ფუნქც. კოდი დასახელება 2011 ფაქტი 2012გეგმა 2013გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
2013 წლის 22 თებერვალი
ქ. დმანისი
„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 18 იანვრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში (სსმ, 23/01/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.156.016119) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1🔗
დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0102 მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის ანაზღაურების ფონდი 782,8 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 793,8 ათასი ლარის ოდენობით და შესაბამისად მომუშავეთა რაოდენობა 120 ერთეული ნაცვლად 118-ისა; საქონელი და მომსახურების ხარჯები 648,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 637,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 2
დადგენილების მე-13 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით“.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანვე.დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ადუაშვილი
თავი I
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დმანისის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7 317,3
7 010,7
1 435,7
5 575,0
3 110,0
0,0
3 110,0
გადასახადები
2 181,4
2 610,0
0,0
2 610,0
2 000,0
0,0
2 000,0
გრანტები
4 528,4
3 311,2
1 435,7
1 875,5
110,0
0,0
110,0
სხვა შემოსავლები
607,4
1 089,5
0,0
1 089,5
1 000,0
0,0
1 000,0
ხარჯები
3 648,4
3 934,3
67,5
3 866,8
3032,7
0,0
3032,7
შრომის ანაზღაურება
812,0
1 100,3
0,0
1 100,3
1 156,2
0,0
1 156,2
საქონელი და მომსახურება
971,5
1 068,7
67,5
1 001,2
1148,0
0,0
1148,0
სუბსიდიები
435,9
412,0
0,0
412,0
507,0
0,0
507,0
გრანტები
1 300,0
1 079,0
0,0
25,5
25,5
0,0
25,5
სოციალური უზრუნველყოფა
129,0
274,3
0,0
193,0
196,0
0,0
196,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო
3 668,9
3 076,4
1 368,2
1 708,2
77.3
0,0
77.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 423,2
4 362,6
1 554,4
2 808,2
1677.3
0,0
1677.3
ზრდა
2 690,8
4 632,6
1 554,4
3 078,2
1877.3
0,0
1877.3
კლება
267,6
270,0
0,0
270,0
200,0
0,0
200,0
მთლიანი სალდო
1245.6
-1286.2
-186.2
-1100.0
-1564.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1245.6
-1286.2
-186.2
-1100.0
-1600.0
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტი
კლება
1286.2
186.2
1100.0
1600.0
ვალუტა და დეპოზიტი
1286.2
186.2
1100.0
1600.0
ვალდებულებების
ცვლილება
-35.6
კლება
35.6
საშინაო
35.6
ბალანსი
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
7 584,8
7 280,7
5 845,0
1 435,7
3 310,0
3 310,0
0,0
შემოსავლები
7 317,3
7 010,7
5 575,0
1 435,7
3 110,0
3 110,0
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
267,6
270,0
270,0
0,0
200,0
200,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების
ზრდა
გადასახადები
6339,2
8566,9
6945,0
1621,9
3310,0
3310,0
0,0
ხარჯები
3648,4
3934,3
3866,8
67,5
3032,7
3032,7
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2690,8
4632,6
3078,2
1554,4
1877,3
1877,3
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
2690,8
4632,6
3078,2
1554,4
1877,3
1877,3
0,0
ვალდებულებების
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
1245,6
-1286,2
-1100,0
-186,2
- 1600,0
-1580,5
-19,5
მუხლი 3. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3110,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7317,3
7010,7
1435,7
5575,0
3110,0
3110,0
გადასახადები
2181,4
2610,0
2610,0
2000,0
2000,0
გრანტები
4528,4
3311,2
1435.7
1875,5
110,0
110,0
სხვა შემოსავლები
607,4
1089,5
1089,5
1000,0
1000,0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
2181,4
2610,0
2610,0
2000,0
2000,0
ქონების გადასახადი
2180,3
2610,0
2610,0
2000,0
2000,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
1466,1
2030,0
2030,0
1300,0
1300,0
ფიზიკურ პირთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,5
10,0
10,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
663,8
550,0
550,0
665,0
665,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
48,9
20,0
20,0
35
35,0
სხვა გადასახადები
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 110,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
გრანტები
4528,4
3311,2
110,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4528,4
3311,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2576,1
1875,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2486,1
1765,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
90,0
110,0
110,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1952,3
1435,7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1400,0
650,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
552,3
669,7
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილიდა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანხები
-
116,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1000,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
607,4
1089,5
1089,5
1000,0
1000,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
509,0
1035,0
1035,0
902,0
902,0
პროცენტები
60,8
დივიდენდები
რენტა
448,2
1035,0
1035,0
902,0
902,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
431,0
1025,0
1025,0
900,0
900,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17,2
10,0
10,0
2,0
2,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
29,2
14,5
14,5
29.0
29.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
4,1
3,0
3,0
4.0
4.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0,5
0.5
0.5
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
2,9
3,0
3,0
3.5
3.5
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
25.1
11.05
11.5
25.0
25.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
25,1
11,5
11,5
25.0
25.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
66,5
40,0
40,0
67.0
67.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
2,8
2.0
2.0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3032.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3648,4
3934,3
67,5
3866,8
3032.7
3032.7
შრომის ანაზღაურება
812,0
1100,3
1100,3
1167.2
1167,2
საქონელი და მომსახურება
971,5
1068,7
67,5
1001,2
1137.0
1120,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
-
პროცენტი
-
სუბსიდიები
435,9
412,0
412,0
507.0
507.0
გრანტები
1300,0
1079,0
1079,0
25.5
25.5
სოციალური უზრუნველყოფა
129,0
274,3
274,3
196.0
196.0
სხვა ხარჯები
-
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1677.3 ათასი ლარის ოდენობით.
მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1877.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
53,5
217,5
150.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
4,5
-
-
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2632,8
4415,1
1727.3
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
-
-
-
სულ ჯამი
2690,8
4632,6
1877.3
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
267,6
270,0
200,0
ძირითადი აქტივები
43,2
50,0
არაწარმოებული აქტივები
224,4
270,0
150,0
მიწა
224,4
270,0
150,0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც.
კოდი
დასახელება
2011 ფაქტი
2012გეგმა
2013გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2602,6
3063.4
2104.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2596,2
3058,4
2104.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2596,2
3041,6
2024.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
16,8
80.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
6,3
5.0
0.0
702
თავდაცვა
49,8
52,0
59.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
204,4
220,0
146,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
94,0
95,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
110,3
125,0
146,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1797,6
2876,9
1580.7
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
277,7
70421
სოფლის მეურნეობა
277,7
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
1519,9
2876,9
1580.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1519,9
2876,9
1580.7
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
97,1
35,0
65.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
97,1
35,0
65.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1028,7
1632.1
257.0
7061
ბინათმშენებლობა
301,8
756.8
177.2
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
106,3
537,8
32.8
7064
გარე განათება
170,3
67,4
26.6
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
450,2
270,0
20.4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
35,0
35,0
43.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35,0
35,0
43.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
320,9
310,0
340.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
91,7
73,0
100.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
229,2
237,0
240.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
95,6
105,0
167.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
57,6
70,0
130.0
7092
ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
38,0
35,0
37.0
710
სოციალური დაცვა
107,7
237,5
148.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,5
89,2
30.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
28,9
35,1
40.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
78,3
113,2
78.0
სულ
6339,2
8566,9
4910.0
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1564.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ცვლილება:
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1600.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1600.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 35.6 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი:
1.
110.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 43.0 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 59.0 ათასი ლარი;
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8,0 ათასი ლარი;
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.
ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისათვის, ასევე დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება და მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რაც გამოიხატება ბოლო წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა ორგანოების სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციასა და მათ აღჭურვაში. მომდევნო წლებში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გაგრძელება სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციამდე.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება;
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2013 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში არსებული საჭიდაო დარბაზის სარემონტო სამუშაოების დასრულება,აგრეთვე წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ:
ა) დმანისი-საფარლოს საავტომობილო გზის 16კმ. მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოები სადაც მოეწყობა წვრილ მარცლოვანი 5სმ-ანი ასფალტ ბეტონის საფარი. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2012წლიდან და მთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა).
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ.დმანისიში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია,დასრულდება 2012წელში დაწყებული საჭიდაო დარბაზის მოწყობა,გარე განთების ქსელის გაფართოება,არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზლაჯლო-იფნარის სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოების დასრულება და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.
2.2.2 ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანნისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ კიზილ-ქლისაში მოეწყობა ქსელის მოწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.ბინათმშენებლობაში საჭიდაო დარბაზის დასრულება ,გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%–იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.
2.2.4.დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქ დმანისის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება - , ხოლო სოფლების შედარებით ნაკლები ინტერვალით და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება,ხოლო დიდ თოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარაში,რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების დავიდან აცილება.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება.
2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები
ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა
შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;
საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა;
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1. სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 200 ბავშვი, რომლებიც განთავისუფლებულები არიან მშობელთა შემონატანებიდან.
მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;
3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 10-10 მოსწავლე. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;
4.
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4. 1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 140-მდე სპორტსმენს;
4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამა მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.
2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.
4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი სადაც გაერთიანებულია 140-მდე სპორტსმენი;
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;
2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, სადაც გაერთიანებულია 3 მუსიკალური სკოლა და სწავლობს-60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;
4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინასება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.
4.2.2.კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 – 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურისა და ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;
კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.
5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 41-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.
5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.
5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8 ტალონის გამოყენების შესაბამისად.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;
მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
დმანისის მუნიციპალიტეტი
6 339,2
8 566,9
1 621,9
6 945,0
4910,0
0,0
4910,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118,0
153,0
0,0
153,0
165
0,0
165
ხარჯები
3 648,4
3 934,3
67,5
3 866,8
3032,7
0,0
3032,7
შრომის ანაზღაურება
812,0
1 100,3
0,0
1 100,3
1 167,2
0,0
1 167,2
საქონელი და მომსახურება
971,5
1 068,7
67,5
1 001,2
1137,0
0,0
1137,0
სუბსიდიები
435,9
412,0
0,0
412,0
507,0
0,0
507,0
გრანტები
1 300,0
1 079,0
0,0
1 079,0
25,5
0,0
25,5
სოციალური უზრუნველყოფა
129,0
274,3
0,0
274,3
196,0
0,0
196,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 690,8
4 632,6
1 554,4
3 078,2
1877,3
0,0
1 877,3
ძირითადი აქტივები
2 690,8
4 632,6
1 554,4
3 078,2
1877,3
0,0
1 877,3
ვალდებულების კლება
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 602,6
3 063,4
16,0
3 047,4
2104,3
0,0
2104,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
92,0
123,0
0,0
123,0
135
0,0
135
ხარჯები
2 549,1
2 845,9
16,0
2 829,9
1 954,3
0,0
1 954,3
შრომის ანაზღაურება
689,1
964,3
0,0
964,3
1003,0
0,0
1003,0
საქონელი და მომსახურება
558,7
799,6
16,0
783,6
920,8
0,0
920,8
გრანტები
1 300,0
1 079,0
0,0
1 079,0
25,5
0,0
25,5
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
3,0
0,0
3,0
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,5
217,5
0,0
217,5
150,0
0,0
150,0
ძირითადი აქტივები
53,5
217,5
0,0
217,5
150,0
0,0
150,0
01 01
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
269,8
355,9
8,0
347,9
423,0
0,0
423,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
13
0
13
14
0
14
ხარჯები
266,2
348,4
340,4
413,0
413,0
შრომის ანაზღაურება
183,9
232,3
0,0
232,3
209,2
0,0
209,2
საქონელი და მომსახურება
82,3
116,1
8,0
108,1
203,8
0,0
203,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
7,5
0,0
7,5
10,0
0,0
10,0
01 02
დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 026,4
1 606,7
8,0
1 598,7
1601,3
0,0
1 601,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
80,0
109,0
109,0
120
120
ხარჯები
976,5
1 396,7
8,0
1 388,7
1461,3
0,0
1461,3
შრომის ანაზღაურება
505,2
732,0
0,0
732,0
793.8
0,0
782,8
საქონელი და მომსახურება
470,1
661,7
8,0
653,7
637.0
0,0
648,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე
325,6
400,2
0,0
400,2
25,5
0,0
25,5
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
3,0
0,0
3,0
5,0
0,0
5,0
სოციალური დახმარება
1,3
3,0
0,0
3,0
5,0
0,0
5,0
ფულადი ფორმით
1,3
3,0
3,0
5,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,9
210,0
0,0
210,0
140,0
0,0
140,0
ძირითადი აქტივები
49,9
210,0
0,0
210,0
140,0
0,0
140,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
16,8
0,0
16,8
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
0,0
16,8
0,0
16,8
80,0
0,0
80,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
16,8
0,0
16,8
80,0
0,0
80,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
6,3
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
6,3
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
6,3
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
1 300,0
1 079,0
0,0
1 079,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 300,0
1 079,0
0,0
1 079,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
254,1
272,0
0,0
272,0
205,0
0,0
205,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
249,6
272,0
0,0
272,0
205,0
0,0
205,0
შრომის ანაზღაურება
122,9
136,0
0,0
136,0
164,2
0,0
164,2
საქონელი და მომსახურება
126,7
136,0
0,0
136,0
40,8
0,0
40,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
110,3
125,0
0,0
125,0
146,0
0,0
146,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20,0
24,0
24,0
0,0
ხარჯები
109,8
125,0
0,0
125,0
146,0
0,0
146,0
შრომის ანაზღაურება
88,4
96,5
0,0
96,5
117,8
0,0
117,8
საქონელი და მომსახურება
21,4
28,5
0,0
28,5
28,2
0,0
28,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
94,0
95,0
0,0
95,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
90,0
95,0
0,0
95,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
90,0
95,0
0,0
95,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
49,8
52,0
0,0
52,0
59,0
0,0
59,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
0,0
ხარჯები
49,8
52,0
0,0
52,0
59,0
0,0
59,0
შრომის ანაზღაურება
34,5
39,5
0,0
39,5
46,4
0,0
46,4
საქონელი და მომსახურება
15,3
12,5
0,0
12,5
12,6
0,0
12,6
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 923,4
4 547,0
1 605,9
2 941,1
1 902,7
0,0
1 902,7
ხარჯები
308,2
131,9
51,5
80,4
175,4
0,0
175,4
საქონელი და მომსახურება
286,1
131,9
51,5
80,4
175,4
0,0
175,4
სუბსიდიები
22,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 615,2
4 415,1
1 554,4
2 860,7
1 727,3
0,0
1 727,3
ძირითადი აქტივები
2 615,2
4 415,1
1 554,4
2 860,7
1 727,3
0,0
1 727,3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1 466,1
2 870,8
1 226,2
1 644,6
1 580,7
0,0
1 580,7
ხარჯები
31,0
23,1
0,0
23,1
50,0
0,0
50,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
31,0
23,1
0,0
23,1
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 435,1
2 847,7
1 226,2
1 621,5
1 530,7
0,0
1 530,7
ძირითადი აქტივები
1 435,1
2 847,7
1 226,2
1 621,5
1 530,7
0,0
1 530,7
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
730,7
1 422,3
199,8
1 222,5
301,6
0,0
301,6
ხარჯები
143,4
57,3
0,0
57,3
105,0
0,0
105,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
121,3
57,3
0,0
57,3
105,0
0,0
105,0
სუბსიდიები
22,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
587,3
1 365,0
199,8
1 165,2
196,6
0,0
196,6
ძირითადი აქტივები
587,3
1 365,0
199,8
1 165,2
196,6
0,0
196,6
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
106,3
537,8
154,0
383,8
32,8
0,0
32,8
ხარჯები
3,5
13,8
0,0
13,8
15,0
0,0
15,0
საქონელი და მომსახურება
3,5
13,8
0,0
13,8
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,8
524,0
154,0
370,0
17,8
0,0
17,8
ძირითადი აქტივები
102,8
524,0
154,0
370,0
17,8
0,0
17,8
03 02 02
ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)
355,6
756,8
0,0
756,8
177,2
0,0
177,ხარჯები
57,8
36,9
0,0
36,9
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
57,8
36,9
0,0
36,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
297,8
719,9
0,0
719,9
177.2
0,0
177.2
ძირითადი აქტივები
297,8
719,9
0,0
719,9
177.2
0,0
177.2
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
170,3
67,5
26,7
40,8
26,6
0.0
26,6
ხარჯები
60,0
0,5
0,0
0,5
25,0
0,0
25,0
საქონელი და მომსახურება
60,0
0,5
0,0
0,5
25,0
0,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110,3
67,0
26,7
40,3
1,6
0,0
1,6
ძირითადი აქტივები
110,3
67,0
26,7
40,3
1,6
0,0
1,6
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
97,1
41,1
0,0
41,1
65,0
0,0
65,0
ხარჯები
22,1
6,1
0,0
6,1
65,0
0,0
65,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
6,1
0,0
6,1
65,0
0,0
65,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,0
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
75,0
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
03 02 05
წისქვილის მშენებლობა
1,4
19,1
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,4
19,1
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,4
19,1
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
459,7
71,5
6,5
65,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
459,7
71,5
6,5
65,0
20,0
0,0
20,0
შენობანაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯები
459,7
71,5
6,5
65,0
20,0
0,0
20,0
03 03 01
ქ.დმანისში შენობების ფასადებისა და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია
277,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
277,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 02
ქ.დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა
137,2
68,0
3,0
65,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
137,2
68,0
3,0
65,0
20,0
0,0
20,0
შენობანაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯები
137,2
68,0
3,0
65,0
20,0
0,0
20,0
03 03 03
სასაფლაოს შემოღობვა
44,8
3,5
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,8
3,5
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
44,8
3,5
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა
266,8
182,4
173,4
9,0
0,4
0,0
0,4
ხარჯები
133,8
51,5
51,5
0,0
0,4
0,0
0,4
საქონელი და მომსახურება
133,8
51,5
51,5
0,0
0,4
0,0
0,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,0
130,9
121,9
9,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
133,0
130,9
121,9
9,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
95,6
105,0
0,0
105,0
167,0
0,0
167,0
ხარჯები
95,6
105,0
0,0
105,0
167,0
0,0
167,0
სუბსიდიები
95,6
105,0
0,0
105,0
167,0
0,0
167,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
57,6
70,0
0,0
70,0
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
57,6
70,0
0,0
70,0
130,0
0,0
130,0
სუბსიდიები
57,6
70,0
70,0
130,0
130,0
04 02
საგანმანათლებლო ცენტრის
დაფინასება
38,0
35,0
0,0
35,0
37,0
0,0
37,0
ხარჯები
38,0
35,0
0,0
35,0
37,0
0,0
37,0
სუბსიდიები
38,0
35,0
35,0
37,0
37,0
05 00
კულტურა,სპორტი და
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
320,9
307,0
0,0
307,0
340,0
0,0
340,0
ხარჯები
303,2
307,0
0,0
307,0
340,0
0,0
340,0
სუბსიდიები
303,2
307,0
0,0
307,0
340,0
0,0
340,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
17,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
91,7
70,0
0,0
70,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
74,0
70,0
0,0
70,0
100,0
0,0
100,0
სუბსიდიები
74,0
70,0
0,0
70,0
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
17,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული სკოლები
74,0
70,0
0,0
70,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
74,0
70,0
0,0
70,0
100,0
0,0
100,0
სუბსიდიები
74,0
70,0
70,0
100,0
0.0
100,0
05 01 02
ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
17,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
17,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
229,2
237,0
0,0
237,0
240,0
0,0
240,0
ხარჯები
229,2
237,0
0,0
237,0
240,0
0,0
240,0
სუბსიდიები
229,2
237,0
0,0
237,0
240,0
0,0
240,0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები
62,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
62,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
62,9
0,0
0,0
05 02 02
ბიბლიოთეკები
35,0
35,0
0,0
35,0
44,0
0,0
44,0
ხარჯები
35,0
35,0
0,0
35,0
44,0
0,0
44,0
სუბსიდიები
35,0
35,0
35,0
44,0
44,0
05 02 03
კულტურის სახლები
დაფინასება
100,4
190,0
0,0
190,0
186,0
0,0
186,0
ხარჯები
100,4
190,0
0,0
190,0
186,0
0,0
186,0
სუბსიდიები
100,4
190,0
190,0
186,0
186,0
05 02 04
მუსიკალური კოლექტივები
23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
23,0
0,0
0,0
05 02 05
თეატრი
8,0
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
8,0
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
სუბსიდიები
8,0
12,0
12,0
10.0
10,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
142,7
272,5
0,0
272,5
191,0
0,0
191,0
ხარჯები
142,7
272,5
0,0
272,5
191,0
0,0
191,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
127,7
271,3
0,0
271,3
191,0
0,0
191,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35,0
35,0
0,0
35,0
43,0
0,0
43,0
ხარჯები
35,0
35,0
0,0
35,0
43,0
0,0
43,0
სოციალური უზრუნველყოფა
35,0
35,0
0,0
35,0
43,0
0,0
43,0
სოციალური დახმარება
35,0
35,0
0,0
35,0
43,0
0,0
43,0
ფულადი ფორმით
35,0
35,0
35,0
43,0
43,0
06 02
სოციალური პროგრამები
107,7
237,5
0,0
237,5
148,0
0,0
148,0
ხარჯები
107,7
237,5
0,0
237,5
148.0
0,0
148,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
92,7
236,3
0,0
236,3
148.0
0,0
148.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,5
89,2
0,0
89,2
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,5
89,2
0,0
89,2
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,5
89,2
0,0
89,2
30,0
0,0
30,0
სოციალური დახმარება
0,5
89,2
0,0
89,2
30,0
0,0
30,0
ფულადი ფორმით
0,5
89,2
89,2
30.0
0.0
30,0
06 02 02
ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება
4,3
5,5
0,0
5,5
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
4,3
5,5
0,0
5,5
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,3
5,5
0,0
5,5
5,0
0,0
5,0
სოციალური დახმარება
4,3
5,5
0,0
5,5
5,0
0,0
5,0
ფულადი ფორმით
4,3
5,5
5,5
5,0
5,0
06 02 03
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება
59,6
83,2
0,0
83,2
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
59,6
83,2
0,0
83,2
40,0
0,0
40,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
59,6
82,0
0,0
82,0
40.0
0,0
40,0
სოციალური დახმარება
40,0
40,0
ფულადი ფორმით
40,0
40,0
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3,8
3,0
0,0
3,0
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
3,8
3,0
0,0
3,0
8,0
0,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
3,0
0,0
3,0
8,0
0,0
8,0
სოციალური დახმარება
8,0
8,0
ფულადი ფორმით
8,0
8,0
06 02 05
უფასო სასადილოს დაფინანსება
24,6
29,6
0,0
29,6
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
24,6
29,6
0,0
29,6
35,0
0,0
35,0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,6
29,6
0,0
29,6
35,0
0,0
35,0
სოციალური დახმარება
35,0
35,0
ფულადი ფორმით
35,0
35,0
06 02 06
სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა
15,0
27,0
0,0
27,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
15,0
27,0
0,0
27,0
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
15,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
27,0
0,0
27,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური დახმარება
30,0
30,0
ფულადი ფორმით
30,0
30,0
მუხლი 18.🔗
დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი
დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები
ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2013 -2016 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.
დმანისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
2011-2012 წლების მოკლე მიმოხილვა
2011 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებმა შეადგინა 7584,8 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2181,4 ათასი ლარი, გრანტები 4528,4 სხვა შემოსავლები 607,4 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა შეადგინა 267,6 ათასი ლარი. 2011 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1286,2 ათასი ლარი, საიდანაც 186,2ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 1100,0ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.
მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5364,9 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1952,3 ათას ლარს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 1952,3 ათასი ლარიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სასაფლაოებისა და სარიტუალო სახლების მოწყობა, საბავშვო ბაღების შენობების რებილიტაცია, სპორტული მოედნების მშენებლობა, მრავალსართულიანი შენობების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია.
2012 წლის დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 7413,8 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2673,1ათასი ლარი, გრანტები 3311,2სხვა შემოსავლები 1159.5 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულისახსრებიშეადგენს 270,0ათას ლარს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5978.1 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1435,7 ათას ლარს.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
7317,3
7143.8
3110,0
3310,0
3460,0
3460,0
გადასახადები
2181,4
2673,1
2000,0
2100,0
2200,0
2200,0
გრანტები
4528,4
3311,2
110,0
110,0
110,0
110,0
სხვა შემოსავლები
607,4
1159.5
1000,0
1100,0
1150,0
1150,0
ხარჯები
3648,4
4153.0
3032.7
2199,0
2460,0
2460,0
შრომის ანაზღაურება
812,0
1243.8
1156,2
1156,2
1156,2
1156,2
საქონელი და მომსახურება
971,5
1121.9
1148.0
602,8
753,8
753,8
პროცენტი
სუბსიდიები
435,9
434.0
507.0
350,0
450,0
450,0
გრანტები
1300,0
1079,0
25.5
სოციალური უზრუნველყოფა
129,0
274,3
196.0
90,0
100,0
100,0
სხვა ხარჯები
საოპერაციო სალდო
3668,9
2990.8
77,3
1111,0
1000,0
1000,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2423,2
4277.0
1677,3
1061,0
1000,0
1000,0
ზრდა
2690,8
4547.0
1877,3
1111,0
1000,0
1000,0
კლება
267,6
270,0
200,0
50,0
მთლიანი სალდო
1245,6
-1286,2
-1600,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1245,6
-1286,2
-1600,0
ზრდა
1245,6
ვალუტა და დეპოზიტები
1245,6
კლება
1286,2
1600,0
ვალუტა და დეპოზიტები
1286,2
1600,0
ვალდებულებების ცვლილება
კლება
საშინაო
ბალანსი
0.0
0,0
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება
2602,6
3296.0
2104,3
1479,0
1690,0
1690,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება
254,1
295.6
205,0
200,0
200,0
200,0
ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია
2941,0
4403.1
1902,7
1161,0
1000,0
1000,0
განათლება
95,6
127,0
167,0
120,0
120,0
120,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი
303,2
307,0
340,0
250,0
300,0
300,0
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
142,7
271,3
191,0
100,0
150,0
150,0
დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
0200
თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
205,0
200,0
200,0
200,0
0201
საგანგებო სიტუაციების მართვა
146,0
148,0
148,0
148,0
0202
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისხელშეწყობა
59,0
52,0
52,0
52,0
0203
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამით გათვალისწინებულიადმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება;
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2013 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში არსებული საჭიდაო დარბაზის სარემონტო სამუშაოების დასრულება,აგრეთვე წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1902,7
1161,0
1000,0
1000,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1580,7
1111,0
950,0
950,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
301,6
50,0
50,0
50,0
03 02 01
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
32,8
30,0
30,0
30,0
03 02 02
ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)
177,2
50,0
50,0
50,0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
26,6
20,0
20,0
20,0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
65,0
100,0
100,0
100,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
20,0
03 03 02
ქ.დმანისის კეთილმოწყობის.საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯები
20,0
03 04
სოფლის კლუბისა და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის
0,4
1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ 2013 წელს დაგეგმილია დმანისისი-საფარლოს სავტომობილო გზის 16 კმ.მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოები,რომელიც ხორციელდება 2012წლიდან და დამთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა).
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით.
2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ.დმანისიში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია,დასრულდება 2012წელში დაწყებული საჭიდაო დარბაზის მოწყობა,გარე განთების ქსელის გაფართოება,არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზლაჯლო-იფნარის სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოების დასრულება და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.
2.2.2 ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა.
2.2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანნისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ კიზილ-ქლისაში მოეწყობა ქსელის მოწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.ბინათმშენებლობაში საჭიდაო დარბაზის დასრულება ,გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%–იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.
2.2.4
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.
2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები
ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა
შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;
საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა;
3.3. განათლება(პროგრამული კოდი 0400)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
0400
განათლება
167,0
120,0
120,0
120,0
0401
სკოლამდელი განათლება
130,0
85,0
85,0
85,0
0402
საგანანმანათლებლო ცენტრი
37,0
35,0
35,0
35,0
1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 200 ბავშვის ოდენობით, რომლებიც განთავისუფლებულები არიან მშობელთა შემონატანებიდან.
მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საბავშვო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 10-10 მოსწავლე. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;
4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა და სპორტი
340,0
250,0
300,0
300,0
05 01
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
100,0
65,0
70,0
70,0
05 01 01
სპორტულისკოლის
დაფინასება
100,0
65,0
70,0
70,0
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
240,0
185,0
230,0
230,0
05 02 01
კულტურისცენტრის
დაფინასება
186,0
145,0
190,0
190,0
05 02 02
ბიბლიოთეკები
44,0
40,0
40,0
40,0
05 02 03
თეატრი
10,0
4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 140-მდე სპორტსმენს;
4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.
4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი სადაც გაერთიანებულია 140-მდე სპორტსმენი;
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;
2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, სადაც გაერთიანებულია 3 მუსიკალური სკოლა და სწავლობს-60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;
4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;
კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
0600
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
191,0
100,0
150,0
150,0
0601
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
43,0
35,0
35,0
35,0
0602
სოციალური პროგრამები
148,0
65,0
115,0
115,0
060201
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
35,0
30,0
30,0
30,0
060202
უფასო სასადილოს დაფინასება
35,0
32,0
82,0
82,0
060203
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები
40,0
3,0
3,0
3,0
060204
სარიტუალო მომსახურება
8,0
060205
მუნიციპალური ტრანსპორტით ვეტერანების და სტუდენტების უფასო მგზავრობა
30,0
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა;
5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.
5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 41-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.
5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.
5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
5.2.5. მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8 ტალონის გამოყენების შესაბამისად.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;
მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;