ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 |
|
2013 წლის 27 მარტი ქ. ხონი |
კერძოდ ცვლილება აისახა ხარჯვით ნაწილზე შემდეგნაირად. მცირდება 10,0 ათასი ლარით ეპარქია და სახალხო დღესასწაულების ხარჯი და შესაბამისად იზრდება გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯი 10,0 ათასი ლარით.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4981,4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 90 ათასი ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 4801,4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 90 ათასი ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 4405,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
|
1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 615.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
ბ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – 200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა– 113.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
ა)მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება ქალაქის რამდენიმე ქუჩის ნუმერაცია.
6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია., უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის ქსელს.
7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი დასუფთავება – 408.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სოფლის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ასევე ხორციელდება ნაგავსაყრელამდე დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია.
პროგრმის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
9. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი – 140.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის წყალმომარაგებას
10.გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ა) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: მათხოჯი, ნახახულევი, საწულუკიძეო, გუბი, კუხი.
11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 146,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
ბ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
11.1 ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა – 60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დაგეგმილია ქალაქის სკვერების კეთილმოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასვენებას და კულტურულ განვითარებას
11. 2 აიპი სასაფლაო მეურნეობა – 86,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ფინანსდება აიპი სასაფლაო მეურნეობა .
12. განათლება –500.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
ა) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
13. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 360.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
ა) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 590 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი ახალშენში.
14. აიპი ნორჩების – 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
ცენტრი ფუნქციონირებს 2005 წლიდან ის უზრუნველყოფს კომპიუტერულ სწავლებას და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას. ცენტრში დასაქმებულია 9 პედაგოგი და განათლებას იღებს 30 მოსწავლე და 2 პრობაციონერი.
16. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები –1006,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.
ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
17. აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი (პროგრამული კოდი 050101)
აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.
18. აიპი სპორტ სკოლა. (პროგრამული კოდი 050102)
აიპი სპორტსკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრეები სადაც 147 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრებები სარაიონო და სარაიონთაშორისო .
19. მინისტადიონის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 050103)
ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინი სტადიონების რეაბილიტაცია და მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ასევე ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას.
20. პროგრამული კოდი (050201)
ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 35,0 ათასი ლარი, რაც ხელს შეუწყობს კულტურის სფეროში განვითარებას და ასევე ინფრასტრუქტურის მოწყობას.
21. აიპი ბიბლიოთეკა.(პროგრამული კოდი 050203)
აიპი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვითარებას.
22. აიპი სამუსიკო სკოლა. (პროგრამული კოდი 050204)
აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას შექმნილია წრეები ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.
23. აიპი კულტურის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 050205)
აიპი კულტურის ცენტრში . შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ განვითარებას.
24. აიპი ამხატვრო სკოლა. (პროგრამული კოდი 050206)
აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .
25. აიპი მუზეუმი.პროგრამული კოდი (050207)
აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას შენახვასა და მოვლას.ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.
26. საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 0503)
ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას
27. პროგრამული კოდი (0504)
ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრები აქტიურ მონაწილეობას
28. ეპარქია და სახალხო დღესასწაული. (პროგრამული კოდი 0505)
ფინანსდება ხონის ეპარქია .
29. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 482.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
30. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 72.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;
ა) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ–ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
ბ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
გ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.
დ) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
ე) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ვ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
ზ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
თ) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
ი) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
კ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
ლ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
მ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ნ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
ო) სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.
31. სოციალური პროგრამები – 410.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
32. ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა. (პროგრამული კოდი 060201)
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.
33. აიპი მადლიერების სახლი (პროგრამული კოდი 060202)
აიპი მადლიერების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.
34. უფასო სასადილო სათნოების სახლი. (პროგრამული კოდი 060203)
უფასო სასადილო სათნოების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.
35. ერთჯერადი დახმარება. (პროგრამული კოდი 060204)
ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის ყველა შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად ფულადი სახით და ასევე სტიქიურად დაზარალებულ მოსახლეობას ვინც სტიქიის შედეგად დაკარგა საცხოვრებელი სახლეი.
36. სათბობი შეშით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 060205)
ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობის და ასევე დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ოჯახებისათვის.
37. ტელეფონის გადასახადი. (პროგრამული კოდი 060206)
ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებული პირთა ტელეფონის მომსახურეობის ხარჯის გადახდა
38. დაკრძალვის ხარჯი. (პროგრამული კოდი 060207)
ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი.
ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტში შეიქმნა და იქმნება კეთილმოწყობილი გარემო და ინფრასტრუქტურა, რაც ასევე აუცილებელია მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის იერსახისთვის.
კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში სეზონური ტურისტებისა და დამსვენებელთა რაოდენობის ზრდას.
ასევე აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.
|
|
ორგ. კოდი |
ხონის მუნიციპალიტეტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013 წლის გეგმა |
|
||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
ხონის მუნიციპალიტეტი |
5 140,2 |
7 061,0 |
5 274,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
329,0 |
183,0 |
187,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
3 631,4 |
4 629,4 |
4 498,3 |
|||
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
916,9 |
1 090,0 |
1 592,7 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 508,8 |
2 431,6 |
760,7 |
|||
|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 872,8 |
2 672,4 |
2 127,7 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
134,0 |
140,0 |
144,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
1 802,8 |
2 517,4 |
1 977,7 |
|||
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
755,2 |
910,0 |
1 337,7 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
70,0 |
155,0 |
150,0 |
|||
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
70,0 |
155,0 |
150,0 |
|||
|
|
01 01 |
ხონის საკრებულო |
245,0 |
293,0 |
395,7 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18,0 |
21,0 |
23,0 |
|||
|
70111 |
|
ხარჯები |
225,0 |
263,0 |
395,7 |
|||
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
189,7 |
203,0 |
331,7 |
|||
|
70111 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
|||
|
|
01 02 |
ხონის გამგეობა |
896,5 |
1 254,2 |
1 642,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
116,0 |
119,0 |
121,0 |
|||
|
70111 |
|
ხარჯები |
846,5 |
1 129,2 |
1 492,0 |
|||
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
565,5 |
707,0 |
1 006,0 |
|||
|
70111 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,0 |
125,0 |
150,0 |
|||
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
96,3 |
50,2 |
50,0 |
|||
|
70112 |
|
ხარჯები |
96,3 |
50,2 |
50,0 |
|||
|
|
01 04 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
|||
|
7018 |
|
ხარჯები |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
|||
|
|
01 05 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|||
|
70112 |
|
ხარჯები |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
გრანტები |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
კაპიტალური |
600,0 |
1 040,0 |
|
|||
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
281,7 |
297,2 |
313,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
40,0 |
43,0 |
43,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
252,7 |
297,2 |
313,0 |
|||
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
161,7 |
180,0 |
255,0 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური |
116,0 |
137,6 |
200,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
28,0 |
31,0 |
31,0 |
|||
|
7032 |
|
ხარჯები |
116,0 |
137,6 |
200,0 |
|||
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
100,5 |
112,0 |
162,0 |
|||
|
|
02 02 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
80,0 |
70,0 |
0,0 |
|||
|
7031 |
|
ხარჯები |
58,0 |
70,0 |
0,0 |
|||
|
702 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 613,8 |
2 066,5 |
845,3 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
310,6 |
304,5 |
364,6 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 303,2 |
1 762,0 |
480,7 |
|||
|
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა |
101,0 |
819,8 |
55,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
42,0 |
13,0 |
45,0 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59,0 |
806,8 |
10,0 |
|||
|
|
03 01 01 |
გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები |
97,0 |
819,8 |
45,0 |
|||
|
70451 |
|
ხარჯები |
42,0 |
13,0 |
45,0 |
|||
|
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55,0 |
806,8 |
0,0 |
|||
|
|
03 01 02 |
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია |
4,0 |
0,0 |
10,0 |
|||
|
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,0 |
0,0 |
10,0 |
|||
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 183,6 |
648,9 |
644,3 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
208,6 |
225,5 |
233,6 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
975,0 |
423,4 |
410,7 |
|||
|
|
03 02 01 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
511,0 |
203,3 |
45,0 |
|||
|
70421 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
511,0 |
203,3 |
45,0 |
|||
|
|
03 02 02 |
ააიპ დასუფთავება |
178,0 |
325,5 |
393,6 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
41,0 |
0,0 |
|
|||
|
7051 |
|
ხარჯები |
178,0 |
225,5 |
248,6 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
178,0 |
225,5 |
248,6 |
|||
|
7051 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
100,0 |
160,0 |
|||
|
|
03 02 03 |
სახურავების რემონტი |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|||
|
7061 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|||
|
|
03 02 04 |
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები |
75,1 |
0,0 |
140,7 |
|||
|
7052 |
|
ხარჯები |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
7052 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44,5 |
0,0 |
140,7 |
|||
|
|
03 02 05 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
229,5 |
90,0 |
30,0 |
|||
|
7064 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
229,5 |
90,0 |
30,0 |
|||
|
|
03 03 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
209,0 |
91,0 |
146,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
149,0 |
25,0 |
60,0 |
|||
|
|
03 03 01 |
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა |
0,0 |
16,0 |
60,0 |
|||
|
70421 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
16,0 |
60,0 |
|||
|
|
03 03 02 |
ააიპ სასაფლაო მეურნეობა |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
7066 |
|
ხარჯები |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|||
|
|
03 03 03 |
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია |
149,0 |
9,0 |
0,0 |
|||
|
7049 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
149,0 |
9,0 |
0,0 |
|||
|
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
120,2 |
506,8 |
0,0 |
|||
|
7066 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
120,2 |
506,8 |
0,0 |
|||
|
|
04 00 |
განათლება |
317,9 |
338,5 |
500,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
312,9 |
334,5 |
470,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
312,9 |
334,5 |
470,0 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
4,0 |
30,0 |
|||
|
|
04 01 |
ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი |
224,4 |
239,0 |
360,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
7091 |
|
ხარჯები |
219,4 |
235,0 |
360,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
219,4 |
235,0 |
360,0 |
|||
|
7091 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
4,0 |
0,0 |
|||
|
|
04 02 |
საჯარო სკოლების რემონტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
70923 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
04 04 |
ააიპ ნორჩები |
58,5 |
64,5 |
100,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
7098 |
|
ხარჯები |
58,5 |
64,5 |
70,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
58,5 |
64,5 |
70,0 |
|||
|
7098 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|||
|
|
04 05 |
ააიპ ინფორმატიკა |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
7098 |
|
ხარჯები |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
|||
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
800,5 |
1 293,4 |
996,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
114,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
698,9 |
782,8 |
891,0 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101,6 |
510,6 |
115,0 |
|||
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
318,6 |
331,1 |
365,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
217,0 |
270,5 |
285,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
217,0 |
270,5 |
285,0 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101,6 |
60,6 |
80,0 |
|||
|
|
05 01 01 |
ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი |
131,0 |
164,5 |
160,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
7081 |
|
ხარჯები |
131,0 |
164,5 |
160,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
131,0 |
164,5 |
160,0 |
|||
|
|
05 01 02 |
ააიპ სპორტული სკოლა |
118,5 |
106,0 |
155,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
7081 |
|
ხარჯები |
86,0 |
106,0 |
125,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
86,0 |
106,0 |
125,0 |
|||
|
7081 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
32,5 |
0,0 |
30,0 |
|||
|
|
05 01 03 |
საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|||
|
7081 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|||
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
288,6 |
764,5 |
453,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
114,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
288,6 |
314,5 |
418,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
288,6 |
314,5 |
418,0 |
|||
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|||
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|||
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|||
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|||
|
|
05 02 01 |
ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|||
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|||
|
|
05 02 02 |
სამუსიკო სახლის რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
05 02 03 |
ააიპ ბიბლიოთეკა |
41,6 |
48,8 |
60,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11,0 |
0,0 |
|
|||
|
7082 |
|
ხარჯები |
41,6 |
48,8 |
60,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
41,6 |
48,8 |
60,0 |
|||
|
|
05 02 04 |
ააიპ სამუსიკო სკოლა |
66,0 |
68,0 |
118,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42,0 |
0,0 |
|
|||
|
7082 |
|
ხარჯები |
66,0 |
68,0 |
118,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
66,0 |
68,0 |
118,0 |
|||
|
|
05 02 05 |
ააიპ კულტურის ცენტრი |
106,0 |
112,7 |
140,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39,0 |
0,0 |
|
|||
|
7082 |
|
ხარჯები |
106,0 |
112,7 |
140,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
106,0 |
112,7 |
140,0 |
|||
|
|
05 02 06 |
ააიპ სამხატვრო სკოლა |
30,0 |
38,0 |
45,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12,0 |
0,0 |
|
|||
|
7082 |
|
ხარჯები |
30,0 |
38,0 |
45,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
30,0 |
38,0 |
45,0 |
|||
|
|
05 02 07 |
ააიპ მუზეუმი |
45,0 |
47,0 |
55,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10,0 |
0,0 |
|
|||
|
7082 |
|
ხარჯები |
45,0 |
47,0 |
55,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
45,0 |
47,0 |
55,0 |
|||
|
|
05 03 |
ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
50,5 |
58,0 |
58,0 |
|||
|
7083 |
|
ხარჯები |
50,5 |
58,0 |
58,0 |
|||
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
12,5 |
20,0 |
20,0 |
|||
|
|
05 04 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
20,0 |
23,8 |
30,0 |
|||
|
7084 |
|
ხარჯები |
20,0 |
23,8 |
30,0 |
|||
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20,0 |
23,8 |
0,0 |
|||
|
|
05 05 |
ეპარქია და სახალხო დღესასწაული |
122,8 |
116,0 |
100,0 |
|||
|
7084 |
|
ხარჯები |
122,8 |
116,0 |
90,0 |
|||
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
89,8 |
76,0 |
20,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
33,0 |
40,0 |
70,0 |
|||
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
253,5 |
393,0 |
532,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
253,5 |
393,0 |
482,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
253,5 |
393,0 |
482,0 |
|||
|
|
06 01 |
ააიპ ჯანდაცვა |
50,0 |
52,0 |
72,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
7074 |
|
ხარჯები |
50,0 |
52,0 |
72,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
50,0 |
52,0 |
72,0 |
|||
|
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
203,5 |
341,0 |
460,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
ხარჯები |
203,5 |
341,0 |
410,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
203,5 |
341,0 |
410,0 |
|||
|
|
06 02 01 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|||
|
7104 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|||
|
|
06 02 02 |
ააიპ მადლიერების სახლი |
49,5 |
50,5 |
60,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
7107 |
|
ხარჯები |
49,5 |
50,5 |
60,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
49,5 |
50,5 |
60,0 |
|||
|
|
06 02 03 |
უფასო სასადილო სათნოების სახლი |
36,0 |
35,5 |
50,0 |
|||
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
5,0 |
|
|||
|
7107 |
|
ხარჯები |
36,0 |
35,5 |
50,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
36,0 |
35,5 |
50,0 |
|||
|
|
06 02 04 |
ერთჯერადი დახმარება |
91,0 |
220,0 |
250,0 |
|||
|
7107 |
|
ხარჯები |
91,0 |
220,0 |
250,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
91,0 |
220,0 |
250,0 |
|||
|
|
06 02 05 |
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის |
14,2 |
20,0 |
25,0 |
|||
|
7107 |
|
ხარჯები |
14,2 |
20,0 |
25,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
14,2 |
20,0 |
25,0 |
|||
|
|
06 02 06 |
ტელეფონის სააბონენტოს და წყლის ხარჯის შეღავათი ვეტერანებისათვის |
7,0 |
10,0 |
60,0 |
|||
|
7107 |
|
ხარჯები |
7,0 |
10,0 |
60,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
7,0 |
10,0 |
60,0 |
|||
|
|
06 02 07 |
დაკრძალვის ხარჯი |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
|||
|
7109 |
|
ხარჯები |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
|||
|
|
|
სუბსიდიები |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
|||