუზეუმი. | 36.0 | 57.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 36.0 | 57.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 36.0 | 57.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 255.5 | 251.9 | 260.9 | 232.0 | 232.0 | 232.0 | |
|
| ხარჯები | 255.5 | 251.9 | 245.5 | 232.0 | 232.0 | 232.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 244.6 | 214.0 | 245.5 | 232.0 | 232.0 | 232.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 64.0 | 74.0 | 71.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| 7074 |
| ხარჯები | 64.0 | 74.0 | 71.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
|
| სუბსიდიები | 64.0 | 74.0 | 71.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 34.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 34.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| სუბსიდიები | 34.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 08 03 | საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტი | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 35.5 |
|
|
|
| |
| 08 04 |
| 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70721 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
|
|
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 27.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 7104 |
| ხარჯები | 27.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სუბსიდიები | 27.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 08 06 | მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარება | 94.8 | 33.7 | 80.4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 94.8 | 33.7 | 70.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.5 |
|
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები (54+16) | 86.3 | 33.7 | 70.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
|
|
|
| 08 07 | დევნილთა დახმარება | 15.9 | 16.6 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 15.9 | 16.6 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 2.4 |
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 13.5 | 14.2 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 08 08 | თეთრიწყაროს საავადმყოფოს და ჯანდაცვის ცენტრის ხარჯები | 19.3 | 22.1 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 7073 |
| ხარჯები | 19.3 | 22.1 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
|
| სუბსიდიები | 19.3 | 22.1 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი № 5
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 459.7 | 695.1 | 824.7 | 738.6 | 748.6 | 738.6 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 445.7 | 679.1 | 812.7 | 732.6 | 742.6 | 732.6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 442.9 | 648.9 | 706.7 | 627.6 | 637.6 | 627.6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 2.8 | 30.2 | 106.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |
| სარეზერვო ფონდი |
|
| 40.0 |
|
|
| |
| ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯები |
|
| 66.0 |
|
|
| |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 13.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 13.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 702 | თავდაცვა | 46.0 | 50.9 | 58.8 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 46.0 | 50.9 | 58.8 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 188.4 | 277.2 | 396.2 | 248.4 | 248.4 | 248.4 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 43.0 | 117.8 | 196.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 145.4 | 159.4 | 200.1 | 208.4 | 208.4 | 208.4 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 949.1 | 984.5 | 995.8 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 19.2 | 229.2 | 594.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 19.2 | 229.2 | 594.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| სოფლის პროექტები |
|
| 556.2 |
|
|
| |
| სოფლის პროექტები ადგილობრივი ბიუჯეტით |
|
| 38.0 |
|
|
| |
| 7045 | ტრანსპორტი | 929.9 | 755.3 | 401.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 767.3 | 755.3 | 398.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ქ.თეთრიწყაროში დ.აღმაშენებლის ქუჩის ნაწილის მოასვალტების |
|
| 33.0 |
|
|
| |
| დ.მანგლისში, ლესელიძის ,კლდეკარის, ჭავჭავაძის ქუჩების ნაწილების მოასფალტება და ორმოული შეკეთება |
|
| 70.0 |
|
|
| |
| სოფელ კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე შიდა ცენტრალური ქუჩის მოასფალტება. |
|
| 90.0 |
|
|
| |
| სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ნაწილის შეკეთება |
|
| 145.0 |
|
|
| |
| ად.ბიუჯ. შიდა გზების მოწესრ.და მოვლა-შენახვა |
|
| 50.0 |
|
|
| |
| შპს „ტრანსი“ |
|
| 10.0 |
|
|
| |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 162.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დ.მანგლისში, სოფ. კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება 100+13.6 |
|
| 3.6 |
|
|
| |
| 705 | გარემოს დაცვა | 0.0 | 0.0 | 107.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
|
| 107.8 |
|
|
|
| შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“ |
|
| 65.4 |
|
|
| |
| შპს „მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“ |
|
| 42.4 |
|
|
| |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 7,669.4 | 1,084.1 | 721.2 | 550.0 | 550.0 | 540.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 7,034.7 | 333.4 | 424.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 |
| შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“ |
|
| 84.6 |
|
|
| |
| შპს „მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“ |
|
| 97.6 |
|
|
| |
| შპს „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები“ |
|
| 1.7 |
|
|
| |
| თ.წყაროს ცენტრალური სასაფლაოს შემოღობვა. |
|
| 10.6 |
|
|
| |
| ქ.თეთრიწყაროს ცენტრალური პარკის მოწყობა (79.8+20) |
|
| 99.8 |
|
|
| |
| ქ.თ.წყაროს მუნ. ტერიტორიაზე შ ემოსასვლელის ცენტრალურ მაგისტრალზე ბილბორდისა და სოფელ კოდაში მდებარე პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბანერის მოწყობისათვის |
|
| 16.1 |
|
|
| |
| დ.მანგლისში, სოფ. კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება 100+13.6 |
|
| 113.6 |
|
|
| |
| 7063 | წყალმომარაგება | 487.7 | 565.7 | 262.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| სოფელ კოდის ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისათვის |
|
| 99.0 |
|
|
| |
| სოფელ ალექსეევკაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
|
| 39.5 |
|
|
| |
| შ.რუსთაველის, ჭავჭავაძის, 9 აპრილის ქუჩების ნაწილის მიწისქვ ე შა კომუნიკაციები და მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწესრიგებისათვის |
|
| 65.0 |
|
|
| |
| ჭივჭავის თემის სოფლების წყალმომარაგებისათვის (ჭაბურღილის მოწყობა) |
|
| 47.4 |
|
|
| |
| შპს „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები“ |
|
| 11.3 |
|
|
| |
| 7064 | გარე განათება | 53.2 | 145.1 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| ქ. თეთრიწყაროს რუსთაველის, ჭავჭავაძის ქუჩის გარე განათება. |
|
| 15.0 |
|
|
| |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 40.5 | 39.9 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 83.3 | 96.1 | 95.5 | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფელ ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები |
|
| 5.0 |
|
|
| |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 19.3 | 22.1 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 19.3 | 22.1 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| შპს „თ.წყაროს რაისაავადმყოფო“ |
|
| 10.0 |
|
|
| |
| შპს „თ.წყაროს სამშობიარო სახლი“ |
|
| 4.5 |
|
|
| |
| შპს „მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკა“ |
|
| 5.0 |
|
|
| |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 64.0 | 74.0 | 71.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 182.1 | 262.5 | 415.2 | 290.0 | 290.0 | 290.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 73.9 | 99.4 | 215.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“ |
|
| 60.0 |
|
|
| |
| სოფელ კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მოწყობისა და სოფელ დიდგორის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რემონტი |
|
| 155.6 |
|
|
| |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 108.2 | 163.1 | 199.6 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| ა.ა.ი.პ. "თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" |
|
| 140.0 |
|
|
| |
| კულტურის ღონისძიებები |
|
| 20.0 |
|
|
| |
| სახელოვნებო სკოლა |
|
| 40.0 |
|
|
| |
| ბიბლიოთეკა |
|
| 20.0 |
|
|
| |
| კულტურის სახლი |
|
| 20.0 |
|
|
| |
| მუზეუმი |
|
| 20.0 |
|
|
| |
| აპარატი |
|
| 20.0 |
|
|
| |
| ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ |
|
| 45.0 |
|
|
| |
| კოდის სამუსიკო სკოლის მეტალოპლასმასის ფანჯრების შესაძენად |
|
| 3.1 |
|
|
| |
| დ.მანგლისის სამუსიკო სკოლა |
|
| 11.5 |
|
|
| |
| 709 | განათლება | 462.4 | 805.3 | 284.5 | 220.0 | 230.0 | 270.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 94.6 | 119.4 | 217.0 | 190.0 | 200.0 | 240.0 |
| ა.ა.ი.პ. „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ |
|
| 180.0 |
|
|
| |
| ქ.თეთრიწყაროს საბავშო ბაღის რემონტისათვის |
|
| 37.0 |
|
|
| |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 334.5 | 659.4 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 334.5 | 659.4 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების გადახურვა 20.1+16.4 |
|
| 36.5 |
|
|
| |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 33.3 | 26.5 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 172.2 | 155.8 | 165.4 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 34.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 27.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 110.7 | 50.3 | 95.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| შპს „თ.წყაროს სამშობიარო სახლი“ |
|
| 16.0 |
|
|
| |
| ერთჯერადი დახმარება |
|
| 54.0 |
|
|
| |
| ქ.თეთრიწყაროს ობელისკის რესტავრაცია |
|
| 10.4 |
|
|
| |
| დევნილების დახმარება |
|
| 15.0 |
|
|
| |
| სულ | 10,212.6 | 4,411.5 | 4,065.1 | 2,540.0 | 2,560.0 | 2,580.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|